<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 167 DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I. E DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE DEL FONDO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI -  PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ORTO LIBERO AREA VIA SEGANTINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI DI CUI ALL'ART. 18 DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380 - SIGNORI RONCON ANDREA E  CASALINI JOLE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL TRIBUNALE DI COMO IN DATA 16 APRILE 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLA VARIANTE N. 1 AGLI ATTI DEL P.G.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ECCEDENZE DI PERSONALE ART. 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. DETERMINAZIONI IN MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO WORKSTATION PERIODO GENNAIO-MARZO 2016: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Politiche Sociali Salute Famiglia e Pari Opportunità</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2596.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE: ADEGUAMENTO PER L'ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DI CAMPANA M., BANFI R., MONIERI D., CAMPANA M. S.N.C. DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RTC/O DALLE ORE 24 DEL 31/12/2015 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA PRIMAVERA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - SIGNORI ELLI MARIA, ELLI IVANO, COLZANI ANTONIO E COLZANI TIZIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI - IMPRESA BORGIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - SIGNORI LA SCALA GIUSEPPE, LA SCALA ANGELA, LA SCALA FRANCESCO E TALLARITI GRAZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' MUSICALI PRESSO L'AUDITORIUM DELL' ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "JEAN MONNET" DA PARTE DELL' ANTICO E PREMIATO CORPO MUSICALE "CITTA' DI MARIANO COMENSE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO INCORPORAZIONE PER FUSIONE DELLA DITTA TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. IN OLIVETTI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO BANCHE DATI TELEMACO DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER L'ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1354.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI PERTICATO – ESITO SUB PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DELLE OFFERTE ANOMALE AI SENSI DELL’ART. 88 COMMA 7 D.LGS. 163/2006 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO VIE TRE VENEZIE N. 21/23 E PIO X N.67/69 (ART.2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431)-  APPROVAZIONE SCHEMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' DI: EL ALOUANI ABDETTAHIM N. 15.02.1972.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' ORDINARIA DI ARDELEAN LAURENTIU N. IL 10.05.1981 E I COMPONENTI LA FAMIGLIA ANAGRAFICA : ARDELEAN ALEXANDRA IOANA N. IL 13.01.1990 E ARDELEAN DAVID N. IL 16.06.2012.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' DI: GUEYE SEYDINA ALIOUNE ABITALIB N. 13.121968 E GUEYE SAWLOU N. 29.04.2012.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' DI: POLOSAN MARIA ADRIANA N. 14.05.1982.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' DI: MBAYE NDACK N. 15.03.1972.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' DI: NDIAYE MOUHAMETH N. 23.04.1979</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' DI: VEGA HERNANDEZ MAITE N. 24.08.1977.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' ORDINARIA DI: KONG PALOMINO MELANY ANGNERIS N. IL 19.07.1986.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' DI: ZARCHEVA TATYANA ZARCHEVA N. 19.09.1955.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONEROSITA' DELLE VISITE FISCALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI CONTRATTUALI EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA PER RATE MATURATE AL 31.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>916.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI FIGINO SERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17152</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>105000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIORNAMENTO DELLE FIRME DIGITALI E LA FORNITURA DI UNA FIRMA PER IL SEGRETARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>591.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2625.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ABBONAMENTO PER IL SERVIZIO TELEMATICO DELLA M.C.T.C. - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3782.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER IL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13332</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE PRESSO IL COMANDO DI P. L. - PERIODO 15 GENNAIO 2016 - 14 GENNAIO 2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33578.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>119776.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 11/2016 - CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2016, 2017 E 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>156904</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 167 E 181 DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I. E DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA 0-24 DEI VEICOLI IN VIA PIO XI, DAL CIVICO FR.92 SINO AL CIVICO 61.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE COMUNE - RIMBORSO SPESE TIROCINANTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' INERENTI LA FORNITURA DI PASTI CALDI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI UTENTI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71121.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' ORDINARIA DI BUKHTA LEONID N. IL 23.12.1975</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' DI: HASSAN MEHMOOD UL N. 21.06.1976.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' DI: HAYAT UMAR N. 23.08.1978.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' DI: KAMAL SAID N.26.06.1973.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' DI: HU LIDAN  N. 13.07.1985.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' DI: CAGLIO MAURIZIO N. 25.01.1960.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' DI: LA GAMBA FILIPPO N. 05.07.1965.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' ORDINARIA DI: RAZIA BEGUM N. 01.01.1959 E RABIA KHATOON N. 14.08.2002.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' DI: PTASHNYK OLENA N. 04.01.1962.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' ORDINARIA DI  MAHMOOD NASIR N. IL 22.11.1968 E RELATIVI FAMILIARI CONVIVENTI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' ORDINARIA DI MALIK GHUMAN CHOUDHARY MOHAMMAD N. 10.02.1963 E RELATIVI FAMILIARI CONVIVENTI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' ORDINARIA DI: ZAMORA CHACHA AUGUSTO PATRICIO N. 04.09.1966 E RELATIVI FAMILIARI CONVIVENTI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RAI - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>407.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE USO FREQUENZA DEL "PONTE RADIO" IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ANCITEL E ACI-PRA E ACCESSO ALL'ARCHIVIO DEI VEICOLI RUBATI PER L'ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5137.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI PER IL I° TRIMESTRE 2016, RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI E LOCAZIONE DI UNA CASELLA POSTALE PER L'ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 18/2016 AD AGGETTO BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO VIE TRE VENEZIE N.21/23 E PIO X N.67/69 (ART.2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431). APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI SCUOLE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TECNOINDAGINI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNALE VIA ALDO MORO" ED “ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNALE VIA F.LLI CERVI” - ISTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ORNELLA ELLI AL CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' ARMONIZZATO E LA LEGGE DI STABILITA' 2016" MILANO 03 FEBBRAIO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>132</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA PRESENTARE PER IL COFINANZIAMENTO DI REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA PRESENTARE PER IL COFINANZIAMENTO DI REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA - ANNO 2016</Oggetto><contenuto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA RILEVAZIONE DELLE TARGHE DEI VEICOLI CHE TRANSITANO NEL TERRITORIO DI MARIANO COMENSE ALL'ING. CARPANI</contenuto><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA PRESENTARE PER IL COFINANZIAMENTO DI REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA - ANNO 2016</Oggetto><contenuto>INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. CARPANI RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA DA PRESENTARE PER IL COFINANZIAMENTO DI REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA.</contenuto><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COPERTINE COLIBRI' PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COPERTINE COLIBRI' PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><contenuto>ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA</contenuto><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE E AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER INQUINAMENTO ACUSTICO CAUSATO DALL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA DITTA NUOVA MARELLI SRL PRESSO L'UNITA' PRODUTTIVA SITA A MARIANO COMENSE IN VIA SAN MARTINO N. 58 - NUOVO PIANO BONIFICA ACUSTICA VOLTO A RICONDURRE LE IMMISSIONI SONORE PRODOTTE ENTRO I LIMITI DI LEGGE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 22/07/2014 SIG. P.A. A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO PERSONA ADULTA DISABILE C/O STRUTTURA RESIDENZIALE "VILLA S. MARIA" DI TAVERNERIO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7785.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO E ORARIO FESTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 167 E 181 DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I. E DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11876.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI VERBATEL - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA COMUNALE DI C.NA SETTUZZI - I SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ING. DANIELE BATTAGLIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15056.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI DISABILI CON L'ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA DI MARIANO C. PERIODO SETTEMBRE 2014- AGOSTO 2017: IMPEGNO DI SPESA ANNI 2016 E 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'AREA MERCATO  E LA VIA CAPPELLETTI IN COMUNE DI MARIANO COMENSE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>653756.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ING. DANIELE BATTAGLIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'AREA MERCATO  E LA VIA CAPPELLETTI IN COMUNE DI MARIANO COMENSE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA COMUNALE DI C.NA SETTUZZI - I SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI I CORSI DI ATTIVITA' NATATORIA A.S.2015/16 - II° QUADRIMESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>301.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO RICOGNITIVO E DI RETTIFICA DELLE PROPRIETA’ DELLA “FONDAZIONE PORTA SPINOLA” – APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO RICOGNITIVO E DI RETTIFICA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SPOSTAMENTO TRATTO RETE TELEFONICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2084.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DEMANIALI, SERVITU' E PRESTAZIONI PASSIVE - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 2IRETEGAS PER SPOSTAMENTO TRATTO RETE GAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3046.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI. –IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PRAGMA SPA PER SPOSTAMENTO TRATTO DI LINEA ACQUEDOTTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4183.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER SPOSTAMENTO TRATTO RETE ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4653.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 167 E 181 DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I. E DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 2IRETEGAS PER SPOSTAMENTO TRATTO RETE GAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI 2IRETEGAS PER SPOSTAMENTO TRATTO RETE GAS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI. –IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PRAGMA SPA PER SPOSTAMENTO TRATTO DI LINEA ACQUEDOTTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER SPOSTAMENTO TRATTO RETE ELETTRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI. – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA PER SPOSTAMENTO TRATTO RETE TELEFONICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME SU RICHIESTA DI PUBBLICA AUTORITA' - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>TENTATIVO DI  FURTO PRESSO PALESTRA DI VIA PER CABIATE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.C.S. S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>988.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER MANCATO RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE E MANCATO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DI: AKERMI MOHAMMED TAHAR N. 19.01.1968.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER MANCATO RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE E MANCATO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DI: EL ALOIANI MUSTAPHA N. 20.02.1970.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER MANCATO RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE E MANCATO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DI: MURTAZA GHULAM N. 01.01.1968 E SALEEM MUHAMMAD AMJED N. 09.12.1974.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER MANCATO RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE E MANCATO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DI: UR REHMAN ATTIQ N. 01.10.1980.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE OTTAVO RENDICONTO AL 31/12/2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE OTTAVO RENDICONTO AL 31/12/2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO, UTENZE COMUNALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015 "STRALCIO A: RIQUALIFICAZIONE INCROCI FRA LE VIE XX SETTEMBRE-CAVOUR E FRA LE VIE VOLTA-XX SETTEMBRE PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE" E "STRALCIO B:RIQUALIFICAZIONE VIA ISONZO (TRATTO LATERALE VERSO VIA F.MEDA) E VIA CAVOUR (TRATTO TRA VIA XX SETTEMBRE E VIA VOLTA) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>253707.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO, UTENZE COMUNALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO, UTENZE COMUNALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015 "STRALCIO A: RIQUALIFICAZIONE INCROCI FRA LE VIE XX SETTEMBRE-CAVOUR E FRA LE VIE VOLTA-XX SETTEMBRE PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE" E "STRALCIO B:RIQUALIFICAZIONE VIA ISONZO (TRATTO LATERALE VERSO VIA F.MEDA) E VIA CAVOUR (TRATTO TRA VIA XX SETTEMBRE E VIA VOLTA) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>937.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE A FAVORE DELL'A.N.A.C. PER L'INDIZIONE DI VARIE PROCEDURE DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1335</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUTORE CARBURANTE TOTALERG GESTITO DAL SIG. RIVA PIETRO  - INVERIGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2015/16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI DISABILI, DI MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO PRESSO CENTRI, STRUTTURE, SCUOLE E CENTRI DI ISTRUZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA DI MARIANO C.SE, PERIODO SETTEMBRE 2014 - AGOSTO 2017: IMPEGNO DI SPESA ANNI 2016 E 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 167 E 181 DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I. E DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 167 E 181 DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I. E DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E DI NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2015 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PROFESSIONISTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015-2016: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4390.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PROFESSIONISTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI C/O COOPERATIVA SOCIALE "PENNA NERA" DI MARIANO COMENSE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>99715.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE IN MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE PRESENZE PER L'ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1122.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - ANNO 2016 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5347.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI I CORSI DI ATTIVITA' NATATORIA A.S. 2015/2016 - II QUADRIMESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015-2016 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ALDO MORO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 26 E LA VIA F.LLI CERVI DAL GIORNO 29/02/2016 AL GIORNO 28/04/2016 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER MANCATO RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE E MANCATO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DI: ANWAR LUQMAN N. IL 08/11/1996 A GUJRAT..-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER MANCATO RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE E MANCATO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DI: LIPITYUK HENNADIY N. IL 29.01.1971 A CHERNIVTSI - LIPITYUK KHRYSTINA N. IL 04.07.1980 A CHERNIVTSI E LIPITYUK MAXIM N. IL 02/07/2007 A MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER MANCATO RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE E MANCATO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DI: DURUH ALOY ANAYOCHUKWU N. IL 16.11.68 A  ISIEKENESI IDEATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER MANCATO RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE E MANCATO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DI: VOLOSHCHUK SIL'VIIA N. IL 30.08.1957 IN UCRAINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' ORDINARIA DI: ELKHOULY FAHD  N. 09.02.1982I.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' DI: SENE MAWDOU  N. 05.12.1962.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' ORDINARIA DI: TSIKO ATIE MUSTAFA N. 03.04.1970 E MOSKOVA HRISTINA N. 03.07.1971.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' ORDINARIA DI : THIOUNE AISSATOU N. IL 21.02.1981 E RELATIVI FAMILIARI CONVIVENTI.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO BENI MOBILI - CANCELLAZIONI E DISMISSIONI AL 31.12.2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS PRESSO LA DISCARA DI CASCINA SETTUZZI – APPROVAZIONE XIX RENDICONTO AL 31/12/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS PRESSO LA DISCARA DI CASCINA SETTUZZI – APPROVAZIONE XIX RENDICONTO AL 31/12/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' DI: WU JIANMEI N. 22.04.1964.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' DI: VANZI ENRICO N. 09.11.1954.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA N. M2888125 DEL 08.08.14 EMESSO DAL COMUNE DI COMO - COMANDO POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BARLASSINA PER INTERVENTO EDUCATIVO ASSISTENZA SCOLASTICA MINORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3652.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17.04.2016. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57211.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI LIBERI PRESSO LE AREE URBANE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI – PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ORTO LIBERO AREA VIA SEGANTINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI LIBERI PRESSO LE AREE URBANE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI – PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ORTO LIBERO AREA VIA SEGANTINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO DI R.S.P.P. TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2016 - APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE MECCANIZZATA E SCANSIONE OTTICA DELLE DENUNCE IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Entrate-ISEE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE SERVIZI SOCIALI - AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GIORNALISTI DELLA RESPONSABILE CATERINA NAPOLI PER L'ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Periodico Comunale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DELL’IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI DEL PALAZZO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>638.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERIMAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.B.S. SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 11.01.2015 SIG. M.S. A FAVORE DI GENERALI ITALIA S.P.A. ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ROTTURA VETRO E DANNEGGIAMENTO PORTA SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO VIA PER CABIATE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.C.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1931.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE ANZIANO RESIDENTE C/O RSA "FONDAZIONE PORTA SPINOLA" DI MARIANO COMENSE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO - GIUGNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LEGALE ASSISTENZA NEL RICORSO PROMOSSO CONTRO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE REGIONALE TRIBUTARIA DI MILANO N. 3837/2015 DEL 28.05.2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4756.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI - QUOTA ASSOCIATIVA 2016: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Entrate-ISEE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2013 - APPROVAZIONE S.A.L. 03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2013 - APPROVAZIONE S.A.L. 03</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI RELATIVI AL ROMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L' ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE A SGATE (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE) - ANNUALITA' 2013 - 2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE MERI PUGLIA  E DEL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO AL CORSO DI FORMAZIONE " LO STATO CIVILE ITALIANO" ERBA PERIODO DAL 26 APRILE AL 22 NOVEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>252</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 167 E 181 DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I. E DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO”  DI VIA SANT’AMBROGIO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO”  DI VIA SANT’AMBROGIO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E DI NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2016 - ADEMPIMENTI A A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA - DETERMINAZIONE APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.P.A. DI POMEZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1826.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI ROTANTI ANNO 2016 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADDICALCO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2503.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 6860.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE, SEZIONE DI MONZA, DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZIO DI ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI C/O STAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISTEC S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1549.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZIO DI MESSAGGISTICA VIA POSTA ELETTRONICA E FAX IN MODALITA' CLOUD - ANNI 2016-2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILGER.COM S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6246.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17.04.2016. IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE - SEGGI - RIMOZIONE MANIFESTI ABUSIVI -ATTIVITA' AUSILIARE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22936</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO E.R.P. VIA GARIBALDI N. 13 P. 2 INT.12 - PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA PER ACQUE REFLUE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA ROGGIA BORROMEA ED IL COLLETTORE CONSORTILE DI VIA CADORNA IN COMUNE DI CARUGO - ESITO SUB PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELLE OFFERTE ANOMALE AI SENSI DELL'ART. 88 COMMA 7 D.LGS. 163/2006 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Appalti Contratti e Finanziamenti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. IMPEGNO DI SPESA PARZIALE PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>425000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 2 ALLOGGI E.R.P. VIA MARA N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE LOCALE DELL'AVVISO DI DEPOSITO DI ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AGLI ATTI DEL VIGENTE P.G.T.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>479.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO IMMEDIATO DI PROSECUZIONE ATTIVITÀ IN ASSENZA DI TITOLO "SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE" - SOCIETÀ FEDRA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE ANZIANO RESIDENTE C/O RSA "FONDAZIONE PORTA SPINOLA" DI MARIANO COMENSE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO- GIUGNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5930</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA ON LINE "I NUOVI REATI DI OMICIDIO E LESIONI PERSONALI STRADALI" PROMOSSA DA MAGGIOLI SPA IN DATA 30.03.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO SEDE LEGALE DELLA DITTA CI.ERRE UFFICIO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL PLOTTER A COLORI - ANNI 2016 E 2017 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5563.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2013 - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MANZONI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A ENEL SOLE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6789.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2013 - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MANZONI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A ENEL SOLE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI IN COMUNE DI MARIANO COMENSE. PRESA D'ATTO DELL'INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI IN COMUNE DI MARIANO COMENSE. PRESA D'ATTO DELL'INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>462.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO QUARESIMALE DEL 20 MARZO 2016 PRESSO LA CHIESA SANTO STEFANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015 – INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SASTEC PROGETTI SRL DI CREMELLA (LC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4478.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI SCUOLE   - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNOINDAGINI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13395.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA LEGGE 13/89. DEFINIZIONE FABBISOGNO PER IL PERIODO DAL 02.03.2015 AL 01.03.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL TRIBUNALE DI COMO IN DATA 16 APRILE 2014 - PROGETTO N. 1/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015 – INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SASTEC PROGETTI SRL DI CREMELLA (LC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI SCUOLE   - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNOINDAGINI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO PALO IN GRANITO VIA S.ALESSANDRO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.C.S. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO PERTICATO – INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ARCH. DARIO MENICHETTI DI LIVORNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12537.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO PERTICATO – INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ARCH. DARIO MENICHETTI DI LIVORNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA (EX ART. 92 E 93 D. LGS 163/2006)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4604.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE DOVUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015. DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59934</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "MAGNOLIA" GENNAIO - LUGLIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>166912</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CONFISCA E DISTRUZIONE DI MERCE SEQUESTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2016-31/12/2020 -  PRESA D’ATTO DELL’INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "IL RAGGIO DI SOLE" DI MARIANO COMENSE: APPROVAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZIO DI RECUPERO SALME SU RICHIESTA DI PUBBLICA AUTORITA' - ANNI 2016 E 2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SECCHI GIANFRANCO &amp; C. S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE SERATE IL 7 E 14 APRILE 2016 AVENTI COME TEMA "LA GUERRA PARTIGIANA NEI RACCONTI DI FENOGLIO E DI CALVINO" A CURA DI NATALE PEREGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Biblioteca e Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRIENNALE PER INSERIMENTO UTENTE ADULTO DISABILE C/O COMUNITA' ARCOBALENO DELLA COOPERATIVA SOCIALE PENNA NERA E IMPEGNO DI SPESA GENNAIO- GIUGNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13100.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO SEGNALE STRADALE VIA DIAZ - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.C.S. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>207.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI. – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AREE - ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9517.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17.04.2016. IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11128</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DEL TRAFFICO RELATIVO AGLI EFFETTI INDOTTI DALL'APERTURA AL TRAFFICO DELLE TRATTE "A" E "B1" DEL SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO SULLA SP 32 "NOVEDRATESE" E VIABILITA' LOCALE - LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE PER CORRISPETTIVO PROFESSIONISTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI COMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DEL TRAFFICO RELATIVO AGLI EFFETTI INDOTTI DALL'APERTURA AL TRAFFICO DELLE TRATTE "A" E "B1" DEL SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO SULLA SP 32 "NOVEDRATESE" E VIABILITA' LOCALE - LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE PER CORRISPETTIVO PROFESSIONISTA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI COMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI. – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AREE - ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO DI MARIANO COMENSE PER INTERVENTI ATTUATIVI DEL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016 /2017. APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2016 - INDIVIDUAZIONE MISURA DEBITO FORMATIVO ANNUALE PER SINGOLO DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ANTONIO BARRECA E LUCA OTTOLINI  AL CORSO DI FORMAZIONE "LA TUTELA DEL PAESAGGIO" CARUGO 06 APRILE 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E DI NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2016 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'AVVISO 6/2015 DOTECOMUNE 2015. SUBENTRO TIROCINANTE. IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PRATICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BANDIERE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015 "STRALCIO A: RIQUALIFICAZIONE INCROCI FRA LE VIE XX SETTEMBRE - CAVOUR E FRA LE VIE VOLTA - XX SETTEMBRE PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE E STRALCIO B: RIQUALIFICAZIONE VIA ISONZO (TRATTO LATERALE VERSO VIA F. MEDA) E VIA CAVOUR (TRATTO TRA VIA XX SETTEMBRE E VIA VOLTA) - PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015 "STRALCIO A: RIQUALIFICAZIONE INCROCI FRA LE VIE XX SETTEMBRE - CAVOUR E FRA LE VIE VOLTA - XX SETTEMBRE PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE E STRALCIO B: RIQUALIFICAZIONE VIA ISONZO (TRATTO LATERALE VERSO VIA F. MEDA) E VIA CAVOUR (TRATTO TRA VIA XX SETTEMBRE E VIA VOLTA) - PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015  STRALCIO A: RIQUALIFICAZIONE INCROCI FRA LE VIE XX SETTEMBRE-CAVOUR E FRA LE VIE VOLTA-XX SETTEMBRE PER LA RIDUZIONE DELL’INCIDENTALITA’ STRADALE; STRALCIO B: RIQUALIFICAZIONE VIA ISONZO (TRATTO LATERALE VERSO F. MEDA) E VIA CAVOUR (TRATTO TRA VIA XX SETTEMBRE E VIA VOLTA) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLA SOCIETA’ SASTEC PROGETTI SRL DI CREMELLA (</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015  STRALCIO A: RIQUALIFICAZIONE INCROCI FRA LE VIE XX SETTEMBRE-CAVOUR E FRA LE VIE VOLTA-XX SETTEMBRE PER LA RIDUZIONE DELL’INCIDENTALITA’ STRADALE; STRALCIO B: RIQUALIFICAZIONE VIA ISONZO (TRATTO LATERALE VERSO F. MEDA) E VIA CAVOUR (TRATTO TRA VIA XX SETTEMBRE E VIA VOLTA) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLA SOCIETA’ SASTEC PROGETTI SRL DI CREMELLA (</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 7 - LOTTO 1"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 167 E 181 DEL D.LGS N.41/2004 E S.M.I. E DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PREVENZIONE CORRUZIONE E CONTROLLI INTERNI. DETERMINAZIONE N. 310 DEL 9.06.2015. SOSTITUZIONE NOMINATIVO COMPONENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO EXTRACURRICULARE PRESSO IL SERVIZIO ICT IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.) - REGOLAMENTO, PRESA D'ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL PROGETTO "GALLERY SWEET GALLERY" AL PORTALE UPA, UTENTI PUBBLICITA' ASSOCIATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA DEL CAMPO SPORTIVO DA CALCIO VIA SANTA CATERINA DA SIENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA GESTIONE DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DELL' UTENTE C.D. PRESSO ALLOGGIO "GRUPPO APPARTAMENTO DI CANTU'" - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Entrate-ISEE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” DI VIA S. AMBROGIO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA (EX ART. 92 E 93 D. LGS 163/2006)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8546.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO EDUCATICO PER DISABILI C/O COOPERATIVA SOCIALE "L'ALIANTE" DI SEREGNO. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRIENNALE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30411.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONFERITI  ALLA SOCIETA' M.C.S. SRL - GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1567966.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNALE VIA SANT’AGOSTINO" - ISTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONFERITI  ALLA SOCIETA' M.C.S. SRL - GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TUBAZIONI NUOVE FOGNATURE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BANDIERE - DETERMINAZIONE APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA NAZIONALE MANIFATTURE S.N.C. DI MILANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1991.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (AI SENSI DEL D.P.R. 380/01 ART. 31) CASCINA S. ALESSANDRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PER DIRE BASTA UN LUOGO, UN NUMERO E UNA RETE"  BANDO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA': LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA ZONA DISCO, DALLE ORE 9.00 ALLE 19.00 NEI GIORNI FERIALI, PER UN PERIODO MASSIMO DI 2 ORE , NEGLI STALLI DI SOSTA DI VIA XX SETTEMBRE N°54, ANTISTANTI L'INGRESSO DELL'IPERAL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DI UNO STALLO PER DISABILI IN VIA DON STURZO ALL'ALTEZZA DEL PASSO CARRAIO DELLA SCUOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO E TURNAZIONE DEI DIPENDENTI ASSEGNATI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CON DECORRENZA 2 MAGGIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. 4 RADIO RICETRASMITTENTI PORTATILI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAITEL SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1128.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E NOMINA DI MEDICO INCARICATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE NONO RENDICONTO AL 31/03/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI DI CUI ALL'ART. 18 DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380 - SIGNORI LA VALLE FRANCESCO E ABRAMO VENERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI MATERIALE METALLICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016 /2018 - APPROVAZIONE TESTO COORDINATO ALL'ESITO MODIFICHE DELIBERAZIONE G.C. 65/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI MATERIALE METALLICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 - PERIODO 15 GENNAIO 2016- 14 GENNAIO 2017. INTERRUZIONE ANTICIPATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA DELLE FOTOCOPIE - DETERMINAZIONE APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.P.A. DI POMEZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1902.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONEROSITA' DELLE VISITE FISCALI ANNO 2016 - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE EVENTI STAGIONE ESTIVA 2016 IN VILLA SORMANI - INDIVIDUAZIONE PARTNERSHIP PER SOMMINISTRAZIONE GELATO ARTIGIANALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO DI R.S.P.P. - ADESIONE ALLA  CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ED. 3" - LOTTO 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO SETTORE BIBLIOTECA E CULTURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO SETTORE ISTRUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015 - DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 141 DEL 23.03.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>525</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FIRME DIGITALI PER I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2637.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E ATTIVITA' UNITA' ORGANIZZATIVA SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA GESTIONE DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E ATTIVITA' UNITA' ORGANIZZATIVA SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E AMBIENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA GESTIONE DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E ATTIVITA' UNITA' ORGANIZZATIVA COMANDO POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E ATTIVITA' UNITA' ORGANIZZATIVA SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E ATTIVITA' UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZIO INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E ATTIVITA' UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZIO SPORT E MANIFESTAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E ATTIVITA' UNITA' ORGANIZZATIVA SETTORE RISORSE ECONOMICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E ATTIVITA' UNITA' ORGANIZZATIVA SETTORE APPALTI CONTRATTI E FINANZIAMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E ATTIVITA' UNITA' ORGANIZZATIVA SETTORE RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO SETTORE POLITICHE SOCIALI SALUTE,  FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA’</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI E LA FORNITURA DI SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI FUND RAISING - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE DEI DIPENDENTI (CAD) - APPROVAZIONE TESTO COORDINATO ALL'ESITO MODIFICHE DELIBERAZIONE G.C. 64/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E DI NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2016 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI SUI PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DI ENEL SOLE SITI NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 101 DEL 02.03.2016 AVENTE AD OGGETTO "IMPEGNO DI SPESA PER LEGALE ASSISTENZA NEL RICORSO PROMOSSO CONTRO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE REGIONALE TRIBUTARIA DI MILANO N. 3837/2015 DEL 28.05.2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Ufficio Legale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER IL PERIODO 01/01/2016-31/12/2018. IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI INERENTI LA SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO TRA LE PARTI PER REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO PEDONALE E MODIFICA DELL'AIUOLA PROSPICENTE L'AREA A PARCHEGGIO IN VIA C. TAGLIABUE ANGOLO VIALE LOMBARDIA, AI SENSI DELL'ART. 11 LEGGE 241/90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTENZIAMENTO FOGNATURA DI VIA S. ALESSANDRO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA DON ELIA DELL’ORTO E LA VIA STOPPANI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI – SAL N. 02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTENZIAMENTO FOGNATURA DI VIA S. ALESSANDRO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA DON ELIA DELL’ORTO E LA VIA STOPPANI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI – SAL N. 02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO E COLLOCAMENTO IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 701 DEL 10.12.2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI MARCO CORBETTA, CHIARA LAEZZA, ARMANDO CANINO E OMBRETTA OLTOLINI AI CORSI DI FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI ORGANIZZATI DA UPEL VARESE IN DATA 17 MAGGIO E 8 GIUGNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>522</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINI FORMATIVI STUDENTI ISTITUTO SUPERIORE - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - 1^ TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNALE VIA A. MORO – LAVORI DI ESTENSIONE FOGNARIA VIA F .LLI CERVI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNALE VIA A. MORO – LAVORI DI ESTENSIONE FOGNARIA VIA F .LLI CERVI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI E LA FORNITURA DI SERVIZI DI PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI FUND RAISING - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA VR ARTS DI VIGLIAROLO VINCENZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LOCANDINE PER LA RASSEGNA "STORIA LOCALE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Biblioteca e Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "INCONTRI CULTURALI E VISITE GUIDATE NEL TERRITORIO DELL'ANTICA PIEVE DI MARIANO" A CURA DI FABIO GALIMBERTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Biblioteca e Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA OVER 55 E ATTIVITA' COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2016 E 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GRIGNA DAL GIORNO 19/05/2016 FINO AL 23/05/2016 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO, PRODUTTIVTA' ED INDENNITA' CCDI ANNO 2015. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DECESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA KASKO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO 30/06/2015 - 31/12/2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>508</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE TRAMITE OPERATRICI SOCIO ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>528</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17.04.2016: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER  LAVORO STRAORDINARIO  PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE SANTO STEFANO - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA (ART. 33 COMMA 1 LETTERA F D.P.R. 207/2010) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (ART. 151, D.P.R. 207/2010) NONCHE' LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CONNESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE SANTO STEFANO - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA (ART. 33 COMMA 1 LETTERA F D.P.R. 207/2010) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (ART. 151, D.P.R. 207/2010) NONCHE' LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CONNESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNALE VIA A. MORO – LAVORI DI  ESTENSIONE FOGNARIA VIA F .LLI CERVI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 01 RETTIFICA ALLEGATI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 222 DEL 16/05/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNALE VIA A. MORO – LAVORI DI  ESTENSIONE FOGNARIA VIA F .LLI CERVI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 01 RETTIFICA ALLEGATI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 222 DEL 16/05/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O MILANO ASSICURAZIONI - IMPEGNO DI SPESA  PER REGOLAZIONE PREMIO 31/12/2014 - 31/12/2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15071</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER MANCATO RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE E MANCATO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DI: YEBOAH CLEMENT NATO IL 06.03.1975 A BEREKUM.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER MANCATO RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE E MANCATO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DI: MEJRI RIM N. 20.12.1983 - BANNANI OMAR N. 09.08.2009 - BANNANI CHADA N. 26.03.2011.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER MANCATO RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE E MANCATO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DI: DONG YOUKANG NATO IL 03.05.1990 A ZHEJIANG E LONG YANFEI NATA IL 01.10.1985 A HUNAN.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER MANCATO RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE E MANCATO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DI: ABED GAMAL ABED QBDELHAYNATO IL 20.07.1984 A DAKAHLIYA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER MANCATO RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE E MANCATO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DI: WIST ELISABETH N. IL 07.08.1985 A JOS (NIGERIA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE SANTO STEFANO - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI  ATTINENTI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’IMPIANTO ELETTRICO D’ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA DELLA PAVIMENTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE SANTO STEFANO - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI  ATTINENTI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’IMPIANTO ELETTRICO D’ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA DELLA PAVIMENTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL’IMPRESA DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL’IMPRESA DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLE COSTITUZIONI PERSONALIZZATE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' CIVILE DEL 2 GIUGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Biblioteca e Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>748.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016 - CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 7. LOTTO 1- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20611.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TUBAZIONI NUOVE FOGNATURE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE P.ZZA S. STEFANO - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE NONCHE' LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CONNESSE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE P.ZZA S. STEFANO - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO D'ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA DELLA PAVIMENTAZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” DI VIA S. AMBROGIO - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI  ATTINENTI ALLA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO (CAPITOLO 9, D.M. 14/01/2008), NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” DI VIA S. AMBROGIO - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI  ATTINENTI ALLA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO (CAPITOLO 9, D.M. 14/01/2008), NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE D'ANAGRAFE (ANUSCA) - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLABORAZIONE TECNICA DURANTE GLI EVENTI ORGANIZZATI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "MARIANO IN MUSICA 2016".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' AUSILIARIE SERVIZIO MANIFESTAZIONI PER L'ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CONGEDO DI CUI ALL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 119 DEL 18.07.2011- DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE MATRIX F4 E RELATIVO AGGIORNAMENTO TARIFFARIO A FAVORE DELLA DITTA  FRANCOPOST S.R.L.- ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' AUSILIARIE SERVIZIO MANIFESTAZIONI PER L'ANNO 2016. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5734</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Biblioteca e Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO  FORMATIVO  STUDENTE ISTITUTO SUPERIORE - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO GIUSTA CAUSA DI ASTENSIONE DELLA DIPENDENTE ORNELLA ELLI - IN ORDINE A  PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVI INERENTI LA SOCIETA' M.C.S. E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO GIUSTA CAUSA DI ASTENSIONE DEL DIPENDENTE CANINO ARMANDO - IN ORDINE A  PROCEDIMENTI  AMMINISTRATIVI INERENTI LA SOCIETA' M.C.S. E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA GESTIONE DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLABORAZIONE TECNICA DURANTE GLI EVENTI ORGANIZZATI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CINEMA ALL'APERTO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI - COOPERATIVA ITALIANORD - SIG. LUCHETTA MASSIMILIANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria e Programmazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2015. SETTORE SERVIZI AL CITTADINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2015. SETTORE POLITICHE SOCIALI, SALUTE FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Segreteria Generale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2015. SETTORE RISORSE UMANE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO DEI VOLONTARI CIVICI. ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE MODULISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2015. SETTORE ISTRUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2015. SERVIZIO INFORMATION COMMUNICATION TECNOLOGY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2015. SERVIZIO SPORT E MANIFESTAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2015. AREA AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ESTATE 2016 – INDIVIDUAZIONE PARTNERSHIP PER SOMMINISTRAZIONE GELATO ARTIGIANALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DEL SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI COMO N. 45/A/ECO DEL 24/05/2013 – INTERVETNI DI RIRPISTINO DEI PROFILI ORIGINALI DI PROGETTO PREVIO APPORTO DI RIFIUTI – APPROVAZIONE DOMANDA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA 0-24 IN VIA PIO XI, LATO NORD, NEL TRATTO COMPRESO TRA LA LATERALE CHE ADDUCE AI CIVICI NR. 80/88 SINO AL PUNTO COMPRESO TRA I CIVICI 61/63,COME DA N°2 FOTO ALLEGATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTO STEFANO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FOTOMONTAGGIO ED IMPAGINAZIONE CARTELLONISTICA – APPROVAZIONE REPORT, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1839.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA COMUNALE DI C.NA SETTUZZI - II SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTO STEFANO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FOTOMONTAGGIO ED IMPAGINAZIONE CARTELLONISTICA – APPROVAZIONE REPORT, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA COMUNALE DI C.NA SETTUZZI - II SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE P.ZZA S. STEFANO - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO D'ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA DELLA PAVIMENTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ELETTROSTUDIO DI ERBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TUBAZIONI NUOVE FOGNATURE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA M.P.M. AMBIENTE S.R.L. DI BUSNAGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE P.ZZA S. STEFANO - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE NONCHE' LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CONNESSE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA FLORIANO ZILIO DI CESANO MADERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA DELL'ILLUSTRAZIONE "FESTIVAL DELLA NARRAZIONE 2016".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 07.03.2016, SIG. C.L. A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>546</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLABORAZIONE DURANTE LA RASSEGNA "INCONTRI RAVVICINATI" NELL'AMBITO DELLA STAGIONE ESTIVA 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA MOSTRA "GINO VIVIANI UN TALENTO DOLCE MA INESORABILE" PRESSO VILLA SORMANI DAL 10 AL 26 GIUGNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE CONCERTI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA "MARIANO IN MUSICA" 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1430</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLABORAZIONE TECNICA DURANTE GLI EVENTI ORGANIZZATI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "FESTIVAL DELLA NARRAZIONE 2016".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLABORAZIONE DURANTE GLI EVENTI ORGANIZZATI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2016. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI -  CONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO / ED. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Entrate-ISEE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4071.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARI - TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Entrate-ISEE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTO STEFANO -  INCARICO PER I SERVIZI TECNICI  ATTINENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELL’ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA DELLA PAVIMENTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2227.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' AUSILIARIE SERVIZIO MANIFESTAZIONI PER STAGIONE ESTIVA 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7341.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA MORO, VIA F.LLI CERVI, VIA S. AGOSTINO E VIA S. ALESSANDRO – ESECUZIONE PROVA COLLAUDO TUBATURE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8174</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA ZONA DISCO NEI PARCHEGGI DI VIA VOLTA, PIAZZALE DEL CURTO E VIA C.FERRARI DALLE ORE 9.00 ALLE 12.00 E DALLE ORE 14.00 ALLE 19.00, PER UN PERIODO MASSIMO DI 1 ORA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA ZONA DISCO, DALLE ORE 9.00 ALLE 13.00 E DALLE ORE 15.00 ALLE 19.00 DEI GIORNI FERIALI, NELLE PORZIONI DEL PARCHEGGIO DI VIA PORTA SPINOLA, PER UN PERIODO MASSIMO DI 4 ORE, COME INDICATO NELL'ALLEGATA PLANIMETRIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DISCO NEL PARCHEGGIO DI VIA C.MAURI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE LAVORI PUBBLICI - AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE URBANISTICA - AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DI EVENTI PRESSO VILLA SORMANI – INTEGRAZIONE ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTO STEFANO -  INCARICO PER I SERVIZI TECNICI  ATTINENTI LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELL’ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA DELLA PAVIMENTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA MORO, VIA F.LLI CERVI, VIA S. AGOSTINO E VIA S. ALESSANDRO – ESECUZIONE PROVA COLLAUDO TUBATURE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTERVENTO PER EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DELL'UTENTE C.D. PRESSO ALLOGGIO "GRUPPO APPARTAMENTO DI CANTU" - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 351 DEL 06/08/2013</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>655.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ALBO AVVOCATI-IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ISCRIZIONE ANNI 2008-2014</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTO STEFANO - INCARICO PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA REDAZIONE DEL PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE,  RUOLO DI DIRETTORE OPERATIVO NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3984.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18977.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SPESE NON PREVEDIBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.C.S. SRL - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>380000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONFERITI ALLA SOCIETA' M.C.S. SRL - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3131033.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO GIUSTA CAUSA DI ASTENSIONE DEL DIPENDENTE OTTOLINI LUCA - IN ORDINE A  PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ASSEGNATI E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA GESTIONE DEL TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO VIA TRE VENEZIE N.21/23 E PIO X N.67/69 - APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SPESE NON PREVEDIBILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.C.S. SRL - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTO STEFANO - INCARICO PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA REDAZIONE DEL PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE,  RUOLO DI DIRETTORE OPERATIVO NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA ALLESTITA SECONDO LA NORMATIVA REGIONALE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER I PROGETTI EFFETTUATI DALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI. BANDO ANNO 2014.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONFERITI ALLA SOCIETA' M.C.S. SRL - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA INFORTUNI ITAS MUTUA ASSICURAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO 30/6/2015 - 31/12/2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DEL PARCO BRUGHIERA BRIANTEA - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34880.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA ZONA DISCO, DALLE ORE 7.30 ALLE 18.00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NEI PARCHEGGI DI VIA F. VILLA, PER UN PERIODO MASSIMO DI 3 ORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PROGRAMMATA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MCS SRL - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>204864</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PROGRAMMATA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MCS SRL - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SALDO DELL'ATTIVITA' DI FUND RAISING PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PER IL PERIODO DAL 15 MAGGIO 2015 AL 15 MAGGIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE BAMBINI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "FESTIVAL DELLA NARRAZIONE 2016".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA MOSTRA "SEVEN4SEVEN" PRESSO VILLA SORMANI NEL PERIODO DAL 22 LUGLIO AL 7 AGOSTO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA MOSTRA "IL FASCINO DEL COLORE" PRESSO VILLA SORMANI NEL PERIODO DAL 1 AL 17 LUGLIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI -  CONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO / ED. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI 2016: AMMISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 17.01.2016, SIG. G.G.M. A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE ADULTI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA FESTIVAL DELLA NARRAZIONE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI PER IL II° E III° TRIMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' AUSILIARIE SERVIZIO MANIFESTAZIONI PER STAGIONE ESTIVA 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11704.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DI UN POSTO DISABILI IN VIA L. FUMAGALLI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49829</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ETILOMETRO SERES MATRICOLA 3245 UTILIZZATO DAL COMANDO POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>256.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTATE 2016: AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50473.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA  DELLA VIA S. AGOSTINO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 55 E IL CIVICO 111 DAL 4 LUGLIO AL 12 AGOSTO COMPRESI PER CONSETIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNALE VIA S. AGOSTINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FRUIZIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PRESSO LA FONDAZIONE "PORTA SPINOLA". PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11033.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DEI PERIODICI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4897.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI ALESSANDRA MARELLI  E CHIARA LAEZZA AL CORSO DI FORMAZIONE "I SERVIZI SOCIALI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" ORGANIZZATO DA MOLTOCOMUNI - FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI IN DATA 7 LUGLIO 2016 A ERBA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE DAL 01.07.2016 AL 30.16.2017 - AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA LLOYD'S - ASSIGECO S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSULTIVA SERVIZI SOCIALI E SALUTE - AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI “DOTE SPORT 2015”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4230</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9690</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA  COMPAGNIA ASSICURATIVA LLOYD'S - ASSIGECO S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15847.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E LA FONDAZIONE "PORTA SPINOLA" PER INTERVENTI DI UTILITA' SOCIALE. TRIENNIO 2016 - 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ALDO MORO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 26 E LA VIA F.LLI CERVI DAL GIORNO 07/07/2016 AL GIORNO 22/07/2016 COMPRESI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO IN VIA CAVOUR NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA VOLTA E LA VIA XX SETTEMBRE (NELLA DIREZIONE DA VIA XX SETTEMBRE A VIA VOLTA)  DAL GIORNO 29/06/2016 AL GIORNO 15/07/2016 COMPRESI, DALLE ORE 07,30 ALLE ORE 18,00 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIASTRADE COMUNALI ANNO 2015 STRALCIO A E STRALCIO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSULTIVA PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA - AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FORNITURA LIBRI E VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA CORNICE DI TOMMASO FALZONE DI CANTU'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSULTIVA SERVIZI SOCIALI E SALUTE - AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 343 DEL 27.06.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSULTIVA PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA - AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSULTIVA SERVIZI SOCIALI E SALUTE - AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FORNITURA LIBRI  PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.B.S. INTERNET BOOK SHOP DI ASSAGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FORNITURA LIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANCORA S.R.L. DI MILANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016-2019 E BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 - REDAZIONE TESTO DEFINITIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria e Programmazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA ALLESTITA SECONDO LA NORMATIVA REGIONALE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - 1I^ TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA - BONUS AFFITTO 2015 - D.G.R. N.X/4154 - DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JEAN MONNET" DI MARIANO COMENSE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA IN ORARI EXTRASCOLASTICI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015 / 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI   STAGIONE SPORTIVA 2016 / 2017 - AVVIO PROCEDURA -  APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” DI VIA S. AMBROGIO -- PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI  ATTINENTI ALLA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO (CAPITOLO 9, D.M. 14/01/2008), NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE –DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI E DI FORNITURA DI SERVIZI DI PROMOZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI FOUND RAISING.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA DELLA VIA MANZONI DAL 11/07/2016 AL 15/07/2016 COMPRESI, PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2013"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE" DI MARIANO COMENSE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA IN ORARI EXTRASCOLASTICI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015 / 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE "MAGNOLIA" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1981.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE SPERIMENTALE DEL POTENZIAMENTO E DELL'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA DELLA VIA MANZONI DAL 18/07/2016 AL 12/07/2016 COMPRESI, PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2013" (ANNULLA E SOSTITUISCE L'ORDINANZA 70-2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA VOLTA E VIA XX SETTEMBRE DAL GIORNO 07/07/2016 AL GIORNO 29/07/2016 COMPRESI, DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 18,00 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015 STRALCIO A E STRALCIO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 158 DEL 01.04.2016 E N. 341 DEL 27.06.2016 - REVOCA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO WI-FI E LINEA ADSL DAL 01.07.2016 AL 30.06.2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERNAVIGARE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ARRETRATI DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>999.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI CALDI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI UTENTI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO ED ELIMINAZIONE DI ATTI RITENUTI INUTILI DALL’ARCHIVIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Centralino e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO WI-FI E LINEA ADSL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1478.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE LAICO PER L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI DAE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MARIA IMMACOLATA" IN FRAZIONE PERTICATO: EROGAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2015-2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ( RSPP ) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI -  CONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO / ED. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>499000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA DELLA VIA SANT’ALESSANDRO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA CADORNA E LA VIA DON ELIA DELL’ORTO E DELLA VIA STOPPANI NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA CADORNA E LA VIA MORANDI DAL GIORNO 25/07/2016 AL GIORNO 29/07/2016 COMPRESI, PER CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA FOGNATURA MISTA DI VIA SANT’ALESSANDRO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA DON ELIA DELL’ORTO E LA VIA STOPPANI (RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIE ASILO NIDO COMUNALE "MAGNOLIA", ANNO NIDO 2016/2017 - APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DELLA LICENZA BACKUP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISTEC S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO DI VIA PER CABIATE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - APPROVAZIONE STATO DI CONSISTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO SPORTIVO DI VIA PER CABIATE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - APPROVAZIONE STATO DI CONSISTENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA LICENZA BACKUP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1149.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO PERSONA DISABILE ADULTA C/O STRUTTURA RESIDENZIALE "VILLA S. MARIA" DI TAVERNERIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7871.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO UTENTI DISABILI ADULTI C/O FONDAZIONE "ELEONORA E LIDIA" DI FIGINO SERENZA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25569.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO VIA TRE VENEZIE N.21/23 E PIO X N.67/69 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E DIFFUSIONE DEL PERIODICO "L'INFORMATORE COMUNALE" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2016 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA BRIANZA COMASCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14269.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA XX SETTEMBRE, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VOLTA E VIA CAVOUR, E L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER GLI AUTOCARRI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE AI 35 QL IN VIA VOLTA , NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAVOUR E VIA XX SETTEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ATTA A DETERMINARE IL “VALORE RESIDUO INDUSTRIALE AL 31/12/2014” SULLA BASE DELLA CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI FORNITA DAI 2 CONCESSIONARI ATTUALMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO. - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ATTA A DETERMINARE IL “VALORE RESIDUO INDUSTRIALE AL 31/12/2014” SULLA BASE DELLA CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI FORNITA DAI 2 CONCESSIONARI ATTUALMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO. - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO CON RIFERIMENTO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "G. DEL CURTO" DI VIA SANT'AMBROGIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL DOTT. ING. ARCH. BERNARDO VANELLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO, A FINI AGRICOLI E MANUTENTIVI, DI AREE COMUNI INUTILIZZATE – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DELLA RELATIVA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO, A FINI AGRICOLI E MANUTENTIVI, DI AREE COMUNI INUTILIZZATE – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DELLA RELATIVA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO E.R.P. VIA S. STEFANO N.40 P.01 INT.05 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIARIO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2016-2017: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE - PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO URGENTE ACQUISTO SERVER PER GARANTIRE FUNZIONAMENTO ORDINARIO SERVIZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>908.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO FORMAZIONE COMUNALE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 379/2013, 550/2013 E 52/2014 E 422/2015: INTEGRAZIONE E MODIFICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "UNA RETE DIRE BASTA " D.G.R. 861 DEL 25.10.2013: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO E ACCERTAMENTO QUOTE NON DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10338.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE 05 FEBBRAIO 1992, N. 104 - DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRADIZIONALE FERUN DE MARIAN DI LUNEDI 1 AGOSTO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE ZOOTECNICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DELLE SPESE POSTALI RELATIVE ALL'INVIO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Entrate-ISEE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11467</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO”  DI VIA SANT’AMBROGIO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO”  DI VIA SANT’AMBROGIO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 167 E 181 DEL D.LGS N. 41/2004 E S.M.I. E DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE SANTO STEFANO – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE SANTO STEFANO – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2015: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5934.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L'INSTALLAZIONE DI UN RALLENTATORE DI VELOCITA', DOSSO ARTFICIALE CON ALTEZZA DI CM.3, DEL TIPO PREVISTO DALL'ART. 179 COMMA 4(FIGURA II 474),6° LETTERA A,  8° E 9° DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA, IN VIA MANZONI IN CORRISPONDENZA DEL PALO LUCE NR.5750</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI FERMARSI E CONCEDERE LA PRECEDENZA (STOP) IN VIA XX SETTEMBRE ALL'INTERSEZIONE CON VIA CAVOUR, PER TUTTI I VEICOLI CHE SI DIRIGONO VERSO VIA PORTA SPINOLA/CAVOUR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "CONCILIA SERVICE", SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PERIODO 31.08.2016 - 31.12.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA STANDARD AI MAPPALI 13139-13141 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA PREVISTI DALL’INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015" DAL 03/08/2016 AL 05/08/2016 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA IN VIA XX SETTEMBRE E VIA VOLTA E ISTITUZIONE SENSO UNICO IN VIA CAVOUR (NELLA DIREZIONE DA VIA XX SETTEMBRE A VIA VOLTA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015 STRALCIO A: RIQUALIFICAZIONE INCROCI FRA LE VIE XX SETTEMBRE – CAVOUR E FRA LE VIE VOLTA XX SETTEMBRE PER LA RIDUZIONE DELL’INCIDENTALITÀ’ STRADALE STRALCIO B: RIQUALIFICAZIONE VIA ISONZO (TRATTO LATERALE VERSO VIA F. MEDA) E VIA CAVOUR (TRATTO TRA VIA XX SETTEMBRE E VIA VOLTA) – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL’IMPRESA DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015 STRALCIO A: RIQUALIFICAZIONE INCROCI FRA LE VIE XX SETTEMBRE – CAVOUR E FRA LE VIE VOLTA XX SETTEMBRE PER LA RIDUZIONE DELL’INCIDENTALITÀ’ STRADALE STRALCIO B: RIQUALIFICAZIONE VIA ISONZO (TRATTO LATERALE VERSO VIA F. MEDA) E VIA CAVOUR (TRATTO TRA VIA XX SETTEMBRE E VIA VOLTA) – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL’IMPRESA DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015 STRALCIO A: RIQUALIFICAZIONE INCROCI FRA LE VIE XX SETTEMBRE – CAVOUR E FRA LE VIE VOLTA XX SETTEMBRE PER LA RIDUZIONE DELL’INCIDENTALITÀ’ STRADALE STRALCIO B: RIQUALIFICAZIONE VIA ISONZO (TRATTO LATERALE VERSO VIA F. MEDA) E VIA CAVOUR (TRATTO TRA VIA XX SETTEMBRE E VIA VOLTA) – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL’IMPRESA DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO”  DI VIA SANT’AMBROGIO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI - COOPERATIVA ITALIANORD - SIGNORI AVERSA VINCENZO E POLICELLA MICHELA - DETERMINAZIONE A CONTARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA G. DEL CURTO DI VIA S.AMBROGIO - BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALLA D.G.R. N. X/2373 DEL 19/09/2014 - APPROVAZIONE ATTO DI ACCETTAZIONE DI PROPOSTA CONTRATTUALE DI INTERVENTO FINANZIARIO E SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA GIUSTA CAUSA DI ASTENSIONE IN ORDINE A PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO -  PRATICA MANUENZIONE ORDINARIA - 22/7/2016 PROT 25247 - E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>AREA AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Entrate-ISEE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3951.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO DI R.S.P.P. - CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ED.3 - LOTTO 1 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19580.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO UTENTE DISABILE ADULTO C/O COMUNITA' ALLOGGIO "AL CILIEGIO" DI VERTEMATE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27003.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PRATICHE EDILIZIE N. 30/08 E 31/08 - SIGNORI BRIVIO ATTILIO, BRIVIO ONORATO E BRIVIO ADELE - SECONDA RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87046.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE SANTO STEFANO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E DI NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2016 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” DI VIA SANT’AMBROGIO – INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI  ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALLO STUDIO SATEC PROGETTI S.R.L. PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6701.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ATTA A DETERMINARE IL “VALORE RESIDUO INDUSTRIALE AL 31/12/2014” SULLA BASE DELLA CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI FORNITA DAI 2 CONCESSIONARI ATTUALMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO. - APPROVAZIONE RDO – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12434.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA ISONZO SU AMBO I LATI DAL CIVICO 70 ALLA VIA F. MEDA DAL GIORNO 22/08/2016 AL GIORNO 30/09/2016 COMPRESI, DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 18,00 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015 STRALCIO B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE SANTO STEFANO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ATTA A DETERMINARE IL “VALORE RESIDUO INDUSTRIALE AL 31/12/2014” SULLA BASE DELLA CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI FORNITA DAI 2 CONCESSIONARI ATTUALMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO. - APPROVAZIONE RDO – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” DI VIA SANT’AMBROGIO – INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI  ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALLO STUDIO SATEC PROGETTI S.R.L. PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PRATICA EDILIZIA N. 40/03 - SIG. SORGON MAURO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2723.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTENZIAMENTO FOGNATURA MISTA VIA S. ALESSANDRO  NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA DON ELIA DELL’ORTO E LA VIA STOPPANI - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 E 93 D. LGS 163/2006 E ART. 113 D. LGS. 50/2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4644.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA ALLESTITA SECONDO LA NORMATIVA REGIONALE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA LEASYS S.P.A. DI TORINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI PROVE PER VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI EFFICIENZA DEL MANTO SINTETICO DELLA PISTA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "CITTA' DI MARIANO COMENSE" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LABOSPORT ITALIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE SANTO STEFANO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO”  DI VIA SANT’AMBROGIO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTENZIAMENTO FOGNATURA DI VIA S. ALESSANDRO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA DON ELIA DELL’ORTO E LA VIA STOPPANI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI – SAL N. 03 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTENZIAMENTO FOGNATURA DI VIA S. ALESSANDRO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA DON ELIA DELL’ORTO E LA VIA STOPPANI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI – SAL N. 03 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO UTENTE DISABILE ADULTO C/O COMUNITA' ARCOBALENO DELLA COOP. SOCIALE "PENNA NERA" DI MARIANO COMENSE. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7418.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO NATATORIO INTERCOMUNALE - PAGAMENTO DI COMPETENZA STAGIONE 2015/2016, SALDO SECONDA RATA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15060.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO UTENTE DISABILE ADULTO C/O STRUTTURA RESIDENZIALE C.O.D.I.C. DI NIBIONNO. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16118.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER LA COSTITUZIONE/ATTIVAZIONE DI UN FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE/INTEGRATIVA A FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 16/02/2015, SIG. M.M. A FAVORE DELLA ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BADGES PER LA RILEVAZIONE DELLE TIMBRATURE E PER L'ABILITAZIONE AGLI ACCESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>136.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO BREMACH TG. COD62600 IN DOTAZIONE AL "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE" DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA UTILIZZATI DAL "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE" DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "CONCILIA SERVICE", SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA DINAMICA PER ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE  DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. MODIFICA BANDO DI ISTITUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 10/04/2015 - SIG.RA G.M.R. A FAVORE DELLA ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA  SINISTRO DEL 03/02/2015 - SIG.RA P.R. A FAVORE  DELLA ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER IL PERIODO DAL 01/09/2016 AL 31/12/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61268</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO  ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA, DELLA FORNITURA DI UN QUADRO CON ELENCO DEI SINDACI ED AGGIORNAMENTO DI QUELLO ESISTENTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. 1 RADIO RICETRASMITTENTE PORTATILE IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAITEL SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>235.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTERVENTO PER EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DELL'UTENTE C.D. PRESSO ALLOGGIO "GRUPPO APPARTAMENTO DI CANTU" – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 167 E 181 DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I. E DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO IN VIA CAVOUR, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA XX SETTEMBRE E VIA VOLTA, CON DIREZIONE VERSO P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE AL 62° CONVEGNO DI STUDI AMMINISTRATIVI, VILLA MONASTERO VARENNA 22, 23 E 24 SETTEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "MOSTRA DIPINTI DI AUGUSTO DAOLIO" ED INIZIATIVE COLLATERALI DELL'ASSOCIAZIONE FANS CLUB "SEMPRE NOMADI" DA SABATO 3 A DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2348.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE SPERIMENTALE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE – INTEGRAZIONE SADH: APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (ALLOGGI C.SO BRIANZA , SEDE POLIZIA MUNICIPALE DI VIA S.AMBROGIO) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 E 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4490.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (ALLOGGI C.SO BRIANZA , SEDE POLIZIA MUNICIPALE DI VIA S.AMBROGIO) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 E 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCO PARZIALE PANNELLO LUMINOSO PUBBLICITARIO DI VIA MILANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.C.S.   S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>333.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER MINORI DISABILI ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ESTIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19398.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL TRIBUNALE DI COMO IN DATA 16 APRILE 2014- PROGETTO N. 3/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO OSPITALITA' PRESSO ALBERGO SOLE NUCLEO FAMILIARE DI VIA PER CABIATE N. 42 IN EMERGENZA ABITATIVA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA DIPINTI DI AUGUSTO DAOLIO E CONCERTO "CAMMINA, CAMMINA ..." DELL'ASSOCIAZIONE "AUGUSTO PER LA VITA" PRESSO VILLA SORMANI DA SABATO 3 A DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria e Programmazione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE MARCO CORBETTA AL CORSO DI FORMAZIONE "LA FASE ESECUTIVA DELL'APPALTO NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI" ORGANIZZATO DA UPEL VARESE IN DATA 4/19 OTTOBRE - 8/23 NOVEMBRE 2016 A MONZA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>102</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL CONCESSIONARIO DELLE SPESE POSTALI RELATIVE ALL'INVIO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI - TASSA RIFIUTI ANNI 2014 E 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Entrate-ISEE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONEROSITA' DELLE VISITE FISCALI ANNO 2016 - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO SUPPLENTE- IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SUPPLENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1704.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI FERMARSI E CONCEDERE LA PRECEDENZA (STOP) IN VIA CAVOUR, ALL'INTERSEZIONE CON VIA XX SETTEMBRE, PER I VEICOLI PROVENIENTI DA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'; ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI CONCEDERE LA PRECEDENZA (DARE LA PRECEDENZA) IN VIA XX SETTEMBRE, ALL'INTERSEZIONE CON VIA CAVOUR, PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA PORTA SPINOLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PROGRAMMATA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MCS SRL - ANNO 2016 - PARZIALE REVOCA IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 323 DEL 15.06.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PROGRAMMATA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MCS SRL - ANNO 2016 - PARZIALE REVOCA IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 323 DEL 15.06.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA CATALOGHI MOSTRA "ANIME URBANE" PRESSO VILLA SORMANI DAL 16 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNI 2016-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14647.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA MOSTRA "ANIME URBANE" PRESSO VILLA SORMANI NEL PERIODO DAL 16 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI ORNELLA ELLI E OMBRETTA OLTOLINI AL CORSO DI FORMAZIONE " L'AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE ARMONIZZATA NEGLI ENTI LOCALI"  ORGANIZZATO DA CIVICA S.R.L. IN DATA 19 SETTEMBRE 2016 A ERBA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>224</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” DI VIA SANT’AMBROGIO - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO -  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ING. ARCH. BERNARDO VANELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1547.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Settore Appalti Contratti e Finanziamenti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2995.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTE ANNO 2015. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5687.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO UTENTE DISABILE ADULTO C/O STRUTTURA RESIDENZIALE "VILLA SAN BENEDETTO" DI ALBESE CON CASSANO. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21398.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25410.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE DI GAZEBO SU SUOLO PUBBLICO (AI SENSI DELL'ART. 13 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COSAP) IN VIA SONGIA, IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO N. 12 (POSTEGGIO FORUM)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E DI NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2016 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” DI VIA SANT’AMBROGIO - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO -  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ING. ARCH. BERNARDO VANELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2013 – APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2013 – APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE DI  MOBILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.L.VO  N 165/2001. INDIZIONE ED APPROVAZIONE RELATIVI AVVISI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5543.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (ALLOGGI C.SO BRIANZA, SEDE POLIZIA MUNICIPALE DI VIA S.AMBROGIO) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - RETTIFICA DET. 457 DEL 01/09/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (ALLOGGI C.SO BRIANZA, SEDE POLIZIA MUNICIPALE DI VIA S.AMBROGIO) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - RETTIFICA DET. 457 DEL 01/09/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNALE VIA SANT’AGOSTINO –  APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 01 E STATO AVANZAMENTO N. 01 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNALE VIA SANT’AGOSTINO –  APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 01 E STATO AVANZAMENTO N. 01 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ELISABETTA TUFANO AL CORSO DI FORMAZIONE " COMMERCIO SU AREA PUBBLICA: LE RECENTI NOVITA' DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/2016"  ORGANIZZATO DA FOXPOL IN DATA 30.09.2016 A MILANO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONFERITI ALLA SOCIETA' M.C.S. SRL - ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. N. 317 DEL 13/06/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONFERITI ALLA SOCIETA' M.C.S. SRL - ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. N. 317 DEL 13/06/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNALE VIA A. MORO – LAVORI DI ESTENSIONE FOGNARIA VIA F .LLI CERVI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 02 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E DIFFUSIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE "L'INFORMATORE COMUNALE" PER IL PERIODO OTTOBRE 2016-DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26891.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI" MILANO  3 OTTOBRE/12 DICEMBRE  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>452</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO POMPA IN DOTAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14212.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO POMPA IN DOTAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO IV NOVEMBRE FREQUENTANTI I CORSI DI NUOTO PRESSO LA PISCINA DI GIUSSANO, 1° QUADRIMESTRE A.S.2016/2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRIGERIO UGO DI FRIGERIO GIANCARLO &amp; C. S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI ALESSANDRA MARELLI E BARBARA BORGONOVO AL CORSO DI FORMAZIONE  "GESTIONE DEL PERSONALE - TUTTE LE NOVITA' DELL'ESTATE 2016"  ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL IN DATA 11 OTTOBRE 2016 A MILANO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>346</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI I CORSI DI ATTIVITA' NATATORIA A.S. 2016/2017 - 1° QUADRIMESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3025</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA – CENTRO SPORTIVO CITTA’ DI MARIANO COMENSE VIA SANTA CATERINA DA SIENA –  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LABOSPORT PER ESECUZIONE DI PROVE ON-SITE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2781.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA – CENTRO SPORTIVO CITTA’ DI MARIANO COMENSE VIA SANTA CATERINA DA SIENA –  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LABOSPORT PER ESECUZIONE DI PROVE ON-SITE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 DECRETO LEGISLATIVO 151/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA - DETERMINAZIONE APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO S.R.L. DI POGGIO TORRIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1498.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN QUADRO CON ELENCO DEI SINDACI ED AGGIORNAMENTO DI QUELLO ESISTENTE - DETERMINAZIONE APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C. DI BOLLATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Provveditorato Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1769</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO GENERALE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E L'ASSOCIAZIONE "TANTUM AURORA" PER INTERVENTI E SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE, ANNI 2016 - 2018: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” DI VIA S’AMBROGIO – INTEGRAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3805.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” DI VIA S’AMBROGIO – INTEGRAZIONE INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO  OPERATIVO PER IL PASSAGGIO AD ANPR- DETERMINAZIONE APPROVAZIONE BOZZA D'ORDINE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI DEL IV° TRIMESTRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Appalti e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO WI-FI E GESTIONE DELLE POSTAZIONI INTERNET PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INTERNAVIGARE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1716.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA LINEA VDSL PER IL SISTEMA INFORMATICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SISTEC SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1911.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DI UNO STALLO PER DISABILI IN LARGO ALPINI NELLA LATERALE ANTISTANTE LA BAITA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>COMANDO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E DI NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2016 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali e alla Famiglia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTO STEFANO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>157232.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTO STEFANO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PREVISTO PER IL  04.12.2016. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59162.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - III^ TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PREVISTO PER IL  04.12.2016. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015 "STRALCIO A: RIQUALIFICAZIONE INCROCI FRA LE VIE XX SETTEMBRE-CAVOUR E FRA LE VIE  VOLTA-XX SETTEMBRE PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE" – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015 "STRALCIO A: RIQUALIFICAZIONE INCROCI FRA LE VIE XX SETTEMBRE-CAVOUR E FRA LE VIE  VOLTA-XX SETTEMBRE PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE" – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE INERENTE I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PERTICATO – ACCERTAMENTO GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE IN DANNO DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE INERENTE I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PERTICATO – ACCERTAMENTO GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE IN DANNO DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/06/2001 N.380) IN VIA S. AGOSTINO MAPPALE N. 8197 DEL FOGLIO 14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORT AND WELLNESS DAY DEL 24 SETTEMBRE 2016 ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI FOUND RAISING.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PASSAGGIO DI PROPRIETA' AL COMUNE DI MARIANO COMENSE DEGLI AUTOMEZZI INTESTATI AL "CORPO VOLONTARIO ANTINCENDIO - PROTEZIONE CIVILE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1379.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI BALZAROTTI ELISABETTA, SECCHI AMALIA, TEDESCHI MAURIZIA E MAGNI ANTONELLA  AL CORSO DI FORMAZIONE  "LA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE DI FATTO"  ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. SRL IN DATA 17 OTTOBRE 2016 A LOMAZZO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI - ACQUISTO AREE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9517.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI - ACQUISTO AREE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI REVOCA ASSEGNAZIONE LOTTI CAUSA MANCATO PAGAMENTO CANONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI REVOCA ASSEGNAZIONE LOTTI CAUSA MANCATO PAGAMENTO CANONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2013” - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2013” - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO DEL PARCO BRUGHIERA BRIANTEA PER CORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO A.S. 2015-2016: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>599.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA FIDEUSSORIA PER LA GESTIONE OPERATIVA IMPIANTO DISCARICA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14497</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE" - A.S. 2016/2017: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>135000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JEAN MONNET" ED ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE" DI MARIANO COMENSE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE IN ORARI EXTRASCOLASTICI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE - DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE- IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO REGGENZA E CONGUAGLIO PERIODO DI  SUPPLENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2512.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 380/01) IN VIA PIO XI SUL MAPPALE N. 5670 DEL FOGLIO 16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2016 - APPROVAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE E SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO COMUNALE. CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12782.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO "MAGNOLIA" SETTEMBRE - DICEMBRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71562.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE - SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI - SERVIZIO ISTRUZIONE, L'ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE" DI MARIANO COMENSE ED IL C.P.I.A. DI COMO PER L'UTILIZZO, LA PULIZIA E LA VIGILANZA DELLE AULE DELLA SCUOLA "DANTE ALIGHIERI" DI VIA DEI VIVAI DI MARIANO COMENSE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER ADULTI, ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI - COOPERATIVA ITALIANORD - SIGNORI PAGNIN MAURIZIO E TERRENGHI RITA CARLA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DEI VINCOLI - COOPERATIVA S. MARCO - SIGNORI ROMANATO WALTER E ORSI FEDERICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITA GUIDATA ALLA CHIESETTA DI SAN MARTINO DEL 13 NOVEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JEAN MONNET" DI MARIANO COMENSE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA IN ORARI EXTRASCOLASTICI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8775</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 242 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. RELATIVA ALLO STABILIMENTO EX ARCH. SAYERLACK COATINGS SRL DI VIA MASCAGNI 11/12 IN COMUNE DI MARIANO COMENSE - APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 242 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. RELATIVA ALLO STABILIMENTO EX ARCH. SAYERLACK COATINGS SRL DI VIA MASCAGNI 11/12 IN COMUNE DI MARIANO COMENSE - APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO”  DI VIA SANT’AMBROGIO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO”  DI VIA SANT’AMBROGIO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO N. 5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI VOLTURA ASSEGNAZIONE ORTO N. 8 VIA SEGANTINI PER DECESSO ASSEGNATARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI VOLTURA ASSEGNAZIONE ORTO N. 8 VIA SEGANTINI PER DECESSO ASSEGNATARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I SERVIZI RELATIVI ALLA CUSTODIA E ALLA PULIZIA DELLA PALESTRA DI VIA DEI VIVAI E DELLE AULE UTILIZZATE PER I CORSI EDA PRESSO LA SCUOLA "ALIGHIERI" PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS PRESSO LA DISCARA DI CASCINA SETTUZZI – APPROVAZIONE XX RENDICONTO AL 30/06/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A.S. 2016/2017 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI PER IL PERIODO 14.11.2016 - 31.08.2019 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RI-ASSEGNAZIONE ORTI IN SCADENZA IL 31/12/2016 AREA VIA SEGANTINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RI-ASSEGNAZIONE ORTI IN SCADENZA IL 31/12/2016 AREA VIA SEGANTINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RI-ASSEGNAZIONE ORTI IN SCADENZA IL 31/12/2016 AREA VIA SEGANTINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI PERSONALE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CATEGORIA D, DA ASSEGNARSI AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGAMENTO INFORMATIZZATO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016-2017 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11399.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI N. 8 ALUNNI IN OBBLIGO SCOLASTICO ALL’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI PONTE LAMBRO ANNO SCOLASTICO 2016/2017: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30379.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 13-14, 14-15 E 15-16: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2023.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIALI PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16415</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLUVIONE 8 LUGLIO 2014 – ESITO ATTIVITA’ ISTRUTTORIA SVOLTA IN ATTUAZIONE DELL’ODCPC N. 377 DEL 16/08/2016 RECANTE “DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L’ATTIVAZIONE DELL’ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI E ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI DA 422 A 428, DELLA L 28/12/2015 N. 208 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DEL C. D. M. DEL 28/07/2016, RELATIVAMENTE AGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLUVIONE 8 LUGLIO 2014 – ESITO ATTIVITA’ ISTRUTTORIA SVOLTA IN ATTUAZIONE DELL’ODCPC N. 377 DEL 16/08/2016 RECANTE “DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L’ATTIVAZIONE DELL’ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI E ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI DA 422 A 428, DELLA L 28/12/2015 N. 208 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DEL C. D. M. DEL 28/07/2016, RELATIVAMENTE AGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 04/07/2016 SIG. T.L. A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PREVISTO PER IL GIORNO 04.12.2016 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.C.S. SRL PER ALLESTIMENTO TABELLONI, SEGGI, SERVIZIO REPERIBILITA',RIMOZIONE MANIFESTI ABUSIVI E ATTIVITA' AUSILIARE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27145</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI SCUOLE - APPROVAZIONE RELAZIONI INDAGINI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI NONCHÈ DI VERIFICA DELLA STABILITÀ DEI CONTROSOFFITTI ED ELEMENTI APPESI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI SCUOLE - APPROVAZIONE RELAZIONI INDAGINI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI NONCHÈ DI VERIFICA DELLA STABILITÀ DEI CONTROSOFFITTI ED ELEMENTI APPESI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – PERIODO 01.01.2017-31.12.2021- INDIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUPPORTO AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1235.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO 1.1.2017/31.12.2021 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATO PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20008</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE A PRIVATI, A FINI AGRICOLI E MANUTENTIVI, DI AREE COMUNALI INUTILIZZATE – APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 242 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. RELATIVA ALL'IMMOBILIARE SANT'ANGELICA SRL - IN LIQUIDAZIONE - SITA IN VIA ALBERTO DA GIUSSANO IN MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 242 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. RELATIVA ALL'IMMOBILIARE SANT'ANGELICA SRL - IN LIQUIDAZIONE - SITA IN VIA ALBERTO DA GIUSSANO IN MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE MECCANIZZATA E SCANSIONE OTTICA DELLE DENUNCE DI VARIAZIONE IMU - ANNO D'IMPOSTA 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>158.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI BALZAROTTI ELISABETTA, SECCHI AMALIA, MAGNI ANTONELLA E MAURI DIANA VALERIA AL POMERIGGIO DI STUDIO  "PRESENTE E FUTURO PROSSIMO PER L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE"  ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. SRL IN DATA 07 NOVEMBRE 2016 A GIUSSANO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>362</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO TRA LA CITTA' DI MARIANO COMENSE E L'ASSOCIAZIONE UNITRE DI MARIANO COMENSE PER L'UTILIZZO DELLA SALA CIVICA COMUNALE. APPROVAZIONE BOZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO TRA LA CITTA' DI MARIANO COMENSE E L'ASSOCIAZIONE "CONCORDANZA" PER L'UTILIZZO DELL'AUDITORIUM "FRANCESCO BRENNA". APPROVAZIONE BOZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA ANNO 2016 - MISURA NIDI GRATIS. CONSUNTIVAZIONE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 393 DEL 18/07/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 92 E 93 D. LGS 163/2006 E ART. 113 D. LGS. 50/2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3683.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE ROYALTIES PER UTILIZZO CENTRO COTTURA BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11662.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AD INSOLUTI TARI - TASSA RIFIUTI - ANNI 2014 E 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13082.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO PERTICATO – INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ARCH. GIANLUCA LA SCALA DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17761.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA G. DEL CURTO DI VIA S’AMBROGIO APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34200.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016-2017: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38212.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI PERSONALE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER UN POSTO DI COMMISSARIO AGGIUNTO DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA D, ED UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI PERSONALE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER UN POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA B3. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA GIUSTA CAUSA DI ASTENSIONE IN MERITO A PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - PRATICA PROT.30787/2016 E PRATICHE EDILIZIE NN. 1 E 2/2016 - ADOZIONE CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI DI CUI ALL'ART. 107, COMMA 3, LETT.A), B) E C) DEL D.LGS.267/2000 - APPROVAZIONE DISCIPLINA DELL'ASSETTO DELLE COMPETENZE DEI SETTORI DELL'ENTE E PRECISAZIONI CIRCA GLI ITER PROCEDURALI DA SEGUIRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE - INDIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” DI VIA SANT’AMBROGIO –  REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO – APPROVAZIONE REPORT, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA,  AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43834.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016 A FAVORE DELL' I.C. "IV NOVEMBRE", I.C. "DON MILANI" E  I.I.S. "JEAN MONNET" DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO PRESSO L'AREA DELLE FESTE PER IL PERIODO NATALIZIO 2016. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO CON I RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI UNA CASSETTA TONER PER AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCOPOST S.R.L. ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>272.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CAMPAGNA DI RICERCA PERDITE DELLA RETE ACQUEDOTTIZIA COMUNALE - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FATTURAZIONE, TRASFERIMENTI, INCASSI, RIPARTO SPESE DI RISCOSSIONE E RIMBORSO INSOLUTI, CANONI DEL SERVIZIO DI FOGNATURA - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 478 DEL 13.09.2016 - REVOCA PARZIALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO RESIDENTE C/O RSA "FONDAZIONE PORTA SPINOLA" . IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2016 E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 6860.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>834</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA I.B.S. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8061.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11128</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 – PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE – INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' DEI DIPENDENTI ANNO 2016 - COSTITUZIONE PRELIMINARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ARNABOLDI ELISA E GRILLO ANDREA AL CORSO DI FORMAZIONE "NOTIFICHE DEGLI ATTI ALL'ESTERO" ORGANIZZATO DA UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI IN DATA 29 NOVEMBRE 2016 A LECCO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA SPECIALE "G. RODARI" DI SEREGNO DA PARTE DEGLI UTENTI S.G. E C.L. ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21720.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI PERSONALE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER DUE POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DI UN NUMERO DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE "L'INFORMATORE COMUNALE" PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANILE INTERCOMUNALE DI VIA DEI RADIZZONI A MARIANO COMENSE - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI BOX RICOVERO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>247.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE" DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE MARCO CORBETTA AL SEMINARIO "INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50" ORGANIZZATO DA UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI IN DATA 29 NOVEMBRE 2016 A COMO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE BALZAROTTI ELISABETTA AL "XXXVI CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA"  ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. SRL NEL PERIODO DAL 12 AL 16 DICEMBRE 2016 AD ABANO TERME (PD) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>242</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL CALENDARIO ISTITUZIONALE 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G. BELLAVITE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6899.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 167 E 181 DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I. E DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12864</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO RESIDENTE C/O RSA "ANNI AZZURRI S. ALESSANDRO" DI MOZZATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 21/11/2016 - 31/12/2016 E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO CAPITOLO 6860.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1214.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DI 5 STALLI DI SOSTA  PER DISABILI IN VIA F. VILLA ANTISTANTE L'INGRESSO DEL POLIAMBULATORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UNO STALLO PER DISABILI IN VIA TOSCANINI FRONTE CIVICO 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E DEL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2016 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MEDAGLIE E PERGAMENE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GALBIATI SERGIO &amp; C. S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1599.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE NOMINATIVI DALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA BANDO N. 10/2015 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER I PROGETTI EFFETTUATI DALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIALI. BANDO ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 594 DEL 14.11.2016 - REVOCA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>390</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CANONE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI CANTU'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9621.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 380/2001) VIA GRIGNA SUL MAPPALE N. 5104 DEL FOGLIO 11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI  APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI ALL'OFFERENTE SPAZIO GIOVANI ONLUS DI MONZA A SEGUITO DI PROCEDURA AERTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL TRIBUNALE DI COMO IN DATA 16 APRILE 2014- PROGETTO N. 5/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ORNELLA ELLI AL CORSO DI FORMAZIONE "LA FINANZA DEL COMUNE DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2017" ORGANIZZATO DA DELFINO &amp; PARTNERS SPA IN DATA 01 DICEMBRE 2016 A MILANO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>132</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LOCANDINE PER LA RASSEGNA "VENITE ADOREMUS" CONCERTI NATALIZI 2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLAVITE AG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>353.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI FOTO DA ARCHIVIO PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO ISTITUZIONALE 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOTOENNE DI NOVATI EGIDIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI COMO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "JEAN MONNET" IN ORARI EXTRASCOLASTICI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2066</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE COMUNE 2016: PROTOCOLLO DI INTESA REGIONE LOMBARDIA - ANCI LOMBARDIA, SCHEMA CONVENZIONE COLLETTIVA, ACCORDO DI REGOLAMENTAZIONE. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE REPORT DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE ALL'OFFERENTE CASA DELLA GOMMA S.R.L. DI COMO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9478.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI (SEP) 2016/2019 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>282534</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ALLEGATO "A" DETERMINAZIONE N. 608 DEL 22/11/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO CURRICULARE PRESSO IL SETTORE PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE IN CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO. APPROVAZIONE  CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RI-ASSEGNAZIONE ORTI LIBERI (ORTO N. 15 DI VIA SEGANTINI E ORTO N. 17 DI VIA MORANDI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER L'AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA CASA DELLA GOMMA SRL PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3275.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE PAGATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1239.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SERVIZIO TESORERIA  ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SENSO UNICO IN VIA ISONZO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA CON VIA DOSSO FAITI E LA VIA FILIPPO MEDA (NELLA DIREZIONE DA VIA F. MEDA A VIA ISONZO) E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL GIORNO 29/11/2016 AL GIORNO 02/12/2016 COMPRESI, DALLE ORE 07,30 ALLE ORE 18,00 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIASTRADE COMUNALI ANNO 2015 STRALCIO B (POSA NUOVO ASFALTO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE ACCORDO PER LA RICOLLOCAZIONE DI PERSONALE SOGGETTO A PROCEDURA DI ECCEDENZA FUNZIONALE EX ART. 33 DEL D.LGS. 165/2001 TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI COMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SALMA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE SANTO STEFANO - PROVVEDIMENTI CONTABILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>239968.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO STIPULATO CON LA REGIONE LOMBARDIA- TRAMITE LA FINANZIARIA FINLOMBARDA SPA- PER UN INTERVENTO FINANZIARIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "G. DEL CURTO" DI VIA S. AMBROGIO - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E BOLLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 480 DEL 13/09/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE DI STUDIO EX "ENTE MORALE ASILO INFANTILE G. GARIBALDI" A.S. 2015-2016: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI - DETERMINAZIONE APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3011.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DEL PERMSSO DI COSTRUIRE (AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/06/2001 N.380) IN VIA GRIGNA SUL MAPPALE N. 5104 DEL FOGLIO 11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREE AGRICOLE E/O BOSCHIVE DI CUI ALLE SCHEDE TECNICHE N. 4 – N. 5 – N. 6 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018 – INDIZIONE ASTA PUBBLICA E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO D'ASTA E DELLA RELATIVA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DI RICOVERO ANZIANO RESIDENTE C/O RSA "FONDAZIONE PORTA SPINOLA" DI MARIANO COMENSE. IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2016 E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO CAPITOLO 6860.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DIRIGENZA ANNO 2016 - DEFINIZIONE RISORSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE EROGAZIONE FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016 A FAVORE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO DELL'I.C. "IV NOVEMBRE" E I.C. "DON MILANI" DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "MAGNOLIA" MESE DI DICEMBRE 2016 E CONGUAGLIO PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31225.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO CENTRI E STRUTTURE, SCUOLE E CENTRI DI ISTRUZIONE DI MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO CON L'ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA DI MARIANO C. PERIODO SETTEMBRE 2014- AGOSTO 2017: INTEGRAZIONE CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016  – ESITO SUB PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DELL’OFFERTA ANOMALA E APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO A PERIODICI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016. ABBONAMENTO A TUTTOSCIENZE E NATURA E CIVILTÀ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER MESSI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA CASA DELLA GOMMA SRL: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1914.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE AGGIO ALLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>68076</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE PER TUTTI I VEICOLI, AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE ESPONGONO L'APPOSITO CONTRASSEGNO DISABILI, NELLO STALLO DI SOSTA DI VIA S. ROCCO CIVICO 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPECIALE I.C.I. ANNO 2016  - COSTITUZIONE E RIPARTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, ANNO 2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANCORA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA E TARATURA PRESSO UN CENTRO SIT ACCREDITATO DEL MISURATORE DI VELOCITA' "TELELASER". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1971.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE DA INSTALLARE PRESSO L'ASILO NIDO "MAGNOLIA". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALPI S.R.L. DI CORMANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2479.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI  ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3227.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DON STURZO, TRATTO COMPRESO TRA VIA MARA E VIALE LOMBARDIA, PER I VEICOLI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI IN BIANCO CARTE DI IDENTITA' - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPECIALE ICI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11997.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA INFRASTRUTTURA PER LA VIRTUALIZZAZIONE DEI SERVERS E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI BACK-UP - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48190</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - MISURA "NIDI GRATIS". CONSUNTIVAZIONE MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 92 E 93 D. LGS. 163/2006 E ART. 113 D. LGS. 50/2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9021.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 92 E 93 D. LGS. 163/2006 E ART. 113 D. LGS. 50/2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24809.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ACQUEDOTTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62843</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO: RINNOVO CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CANTU' PER IL TRIENNIO 2017 – 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA'  E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO TIROCINI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO. ISTITUTI SUPERIORI GANDHI E FERMI. APPROVAZIONE  SCHEMI  DI CONVENZIONI E PROGETTI FORMATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO STIPULATO CON LA BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. PER LA CONCESSIONE DELLA TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2020 - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E BOLLI ED ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (CER 200180) PER IL COMUNE DI CARUGO.CIG 68982919CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>445.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE BIODEGRADABILE DEI RSU (SCARTI DA MANUTENZIONE DEL VERDE) (CER 200201) PER IL COMUNE DI CARUGO - CIG 689836460E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>445.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RSU (CER 200301) PER IL COMUNE DI CARUGO - CIG 68983889DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>445.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INGOMBRANTI DEI RSU (CER 200307) PER IL COMUNE DI CARUGO - CIG 6898414F4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>445.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DIVERSE FRAZIONI DIFFERENZIATE DEI RSU PER IL COMUNE DI CARUGO - CIG 6898432E29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>445.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO BANCHE DATI TELEMACO DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1354.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTO STEFANO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 92 E 93 D. LGS. 163/2006 E ART. 113 D. LGS. 50/2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7561.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA AP2509-281/2013 - P.E. 293/2013 - SIG. ROVAGNATI STEFANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9292.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI A.S. 2016/2017 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12266.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SPESE NON PREVEDIBILI - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI MCS A SEGUITO DI REVISIONE CONTABILE DEL BUDGET</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/03/2015 N. 12 E S.M.I., ART. 73, COMMA 1 - NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2014 - 2015 - 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42745</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/03/2015 N. 12 E S.M.I., ART. 73, COMMA 1 - NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI: IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2014 - 2015 - 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA AP2509-281/2013 - P.E. 293/2013 - SIG. ROVAGNATI STEFANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO BANCHE DATI TELEMACO DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI SDEMANIALIZZAZIONE PORZIONE DI STRADA - APPROVAZIONE SCHEMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE SANTO STEFANO - ISTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI MCS SRL A SEGUITO DI REVISIONE CONTABILE DEL BUDGET</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 – COMPETENZA E CASSA ESERCIZIO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VARI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI -  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE ARCA "FORNITURA CARTA IN RISME - IV EDIZIONE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2497.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA DI CONCERTI NATALIZI 2016 NELLE TRE CHIESE DI MARIANO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6369</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI A.S. 2016/2017. DETERMINAZIONE APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. DI TRECENTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1017.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1478.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORGANIGRAMMI ED ACCERTAMENTO PREVENTIVO DI ENTRATA DEI PAGAMENTI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE MECCANIZZATA E SCANSIONE OTTICA DELLE DENUNCE DI VARIAZIONE IMU - ANNO D'IMPOSTA 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R.3789 DEL 03/07/2015 - EMERGENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI -  IMPEGNO DI SPESA E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 398 DEL  20/07/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FRUIZIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO C/O LA FONDAZIONE "PORTA SPINOLA". ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22088.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO GARANZIA FIDEIUSSORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62064</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' INERENTI LA FORNITURA DI PASTI CALDI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI UTENTI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85628.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>159050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2016 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 152/2016 DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AREE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-9517.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA - DETERMINAZIONE APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.P.A.DI POMEZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-299.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA MEDAGLIA E DI UNA PERGAMENA PER BENEMERENZE CIVICHE 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GALBIATI SERGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>533.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. DEL CURTO DI VIA S. AMBROGIO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 92 E 93 D. LGS. 163/2006 E ART. 113 D. LGS. 50/2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1437.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO LA POSTA DI PERTICATO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3292.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ONERE FINANZIARIO PER I LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4101.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4575</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'AVVISO DI DOTECOMUNE 5/2016. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE N. 2 POSTAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2019. CIG: Z9C1C299FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE SANTO STEFANO - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA AVENTE VALORE DI CRONOPROGRAMMA DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA AVENTE VALORE DI CRONOPROGRAMMA DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI PERTICATO - IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA PARERE IGIENICO-SANITARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Progettazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>611.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2016 – INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1590.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ANNO 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3044.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI C/O COOPERATIVA "NOI GENITORI" DI ERBA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10293.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL POTENZIAMENTO E DELL'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD E SADH) E IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 01/01/2017 - 31/07/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30830.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI PERSONALE TRAMITE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, ART. 30 D.LVO 165/2001. DETERMINAZIONI IN MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - RIDEFINIZIONE BUDGET ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNALE VIA SANT’AGOSTINO – APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017: LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-119.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE INDEBITAMENTE PAGATE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>296</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL SALDO DELL'ATTIVITA' DI FUND RAISING PER UPDATE DEL PORTALE MARIANO EVENTI E PER REALIZZAZIONE DELLE GRAFICHE DI EVENTI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO ALLA PERSONA ANNO 2017: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E L’ASSOCIAZIONE “UN GIORNO INSIEME” ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO BRIANZA EXPERIENCE - LA VIA DEL SAPER FARE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2016 E TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LISSONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVIDENZA COMPLEMENTARE/INTEGRATIVA A FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO NATATORIO INTERCOMUNALE DI GIUSSANO - PAGAMENTO DI COMPETENZA A SALDO STAGIONE 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' ACCERTATA DI: GRIGORE VASILE N. 22.09.1987</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' ACCERTATA DI: OUAKARI NOUREDDINE N. 15.11.1982.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' ACCERTATA DEI SIGG: TRIFONOV ZHIVKO NACHEV N. 28.04.1965 E TRIFONOVA GERGANA GRIGOROVA N. 23.06.1970.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE G. DEL CURTO DI VIA S. AMBROGIO - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA AVENTE VALORE DI CRONOPROGRAMMA DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “POTENZIAMENTO FOGNATURA DI VIA S. ALESSANDRO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA DON ELIA DELL’ORTO E LA VIA STOPPANI” - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 31/05/2016  SIG. P.G. A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>515</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 09/08/2016 SIG. C.F. A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>725</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2072.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTIES PER UTILIZZO CENTRO COTTURA BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11996.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' DI CUI ALL'ART. 15 DEL C.C.N.L. 1.04.1999 E S.M.I. - ANNO 2016. COSTITTUZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>83324.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSULTIVA ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E SICUREZZA: AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA AVENTE VALORE DI CRONOPROGRAMMA DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016" - ISTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STATO CIVILE PER IL GIORNO 7 GENNAIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI PRESENZA ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 25/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE IRAP PERIODO DI IMPOSTA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO E REGOLARIZZAZIONE DICHIARAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4958.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24924</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N.X/5450/2016 APPROVAZIONE INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA QUOTA REGIONALE E COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39484</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R.N.X/3789 DEL 03/07/2015 EMERGENZA ABITATIVA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63743.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N.X/5644/2016 - INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLPEVOLE 2016 E AGGIORNAMENTO D.G.R. X/1032/2013, INERENTE INIZIATIVE SPERIMENTALI, E D.G.R. X/2207/2014 E X/3789/2015 INERENTI MOROSITA' NELLA LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA QUOTA REGIONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>117208.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANTICO E PREMIATO CORPO MUSICALE SANTA CECILIA" PER LA REALIZZAZIONE DEL QUARTO PROGETTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE ALIGHIERI" NELL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO ARTISTICO GALLERY SWEET GALLERY EDIZIONE 2017. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO ARTISTICO "GALLERY SWEET GALLERY" CHE SI TERRÀ  A MARIANO COMENSE TRA IL 6 MAGGIO 2017 E IL 7 GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cultura</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SPOSTAMENTO LINEA TELEFONICA VDSL - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3298.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRATTO DI IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO NATATORIO INTERCOMUNALE DI GIUSSANO - PAGAMENTO DI COMPETENZA PRIMA RATA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 - ED ANTICIPO SECONDA RATA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35479.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A.S. 2016/2017: PROROGA PERIODO GENNAIO-MARZO 2017 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO - D.G.R. 5448 DEL 25/07/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - PROROGA FINO AL 31/01/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 PER MODIFICA ESIGIBILITA' IMPEGNI - ART. 175,  COMMA 5 QUATER,  LETT. B DEL D. LGS 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO D SPESA PER LA  PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE DI VIGILANZA PER PUBBLICO SPETTACOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>II SEMESTRE 2015 ELENCO PROVVEDIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>I SEMESTRE 2016 ELENCO PROVVEDIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ORDINANZA N. 2880 DEL 7 AGOSTO 2007, AVENTE AD OGGETTO "ORDINANZA DEL DIVIETO DI SOSTA 0:24 IN VIA PIO XI, LATO DEI NUMERI CIVICI PARI E POSIZIONAMENTO DEL DOSSO ARTIFICIALE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 38 IN MODO SPERIMENTALE SINO AL 31/12/2007"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E SUAP 1° SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Settore Urbanistica,Edilizia Privata e SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. DEL CORTO DI VIA S. AMBROGIO - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA AVENTE VALORE DI CRONOPROGRAMMA DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI FREQUENTANTI I CORSI DI ATTIVITA' NATATORIA A.S.2016/2017 - II QUADRIMESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12155</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO "MAGNOLIA" DALLO 01.01.2017 AL 31.07.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO STIPULATO CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO GIOVANI ONLUS DI MONZA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI (S.E.P.) - IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE ED ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3655.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE DEL FONDO DEL SERVIZIO DI  ECONOMATO - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI CONTRATTUALI EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA PER RATE MATURATE AL 31.12.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>916.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 92 E 93 D. LGS. 163/2006 E ART. 113 D. LGS. 50/2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6672.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI FIGINO SERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17152</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE IN VIA SANTO STEFANO E NELLE VIE ADIACENTI PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE SANTO STEFANO DAL GIORNO 12/01/2017 AL GIORNO 09/04/2017 COMPRESI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE IN VIA SANTO STEFANO E NELLE VIE ADIACENTI PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE SANTO STEFANO DAL GIORNO 12/01/2017 AL GIORNO 09/04/2017 COMPRESI (ANNULLA E SOSTITUISCE L'ORDINANZA 1/2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI – APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1 E STATO AVANZAMENTO N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO 2017 PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI IN TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA SEGANTINI (INTERSEZIONE CON VIA LUINI) O IN VIA MORANDI (PERTICATO), PER IL PERIODO DI 5 ANNI - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E MODELLO DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 167 E 181 DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I. E DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER I PROGETTI EFFETTUATI DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. BANDO ANNO 2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTECOMUNE - RIMBORSO SPESE TIROCINANTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA PORFIDI DELL'ISOLA S.R.L. DI BONATE SOPRA (BG) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE SANTO STEFANO - IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE ED ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LVO 165/2001. COMMISSARIO AGGIUNTO DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA D,  E AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 167 E 181 DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I. E DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER  LAVORO STRAORDINARIO  PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI ALESSANDRA MARELLI E BARBARA BORGONOVO AL CORSO DI FORMAZIONE  "LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2017"  ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL IN DATA 31 GENNAIO E 22 FEBBRAIO 2017 A MILANO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>485</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOP. MARIANO 81 - SIGNORI RATTI PAOLO E VITALI LUCIANA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO VIA SANTA CATERINA DA SIENA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.C.S. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>124.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 2017 - 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>185.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO VIA XX SETTEMBRE- VIA SONGIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.C.S. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>215.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RAI - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>407.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO VIA S. CATERINA DA SIENA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.C.S. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>843.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE USO FREQUENZA DEL "PONTE RADIO" IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI – APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1 E STATO AVANZAMENTO N. 1 - ANNULLA E SOSTITUISCE LA DETERMINAZIONE N. 11 DEL 11/01/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO TIROCINIO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO. ISTITUTO SUPERIORE JEAN MONNET. APPROVAZIONE  SCHEMA  DI CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2017 - CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 7. LOTTO 1- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32479.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA INFRASTRUTTURA PER LA VIRTUALIZZAZIONE DEI SERVERS E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI BACK-UP A FAVORE DELLA DITTA BOXXAPPS S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38552</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER MANCATO RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE E MANCATO RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DI: DIOP MBAYE N. 29.03.1972.-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>879</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PER IL SERVIZIO TELEMATICO DELLA M.C.T.C. E SINGOLE VISURE - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3782.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>111503.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO L'ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5805.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA G. DEL CURTO DI VIA SANT’AMBROGIO” - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO DI AREE DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI EROGATORI PUBBLICI DI ACQUA POTABILE - PRESA D'ATTO ACQUISTO RAMO D'AZIENDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI AREE AGRICOLE E/O BOSCHIVE DI CUI ALLE SCHEDE TECNICHE N. 5 E N. 6 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018. - ACCERTAMENTO ASTA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO PAGAMENTO INFORMATIZZATO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016-2017 PERIODO GENNAIO-MARZO 2017: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8628.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI C/O COOPERATIVA SOCIALE "IL GABBIANO" DI CANTU. IMPEGNO DI SPESA ANNO. 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50947.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - MISURA NIDI GRATIS. CONSUNTIVAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” DI VIA SANT’AMBROGIO – AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE E PRESIDI ANTINCENDIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>818.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015 "STRALCIO B: RIQUALIFICAZIONE VIA ISONZO (TRATTO LATERALE VERSO VIA F. MEDA) E VIA CAVOUR (TRATTO TRA VIA XX SETTEMBRE E VIA VOLTA)" – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER IL FRAZIONAMENTO CATASTALE DI UNA PORZIONE STRADA CONSORZIALE OGGETTO DI SDEMANIALIZZAZIONE E CESSIONE (STRADA LATERALE DI VIA COMO) – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI VOLTURA ASSEGNAZIONE ORTO N. 6 DI VIA SEGANTINI PER DECESSO ASSEGNATARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE  CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” AI FINI DELLA PREPARAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA (ARTT. 40 E SS. DIRETTIVA 2014/24/UE - ART. 66 DEL D.LGS. 50/2016 )- APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PROROGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN FAVORE DI FORMEL SRL - VIA VITRUVIO 43 MILANO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1972</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL LIBRO MATRICOLA RCA/ARD PER GLI ANNI 2017 E 2018. AFFIDAMENTO ALLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., CATERISANO DI CATERINANO LUIGI S.N.C.- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8777.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONCESSIONE PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2019 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2866.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2017 - APPROVAZIONE SCHEMI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MANUTENZIONE EDIFICIO DISMESSO  (AI SENSI DELL'ART. 130 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE) IN VIA RISORGIMENTO N. 34 SUL MAPPALE N. 1407 FOGLIO 11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALENDARIO SUL SITO ISTITUZIONALE, GESTIONE ED INVIO NEWSLETTER DALLA PIATTAFORMA, STAMPA LIBRETTO ESTATE 2017, ELABORAZIONE GRAFICHE PER EVENTI ISTITUZIONALI E 5° SPORT &amp; WELLNESS DAY . AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VR ARTS DI VIGLIAROLO VINCENZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO E ORARIO FESTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 8 FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA 45451 CI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21580.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO AD ARVAL S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42823.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO AD ALD S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60352.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ANNUALE DELL’ALBO FORNITORI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER IL FRAZIONAMENTO CATASTALE DI UNA PORZIONE STRADA CONSORZIALE OGGETTO DI SDEMANIALIZZAZIONE E CESSIONE (STRADA LATERALE DI VIA COMO). CIG. Z291D48407</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AI RIMBORSI DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE A SGATE (SISTEMA DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE) PERIODO 01/01/2015 -31/12/2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N.X/5450 DEL 25/07/2016 - APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE INCARICATA DELLA VALUTAZIONE NELL' AMBITO DEL BANDO E APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE ALLA SOCIETA' R - GROUP DI MILANO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4002.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CHILOMETRICO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ED IN CONVENZIONE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAZIONE APPALTANTE PER FONDAZIONE PORTA SPINOLA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI MINI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI NELLA R.S.A." - APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER  L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - DEFINIZIONE BUDGET ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 (ANNULLA E SOSTITUISCE LA DET. 62-2017 PER ERRATA IMPUTAZIONE CAPITOLO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' DI PRONTA REPERIBILITA' PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO'ANNO 2017- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI AL CORSO DI FORMAZIONE "LO STATO CIVILE ITALIANO"  ORGANIZZATO DA S.E.P.E.L. EDITRICE NEL PERIODO MARZO/NOVEMBRE 2017 A ERBA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>252</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (ALLOGGI CORSO BRIANZA E S.STEFANO N. 40) - AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 409 DEL 17/07/2015.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI ASSEGNI DI MATERNITA' E DI NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2016 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO E.R.P. VIA S. STEFANO N.40 P. 1 INT.4 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI VERBATEL - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SISTEMICA DEL CABLAGGIO DI RETE. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CONFISCA E DISTRUZIONE MERCE SEQUESTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. DEL CURTO DI VIA SANT’AMBROGIO - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE: ADEGUAMENTO PER L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE SANTO STEFANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONARIO IMPIANTO NATATORIO INTERCOMUNALE: PRESA D'ATTO DEL CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE DA "SPORT TRAINING UNO SSD SRL" A "SPORT ACTIVE SSD SRL" E DELLE MODIFICHE STATUTARIE COME DA VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24 OTTOBRE 2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI  APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – PERIODO 01.01.2017-31.12.2021 - ALL'OFFERENTE SAN MARCO SPA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETARIO GENERALE - EROGAZIONE MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ANCITEL E ACI-PRA E ACCESSO ALL'ARCHIVIO DEI VEICOLI RUBATI PER L'ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5137.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CONFERITI ALLA SOCIETA’ MCS SRL – GESTIONE ORDINARIA 2017 – IMPEGNO DI SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>765666.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA MANZONI NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'UFFICIO POSTALE- ISTITUZIONE DEL DISCO ORARIO, DELLO STOP E DEL PARCHEGGIO DISABILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. DEL CURTO DI VIA SANT’AMBROGIO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1932.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO UTENTE O.V. PRESSO LA SCUOLA SPECIALE "G. RODARI" DI SEREGNO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5537.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2016 -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5996.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N.X/5450/2016 APPROVAZIONE INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO ASSICURAZIONE ALL RISK PROPERTY - DANNI DIRETTI E INDIRETTIDI GENERALI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22669.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DEFINITIVO  PER IL PERIODO 1.03.2017/31.12.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/1992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 242 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. RELATIVA ALLO STABILIMENTO EX ARCH.SAYERLACK COATINGS SRL DI VIA MASCAGNI 11/12 IN COMUNE DI MARIANO C.SE APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 534 DEL 20/10/2016 - APPROVAZIONE RELATIVO PIANO DI MONITORAGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - MISURA NIDI GRATIS. CONSUNTIVAZIONE MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, EX ARTICOLO 30 D.L.VO 165/2001, PER PASSAGGIO DIRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C E DI UNA UNITA' CON FIGURA PROFESISONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D. INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” DI VIA SANT’AMBROGIO – AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE E PRESIDI ANTINCENDIO - INTEGRAZIONE MATERIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>196.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DEMANIALI, SERVITU' E PRESTAZIONI PASSIVE - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI LO STUDIO IDRAULICO DEL SOTTOBACINO IDROGRAFICO DEI TORRENTI TERÒ - CERTESA - ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO CHE VA DALLE SORGENTI ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME SEVESO - INTEGRAZIONE INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO DEI TORRENTI TERÒ E CERTESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7041.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI  DI ASSISTENZA ECONOMICA- EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITA' FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI "MESSI  NOTIFICATORI" AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161 E NOMINA COMMISSIONE D'ESAME</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.C.I. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 : IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS PRESSO LA DISCARICA DI CASCINA SETTUZZI – APPROVAZIONE XXI RENDICONTO AL 31/12/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’AREA AGRICOLA E BOSCHIVA DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N. 4 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO 2017 PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI IN TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA SEGANTINI (INTERSEZIONE CON VIA LUINI) O IN VIA MORANDI (PERTICATO), PER IL PERIODO DI 5 ANNI - APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER EMERGENZA ABITATIVA IN FAVORE DELL'UTENTE C.D. PRESSO ALLOGGIO "GRUPPO APPARTAMENTO DI CANTU" – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI DEL I° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO CENTRI E STRUTTURE, SCUOLE E CENTRI DI ISTRUZIONE DI MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO CON L'ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA DI MARIANO C. PERIODO SETTEMBRE 2014- AGOSTO 2017: INTEGRAZIONE CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RI-ASSEGNAZIONE ORTI LIBERI (ORTO N. 14 DI VIA MORANDI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/1992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DEL REPORT DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE NECESSARIE PRATICHE OCCORRENTI AL FRAZIONAMENTO CATASTALE DI UNA PORZIONE DI STRADA CONSORZIALE OGGETTO DI SDEMANIALIZZAZIONE E CESSIONE ALL'OFFERENTE ING. DANIELE BATTAGLIA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL - CIG. Z291D48407</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA A FAVORE DI UNIPOLSAI PER IL SINISTRO DELLA SIG.RA B.C. IN DATA 01/11/2012 COPERTO CON LA POLIZZA RCT/O N. 6350500089920.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA LEGGE 13/89: DEFINIZIONE FABBISOGNO ANNO 2017 PER IL PERIODO DAL 02.03.2016 AL 01.03.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA ABITARE BRIANZA - PROPRIETA' PITTO ENRICO E PITTO EMANUELE - DETERMINZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA ABITARE BRIANZA - PROPRIETA' PITTO ENRICO E PITTO EMANUELE - DETERMINZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>191.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE, SEZIONE DI MONZA, DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1679.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE NECESSARIE PRATICHE OCCORRENTI AL FRAZIONAMENTO CATASTALE DI UNA PORZIONE DI STRADA DEMANIALE OGGETTO DI SDEMANIALIZZAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>888.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE MATRIX F4 A FAVORE DELLA DITTA FRANCOPOST S.R.L. DI MILANO - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>977.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 – INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2542.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - MISURA NIDI GRATIS. CONSUNTIVAZIONE MESE DI FEBBRAIO  2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "PAN GIALD E VIN RUSS – ITINERARIO DI CULTURA GASTRONOMICO-ALIMENTARE NELLE TERRE DI BRIANZA" A CURA DI FABIO GALIMBERTI E ROSALBA NEGRI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTI DIRETTO ALLA DITTA HOEPLI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI MINI ALOGGI PROTETTI PER ANZIANI NELLA R.S.A. PORTA SPINOLA – CIG 7021839CD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC NELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE SRTAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI MINI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI NELLA RSA PORTA SPINOLA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI ROTANTI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADDICALCO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2239.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. IMPEGNO DI SPESA PARZIALE PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1070123.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO BENI MOBILI - CANCELLAZIONI E DISMISSIONI AL 31.12.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LOCANDINE PER LA RASSEGNA "PAN GIALD E VIN RUSS – ITINERARIO DI CULTURA GASTRONOMICO-ALIMENTARE NELLE TERRE DI BRIANZA". AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G. BELLAVITE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>168.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA A REALE MUTUA ASSICURAZIONI, AGENZIA DI CESANO MADERNO, PER IL SINISTRO DI S.D. DEL 25.11.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>212</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (CER 200180) PER IL COMUNE DI CARUGO - PERIODO 01.01.2017-31.05.2019 ALL'OFFERENTE BIOFACTORY S.P.A. A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA SINTEL - CIG:68982919CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE BIODEGRADABILE DEI RIFIUTI - SCARTI DA MANUTENZIONE DEL VERDE (CER 200201) PER IL COMUNE DI CARUGO - PERIODO 01.01.2017-31.05.2019 ALL'OFFERENTE SPURGHI F.LLI TERZI SRL A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL - CIG:689836460E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO  DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RSU (CER 200301) PER IL COMUNE DI CARUGO - PERIODO 01.01.2017 - 31.05.2019 ALL'OFFERENTE SILEA S.P.A.  A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL - CIG: 68983889DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INGOMBRANTI DEI RSU (CER 200307) PER IL COMUNE DI CARUGO - PERIODO 01.01.2017 - 31.05.2019 ALL'OFFERENTE CARIS SERVIZI SRL A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL - CIG: 6898414F4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAIZONE DEL REPORT DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI DIVERSE FRAZIONI DIFFERENZIATE DEI RSU (CER DIVERSI) PER IL COMUNE DI CARUGO - PERIODO 01.01.2017 - 31.05.2019 ALL'OFFERENTE ECONORD S.P.A. A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL - CIG: 6898432E29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA GIUSTA CAUSA DI ASTENSIONE IN ORDINE A PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - PRATICA PROT. 37612/2016 - ADOZIONE CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - SECONDO TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI FERMO ASCENSORE MATRICOLA N. 2055/CO INSTALLATO PRESSO IL CONDOMINIO DENOMIATO "ORCHIDEA" SITO IN VIA MATTEOTTI N. 1 - VIA C. FERRARI N. 1/C - MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI FERMO ASCENSORE MATRICOLA N. 2281/CO INSTALLATO PRESSO IL CONDOMINIO DENOMINATO "ORCHIDEA" SITO IN VIA MATTEOTTI N. 1 - VIA C. FERRARI N. 1/C - MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI FERMO ASCENSORE MATRICOLA N. 1854/CO INSTALLATO PRESSO IL CONDOMINIO DENOMIATO "ORCHIDEA" SITO IN VIA MATTEOTTI N. 1 - VIA C. FERRARI N 1/A - MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO CURRICULARE PRESSO IL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE IN CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMA SAPIENZA. APPROVAZIONE  DOCUMENTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI DI CUI ALLA LEGGE 10/77 - SIGG. COLOMBO FABRIZIO E TERRANEO SIMONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E IL SOGGETTO IN EMERGENZA ABITATIVA PER ALLOGGIO DI VIA S. STEFANO 40 – PER IL PERIODO DAL 31/3/2017 AL 30/9/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI AL PATRIMONIO-SINISTRO CAUSATO DAL SIG. TERRANEO IN DATA 03.02.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>164.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI AL PATRIMONIO - SINISTRI DEL 17/18/6 DICEMBRE - 15/NOVEMBRE.  DANNEGGIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA PER CABIATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  REFEZIONE SCOLASTICA DAL 01.04.2017 AL 30.11.2021 - ESECUZIONE NELLE MORE DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO -   CIG N. 6762438C5D: IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-GIUGNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - 1^ TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3740.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8429.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI  EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE PREVISTI PER IL 28.05.2017. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE -  AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO - RINVIO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI STIPULATI CON LA DITTA SAN MARCO SPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PERIODO 01.03.2017/31.12.2021 E CON LA DITTA SODEXO ITALIA SPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE SCUOLE COMUNALI DI MARIANO COMENSE - PERIODO 01.04.2017/30.11.2021 - IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE ED ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VARI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN VIA S.STEFANO, TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 46 E L'INTERSEZIONE CON PIAZZA ROMA,VIA INDIPENDENZA, VIA MORA E DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE SALVO ECCEZIONI INDICATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA REDAZIONE DI CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DEI PONTI STRADALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNALE VIA F.LLI CERVI – EFFETTUAZIONE PROVA DI COLLAUDO AD ACQUA E PROVA GIUNTI SECONDO NORMA EN 1610:2015 ED EVENTUALE RISANAMENTO TUBAZIONE FOGNATURA – APPROVAZIONE REPORT, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 163 DEL 29/03/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA REDAZIONE DI CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA DEI PONTI STRADALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE E ATTIVITA' CONNESSE. CIG: Z3D1E27D44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREE AGRICOLE E/O BOSCHIVE DI CUI ALLE SCHEDE TECNICHE N. 5 – N. 6 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018 – INDIZIONE ASTA PUBBLICA E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO D'ASTA E DELLA RELATIVA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE ANNO 2017 ALL’OFFERENTE VIVENDA S.R.L. - CIG. Z231E0A9D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE A DIVERSO UTILIZZO DI QUOTA PARTE DEL MUTUO POSIZIONE N. 6028728 - OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE SANTO STEFANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' MARIANO COMENSE SERVIZI (M.C.S.) S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE FORNITURA DI MATERIALE ANTINCENDIO BOSCHI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSENFIRE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>558.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI E CORONE D’ALLORO PER LA CERIMONIA CIVILE DEL 25 APRILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGANO’ E GIACOMELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>710.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>805</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'AREA MERCATO E VIA CAPPELLETTI - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E RELATIVA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6997.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2017 / 31.12.2019 ALL'OFFERENTE ASSITECA SPA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL - CIG: Z9C1C299FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL REPORT DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONEPER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DEI PONTI STRADALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE E ATTIVITA' CONNESSE, ALL'ING. BATTAGLIA DANIELE. CIG Z3D1E27D44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CARUGO - PERIODO 01.09.2017-31.08.2020 CON FACOLTA' DI RINNOVO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - INDIZIONE GARA - CIG:7042818D42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE PUBBLICAZIONI DI LEGGE RELATIVAMENTE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL COMUNE DI CARUGO, NONCHE' PER IL VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2479.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE PREVISTI PER IL 28 MAGGIO 2017 - DETERMINAZIONE N. 171 DEL 3.04.2017 RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E ALL'AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55253.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RI-ASSEGNAZIONE ORTI LIBERI (ORTO N. 11 DI VIA MORANDI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE DOTT. DELL'ORSO MARCO - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE DOTT. FIORENTINO GIULIO - ATTUAZIONE COMANDO PRESSO IL COMUNE DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI PERSONALE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C E ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE COMUNE 2017: PROTOCOLLO DI INTESA REGIONE LOMBARDIA - ANCI LOMBARDIA, SCHEMA CONVENZIONE COLLETTIVA, ACCORDO DI REGOLAMENTAZIONE. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE ALLA SOCIETA' R - GROUP DI MILANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6002</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI IN VIA KENNEDY, VIA DE GASPERI, VIA PACE, VIA S.ROCCO E NEL PARCHEGGIO FRONTE ORATORIO, DALLE 5.00 ALLE 22.00 DEL PRIMO LUNEDÌ DEL MESE DI AGOSTO DI OGNI ANNO IN COINCIDENZA DELLA FIERA DENOMINATA "FERUN DE MARIAN"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE IN VIA MARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO E RELATIVO RIPARTO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI VERTOVA, ANNO 2016. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ANTONIO BARRECA, GALETTI ALESSANDRO E OTTOLINI LUCA ALLA GIORNATA DI STUDIO "SCIA - 2  LA RIFORMA DEI TITOLI ABILITATIVI NELL' EDILIZIA DOPO L'AVVENTO DEL D.LGS. 222/2016 PRESSO IL COMUNE DI AROSIO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA REDAZIONE DI CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DEI PONTI STRADALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16041.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARANZIE FINANZIARIE ALLA PROVINCIA DI COMO PER APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO  DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATO CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 45/A/ECO DEL 24.05.2013</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LVO 165/2001 PER PASSAGGIO DIRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C: INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD ASSITECA S.P.A. DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER GLI ANNI 2017/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DELLA NUDA PROPRIETA’ DELL’AREA A DESTINAZIONE PRODUTTIVA IDENTIFICATA AL MAPPALE N. 12432 DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N. 11 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018 – INDIZIONE ASTA PUBBLICA E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO D’ASTA E DELLA RELATIVA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DI VILLA SORMANI - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO CIMITERIALE DEI DUE CIMITERI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, NONCHE' DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8247.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL TRIBUNALE DI COMO IN DATA 16 APRILE 2014- PROGETTO N. 4/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO E.R.P. VIA ISONZO 87/A - P.1 : PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROCEDURE DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI COMMISSARIO AGGIUNTO DI POLIZIA LOCALE -  CATEGORIA D - ED UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE  - CATEGORIA C - INDETTE CON  DETERMINAZIONE N. 19 DEL 16.01.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - ANNO 2017-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9852.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA MASCIA CINZIA- TRASFORMAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DA TEMPO PIENO A TEMPO PART TIME PER IL PERIODO DAL 1.05.2017 AL 31.08.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.RA COLOMBO EMANUELA. DIMINUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE A 27 ORE SETTIMANALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LVO 165/2001 PER PASSAGGIO DIRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI COMMISSARIO AGGIUNTO DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA D OPPURE DI COMMISSARIO  DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA D3: INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI ANNI 2017 E 2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2752.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI OPERE COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE SANTO STEFANO – DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18146.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI  DI ASSISTENZA ECONOMICA- EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20460</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI PRESSO COOPERATIVA "L'ALIANTE" DI SEREGNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28267.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI MINI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI NELLA R.S.A. PORTA SPINOLA -  CIG 7021839CD7 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'ESCLUSIONE COMMINATA AI DANNI DELLA COSTITUENDA ATI COMPOSTA DA COIPAS SRL E DE ZOTTI IMPIANTI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - MISURA NIDI GRATIS. CONSUNTIVAZIONE MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA BANDI EMESSI A LIVELLO REGIONALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE E PROGETTAZIONE DELLE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 193 DEL 14.04.2017 "REFERENDUM POPOLARI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE PREVISTI PER IL 28 MAGGIO 2017 - DETERMINAZIONE N. 171 DEL 3.04.2017 RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E ALL'AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO" - REVOCA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-55253.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO NATATORIO INTERCOMUNALE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SECONDA RATA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3057.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "MAGNOLIA" DALLO 01/05/2017 AL 31/07/2017: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75006</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2017 - APROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E DISCIPLINARE D'INCARICO, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9386.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL TRIBUNALE DI COMO IN DATA 16 APRILE 2014- PROGETTO N. 2/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015 "STRALCIO A: RIQUALIFICAZIONE INCROCI FRA LE VIE XX SETTEMBRE-CAVOUR E FRA LE VIE  VOLTA-XX SETTEMBRE PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE" E STRALCIO B: RIQUALIFICAZIONE VIA ISONZO (TRATTO LATERALE VERSO VIA F. MEDA) E VIA CAVOUR (TRATTO TRA VIA XX SETTEMBRE E VIA VOLTA)" - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE ABD EL NOUR GEORGE FARES AL PERCORSO  DI FORMAZIONE DI BASE PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - TERZO MODULO " COMPETENZE SPECIALISTICHE DI RUOLO" - MILANO MAGGIO/GIUGNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>166</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONI DEI DIBATTITI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI DEL II° E III° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE DI MOBILITA'  ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LVO 165/2001, PER PASSAGGIO DIRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C E DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO, CATEGORIA D. INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA POSA IN OPERA DI N. 6 DEFIBRILLATORI NEL TERRITORIO DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3550.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017-2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33489.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIFACIMENTO FOGNATURA A SERVIZIO DEI FABBRICATI E.R.P. DI VIA ALBERTO DA GIUSSANO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'AREA MERCATO E VIA CAPPELLETTI - APPROVAZIONE PERIZIA SUPLETTIVA E DI VARIANTE, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>114834.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE SANTO STEFANO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DEL PARCO BRUGHIERA BRIANTEA: IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39107.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N.X/5450/2016 -APPROVAZIONE INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA ED AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - 2^ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E DI NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2016 E 2017 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, ANNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA SPAZIO LIBRI LABORATORIO LA CORNICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA IN FRAZIONE PERTICATO: EROGAZIONE CONTRIBUTO EX ART. 11-BIS.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, ANNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA HOEPLI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTE ROYALTIES PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA PERIODO GENNAIO-APRILE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24087.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/1992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE PUBBLICAZIONI DI LEGGE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL COMUNE DI CARUGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1940.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA COMUNALE DI C.NA SETTUZZI -ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE IN VIA SANTO STEFANO E NELLE VIE ADIACENTI PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA VIA DAL GIORNO 17/05/2017 AL GIORNO 31/05/2017 COMPRESI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N.246/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA CERIMONIA CIVILE DEL 2 GIUGNO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGANO’ EDOARDO &amp; FIGLI S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>215.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COSTITUZIONI PERSONALIZZATE PER LA CERIMONIA CIVILE DEL 2 GIUGNO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>748.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI OPUSCOLI “BILANCIO DI META’ MANDATO”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G. BELLAVITE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6832</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DI VILLA SORMANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA E RIDETERMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DEL 31/12/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SEGRETERIA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E DISCIPLINARE DI INCARICO, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>445.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE POZZOLI ENRICA ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "L'AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE ARMONIZZATA NEGLI ENTI LOCALI " A ERBA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>132</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MESSAGGISTICA VIA POSTA ELETTRONICA E FAX ANNI 2016-2018.  IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA FAX.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>157568.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 - SETTORE S.U.E. E S.U.A.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO TIROCINI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO. ISTITUTO SUPERIORE JEAN MONNET. APPROVAZIONE  SCHEMA  DI CONVENZIONE E PROGETTI FORMATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - MISURA NIDI GRATIS. CONSUNTIVAZIONE MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31/12/2016 - SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CARUGO, PER IL PERIODO 01.09.2017 – 31.08.2020, CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI  MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LVO 165/2001 PER PASAGGIO DIRETTO DI UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 203 DEL 20.04.2017: RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE CANDIDATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO PERSONA ADULTA DISABILE C/O FONDAZIONE CLOTILDE RANGO DI ALZATE BRIANZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5134</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO PERSONA ADULTA DISABILE C/O COMUNITA' AL CILIEGIO DI VERTEMATE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26866.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO: IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CANONE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI CANTU' ANNI 2017-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29380.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI MINI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI NELLA R.S.A. PORTA SPINOLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI PER PROGETTI EFFETTUATI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN APPARECCHIO DEFIBRILLATORE PER LA PIAZZA MERCATO E DI PIASTRE DI RICAMBIO PER I DEFIBRILLATORI POSTI ALL'INTERNO DI ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE DI MARIANO COMENSE. AFFFIDAMENTO ALLA DITTA CARDIAC SCIENCE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1415</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEI MOTOCICLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL ALLA DITTA TERRANEO FRANCO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO D’APERTURA DEL 3 GIUGNO 2017 IN VILLA SORMANI, NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “MARIANO D’ESTATE 2017”, DEL GRUPPO “QUINTORIGO” DENOMINATO “TRILOGY”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA M.G.M. PRODUZIONI MUSICALI DI MARIO GUIDI &amp; C. S.N.C. DI FOLIGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3740</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “MARIANO D’ESTATE 2017”. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCK PARADISE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “MARIANO D’ESTATE 2017”. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “OLTRE NOI…” DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO PERSONA ADULTA DISABILE C/O COMUNITA' ARCOBALENO DELLA COOPERATIVA SOCIALE "PENNA NERA" DI MARIANO COMENSE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20545.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “MARIANO D’ESTATE 2017” PRESSO LA VILLA SORMANI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMANDI S.N.C. DI EMANDI MARIA ELENA &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE DOVUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L’ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA DI MARIANO COMENSE PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI DISABILI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2014/AGOSTO 2017: INTEGRAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5167.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PRATICA EDILIZIA N. 104/2012 - SIGNORI SILVA CARLO E BENEVENTO MICHELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14422.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO UTENTI DISABILI ADULTI C/O FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA DI FIGINO SERENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26832.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STATO CIVILE PER IL GIORNO 3 GIUGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 – INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE AL PROGETTO DELL’OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>559.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO - DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4976.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI 2017 : AMMISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO, COMPRESI GLI ATTI GIUDIZIARI. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE SANTO STEFANO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>465.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1882.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAPPATURA ACUSTICA STRADE COMUNALI CON TRAFFICO VEICOLARE TRA 3 E 6 MILIONI DI VEICOLI ALL'ANNO AI SENSI DEL D.LGS 194/2005 - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARI - TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANTICO E PREMIATO CORPO MUSICALE CITTA’ DI MARIANO COMENSE" PER LA REALIZZAZIONE DEL QUARTO PROGETTO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE ALIGHIERI" NELL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. RETTIFICA BENEFICIARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA ZONA DISCO, DALLE ORE 9.00 ALLE 13.00 E DALLE 15.00 ALLE 19.00 DEI GIORNI FERIALI, PER UN PERIODO MASSIMO DI 4 ORE IN VIA TRENTO DAL CIVICO 2 AL CIVICO 10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI  APPROVAZIONE DEL REPORT DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DI VILLA SORMANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO LINEA TELEFONICA PRESSO I LOCALI COMUNALI DELLA STAZIONE FERROVIARIA A MARIANO COMENSE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>860.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTATE 2017: AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DEL 16 GIUGNO 2017 IN VILLA SORMANI NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “VOCI, SUONI E RITMI DAL MONDO” DI “MARIANO D’ESTATE 2017”. AFFIDAMENTO AL GRUPPO MUSICALE “TRANSILVANIAN DUENDE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI DUE SERATE MUSICALI DEL 9 GIUGNO E 7 LUGLIO 2017 AL PALATENDA - AREA DELLE FESTE NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "MARIANO D'ESTATE 2017". AFFIDAMENTO ALLA DITTA GONFIABILANDIA DI VERCURAGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA - DETERMINAZIONE APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO S.R.L. DI POGGIO TORRIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1735.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL "CINEMA ALL'APERTO" IN VILLA SORMANI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "MARIANO D'ESTATE 2017" - AFFIDAMENTO ALL''ASSOCIAZIONE "SEDICINONI" DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI DEL 17 GIUGNO, 8 E 29 LUGLIO 2017 IN VILLA SORMANI NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “VOCI, SUONI E RITMI DAL MONDO” DI “MARIANO D’ESTATE 2017”. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI DI SAVONA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8470</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STAMPANTE AD AGHI PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>124.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL TOTEM ESISTENTE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEBERG S.R.L. DI CURNO (BG)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>505.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO AUDIO/VIDEO AULA CONFERENZE SCUOLA PRIMARIA "G. DEL CURTO" DI MARIANO COMENSE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4123.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - TERZO TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4975</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO FONDAZIONE CARIPLO "PATRIMONIO CULTURALE PER LO SVILUPPO" - AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13786</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E DI NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2017 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE TECNICA NEI TEATRI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “IL PAESE DEI RACCONTATORI 2017”. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO CITTÀ MURATA DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI DUE TEATRI DEL 16 GIUGNO 2017 ALL’ANFITEATRO “FALCONE E BORSELLINO” E DEL 24 GIUGNO 2017 IN VILLA SORMANI, NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IL PAESE DEI RACCONTATORI 2017”. AFFIDAMENTO ALLA SMARTIT SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE DI MILANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2090</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA PROGETAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E CSP DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA VILLA SORMANI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17317.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LVO 165/2001, PER PASSAGGIO DIRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA B3. INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA CICCHIELLO VALENTINA - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. APPROVAZIONE DOCUMENTO D'OFFERTA E DISCIPLINARE DI INCARCIO, AGGIUDICAZIONE DEFINITVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DETERMINA N. 327 DEL 12/06/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2347.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE GRAFICA DELL’ILLUSTRAZIONE DELLA RASSEGNA “IL PAESE DEI RACCONTATORI 2017”. AFFIDAMENTO AL SIG. STEFANO MISESTI DI COMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL TEATRO DEL 7 LUGLIO 2017 ALLA CORTE “CITTERIO” DI PERTICATO, NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IL PAESE DEI RACCONTATORI 2017”. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ANFITEATRO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “FESTIVAL ROCK 2017” PER LE SERATE DEL 23 E 24 GIUGNO 2017 PRESSO IL PALATENDA DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUSIC CENTER DI FRANCO PRADOLINI DI MEDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DELL’1 LUGLIO 2017 IN VILLA SORMANI E NOLEGGIO DI UN IMPIANTO AUDIO E LUCI PER IL CONCERTO DEI “CADREGAS” DEL 30 GIUGNO 2017 AL PALATENDA DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA, NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “MARIANO D’ESTATE 2017”. AFFIDAMENTO AL SIGNOR FRANCO PARRAVICINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI PERSONALE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, DI UN DIPENDENTE A TEMPO PIENO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE  DI "COMMISSARIO AGGIUNTO DI POLIZIA LOCALE" CATEGORIA D OPPURE "COMMISSARIO AGGIUNTO DI POLIZIA LOCALE" CATEGORIA D3, CON CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE X, SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE E TITOLARITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO E FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA DEL CATALOGO DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA DI MARCO BESANA “FOTOSINTESI URBANE” CHE SI TERRÀ PRESSO LA VILLA SORMANI DALL’1 AL 16 LUGLIO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SECCHI &amp; MOSCHINO S.R.L. DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CONFERITI ALLA SOCIETA' MCS SRL - GESTIONE ORDINARIA 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3856733.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE CONSULTIVA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E REPERIMENTO FONDI: AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURE DI MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER PASSAGGIO DIRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C E DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CATEGORIA D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA BANDI EMESSI A LIVELLO REGIONALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE E PROGETTAZIONE DELLE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO ALLA DITTA IDEAS SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5795</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21590</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.L.VO 165/2001 PER PASSAGGIO DIRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO E.R.P. VIA MODIGLIANI 3/B P.1 INT.2 - DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AI SENSI ART. 18 DEL R.R. N.1/2004 E S.M.I. - NUCLEO FAMILIARE SIG.RA H.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO E.R.P. VIA SAN ROCCO 1/E P.1 INT. 4 - DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AI SENSI DELL'ART. 18 DEL R.R. N. 1/2004 E S.M.I. - NUCLEO FAMILIARE SIG. RA E.G.N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA A REALE MUTUA PER SX ACCADUTO IN DATA 12/12/2016 A C.G.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA PER SINISTRO AVVENUTO IN DATA 06/02/2017 A C.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 167 E 181 DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I. E DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA  DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LVO 165/2001 PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI UNA  UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - MISURA NIDI GRATIS. CONSUNTIVAZIONE MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE N. 3 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO VIA PIO X N. 67 E VIA TRE VENEZIE N.23 (ART.2, COMMA 3 LEGGE 09.12.1998 N.431).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG. CANINO ARMANDO - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA COLOMBO PATRIZIA - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE AA.SS. 2017/2018 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>211213.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO WI-FI E LINEA ADSL PUBBLICO PERIODO DAL 1.07.2017 AL 30.06.2018: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4052.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - AGGIORNAMENTO E ASSESTAMENTO BUDGET ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50532</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/1992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA PROFESSIONALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA URBANISTICA E LIGISLAZIONE COMMERCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8881.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A LLOYD'S ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2018 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23776.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI  PRATICA EDILIZIA N. 306/2011 - SIG. FUSARI PIETRO ALFREDO, FUSARI GIANCARLO VITTORIO E GATTI DESOLINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO ASILO NIDO "MAGNOLIA" DAL 01.01.2018 AL 31.07.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE PORZIONE DI STRADA OGGETTO DI SDEMANIALIZZAZIONE E CESSIONE (STRADA LATERALE DI VIA COMO) CATASTALMENTE IDENTIFICATA AL FG. 7 CON IL MAPPALE N. 15345. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA FINANZIARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA SPAZIO LIBRI LABORATORIO A CORNICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI DUE SERATE MUSICALI DEL 9 LUGLIO 2017 ALL’ANFITEATRO DEL PARCO FALCONE E BORSELLINO E 16 LUGLIO 2017 AL PALATENDA - AREA DELLE FESTE NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "MARIANO D'ESTATE 2017". AFFIDAMENTO ALLA DITTA GONFIABILANDIA DI VERCURAGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DEL 5 AGOSTO 2017 IN VILLA SORMANI NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “MARIANO D’ESTATE 2017”. AFFIDAMENTO AL GRUPPO MUSICALE “DELICATE THUNDER”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE ABBONAMENTI ALLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, ANNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' INFOCLIP S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4958.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI DEL 15, 21, 22 E 23 LUGLIO 2017 IN VILLA SORMANI NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “MARIANO IN JAZZ” DI “MARIANO D’ESTATE 2017”. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE OLD SWING BIG BAND DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, ANNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA HOEPLI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 167 E 181 DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I. E DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO PRESSO IL CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE - ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019. INDIZIONE GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELLA NUDA PROPRIETA’ DELL’AREA A DESTINAZIONE PRODUTTIVA IDENTIFICATA AL MAPPALE N. 12432 DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N. 11 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’AREA BOSCHIVA DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N. 5 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018. - ACCERTAMENTO ASTA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA RONZONI S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE ED ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO DI POGGIO TORRIANA (RN)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>849.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE PUBBLICAZIONI DI LEGGE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO PRESSO IL CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE – ANNI SCOLASTICO 2017/2018 – 2018/2019 - CIG: 7124737EF4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1024.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 25/12/2016 - SIG. S.N. - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO DEL 16/06/2016 - SIG.RA T.V. -  A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - 2° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3709.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016" DAL 12/07/2017 AL 12/08/2017 COMPRESI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 18.00: 1. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA DELLA VIA VOLTA NEL TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA ROMA E VIA CAVOUR; 2. DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO VIA VOLTA AD ANGOLO CON VIA CAVOUR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIARIO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2017-2018: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8631.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA  "MARIA IMMACOLATA" IN FRAZIONE PERTICATO: EROGAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2016-2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE BILANCIO 2017-2018-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E DI NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2017 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE A DIVERSO UTILIZZO PER ACCORPAMENTO DEI RESIDUI MUTUI PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE D'ANAGRAFE (ANUSCA). IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA SAN MARCO – PROPRIETA’ ROMANATO VALTER E ORSI FEDERICA  – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIE ASILO NIDO COMUNALE "MAGNOLIA" ANNO NIDO 2017/2018 - APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO, DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2016 E ALLEGATI EX D. LGS 118/2011 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6405</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TENDE OSCURANTI PER ATTREZZARE L’AULA CONFERENZE DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” DI MARIANO COMENSE – AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2025.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER ATTREZZARE L’AULA CONFERENZE DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” DI MARIANO COMENSE – AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3285.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA IN FORMA DI COLLABORAZIONE CIVICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1510</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOCIETA' PRAGMA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA 2017 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ROMA" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MCS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>334376.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - MISURA NIDI GRATIS. CONSUNTIVAZIONE MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6168.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE  PER L'ANNO 2017 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA BRIANZA COMASCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14180.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DOCUMENTI DAL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA DI SCARTO BIENNIO 2015-2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” DAL 01.01.2018 AL 31.07.2020 – INDIZIONE PROCEDURA DI GARA E IMPEGNO DI SPESA PER LE PUBBLICAZIONI DI LEGGE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1827.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016" DAL 25/07/2017 AL 05/08/2017 COMPRESI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 18.00: 1. ISTITUZIONE SENSO UNICO IN VIA VITTORIO VENETO NEL TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA MARTIRI LIBERTA’ E VIA TRIESTE; 2. DIVIETO DI SOSTA IN VIA VITTORIO VENETO E VIA P. TROTTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE SANTO STEFANO – APPROVAZIONE VERBALI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1  E N. 2 E STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE SANTO STEFANO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOCIETA' PRAGMA SPA - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, EX ART. 30, COMMA 2 BIS, DEL D. LVO 165/2001, PER UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, E PER  UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CATEGORIA D. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMI DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE ARCH. CORBETTA MARCO AL CORSO IN E-LEARNING  ENERGY MANAGER QUALIFICATO -EGE- . IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “I CONCERTI NEL CORTILE DI SAN FRANCESCO – 2^ EDIZIONE ANNO 2017” ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA MUSICA DI MONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E STUDI PRELIMINARI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COMPRENDENTE L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - APPROVAZIONE DOCUMENTO D'OFFERTA E DISCIPLINARE D'INCARICO, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12078</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ AUSILIARIE AL SERVIZIO MANIFESTAZIONI PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ M.C.S. S.R.L. DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE NUOVO ALBO FORNITORI PER L’ESECUZIONE DI OPERE, LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E LA FORNITURA DI BENI. AGGIORNAMENTO DISCIPLINARE E APPROVAZIONE AVVISO E MODELLI DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DANTE ALIGHIERI E VIA VIRGILIO E LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA - APPROVAZIONE DOCUMENTO D'OFFERTA E DISCIPLINARE D'INCARICO, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5264.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA 2017 "INTERVENTO SITEMAZIONE AEROTERMI PALESTRA VIA PER CABIATE" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MCS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DI DUE FIRME DIGITALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RISTAMPA DI OPUSCOLI “BILANCIO DI META’ MANDATO”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G. BELLAVITE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2452.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ( ALLOGGI CORSO BRIANZA 3/5 - VIA S.STEFANO 40 - SEDE COMANDO DI POLIZIA LOCALE VIA S.AMBROGIO )- IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017 E 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA 2017 "INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 19/2007, ART. 7 BIS"- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MCS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>94000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE - ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019 – CIG 7124737EF4 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE LEGALI PER CONDANNA IN SOLIDO GIUDICE DI PACE DI NOTO - SENTENZA N. 187/2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>243.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL POTENZIAMENTO E DELL'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD E SADH) E IMPEGNO DI SPESA. PERIODO DA 01.08.2017 AL 31.03.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41951.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG. TRABATTONI MICHELE. PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG. GRILLO ANDREA. PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C, TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE ED ASSEGNAZIONE AL SETTORE TERRITORIO CON DECORRENZA DAL 1.09.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG. CANINO ARMANDO - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA.  PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 351/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL COMUNE DI CARUGO A FAVORE DI EURORISTORAZIONE S.R.L. - PERIODO 01.09.2017/31.08.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI INTRATTENIMENTO IN CONCOMITANZA DELL’ANNUALE FERÙN DE MARIAN DEL 7 AGOSTO 2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OLIVIERO RUSCONI, AZIENDA AGRICOLA SAN DAMIANO E LUIGI ELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2307.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” DI VIA SANT’AMBROGIO - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPECIALE I.C.I. ANNO 2017 - COSTITUZIONE E RIPARTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016" DAL 21/08/2017 AL 25/08/2017 COMPRESI, DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 6.00: 1. DIVIETO DI ACCESSO AI MEZZI DI MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 T; 2. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA DELLA VIA DEI CIPRESSI; 3. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA DELLA VIA CARD. FERRARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016" DAL 21/08/2017 AL 25/08/2017 COMPRESI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 18.00: 1. ISTITUZIONE SENSO UNICO IN VIA VITTORIO VENETO NEL TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA MARTIRI LIBERTA’ E VIA TRIESTE; 2. DIVIETO DI SOSTA IN VIA VITTORIO VENETO E VIA P. TROTTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016" DAL 28/08/2017 AL 08/09/2017 COMPRESI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 18.00: 1. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA DELLA VIA VOLTA NEL TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA ROMA E VIA CAVOUR.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE SITO IN VIA DEL RADIZZONE DI MARIANO COMENSE - APPROVAZIONE PROGETTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE PERSONA INDIGENTE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>882</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 C 2 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12664.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO "MAGNOLIA" DALLO 01.09.2017 AL 31.12.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50034</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI PERSONALE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER UN POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA B3. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - ANNO 2017 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>191.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' DEI DIPENDENTI ANNO 2017 - COSTITUZIONE PRELIMINARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GUANTI MONOUSO IN LATTICE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>893.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO UTENTI ANZIANI C/O RSA ANNA BORLETTI DI AROSIO E FONDAZIONE PORTA SPINOLA MARIANO COMENSE   IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CONGUAGLIO - DET. N. 717 DEL 21.12.2016 PER  LA GESTIONE DEL POTENZIAMENTO E DELL'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD E SADH).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5200.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AA.S 2017/2018 E 2018/2019 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35167.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG. LIETTI ANDREA TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA B3, TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE ED ASSEGNAZIONE AL SETTORE SEGRETERIA  CON DECORRENZA DAL 1.10.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 22/06/2017 - GR SISTEMI S.R.L. - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>166.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016" PROROGA DAL 26/08/2017 AL 31/08/2017 COMPRESI, DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 6.00: 1. DIVIETO DI ACCESSO AI MEZZI DI MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 T; 2. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA DELLA VIA DEI CIPRESSI; 3. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA DELLA VIA CARD. FERRARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016" PROROGA DAL 26/08/2017 AL 02/09/2017 COMPRESI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 18.00: 1. ISTITUZIONE SENSO UNICO IN VIA VITTORIO VENETO NEL TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA MARTIRI LIBERTA’ E VIA TRIESTE; 2. DIVIETO DI SOSTA IN VIA VITTORIO VENETO E VIA P. TROTTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - MISURA NIDI GRATIS. CONSUNTIVAZIONE MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE PER TUTTI I VEICOLI, AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE ESPONGONO L'APPOSITO CONTRASSEGNO DISABILI, NELLO STALLO DI SOSTA DI VIA ISONZO 32</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA GIUSTA CAUSA DI ASTENSIONE IN ORDINE A PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - PRATICA PROT. 19959/2016 - ADOZIONE CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL SETTORE SUPPORTO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO CENTRI E STRUTTURE, SCUOLE E CENTRI DI ISTRUZIONE DI MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO CON L'ASS. CROCE BIANCA DI MARIANO C. PERIODO SETTEMBRE 2017- LUGLIO 2018: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE A DIVERSO UTILIZZO PER ACCORPAMENTO DEI RESIDUI MUTUI PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2017 - REVOCA DETERMINAZIONE N. 384 DEL 10/07/2017 E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO PREVISTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2017.  COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE -  AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61934.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SALMA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI CASATENOVO PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5521</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E RESTAURO DELLE FACCIATE DI VILLA SORMANI - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 328 DEL 12.06.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9044.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016" DAL 04/09/2017 AL 09/09/2017 COMPRESI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 18.00: 1. DIVIETO DI SOSTA IN VIA AMENDOLA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURE DI MOBILITA'  VOLONTARIA ESTERNA,  EX ART. 30 COMMA 2 BIS DEL D. LGS. 165/2001, PER PASSAGGIO DIRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C E DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CATEGORIA D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE - ANNO 2017" - CIG 7191526AFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA EDILIZIA N. 226/2017 SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' PROT. 19959/2017 - INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE PRESSO IL SETTORE RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE. INDIZIONE ED APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE AA.SS. 2017/2018 E 2018/2019 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-32288.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO PRESSO IL CENTRO NATATORIO DI GIUSSANO A FAVORE DI EGEPU SRL - A.S. 2017/2018 E 2018/2019 -CIG 7124737EF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO CONCORSO PUBBLICO PER  UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CATEGORIA D. INDIZIONE,  APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PUBBLICO PER  UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C. INDIZIONE,  APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 – INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA SECONDA MODIFICA AL CONTRATTO  DELL’OPERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>297.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI PESSINA ANGELA MARIA E PUGLIA MERI  AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULLA NUOVA DISCIPLINA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI A SARONNO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>310</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI PERTICATO: INCARICO PER I SERVIZI TECNICI  ATTINENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE. PROGETTAZIONE STRUTTURALE PALI PER PARATIE, FONDAZIONI, SOTTOFONDAZIONI ED ANCORAGGI – INTERGRAZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4122.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PER CABIATE” - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 06.07.2017 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>214500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E DEL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2017 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA MASCIA CINZIA- TRASFORMAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DA TEMPO PIENO A TEMPO  PARZIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI (ALLOGGI VIA S. STEFANO 40 – SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE VIA S. AMBROGIO) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE AA.SS.  2016/2017 E 2017/2018:IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37942.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI SEGNALIBRI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G. BELLAVITE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI PIEGHEVOLI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G. BELLAVITE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1171.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI MERCHANDISING PER L’EVENTO “5° SPORT &amp; WELLNESS DAY” DEL 23 SETTEMBRE 2017 E PER LA GESTIONE DELLA PAGINA FACEBOOK DELLA CITTÀ DI MARIANO COMENSE CON LA PROMOZIONE DI N. 14 EVENTI/COMUNICAZIONI SPECIFICI SU PAGINA FACEBOOK PER IL PERIODO AGOSTO 2017 – GENNAIO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VR ARTS DI VIGLIAROLO VINCENZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2714</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA DELLA RECINZIONE, COSTITUITA DA INFERIATA METALLICA, DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” DI VIA SANT’AMBROGIO 41 A MARIANO COMENSE - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI COMO PER L'UTILIZZO RECIPROCO DI STRUTTURE IN COMUNE DI MARIANO COMENSE PER LE STAGIONI 2017/18, 2018/19 E 2019/20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DI VIA LUINI - STRALCIO PONTE - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (AGGIORNAMENTO PER STRALCIO OPERE), ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13931.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>966.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE  DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D, TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE ED ASSEGNAZIONE AL SETTORE TERRITORIO CON DECORRENZA DAL1 OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE – SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI – SERVIZIO ISTRUZIONE, L’ISTITUTO COMPRENSIVO “IV NOVEMBRE” DI MARIANO COMENSE ED IL C.P.I.A. DI COMO PER L’UTILIZZO, LA PULIZIA E LA VIGILANZA DELLE AULE DELLA SCUOLA “DANTE ALIGHIERI” DI VIA DEI VIVAI DI MARIANO COMENSE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER ADULTI, ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” – CIG 714151007D - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2017 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11927.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE PUBBLICAZIONI DI LEGGE RELATIVAMENTE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL COMUNE DI CARUGO PER IL PERIODO 01.09.2017 - 31.08.2020 CON FACOLTA' DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER I TRE ANNI 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 AL TERMINE DEL TRIENNIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>388.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2017 A FAVORE DELL'OFFERENTE ASSOLARI LUIGI E C. SPA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL - CIG. 7191526AFC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA ALLESTITA SECONDO LA NORMATIVA REGIONALE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18958.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>345909.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’AREA AGRICOLA E BOSCHIVA DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N. 6 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CAUSA HORNYACSEK PETRA / COMUNE DI MARIANO COMENSE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4807.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE DI COLLOBARAZIONE PRESSO IL SETTORE RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE. CONFERIMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 01/2017 DEL 24/01/2017 A CARICO DI KHALEK FAYES</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 05/2017  DEL 14/02/2017 A CARICO DI MRIDHA KAMAL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 04/2017 DEL 07/02/2017 A CARICO DI MIRBOHOR RIPON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 03/2017 DEL 27/01/2017 A CARICO DI SALIOV FAYE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 02/2017DEL 24/01/2017 A CARICO DI MIRBOHOR RIPON</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO DEI VOLONTARI CIVICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI - ATTO DI SOTTOMISSIONE - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO AUDIO/VIDEO AULA CONFERENZE SCUOLA PRIMARIA "G. DEL CURTO" DI MARIANO COMENSE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 320/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>628.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE ARCA "FORNITURA CARTA IN RISME - IV EDIZIONE" - ANNI 2017 E 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5078.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>STESURA ATTI NOTARILI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE DI AREE IN ADEMPIMENTO AD OBBLIGO URBANISTICO - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6152.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO NELL'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IVA/IRAP E ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2017/2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 22/11/2016 - MORNATI I.M. - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE PUGLIA MERI AL CORSO DI FORMAZIONE BASE SULLE PROCEDURE  DI AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI A MILANO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 04/07/2017 - RADICI S. - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>404</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/1992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DEL PIANOFORTE PER LA SERATA DELL’1 OTTOBRE 2017 PRESSO LA VILLA SORMANI DI VIA MONTEBELLO E PER IL POMERIGGIO DEL 5 NOVEMBRE 2017 IN SALA CIVICA DI PIAZZA ROMA. AFFIDAMENTO ALLA  DITTA PICONE PIANOFORTI S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DELL'1 OTTOBRE 2017 PRESSO LA VILLA SORMANI. AFFIDAMENTO AL GRUPPO MUSICALE “MARIANO JAZZ TRIO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO - RIPARTIZIONE RISORSE RIMANENTI - D.G.R. 5802 DEL 18/11/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'AVVISO DI DOTECOMUNE 4/2017. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE N. 3 POSTAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9362.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BANCHE DATI TELEMACO DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER L'ANNO 2017. ACQUISTO NUOVI ACCESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1354.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA AGGIO AL CONCESSIONARIO PER GLI ANNI 2017-2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>184464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VARI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA PREVISTO PER IL GIORNO 22.10.2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.C.S. SRL PER ALLESTIMENTO TABELLONI, SEGGI, SERVIZIO REPERIBILITA',RIMOZIONE MANIFESTI ABUSIVI E ATTIVITA' AUSILIARE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20801</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SFRANZIONE DANIELA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO "L'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE  DIPENDENTE" A MILANO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RICAMBI PER APPARATI RADIO MOTOROLA GP388 E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE APPARATO RADIO VEICOLARE PER NUOVA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAITEL S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>546.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI VIA DEI RADIZZONI IN MARIANO COMENSE DI DURATA TRIENNALE – INDIZIONE PROCEDURA DI GARA E IMPEGNO DI SPESA PER LE PUBBLICAZIONI DI LEGGE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>589.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - 3° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7266.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CIG N. 6762438C5D: IMPEGNO DI SPESA A.S. 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TAVOLETTE PORTABLOCCO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>588.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG. ABD EL NOUR GEORGE FARES. PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - DANNEGGIAMENTO VIA S. CATERINA DA SIENA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MCS S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1476.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (D.G.R. 20 FEBBRAIO 2017, N. 6234 E DDS 20 FEBBRAIO 2017, N. 1716) - PRESA D'ATTO DOCUMENTAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI DA PARTE DI MCS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D.L.VO N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11128</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PARTE DANNEGGIATA DELLA FOTOCOPIATRICE MODELLO TASKALFA 45451CI SERIE L8F4807104 INSTALLATA AL PRIMO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>677.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (S.P.C. 2): DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49545.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE IN VIA S.STEFANO, VIA MORA E VIA INDIPENDENZA ED ABOLIZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE ANUTEL PER ASSISTENZA LEGALE RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' CONTABILE DEL CONCESSIONARIO AIPA S.P.A. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI - SEZ. GIURISDIZIONALE  PER LA LOMBARDIA - N. 117/2017 E INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL CONSORZIO DEL PARCO BRUGHIERA BRIANTEA PER CORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO A.S. 2016-2017: IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>898.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE" E ALL'ISTITUTO SUPERIORE "JEAN MONNET": IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 26/06/2017 - RADAELLI G. - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO  PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3391.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA NR. 46/15 A.A. DEL 29.06.2015 A CARICO DI WINTERS RONALD JOSEF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE AA.SS. 2017/2018 E 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ED ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE ED ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - QUARTO TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI DEL IV° TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.) - PRESA D'ATTO NUOVO COMPONENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-968.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>342.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI PERTICATO - LOTTO 1 - ESECUZIONE ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE E TEST DI CESSIONE TERRENO DI SCAVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1134.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO POLIZIA LOCALE MARIANO COMENSE- ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11739.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 DECRETO LEGISLATIVO 151/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE BILANCIO 2017-2018-2019 - ESERCIZIO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEBITORIA DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVAMENTE AL TARDIVO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L’UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI RELATIVA ALL’ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1405.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI BARRECA ANTONIO E D'IPPOLITI ANTONELLA AL SEMINARIO DI STUDIO SU "1 ANNO DI NOVITA' NEL COMMERCIO,  SOMMINISTRAZIONE E SERVIZI : DAL DLGS. 222/2016 ALLA MODULISTICA UNICA" A SERIATE. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARPA PER IL RILASCIO DEL PARERE SUL PIANO CIMITERIALE DEI DUE CIMITERI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>448.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’OFFERENTE PROMAL S.R.L. DI PIANEZZA (TO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3356.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 167 E 181 DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I. E DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.P.R. 06/06/2001 N. 380 - VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 15 MAPP. 9075 FOGLIO 21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER LE PROCEDURE DI RECUPERO IN SEGUITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI REGIONE LOMBARDIA 117/2017 NEI CONFRONTI DI AIPA S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>252</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CAUSA MPS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. / COMUNE DI MARIANO COMENSE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>815</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - DANNEGGIAMENTO VIA S. ALESSANDRO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MCS S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1756.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL NUOVO PONTE RADIO DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7088.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO C.SE E LA COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS DI TRIUGGIO PER AMMISSIONE UTENTI AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) "UAI NOT" - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14411.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO UTENTE DISABILE ADULTO C/O STRUTTURA RESIDENZIALE C.O.D.I.C. DI NIBIONNO. IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RETTA ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16022</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "MAGNOLIA" : IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.11.2017/31.12.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50004</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA AL VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 25/2017 PROT. VERB. S.A. DEL 29/09/2017 A CARICO DI GERMANO’ ROSARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DI REGIONE LOMBARDIA-SERIE ORDINARIA N.39 DEL 25/9/2017 AL FINE DI POTER ACCEDERE AL DATABASE "DB-VOL ANAGRAFICA REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LOMBARDIA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOTOLITO2 S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI E CORONE D’ALLORO PER LA CERIMONIA CIVILE DEL IV NOVEMBRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGANO’ E GIACOMELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>674.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DANTE ALIGHIERI E VIA VIRGILIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO IMPORTO LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1564.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL CATALOGO “GALLERY SWEET GALLERY OUTDOOR” ANNO 2017 E PER IL SERVIZIO DI GRAFICA DEL CATALOGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G. BELLAVITE S.R.L. ED ALLA DITTA LAVORI IN CORSO S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1^ BIMESTRE 2017 -  ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO AL CONCESSIONARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6131.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FREQUENZA ALUNNI RESIDENTI A MARIANO C.SE ALLA SCUOLA SPECIALE "G. RODARI" DI SEREGNO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2017-2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31720.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' MUSICALI PRESSO L'AUDITORIUM DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "JEAN MONNET" DA PARTE DELL'ANTICO E PREMIATO CORPO MUSICALE "CITTA' DI MARIANO COMENSE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLE RETTE DEGLI UTENTI C.I. E D.M.R.P. PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1584</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ED 3 - LOTTO 1". IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE DI IDONEITA' E CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE SANTO STEFANO E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VISITA GUIDATA ALLA CHIESETTA DI SAN MARTINO DEL 12 NOVEMBRE 2017. AFFIDAMENTO ALLA SIGNORA FRANCA PIROVANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO NATATORIO INTERCOMUNALE DI GIUSSANO - PAGAMENTO DI COMPETENZA TERZA RATA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26180.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 - SECONDA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 C 2 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10307.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO CONCORSO PER UN POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CATEGORIA D. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER UN POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PERTICATO - LOTTO 1  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE – CIG 722138181D - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI COMMISSARIO AGGIUNTO DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA D, TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE ED ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE CON DECORRENZA DAL 15 NOVEMBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA STAMPA E DIFFUSIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE “L’INFORMATORE COMUNALE” PER L’ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-7683.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI UN ARTICOLO DA PUBBLICARSI SUL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA SIGNORA FRANCA PIROVANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI COMO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTUTUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "JEAN MONNET"IN ORARI EXTRASCOLASTICI PER LE STAGIONI SPORTIVE 2017/18, 2018/19 E 2019/20.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6198</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29470</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” – PERIODO 01.01.2018/31.07.2020 -CIG 714151007D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNALE VIA MORO E LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNALE VIA F.LLI CERVI – APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CARAVAGGIO, PER I VEICOLI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 33 TONNELLATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA S.AGOSTINO, PER I VEICOLI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE, ECCETTO CARICO E SCARICO FINO A 20 TONNELLATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE SUL PONTE DI VIA MATTEOTTI ALL'ALTEZZA DEL CIV.101 A TUTTI I VEICOLI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 5 TONNELLATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG. TRABATTONI MICHELE, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA B3 POSIZIONE ECONOMICA B3. RIENTRO IN SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI  ANTONIO BARRECA, GALETTI ALESSANDRO E OTTOLINI LUCA ALLA GIORNATA DI STUDIO SU "SEMINTERRATI - TITOLI ABILITATIVI - PAESAGGIO: LA PIU' RECENTE EVOLUZIONE NORMATIVA " PRESSO IL COMUNE DI AROSIO IN DATA 15 NOVEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO GENERALE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E L'ASSOCIAZIONE "TANTUM AURORA" PER INTERVENTI E SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE, ANNI 2016 - 2018: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  ASILO NIDO COMUNALE "MAGNOLIA" PER IL PERIODO 01.01.2018/31.07.2020 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>156278.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E DEL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2017 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIFACIMENTO FOGNATURA A SERVIZIO DEI FABBRICATI E.R.P. DI VIA ALBERTO DA GIUSSANO – LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3 (ANNULLA E SOSTITUISCE LA DET. 574/2017)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4025.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA GESTIONE OPERATIVA DISCARICA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14497</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ASSUNZIONE PER UN POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C E POSIZIONE ECONOMICA C1, AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS 75/2017, DA ASSEGNARSI AL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE. INDIZIONE ED APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI KIT ETICHETTE ZEBRA PER STAMPANTE IN USO PRESSO IL SERVIZIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO S.P.A. ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>463.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PRESSO LA C.T.P. DI COMO AVVERSO ATTO DI ACCERTAMENTO I.C.I. ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1015.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPECIALE ICI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PER TUTTI I VEICOLI AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE ESPONGONO L'APPOSITO CONTRASSEGNO DISABILI, IN VIA MONTEBELLO FR. 67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI PERSONALE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001,  PER LA COPERTURA DI UN POSTO  A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE  DI "ASSISTENTE SOCIALE", CATEGORIA D  DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PERTICATO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER  LAVORO STRAORDINARIO  PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO NELL'ANNO 2017 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - DANNEGGIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA DEI VIVAI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.C.S. S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>154.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONISLIARI PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4184.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG. RA NAVA DANIELA. TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG. RA FIMELLI GIULIA. TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA SUI CAPITOLI 10  - 30  -  476 -  26/10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FOTO DA ARCHIVI PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO ISTITUZIONALE ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOTO ENNE DI NOVATI EGIDIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA “VILLA SORMANI” - INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL CALENDARIO ISTITUZIONALE ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G. BELLAVITE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6899.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7655.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JEAN MONNET" DI MARIANO COMENSE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA IN ORARI EXTRASCOLASTICI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8775</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11088.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I SERVIZI RELATIVI ALLA CUSTODIA E ALLA PULIZIA DELLA PALESTRA DI VIA DEI VIVAI E DELLE AULE UTILIZZATE PER I CORSI EDA PRESSO LA SCUOLA "ALIGHIERI" PER L’ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PERGAMENE PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI: ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>512.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE DI STUDIO EX "ENTE MORALE ASILO INFANTILE G. GARIBALDI" A.S. 2016-2017: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9127.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL TRIBUNALE DI COMO IN DATA 16 APRILE 2014- PROGETTO N. 2/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APP MUNICIPIUM MAGGIOLI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3268.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DELL'OPERATORE PER L'ATTIVAZIONE/COSTITUZIONE DI UN FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE/INTEGRATIVA A FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PRATICA EDILIZIA N. 306/2011 - SIG. FUSARI PIETRO ALFREDO, FUSARI GIANCARLO E GATTI DESOLINA - SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5865.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PRATICA EDILIZIA N. 104/2012 - SIGNORI SILVA CARLO E BENEVENTO MICHELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14422.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PRATICHE EDILIZIE N. 30/08 E 31/08 - SIGNORI BRIVIO ATTILIO, BRIVIO ONORATO E BRIVIO ADELE - TERZA RATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87046.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 11/2017 DEL 27/03/2017 A CARICO DI BRUNO ROBERTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SANZIONE A CARICO DELLA SIGNORA MASCHERONI MANUELA - VERBALE PROT. N. 28709 DEL 11/09/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 13/2017 DEL 12/05/2017 A CARICO DI CHEN LI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANILE INTERCOMUNALE DI VIA DEI RADIZZONI A MARIANO COMENSE - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE ESTERNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>447.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO L’IMPIANTO NATATORIO INTERCOMUNALE DI GIUSSANO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI I CORSI DI NUOTO - PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2017/2018: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1125</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL ALLA DITTA  MYO DI POGGIO TORRIANA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3566.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA  DI CONNESSIONE A PAGOPA. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO CENTRI E STRUTTURE, SCUOLE E CENTRI DI ISTRUZIONE DI MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO CON L'ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA DI MARIANO C. PERIODO SETTEMBRE 2017- LUGLIO 2020: PRIMA INTEGRAZIONE CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7936</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO  DI PERTICATO, LOTTO 1 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15274.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA FIRMA DIGITALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>76.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO BENI MOBILI - DISMISSIONI DELL'AUTOVEICOLO PORTER PIAGGIO TARGATO BJ319ML ED IMPEGNO DI SPESA PER LA DEMOLIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA E TARATURA PRESSO UN CENTRO SIT ACCREDITATO DEL MISURATORE DI VELOCITA' "TELELASER". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2117.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BANDIERE E GAGLIARDETTI - AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL ALLA DITTA LA NAZIONALE MANIFATTURE S.N.C. DI MILANO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL PLOTTER A COLORI ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2781.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTI ORE DI FORMAZIONE IN ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI A.S. 2017/2018 - APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18199.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI VIA DEI RADIZZONI A MARIANO COMENSE DI DURATA TRIENNALE - CIG. 722138181D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’ATTIVAZIONE/COSTITUZIONE DI UN FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE/INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE – INDIZIONE PROCEDURA DI GARA E IMPEGNO DI SPESA PER LE PUBBLICAZIONI DI LEGGE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>371.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7071</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ANNO 2017 PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI VIA DEI RADIZZONI A MARIANO COMENSE -  TRIENNIO 2018-2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>127866.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA DI CONCERTI DI NATALE ANNO 2017 PRESSO LA CHIESA SACRO CUORE E PRESSO LA PARROCCHIA SANTO STEFANO. AFFIDAMENTO ALLA PARROCCHIA SACRO CUORE ED ALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE “UN CORO PER MILANO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA HOEPLI S.P.A. DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE PORZIONE DI STRADA OGGETTO DI SDEMANIALIZZAZIONE E CESSIONE (STRADA LATERALE DI VIA COMO) CATASTALMENTE IDENTIFICATA AL FG. 7 CON IL MAPPALE N. 15345 - AGGIORNAMENTO DETERMINA N. 361 DEL 03/07/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CAUSA MPS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A  R.L. / COMUNE DI MARIANO COMENSE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI (AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/06/2001 N. 380 - VIA LAMBRO - FG. 12 MAPPALE N. 10606</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 12/2017 DEL 27/03/2017 A CARICO DI CASATI RENATO CESARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA BERTOZZI SIMONETTA. PRESA D'ATTO ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE DA PARTE DELL'ENTE DI PROVENIENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DI PERTICATO – LOTTO 1. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO CON LA O.D.V. GLI AMICI DEL RANDAGIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI VIA DEI RADIZZONI A MARIANO COMENSE DI DURATA TRIENNALE - IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE ED ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO CON LA DITTA SODEXO S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” – PERIODO 01.01.2018/ 31.07.2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE ED ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DELL’ ESITO DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI VIA DEI RADIZZONI IN MARIANO COMENSE DI DURATA TRIENNALE – CIG. 722138181D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>364.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 31/07/2016 - SECCHI E. / SECCHI M. - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MEDAGLIE, TARGA, PERGAMENE E MANIFESTI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALBIATI SERGIO &amp; C. S.N.C. ED ALLA DITTA VIGANO’ EDOARDO &amp; FIGLI S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1346.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA TECA PER APPARECCHIO DEFIBRILLATORE DELLA PIAZZA MERCATO CON RELATIVO PANNELLO ILLUSTRATIVO E DI PIASTRE DI RICAMBIO PER I DEFIBRILLATORI POSTI ALL’INTERNO DI ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE DI MARIANO COMENSE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARDIAC SCIENCE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1534.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI ROTANTI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADDICALCO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2239.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER L'ACQUISTO DI N.1 APPARATO-SISTEMA CONTROLLO TARGHE COMPLETO PER LA VERIFICA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, REVISIONE DEI VEICOLI E VEICOLI RUBATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8784</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZI DI X-LOG E X-GDPR. SERVIZIO DI TRACCIATURA DEGLI ACCESSI LOGICI DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA. SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY, GDPR 679/2016, MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10736</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO - D.G.R. N.X/6755 DEL 21/06/2017- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R.N.X/5450/2016 E D.G.R. N. X/6465/2017 : TRASFERIMENTO SOMME RESIDUE ALLA TECUM- AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA - PIANO DI ZONA DELL’AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEGLI ATTI DI STATI CIVILE A FAVORE DELLA DITTA GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PERTICATO – LOTTO 1 - CIG 7314163E3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE  DI PRONTO SOCCORSO IN DOTAZIONE ALLE  SEDI DI LAVORO E  AGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO ALLA PERSONA ANNO 2017: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E L'ASSOCIAZIONE "UN GIORNO INSIEME" ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA PER L'ANNO 2018 - AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL A NEXIVE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16087.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO NATATORIO INTERCOMUNALE DI GIUSSANO - PAGAMENTO DI COMPETENZA PRIMA RATA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 ED ANTICIPO SECONDA RATA: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33557.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PERTICATO - PROVVEDIMENTI CONTABILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>270000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE PER DIVERSO UTILIZZO PER ACCORPAMENTO DI MUTUI PER LA RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI CONTABILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>471738.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DI VIA LUINI – STRALCIO PONTE DI VIA LUINI” - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>STESURA ATTI NOTARILI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE DI AREE IN ADEMPIMENTO AD OBBLIGO URBANISTICO - INTEGRAZIONE INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2420.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - DANNEGGIAMENTO CARTELLO STRADALE 04/04/2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.C.S. S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>164.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DI VIA LUINI – STRALCIO PONTE DI VIA LUINI” - CIG 7318041E76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - DANNEGGIAMENTO PALETTO PARAPEDONALE VIA S. ALESSANDRO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.C.S. S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>409.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO AGLI APPARTENENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1987.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI A MOTORE E NATANTI (KASKO) - UNIPOL SAI N. 49224 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ELABORAZIONE DELLA PARTE GRAFICA RELATIVA AL VOLUME “MARIANO COMENSE DA NAPOLEONE AI GIORNI NOSTRI”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G. BELLAVITE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI NUOVE APPARECCHIATURE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36234</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA 0-24 PER TUTTI I VEICOLI IN VIA GIUSTI, TRATTO COMPRESO TRA VIA MATTEOTTI ED IL CIVICO 24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG. RA FIMELLI GIULIA - CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - ESERCIZIO 2017 - RIGUARDANTE LE PARTITE DI GIRO E I SERVIZI PER CONTO TERZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DI VIA LUINI - STRALCIO PONTE - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28869.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COORDINATORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - ARTT. 5 E 6 L.241 DEL 07.08.1990</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’AREA AGRICOLA E BOSCHIVA DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N. 6 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI AL PATRIMONIO - DANNEGGIAMENTO PALETTO PARAPEDONALE VIA GIOVANNI XXIII INCROCIO VIA DOSSO FAITI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.C.S. S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>154.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO MESSO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>483.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI (SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE VIA S. AMBROGIO) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2 ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1655</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CAMPAGNA DI RICERCA PERDITE DELLA RETE ACQUEDOTTIZIA COMUNALE - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FATTURAZIONE, TRASFERIMENTI, INCASSI, RIPARTO SPESE DI RISCOSSIONE E RIMBORSO INSOLUTI, CANONI DEL SERVIZIO DI FOGNATURA - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVIDENZA COMPLEMENTARE/INTEGRATIVA A FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ACQUEDOTTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CONFERITI ALLA SOCIETA’ MCS SRL – MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PREVEDIBILE ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>325000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER  LAVORO STRAORDINARIO  PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE DOTT. FIORENTINO GIULIO -  PROROGA ATTUAZIONE COMANDO PRESSO IL COMUNE DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 20  DISCHI SSD TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1508.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE A SEGUITO DELL'ASSUNZIONE DI N. 1 NUOVO AENTE C/O IL COMANDO DI PL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2039.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 27 MONITORS TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2964.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA PISTA DEL GHIACCIO INSTALLATA IN PIAZZA ROMA NEL PERIODO NATALIZIO ANNO 2017 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI- NR.15 SMARTPHONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5404.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7229.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA 2017 "PULIZIA E SISTEMAZIONE DEL SELCIATO ALVEO DELLA ROGGIA VECCHIA" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MCS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZIO DI REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO E RELATIVI AGGIORNAMENTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MERCURIO CON SEDE LEGALE A MILANO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11346</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O - REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI N. 2015/03/2238873. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78452</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO - CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER UN POSTO  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CATEGORIA D. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADAN. 4116R/2016/V PR. 639/2016 EMESSO DAL COMUNE DI VERANO BRIANZA E VERBALE DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA N. 01085370/2017/1/1/1 DEL 04/07/2017 EMESSO DAL COMUNE DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>206.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 SEDIA POSTURALE DA UTILIZZARE IN AMBITO SCOLASTICO PER ALUNNA DISABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>725.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA AA.SS. 2016/17 E 2017/18: LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2017: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9209.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI C/O COOPERATIVA "NOI GENITORI" DI ERBA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10375.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-2018: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17127.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA 2017 " SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.C.S. SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FRUIZIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO C/O LA FONDAZIONE "PORTA SPINOLA". ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22264.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' INERENTI LA FORNITURA DI PASTI CALDI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI UTENTI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>86008.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STATO CIVILE PER IL GIORNO 26 DICEMBRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER I PROGETTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 EFFETTUATI DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER I PROGETTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 EFFETTUATI DALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER I PROGETTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 EFFETTUATI DALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RICAMBI PER APPARATI RADIO MOTOROLA GP 380 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAITEL S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>635.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ED 3 - LOTTO 1". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE DI IDONEITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CREDITI  FORMATIVI E ABBONAMENTO  ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS PER GLI ENTI LOCALI DELLA SOCIETA' PUBLIKA  S.R.L.  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI  - ITAS MUTUA N. 2M/M10883256. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ONERE FINANZIARIO PER I LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4101.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMMISSIONI PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHI "ALL RISK PROPERTY" - GENERALI ITALIA S.P.A. N. 350612706. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22669.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVO ALBO FORNITORI PER L’ESECUZIONE DI OPERE, LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E LA FORNITURA DI BENI. VALIDITA’ 2018/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER UN POSTO  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C E POSIZIONE ECONOMICA C1, DA ASSEGNARSI AL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE  AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS 75/2017 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 602 DEL 13.11.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 - MODIFICHE AL CONTRATTO EX ART. 106 C 2 D.LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>714.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI FAMIGLIA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "GIANNA BERETTA MOLLA" - PERIODO 07/12/2017 - 06/03/2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO C.SE E LA COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS DI TRIUGGIO PER AMMISSIONE N. 1 UTENTE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) "UAI NOT" -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5010.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 715/2017 DEL 20/12/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8219</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13588.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' DI CUI ALL'ART. 15 DEL C.C.N.L. 1.04.1999 E S.M.I. - ANNO 2017. COSTITUZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>92384.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017-2018-2019 - ESERCIZIO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO IN MATERIA DI EDILIZIA STRUTTURALE E ANTISISMICA – AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9896.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/03/2005 N. 12 E S.M.I., ART. 73, COMMA 1 - NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI: IMEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16824.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CONFERITI ALLA SOCIETA’ MCS SRL – GESTIONE ORDINARIA 2018 – IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>382835.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2018 PER MODIFICA ESIGIBILITA' IMPEGNI DI SPESA - ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. B) DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12658.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADDENDUM CONTRATTO DI SERVIZIO PRAGMA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17179.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO PROVVEDIMENTI I SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E SUAP 2° SEMESTRE 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>II SEMESTRE 2016 ELENCO PROVVEDIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ  SOCIO SANITARIA  IN VIALE LOMBARDIA N. 58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUE E SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO DI VIA KENNEDY E DI VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI SPUNTA AL 03/01/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ INTERSETTORIALE SIG.RA ELISABETTA TUFANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ INTERSETTORIALE SIG.RA MARIAUSILIA MASCOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI CONTRATTUALI EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA PER RATE MATURATE AL 31.12.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>916.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018 - ASSEGNAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTECOMUNE - RIMBORSO SPESE TIROCINANTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI FIGINO SERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17152</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE DEL FONDO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE: ADEGUAMENTO PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI PREVISTE PER DOMENICA 4 MARZO 2018.  COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE -  AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63989.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA REG. VERB. 15/17 S.A. DEL 29/05/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PONTICELLO DI VIA CARAVAGGIO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00 DEL GIORNO 11.01.2018 PER INDAGINI DI VERIFICA STATICA DEL PONTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA NR. 1128 REG. VERB. 27/17 S.A. DEL 30/09/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’ATTIVAZIONE/COSTITUZIONE DI UN FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE/INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE – CIG 73025563D9 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL TRIBUNALE DI COMO IN DATA 16 APRILE 2014- PROGETTO N. 4/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO NELL'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 02/12/2016 - TELECOM ITALIA S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2999.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PER IL SERVIZIO TELEMATICO DELLA M.C.T.C. E SINGOLE VISURE - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3764.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA DI COSMO MARIA MICHELA - PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DI DOMENICA 4 MARZO 2018: IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI REGIONALI E ASSEGNAZIONE SEGGI DI CONSIGLIERE REGIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>256.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RAI - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>407.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE USO FREQUENZA DEL "PONTE RADIO" IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - PRIMO TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PRIMO TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5175</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97883.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER IMPOSTA COMUNALE DELLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA PRIMAVERA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ EREDI FUSI GIAN PIETRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA SAN MARCO – PROPRIETA’ SPEZIARI MARIA GIOVANNA, CONCA DAVIDE, CONCA DARIO (EREDI CONCA ENRICO)  – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RI-ASSEGNAZIONE ORTI LIBERI (ORTO N. 15 DI VIA SEGANTINI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE DOTT. FIORENTINO GIULIO. TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE DOVUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L’ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>111568.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA MARIANO 95 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ BRIVIO ALESSANDRO E FERRARI VALENTINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI DEL CODICE DELLA STRADA "ITERNET" DELL'EGAF- ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>879</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 27/10/2017 - ARIETTI VALENTINA - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - PRIMO QUADRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E DEL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2017 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO SALMA SU RICHIESTA DELLA PUBBLICA AUTORITA' - ANNI 2018 E 2019 - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FUNEBRE MOTTA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO E RELATIVO RIPARTO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI VERTOVA, ANNO 2017. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE DECIMO RENDICONTO AL 30/09/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI VERBATEL - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ANCITEL, ACI-PRA E ACCESSO ALL'ARCHIVIO DEI VEICOLI RUBATI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5137.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2018. APPROVAZIONE SCHEMI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CHILOMETRICO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ED IN CONVENZIONE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALENDARIO SUL SITO ISTITUZIONALE, GESTIONE ED INVIO NEWSLETTER DALLA PROPRIA PIATTAFORMA, STAMPA LIBRETTO ESTATE 2018, ELABORAZIONE GRAFICHE PER EVENTI ISTITUZIONALI, 6° SPORT &amp; WELLNESS DAY, GESTIONE PAGINA FACEBOOK CITTÀ DI MARIANO COMENSE E PROMOZIONE EVENTI SPECIFICI SU PAGINA FACEBOOK CITTÀ DI MARIANO COMENSE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VR ARTS DI VIGLIAROLO VINCENZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10002</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CONFERITI ALLA SOCIETA’ MCS SRL – GESTIONE ORDINARIA 2018 – IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>382835.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO E ORARIO FESTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA DETERMINA 715/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE D'ANAGRAFE (ANUSCA). IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 24/05/2017 - LARIO TRASPORTI S.A.S. - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ASILO NIDO COMUNALE "MAGNOLIA": PRIMO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.  2017/18: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>742.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.C.S. SRL PER ALLESTIMENTO TABELLONI, SEGGI, SERVIZIO REPERIBILITA',RIMOZIONE MANIFESTI ABUSIVI E ATTIVITA' AUSILIARE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32879</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE DISABILI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48053.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D, TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE ED ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI CON DECORRENZA DAL 1.03.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE AFFIDATO ALLA DITTA MAGGIOLI - ONERI INERENTI LA SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA AFFIDATO ALLA DITTA MAGGIOLI - IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MESSAGGISTICA VIA POSTA ELETTRONICA E FAX IN MODALITA' CLOUD. IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2970.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DEMANIALI, SERVITU' E PRESTAZIONI PASSIVE - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE UNDICESIMO RENDICONTO AL 31/12/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER LE PROCEDURE DI RECUPERO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA CORTE DEI CONTI 117/2017 NEI CONFRONTI DI AIPA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3290</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO BENI MOBILI - CANCELLAZIONI E DISMISSIONI AL 31.12.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DI VIA LUINI - STRALCIO PONTE VIA LUINI - INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA  ALLA L.R. 33/2015 E ALLA DGR X/5001 DEL 30/03/2016 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1649.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI C/O COOPERATIVA SOCIALE "IL GABBIANO" DI CANTU. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51380</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE ANNO 2018 ALL’OFFERENTE VIVENDA S.R.L. - CIG. ZD5220A224</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2017 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - DEFINIZIONE BUDGET ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13495.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS - DETERMINAZIONE DI VOLERSI AVVALERE DEL REGIME SEMPLIFICATO INDIVIDUALE PER COMUNE DI CUI ALLA SEZIONE IV DELL’ALLEGATO A ALLA DELIBERA 905/2017/R/GAS - ATTESTAZIONE APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2018 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO ELETTRONICI" ED.1 -LOTTO 1 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63017.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO ED APPROVAZIONE CRITERI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95 COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PERTICATO – LOTTO 1 A FAVORE DELL’OFFERENTE AZETA COSTRUZIONI S.R.L. DI GAGLIANO &amp; C. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL –  CIG 7314163E3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.  2017/18: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4533</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO L'ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6009</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI PRESSO COOPERATIVA "L'ALIANTE" DI SEREGNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31761.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO PERTICATO - LOTTO 1. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>211832.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DI DOMENICA 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA G. DEL CURTO DI VIA SANT'AMBROGIO - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO, REDAZIONE SCIA VIGILI DEL FUOCO E REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4994.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CONFERITI ALLA SOCIETA’ MCS SRL – GESTIONE ORDINARIA 2018 – IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>382835.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI CARUGO – DAL  01.07.2018 AL 30.06.2021. CIG: 74022008AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CARAVAGGIO, PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 45 TONNELLATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO EDICOLA DI PROPRIETA' COMUNALE IN PIAZZA ROMA - PRESA D'ATTO RINNOVO CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE MEDIANTE  ASSUNZIONI DI UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C. DETERMINAZIONI IN MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO DI PASQUA DEL 24 MARZO 2018 PRESSO LA PARROCCHIA SANTO STEFANO. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE MUSICALE LICABELLA DI LA VALLETTA BRIANZA (LC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO PROVVISORIO 2018. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ANNUALITA' 2018 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER DEL D. LGS 18/08/2000, N. 267.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE” – CIG Z7B22A0586</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE/COSTITUZIONE DI UN FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE/INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE – CIG 73025563D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DI VIA LUINI – STRALCIO PONTE DI VIA LUINI” A FAVORE DELL’OFFERENTE SINOPOLI S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL –  CIG 7318041E76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2017 -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6001.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DI VIA LUINI – STRALCIO PONTE DI VIA LUINI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>259923.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 22/09/2017 - BENELLI DONATELLA - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>251.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO 14/03/2017 - GIUSSANI FRANCESCA - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STAMPANTE AD AGHI PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - STATO CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>295.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DA STIPULARE CON LA DITTA AZETA COSTRUZIONI S.R.L. DI GAGLIANO &amp; C. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PERTICATO – LOTTO 1 – CIG. 7314163E3C - IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE ED ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>909</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3279.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER IL PERIODO 1/01/2016 - 31.12.2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' DI PRONTA REPERIBILITA' PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE E AL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI DEMOGRAFICI  PER L' ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI AL CORSO DI FORMAZIONE "LO STATO CIVILE ITALIANO"  ORGANIZZATO DA S.E.P.E.L. EDITRICE NEL PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2018 A ERBA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CUPPARI GISELLA E DEGLI SCHIAVI STEFANO AL PERCORSO FORMATIVO DI INGRESSO DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI PESSINA ANGELA MARIA E PUGLIA MERI AI CORSI DI FORMAZIONE IN DATA 14 APRILE 2018 E IN DATA 16 MAGGIO 2018 ORGANIZZATI  DALLA SOCIETA' FORMEL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1024</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO GENERALE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E L'ASSOCIAZIONE "TANTUM AURORA" PER INTERVENTI E SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE ANNI 2016-2018: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO TIROCINI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO. ISTITUTO SUPERIORE SANT'ELIA. APPROVAZIONE  SCHEMA  DI CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA LEGGE 13/89. DEFINIZIONE FABBISOGNO ANNO 2018 PER IL PERIODO DAL 02.03.2017 AL 01.03.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DI VIA LUINI – STRALCIO PONTE DI VIA LUINI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC NELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI CARUGO – DAL  01.07.2018 AL 30.06.2021. CIG: 74022008AC - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE FIRME DIGITALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "GIANNA BERETTA MOLLA" - PROROGA INTERVENTO NUCLEO FAMILIARE E.Z.A E NUOVO INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE S.K. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1692</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPLICATIVO SIOPE+ MAGGIOLI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO  2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24470.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA OVER 55 E ATTIVITA' COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2019-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. IMPEGNO DI SPESA  PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1641109</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO EROGATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2690.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEL CONTO TRIENNIO 2015/2018 -  ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30676.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE” – CIG Z7B22A0586- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ATTIVAZIONE/COSTITUZIONE DI UN FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE/INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 73025563D9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO STIPULATO CON FINANZIARIA FINLOMBARDA SPA PER UN INTERVENTO FINANZIARIO FINALIZZATO AD  OPERE VOLTE ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE RELATIVE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TROTTI, 10 - VIA DEI VIVAI, 12- IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E BOLLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2017 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 C. 2 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1691.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DI VIA LUINI – STRALCIO PONTE DI VIA LUINI. SPOSTAMENTO RETE TELEFONICA TELECOM - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4673.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DI VIA LUINI – STRALCIO PONTE DI VIA LUINI. SPOSTAMENTO RETE ACQUEDOTTO PRAGMA - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5578.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO NELL'ANNO 2018 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - SECONDO TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA - SECONDO TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5175</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE XEROX WC7545 PER SERVIZIO MANIFESTAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6453.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 8 FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA 45451CI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10790.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL POTENZIAMENTO E DELL'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD E SADH) E IMPEGNO DI SPESA. PERIODO DA 01.04.2018 AL 30.09.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31676.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI - INTERRAMENTO LINEA ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PER PREVENTIVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017. SERVIZIO SPORT.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017. SERVIZIO BIBLIOTECA, CULTURA E MANIFESTAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 07/08/2017 - A.G. - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA DELLA FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1994.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - 1^ TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3049.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12415</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/1992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DA STIPULARE CON LA DITTA SINOPOLI S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DI VIA LUINI– CIG. 7318041E76 - IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE ED ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LOCANDINE PER LA RASSEGNA "LA RODA GRANDA". AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G. BELLAVITE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CONFERITI ALLA SOCIETA' MCS SRL - GESTIONE ORDINARIA 2018 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3031087.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE 1° TRIMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>134</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA IBS, ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMMISSIONI PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7186</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9562.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE LIBRERIE LA CORNICE E HOEPLI, ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE CESSATO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26001.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 - SETTORE ISTRUZIONE E ASILO NIDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31/12/2017 - SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO GARANZIA FIDEIUSSORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - ANNI 2018-2019-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7729.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI DI CUI ALL'ART. 18 DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380 - SIG. TERRUZZI CRISTIANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DEL 31/12/2017. SETTORE SEGRETERIA GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DI DOMENICA  4 MARZO 2018: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER  LAVORO STRAORDINARIO  PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CAUSA MPS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R..L. / COMUNE DI MARIANO COMENSE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>121.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER APPOSIZIONE VISTO DI CONFORMITA' SU DICHIARAZIONE IVA 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2152.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA - INCARICO PROFESSIONALE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8889.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2017" DAL 16/04/2018 AL 05/05/2018 COMPRESI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 18.00: 1. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA DELLA VIA DOSSO FAITI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GIOVANNI XXIII E VIA MONS. G. ELLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ INTERSETTORIALE DIPENDENTI DIVERSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE PER IL SETTORE VI, SERVIZI CULTURALI-SERVIZIO BIBLIOTECA. ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 BASE STABILIZZANTE PER SEDIA POSTURALE DA UTILIZZARE IN AMBITO SCOLASTICO PER ALUNNA DISABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>163.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI E CORONE D’ALLORO PER LA CERIMONIA CIVILE DEL 25 APRILE. AFFIDAMENTO ALLE DITTE VIGANO’ E GIACOMELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>674.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN ROCCO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2537.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE DR.SSA AMATO LUCIA E DR.SSA SCOGNAMIGLIO MARIA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5138.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32072</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 - SETTORE SUE E SUAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA TAGLIABUE LUISA - PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG. ROSAN ANTONELLO - PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2018 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA RENDICONTAZIONI MISURA NIDI GRATIS 2016/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER I PROGETTI EFFETTUATI DALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI. BANDO ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER I PROGETTI EFFETTUATI DALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI. BANDO ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "LA RODA GRANDA – MULINI IN BRIANZA DAL LAMBRO AL SEVESO TRA FORZA IDRAULICA E INCONSCIO COLLETTIVO" A CURA DI FABIO GALIMBERTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>805</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL CINEMA ALL'APERTO IN VILLA SORMANI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "MARIANO D'ESTATE 2018" - AFFIDAMENTO ALL''ASSOCIAZIONE "SEDICINONI" DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ AUSILIARIE AL SETTORE SERVIZI CULTURALI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ M.C.S. S.R.L. DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13806.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2017. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S.  2017/18: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1547.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA COMUNALE DI C.NA SETTUZZI - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO  E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5709.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FATTURAZIONE, TRASFERIMENTI, INCASSI, RIPARTO SPESE DI RISCOSSIONE E RIMBORSO INSOLUTI, CANONI DEL SERVIZIO DI FOGNATURA - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ACQUEDOTTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2017" DAL 23/04/2018 AL 12/05/2018 COMPRESI, DALLE ORE 0.00 ALLE ORE 24.00: 1. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MASCAGNI 2. IL DIVIETO DI SOSTA LUNGO LA VIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE IL RIPRISTINO DI CHIUSINI SMURATI IN VIA STOPPANI, IL GIORNO 23/04/2018, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 17.00: 1. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA STOPPANI NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA CADORNA E LA VIA SAN GIOVANNI BOSCO; 2. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL TRATTO DI VIA INTERESSATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI CARUGO, PER IL PERIODO 01.07.2018 - 30.06.2021 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - CIG 74022008AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018: IMPEGNO DI SPESA ACCONTO ISTITUTI  COMPRENSIVI "IV NOVEMBRE", "DON MILANI" E ISTITUTO SUPERIORE "JEAN MONNET".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38114.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2017" DAL 27/04/2018 AL 05/05/2018 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00: 1. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA SANT’ANTONIO DA PADOVA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA ALDO MORO E LA VIA SANTA CATERINA DA SIENA; 2. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LA VIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 27/12/2017 - EREDI DI MARCO ABBIATI 1910 SNC DI BRENNA GIOVANNI - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>736.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI AL PATRIMONIO - DANNEGGIAMENTO IMMOBILE COMUNALE VIA TRIESTE 11 – ASILO NIDO “LA CARICA DEI 101”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.C.S. S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8430.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2017" DAL 04/05/2018 AL 19/05/2018 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00: 1. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA SANT’AGOSTINO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE SUL TORRENTE TERRO’ E IL CONFINE CON IL COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO; 2. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LA VIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2017 - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 C 2 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27936.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DEL PARCO BRUGHIERA BRIANTEA: IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39107.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ INTERSETTORIALE DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE DODICESIMO RENDICONTO AL 31/03/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>74149.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PER LE OPERE DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE SULL’IMMOBILE SITO IN VIA F.LLI CERVI - SIGG. ROSIN - IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE ED ACCERTAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>755</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI R.S.U. DEL 17, 18 E 19 APRILE 2018 - PRESA D'ATTO RISULTATI ELETTORALI E DIPENDENTI ELETTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE SERVIZIO ISTRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE RELATIVE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A COTRARRE, APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E DISCIPLINARE D'INCARICO, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>919.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DI VIA LUINI – STRALCIO PONTE DI VIA LUINI. SPOSTAMENTO RETE GAS METANO 2I RETE GAS - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14123.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2017" DAL 04/05/2018 AL 11/05/2018 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00, ESCLUSO FESTIVI: 1. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CAPPELLETI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 1 E LA VIA IV NOVEMBRE; 2. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LA VIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E R.MT PER ALLOGGIO DI VIA S. STEFANO 40 – PER IL PERIODO DAL 05/05/2018 AL 05/08/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RI-ASSEGNAZIONE ORTI LIBERI (ORTO N. 02 DI VIA MORANDI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CUPPARI GISELLA AL CORSO DI FORMAZIONE "LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA DOPO IL D.M. 18 DICEMBRE 2017"  VARESE 15 MAGGIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 28/09/2016 – BETTA PAOLO - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>357</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIENTRO IN SERVIZIO DEL SIG. A.E.N.G.F IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DANTE ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DI VIA LUINI – STRALCIO PONTE DI VIA LUINI. SPOSTAMENTO INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16348</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 - SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ATTIVAZIONE/COSTITUZIONE DI UN FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE/INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DANTE ALIGHIERI” - CIG 7483018DCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI  ATTINENTI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (D.M. 37/2008) E DELLA PROGETTAZIONE ANTICENDIO (D.M. 16/02/1982) NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE RELATIVI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. INTEGRAZIONE INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.  247 DEL 03.05.201 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2951.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLO 10 CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017-2019. DETERMINAZIONI IN MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS PRESSO LA DISCARICA DI CASCINA SETTUZZI – APPROVAZIONE XXII RENDICONTO AL 31/12/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1086.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. DUE STAMPANTI EPSON LQ-2190N TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2427.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UN INCARICO PROFESSIONALE AVENTE AD OGGETTO IL “PROJECT MANAGEMENT” DEL PROGETTO “BRIANZA EXPERIENCE – LE VIE DEL SAPER FARE” – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E  RELATIVI ALLEGATI E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.) - PRESA D'ATTO NUOVO COMPONENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO TIROCINI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO. ISTITUTO SUPERIORE JEAN MONNET. APPROVAZIONE  SCHEMA  DI CONVENZIONE E PROGETTI FORMATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2017 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17203.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI POSTI CON FIGURA PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - AGGIORNAMENTO E ASSESTAMENTO BUDGET ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTI CONTABILI PER IL SETTORE SUPPORTO AMMINISTRATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA CERIMONIA CIVILE DEL 2 GIUGNO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGANO’ EDOARDO &amp; FIGLI S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>215.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COSTITUZIONI PERSONALIZZATE PER LA CERIMONIA CIVILE DEL 2 GIUGNO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>754</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018 - APPROVAZIONE AVVISO RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2017 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>985</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2017 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE SECONDA MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 C. 2 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1580.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17675.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2017" DAL 25/05/2018 AL 02/06/2018 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00, ESCLUSO FESTIVI: 1. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CAPPELLETTI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 1 E LA VIA IV NOVEMBRE; 2. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LA VIA CAPPELETTI NEL TRATTO DI CUI SOPRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2017/2018 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE COMUNE 2018: PROTOCOLLO DI INTESA REGIONE LOMBARDIA - ANCI LOMBARDIA, SCHEMA CONVENZIONE COLLETTIVA, ACCORDO DI REGOLAMENTAZIONE. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI - RETTIFICA CATEGORIA LAVORI - PRESA D'ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLO 10 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017-2019. DETERMINAZIONE IN MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T.O. - REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI N. 2015/03/2238873- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO 31/12/2016 - 31/12/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1205.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 03/02/2016 – VAZZANA ELEONORA - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 31/05/2016 – TESTINI LOREDANA - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA DAL 01/06/2018 AL  31/05/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2745</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/1992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA SELEZIONE DI LOCATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER SITI IN MARIANO COMENSE, VIA TRE VENEZIE N.21/23 E VIA PIO X N. 67/69, DA AFFITTARE A CANONE CONCORDATO IN BASE ALL'ART.2, COMMA 3, DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.431 - APPROVAZIONE SCHEMA E MODULO DI DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “MARIANO D’ESTATE 2018”. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE AMMROCK PARADISE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “MARIANO D’ESTATE 2018”. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE “OLTRE NOI…” DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO DELLA MOSTRA “RINALDO DONZELLI: IL DESIGN MADE IN ITALY” DA EFFETTUARSI IN VILLA SORMANI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. AFFIDAMENTO ALL’ARCHITETTO ALESSIA GALIMBERTI DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12688</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI 2018 : AMMISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO D’APERTURA DELLA RASSEGNA “MARIANO D’ESTATE 2018” DEL 3 GIUGNO 2018 IN VILLA SORMANI DEI "BOZEN BRASS". AFFIDAMENTO A KNZERTVEREIN B-BRASS DI OBERBOZEN (BZ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI IN VILLA SORMANI DELL'8 GIUGNO, 29 GIUGNO, 7 LUGLIO E 4 AGOSTO 2018 NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “MARIANO D’ESTATE 2018”. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE AMMROCK PARADISE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVA MODULISTICA SERVIZIO TRIBUTI, AI FINI DELL' IMPLEMENTAZIONE SERVIZI ON LINE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVZIO DI TELEFONIA FISSA ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA”: SECONDO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL COMUNE DI CARUGO A FAVORE DELLA SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO ONLUS - PERIODO 01.07.2018/30.06.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2019-2020 - ESERCIZIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ME.PA. DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE ELETTRONICA DENUNCE IMU - ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>213.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI TRE ARTICOLI DA PUBBLICARSI SUI PROSSIMI NUMERI DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE "MARIANO COMUNICA". AFFIDAMENTO ALLA SIGNORA FRANCA PIROVANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “I CONCERTI NEL CORTILE DI SAN FRANCESCO – 3^ EDIZIONE ANNO 2018” ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA MUSICA DI MONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER IL TRIENNIO 2018/2020 ALL’ASSOCIAZIONE "ANTICO E PREMIATO CORPO MUSICALE CITTA' DI MARIANO COMENSE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INIDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016. APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASCINA MORDINA – DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1282.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4825.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SISTEMA DI E-PROCUREMENT DI REGIONE LOMBARDIA - SINTEL, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA  RISCOSSIONE TARI ANNO 2018 - CIG Z5E23617FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018 - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI  PER INDIVIDUARE N. 6 RILEVATORI ESTERNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 DECRETO LEGISLATIVO 151/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "GIANNA BERETTA MOLLA" - NUCLEI FAMILIARI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5809</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTATE 2018 : AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DI UN CHIOSCO PER IL COMMERCIO DI FIORI, PIANTE E ARTICOLI COMPLEMENTARI – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DELLA RELATIVA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LOCAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO E.R.P. VIA S. ROCCO 1/E P.T. INT.2 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE PER CAMBIO ALLOGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO E.R.P. DI VIA GIOVANNI XXIII 36- P.2 INT. 6 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE PER CAMBIO ALLOGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO E.R.P. VIA GIOVANNI XXIII 28/A - P.2 U.I. 21290 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE PER CAMBIO ALLOGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE MARZO-APRILE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9365.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE DISABILI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO- DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48850.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SISTEMA SINTEL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 72/2018 IN MERITO AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI AMBIENTALI ED AL NUOVO ASSETTO SOCIETARIO DI M.C.S. S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12017</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL FUNZIONI LOCALI 21.05.2018 - APPLICAZIONE ISTITUTI ECONOMICI CON CARATTERE VINCOLATO ED AUTOMATICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA DI RUBBO MARIA - PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE GRAFICA DELL’ILLUSTRAZIONE DELLA RASSEGNA “IL PAESE DEI RACCONTATORI 2018”. AFFIDAMENTO AL SIGNOR STEFANO MISESTI DI COMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE TECNICA E REALIZZAZIONE DEI TEATRI ESTIVI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “IL PAESE DEI RACCONTATORI 2018”. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO CITTÀ MURATA DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA - RILIEVI E PROVE SU MANTO SINTETICO - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2379</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI - PROVVEDIMENTI CONTABILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>355000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DANTE ALIGHIERI A FAVORE DEL COSTITUENDO RTI ASSOLARI LUIGI &amp; C. SPA E ELETTROBONATESE SRL A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL –  CIG 7483018DCA – CUP: 167H17000760004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO E FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2017 E VERIFICA DELL'AMMONTARE DEL TRATTAMENTO ACCCESSORIO COMPLESSIVO, ART. 23 COMMA, COMMA 2, D. LVO. N. 75/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E L’INSTALLAZIONE DI NUOVE APPARECCHIATURE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA – SECONDO STEP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30805</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI - AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240961.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI STAMPA E LA DIFFUSIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE “MARIANO COMUNICA” CON LA DITTA SO.G.EDI. S.R.L. E CONSEGUENTE RIDUZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-11524.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL TEATRO PER ADULTI “GIOBBE: STORIA DI UN UOMO SEMPLICE” DEL 22 GIUGNO 2018 PRESSO LA CASCINA MORDINA, NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IL PAESE DEI RACCONTATORI 2018”. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE TEATRO D’AOSTA DI ST. CHRISTOPHE (AO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI MARCO FERRADINI IN TRIO MUSICALE DEL 16 GIUGNO 2018 IN VILLA SORMANI NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA DI “MARIANO D’ESTATE 2018”. AFFIDAMENTO AL SIGNOR LUIGI FERRADINI DI USMATE VELATE (MB).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2125</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DEL “DUO FLAVIANO BRAGA &amp; SIMONE MAURI” DEL 30 GIUGNO 2018 IN VILLA SORMANI NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA DI “MARIANO D’ESTATE 2018”. AFFIDAMENTO AL SIGNOR SIMONE MAURI DI CANTU' (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>875</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ED 3 - LOTTO 1". IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE DI IDONEITA'  ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI “MARIANO’S GOT TALENT UNDER 14” E  “MARIANO MUSIC FESTIVAL” DEL 22 GIUGNO 2018 IN VILLA SORMANI. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DEL GRUPPO “HOPELESS JAZZ BAND” DEL 23 GIUGNO 2018 IN VILLA SORMANI NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA DI “MARIANO D’ESTATE 2018”. AFFIDAMENTO AL SIGNOR GIOVANNI STEFANINI DI LODI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1875</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DI VIA LUINI – STRALCIO PONTE DI VIA LUINI. SPOSTAMENTO INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA BT ITALIA SPA - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31952.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2018 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIE ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” ANNO NIDO 2018/2019 – APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLE DELL'INFANZIA M. MONTESSORI E G. GARIBALDI - INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40169.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'AVVISO DI DOTECOMUNE 1/2018. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE N.2 POSTAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2017.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA ELTRAFF SRL VIA TASSO, 46 20863 CONCOREZZO (MB) DI N. 5 BOX DISSUASORI DI VELOCITA’ E DI N. 1 MISURATORE DI VELOCITA’ TELELASER.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24869.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - TERZO TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - TERZO TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5175</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2017 - SECONDA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 C 2 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2017 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SISTEMA SINTEL DI UN INCARICO PROFESSIONALE AVENTE AD OGGETTO IL “PROJECT MANAGEMENT” DEL PROGETTO “BRIANZA EXPERIENCE – LE VIE DEL SAPER FARE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AD ATTIVITÀ E PRATICHE PER L’ACCATASTAMENTO AL CATASTO FABBRICATI DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CASCINA MORDINA” - PRESA D'ATTO DELL'INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA DETERMINA N. 311/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016  PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A SEGUITO DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE 7972/2017 - TRIBUNALE DI COMO -  A CARICO DEL SINDACO PRO TEMPORE DOTT. GIOVANNI MARCHISIO E DELL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE GIOVANNI PELLEGATTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO 2018 ORGANIZZATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI” DI SEREGNO PER ALUNNI CON DISABILITA’ FISIO-PSICHICHE GRAVI – IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI N.3 UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5675</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018 - APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI  PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE ESTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PER CABIATE” - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 06.07.2017 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>214500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DA STIPULARE CON IL RTI COSTITUITO DA ASSOLARI LUIGI &amp; C. SPA ED ELETTROBONATESE S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DANTE ALIGHIERI – CIG. 7483018DCA - IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE ED ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE, SEZIONE DI MONZA, DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1353</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL SITEMA DI TVCC C/O LE POSTAZIONI 7 E 12 SITE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LE VIE DEI VIVAI E FILIPPO MEDA A SEGUITO EVENTO TEMPORALESCO DI MERCOLEDI’ 09 MAGGIO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4575</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO WI-FI E LINEA ADSL PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA SORMANI PER IL PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2019 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4898.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DI RICOVERO UTENTE ANZIANO RESIDENTE C/O RSA "FONDAZIONE RESIDENZA AMICA" DI GIUSSANO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1152</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DELLA “CHORUS BAND” DEL 6 LUGLIO 2018 IN VILLA SORMANI NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “MARIANO D’ESTATE 2018”. AFFIDAMENTO ALLA ESIBIRSI SOC. COOP. DI PORDENONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 PER IL PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2020. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3111</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE “MARIANO COMUNICA” E DEL NUOVO “REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G. BELLAVITE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI A.S. 2018/2019 - APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16359.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA'  VOLONTARIA ESTERNA INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 270/2018 PER LA COPERTURA DI POSTI CON FIGURA DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE,  CATEGORIA C E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018 - CREAZIONE DELLA RETE DI RILEVAZIONE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DEL GRUPPO “RENATO FRANCHI &amp; ORCHESTRINA DEL SUONATORE JONES” DEL 13 LUGLIO 2018 AL PALATENDA DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA NELL’AMBITO DELLA FESTA DELLA CROCE BIANCA E DELLA RASSEGNA DI “MARIANO D’ESTATE 2018”. AFFIDAMENTO AL SIGNOR RENATO FRANCHI DI RESCALDINA (MI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO PER ADULTI “DIGIUNANDO DAVANTI AL MARE” DEL 13 LUGLIO 2018 IN VILLA SORMANI, NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IL PAESE DEI RACCONTATORI 2018”. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE PRINCIPIO ATTIVO DI SAN CESARIO DI LECCE (LE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI DELL’ORCHESTRA SPETTACOLO “CLAUDIA NANCI” DEL 14 LUGLIO 2018 E DELL’ORCHESTRA SPETTACOLO “ROBERTA E LUIGI BAND” DEL 15 LUGLIO 2018 AL PALATENDA DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA NELL’AMBITO DELLA FESTA DELLA CROCE BIANCA E DELLA RASSEGNA DI “MARIANO D’ESTATE 2018”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GONFIABILANDIA DI BONACINA GIANLUIGI DI VERCURAGO (LC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - 2^ TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2345.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI MASSIMO BUBOLA &amp; ECCHER BAND DEL 14 LUGLIO 2018 IN VILLA SORMANI NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “MARIANO D’ESTATE 2018”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECCHER EDIZIONI MUSICALI S.R.L. DI GREZZANA (VR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEI TRE CONCERTI DEL 20, 21 E 22 LUGLIO 2018 IN VILLA SORMANI NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “MARIANO IN JAZZ” DI “MARIANO D’ESTATE 2018”. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE OLD SWING BIG BAND DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLO 10 CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017-2019. DETERMINAZIONI IN MERITO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RI-ASSEGNAZIONE ORTI LIBERI (ORTO N. 01 DI VIA SEGANTINI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI - INTERRAMENTO RETE TELEFONICA TIM SPA - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8015.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI - INTERRAMENTO RETE ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31764.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI PERTICATO – LOTTO 1– APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA COMUNALE VIA SANT’AGOSTINO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>507.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2018 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO RIGUARDANTE GLI ASPETTI DI SAFETY E SECURITY IN OCCASIONE DEL FIERONE DI MARIANO COMENSE DEL 06/08/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. BERGAMELLI FRANCESCO AL PROGETTO FORMATIVO "CMPS -COMMUNITY OF MANAGEMENT PRACTICE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI" PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO DEGLI ALZAMANTES DEL 6 AGOSTO 2018 AL PARCO FALCONE E BORSELLINO NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “MARIANO D’ESTATE 2018”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA XLR SOLUTION DI TORNAGHI DARIO DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI DIPENDENTI M.C.S. SRL.  - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1209.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI FABRIZIO POGGI BAND DEL 28 LUGLIO 2018 IN VILLA SORMANI NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “MARIANO D’ESTATE 2018”. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA-MENTE DI VOGHERA (PV).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2805</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTI DEI LOU DALFIN DEL 27 LUGLIO 2018 E DEL QUINTETO DE QUERUSA DEL 3 AGOSTO 2018 IN VILLA SORMANI, NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “MARIANO D’ESTATE 2018”. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI DI SAVONA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6435</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE SISTEMA DI E-PROCUREMENT DI REGIONE LOMBARDIA - SINTEL - DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA E STRAGIUDIZIALE TRIBUTI COMUNALI. ACCERTAMENTI ANNO 2015/2016 - CIG ZBA23DB95E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 17/03/2018 – PROSERPIO GIULIA - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 17/03/2018 – CASAGRANDA CARMEN - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>155</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 12/03/2018 – BOSNA NICOLA - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>352.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PER LA LOCAZIONE CHIOSCO PER L’ESERCIZIO DI UN’ATTIVITÀ DI COMMERCIO DI PIANTE, FIORI E ARTICOLI COMPLEMENTARI IN VIA DEI CIPRESSI. - ACCERTAMENTO ASTA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI FIGINO SERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018  A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE CCNL FUNZIONI LOCALI 21.05.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PERTICATO - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI AMMINISTRATIVI PER EMISSIONE PARERE DI VERIFICA FINALE DEL CONI DEI LAVORI FINANZIATI CON MUTUO I.C.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8927.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF DEL TERRITORIO PR LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8450.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DI VIA LUINI, STRALCIO PONTE VIA LUINI – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE PERSONA INDIGENTE  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STATO CIVILE PER IL GIORNO VENERDI' 3 AGOSTO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE - ANNO 2018 - A FAVORE DELLA DITTA BIANCHI GEOM. DANTE SRL A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL –  CIG 7552815C19 – CUP: 167H17000740004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO ANNO 2018 PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ INTERSETTORIALE SIG.RA MARIA CECILIA CORTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CONFERITI ALLA SOCIETA' MCS SRL - GESTIONE ORDINARIA UTENZE, BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2018. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>318481.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE BENE MOBILE (FIORIERE DISMESSE)  - ACCERTAMENTO IMPUTAZIONE CAPITOLO IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA I SEMESTRE  ANNO 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5080.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 DECRETO LEGISLATIVO 151/2001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2019 - 2020 - ESERCIZIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE, COMPRESO LE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E TUTTE LE ALTRE ENTRATE PREVISTE DA LEGGI E REGOLAMENTI, GESTITE DAL COMUNE DI MARIANO COMENSE - CIG 7576919F58 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE (ALLOGGIO VIA SANTO STEFANO N. 40) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PUBBLICO PER  UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C. INDIZIONE,  APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3719.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTO UTENTE ANZIANO C/O FONDAZIONE PORTA SPINOLA - IMPEGNO DI SPESA AGOSTO-DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4010</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "MARIA IMMACOLATA" E "IL RAGGIO DI SOLE": EROGAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO A.S. 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>587619.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (D.G.R. 20 FEBBRAIO 2017, N. 6234 E DDS 20 FEBBRAIO 2017, N. 1716) – AGGIORNAMENTO PRESA D'ATTO DOCUMENTAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI DA PARTE DI MCS SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO NELL'ANNO 2018 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 159/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO E.R.P. VIA S. STEFANO 40 P.2 U.I. 20620 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI INTRATTENIMENTO IN CONCOMITANZA DELL’ANNUALE FERÙN DE MARIAN DEL 6 AGOSTO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CRISTIAN BAGNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICITÀ SUI QUOTIDIANI LOCALI DEL CONCERTO DEL “CORO DELLA SAT” DEL 3 NOVEMBRE 2018 E DEL PROGETTO “RINALDO DONZELLI: IL DESIGN MADE IN ITALY” DI OTTOBRE E DICEMBRE 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SESAAB SERVIZI S.R.L. DI BERGAMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA BRIANZA COMASCA. ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16642.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 167 E 181 DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I. E DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO E TURNAZIONE DEI DIPENDENTI ASSEGNATI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CON DECORRENZA 01 SETTEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAF DEL TERRITORIO - ADDEMDUM RICHIESTA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA IDRICA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL DPCM 13 OTTOBRE 2016 - APPROVAZIONE SCHEMA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA B3 E POSIZIONE ECONOMICA B3, TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE 25 ORE SETTIMANALI  A TEMPO PIENO 36 ORE SETTIMANALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODULO SANZIONI AMMINISTRATIVE SOFTWARE  CONCILIA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1915.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2018 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA PARERE VIGILI DEL FUOCO SUL PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA  DIPENDENTE ASARO SALVATRICE KATYA MARIA  AL PERCORSO FORMATIVO DI INGRESSO DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORE IVA DA APPLICARSI AI LAVORI CON ALIQUOTA AL 22%</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1413.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DOCUMENTI DAL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA DI SCARTO ANNO 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 17/03/2018 – GAGLIARDI IVAN - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA CAMPO SPORTIVO VIA SANTA CATERINA” - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA CENTRO SPORTIVO VIA SANTA CATERINA” - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI AMMINISTRATIVI PER EMISSIONE PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA DEL CONI AL FINE DI RICHIEDERE MUTUO ALL’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 14/01/2018 – GRANDI DANIELE - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>758.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 10/05/2017 – PANZERI SOFIA - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ONERE FINANZIARIO PER I LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4101.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO TAR N. 2264/2012 - COMUNE DI MARIANO COMENSE/DELLO IACONO ROBERTA, NOGARA CLAUDIO, ANZANI MARCO, NOVATI SERAFINO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LEGALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4399.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DI VIA LUINI, STRALCIO PONTE DI VIA LUINI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AREE E LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE.  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CASA EDITRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE/COSTITUZIONE DI UN FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE/INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018. LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48083.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 40 KM/H IN VIALE LOMBARDIA PER I VEICOLI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE ZONA DISCO, DALLE ORE 9.00 ALLE 19.00 DEI GIORNI FERIALI, PER UN PERIODO MASSIMO DI 1 ORA, IN CORSO BRIANZA 24.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/1992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE SUI TEMI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELL'ANALISI DEI PROCESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Prevenzione Controlli Interni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, COMPRESE LE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E TUTTE LE ALTRE ENTRATE PREVISTE DA LEGGI E REGOLAMENTI, GESTITE DAL COMUNE DI MARIANO COMENSE – INDIZIONE PROCEDURA DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NUOVA MODULISTICA PER L'INVIO DI ATTI GIUDIZIARI ALLA DITTA POSTE ITALIANE S.P.A. DI ROMA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN NUOVO GONFALONE COMUNALE E RELATIVI ACCESSORI ALLA DITTA LA NAZIONALE MANIFATTURE S.N.C. DI MILANO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2074</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI – SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO CANONE 2018 LAMPADE VOTIVE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2366.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. DUE STAMPANTI EPSON LQ-2190N TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-0.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ INTERSETTORIALE SIG. DE PIANTO MARCELLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE TREDICESIMO RENDICONTO AL 30/06/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)  DEI CONSIGLIERI COMUNALI E RELATIVO DOMINIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>107.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO E MANUTENZIONE LINEA TELEFONICA PRESSO I LOCALI COMUNALI DELLA STAZIONE FERROVIARIA A MARIANO COMENSE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1505.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RI-ASSEGNAZIONE ORTI LIBERI (ORTO N. 11 DI VIA MORANDI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE – SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI – SERVIZIO ISTRUZIONE, L’ISTITUTO COMPRENSIVO “IV NOVEMBRE” DI MARIANO COMENSE ED IL C.P.I.A. DI COMO PER L’UTILIZZO, LA PULIZIA E LA VIGILANZA DELLE AULE DELLA SCUOLA “DANTE ALIGHIERI” DI VIA DEI VIVAI DI MARIANO COMENSE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER ADULTI, ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, COMPRESE LE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E TUTTE LE ALTRE ENTRATE PREVISTE DA LEGGI E REGOLAMENTI, GESTITE DAL COMUNE DI MARIANO COMENSE – IMPEGNO DI SPESA PER LE PUBBLICAZIONI DI LEGGE. CIG- 7576919F58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>418.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI REVOCA ASSEGNAZIONE ORTO N. 17 AREA VIA MORANDI PER NON UTILIZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO E.R.P. VIA MARA N.2  PIANO TERRA- UI 15042- PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVZIO DI TELEFONIA FISSA ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA”: TERZO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE SUI TEMI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELL'ANALISI DEI PROCESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Prevenzione Controlli Interni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2018 – PRESA D’ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI" DAL 03/09/2018 AL 30/11/2018 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00, ESCLUSO FESTIVI: 1. ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO DEL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA DANTE ALIGHIERI; 2. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LA VIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER INQUINAMENTO ACUSTICO CAUSATO DALL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA DITTA PENNY MARKET SRL PRESSO L'UNITA' LOCALE SITA A MARIANO COMENSE IN VIA TIZIANO N. 1 - PRESENTAZIONE PIANO BONIFICA ACUSTICA VOLTO A RICONDURRE LE IMMISSIONI SONORE PRODOTTE ENTRO I LIMITI DI LEGGE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SOGGETTI DISABILI PRESSO CENTRI, STRUTTURE, SCUOLE E CENTRI DI ISTRUZIONI DI MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO CON L’ASSOCIAZIONE “CROCE BIANCA” DI MARIANO C.SE – IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE ’18 – LUGLIO ’19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE AA.SS. 2017/2018 E 2018/2019: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44671.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DECESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE BENEFICI ANNO 2018 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DEL CABLAGGIO STRUTTURATO E DEGLI APPARATI ATTIVI DI RETE INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE, IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E LA BIBLIOTECA. ANNI 2018 E 2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FREQUENZA ALUNNI RESIDENTI A MARIANO C.SE ALLA SCUOLA SPECIALE "G. RODARI" DI SEREGNO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2018-2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42646</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORGANIGRAMMI PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI DI MERCHANDISING E MATERIALE PUBBLICITARIO PER L’EVENTO “6° SPORT &amp; WELLNESS DAY” DEL 22 SETTEMBRE 2018 PRESSO IL PARCO DEI VIVAI E INTEGRAZIONE DELLA GESTIONE DELLA PAGINA FACEBOOK DELLA CITTÀ DI MARIANO COMENSE CON LA PROMOZIONE DI N. 10 EVENTI/COMUNICAZIONI SPECIFICI SU PAGINA FACEBOOK DELLA CITTÀ DI MARIANO COMENSE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VR ARTS DI VIGLIAROLO VINCENZO DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1598.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE ARCA "FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA – LOTTO 3 CANCELLERIA" - FORNITORE ERREBIAN S.P.A. - ANNI 2018-2019-2020 - CIG QUADRO 7238665F50 CIG DERIVATO Z1324DAA2B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JEAN MONNET" DI MARIANO COMENSE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA IN ORARI EXTRASCOLASTICI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8775</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI ALESSANDRA MARELLI E BARBARA BORGONOVO AL CORSO DI FORMAZIONE  "IL FONDO E IL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO" ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL IN DATA 3 OTTOBRE 2018 A MILANO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI QUATTRO FIRME DIGITALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>309.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURE DI PETTORINE CON SCRITTA" VOLONTARI SERVIZIO SCUOLE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>786.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE COMUNALI - TERZO QUADRIMESTRE 2018 - FORNITORE SOCIETÀ PRAGMA S.P.A. CIG Z1124D5454  - FORNITORE SOCIETÀ CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A. CIG Z0524D5504  - FORNITORE SOCIETÀ BRIANZACQUE S.R.L. CIG ZC124D54B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14078.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO NATATORIO INTERCOMUNALE DI GIUSSANO - PAGAMENTO DI COMPETENZA TERZA RATA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 : IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28436.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3" - FORNITORE IREN MERCATO S.P.A. - CIG QUADRO 71342655B8 E CIG DERIVATO 7558557E8B - TERZO QUADRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>69852.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE SUL PONTE DI VIA CARAVAGGIO-TORRENTE TERRO' PER I VEICOLI AVENTI MASSA PER ASSE SUPERIORE A 3,1 TONNELLATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE PORZIONE DI STRADA DEMANIALE OGGETTO DI SDEMANIALIZZAZIONE E CESSIONE (STRADA LATERALE DI VIA COMO) CATASTALMENTE IDENTIFICATA AL FG. 9 CON I MAPPALI N. 15432 E N. 15433. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED ACCERTAMENTO DELLA RELATIVA ENTRATA FINANZIARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO E DI VERIFICA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26352</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2017 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FRANCHIGIA  SINISTRO DEL 07/04/2015 - SIG.RA AMENDOLA CATELLA A FAVORE  DELLA ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18490.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA - STRALCIO PONTE VIA LUINI" DAL 26/09/2018 AL 15/03/2019 COMPRESI, DALLE ORE 0.00 ALLE ORE 24.00: - CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE, PEDONALE E DIVIETO DI SOSTA DELLA VIA LUINI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 52 E LA VIA SEGANTINI; - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VIGENTI LUNGO VIA SEGANTINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA ZONA DISCO, DALLE ORE 8.00 ALLE 20.00 DEI GIORNI FERIALI, PER UN PERIODO MASSIMO DI 4 ORE, NEGLI STALLI DI SOSTA DI VIA DIAZ N.4-8-14 (LETTERA "C" DELL'ALLEGATA PLANIMETRIA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA. CIG: Z0F24F49CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D.L.VO N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI PERTICATO – LOTTO 1 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIBERATORIA PER LA PROIEZIONE DELLA PELLICOLA CINEMATOGRAFICA DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2015 PRESSO LA VILLA SORMANI DI VIA MONTEBELLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BIM DISTRIBUZIONE S.R.L. DI ROMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>STESURA DEL PIANO DI SAFETY E DI SECURITY IN OCCASIONE DELL’EVENTO “6° SPORT &amp; WELLNESS DAY” DEL 22 SETTEMBRE 2018 AL PARCO DI VIA DEI VIVAI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DATEK22 S.R.L. DI FINO MORNASCO (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO PRESSO LA CHIESA SANTO STEFANO SABATO 15 SETTEMBRE 2018 AL CORO ALPINO “OROBICA” DI MARIANO COMENSE E ALL’ORCHESTRA GIOVANILE DELLA NUOVA SCUOLA DI MUSICA DI CANTÙ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE DOVUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL VOLUME “MARIANO COMENSE DA NAPOLEONE AI GIORNI NOSTRI”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G. BELLAVITE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018" DAL 01/10/2018 AL 15/10/2018 COMPRESI, DALLE ORE 0.00 ALLE ORE 24.00: - DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEI VIVAI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 8 E IL CIVICO 26 ECCETTO SCUOLABUS;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER UN POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ INTERSETTORIALE SIG.RA MARIA CECILIA CORTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DELL'ENTE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER I DIPENDENTI DEL SETTORE TERRITORIO - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>972.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STENDARDI/BANDIERE - AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL ALLA DITTA LA NAZIONALE MANIFATTURE S.N.C. DI MILANO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI PERIODICHE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, ANNO 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ INFOCLIP, SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5497.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63280.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO RIGUARDANTE GLI ASPETTI DI SAFETY E SECURITY IN OCCASIONE DEL FIERONE DI MARIANO COMENSE DEL 06/08/2018 – INTEGRAZIONE DETERMINA N. 394 DEL 13/07/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D.L.VO N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI CULTURALI. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'AVVISO DI DOTECOMUNE 3/2018. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE N. 2 POSTAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3008.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO CON L'ISTITUTO PER ILCREDITO SPORTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA NELL'AMBITO DEGLI SPAZI FINANZIARI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG DI FEBO CLAUDIO. PRESA D'ATTO ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT C) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ORNELLA  ELLI AL CORSO DI FORMAZIONE " I RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA" IN DATA 5 OTTOBRE A MILANO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>132</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018: IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE SALDO ISTITUTI COMPRENSIVI "IV NOVEMBRE", "DON MILANI"  E  ISTITUTO SUPERIORE "JEAN MONNET".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41490.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA CENTRO SPORTIVO VIA SANTA CATERINA DA SIENA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE CHIOSCO PER L’ESERCIZIO DI UN’ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PIANTE, FIORI E ARTICOLI COMPLEMENTARI IN VIA DEI CIPRESSI - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DEL PIANOFORTE PER LA SERATA DEL 30 SETTEMBRE 2018 E PER IL POMERIGGIO DEL 7 OTTOBRE 2018 PRESSO LA VILLA SORMANI DI VIA MONTEBELLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PICONE PIANOFORTI S.N.C. DI COMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>652.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO PER LA SERATA DEL 30 SETTEMBRE 2018 PRESSO LA VILLA SORMANI DI VIA MONTEBELLO DEL GRUPPO MUSICALE “MARIANO JAZZ TRIO”. AFFIDAMENTO AL SIGNOR MARIO PREDA DI CHIAVENNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - QUARTO TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - QUARTO TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5475</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL POTENZIAMENTO E DELL'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD E SADH) E IMPEGNO DI SPESA. PERIODO DA 01.10.2018 AL 28.02.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38823.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CIG N. 6762438C5D: IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA DI ATLETICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE – ANNO 2018 - CIG 7552815C19  - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ED ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - 3° TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1675.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2018 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI KIT ETICHETTE ZEBRA PER STAMPANTE IN USO PRESSO IL SERVIZIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>282.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5460</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO C.SE E LA COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS DI TRIUGGIO PER AMMISSIONE N. 3 UTENTI AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) "UAI NOT" -  APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22288</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 6 RILEVATORI IN OCCASIONE DELLE "RILEVAZIONI AREALI E DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2018" - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - DANNEGGIAMENTO NR. 2 PALETTI PARAPEDONALI VIA MONTEBELLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MCS S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>187.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO PER IL POMERIGGIO DEL 7 OTTOBRE 2018 PRESSO LA VILLA SORMANI DI VIA MONTEBELLO DEL GRUPPO MUSICALE “TRIO DAFNE”. AFFIDAMENTO ALLA SIGNORA TURATI VALENTINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PERTICATO LOTTO 1 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3173.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DI VIA LUINI - STRALCIO PONTE VIA LUINI - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4392.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI RELATIVO AL RADUNO DEL 2^ RAGGRUPPAMENTO DEGLI ALPINI DEL 20 E 21 OTTOBRE 2018. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ M.C.S. S.R.L. DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9882</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE INDEBITAMENTE PAGATE III TRIMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO RETE WI-FI "MARIANO WI-FI" SUL TERRITORIO COMUNALE PARCO PORTA SPINOLA E PARCO DEI VIVAI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7997.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA PER TUTTI I VEICOLI AD ECCEZIONE  DI QUELLI PER I CARICO-SCARICO MERCI IN PIAZZA ROMA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 60, PER UN PERIODO MASSIMO DI 1 ORA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA  DI UNA STAMPANTE AD AGHI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>546.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CAMPAGNA DI RICERCA PERDITA DELLA RETE ACQUEDOTTIZIA COMUNALE  - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5885.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS PER UTENZE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10 - LOTTO 2" - FORNITORE SOENERGY S.R.L. - CIG QUADRO 71376921C6 E CIG DERIVATO 762656153B - TERZO QUADRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>166510.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DI PERTICATO - LOTTO 1: RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2452.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO N. 1 UTENTE PRESSO CENTRO DIURNO DISABILI ORTO MAGICO DI VERANO BRIANZA - PRESA D'ATTO CONTRATTO DI INGRESSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE – ALLOGGIO CORSO BRIANZA N. 9 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2326.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA A FAVORE DELLA DITTA TIPIESSE SRL A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL –  CIG 7634794F4E – CUP: 165H16000010004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CALCOLATRICI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMIS S.R.L. ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>212.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO CIMITERO DI PERTICATO - LOTTO 1:  INTEGRAZIONE INCARICO PER MODIFICA AL CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2452.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DEL RADUNO ALPINI DEL 19, 20 E 21 OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA NR.83 DELL'11/10/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO E.R.P. VIA GIOVANNI XXIII 28/C - PIANO 1° U.I. 24557 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE PER CAMBIO ALLOGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RI-ASSEGNAZIONE ORTI LIBERI (ORTO N. 17 DI VIA MORANDI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE EX ART. 22 L. 689/81 CATTANEO SIMONETTA/COMUNE DI MARIANO COMENSE - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI COMO N. 509/2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL LEGALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>407.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3708.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8481.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>222818.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.5 RADIO RICETRASMITTENTI PORTATILI E N. 5 APPARATI "BODYCAM" PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6283</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018" DAL 16/10/2018 AL 31/10/2018 COMPRESI, DALLE ORE 0.00 ALLE ORE 24.00 (ECCETTO DALLE ORE 17.00 DEL 19/10/18 ALLE ORE 24.00 DEL 21/10/18): - DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEI VIVAI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 8 E IL CIVICO 26;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA FIDEUSSORIA PER LA GESTIONE OPERATIVA DISCARICA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14497</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI DI CUI ALL'ART. 18 DEL D.P.R. 06/06/2001 N. 380 - SIG.RA RADKO TERESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PRATICA AP3132-113/2017 - PRATICA EDILIZIA N. 77/2017 - SOC. GREDA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>805</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI - PRATICA EDILIZIA N. 214/2017/V1 - MONTAGNER MASSIMILIANO, MONTAGNER CLAUDIO E CECCHETTO GIOVANNINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6551.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PRATICHE EDILIZIE N. 30/08 E 31/08 - SIGNORI BRIVIO ATTILIO, BRIVIO ONORATO E BRIVIO ADELE - QUARTA RATA A SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>86947.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVI ALLE POLIZZE RCT/RCO – RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE – INFORTUNI – KASKO – ALL RISKS E RC AUTO PER IL PERIODO 31.12.2018 – 31.12.2021 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVI ALLE POLIZZE RCT/RCO – RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE – INFORTUNI – KASKO – ALL RISKS E RC AUTO PER IL PERIODO 31.12.2018 – 31.12.2021 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI - INTERRAMENTO LINEA ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA TRATTO VIA CARDUCCI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PER PREVENTIVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018 - INTERRAMENTO LINEA ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA TRATTO VIA STOPPANI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PER PREVENTIVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018" DAL 29/10/2018 AL 31/10/2018 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00: 1. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA XXVI APRILE (TRATTO VIA SALVO D’ACQUISTO VIA IV NOVEMBRE); 2. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LA VIA NEL TRATTO INDICATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA'  VOLONTARIA ESTERNA,  EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER PASSAGGIO DIRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE,  CATEGORIA D CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVI ALLE POLIZZE RCT/RCO – RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE – INFORTUNI – KASKO – ALL RISKS E RC AUTO PER IL PERIODO 31.12.2018 – 31.12.2021  – IMPEGNO DI SPESA PER LE PUBBLICAZIONI DI LEGGE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1283.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BANCHE DATI TELEMACO DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER L'ANNO 2018. ACQUISTO NUOVI ACCESSI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1354.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20635.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIFACIMENTO COPERTURA DI VILLA SORMANI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018" DAL 25/10/2018 AL 26/10/2018 COMPRESI, DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 11.45, DALLE 14.30 ALLE 16.00 E DALLE 16.30 ALLE 20.00: 1. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA DEI VIVAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N. 514 DEL 24 SETTEMBRE 2018 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>114</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGANO’ EDOARDO &amp; FIGLI S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>143.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 17/03/2018 – BAGAROTTI ANDREA - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>230.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI E CORONE D’ALLORO PER LA CERIMONIA CIVILE DEL IV NOVEMBRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGANO’ E GIACOMELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>674.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX D. LGS. 81/2008  TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE ED AMBIENTALE DI MONZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DEL "CORO DELLA S.A.T." PER LA SERATA DEL 3 NOVEMBRE 2018 PRESSO L’AUDITORIUM DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “JEAN MONNET” DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA. AFFIDAMENTO AL CORO DELLA S.A.T., SOCIETÀ ALPINISTI TRIDENTINI, DI TRENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PERTICATO - LOTTO 1- MODIFICA DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31676.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI CONTABILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>780000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO C.SE E IN-PRESA COOPERATIVA SOCIALE  DI CARATE BRIANZA PER INTERVENTO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2625</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON  DETERMINAZIONE N. 542 DEL 3 OTTOBRE 2018 ED ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 10 SCATOLE KIT ETICHETTE ZEBRA PER STAMPANTE TLP 28 44 IN USO PRESSO IL SERVIZIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GECAL S.P.A. DI PADERNO DUGNANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>161.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE ANUTEL PER PROSEGUIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE  FASE STRAGIUDIZIALE RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' CONTABILE DEL CONCESSIONARIO AIPA S.P.A., SANTUCCI DANIELE E BADIALI MARIA GRAZIA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI - SEZ. I GIURISDIZIONALE  CENTRALE D’APPELLO - N. 281/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>288.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 05/08/2018 – SPIGARELLI ALESSIO - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIFACIMENTO COPERTURA DI VILLA SORMANI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE PER TUTTI I VEICOLI, AD ECCEZIONOE DI QUELLI CHE ESPONGONO L'APPOSITO CONTRASSEGNO DISABILI, NELLO STALLO DI SOSTA DI VIA PONTE DI BASSANO FRONTE CIVICO 1/A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021A FAVORE DELLA SOCIETA’ - I.S.A.N. ISTITUTO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NUTRIZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL – CIG: Z0F24F49CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER L'ESECUZIONE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018" DAL 05/11/2018 AL 07/11/2018 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00: 1. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA XXVI APRILE (TRATTO VIA SALVO D’ACQUISTO VIA IV NOVEMBRE); 2. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LA VIA NEL TRATTO INDICATO; 3. IL DIVIETO DI ACCESSO AI MEZZI DI MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 T IN VIA XXVI APRILE E SALVO D’ACQUISTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018" DAL 05/11/2018 AL 10/11/2018 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00: 1. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MAZZINI (TRATTO ROTATORIA CON LE VIE SAN FRANCESCO/A DA GIUSSANO E VIA CARLO MAURI); 2. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LA VIA NEL TRATTO INDICATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN ROCCO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN ROCCO - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>177462.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI CONTROLLO E VERIFICA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI AA.SS. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1317.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIE DINAMICHE  DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA B3 (CAB308), AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C1 (APC108)  E ASSISTENTE SOCIALE CATERGORIA D (ASD113). REVOCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA:RIFACIMENTO COPERTURA VILLA SORMANI".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI ORNELLA  ELLI  E TRIGLIA MARIATERESA AL CORSO DI FORMAZIONE " FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019-2021 " IN DATA 9 NOVEMBRE 2018 A MILANO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>252</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "MARIA IMMACOLATA" E "IL RAGGIO DI SOLE": EROGAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO A.S. 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA  DETERMINAZIONE N. 635 DEL 28 NOVEMBRE 2017 PER LA FORNITURA DI STAMPATI PER IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019: LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7963.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO EROGATO E PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14504.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI (SEP) 2016/2019 - CIG 6798230CDB - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>98911.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2018 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018" DAL 09/11/2018 AL 16/11/2018 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00: 1. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA TOSCANINI (TRATTO TRA VIA DON E. DELL’ORTO E VIA DONIZZETTI); 2. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LA VIA NEL TRATTO INDICATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN ROCCO” - CIG 76837016A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO R.G. 569/18 - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI COMO N. 433/2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RICORRENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA GUIDATA ALLA CHIESETTA DI SAN MARTINO DELL’11 NOVEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO ALL’ANTROPOLOGA FRANCA PIROVANO DI BRIOSCO (MB).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCO INCLUSIVO VIA DEI VIVAI. FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURA PER PARCO GIOCHI E REALIZZAZIONE LAVORI DI PAVIMENTAZIONE – DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29890</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D.L.VO N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE TERRITORIO. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DELL’ENTE, COMPRESE LE SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E TUTTE LE ALTRE ENTRATE PREVISTE DA LEGGI E REGOLAMENTI, GESTITE DAL COMUNE DI MARIANO COMENSE, A SEGUITO DI PROCEDURA  APERTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL – CIG: 7576919F58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)  DEI CONSIGLIERI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018 E 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>207.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC PER L’INDIZIONE DELLE PROCEDURE NEGOZIATE PER  - AFFIDAMENTO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIFACIMENTO COPERTURA VILLA SORMANI” - CIG 76795060D5  - AFFIDAMENTO  “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN ROCCO” – CIG 76837016A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>255</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 PORTA ANNAFFIATOI E SCOPE A GETTONIERA PRESSO CIMITERO COMUNALE DI PERTICATO – DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2083.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI ANNI 2019/2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2696.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA PROFESSIONALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA URBANISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 3789/2015  N. 7464/2016 E N. XI/602/2018 – MOROSITA’ INCOLPEVOLE – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CATEGORIA , INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 521/2018. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 72/2018 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12139</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO IN DATA 04/06/2018 PER LA SELEZIONE DI LOCATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER SITI IN MARIANO COMENSE, VIA TRE VENEZIE N.21/23 E VIA PIO X N.67/69, DA AFFITTARE A CANONE CONCORDATO IN BASE ALL' ART. 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA GIUSTA CAUSA DI ASTENSIONE IN ORDINE A PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - PRATICHE PROT. 30026 DEL 09/10/2018 - ADOZIONE CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIFACIMENTO COPERTURA DI VILLA SORMANI - INTEGRAZIONE INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA” - CIG: 7634794F4E - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ED ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE INDEBITAMENTE PAGATE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>313.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA  PER TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4460.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA SAN MARCO – PROPRIETA’ CAZZANIGA PAOLA  – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 18/03/2018 – TOMIATO RICCARDO - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>275.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALLA PROTEZIONE CIVILE DI MARIANO COMENSE DI CASCHI PROTETTIVI CON VISIERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1882.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE  ANNO 2018 - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL FUNZIONI LOCALI 21.05.2018 - CONGUAGLIO LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI TURNO E MAGGIORAZIONE PER LAVORO FESTIVO E FESTIVO/NOTTURNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>946.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10936.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RI-ASSEGNAZIONE ORTI IN SCADENZA IL 31/12/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DI VIA LUINI, STRALCIO PONTE VIA LUINI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE QUATTORDICESIMO RENDICONTO AL 30/09/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, COMPRESE LE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E TUTTE LE ALTRE ENTRATE PREVISTE DA LEGGI E REGOLAMENTI, GESTITE DAL COMUNE DI MARIANO COMENSE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO MESSO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE IRAP PERIODO DI IMPOSTA ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO E REGOLARIZZAZIONE DIHIARAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>406.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE DISABILI RICOVERATI IN ISTITUTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4176.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5257.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TRIENNIO 2018/2021 - ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5862.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9265.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. INTEGRAZIONE  IMPEGNI DI SPESA  PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58930</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DEL PASSAGGIO A LIVELLO DI VIA ISONZO/PIAVE DALLE ORE 22.00 DEL 30-11-2018 ALLE ORE 6.00 DEL 3-12-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DEL PASSAGGIO AL LIVELLO DI VIA S.FRANCESCO DALLE ORE 22.00 DEL 28-11-2018 ALLE ORE 6.00 DEL 30-11-2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER UN POSTO  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 433 DEL 31.07.2018. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE GEOM. DI FEBO CLAUDIO. TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA AA.SS. 2017/2018 E 2018/2019: LIQUIDAZIONE 2° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33342.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI PERTICATO – LOTTO 1 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E NUOVO INGRESSO DELLA BIBLIOTECA DI MARIANO COMENSE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2019-2020 - ESERCIZIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PERGAMENE PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI: ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI PERTICATO - RIQUALIFICAZIONE RECINZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1437.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2017-2018: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL CALENDARIO ISTITUZIONALE ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G. BELLAVITE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6185.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE “MARIANO COMUNICA” . AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G. BELLAVITE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CREDITI  FORMATIVI E ABBONAMENTO  ALLE  RIVISTE  PERSONALE NEWS E PUBLIKA DAILY  PER GLI ENTI LOCALI DELLA SOCIETA' PUBLIKA  S.R.L.  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1256.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN ROCCO - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3295.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO AD ALD S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30176.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO NATATORIO INTERCOMUNALE DI GIUSSANO - PAGAMENTO DI COMPETENZA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 : IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVI ALLE POLIZZE RCT/RCO – RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE – INFORTUNI – KASKO – ALL RISKS E RC AUTO PER IL PERIODO 31.12.2018 – 31.12.2021 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO AD ARVAL S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24706.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 07/07/2018 – PAGANI SIMONETTA - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 18/09/2018 – BESANA MARCO - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>187</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 09/05/2018 – COLOMBO DANIELE ANTONIO - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO NELL'ANNO 2018 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 435/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI  - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN ROCCO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1872.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTI A COSTO COPIA PERIODO 2019- 2022. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019 - 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9577</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZA DEI VEICOLI  IN VIA N.SAURO, NEI PARCHEGGI COMPRESI  TRA I CIVICI N°1 E N°13, LUNEDI' 10 DICEMBRE 2018 DALLE ORE 8.00 ALLE 12.00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018. COSTITUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVZIO DI TELEFONIA FISSA ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA”: QUARTO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 CUNEO ABDUTTORE PER SEDIA POSTURALE DA UTILIZZARE IN AMBITO SCOLASTICO PER ALUNNA DISABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>173.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTO GIORNATE FORMATIVE  SOCIETA' FORMEL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2502</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA  SECONDO SEMESTRE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9919.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER SERVIZI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI UTENTI ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE - INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19020</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22463.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI  DI CUI ALL'ART. 18 DEL D.P.R 6/6/2001 N. 380 - SIG. RUSSO ARTURO - SOC. STELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI PER L’INVITO ALLA CERIMONIA DI CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGANO’ EDOARDO &amp; FIGLI S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>143.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL SITEMA DI TVCC ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI LETTURA TARGHE C/O LA VIA COMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 1 FACCIATE E INGRESSO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1356.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2018: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9298.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018-2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17218.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIFACIMENTO COPERTURA DI VILLA SORMANI” A FAVORE DELLA DITTA C.E.B. SRL A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL –  CIG 76795060D5 – CUP: I65I18000180004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAGLIARDETTI ALLA DITTA DUEFFE SPORT S.A.S. DI SELVAZZANO DENTRO - PADOVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI CADRIANO DI GRANAROLO  ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4294.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO POLIZIA LOCALE DI MARIANO COMENSE - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19769.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1012.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2019-2020 - ESERCIZIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DI VIA LUINI, STRALCIO PONTE - INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO STRUTTURE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3676.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO PRESTAZIONE DI SERVIZIO ATTA A DETERMINARE IL “VALORE RESIDUO INDUSTRIALE AL 31/12/2014”. – INTEGRAZIONE INCARICO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 426 DEL 05.08.2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIFACIMENTO COPERTURA DI VILLA SORMANI” - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>288971.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO DEL 14 DICEMBRE 2018 PRESSO LA SALA SAN CARLO IN OCCASIONE DEI VENT’ANNI DI VITA DELL’ORCHESTRA “OLD SWING BIG BAND” DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO DI NATALE DEL 15 DICEMBRE 2018 PRESSO LA CHIESA SACRO CUORE. AFFIDAMENTO ALLA PARROCCHIA SACRO CUORE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO CONTRIBUTO DOVUTO ALL'IFEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MEDAGLIE E PERGAMENE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALBIATI SERGIO &amp; C. S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1672.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E NUOVO INGRESSO DELLA BIBLIOTECA DI MARIANO COMENSE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2019-2020 - ESERCIZIO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2018 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019: LIQUIDAZIONE 3° PROVVEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>372.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO INCLUSIVO VIA DEI VIVAI - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>391</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI SWITCH 5 PORTE PER ESPANSIONE RETE LAN TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>926.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMMISSIONI PER TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI A.S. 2018/2019 SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE MONTESSORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1771</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13001.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AD INSOLUTI TARI - TASSA RIFIUTI - ANNI 2016 E 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE CCNL 21.05.2018 FUNZIONI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>94102.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE (TEFA) ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE QUOTA ALLA PROVINCIA DI COMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>101843.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI COMPENSAZIONE DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI  SOCIETÀ PRAGMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI – CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI - INTERRAMENTO LINEA ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA TRATTO VIA VIRGILIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PER PREVENTIVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA HARDWARE PLOTTER PER IL PERIODO 01-01-2019/31-12-2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CI.ERRE UFFICIO DI SENNA COMASCO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO CENTRI E STRUTTURE, SCUOLE E CENTRI DI ISTRUZIONE DI MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO CON L'ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA DI MARIANO C. PERIODO SETTEMBRE 2017- LUGLIO 2020:  INTEGRAZIONE CONVENZIONE PERIODO SETTEMBRE  2018 - LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44696</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA - LOTTO I. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115118.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO INCLUSIVO DI VIA DEI VIVAI  - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E NUOVO INGRESSO BIBLIOTECA DI MARIANO COMENSE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI N. 4 LETTORI CODICI A BARRE 2D TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>387.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'AVVISO DI DOTECOMUNE 5/2018. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE N. 1 POSTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1948</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ALLA PROTEZIONE CIVILE DI MARIANO COMENSE DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEI LUOGHI DI INTERVENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2007.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA MILANO PER SERVIZI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI ANZIANI, DISABILI, A RISCHIO EMARGINAZIONE  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE "PRONTA REPERIBILITA'" PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STATO CIVILE PER IL GIORNO LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 STAFFE CON SFERE PER SCORRIMENTO FERETRO DENTRO LOCULO, PRESSO CIMITERO COMUNALE DI PERTICATO – DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>416.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI AL SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY EX GDPR 679/2016 PER GLI ANNI 2018 E 2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI ROTANTI ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADDICALCO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2239.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO IN MATERIA DI EDILIZIA STRUTTURALE E ANTISISMICA PER L’ANNO 2019 – AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7993.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA PER L'ANNO 2019 - AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA MEPA A POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23296.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "MAGNOLIA" PER IL PERIODO 01.01.2018/31.07.2020: IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>187465</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP VIA XX SETTEMBRE E A. DA GIUSSANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>413000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVI ALLE POLIZZE RCT/RCO CIG: 76516358F2– RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE CIG 7651638B6B – INFORTUNI CIG Z292544390 – KASKO CIG Z6025443AE– ALL RISKS CIG 76516472DB E RC AUTO CIG ZAD25443D8 PER IL PERIODO 31.12.2018 – 31.12.2021, A SEGUITO DI PROCEDURA  APERTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - AGGIORNAMENTO E ASSESTAMENTO BUDGET ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN PIANOFORTE PER IL CONCERTO DI NATALE DEL 16 DICEMBRE 2018 PRESSO LA PARROCCHIA SANTO STEFANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUSIC CENTER S.N.C. DI LISSONE (MB).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “NATALE MARIANESE” IN PIAZZA ROMA IL GIORNO 23 DICEMBRE 2018. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI  GIUBBINI AD ALTA VISIBILITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1793.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO DI NATALE DEL 16 DICEMBRE 2018 PRESSO LA PARROCCHIA SANTO STEFANO. AFFIDAMENTO AL GRUPPO LIRICO “TRIOPERA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN TABLET PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3647.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI RADIO E BODYCAM PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5026.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVAZIONE SUITE J-TER E J-CITYGOV AD IMPLEMENTAZIONE DEL GESTIONALE SICR@WEB E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6466</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ETILOMETRO E PRE-TEST PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8110.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO ARTISTICO “GALLERY SWEET GALLERY OUTDOOR” BIENNIO 2018/19. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI CANTU’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVI ALLE POLIZZE RCT/RCO - CIG: 76516358F2– RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE CIG 7651638B6B – INFORTUNI CIG Z292544390 – KASKO CIG Z6025443AE– ALL RISKS CIG 76516472DB E RC AUTO CIG ZAD25443D8 PER IL PERIODO 31.12.2018 – 31.12.2021, - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-8358.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON CESSIONE DI IMMOBILI A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 191 DEL D.LGS 50/2016. CIG 77440131B1 CUP I63E17000000006.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DI VIA LUINI, STRALCIO PONTE VIA LUINI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI AL PATRIMONIO - DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA ROTATORIA VIA XXIV MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI M.C.S. S.R.L..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>168.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC PER L’INDIZIONE DELLE SEGUENTI PROCEDURE DI GARA:  - AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E NUOVO INGRESSO BIBLIOTECA DI MARIANO COMENSE”. - AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON CESSIONE DI IMMOBILI A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 191 DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>255</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MOTOCICLI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TERRANEO FRANCO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>676.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - PRIMO TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE CLOTILDE RANGO - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO- GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2814.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PER IL SERVIZIO TELEMATICO DELLA M.C.T.C. E SINGOLE VISURE - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3791.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PRIMO TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5175</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO L'ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6006</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO C.O.D.I.C.  - CASA MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO- GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7916.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LOTTO II - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8871.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO COOP. SOCIALE COMUNITA' ALLOGGIO "IL CILIEGIO" - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO- GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13301.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE DISABILI RICOVERATI PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO- GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14644.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2018 -D.G.R. N. X/601 DEL 01/10/2018 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI C/O COOPERATIVA SOCIALE "IL GABBIANO" DI CANTU'. APPROVAZIONE CONVENZIONE  E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52573</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3" - FORNITORE IREN MERCATO S.P.A. - CIG QUADRO 71342655B8 E CIG DERIVATO 7558557E8B - INTEGRAZIONE ANNO 2018 E ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>808366.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 PER MODIFICA ESIGIBILITA' IMPEGNI DI SPESA - ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. B) DEL D. LGS 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7683.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE 1° LOTTO - RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E NUOVO INGRESSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA LIQUIDATORE DELLA SOCIETA'  MARIANO COMENSE SERVIZI (M.C.S.) S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI PAGAMENTI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS PER UTENZE COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 10 - LOTTO 2" - FORNITORE SOENERGY S.R.L. - CIG QUADRO 71376921C6 E CIG DERIVATO 762656153B - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE COMUNALI - ANNO 2019 - FORNITORE SOCIETÀ PRAGMA S.P.A. CIG Z1124D5454 - FORNITORE SOCIETÀ CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A. CIG Z0524D5504 - FORNITORE SOCIETÀ BRIANZACQUE S.R.L. CIG ZC124D54B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA  LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO EROGATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15245.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' INERENTI LA FORNITURA DI PASTI CALDI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI UTENTI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PROROGA 01.01.2019-30.06.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46130.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 PER MODIFICA ESIGIBILITA' IMPEGNI DI SPESA - ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. B) DEL D. LGS 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO PROVVEDIMENTI I SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO PROVVEDIMENTI II SEMESTRE 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1920.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE DEL FONDO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDO SEMESTRE E CONGUAGLIO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI CONTRATTUALI EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA PER RATE MATURATE AL 31.12.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>916.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI FIGINO SERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17906</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4765.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019 - ASSEGNAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ANCITEL, ACI-PRA E ACCESSO ALL'ARCHIVIO DEI VEICOLI RUBATI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5137.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/1992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN ROCCO A FAVORE DELL’OFFERENTE ORIZZONTE VERDE S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL – CIG. 76837016A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E NUOVO INGRESSO BIBLIOTECA DI MARIANO COMENSE A FAVORE DELLA DITTA CAVALIERI S.A.S. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA LIQUIDATORE DELLA SOCIETA' MARIANO COMENSE SERVIZI (M.C.S.) S.R.L. - PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE: ADEGUAMENTO PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE  PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EGAF EDIZIONI SRL DI FORLI'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>540.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEBAORAZIONE CEDOLINI PAGA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI DIPENDENTI M.C.S.S.R.L. PRIMO SEMESTRE ANNO 2019- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1209.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI GIURIDICA LEGGI D'ITALIA - ANNI 2019-2023- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA DI MILANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8399.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO IN DATA 04/06/2018 PER LA SELEZIONE DI LOCATARI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER SITI IN MARIANO COMENSE, VIA TRE VENEZIE N.21/23 E VIA PIO X N.67/69, DA AFFITTARE A CANONE CONCORDATO IN BASE ALL'ART.2, COMMA 3, DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 627/2018. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA PER CABIATE - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 C 1 LETTERA B) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109699.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN ROCCO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>123870.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018 – CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A PATRIMONIO DELL’ENTE DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI ACQUISITE NEL CORSO DEGLI ANNI DALL’ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE – D.G. N.155 DEL 19/11/2018 DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2018 PARAGRAFO 7.11.1.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CAVI DI RETE PER STAMPANTI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>169.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RAI - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>407.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019: LIQUIDAZIONE 4° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>792.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE USO FREQUENZA DEL "PONTE RADIO" IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE ARCA "FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA - LOTTO 1 CARTA IN RISME" FORNITORE VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - ANNI 2019-2020 - CIG QUADRO 7238585D4C CIG DERIVATO Z0426BA914</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3379.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI C/O COOPERATIVA "NOI GENITORI" DI ERBA. APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12191</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA USD MARIANO CALCIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO CON IL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D.L.VO N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 02/11/2018 – ALFIERI CARMINE - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>415</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2019 - APPROVAZIONE SCHEMI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA 01.01.2019 – 30.06.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59866</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N.89 DEL 30/10/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI DI  "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE A.2018" DAL 28/01/2019 AL 01/03/2019 COMPRESI, DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00: 1. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLE VIE SAN ROCCO (TRATTO VIA DE GASPERI VIA DE AMICIS) E DE GASPERI; 2. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LE VIE NEL TRATTO LAVORI; 3. IL DIVIETO DI ACCESSO AI MEZZI DI MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 T VIE SAN ROCCO, DE GASPERI E KENNEDY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO 2019 PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI IN TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA SEGANTINI (INTERSEZIONE CON VIA LUINI) O IN VIA MORANDI (PERTICATO) - PER IL PERIODO DI 5 ANNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO C.SE E LA COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS DI TRIUGGIO PER AMMISSIONE N. 1 UTENTE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) "UAI NOT" -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5011.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI C/O COOPERATIVA SOCIALE "L'ALIANTE" DI SEREGNO. APPROVAZIONE CONVENZIONE  E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO BIBLIOTECA I LOTTO - RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E NUOVO INGRESSO - AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>91287.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CIG N. 6762438C5D: IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>126000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PERTICATO LOTTO 1  - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CAUSA MPS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A  R.L. / COMUNE DI MARIANO COMENSE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3840.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO E ORARIO FESTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CHILOMETRICO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ED IN CONVENZIONE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO DI VIA KENNEDY E DI VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI SPUNTA AL 31/12/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' DI PRONTA REPERIBILITA' PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE E AL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI DEMOGRAFICI  PER L' ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DI N. 8 FIRME DIGITALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>256.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019: LIQUIDAZIONE 5° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>860.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2018 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ED ACCERTAMENTO PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA NONCHE' PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9882</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI REGISTRI ED ALTRO MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI DI GRANAROLO DELL'EMILIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>173.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “FESTA DI CARNEVALE” IN PIAZZA ROMA IL GIORNO 9 MARZO 2019. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - PRIMO TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4725</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE SINO AL 31-7-2019 DEL SENSO UNICO DI MARCIA PERTUTTI I VEICOLI IN VIA S.MARTINO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA KENNEDY ED IL CIVICO 43.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018 - INTERRAMENTO RETE ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA TRATTO VIA STOPPANI - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16230.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018 DAL 12/02/2019 AL 13/03/2019 COMPRESI, DALLE 00.00 ALLE 24.00: 1. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA SAN ROCCO; 2. ISTITUZIONE SENSO UNICO VIA DE GASPERI; 3. ISTITUZIONE DOPPIO SENSO CIRCOLAZIONE IN VIA PACE; 4. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL TRATTO DEI LAVORI; 5. IL DIVIETO DI ACCESSO  MEZZI DI MASSA SUPERIORE ALLE 3,5T</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MESSAGGISTICA VIA POSTA ELETTRONICA E FAX IN MODALITA' CLOUD  -  PERIODO 01/04/2019 - 31/03/2022 E IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019 - 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2970.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI DOTECOMUNE 3/2018. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA  N. 2 POSTAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO E RELATIVO RIPARTO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI VERTOVA, ANNO 2018. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI GESTIONE VARI PER GLI EVENTI DALL'1 FEBBRAIO 2019 AL 31 GENNAIO 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VR ARTS DI VIGLIAROLO VINCENZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27104</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOP. MARIANO 81 – VIA SAN CARLO N. 29 – PROPRIETA’ CITTERIO LUIGI E MENNI CARLA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIFACIMENTO COPERTURA DI VILLA SORMANI” - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE QUINDICESIMO  RENDICONTO AL 31/12/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO (AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2019)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO DI PASQUA DEL 7 APRILE 2019 PRESSO LA PARROCCHIA SANTO STEFANO. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CORALE “SAN PIETRO AL MONTE” DI CIVATE (LC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - DEFINIZIONE BUDGET ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA ED INCARICO DI R.S.P.P. - CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ED. 3 - LOTTO 1" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2792.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5575.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA VILLA SORMANI - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26971.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D.L.VO N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONCESSIONE PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI FAMILIARI E PERSONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP  PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI "TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 7"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI - INTERRAMENTO RETE ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA TRATTO VIA VIRGILIO - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 DAL 01/7/2018 AL 30/06/2020. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9333</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO PERSONA ADULTA DISABILE PRESSO COMUNITA' ARCOBALENO DELLA COOPERATIVA SOCIALE PENNA NERA - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20545.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE PER IL PERIODO DAL 01/03/2019 AL 31/08/2019 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44312.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. IMPEGNO DI SPESA  PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2032131.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA LATERALE DI VIA DON STURZO CHE ADDUCE AL CIVICO 35 PER CONSENTIRE I  LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE GAS IL 25-2-2019 DALLE ORE 8.00 ALLE 18.00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” - ANNO 2019 -  INDIVIDUAZIONE ED ATTIVAZIONE UFFICIO STATISTICA E NOMINA DEL RESPONSABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CAUSA LAURIA FRANCO / COMUNE DI MARIANO COMENSE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4313.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO  PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO LIBERO  PRESSO IL MERCATO DI VIA KENNEDY  MEDIANTE PROCEDURA DI "MIGLIORIA" - SETTORE NON ALIMENTARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEL MEZZO BREMACH TG. COD62600 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARTS &amp; SERVICES ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>191.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRME DIGITALI E RINNOVO SIM IN SCADENZA.  IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1237.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE D'ANAGRAFE (ANUSCA). IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZI DI X-LOG E X-GDPR. SERVIZIO DI TRACCIATURA DEGLI ACCESSI LOGICI DEGLI AMMINISTRATORE E SISTEMA DI GESTIONE DELLA PRIVACY. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLE UNITÀ ORGANIZZATIVE DELL’ENTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 32 DEL 28.02.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DI VIA LUINI, STRALCIO PONTE VIA LUINI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” ANNO 2019 – NOMINA RILEVATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T.O. - REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI N. 2015/03/2238873- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO 31/12/2017 - 31/12/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1005.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA JESOLO DALLE ORE 8.00 ALLE 18.00 DEI GIORNI 4-5-6 MARZO 2019 PER LAVORI CONTO E-DISTRIBUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE VIA SAN ROCCO" DAL 04/03/2019 AL 31/05/2019 COMPRESI, DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00: 1. ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA SAN ROCCO; 2. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LE VIE NEL TRATTO INTERRESSATO DAI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE "VIA A. DA GIUSSANO" DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - CESSIONE AREE DESTINATE AD URBANIZZAZIONE PRIMARIA E  STANDARDS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI FAMIGLIA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PRESSO LA STRUTTURA CASCINA CANTALUPO DI MONZA - COOPERATIVA SOCIALE MONZA 2000 - PERIODO 20/02/2019 - 19/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 20/02/2019 - 31/03/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5902</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER VISITA DI COLLAUDO F.I.D.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CONFERITI ALLA SOCIETA' M.C.S. SRL - GESTIONE ORDINARIA 2019 - IMPEGNO DI SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>627525.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI AL CORSO DI FORMAZIONE "LO STATO CIVILE ITALIANO"  ORGANIZZATO DA S.E.P.E.L. EDITRICE NEL PERIODO MARZO/NOVEMBRE 2019 A ERBA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO DI REVISIONE DELL'INVENTARIO AL 31 DICEMBRE 2018 TRAMITE LA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MERCURIO CON SEDE LEGALE A MILANO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF1275D84B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7137</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO EXTRACURRICULARE PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI CASNATE CON BERNATE PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO FEBBRAIO - LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4932</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI IN VIA S.AMBROGIO, TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 26/A ED IL CIVICO 32, SABATO 9 MARZO 2019 DALLE 17.00 ALLE 19.30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN PIAZZA ROMA IL 9-3-2019 IN OCCASIONE DEL CARNEVALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILIA’ COMUNALE ANNO 2018 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5151.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48180.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE BENEFICI ANNO 2018 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO BENI MOBILI - CANCELLAZIONI E DISMISSIONI AL 31.12.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN ROCCO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AREE MAPPALE 5983 E LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9940.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D.L.VO N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SUE - SUAP. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI TECNICI AL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA IN VIALE LOMBARDIA, VIA ALDO MORO, PIAZZA ROMA, VIA SANT AMBROGIO, VIA PAPA GIOVANNI, VIA RISORGIMENTO, SOTTOPASSO, VIA CARDUCCI VIA PARINI VIA DELL’ORTO E CONTROLLO SERVER A SEGUITO DI EVENTO TEMPORALESCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>510.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FORNITURA DI MATERIALE ANTINCENDIO BOSCHI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRACTORICAMBI S.R.L. DI MODENA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>101207.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE, CATEGORIA D, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 37/2019. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS PER EDIFICIO COMUNALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 11 - LOTTO 2" - FORNITORE SOENERGY S.R.L. - CIG QUADRO 7563247CDB E CIG DERIVATO Z022786D6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>780.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL POTENZIAMENTO E DELL'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (SAD E SADH) DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE DAL 01/01/2019 AL 28/02/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-15529.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E RADIAZIONE DI AUTOMEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE AL SETTORE TERRITORIO - SERVIZIO PATRIMONIO ALLA DITTA CERUTI LUIGI AUTODEMOLIZIONE SAS DI NOVEDRATE - CIG Z372799033 - ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICIO COMUNALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 3" - FORNITORE ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG QUADRO 7527113226 E CIG DERIVATO ZB227831FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER L’ADOZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELL’AREA DELLE FESTE DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA. AFFIDAMENTO ALL’INGEGNERE PIETRO DASSIE’ DI GRANDATE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2156.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE CENTRO DIURNO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO  2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6972</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE PAGAMENTO VERBALE NR. 1103 REG. VERBALI 13/18 S.A. DEL 20/07/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN ROCCO - SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PER PREVENTIVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI REGISTRI PER IL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GRAFICA A. BARUFFALDI S.R.L. DI MANTOVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>256.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ATTREZZATURA PER ATLETICA LEGGERA – DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13499.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018" DAL 21/03/2019 AL 22/03/2019 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00: 1. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIALE CIMITERO (TRATTO VIA STOPPANI - VIA DON ORIONE); 2. L’ISTITUZIONE DI DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE LUNGO VIALE CIMITERO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA STOPPANI E LA VIA DON ORIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONCESSIONE PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI FAMILIARI E PERSONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PERTICATO LOTTO 1, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>364.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI DI "RIFACIMENTO COPERTURA VILLA SORMANI" DAL 22/03/2019 AL 26/07/2019 COMPRESI, DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00: 1. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LA VIA MONTEBELLO NEL TRATTO TRA IL CIV 29 E IL CIV 37; 2. L’ECCEZIONE AL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI DI MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 T DELL’IMPRESA ESECUTRICE PER RAGGIUNGERE LA VIA MONTEBELLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI DI "RIFACIMENTO COPERTURA VILLA SORMANI" IL GIORNO 25/03/2019, DALLE ORE 04.00 ALLE ORE 07.00: 1. LA CHIUSURA DELLA VIA MONTEBELLO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 29 E LA VIA E. D’ADDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO 2019 PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI IN TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA SEGNATINI (INTERSEZIONE CON VIA LUINI) O IN VIA MORANDI (PERTICATO), PER IL PERIODO DI 5 ANNI. APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO "PRO PATCH" E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1575.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO COMANDANTE DEI CARABINIERI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO, APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3804.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2019. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2019 - 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6392.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRACCIATURA BIENNALE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE  - SUBENTRO CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2019 - 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14564.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SU BANCHINE E SCARPATE LATERALI DELLE STRADE COMUNALI DI MARIANO COMENSE ANNO 2019. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27941</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2019 - 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89736.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018, SERVIZI BIBLIOTECA E CULTURA, SPORT E MANIFESTAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA LEGGE 13/89. DEFINIZIONE FABBISOGNO ANNO 2019 PER IL PERIODO DAL 02.03.2018 AL 01.03.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3406.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ANNO 2018 DELL’ALBO FORNITORI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUPPORTO AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER I PROGETTI EFFETTUATI DALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI. BANDO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RI-ASSEGNAZIONE ORTI LIBERI (ORTO N. 17 DI VIA SEGANTINI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE ATTI D'ARCHIVIO - RITIRO CARTACEO DA MACERO - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio URP e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 28.10.2018 –LASTRA GIULIO - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>214</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DEMANIALI, SERVITU' E PRESTAZIONI PASSIVE - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ACQUEDOTTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FATTURAZIONE, TRASFERIMENTI, INCASSI, RIPARTO SPESE DI RISCOSSIONE E RIMBORSO INSOLUTI, CANONI DEL SERVIZIO DI FOGNATURA - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CONFERITI ALLA SOCIETA' M.C.S. S.R.L. - GESTIONE ORDINARIA 2019 - IMPEGNI DI SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO - INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16141.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE PRINA FRANCESCA. PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DEL 31/12/2018. SETTORE SEGRETERIA GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIARIO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2019-2020:  AFFIDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA MARCONI PATRIZIA - PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE  DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D, TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE ED ASSEGNAZIONE AL SETTORE TERRITORIO CON DECORRENZA DAL 1 MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 - SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 - SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILO NIDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 - SETTORE X SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - EVENTUALE BALLOTTAGGIO 9 GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MODULISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>523.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DOCUMENTI DAL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA DI SCARTO ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO” - CIG Z3727CEE08</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUPPORTO AMMINISTRATIVO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MIGLIORIA DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DI VIA KENNEDY - APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LA GESTIONE DEGLI APPARECCHI DEFIBRILLATORI PRESENTI SUL TERRITORIO DI MARIANO COMENSE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA MILANO ONLUS, SEZIONE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1401.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI PIEGHEVOLI E SEGNALIBRI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ATTRAVERSO IL CONCORSO “LE RETI DEL CUORE”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G. BELLAVITE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2391.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE LIBRERIE INTERNET BOOKSHOP ITALIA, SPAZIO LIBRI LA CORNICE, LEGGERE. ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA PER LA STAGIONE INVERNALE 2018 / 2019. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9381.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI APPARECCHI DEFIBRILLATORI PRESENTI SUL TERRITORIO DI MARIANO COMENSE PER IL TRIENNIO 2019/2021 ALL’ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA MILANO ONLUS, SEZIONE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - EVENTUALE BALLOTTAGGIO ELEZIONI  COMUNALI  9 GIUGNO 2019: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER USO PROPRI AUTOMEZZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66298.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - AGGIORNAMENTO E ASSESTAMENTO  BUDGET ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE FORNITURA DI COPERTINE SPECIFICHE PER SISTEMA COLIBRI' A PROTEZIONE DEI VOLUMI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM S.P.A. DI MILANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE CIMITERO. AFFIDAMENTO INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1240.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CAUSA L.A. / COMUNE DI MARIANO COMENSE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7295.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE PERSONA INDIGENTE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE DOVUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L’ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA CONFERITO ALLA SOCIETA' M.C.S. S.R.L. - GESTIONE ORDINARIA 2019 - IMPEGNO DI SPESA MARZO / GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>713100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN ROCCO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - I° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2777.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE / ESTIVA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34850.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER UN POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 83/2019. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON CESSIONE DI IMMOBILI A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 191 DEL D.LGS 50/2016”, ALL’OFFERENTE PETRARCA SRL - APPROVAZIONE DEL REPORT E DEI VERBALI DI GARA  CIG: 77440131B1 CUP I63E17000000006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE PERSONA INDIGENTE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO COMANDANTE CARABINIERI. DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ESECUZIONE PROVA DI CARICO STATICA SUL PONTE ROGGIA VECCHIA IN VIA LUINI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ATTREZZATURE CIMITERIALI ANNO 2019. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2019 - 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CARPENTERIA IN FERRO ANNO 2019. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27338.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018" DAL 18/04/2019 AL 27/04/2019 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00: 1. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TRIESTE; 2. DIVIETO DI SOSTA LUNGO LA VIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONTRATTUALE INCARICO PROFESSIONALE DI  PROJECT MANAGEMENT DEL PROGETTO “BRIANZA EXPERIENCE – LE VIE DEL SAPER FARE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTI. DETERMINAZIONE N. 84/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - MARZO  ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>390</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1267.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO DI PASQUA DEL 13 APRILE 2019 PRESSO IL PALATENDA DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA. AFFIDAMENTO AL GRUPPO MUSICALE MNOGAJA LETA QUARTET DI MILANO, ALLA DITTA VIGANO’ PIANOFORTI DI BASIANO (MI) E ALLA DITTA MAFFEI SERVICE DI LEVICO TERME (TN).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA DI PITTURA PRESSO LA CHIESA S.FRANCESCO-DIVIETO DI SOSTA PER I VEICOLI IN VIA S.FRANCESCO DALL'11-4-2019 AL 26-4-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ME.PA. DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE ELETTRONICA DENUNCE IMU - ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>92.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA STRUTTURA PREFABBRICATA PER OSSARI, CIMITERO CAPOLUOGO – DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6703.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA SAN MARCO – PROPRIETA’ TEGON PATRIZIA  – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 27.12.2018 –BIANCHI MARA - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA, ANNO 2019. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16869.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON CESSIONE DI IMMOBILI A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 191 DEL D.LGS 50/2016” - AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>285807.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI (ORTO N. 23 VIA SEGANTINI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI PER IL TRIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE  MEPA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87666</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE ANNO 2019 ALL’OFFERENTE LEXMEDIA S.R.L. - CIG. Z2727EACBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.5 PARCOMETRI E RELATIVO PRELEVAMENTO E GESTIONE DI CORRISPETTIVI DI INCASSO DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE TARIFFE NELLE ZONE DI SOSTA E VERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI PRESSO LA TESORERIA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2019 – 30/09/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14375.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI E PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE  - SUBENTRO CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2019 - 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20752.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA'  VOLONTARIA ESTERNA,  EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER PASSAGGIO DIRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO,  CATEGORIA C CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SUE SUAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L’INCONTRO PUBBLICO CON IL PROF. NANDO DALLA CHIESA "LE MAFIE IN LOMBARDIA" DEL 15 APRILE 2019 AL CIRCOLO AMBIENTE “ILARIA ALPI” DI ALZATE BRIANZA (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI E CORONE D’ALLORO PER LA CERIMONIA CIVILE DEL 25 APRILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGANO’ E GIACOMELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>638.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “I CONCERTI NEL CORTILE DI SAN FRANCESCO – 4^ EDIZIONE ANNO 2019” ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA MUSICA DI MONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICITÀ SUI QUOTIDIANI LOCALI DELL’EVENTO DEL GIORNO 4 MAGGIO 2019 “LECTIO MAGISTRALIS DEL PROF. VITTORIO SGARBI: LEONARDO IL GENIO IMPERFETTO”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SESAAB SERVIZI S.R.L. DI BERGAMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI, ANNO 2019. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8790.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IMBIANCHINO, ANNO 2019. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15032.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 -FABBISOGNO ANNO 2014 I° ELENCO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E RESTITUZIONE SOMME A REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15245.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE IDRAULICHE, ANNO 2019. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18480.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - COMPRESO REPERIBILITA' - ANNO 2019. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32056.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2020-2021 - ESERCIZIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO C.SE E LA COOPERATIVA SOCIALE LA BRUGHIERA ONLUS DI MEDA PER INSERIMENTO  UTENTE  AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>626.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO RETE WI-FI "MARIANO WI-FI" SUL TERRITORIO COMUNALE PIAZZA ROMA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2366.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10966.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO (AGGIORNAMENTO APRILE 2019)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>571.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CAVI FISSI BASKET C/O CENTRO SPORTIVO DI VIA PER CABIATE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>707.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI C/O IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>997.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER APPOSIZIONE VISTO DI CONFORMITA' SU DICHIARAZIONE IVA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1539.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO E TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE A.S. 2019/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120666.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO TIROCINI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO. ISTITUTO SUPERIORE JEAN MONNET. APPROVAZIONE  SCHEMA  DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 141 DEL 19/03/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONCESSIONE PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI FAMILIARI E PERSONALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO” - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 183 DEL 01/04/2019 - CIG 78847025EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7208.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO E TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CON EVENTUALE RINNOVO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – INDIZIONE PROCEDURA DI GARA E IMPEGNO DI SPESA PER LE PUBBLICAZIONI DI LEGGE. CIG- 7882775FB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>640.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - EVENTUALE BALLOTTAGGIO ELEZIONI  COMUNALI  9 GIUGNO 2019 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE (TABELLONI), DEI SEGGI ELETTORALI E DI ALTRE ATTIVITA' CONNESSE. DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32696</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/1992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO ED ELIMINAZIONE DI ATTI RITENUTI INUTILI DALL’ARCHIVIO COMUNALE - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio URP e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/1992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE, SORVEGLIANZA SANITARIA ED INCARICO DI R.S.P.P. - CONVENZIONE CONSIP "GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ED. 3 - LOTTO 1" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROLUNGAMENTO SERVIZIO ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1241.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CALAFERETRO PER IL CIMITERO DI PERTICATO - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5429</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO PER EVENTO "LECTIO MAGISTRALIS DEL PROF. VITTORIO SGARBI: LEONARDO IL GENIO IMPERFETTO" DEL 4 MAGGIO 2019 ALL’ASSOCIAZIONE ARTELARIO.IT DI CABIATE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA BRIANZA COMASCA. ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16446.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE.  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA LA FELTRINELLI. ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GUANTI MONOUSO IN LATTICE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>209.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI FAMIGLIA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PRESSO LA STRUTTURA CASCINA CANTALUPO DI MONZA - COOPERATIVA SOCIALE MONZA 2000 - PERIODO 20/02/2019 -19/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/04/2019 - 19/05/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3858.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO” - CIG 78847025EC – IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE INDEBITAMENTE PAGATE I TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>68.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMMISSIONI E SPESE TENUTA C/C POSTALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018 - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>119723.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI MARZO 2019 E NUOVO PREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - EVENTUALE BALLOTTAGGIO ELEZIONI  COMUNALI  9 GIUGNO 2019 – IMPIANTO ELETTRICO - APPROVAZIONE OFFERTA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2854.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE BENEFICI ANNO 2019- ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TRASPORTO EFFETTUATI DA CROCE BIANCA PER RICOLLOCAMENTO OSPITI  ASSOCIAZIONE CONVIVENDO ONLUS – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI VERBATEL - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI ANNO 2019 - AMMISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - EVENTUALE BALLOTTAGGIO ELEZIONI  COMUNALI  9 GIUGNO 2019 – APPROVAZIONE OFFERTA E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AULE, SEDE DI SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4512.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA G. DEL CURTO DI VIA SANT'AMBROGIO - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO, REDAZIONE SCIA VIGILI DEL FUOCO E REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) - REIMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DET. 97/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4994.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019: IMPEGNO DI SPESA ACCONTO ISTITUTI COMPRENSIVI "IV NOVEMBRE", "DON MILANI" E ISTITUTO SUPERIORE "JEAN MONNET".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38160.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/1992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI DIURNI ANNO 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE SEDICESIMO RENDICONTO AL 31/03/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO "PRO PATCH" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE BOZZA D'ORDINE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS PER EDIFICIO COMUNALE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITORE GELSIA S.R.L. - C.I.G. ZCC2786CF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI DELLA FOTOCOPIATRICE XEROX PRESSO SERVIZIO MANIFESTAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1235.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DI VIA LUINI – STRALCIO PONTE DI VIA LUINI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO (AGGIORNAMENTO MAGGIO 2019)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORNICI PER ALLESTIMENTO MOSTRA PER IL VENTENNALE DELLA RASSEGNA TEATRALE "IL PAESE DEI RACCONTATORI". AFFIDAMENTO ALLA DITTA MELICART SRL DI CASARANO (LE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>211.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE GRAFICA ILLUSTRAZIONE DELLA RASSEGNA "IL PAESE DEI RACCONTATORI 2019". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL SIGNOR STEFANO MISESTI DI COMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA E TARATURA PRESSO UN CENTRO SIT ACCREDITATO DEL MISURATORE DI VELOCITA' "TELELASER TRUCAM". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO - CIG Z5828639B3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI (SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE VIA S. AMBROGIO – CONDOMINIO BRIANZA 3/5) – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3664.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DI VIA LUINI - STRALCIO PONTE - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6377.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA CENTRO SPORTIVO VIA PER CABIATE. DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18717.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI, VASCHE DI SEDIMENTAZIONE, ALLOGGI POMPE DI RILANCIO FOGNATURA E FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI PERIODO 2018 - 2020. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2019 - 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - EVENTUALE BALLOTTAGGIO ELEZIONI  COMUNALI  9 GIUGNO 2019 –  IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI E UFFICIO CENTRALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27942.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE PERIODO 01/06/2018 - 31/05/2020. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2019 - 31/05/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>126712.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI" DAL 20/05/2019 AL 31/05/2019 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00, ESCLUSO FESTIVI: 1. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DANTE ALIGHIERI; 2. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LA VIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN ROCCO - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI: ABBATTIMENTI, POTATURE E INTERVENTI URGENTI ANNO 2019. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2019 - 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2525.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI ESTERNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2842</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE ANNO 2019. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2019 - 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6710</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN ROCCO - INTERRAMENTO RETE ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7932.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER L'ESECUZIONE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018" DAL 16/05/2019 AL 17/05/2019 COMPRESI, DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 19.00: - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE INCROCIO VIE SAN ROCCO - PACE - DE GASPERI; - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LE VIE NEL TRATTO INTERRESSATO DAI LAVORI; - IL DIVIETO DI ACCESSO AI MEZZI DI MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 T IN VIA SAN ROCCO, DE GASPERI E KENNEDY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018" DAL 20/05/2019 AL 25/05/2019 COMPRESI, DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 19.00: - ISTITUZIONE SENSO UNICO VIA PORTA SPINOLA; - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA SANTO STEFANO; - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LE VIE NEL TRATTO INTERRESSATO DAI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI: FORNITURA PIANTE STAGIONALI. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2019 - 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3153.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE PER IL PERIODO DAL 01/03/2019 AL 31/08/2019 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL QUINTO D’OBBLIGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8862.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER ISTITUZIONE DELLA ZONA DISCO DALLE ORE 9.00 ALLE 19.00 DEI GIORNI FERIALI, PER UN PERIODO MASSIMO DI 2 ORE NEL PARCHEGGIO SITO  IN CORSO BRIANZA 13/A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER I PROGETTI EFFETTUATI DALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI. BANDO ANNO SCOLASTICO 2015/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER I PROGETTI EFFETTUATI DALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI. BANDO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO” - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - CIG 78847025EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E LA STAMPA DI MANIFESTI E LOCANDINE PER L’ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA PER IL VENTENNALE DELLA RASSEGNA TEATRALE “IL PAESE DEI RACCONTATORI”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICA MARELLI DI COMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>274.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER SPESE ACCESSORIE EVENTO "LECTIO MAGISTRALIS DEL PROF. VITTORIO SGARBI: LEONARDO IL GENIO IMPERFETTO" DEL 4 MAGGIO 2019 ALL’ASSOCIAZIONE ARTELARIO.IT DI CABIATE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>358</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI ACCOMULATORI ASSEMBLAGGIO E REINSTALLAZIONE DELL’UPS DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>841.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO AGRONOMICA PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2019. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4355.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29030</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI CUSTODIA ED ATTIVITA' AUSILIARIE DELLE PALESTRE E DEI CENTRI SPORTIVI COMUNALI. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2019 - 30/09/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>198884.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2020-2021 - ESERCIZIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - APPROVAZIONE AVVISO RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA CERIMONIA CIVILE DEL 2 GIUGNO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGANO’ EDOARDO &amp; FIGLI SNC DI CANTU’ (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>143.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COSTITUZIONI PERSONALIZZATE PER LA CERIMONIA CIVILE DEL 2 GIUGNO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>754</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO L’IMPIANTO NATATORIO INTERCOMUNALE DI GIUSSANO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI I CORSI DI NUOTO – SECONDO QUADRIMESTRE A.S. 2018/2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1685.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA LETTURA TARGHE - TARGA SYSTEM MATR.TABCC81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1317.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI REALIZZAZIONE TOMBE PREFABBRICATE CON VESTIBOLO C/O CAMPO 34 - CIMITERO CAPOLUOGO” – CIG Z562866548 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED ESECUZIONE (CSE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2494.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE MARZO-APRILE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9216.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE IDRAULICHE, ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI LIMTI DEL 5° D'OBBLIGO - CIG ZAC269F7E4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER VISITA DI COLLAUDO F.I.D.A.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DI VIA LUINI, STRALCIO PONTE VIA LUINI - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31605.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI DI "RIFACIMENTO COPERTURA VILLA SORMANI" IL GIORNO 28/05/2019, DALLE ORE 04.00 ALLE ORE 07.30: 1. LA CHIUSURA DELLA VIA MONTEBELLO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 29 E LA VIA E. D’ADDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA MARIANO 95 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ CRIPPA GIANLUCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DI VIA LUINI, STRALCIO PONTE VIA LUINI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019: LIQUIDAZIONE 6° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI  PER INDIVIDUARE N. 3 RILEVATORI ESTERNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS DEL D. LVO 165/2001, PER LA COPERTURA DI POSTI CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN ROCCO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 03.11.2018 –PEYRE LORENZO - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE IN TERRITORIO COMUNALE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE ANNO 2019. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2019 - 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4636</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP) E CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI (CRD) - PERIODO 2019/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>392295.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALLA CONCESSIONE AL COMUNE DI MARIANO COMENSE DI AUTOVEICOLI IN COMODATO D'USO GRATUITO PER IL TRASPORTO DI PERSONE DISABILI, ANZIANE E/O SVANTAGGIATE -  APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CON ELENCO NOMINATIVO DEI SINDACI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C. DI BOLLATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE SPORTIVE C/O IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2019. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2019 - 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA C/O CENTRO SPORTIVO VIA PER CABIATE ANNO 2019. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2019 - 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13237</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO A DECORRERE DAL 27 MAGGIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO OBBLIGATORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO E TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CON EVENTUALE RINNOVO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – CIG 7882775FB3  - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO BIBLIOTECA I LOTTO - RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E NUOVO INGRESSO” - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 28.10.2018 –CAODURO DANIELA - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 04.11.2018 –LODOLA DANILO - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 04.10.2018 –TODARELLO EMANUELE - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI PARABIAGO PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4310</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CKC GROUP S.R.L. - CIG Z0C28D067.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6094.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA VILLA SORMANI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI APRILE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON CESSIONE DI IMMOBILI A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 191 DEL D.LGS 50/2016  - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>678.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN ROCCO - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1027.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO BIBLIOTECA I LOTTO - RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E NUOVO INGRESSO. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4198.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVE ANIMAZIONI MUSICALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “MARIANO D’ESTATE 2019” PRESSO IL PALATENDA DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO BIBLIOTECA I LOTTO - RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E NUOVO INGRESSO. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE BENEFICI ANNO 2019 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE 770/2016 PERIODO DI IMPOSTA ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO E REGOLALARIZZAZIONE DICHIARAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>116.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO BIBLIOTECA I LOTTO - RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E NUOVO INGRESSO . INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2300.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA ELETTRICISTA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “CINEMA ESTATE 2019” PRESSO IL PALATENDA DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA PER IL SERVICE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA  “MARIANO D’ESTATE 2019” PRESSO IL PALATENDA DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALCO S.A.S. DI PONTE LAMBRO (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7930</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 31.10.2018 –SORRENTINO BARTOLOMEO - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE DAL LOCULO CIMITERIALE ORIGINARIO. RIMBORSO SOMMA AL CONCESSIONARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRME DIGITALI PER DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI TRAMITE PIATTAFORMA MEPA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2530.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA DAL 01/06/2019 AL 31/05/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4855.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11715.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER L'ESECUZIONE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018" DAL 10/06/2019 AL 29/06/2019 COMPRESI, DALLE 7.00 ALLE 19.00: - ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA VIE MONS. BORRONI E MONS. COLOMBO; - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LE VIE NEL TRATTO INTERRESSATO DAI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA FACCHINAGGIO E LOGISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVA DELLA COLLABORAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “MARIANO ESTATE 2019” PRESSO IL PALATENDA DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZIONE N. 6044943 PER OPERE COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO BIBLIOTECA I LOTTO - RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E NUOVO INGRESSO - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2258.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E STESURA MANTO BITUMINOSO VIA GRAMSCI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6060.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO COMANDANTE DEI CARABINIERI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE,  AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15467.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO E FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100154.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO DEL 16 GIUGNO 2019 PRESSO IL PALATENDA DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “MARIANO ESTATE 2019”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO DI RILEGATURA DEI LIBRI E VOLUMI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS PENNA NERA DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ELEBORATIVO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI -PEC. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP) E CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI (CRD) PERIODO 2019 – 2022 – INDIZIONE PROCEDURA DI GARA E IMPEGNO DI SPESA PER LE PUBBLICAZIONI DI LEGGE.  CIG - 7926984223</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1226.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI TECNICI C/O LA POSTAZIONE DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE DI VIA COMO IN OCCASIONE DELL’INSTALLAZIONE DI DETTO SISTEMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4514</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE NEI PARCHI COMUNALI ANNO 2019. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2019 - 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DI UNO STALLO PER DISABILI IN VIA TRE VENEZIE 43</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE GEOM. OTTOLINI LUCA. TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVA DELLA COLLABORAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE “IL PAESE DEI RACCONTATORI 2019” - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVE DI ANIMAZIONI TEATRALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “IL PAESE DEI RACCONTATORI 2019” - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL 5° D'OBBLIGO - CIG ZF6269CD16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALLA CONCESSIONE AL COMUNE DI MARIANO COMENSE DI AUTOVEICOLI IN COMODATO D'USO GRATUITO PER IL TRASPORTO DI PERSONE DISABILI, ANZIANE E/O SVANTAGGIATE - NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO DEL 28 GIUGNO 2019 PRESSO IL PALATENDA DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “MARIANO ESTATE 2019”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIE ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” ANNO EDUCATIVO 2019/2020 – APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  PER MOBILITA' E CESSIONE DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LVO N. 165/2001, DI QUATTRO UNITA' DI PERSONALE  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER TRASFERIMENTO DALLA SOCIETA' MARIANO COMENSE SERVIZI (M.C.S.) S.R.L.  IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON CESSIONE DI IMMOBILI A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 191 DEL D. LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ED ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO COMANDANTE DEI CARABINIERI. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS.50/2016).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>417.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI  ATTINENTI LE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED ESECUZIONE (CSE) PER INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO COMUNALE RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.  - SMART CIG N. ZEB28A290B – AFFIDAMENTO A DOTT. ING. MICHELE ERCOLANO DI MILANO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3852.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO C.SE E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LUCIANO DONGHI ONLUS DI LISSONE PER INSERIMENTO  UTENTE  AL CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5572</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI  PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE ESTERNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO EXTRACURRICULARE PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA GIUSTA CAUSA DI ASTENSIONE IN ORDINE A PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - PRATICA PROT. 17857 DEL 24.05.2019 - ADOZIONE CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE PIP CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ -  ELIMINAZIONE VINCOLI  CONVENZIONALI  – PROPRIETA’ SOC.  FRIGERIO S.R.L. E PROPRIETA’ SOC. ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.  – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUE E SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DI FORNITURA E STESURA MANTO BITUMINOSO VIA GRAMSCI - APPROVAZIONE S.A.L. FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE CLOTILDE RANGO – IMPEGNO DI SPESA LUGLIO – SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1430.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1813</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO C.O.D.I.C.  - CASA MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4024.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO COOP. SOCIALE COMUNITA' ALLOGGIO "IL CILIEGIO" – IMPEGNO DI SPESA LUGLIO – AGOSTO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4556.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE CENTRO DIURNO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6972</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE DISABILI RICOVERATI PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO – SETTEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7443.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44778</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALLA CONCESSIONE AL COMUNE DI MARIANO COMENSE DI AUTOVEICOLI IN COMODATO D`USO GRATUITO PER IL TRASPORTO DI PERSONE DISABILI, ANZIANE E/O SVANTAGGIATE : APPROVAZIONE VERBALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA  AMMISSIONE ALLA FIERA DEL 05/08/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE SUPPORTO AMMINISTRATIVO  DOTT.SSA CHIARA LAEZZA AL SEMINARIO SUL DECRETO SBLOCCA CANTIERI ORGANIZZATO DALLA UPEL DI VARESE A MONZA, PRESSO LA SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE IN DATA 27 GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA LASTRE PRESSO I CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE, DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELENCO PREZZI, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2019 - CIG 7952518176</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>255</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI DEL 03.10.2018/BALLABIO ANNA MARIA - 09.10.2018/COLICO MARIA LUISA – 28.10.2018/CAPPELLINI DANIELA A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4530</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' INERENTI LA FORNITURA DI PASTI CALDI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI UTENTI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PROROGA 01.07.2019 - 31.12.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47137.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. CATERINA DA SIENA - COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA PROFESSIONALE PER L’ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI RILASCIO EX ART. 24 REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>729.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA PROFESSIONALE PER RILASCIO (SFRATTO ED EVENTUALE SUCCESSIVA ESECUZIONE) DELL’ UNITA’ IMMOBILIARE NEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO “CASCINA BINA” OCCUPATA DALLA SIG.RA S.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1750.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER "DISPOSIZIONI PERFAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5378.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO 2019 ORGANIZZATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI” DI SEREGNO PER ALUNNI CON DISABILITA’ FISIO-PSICHICHE GRAVI – IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI N.3 UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI – RIDEFINIZIONE RIPARTIZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA MANDATARIA E MANDANTE COSTITUENTI IL RTI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240961.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ESCLUSI SEMAFORI), COMPRENSIVO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2018 - 30/09/2027. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>417529</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA CONFERITO ALLA SOCIETA' M.C.S. - GESTIONE ORDINARIA 2019 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>849350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER L'ESECUZIONE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018" DAL 01/07/2019 AL 12/07/2019 COMPRESI, DALLE 7.00 ALLE 19.00: - ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA VIE MONS. BORRONI E MONS. COLOMBO; - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LE VIE NEL TRATTO INTERRESSATO DAI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - II° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3684.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 4 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO DI RIPARAZIONE ETILOMETRO SERES MATR. 3245 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>126.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BADGES PERSONALIZZATI  PER LA RILEVAZIONE DELLE TIMBRATURE E PER L'ABILITAZIONE AGLI ACCESSI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>161.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE BENEFICI ANNO 2019 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/1992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE IN OCCASIONE DELLA MANIFASTAZIONE "COLOR  FLUO PARTY" DEL 06/07/2019 E 07/07/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA MARIANO 95 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ MINOTTI CLAUDIO E MUSCHIO ANTONELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE II TRIMESTRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1919</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI CONTABILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/1992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - AGGIORNAMENTO E ASSESTAMENTO  BUDGET ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "MARIA IMMACOLATA" E "IL RAGGIO DI SOLE": EROGAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO A.S. 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21125</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA 01.06.2019 – 31.12.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60763.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA STRUTTURA PREFABBRICATA PER CIMITERO CAPOLUOGO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 227 DEL 10.04.2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISSUASORI REALIZZATI IN ACCIAIO INOX - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1003.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONELE PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E STESURA PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2019 - 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4440.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DI N. 3 "DOSSI" IN ASFALTO PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA FILIPPO MEDA TRA IL CIVICO 2 E 10 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE DEI LAVORI PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO - DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14646.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE "PRONTA REPERIBILITA'" PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 01 GIUGNO 2019 - 31 DICEMBRE 20119</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8109.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETROCESSIONE DAL LOCULO CIMITERIALE ORIGINARIO. RIMBORSO SOMMA AL CONCESSIONARIO DONE' FRANCESCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AVVISI DI ACCERTAMENTO E INSOLUTI TARI 2013-2014 -  CIG Z9510BE2D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2370.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI - ACCORDO DI PARTENARIATO CON FONDAZIONE MINOPRIO - APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE AGRONOMICA E IMPEGNO DI SPESA PER PARZIALE COMPENSO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  AI SENSI DEL  D. L.VO N. 81/2008. AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNI 2019-2022 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16642.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER  LAVORO STRAORDINARIO  PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE  AL CORSO "LA MANOVRA ESTIVA 2019", ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' DELFINO &amp; PARTNERS  S.P.A. A MILANO IN DATA 18 LUGLIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>132</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARRELLO SEMOVENTE PER IRRIGAZIONE MOD. ROLLCAR. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1537.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE,SEZIONE DI MONZA, DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE-ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1674</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO DELLE GROANE: IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34821.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DEL "BAR ENOTECA CASTELLO" DI  VIA S.ROCCO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PREVISTA IL 20/7/2019, MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO “BRIANZA COLOR RUN” DEL 6 LUGLIO 2019 ALL’ASSOCIAZIONE PROLOCO DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE DOVUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SECONDO SEMESTRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA I SEMESTRE  ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4451.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI POSTI CON FIGURA PROFESSIONALE DI  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 355/2019. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE - ANNO 2019 - A FAVORE DELLA DITTA TECNO GI STRADE SRL A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL –  CIG: 7952518176 – CUP: I67H18001240004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP) E CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI (CRD) PERIODO 2019-2022 – CIG 7926984223  - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA VILLA SORMANI – CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 241/1990.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 10.04.2018 – D’AMICO GIUSEPPE - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI, ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO - CIG Z50269F79B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA ALL'IMPRESA TECNO GI STRADE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>304102.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE FIRME DIGITALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOFTWARE CAPITOLATI SPECIALI DI APPALTO SETTORE TERRITORIO. ACQUISTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>536.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCATASTAMENTO CASCINA MORDINA – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER ERRATA IMPUTAZIONE CONTRIBUTO INARCASSA PREVISTO DALL’ORDINE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTERNET PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO GENERAL S.R.L. DI FERMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI ANNO 2019. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA 01/03/2019 - 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6580.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN ROCCO - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21819.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO E.R.P. VIA ISONZO 87/C - PIANO 02 U.I. 21781 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO E TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CON EVENTUALE RINNOVO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – CIG- 7882775FB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO” CON EVENTUALE AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG 78847025EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - CREAZIONE DELLA RETE DI RILEVAZIONE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO E RELATIVO RIPARTO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI GAVARDO, DAL 1.01.2019 AL 30.06.2019. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO - CONCORSO  PUBBLICO PER  TRE POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, DI CUI UNO CON RISERVA PER PERSONALE INTERNO. INDIZIONE,  APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO BIBLIOTECA I LOTTO - RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E NUOVO INGRESSO. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2019 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE” - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA (INTEGRAZIONE DEL RESTAURO DI PARTE DEL PIANO TERRA), ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24021.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO PER DISABILI  E MODIFICA UBICAZIONE DEGLI STALLI RISERVATI AI CICLOMOTORI E MOTOCICLI IN VIA DIAZ</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CONFERITI ALLA SOCIETA' M.C.S. SRL - GESTIONE ORDINARIA 2019 - IMPEGNO DI SPESA MESI DA MARZO A DICEMBRE 2019 (10/12)  PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170366.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO E TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE A.S. 2019/2020 CON EVENTUALE RINNOVO PER L'A.S. 2020/2021 - CIG 7882775FB3 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-21720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2019 AL 22/07/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE PIP CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ -  ELIMINAZIONE VINCOLI      CONVENZIONALI  – PROPRIETA’ MOBILI D’EPOCA SNC  – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. TECNOLOGIE D’IMPRESA SRL DEI SERVIZI TECNICI PER RICHIESTA RINNOVO CONFORMITA’ ANTINCENDIO ATT. N. 74.1.A CENTRALE TERMICA PALAZZO MUNICIPALE SMART CIG N. ZE6295D816 – PAGAMENTO SERVIZI RESI VV.F. DI COMO SMART CIG N. Z94295CBCA-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE DI N. 12 BLOCCHI DI TOMBE IPOGEE PREFABBRICATE C/O CAMPO 34 – CIMITERO CAPOLUOGO - CUP I63E19000070004”- IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>873.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. TECNOLOGIE D’IMPRESA SRL DEI SERVIZI TECNICI PER RICHIESTA RINNOVO CONFORMITA’ ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA “SALVO D’ACQUISTO” DI VIA PARINI N. 13 SMART CIG N. Z082949A63 – PAGAMENTO SERVIZI RESI VV.F. DI COMO SMART CIG N. Z07294A2F1-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1577.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2020-2021 - ESERCIZIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA FIORDALISO - DETERMINAZIONE  A CONTRARRE - PROPRIETA' MARINELLA CECCATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1743.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME A REGIONE LOMBARDIA ACCREDITATE IN ECCEDENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1946.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9807.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO GARANZIA FIDEUSSORIA - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TRIENNIO 2018/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 12 BLOCCHI DI TOMBE IPOGEE PREFABBRICATE C/O CAMPO 34 – CIMITERO CAPOLUOGO - CUP I63E19000070004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>76505.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI IN VIA KENNEDY, VIA DE GASPERI, VIA PACE, VIA S. ROCCO DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 22.00 DEL PRIMO LUNEDÌ DEL MESE DI AGOSTO DI OGNI ANNO IN COINCIDENZA DELLA FIERA DENOMINATA "FERUN DE MARIAN"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “VIA TIZIANO – BOARESCO” – APPROVAZIONE COLLAUDO PROVVISORIO PARZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO A FAVORE DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, COMPRESE LE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E TUTTE LE ALTRE ENTRATE PREVISTE DA LEGGI E REGOLAMENTI, GESTITE DAL COMUNE DI MARIANO COMENSE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO DI RISCOSSIONE ANNO 2019. - CIG7576919F58.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13664</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A FAVORE DELLA SOCIETÀ CRESET  - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A. SULLA RISCOSSIONE NELLA FASE COATTIVA RELATIVA AD AVVISI TARI INSOLUTI ANNI 2013 - 2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7289.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15800.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE  PRESSO IL COMUNE DI MARIANO COMENSE EX DIPENDENTI DELLA SOCIETA' MARIANO COMENSE SERVIZI (M.C.S.) S.R.L.  IN LIQUIDAZIONE. PERIODO MARZO - GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58021.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZIONTALE VIA T. GROSSI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVE DI ANIMAZIONI MUSICALI PER LA RASSEGNA “MARIANO IN JAZZ 2019” PRESSO IL PALATENDA DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE AL 31 DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39040</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE VIA TOMMASO GROSSI : - ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA DA VIA MATTEOTTI IN DIREZIONE VIA COMO;  - INDIVIDUAZIONE AREA RISERVATA AL TRANSITO PEDONI;  - ISTITUZIONE DI NUOVE AREE SOSTA VEICOLI; - ISTITUZIONE DI UNO STALLO SOSTA DISABILI; - ISTITUZIONE DI OBBLIGO DI SVOLTA PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA T. GROSSI  - ISTITUZIONE DI DIVIETO D’ACCESSO IN VIA GROSSI PER I VEICOLI IN PERCORRENZA SU VIA COMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO COMANDANTE DEI CARABINIERI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA APPARTAMENTO C.SO BRIANZA N. 9 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1073.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI, VASCHE SEDIMENTAZIONE, ALLOGGI POMPE DI RILANCIO FOGNATURA E FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI PERIODO 2018/2020 - CIG 735503708B – DITTA NOVA SPURGHI S.A.S. DI CESANO MADERNO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8609.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO C.SE E LA COOPERATIVA SOCIALE LA BRUGHIERA ONLUS DI MEDA PER INSERIMENTO  UTENTE  AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2104</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO EDUCATIVO PERSONALIZZATO  MINORE B.C. -  IMPEGNO DI SPESA A.S. 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2625</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI CASNATE CON BERNATE PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO AGOSTO - DICEMBRE  2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - DICEMBRE 2019. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 19 DEL 14.01.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO C.SE E LA COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS DI TRIUGGIO PER IL  SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) "UAI NOT" -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30494.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO SOGGETTI DISABILI PRESSO CENTRI, STRUTTURE, SCUOLE E CENTRI DI ISTRUZIONE DI MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO CON L’ASSOCIAZIONE “CROCE BIANCA” DI MARIANO C.SE – IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2019 – LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI, VASCHE SEDIMENTAZIONE, ALLOGGI POMPE DI RILANCIO FOGNATURA E FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI PERIODO 2018/2020 - CIG 735503708B – DITTA NOVA SPURGHI S.A.S. DI CESANO MADERNO – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE A GIUGNO 2019 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DI VIA LUINI, STRALCIO PONTE VIA LUINI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 5 - CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.L. DOSSO FAITI 2 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PARZIALE AL SOLO FINE DELLO SVINCOLO PARZIALE DELLE FIDEJUSSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORGANIGRAMMI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CALCIO - PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORGANIGRAMMI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PALESTRE - PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE PER IL PERIODO PRESUNTO DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35550.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA VILLA SORMANI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI NUMERO TRE FOTOTRAPPOLE COMPLETE DI CABINET ANTIFURTO, BATTERIE, SCHEDE SD CARD E STAFFA DI MONTAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2450.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UN TABLET MOD. RUGGED PER IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2793.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI NUMERO QUATTRO RADIO RICE TRASMITTENTI MOD. MOTOROLA  DP4801 E  VHF” CON ACCESSORI E DI NUMERO QUATTRO BODYCAM T6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4782.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA DA SIENA, COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE DELLA PROGETTAZIONE PER AUMENTO IMPORTO LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3446.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 SCUOLA PRIMARIA "IV NOVEMBRE" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>329.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTECOMUNE - RIMBORSO SPESE TIROCINANTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEBAORAZIONE CEDOLINI PAGA ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI DIPENDENTI M.C.S.S.R.L. SECONDO SEMESTRE ANNO 2019- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>504</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE/INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. MODIFICA BENEFICIARIO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPPIA RETI CALCIO PER CAMPO SPORTIVO VIA PER CABIATE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Progettazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>176.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE – SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI – SERVIZIO ISTRUZIONE, L’ISTITUTO COMPRENSIVO “IV NOVEMBRE” DI MARIANO COMENSE ED IL C.P.I.A. DI COMO PER L’UTILIZZO, LA PULIZIA E LA VIGILANZA DELLE AULE DELLA SCUOLA “DANTE ALIGHIERI” DI VIA DEI VIVAI DI MARIANO COMENSE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER ADULTI, ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - CREAZIONE DELLA RETE DI RILEVAZIONE COMUNALE - AGGIORNAMENTO IN SEGUITO ALLA RINUNCIA DI N. 1 RILEVATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA UTENTE DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE - DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5508</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN ROCCO, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>259.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DI VIA LUINI - STRALCIO PONTE VIA LUINI, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>403.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI OPERE COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>539.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1309.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, COMPRESO DI REPERIBILITA', ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL 5° D'OBBLIGO - CIG Z6B269CBE6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9735.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA, ANNO 2019– APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE A GIUGNO E LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI, ANNO 2019 – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE A GIUGNO E LUGLIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRACCIATURA BIENNALE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE  – FINE LAVORI APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESPONSABILE AMIANTO PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2019. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>841.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SU BANCHINE E SCARPATE LATERALI DELLE STRADE COMUNALI DI MARIANO COMENSE ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB526B3DDF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STESURA DELL'INVENTARIO DELLE EMISSIONI DI CO2 E DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA (PAESC). SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO C/O EDIFICI SCOLASTICI E TERRITORIO COMUNALE – CIG Z73299DCFA -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ALL’ AZIENDA AGRICOLA “ELLI PIANTE” DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3349.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AREE COMUNALI. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2019 - 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3379.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6314.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTI AERE INTERESSATE DAI LAVORI E DA ACQUISIRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13322.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO E TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE A.S. 2019/2020 CON EVENTUALE RINNOVO PER L'A.S. 2020/2021 - CIG 7882775FB3 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO DOTT. GIOVANNI MARCHISIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12480.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019: IMPEGNO DI SPESA ISTITUTI COMPRENSIVI "IV NOVEMBRE", "DON MILANI" E ISTITUTO SUPERIORE "JEAN MONNET" - SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31455.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 KM/H NELLA LATERALE DI VIA MAZZINI CIVICI 44/58 DENOMINATA "CONSORZIALE DEL DOSSO".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE  DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI IN OCCASIONE DELLA BICICLETTATA DENOMINATA "PARIGI DA BAR" PREVISTA SABATO 7 SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ED ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVAMENTE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.L. DOSSO FAITI 2 - SVINCOLO PARZIALE FIDEJUSSIONI - ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DETERMINA N. 563 DEL 09.08.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI COMPRESO REPERIBILITA’– APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE A GIUGNO E LUGLIO E AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA POZZOLI ENRICA. TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 12 BLOCCHI DI TOMBE IPOGEE PREFABBRICATE C/O CAMPO 34 – CIMITERO CAPOLUOGO - CUP I63E19000070004 – CIG 799971232E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35462.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 3" - FORNITORE ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG QUADRO 7527123A64 CIG DERIVATO 7893191345</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>274000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 11 - LOTTO 2" - FORNITORE SOENERGY S.R.L. - CIG QUADRO 7563247CDB CIG DERIVATO 7992349709</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>283528.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2020-2021 - ESERCIZIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP) E CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI (CDR) PER IL PERIODO 2019-2022 – CIG- 7926984223</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE COMUNE 2019: PROTOCOLLO DI INTESA REGIONE LOMBARDIA - ANCI LOMBARDIA, SCHEMA CONVENZIONE COLLETTIVA, ACCORDO DI REGOLAMENTAZIONE. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CHILOMETRICO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ED IN CONVENZIONE ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GADGET PER LA FESTA DELLO SPORT DEL 21 SETTEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1149.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BANCHE DATI TELEMACO DELLE CAMERE DI COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1354.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA FACCHINAGGIO E LOGISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI 2019 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZIONTALE PIAZZALI JEAN MONNET - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2476.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2019 - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60677.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2019" DAL 16/09/2019 AL 21/09/2019 COMPRESI, DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 6.30: - ISTITUZIONE SENSO UNICO VIA COMO TRATTO VIA C.NA AMATA - COMUNE CANTU’ (DIR. CANTU' VERSO VIA C.NA AMATA); - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI UCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2032</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019: LIQUIDAZIONE 7° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE (IMMOBILE VIA SANTO STEFANO N. 40 E N. 4 BOX DI VIA GARIBALDI) – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>301.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE: ALLOGGIO CONDOMINIO “LE VILLE” DI CORSO BRIANZA N. 9 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3154.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER LA FREQUENZA ALUNNI RESIDENTI A MARIANO C.SE ALLA SCUOLA SPECIALE "G. RODARI" DI SEREGNO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2019-2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42646</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE AA.SS. 2018/2019 E 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP) E CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI (CRD) - PERIODO 2019/2022- CIG - 7926984223 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-54466.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE BENEFICI ANNO 2019 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON CESSIONE DI IMMOBILI A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 60 E 191 DEL D. LGS. 50/216 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CARPENTERIA IN FERRO ANNO 2019– APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE AD AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2019, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1069.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2019.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL 5° D'OBBLIGO - CIG Z0326FD680.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1278.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEL COMUNE DI MARIANO  COMENSE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL 5° D'OBBLIGO - CIG 7416561C0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27199.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2019" DAL 18/09/2019 AL 28/09/2019 COMPRESI, DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 6.00: - DIVIETO ACCESSO MEZZI MASSA SUPERIORE 3,5 T - CHIUSURA VIA CARD. FERRARI (TRATTO VIE VIRGILIO - MATTEOTTI) - CHIUSURA C.SO BRIANZA (TRATTO VIE MATTEOTTI -PACE) - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DI PIAZZA ROMA, TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI 74 ED 84, LUNEDI' 23 SETTEMBRE 2019 DALLE ORE 7.00 ALLE 19.00 PER SMONTAGGIO GRU EDILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA DA SIENA, COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA, LOTTO 1 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 2 RILEVATORI IN OCCASIONE DELLA SECONDA RILEVAZIONE DEL “CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2019" - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITORE VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - CIG QUADRO 7238585D4C DERIVATI Z0426BA914</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>451</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI, VASCHE SEDIMENTAZIONE, ALLOGGI POMPE DI RILANCIO FOGNATURA E FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI PERIODO 2018/2020 - CIG 735503708B – DITTA NOVA SPURGHI S.A.S. DI CESANO MADERNO – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE A LUGLIO ED AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IMBIANCHINO, ANNO 2019 – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE AD AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA DA SIENA, COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA, LOTTO 1 - RETTIFICA QUADRO ECONOMICO PER ERRORE MATERIALE NELLA SOMMA DEGLI IMPORTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO E.R.P. VIA S. STEFANO N.40 - U.I. 20617 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DI VIA LUINI, STRALCIO PONTE VIA LUINI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA VILLA SORMANI - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4199</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA VILLA SORMANI - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5007.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO - CONCORSO PER ESAMI PER TRE POSTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DI CUI UNO RISERVATO A PERSONALE INTERNO. NOMINA DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRO DEL 22.03.2019 ( FONDAZIONE STEFANO BORGONOVO ONLUS)  E DEL 12.04.2019 ( COLOMBO ANGELO) - A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>410</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SCAVO PER COLLEGAMENTO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVVEGLIANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTIVANDO DETTO SISTEMA ANCHE NEI PARCHI PUBBLICI PRESENTI SUL TERRITORIO E DOTANDO LA LOCALE TENENZA DEI CARABINIERI DI UNA POSTAZIONE CLIENT PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39772</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018" DAL 23/09/2019 AL 28/09/2019 COMPRESI, DALLE 8.30 ALLE 19.00 (ECCETTO ORARI USCITA ISTITUTI SCOLASTICI) : - ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA VIE MONS. BORRONI E MONS. COLOMBO; - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LE VIE NEL TRATTO INTERRESSATO DAI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2020-2021 - ESERCIZIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IMBIANCHINO, ANNO 2019 – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE IMBIANCATURE IMMOBILI ESEGUITE AD AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA CENTRO DIURNO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA  OTTOBRE - DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>616.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1817</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ABBONAMENTI ALLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI MARIANO COMENSE, ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ INFOCLIP SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JEAN MONNET" DI MARIANO COMENSE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'UTILIZZO DELLA PALESTRA IN ORARI EXTRASCOLASTICI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8775</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PALAZZO MUNICIPALE. DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47214</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ED ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 12 BLOCCHI DI TOMBE IPOGEE PREFABBRICATE C/O CAMPO 34 – CIMITERO CAPOLUOGO – CIG 799971232E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ED ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 12 BLOCCHI DI TOMBE IPOGEE PREFABBRICATE C/O CAMPO 34 – CIMITERO CAPOLUOGO – CIG 799971232E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER L'ESECUZIONE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2019" DAL 25/09/2019 AL 11/10/2019 COMPRESI, DALLE 7.00 ALLE 19.00: 1 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA LAZZARETTO 2 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA BARACCA 3 IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LE VIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2020-2021 - ESERCIZIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI CARATTERIZZAZIONE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 242 DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. RELATIVO ALL'AREA EX OFFICINA GAS VIA XI FEBBRAIO  N. 10 IN COMUNE DI MARIANO COMENSE  - APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZI DI  X-GDPR, X-PRDP, X-CRSB, X-LOG, VMWARE, VEEAM, 2 SERVER HUAWEI RH1288 V3, 1 SAN HUAWEI 2200 V3, X- STORAGE ED ESPANSIONE SAS HUAWEI 2200 V3 ANNI 2019, 2020, 2021 E 2022. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA ED IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37414.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CIG N. 6762438C5D: IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIFACIMENTO COPERTURA DI VILLA SORMANI” - RIDETERMINAZIONE (2^ RIDETERMINAZIONE) QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI GESTIONE  CONDUZIONE E MANUTENZIONE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE / ESTIVA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE. INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>409.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DEI VERBALI DEL CDS E POLIZIA AMMINISTRATIVA -SERVIZIO DATA ENTRY .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26655.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOMEZZI DA M.C.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MARIANO COMENSE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2955.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DI CARPENTERIA IN FERRO, ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI LIMTI DEL 5° D'OBBLIGO - CIG Z2E269F83F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI OPERE COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018 – DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30468.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DI VILLA SORMANI - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57794.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ED ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO E TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CON EVENTUALE RINNOVO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – CIG 7882775FB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA VILLA SORMANI, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>653.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO VIA LUINI A SEGUITO DI ROTTURA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3375.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER SETTORE TERRITORIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITORE IP ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG DERIVATO Z00271FFA8 - CIG ORIGINARIO 7528383A2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 29 - LOTTO 3 - PRODUTTIVTA' ALTA" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KYOCERA DI MILANO - CIG ORIGINARIO 7238702DD9 - CIG DERIVATO ZB829DAD7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/03/2005 N. 12, ART. 73, COMMA 1 - NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15764.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER L'ESECUZIONE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2019" DAL 01/10/2019 AL 05/10/2019 COMPRESI, DALLE 7.00 ALLE 19.00: 1 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA MONTE BISBINO 2 IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LA VIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE PRATICHE TRAPASSO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' M.C.S. AL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1044</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE CLOTILDE RANGO – IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE - DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1430.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO C.O.D.I.C.  - CASA MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE - DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4024.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE DISABILI RICOVERATI PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE - DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7443.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE COMUNALI - ANNO 2020 - FORNITORE SOCIETÀ COMO ACQUA S.R.L. CIG ZD029F674A - FORNITORE SOCIETÀ CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A. CIG Z9529F680E - FORNITORE SOCIETÀ BRIANZACQUE S.R.L. CIG Z4729F689A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018" IL GIORNO 02/10/2019, DALLE 8.00 ALLE 19.00: - ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA STOPPANI (TRATTO TRA CIV 31 E 35); - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LA VIA NEL TRATTO INTERRESSATO DAI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E D.P.M. PER ALLOGGIO DI VIA S. STEFANO N. 40 - PERIODO 03/10/2019 - 02/01/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - III° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1332.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE – DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3306</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO DEL CAPOLUOGO - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AL FINE DI REALIZZARE LA CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SUOLO CON METODO MASW  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2582.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2018 -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6357.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA DA SIENA, COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA, LOTTO 1 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE DEI RESTAURI DELLE SUPERFICI INTERNE AL PIANO TERRA DI VILLA SORMANI - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE DEI RESTAURI DEI SERRAMENTI, DELLE BOISERIE E DEI SOFFITTI LIGNEI AL PIANO TERRA VILLA SORMANI - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA DA SIENA, COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12671.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA DA SIENA, COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA, LOTTO 1- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>153364.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D, TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE ED ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI CON DECORRENZA DAL 7 OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2020-2021 - ESERCIZIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA DA SIENA, COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA, LOTTO 1 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1942.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CARPENTERIA IN FERRO ANNO 2019 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE A TUTTO IL 30/09/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - COLLOCAMENTO IN CONGEDO PARENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER I DEFIBRILLATORI PRESENTI SUL TERRITORIO DI MARIANO COMENSE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1848.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI PARABIAGO PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.367/2019 PER IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - 6 OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI BARLASSINA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 7 OTTOBRE 2019 - 31 MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8285</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.5 PARCOMETRI E RELATIVO PRELEVAMENTO E GESTIONE DI CORRISPETTIVI DI INCASSO DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE TARIFFE NELLE ZONE DI SOSTA E VERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI PRESSO LA TESORERIA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/10/2019 – 31/12/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30499.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI UNITA' IMMOBILIARE COOPERATIVA SAN MARCO - PROPRIETA' AMATO GIORGIO IGNAZIO E SALEARI KATIUSCA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SALE MARINO ESSICCATO IN SACCONI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE BOZZA D'ORDINE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10791.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE E RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA/INVERNALE NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PERIODO 01/10/2019 - 30/09/2020. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22037.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2019 AL 30/09/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO CONSIP - APPROVAZIONE PARZIALE DELLO STEP DUE E TRE DEGLI INTERVENTI DI  RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI  - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI,COMPRESA REPERIBILITA’,FINO AL 31/12/2019. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DALLA PRIA S.R.L. DI MARIANO COMENSE (CO) – CIG N. Z2C29E82C2 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9028</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE INDEBITAMENTE PAGATE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO POLIZIA LOCALE DI MARIANO COMENSE - ANNO 2019 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16852.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI E CORONE D’ALLORO PER LA CERIMONIA CIVILE DEL IV NOVEMBRE, E MANIFESTI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGANO’ E GIACOMELLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>782.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA FIDEUSSORIA PER LA GESTIONE OPERATIVA DISCARICA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14497</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA ZONA DISCO, DALLE ORE 9.00 ALLE 13.00 E DALLE 15.00 ALLE 19.00 DEI GIORNI FERIALI NEL PARCHEGGIO SITUATO TRA VIA VOLTA E VIA CAVOUR E NEL PARCHEGGIO DI VIA CAVOUR N.17/19 PER UN PERIODO MASSIMO DI 4 ORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA IL SABATO NEL PARCHEGGIO DI VIA XX SETTEMBRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI VICE COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALL’UFFICIALE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE  ANGELO BOSSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLI -  DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>605.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 167 E 181 DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I. E DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ONERE FINANZIARIO PER I LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4101.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO EROGATO E PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5343.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO E.R.P. VIA GARIBALDI 13 - U.I. 21659 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE BENEFICI ANNO 2019 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE PIP CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ -  ELIMINAZIONE VINCOLI  CONVENZIONALI  – PROPRIETA’ ELENOIRE DI RINO VINCENTI &amp; C. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA  ASSOCIATIVA ORDINE DEI GIORNALISTI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PIANTALA CON LA VIOLENZA” DEL 13 NOVEMBRE 2019 ALL’ASSOCIAZIONE PENTA DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER I DEFIBRILLATORI PRESENTI SUL TERRITORIO DI MARIANO COMENSE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA STILLMED SNC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>647.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E NUOVO INGRESSO BIBLIOTECA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DI OPERE ELETTRICHE ALLA DITTA “GR DUE IMPIANTI SRL” DI ALBAVILLA (CO) – CIG ZE82A32F99</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE VIA S. CATERINA DA SIENA - LOTTO 1" DAL 28/10/2019 AL 15/02/2020 COMPRESI, DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00: - ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA S. CATERINA DA SIENA - ISTITUZIONE DI CORSIA RISERVATA AL TRANSITO DEI MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO IN VIA S. CATERINA DA SIENA - IL DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA, E DI FERMATA LUNGO LA VIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2020-2021 - ESERCIZIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 684/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D.L.VO N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALECATEGORIA C, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE PER  INIZIATIVE, EVENTI, ATTIVITA', MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, DI PROMOZIONE DEL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO NATALE 2019. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2019 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ED ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP) E CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI (CRD) – PERIODO 2019-2022 – CIG 7926984223</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN ROCCO - RIPRISTINO IMPIANTO SEGNALETICA DIREZIONALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE CAUSA FURTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1047.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DELLA SOLUZIONE APPLICATIVA “ICARO – MODULO SIUSS E CARTELLA SOCIALE” PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. CIG Z492A4F0F0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15067</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE “MARIANO COMUNICA” ANNI 2019 E 2020 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOGRAFICA SRL DI LOMAZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24918</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ANNO 2019 PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE ALLA GIORNATA FORMATIVA IN MATERIA DI  "ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY DI LIVELLO SPECIFICO" E "INCARICHI AI PROPRI DIPENDENTI -INCARICHI ESTERNI", ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' PUBLIKA S.R.L. PRESSO IL COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO . IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA COMPLESSIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA COMUNALE DI C.NA SETTUZZI - ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AI RIMBORSI DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE A SGATE  (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE) - PERIODO 01/01/2016-31/12/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO CURRICULARE PRESSO IL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE IN CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMA SAPIENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO CONSIP - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI OPERE NON PREVISTE A CONTRATTO, DA RICONDURSI NELLA QUOTA DI EXTRACANONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA VILLA SORMANI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO DEL CAPOLUOGO:  SISTEMAZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PREVENTIVO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1976.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEBAORAZIONE CEDOLINI PAGA,  ADEMPIMENTI CONSEGUENTI DIPENDENTI M.C.S.S.R.L. E LIQUIDAZIONE SOCIETA', ANNO 2019.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2268</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STATO CIVILE PER IL GIORNO SABATO 2 NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI NOLEGGIO ALBERI DI NATALE ANNO 2019. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2403.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ESCLUSI SEMAFORI), COMPRENSIVO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2018 - 30/09/2027. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO CANONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA DA SIENA, COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA LOTTO 1 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA CENTRALE TERMICA C/O CENTRO SPORTIVO VIA PER CABIATE - REDAZIONE LIBRETTO DI IMPIANTO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.M. 10/02/2014 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONI VERSATE PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL TAGLIO STRADALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP) E CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI (CRD) PER IL PERIODO 2019-2022 - CIG 7926984223- INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48821.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDUCATIVO "LA BOTTEGA DEI CONCETTINI" -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2506</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020: LIQUIDAZIONE 1° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11831.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO NATATORIO INTERCOMUNALE DI GIUSSANO - PAGAMENTO DI COMPETENZA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CONFERITI ALLA SOCIETA' M.C.S. S.R.L. - GESTIONE ORDINARIA 2019 -RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA CAPITOLI DIVERSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-82993.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTECOMUNE - RIMBORSO SPESE TIROCINANTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE NON PRESIDIATA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF82A6087A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE SPERIMENTALI IN VIA TOMMASO GROSSI-INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA NR.37 DEL 6 AGOSTO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DI VIA LUINI, STRALCIO PONTE - INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AERE INTERESSATE DAI LAVORI E DA ACQUISIRE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1351.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN VIA TOMMASO GROSSI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IIS CORTI S.A.S. DI LUIGI CORTI CON SEDE IN VIA SOCRATE N. 31 – CASNATE CON BERNATE (CO) – CIG N. Z892A6E494 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6954</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2019 – MARZO 2020. APPROVAZIONE PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ED ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE VIA S. CATERINA DA SIENA – COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA – 1° LOTTO” – CUP: I67H19000880005  - CIG: 8033035E2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA PIO XI- MODIFICA ORDINANZA N.61-2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI TRE POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C E POSIZIONE ECONOMICA C1, DI CUI UN POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 517 DEL 24.07.2019. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE - INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA TECNICA SICUREZZA STRUTTURALE ED ANALISI DELLA VULNERABILITA’ SISMICA - APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO-ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLE  RIVISTE  PERSONALE NEWS E PUBLIKA DAILY  PER GLI ENTI LOCALI  PER L'ANNO 2020 DELLA SOCIETA' PUBLIKA  S.R.L.  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>356.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO L'ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" - APPROVAZIONE CONVEZIONE ED IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE - DOCEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4046.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO “MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DI CARPENTERIA IN FERRO ANNO 2019 – CIG  Z2E269F83F.  PROROGA TECNICA - APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7311.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA VISITA GUIDATA DELLA DOTT.SSA FRANCA PIROVANO PRESSO LA CHIESETTA DI SAN MARTINO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL SANTO – ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE DOVUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL NATALE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVE DI ANIMAZIONI MUSICALI PER I CONCERTI DI NATALE NELLE CHIESE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DI NATALE DEL 21 DICEMBRE 2019 PRESSO LA PARROCCHIA SACRO CUORE DELLA CHORUS BAND - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAZIONALIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO COMUNALE – REVISIONE DELL’INVENTARIO DELL’ARCHIVIO STORICO – ANNO 2019 – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ SCRIPTA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio URP e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3812.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 12 BLOCCHI DI TOMBE IPOGEE PREFABBRICATE C/O CAMPO 34 – CIMITERO CAPOLUOGO”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REVISIONE/SOSTITUZIONE LATTONERIA VARIA AMMALORATA C/O COLOMBARI VECCHI - CIMITERO CAPOLUOGO – CIG ZB02A9386E – IMPEGNO DI SPESA VOCE IMPREVISTI QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6056.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9493.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE SEDI SOCIALI ALLE ASSOCIAZIONI MEDIANTECONCESSIONE IN USO - RETTIFICA ELENCO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI CONCESSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L’ORGANIZZAZIONE DEI RADUNI DELLE BICICLETTE “GRAZIELLA” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “RINALDO DONZELLI: IL DESIGN MADE IN ITALY”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ CICLISTICA MARIANESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO/A RICHIESTA/PRONTO INTERVENTO – OPERE EDILI – C/O TUTTI GLI IMMOBILI E AREE DI PROPRIETÀ E/O  IN DISPONIBILITÀ A QUALSIASI TITOLO DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE FINO AL 31/12/2019 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO. CIG ZEF2A36769.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL CALENDARIO ISTITUZIONALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRASSI UFFICIO S.A.S. DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6832</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI ESTERNI / PERSIANE IN LEGNO PER ALLOGGIO COMANDANTE C/O TENENZA DEI CARABINIERI E MUNICIPIO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG N. Z842A6F9C8  -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20604.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA VILLA SORMANI GIORNO 19/11/2019, DALLE 04.00 ALLE 07.00: 1. CHIUSURA VIA MONTEBELLO TRATTO TRA IL CIV. 29 E VIA E. D’ADDA; 2. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MONTEBELLO TRATTO TRA CIV 29 E CIV 37 DAL GIORNO 18/11/2019; 3. L’ECCEZIONE AL DIVIETO TRANSITO AI MEZZI DI MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 T DELL’IMPRESA ESECUTRICE PER RAGGIUNGERE LA VIA MONTEBELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 38 DEL 21.01.19 E CON DETERMINAZIONE N. 469 DEL 09.07.2019  E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-7697.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO E.R.P. VIA S. STEFANO 40- P. 02 - U.I. 20620 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO E.R.P. VIA A. DA GIUSSANO N. 3 - PIANO 02 - U.I. 21306 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 03.09.2019 - TOSCANO CANDIDA A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020: LIQUIDAZIONE 2° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4620.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "MARIA IMMACOLATA" E "IL RAGGIO DI SOLE": EROGAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO A.S. 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21125</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. RIDEFINIZIONE  IMPEGNI  DI SPESA  PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-113680.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI, VASCHE SEDIMENTAZIONE, ALLOGGI POMPE DI RILANCIO FOGNATURA E FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI PERIODO 2018/2020 - CIG 735503708B – DITTA NOVA SPURGHI S.A.S. DI CESANO MADERNO – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE A SETTEMBRE  E OTTOBRE 2019 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO: RINNOVO CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CANTU' PER IL TRIENNIO 2020 – 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO MESSO COMUNALE - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Messi e Notificazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>207.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DEI SETTORI RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E TERRITORIO AL CORSO " LA CONTABILITA' ARMONIZZATA PER IL SETTORE TECNICO" ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' CALDARINI&amp;ASSOCIATI S.R.L. A MILANO IN DATA 25 NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>702</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4006.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'AVVISO DI DOTECOMUNE 4/2019. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE N. 3 POSTAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN ROCCO  - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI COMUNALI ASSEGNATE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI-FORMATIVI AL LABORAORIO DI FORMAZIONE  "DILEMMI ETICI -  LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE" ORGANIZZATO DA  MONDOVISIONE SOC.COOP.SOCIALE ONLUS A  CANTU' IN DATA 27 NOVEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>105</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2019 – MARZO 2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48737.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEL TABELLONE ELETTRONICO PALESTRA VIA PER CABIATE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI A PARTIRE DA GENNAIO 2020. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA TECNICA DI SICUREZZA STRUTTURALE ED ANALISI DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI, VASCHE SEDIMENTAZIONE, ALLOGGI POMPE DI RILANCIO FOGNATURA E FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI PERIODO 2018/2020 - CIG 735503708B – DITTA NOVA SPURGHI S.A.S. DI CESANO MADERNO – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE A SETTEMBRE OTTOBRE 2019 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEL MEZZO TOYOTA  HI-LUX TG. AF050DB IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARTS &amp; SERVICES ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>281.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI-URP AL XXXIX CONVEGNO NAZIONALE A.N.U.S.C.A." UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE GUARDA AL FUTURO:IL CONTRIBUTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI" AD ABANO TERME DAL 3 DICEMBRE AL 6 DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>432.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI C/O EDIFICI  COMUNALI – DITTA NELSA SRL DI LURATE CACCIVIO (CO) - CIG Z522ABF0B8 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5477.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>IPOTESI DI FATTIBILITA’ NUOVO PERCORSO VIARIO TRA V.LE LOMBARDIA E LA S.P. 32 NOVEDRATESE E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA’ ESISTENTE(VERSANTE OVEST DEL TERRITORIO COMUNALE) - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO FATTIBILITA’ - APPROVAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE E SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE/STRAGIUDIZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2019 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2018-2019: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALL'ACQUISTO DI PACCHETTI ORE DI FORMAZIONE IN ASSISTENZA SOFTWARE SULLA PIATTAFORMA  SICRAWEB ALLA DITTA MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO E.R.P. VIA A. DA GIUSSANO 3 - P.T INT 01- PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE PER GLI ANNI 2018-2020 (ECONOMICO 2019). ATTRIBUZIONE INDENNITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE UNITA' DI PERSONALE  DI NUOVA ASSUNZIONE AL SETTORE II. RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE CON DECORRENZA 1.10.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019. COSTITUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN ROCCO - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AERE INTERESSATE DAI LAVORI E DA ACQUISIRE ALLO STUDIO SASTEC PROGETTI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3689.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERP - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4064.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO PER REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO - COMPLETAMENTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITORE VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - CIG QUADRO 7238585D4C DERIVATO Z0426BA914</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CHILOMETRICO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ED IN CONVENZIONE ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI DELLE FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO TASKALFA 4551CI ASSEGNATE AI DIVERSI SETTORI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>902.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE SUI TEMI DELL' ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E LE COMPETENZE  DI RUOLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENDI DEL D.LVO  N. 81/2008 ANNI 2019-2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E L’INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE E DEGLI ADDOBBI PER ALBERI E SCUOLE PER IL NATALE 2019. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA SETTE DI SETTE LORIS DI CESANO MADERNO (MB).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE, PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, DI  NUOVA CENTRALE OPERATIVA RADIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13298</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 167 E 181 DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I. E DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE E GESTIONE DI STRUTTURE DI RICARICA PER I VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO AD USO DI PRIVATI – INDIVIDUAZIONE OPERATORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO BASKET CENTRO SPORTIVO VIA PER CABIATE E DI SOSTITUZIONE CAVI DI SOLLEVAMENTO BASKET PALAZZETTO DI PERTICATO. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>713.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITORE IP ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG DERIVATO Z00271FFA8 - CIG ORIGINARIO 7528383A2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI RETRIBUITI E ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE PER GLI AMMINISTRATORI – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 469 DEL 09.07.2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SISTEMAZIONE PARZIALE DELLE STRADE BIANCHE IN MARIANO COMENSE DELLE VIE SCESA, VENETO, BOTTICELLI, RUTSCHI E CERVI – CIG N. Z212ABB0D2 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AFFIDATO ALLA DITTA KYOCERA DI MILANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI E DA NECROFORO PER ESTUMULAZIONE ORDINARIA SALME C/O CIMITERO CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25625.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CONFERITI ALLA SOCIETA' M.C.S. S.R.L. - GESTIONE ORDINARIA 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>81496.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DEI SOLAI C/O SCUOLA DELL'INFANZIA "S. D'ACQUISTO" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4819</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA C.FERRARI N.4/6- MODIFICA DELL'ORDINANZA N.160 DEL 12-11-2008</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE CONGUAGLIO  ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ANNI 2016  - 2017 - 2018 E 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO DEL CAPOLUOGO:  MANUTENZIONE PRESSO IMPIANTO POMPE RILANCIO CIMITERO DEL CAPOLUOGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1453.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LAVORI IN ECONOMIA. DETERMINAZIONE  A CONTRARRE APPROVAZIONE ELENCO PREZZI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BORRACCE DA DISTRIBUIRE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE A.S. 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2119.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO ARMADIO BLINDATO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5714.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA  SECONDO SEMESTRE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6548.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO PER SETTORI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITORE ARVAL  SERVICE LEASE ITALIA SPA - CIG QUADRO DERIVATO 57866541F2  CIG ORIGINARIO 5104986FB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE AT3 VIA FRATELLI CERVI - AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVO E FRAZIONAMENTO AREE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8881.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PROIETTORI E PROIEZIONI LUMINOSE NATALIZIE ALLA DITTA OTTICA AD ARTE SAS DI COSTAMASNAGA NATALE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11590</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO PER SETTORI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITORE ALD SRL - CIG QUADRO DERIVATO 57866541F2  CIG ORIGINARIO 5104986FB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019. DETERMINAZIONE N. 284 DEL 03/05/2019. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA SAN MARCO – PROPRIETA’ BORGONOVO MARCO  – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE PIP CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ -  ELIMINAZIONE VINCOLI      CONVENZIONALI  – PROPRIETA’ BESANA MARIA ANGELA  – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PRATICA EDILIZIA N. 110/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2433.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA  PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3148.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PRATICA EDILIZIA N. 442/2010</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43566.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE A SEGUITO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4103.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE TRA LE PARTI CON VALORE NOVATIVO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5106.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. INTEGRAZIONE  IMPEGNI  DI SPESA  PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7499.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO/A RICHIESTA/PRONTO INTERVENTO – OPERE DA FABBRO/ SERRAMENTISTA/ LATTONIERE/ VETRAIO/ FALEGNAME FINO AL 31/12/2019 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13908</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO/A RICHIESTA/PRONTO INTERVENTO – OPERE DA IDRAULICO FINO AL 31/12/2019 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22814</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2019 - D.G.R. 2064 DEL 31/07/2019 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE VIARIA, CICLABILE E PEDONALE COMUNALE – CIG Z2C29E82C2 – PROROGA TECNICA PERIODO DICEMBRE 2019/MARZO 2020 A FAVORE DELLA DITTA DALLA PRIA SRL DI MARIANO COMENSE (CO) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36478</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO CENTRI E STRUTTURE, SCUOLE E CENTRI DI ISTRUZIONE DI MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO CON L'ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA DI MARIANO C. PERIODO SETTEMBRE 2017- LUGLIO 2020:  INTEGRAZIONE CONVENZIONE PERIODO SETTEMBRE  2019 - LUGLIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2019 – MARZO 2020 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56935.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE ELENCO PREZZI E AFFIDAMENTO DIRETTO CON IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER OPERAI E MAGAZZINO A SCALARE FINO ALL’ESAURIMENTO DELLA CIFRA DI € 2000 IVA COMPRESA – PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINA 844/2019 VARIAZIONE CAPITOLO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2020-2021 - ESERCIZIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE INDEBITAMENTE PAGATE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  DI UN CLASSIFICATORE METALLICO CON VENTI SCOMPARTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>658</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO AL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1051.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI AGRONOMICI C/O CENTRO SPORTIVO “CITTÀ DI MARIANO COMENSE” VIA S. CATERINA DA SIENA – CIG Z822AF53A5 -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ALL’ AZIENDA FLOROVIVAISTICA “GAMMAVERDE S.R.L” DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5894.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020: LIQUIDAZIONE 3° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10185.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI A.S. 2019/2020 - APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16345.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO/A RICHIESTA/PRONTO INTERVENTO – OPERE DA ELETTRICISTA FINO AL 31/12/2019 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE COMUNALE CESSATO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI A SEGUITO DI TRANSAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28841.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA DA SIENA, COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA, LOTTO 1 - SECONDA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI CIMITERIALI PER CELLETTE OSSARI C/O CIMITERO CAPOLUOGO. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1628.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUITO DOTAZIONI - SISTEMI DI SICUREZZA - AD USO DELLA POLIZIA POLIZIA LOCALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1799.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO DEL CAPOLUOGO, COMPLETAMENTO - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER RILIEVO MANUFATTI E REDAZIONE RELAZIONE PAESAGGISTICA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2053.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA LOTTO 1 - SPOSTAMENTO RETE GAS METANO 2I RETE GAS - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3606.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE/STRAGIUDIZIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6978.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI, ANNO 2019 – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE A TUTTO IL 31/08/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E NUOVO INGRESSO BIBLIOTECA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DI OPERE ELETTRICHE ALLA DITTA “GR DUE IMPIANTI SRL” DI ALBAVILLA (CO) – VARIAZIONE CIG</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA FABBRO / SERRAMENTISTA / LATTONIERE / VETRAIO / FALEGNAME - FINO AL 31/12/2019 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE A TUTTO IL 30/11/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL PROGETTO DI OSPITALITA’ DEI BIMBI BIELORUSSI PER L’ANNO 2020 ALL’ASSOCIAZIONE COMITATO CERNOBYL DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DA FACCHINAGGIO E LOGISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI 2019 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4794.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO/ A RICHIESTA/ PRONTO INTERVENTO – OPERE DA ELETTRICISTA FINO AL 31/12/2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL 5° D'OBBLIGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA – LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO C/O SEDE MUNICIPALE – CIG Z602A3FD1E - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A  STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA - PROGETTO DEFINITIVO – PROGETTO ESECUTIVO – COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29000.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE PIP CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ - ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI – PROPRIETA’ GEAS MOQUETTES SNC DI SEVESO GIORGIO E ANTONIO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE IDRAULICHE, ANNO 2019 – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE A TUTTO IL 30/09/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE PER L’ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGANO’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>143.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MEDAGLIE E PERGAMENE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALBIATI SERGIO &amp; C. S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2327.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE ANNO 2019. PROROGA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 CON AUMENTO DEL 20% DELL’IMPORTO DELLA PROROGA PER PICCOLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8052</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE A GUASTO/A RICHIESTA/PRONTO INTERVENTO – OPERE EDILI – C/O TUTTI GLI IMMOBILI E AREE DI PROPRIETÀ E/O IN DISPONIBILITÀ A QUALSIASI TITOLO DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – CIG ZEF2A36769 - PROROGA TECNICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA “PIAZZA SRL” DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21716</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE  DELLA COPERTURA (PORZIONI A/B/C) DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “S. D'ACQUISTO”  VIA PARINI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA  “PIAZZA SRL” DI MARIANO COMENSE (CO) – CIG  ZDC2B169BF -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2019 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E I SIGG.RI  C.D. E O.A. PER ALLOGGIO DI VIA S. STEFANO N.40 - PERIODO 12/12/2019 - 11/03/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA 5 PER MILLE RELATIVA ALL'ANNO DI IMPOSTA 2016, ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - DESTINAZIONE QUOTA, APPROVAZIONE RENDICONTO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURA ALLESTITA SECONDO LA NORMATIVA REGIONALE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE AFFIDATO A LEASYS SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16927.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI, VASCHE DI SEDIMENTAZIONE, ALLOGGI POMPE DI RILANCIO FOGNATURA E FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI PERIODO 2018 - 2020. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CATEGORIA D, TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE ED ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI CULTURALI CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE DICIASSETTESIMO      RENDICONTO AL 30/09/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE ELETTRICHE, ANNO 2019 – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE A TUTTO IL 31/08/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA DA SIENA, COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA, LOTTO 1 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PRORIETA' O IN DISPONIBILITA' COMUNALE  FINO AL 31/12/2019 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE A TUTTO IL 30/11/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 10 LETTORI DI SMART CARD PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERNAVIGARE S.R.L. ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>134.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE  PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE -  AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' LAZZARINI SRL DI LECCO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>619.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI AFFIDATO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1470.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI TECNICI AL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA A SEGUITO DI EVENTI TEMPORALESCHI E SOSTITUZIONE GUASTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1695.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNA PLASTIFICATRICE, UN DISTRUGGIDOCUMENTI E SEDUTE DI VARIO TIPO PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2471.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI- AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6169.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA ELABORAZIONE CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE 2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAIO SCUOLA DELL'INFANZIA S. D'ACQUISTO DI VIA PARINI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24823.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD ASSITECA S.P.A. DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 D.LVO N. 165/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO OPERE DA IDRAULICO FINO AL 31/12/2019. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE A TUTTO IL 30/11/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO OPERE DA ELETTRICISTA FINO AL 31/12/2019. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE A TUTTO IL 30/11/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E L’INSTALLAZIONE DEGLI ADDOBBI PER L’ALBERO DELLA SCUOLA DI VIA DEI VIVAI PER IL NATALE 2019. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA SETTE DI SETTE LORIS DI CESANO MADERNO (MB).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A ENTI ON LINE - ANNI 2020-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1781.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO BIBLIOTECA DIGITALE MAGGIOLI – PREMIUM  -  ANNI 2019-2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2232.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI ROTANTI ANNO 2020- 2021- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADDICALCO S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4479.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE: RIPRISTINO STATO DI DECORO  ROTONDE/AIUOLE COMUNALI NON OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE E ABBATTIMENTI/POTATURE DI ESSENZE VARIE AI FINI DELLA TUTELA DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL’APPALTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14884</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO, COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>297946.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI OPERE COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018  - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP DISPONIBILI NELL’AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE, LOCALIZZATI NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE (REGOLAMENTO REGIONALE N.4 DEL 4/08/2017 E S.M.I.).-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, TRAMITE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRO ENTE ED ASSEGNAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI CON DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  PER MOBILITA' E CESSIONE DEL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LVO N. 165/2001, DI DUE UNITA' DI PERSONALE  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER TRASFERIMENTO DALLA SOCIETA' MARIANO COMENSE SERVIZI (M.C.S.) S.R.L.  IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO/A RICHIESTA/PRONTO INTERVENTO – OPERE DA FABBRO/ SERRAMENTISTA/ LATTONIERE/ VETRAIO/ FALEGNAME FINO AL 31/12/2019 – CIG Z752A3FCE5 - PROROGA TECNICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA “A.B. CARPENTERIA” DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32452</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO/A RICHIESTA/PRONTO INTERVENTO – OPERE DA IDRAULICO – C/O TUTTI GLI IMMOBILI E AREE DI PROPRIETÀ E/O IN DISPONIBILITÀ  DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – CIG Z1B2A348BE - PROROGA TECNICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA “LA GOCCIA DI ROVELLI MARIO” DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PUBBLICO PER SOLI EASAMI PER LA COPERTURA DI  UN POSTO A TEMPO PINEO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. INDIZIONE,  APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE CLOTILDE RANGO – IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1217.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRI DEL 28.10.2018 E DEL 29.10.2018 / PERSONE DIVERSE - A FAVORE DI REALE MUTUA ASSICURAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1559</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DON MILANI - INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI INERENTI IL PROGETTO FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1844.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO LUCI A LED SCUOLA DELL'INFANZIA "G. GARIBALDI" ANNO 2019. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO CAMPI SPORTIVI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO SPOGLIATOI 3 E 4 CAMPO SPORTIVO VIA PER CABIATE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3697.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE DISABILI RICOVERATI PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA – IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8923.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA MILANO PER SERVIZI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI ANZIANI, DISABILI, A RISCHIO EMARGINAZIONE  -  PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.07.2020 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9333</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - OPERE DA IMBIANCHINO - PROROGA TECNICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA “ MERONI &amp; INTRESSALVI S.N.C.” DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11102</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA AA.SS. 2018/2019 E 2019/2020: LIQUIDAZIONE 4° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12641.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE SISTEMA DI E-PROCUREMENTE SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE BANCA DATI IMU DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, RELATIVAMENTE AD IMMOBILI PRODUTTIVI. CIG Z1C2AED039.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO/A RICHIESTA/PRONTO INTERVENTO – OPERE DA ELETTRICISTA  FINO AL 31/12/2019 – CIG Z952A34945 - PROROGA TECNICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA “G.R. DUE IMPIANTI S.R.L.” DI ALBAVILLA (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37454</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE CCNL 21.05.2018 FUNZIONI LOCALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>107120.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAIO TRAMITE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO C/O SCUOLA "S. D'ACQUISTO" VIA PARINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>688.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA - INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI INERENTI IL PROGETTO FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI ROGGIA IN VIA KENNEDY E PIAZZA MERCATO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9990</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI C/O IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020. INTEGRAZIONE CONTRATTO 2019 PER ANNO 2020 E IMPEGNO DI SPESA 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>793</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA (PORZIONI A/B/C) SCUOLA DELL'INFANZIA "S. D'ACQUISTO" VIA PARINI - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS.50/2016).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1154.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI E DA NECROFORO PER ESTUMULAZIONE ORDINARIA SALME C/O CIMITERO CAPOLUOGO – INTEGRAZIONE DI SPESA NEI LIMITI DEL 5° D’OBBLIGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2520.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI IN ECONOMIA. DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE ELENCO PREZZI, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE CENTRO DIURNO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3091.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO C.O.D.I.C.  - CASA MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3453.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO PERSONA ADULTA DISABILE PRESSO COMUNITA’ ARCOBALENO DELLA COOPERATIVA SOCIALE PENNA NERA – IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4892.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORMAZIONE LAVORO DELLA FONDAZIONE STEFANIA – IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5409</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO TECNICO PER ESECUZIONE VERIFICA TECNICA DI SICUREZZA STRUTTURALE ED ANALISI DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELL'EDIFICIO DI VILLA SORMANI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10936.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 2 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER PROGETTAZIONE IMPIANTI, RELAZIONE GEOLOGICA E PREVENZIONE INCENDI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26482.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA PER GLI ANNI 2020-2021. AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA MEPA A POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33259</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' INERENTI LA FORNITURA DI PASTI CALDI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI UTENTI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PROROGA 01.01.2020- 31.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>98897.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CIG N. 6762438C5D: IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI, IN PARTE DEL PARCHEGGIO DI VIA PORTA SPINOLA IL SABATO, DALLE ORE 7.00 ALLE 13.00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI, NONCHE’ DI EROGATORI DI ACQUA POTABILE -  PERIODO DI CINQUE ANNI A PARTIRE DA GENNAIO 2020 – CIG 810665AF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI, COMPRESA REPERIBILITA’, FINO AL 31/12/2019 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE A TUTTO IL 31/10/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO PREMIO ANNUO POLIZZA N. 201004828  - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BANCHE DATI TELEMACO DELLE CAMERE DI COMMERCIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1591.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNA SCAFFALATURA PER L'ARCHIVIO DI VIA GARIBALDI PER IL SETTORE SUE E SUAP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1902.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. APPROVAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL QUINTO D’OBBLIGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE ED ACCESSORI PER GLI UFFICI COMUNALI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO DI INFORMATICA S.N.C. ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5461.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.) RELATIVI AI SEGUENTI SERVIZI: 1) CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE DELL’ENTE - CIG 7576919F58   2) SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO -  CIG 7882775FB3 3) SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP) E CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI (CRD) – CIG 7926984223</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7479.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8971.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO- MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19995</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019-2020: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22836.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. PROROGA TECNICA PERIODO GENNAIO/APRILE 2020 – CIG Z06296FAB8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35550.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEI PAGAMENTI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI IN ECONOMIA. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELENCO PREZZI, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1178.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6098.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA DON MINZONI E FILIPPO MEDA MEDIANTE RELINING DELLA CONDOTTA FOGNARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31444.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 684/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1141.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4331.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>IPOTESI DI FATTIBILITA’ NUOVO PERCORSO VIARIO TRA V.LE LOMBARDIA E LA S.P. 32 NOVEDRATESE E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA’ ESISTENTE(VERSANTE OVEST DEL TERRITORIO COMUNALE) - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO FATTIBILITA’ - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 PER MODIFICA ESIGIBILITA' IMPEGNI DI SPESA - ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. B) DEL D. LGS 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO SALMA SU RICHIESTA DELLA PUBBLICA AUTORITA' - ANNI 2020 E 2021 - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FUNEBRE MOTTA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO PROVVEDIMENTI II° SEMESTRE 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTI I SEMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE - CONCESSIONE PERMESSI DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/1992.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE: ADEGUAMENTO PER L'ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI (ORTO N. 14 VIA SEGANTINI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO DI VIA KENNEDY E DI VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI SPUNTA AL 31/12/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA ABITARE BRIANZA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ MUSCOLINO LUIGI E REDAELLI VANESSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA VILLA SORMANI - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON CESSIONE DI IMMOBILI A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 191 DEL D.LGS 50/2016 - 2^ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP DISPONIBILI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE, LOCALIZZATI NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE (REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 04/08/2017 E S.M.I).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON CESSIONE DI IMMOBILI A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 60 E 191 DEL D. LGS. 50/216 - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57108.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDO SEMESTRE E CONGUAGLIO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFICI CONTRATTUALI EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA PER RATE MATURATE AL 31.12.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>916.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1428.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - IV° TRIMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3483.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE DEL FONDO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130117.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER LE PROCEDURE DI RECUPERO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA CORTE DEI CONTI  N. 281/2018 NEI CONFRONTI DI AIPA S.P.A.  - SANTUCCI DANIELE E BADIALI MARIA GRAZIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1560</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA 01.01.2020 – 31.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>105000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO, COMPLETAMENTO - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020: LIQUIDAZIONE 5° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>937.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO "PRO PATCH" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE BOZZA D'ORDINE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3019.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI  DI CUI ALL'ART. 18 DEL D.P.R 6/6/2001 N. 380 - SIGG. CORBETTA FRANCESCO E SERENA PARRAVICINI – IMMOBILIARE SANTA RITA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE PIP CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ -  ELIMINAZIONE VINCOLI   CONVENZIONALI – PROPRIETA’ CAAST SRL – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE A SEDE ED ATTIVITA’ ASSOCIATIVE – APPROVAZIONE DEL VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE,  DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E DELLA BOZZA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA FABBRO / SERRAMENTISTA / LATTONIERE / VETRAIO / FALEGNAME - FINO AL 31/12/2019 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE A TUTTO IL 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2018 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORGANIGRAMMA PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE STAGIONE SPORTIVA 2019/ 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE VIARIA, CICLABILE E PEDONALE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2019/MARZO 2020  - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DICEMBRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE MACCHINA FRESATRICE SCARIFICATRICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E PRIMO STRATO DI ASFALTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI IN PARTE DEL PARCHEGGIO DI VIA IV NOVEMBRE 65, DOMENICA 26-1-2020 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PER LA POSA DELLA "PIETRA D'INCIAMPO IN MEMORIA DI ANNA MARIA TERRACINA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO E RELATIVO RIPARTO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI VERTOVA, ANNO 2019. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RAI - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>407.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO IMPIANTO ELEVATORE C/O ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI" - PLESSO VIA BELLINI. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>585.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O SCUOLA PRIMARIA "G. DEL CURTO" - VIA S. AMBROGIO. SUBENTRO CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1037</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE USO FREQUENZA DEL "PONTE RADIO" IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MESSAGGISTICA VIA POSTA ELETTRONICA E FAX IN MODALITA' CLOUD - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020 - 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5941.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI FIGINO SERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (S.P.C. 2) - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43332.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI CON FIGURA PROFESSIONALE DI  AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 731/2019. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020 - ASSEGNAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI: "CONDOMINIO BRIANZA" DI CORSO BRIANZA N. 3 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. PRIMA RATA ANTICIPATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>241.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO TERRE DA SPAZZAMENTO STRADE (CODICE CER 20.03.03) SUBENTRO NEL CONTRATTO IN SCADENZA IL 10.01.2020 E  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>112.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (CODICE CER 20 01 08) SUBENTRO NEL CONTRATTO IN SCADENZA IL 10.01.2020 E  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3607.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PER IL SERVIZIO TELEMATICO DELLA M.C.T.C. E SINGOLE VISURE - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3850.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IPOTESI DI FATTIBILITA’ NUOVO PERCORSO VIARIO TRA V.LE LOMBARDIA E LA S.P. 32 NOVEDRATESE E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA’ ESISTENTE (VERSANTE OVEST DEL TERRITORIO COMUNALE) - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO FATTIBILITA’ - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23354.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CODICE CER 200307)  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>82393.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO RSU (CODICE CER 20.03.01)  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>220953.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO D'APPALTO INERENTE IL “SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - CIG: 3663943D66” CON LA DITTA ECONORD SPA FINO AL 30/06/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>698030.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PRORIETA' O IN DISPONIBILITA' COMUNALE  FINO AL 31/12/2019 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE A TUTTO IL 31/12/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO L’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” – APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9418</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI C/O COOPERATIVA “NOI GENITORI” DI ERBA – APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI C/O COOPERATIVA SOCIALE “L’ALIANTE” DI SEREGNO – APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33313.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI C/O COOPERATIVA SOCIALE “IL GABBIANO” DI CANTU’ – APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41438.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO EXTRACURRICULARE PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI  IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI, NONCHE’ DI EROGATORI DI ACQUA POTABILE -  PER CINQUE ANNI A PARTIRE DA GENNAIO 2020 – CIG 810665AF7- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 12 BLOCCHI DI TOMBE IPOGEE PREFABBRICATE C/O CAMPO 34 – CIMITERO CAPOLUOGO – CUP I63E19000070004 –“.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI PER NUOVI ALLACCIAMENTI LAMPADE VOTIVE TOMBE IPOGEE E INTERVENTI SU PORZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA AMMALORATO CAMPO 15 C/O CIMITERO CAPOLUOGO - CIG Z112BC2A1D – AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO, COMPLETAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI ANNO 2019 /PERSONE DIVERSE - A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1942.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CHILOMETRICO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ED IN CONVENZIONE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADE VARIE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO, ORARIO FESTIVO E REPERIBILITA' AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE STALLO CARICO-SCARICO MERCI IN LARGO ALPINI 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2020 - APPROVAZIONE SCHEMI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SPORTIVI PALESTRA C/O CENTRO SPORTIVO VIA PER CABIATE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE BOZZA D'ORDINE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>541.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDUCATIVO "LA BOTTEGA DEI CONCETTINI" - IMPEGNO DI SPESA DAL 03/02/2020 AL 30/06/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO CARTA E CARTONE CONFERITI PRESSO IL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DI MARIANO COMENSE, NONCHÉ PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA (CER 20 01 01) PER IL PERIODO 01.01.2020 – 30.06.20. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO TERRE DA SPAZZAMENTO STRADE (CODICE CER 20.03.03) PER IL PERIODO 11.01.2020 – 30.06.20. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (CODICE CER 20 01 08)  PER IL PERIODO 11.01.2020 – 11.03.20. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24882</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI E DA NECROFORO PER ESTUMULAZIONE ORDINARIA SALME C/O CIMITERO CAPOLUOGO – APPROVAZIONE CONTABILITA’ OPERAZIONI ESEGUITE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE DICIOTTESIMO RENDICONTO AL 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA DA SIENA COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA - LOTTO 1 - CIG 8033035E2D - E PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI, NONCHE’ DI EROGATORI DI ACQUA POTABILE  - CIG 8106165AF7 – IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO PENSIONATO SAN GIUSEPPE DI COMO – IMPEGNO DI SPESA FEBBARIO - MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8052</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE E RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA/INVERNALE NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PERIODO 01/10/2019 - 30/09/2020. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2020 - 30/09/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60113.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO OPERE DA IDRAULICO FINO AL 31/12/2019. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020: LIQUIDAZIONE 6° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1140.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO - MESE DI GENNAIO - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3794.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO, COMPLETAMENTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5632.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI DEMOGRAFICI A UN CICLO DI INCONTRI FORMATIVI  A ERBA, ORGANIZZATO DA " LO STATO CIVILE ITALIANO" PER IL PERIODO MARZO/NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI PORTALUMI E PORTAVASI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO – CIG N. ZEB2BB1B6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11712</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER I PROGETTI EFFETTUATI DALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI. BANDO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER I PROGETTI EFFETTUATI DALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI. BANDO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PREVISTO PER DOMENICA  29 MARZO 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO - RINVIO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2019 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO DI ASSISTENZA DELLA COPERTURA WI-FI COMUNALE E DELLE POSTAZIONI AL PUBBLICO PRESENTI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2020-2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERNAVIGARE S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6671.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ANNI 2020-2021- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO ELETTRONICI" ED.8 -LOTTO 1 (LOMBARIDA) - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>68000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEI PASSAGGI A LIVELLO PER EFFETTUARE LAVORI DI RINNOVAMENTO BINARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RITIRO DI ROTTAME FERROSO PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 20 01 40) PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2020 - 30 GIUGNO 2020  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO DI RACCOLTA CONSUMABILI ESAUSTI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO-RECUPERI SRL ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI E OSCURANTI ALTRI APPARTAMENTI DELL'IMMOBILE DI VIA XX SETTEMBRE CIV. 1, COMPLETAMENTO – DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34064.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO  DOMICILIARE (CO-HOUSING) – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2293.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 12 BLOCCHI DI TOMBE IPOGEE PREFABBRICATE C/O CAMPO 34 – CIMITERO CAPOLUOGO – CUP I63E19000070004 –“. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA AMMALORATO - PORZIONE CAMPO 16  - CIMITERO CAPOLUOGO - CIG ZD52BC5A0A –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12600.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA FABBRO / SERRAMENTISTA / LATTONIERE / VETRAIO / FALEGNAME - PROROGA TECNICA GENNAIO / GIUGNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE A TUTTO IL 31/01/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE PER IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - URP (SERVIZI ANAGRAFE - STATO CIVLE - ELETTORALE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI A NOLEGGIO 14"  LOTTO 1 MODELLO A5 E A2 - PERIODO FEBBRAIO 2020- GENNAIO 2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEASYS ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33293.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - DEFINIZIONE BUDGET ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO SCARTI VEGETALI (CODICE CER 20 02 01) SUBENTRO NEL CONTRATTO IN SCADENZA IL 11.06.2020 E  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8464.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA MARIANO 81 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ MUZZUPAPPA ROBERTO E MUZZUPAPPA DOMENICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PRORIETA' O IN DISPONIBILITA' COMUNALE - PROROGA TECNICA GENNAIO/ GIUGNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE A TUTTO IL 31/01/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)  DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DEL RELATIVO DOMINIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020 E 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO FORD RANGER TG.EL521FH IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GORLA PNEUMATICI S.P.A. DI CANTU' ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI RICOVERO PRESSO R.S.A. “SACRO CUORE 2” DI DIZZASCO COMO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2102</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI E DA NECROFORO PER ESTUMULAZIONE ORDINARIA SALME C/O CIMITERO CAPOLUOGO – APPROVAZIONE RESOCONTO LAVORI AGGIUNTIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” ANNO 2019 – LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RILEVATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TARGA E PERGAMENE PER IL SALUTO ALLE SUORE INFERMIERE DI SAN CARLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALBIATI SERGIO &amp; C. S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>169.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON CESSIONE DI IMMOBILI A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 60 E 191 DEL D. LGS. 50/2016 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SOSTITUZIONE SERRAMENTI E OSCURANTI ALTRI APPARTAMENTI DELL'IMMOBILE DI VIA XX SETTEMBRE CIV. 1, COMPLETAMENTO - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2470.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAIO TRAMITE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO PER SCUOLA DELL'INFANZIA S. D'ACQUISTO DI VIA PARINI - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE AL CORSO " LA CONTABILITA' DELL' ENTE LOCALE PER I NEO-ADDETTI NEI SERVIZI  ECONOMICO-FINANZIARI" ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' CALDARINI&amp;ASSOCIATI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>702</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ANCITEL, ACI-PRA E ACCESSO ALL'ARCHIVIO DEI VEICOLI RUBATI PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5137.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO  PER SOLI  ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1.  NOMINA DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2020-2021 - ESERCIZIO PROVVISORIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DEL CABLAGGIO STRUTTURATO E DEGLI APPARATI ATTIVI DI RETE INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E LA BIBLIOTECA. ANNI 2020, 2021 E 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISTEC S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4392</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA ELETTRICISTA - PROROGA TECNICA GENNAIO/ GIUGNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE A TUTTO IL 31/01/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA DA SIENA, COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA, LOTTO 1 - TERZA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DUVRI PER ASILO NIDO "MAGNOLIA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA DA SIENA, COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA LOTTO 1 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>697.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI E PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO  PER IL PERIODO 01/01/2020 -30/06/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12451.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER I PROGETTI EFFETTUATI DALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI. BANDO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI (ORTO N. 2 VIA SEGANTINI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA DA SIENA, COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA, LOTTO 1 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE FORNITURA DI CONTATORE ELETTRICO ADIBITO AD ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BOARESCO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>145.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. IMPEGNO DI SPESA  PARZIALE PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1408750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2020-2021 - ESERCIZIO PROVVISORIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PREVISTO PER DOMENICA  29 MARZO 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23762.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA E VETRO IN LASTRA  - SUBENTRO E PROROGA AL 30/06/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEL MEZZO FORD TRANSIT TG. AB901AF IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARTS &amp; SERVICES ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>345.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE INERENTI ALBERATURE VARIE C/O PARCO VIA DEI VIVAI AI FINI DELLA TUTELA DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA  – CIG N Z6F2C36EE3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI DALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI CABIATE AGLI IMPIANTI DI DESTINO FINO AL 30/06/2020  AFFIDAMENTO ALLA DITTA GELSIA SPA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6215</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI CABIATE FINO AL 30/06/2020  AFFIDAMENTO ALLA DITTA GELSIA SPA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI VIA DEI RADIZZONI A MARIANO COMENSE - TRIENNIO 2018-2020. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA N. 201004828 AUTO FLOTTE RCA+ CVT - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO 31/12/2018 - 31/12/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>246.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI, VASCHE DI SEDIMENTAZIONE, ALLOGGIAMENTO POMPE DI RILANCIO FOGNATURA E FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI PERIODO 2018 - 2020. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-14000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER I PROGETTI EFFETTUATI DALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI. BANDO ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO - MESE DI FEBBRAIO - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4365.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTO PER DOMENICA 29 MARZO 2020  – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI E DI ALTRE ATTIVITA' CONNESSE - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E NUOVO INGRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2019 – MARZO 2020 – QUOTA VARIABILE: MODIFICA IMPEGNI DI SPESA, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RENDICONTAZIONE N.1 DEL 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE A SEDE ED ATTIVITA’ ASSOCIATIVE –  INTEGRAZIONE E MODIFICHE DETERMINAZIONE N. 26/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA PER L’ADOZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DELL’AREA DELLE FESTE DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRE CI SRL DI GALLARATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO A VALLE DI VIA LUINI, STRALCIO PONTE VIA LUINI - RIPRISTINO FUNZIONALITA’ CADITOIA STRADALE INCROCIO VIA LUINI VIA SEGANTINI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2318</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI, DVD E AUDIOLIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE LIBRERIE: SPAZIO LIBRI LA CORNICE, FASTBOOK MF INGROSSO. ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI, NONCHE’ DI EROGATORI DI ACQUA POTABILE – PERIODO DI CINQUE ANNI A PARTIRE DA GENNAIO 2020– CIG 810665AF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE VIARIA, CICLABILE E PEDONALE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2019/MARZO 2020  - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE GENNAIO/FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO SAP AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - VIA ISONZO 87/A  MARIANO COMENSE - PIANO 01 - U.I. 5782 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE I.D. 1604159.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO FONDAZIONE PORTA SPINOLA DI MARIANO COMENSE - IMPEGNO DI SPESA MARZO - MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3804</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2020-2021 - ESERCIZIO PROVVISORIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - CIG 74165613C0: ADOZIONE SAS N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2020 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (CODICE CER 20 01 08)  PER IL PERIODO 12.03.2020 – 30.06.20. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43843.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2019 – MARZO 2020 – QUOTA VARIABILE: MODIFICA IMPEGNI DI SPESA PERIODO GENNAIO MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020: LIQUIDAZIONE 7° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>189.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE FORNITURA DI CONTATORE ELETTRICO ADIBITO AD ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BOARESCO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREVIO ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 130/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>207.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEL MEZZO FORD RANGER EL521FH IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARTS &amp; SERVICES ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>442.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 - DEFINIZIONE FABBISOGNO ANNO 2020 PER IL PERIODO DAL 02/03/2019 AL 01/03/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19270.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO CONSIP - APPROVAZIONE PREVENTIVO AGGIORNATO VIA JESOLO DA IMPUTARE NELLA QUOTA DI EXTRACANONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO POTENZA CONTATORE VIA GARIBALDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE CLOTILDE RANGO – IMPEGNO DI SPESA APRILE - GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1217.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO C.O.D.I.C.  - CASA MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO DI SPESA APRILE - GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3453.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO PERSONA ADULTA DISABILE PRESSO COMUNITA’ ARCOBALENO DELLA COOPERATIVA SOCIALE PENNA NERA – IMPEGNO DI SPESA APRILE – GIUNGO  2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4892.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE DISABILI RICOVERATI PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA – IMPEGNO DI SPESA APRILE – GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8923.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER RECLUTAMENTO VOLONTARI CIVICI "MARIANO NON SI FERMA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA FILCA LA SELVA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROPRIETA' ZOLA LUCIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2019 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 12 BLOCCHI DI TOMBE IPOGEE PREFABBRICATE C/O CAMPO 34 - CIMITERO CAPOLUOGO – CUP I63E19000070004 -CIG 799971232E – ADOZIONE CONTABILITA’ FINALE – CONFERMA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE RATA FINALE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MUNICIPIO/COMANDO POLIZIA LOCALE/ BIBLIOTECA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA  DITTA I.P.S.A. S.R.L DI MILANO – CIG Z0E2C7B85C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MESSAGGISTICA VIA POSTA ELETTRONICA E FAX IN MODALITA' CLOUD  -  PERIODO 01/04/2019 - 31/03/2022.  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2970.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE PER I DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HARTEX GROUP SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4232.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA APRILE - MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2018 - 30/09/2027. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>506117.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SUL GIORNALE DI CANTU’ RIGUARDANTE L’EMERGENZA CORONA VIRUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBBLI (IN) S.R.L. DEL GRUPPO NETWEEK S.P.A. DI MERATE (LC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOTTA FOGNARIA IN VIA DON MINZONI E FILIPPO MEDA - VIDEOISPEZIONE E LAVAGGIO DELLA CONDOTTA PER INTERVENTO DI RELINING. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO E TURNAZIONEN DEI DIPENDENTI ASSEGNATI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CON DECORRENZA 01 APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI  DI ASSISTENZA ECONOMICA- EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA DA SIENA, COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA LOTTO 1 - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7696.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE VIARIA, CICLABILE E PEDONALE COMUNALE – CIG Z2C29E82C2 – PROROGA TECNICA FINO AL 30.06.2020 A FAVORE DELLA DITTA DALLA PRIA SRL DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA INDEBITAMENTE PAGATA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA ELETTRICISTA - PROROGA TECNICA GENNAIO/ GIUGNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE A TUTTO IL 29/02/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - OPERE DA IMBIANCHINO - PROROGA TECNICA GENNAIO/ GIUGNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE PERIODO GENNAIO - MARZO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI PERSONALE AL SETTORE “SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2019 – MARZO 2020 – QUOTA VARIABILE: MODIFICA IMPEGNI DI SPESA PERIODO GENNAIO MARZO 2020 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE RENDICONTAZIONE 1/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2020 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 35 VOLONTARI ADERENTI AL PROGETTO “MARIANO NON SI FERMA” - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA DON MINZONI E FILIPPO MEDA MEDIANTE RELINING DELLA CONDOTTA FOGNARIA. DETERMINAZIONE VARIAZIONE COMPUTO METRICO E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16135.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DIBATTITI CONISLIARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2092.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO - MESE DI MARZO - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2736.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO EROGATO E PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3811.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2019 -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5860.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEBAORAZIONE ATTIVITA' DI CHIUSURA ED  ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EX DIPENDENTI SOCIETA' MARIANO COMENSE SERVIZI (M.C.S.). S.R.L. PER LIQUIDAZIONE SOCIETA', ANNO 2020.-  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA CORONA VIRUS. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA VR ARTS DI VIGLIAROLO VINCENZO PER ATTIVITA’ GRAFICHE INERENTI COMUNICAZIONI SOCIAL SITUAZIONE EMERGENZIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 17 VOLONTARI ADERENTI AL PROGETTO “MARIANO NON SI FERMA” - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERATTIZZAZIONE AREE LIMITROFE ROGGE COMUNALI E DISINFESTAZIONE DA ZANZARE VASCA VOLANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020-2021-2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ATTREZZATURE CIMITERIALI ANNO 2020 (01/04/2020 – 31/12/2020) – CIG ZA82CA11B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2745</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO OPERE DA IDRAULICO FINO AL 31/12/2019. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE A TUTTO IL 31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA IDRAULICO - PROROGA TECNICA GENNAIO/ GIUGNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE A TUTTO IL 29/02/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO DI TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE – ASSEGNAZIONE AREE FINO AL 31.10.2020 A FAVORE DELLA DITTA “AZIENDA AGRICOLA FRATELLI BRAGOTTO S.A.” DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. PROROGA TECNICA PERIODO FINO AL 30 GIUGNO 2020 - CIG Z06296FAB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA FABBRO / SERRAMENTISTA / LATTONIERE / VETRAIO / FALEGNAME - PROROGA TECNICA GENNAIO / GIUGNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE A TUTTO IL 29.02.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE I TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>131.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI CAFFE’ BEVANDE ED ALIMENTI PRESSO EDIFICI COMUNALI - LAVORI ELETTRICI DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1891</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ACQUEDOTTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMMISSIONI E SPESE TENUTA C/C POSTALI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DEMANIALI, SERVITU' E PRESTAZIONI PASSIVE - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FATTURAZIONE, TRASFERIMENTI, INCASSI, RIPARTO SPESE DI RISCOSSIONE E RIMBORSO INSOLUTI, CANONI DEL SERVIZIO DI FOGNATURA - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – CIG 74165613C0- – PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2020 A FAVORE DI "IL PONTE COOP. SOCIALE ONLUS" DI ALBIATE (MB).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>95123.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE PACCHI ALIMENTARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA PER ACQUISTO FARMACI  EMERGENZA COVID- 19 - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8575.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - DICEMBRE 2020. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 18 DEL 9.01.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10302.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE/INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 182 DEL 19 MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI (SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE VIA S. AMBROGIO – CONDOMINIO BRIANZA – CONDOMINIO LE VELLE – APPARTAMENTO VIA SANTO STEFANO 40 E N. 4 BOX INTERRATI DI VIA GARIBALDI) – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7258.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA BRIANZA COMASCA. ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17128.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - TAGLIO ERBA SU BANCHINE E SCARPATE LATERALI DELLE STRADE COMUNALI DI MARIANO COMENSE - CIG: ZB526B3DDF – PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2020 A FAVORE DI  “VERDE VERTICALE DI DONADINI S. E ROCCO D. SNC” DI TAVERNERIO (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36604.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ASSISTENZA PORTE SCORREVOLI BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2020/2021- DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE PACCHI ALIMENTARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2259.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID- 19 -  BUONI SPESA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E L’ASSOCIAZIONE “TANTUM AURORA” PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE LEGATI ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO DA APRILE A DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VILLA SORMANI CUORE CULTURALE DEL TERRITORIO” - REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE MONOGRAFICA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. TIZIANO CASARTELLI DI CUCCIAGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5616</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA ACCONTO ISTITUTI COMPRENSIVI "IV NOVEMBRE", "DON MILANI" E ISTITUTO SUPERIORE "JEAN MONNET".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2021-2022 - ESERCIZI 2020-2021-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' COMUNALE - PROROGA TECNICA GENNAIO/ GIUGNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE A TUTTO IL 29.02.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA PER ACQUISTO FARMACI - EMERGENZA COVID -19 - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 6 VOLONTARI ADERENTI AL PROGETTO “MARIANO NON SI FERMA” - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE NIDO MAGNOLIA VIA PARINI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA  DITTA PULIMANIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PUNTI DI RICARICA PER AUTO COMUNALI PRESSO AUTORIMESSA VIA GARIBALDI 15- DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5095.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA DA SIENA, COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA LOTTO 2 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9508.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID- 19 -  BUONI SPESA. 2° IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA ELETTRICISTA - PROROGA TECNICA GENNAIO/ GIUGNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE A TUTTO IL 31/03/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DPI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS AI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO DURANTE L’EMERGENZA CORONAVIRUS – AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAZZARINI S.R.L. DI LECCO - CIG Z832CCA080</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>936.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI RETRIBUITI E ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE PER GLI AMMINISTRATORI – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 20 DEL  10.01.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE PACCHI ALIMENTARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI PERSONALE AL SETTORE “SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE”  REVOCA DETERMINAZIONE N.  197 DEL 31.03.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORONE D’ALLORO PER LA CERIMONIA CIVILE DEL 25 APRILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIACOMELLI GIARDINI SRL DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>512.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DEL SIG. C.A. IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PRESSO APPARTAMENTO ADIBITO A PROGETTO HOUSING DELLA COOPERATIVA SOCIALE "NUOVA IDEA ONLUS" PERIODO 27/04/2020- 26/06/2020 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1562.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA  - PRIMO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITORE VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - CIG QUADRO 7238585D4C DERIVATO Z0426BA914</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1126.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - 1° TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2741.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E L’ASSOCIAZIONE “TANTUM AURORA” PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE LEGATI ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA PER SPESE SANITARIE -  EMERGENZA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESPONSABILE GESTIONE RISCHIO AMIANTO ANNO 2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1134.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' M.C.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - GESTIONE 2020 - IMPEGNO DI SPESA  PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020: LIQUIDAZIONE 8° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (ANNO 2020): VIA STOPPANI VERSO VIA ORCELLETTO DI SEREGNO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>665.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA VESTIBOLI PRESSO CIMITERO COMUNALE FRAZIONE DI PERTICATO – TAGLIO N. 16 LASTRE IN MARMO.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA  DITTA “IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE  ONLUS” – CIG ZD82CD573A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2627.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (ANNO 2020): VIA STOPPANI VERSO VIA ORCELLETTO DI SEREGNO – APPROVAZIONE PROGETTO, DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24539.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA  - SECONDO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE PACCHI ALIMENTARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI-URP AL CORSO ON-LINE IN DIRETTA:" COSA CAMBIA PER LE AMMINISTRAZIONI CON L'ARRIVO DI IO?- ART.64 DEL CAD" ORGANIZZATO DALLA DITTA MAGGIOLI FORMAZIONE IN DATA 4 MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA (PORZIONI A/B/C) DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "S. D'ACQUISTO" VIA PARINI CIG  ZDC2B169BF  - ADOZIONE CONTABILITA' FINALE, CONFERMA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA FINALE DI SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO CONSIP - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI OPERE NON PREVISTE A CONTRATTO, DA CONTABILIZZARSI NELLA QUOTA DI EXTRACANONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI-FORMATIVI D.SSA MERI PUGLIA E DELLA DIPENDENTE D.SSA ANGELA PESSINA AL WEBINAR:" IL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA NELL' EMERGENZA CORONAVIRUS", ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' PROGETTO SOFIS DI FIRENZE IN DATA 14 MAGGIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DPI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS AI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO DURANTE L’EMERGENZA CORONAVIRUS – AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA CASTELLI DI MARIANO COMENSE - CIG Z882CDF12B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>678.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ANNI 2020-2021- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO ELETTRONICI" ED.8 -LOTTO 1 (LOMBARDIA) -INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2993.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI SERVIZI – ASSISTENZA AGRONOMICA  VERDE PUBBLICO CIG Z152C9F5DC – AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’AGROTECNICO LAUREATO RATTI ALESSANDRO DI MARIANO COMENSE –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6097.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DPI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS AI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO DURANTE L’EMERGENZA CORONAVIRUS – AFFIDAMENTO ALLA DITTA PONTAROLO ENGINEERING DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO - CIG Z4B2CE2752</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1293.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019. SETTORE SERVIZI CULTURALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019. SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019. SETTORE AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019. SETTORE TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019. SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI COLOMBARI NEL CIMITERO CAPOLUOGO (COMPLETAMENTO)" - CIG:8185716A87 - DETERMINA DI ESCLUSIONE PRIMO CLASSIFICATO E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE SECONDO CLASSIFICATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI  FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019. SETTORE SUE E SUAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUE E SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019. SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI – SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019. SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI - SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILO NIDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI  FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019. SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - URP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI TECNICI AL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA E AGGIORNAMENTO SISTEMA OPERATIVO AVIGILON NVR2 DA WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 A WINDOWS 10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>871.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2323.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA PER L’ADOZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL PARCO PUBBLICO DI VILLA SORMANI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRE CI SRL DI GALLARATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6710</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI MARZO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA  - TERZO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO, COMPLETAMENTO - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTO PER DOMENICA 29 MARZO 2020 (E SUCCESSIVAMENTE SOSPESO): LIQUIDAZIONE COMPENSI PER  LAVORO STRAORDINARIO  PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO: CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CANTU' PER IL TRIENNIO 2020-2022. – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30390</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO, COMPLETAMENTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>218419.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 7 VOLONTARI ADERENTI AL PROGETTO “MARIANO NON SI FERMA” - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE PACCHI ALIMENTARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13959.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO DEL CAPOLUOGO, COMPLETAMENTO - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23217.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI  IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.  ATTIVITÀ DI DIREZIONE  DEI LAVORI,  CONTABILITÀ CANTIERE RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIAE PER OGNI SINGOLO STEP PER ANNO 2020,  COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER GLI  STEP 2, 3 E STEP SPROMISCUAMENTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36112</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE A DIVERSO UTILIZZO PER LAVORI DI OPERE COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA  - QUARTO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DPI (GUANTI IN NITRILE) PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS AI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO DURANTE L’EMERGENZA CORONAVIRUS – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - CIG ZCF2CF5982</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>115.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'  "2 PIERRE" S.R.L. PER LA FORNITURA DI DPI (MASCHERINE) AI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS - CIG Z392CB140E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COSTITUZIONI PERSONALIZZATE PER LA CERIMONIA CIVILE DEL 2 GIUGNO DA CONSEGNARE AI DICIOTTENNI MARIANESI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>754</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>924.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA IDRAULICO - PROROGA TECNICA GENNAIO/ GIUGNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE A TUTTO IL 31/03/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE FIRME DIGITALI ALLA DITTA ARITMOS S.R.L. DI ROMA – CIG Z222CF5ED8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>151.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA DEL SERVIZIO LINEA TELEFONICA ADSL PRESSO I LOCALI COMUNALI DELLA STAZIONE FERROVIARIA A MARIANO COMENSE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISTEC SRL DI CASNATE CON BERNATE – CIG ZB52CF6426.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>402.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE INERENTI ALBERATURE VARIE C/O GIARDINI DI PERTINENZA EDIFICI SCOLASTICI AI FINI DELLA TUTELA DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA  – CIG N. ZE72C56BBD - AZIENDA AGRICOLA “ELLI PIANTE” DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48590.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PROROGA TECNICA FINO AL 31.12.2020 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BUENAVISTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59132.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TRIENNIO 2018/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE PACCHI ALIMENTARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 1 VOLONTARIO ADERENTE AL PROGETTO “MARIANO NON SI FERMA” - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIARIO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2020-2021:  AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>414.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 273/2020 "TAGLIO N. 16 LASTRE IN MARMO DI COPERTURA VESTIBOLI PRESSO CIMITERO COMUNALE FRAZIONE DI PERTICATO" PER TAGLIO N. 32 LASTRE IN CALCESTRUZZO LOCULI INTERRATI. IL PONTE COOPERATIVA ONLUS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>434.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL  FEBBRAIO 2018 RIF. N. 21499  A FAVORE DI GENERALI ITALIA S.P.A -  POLIZZA  MULTIRISCHI “ALL RISKS PROPERTY” N . 350612706</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PER L’ANNO 2020 DEL PAGAMENTO QUOTA CAPITALE DELLE RATE DEL MUTUO IN ESSERE CON L’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO E FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA  - QUINTO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI (ORTO N. 5 DI VIA SEGANTINI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 12 BLOCCHI DI TOMBE IPOGEE PREFABBRICATE C/O CAMPO 34 – SECONDO BLOCCO - CIMITERO CAPOLUOGO – CUP I63E20000090004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE (AFFIDAMENTO DIRETTO) DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED ESECUZIONE (CSE) – CIG Z262D08DE8 – ARCH. ALBERTO SCIARINI DI SESTO CALENDE (VA) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2280.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA (RIDEFINIZIONE PROGETTO) - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3839.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6756.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID- 19 -  BUONI SPESA. 3° IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO DI TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE – ASSEGNAZIONE AREE FINO AL 31.10.2020 A FAVORE DELLA DITTA “TENUTA IL FERRO ROSSO S.A.” DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI APRILE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE PACCHI ALIMENTARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LED GUASTO IMPIANTO SEMAFORICO VIA S. CARLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE: VIA STOPPANI VERSO VIA ORCELLETTO DI SEREGNO" DAL 03/06/2020 AL 10/06/2020 COMPRESI, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 19.00: - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA STOPPANI TRATTO VIE LOCATELLI - ORCELLETTO (SEREGNO) - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREE AGRICOLE DI CUI ALLE SCHEDE TECNICHE N. 1 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 – INDIZIONE ASTA PUBBLICA E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO D'ASTA E DELLA RELATIVA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' BENEFICI ANNO 2020 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE- RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 323 DEL 18/05/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA AMMALORATO - PORZIONE CAMPO 16  - CIMITERO CAPOLUOGO - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO (SAS) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 32 VOLONTARI ADERENTI AL PROGETTO “MARIANO NON SI FERMA” – AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO.  IMPEGNO DI SPESA GIUGNO - DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38383.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE PER L'ANNO 2020 DEI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI NEL RISPETTO DELLA CIRCOLARE CDP N. 1300 DEL 23/04/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER RECLUTAMENTO VOLONTARI CIVICI "MARIANO FASE 2"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO - SEPEL S.R.L. - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>279</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI ANNO 2019  E ANNO 2020 /PERSONE DIVERSE - A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14495.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI. ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONI IN SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67989</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO SOMME RESIDUE FONDO AFFITTI A TECUM - AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PRATICA EDILIZIA N. 442/2010 -SOCIETÀ IMMOBILIARE LE VELE SRL - SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23504.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO "SERVIZI DI BASE/ACI PRA” IN FAVORE DI ANCI DIGITALE SPA - C.F./P.IVA 15483121008 E REVOCA AFFIDAMENTO A SOCIETA’ ANCITEL SPA IN LIQUIDAZIONE ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 116 DEL 19 FEBBRAIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO DI 10 TOTEM CON DISPENSER NO TOUCH GEL IGIENIZZANTE MANI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS AD UTILIZZO DEI DIPENDENTI E DELL’UTENZA DALL’1 LUGLIO 2020 AL 30 GIUGNO 2021– AFFIDAMENTO ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. DI POMEZIA - CIG Z662D25C4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2287.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE EDICOLA P.ZZA ROMA - AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' AGRICOLA F.LLI VIGANO'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE PACCHI ALIMENTARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA  - SESTO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI (ORTO N. 8 DI VIA MORANDI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO DI PRONTO SOCCORSO IN DOTAZIONE A TUTTE LE SEDI DI LAVORO DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE E DEI PACCHETTI DI MEDICAZIONE PER GLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG.ZCE2D297B2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>453.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2021-2022 - ESERCIZI 2020-2021-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA FIRMA DIGITALE ALLA DITTA ARITMOS S.R.L. DI ROMA – CIG Z782D33DBF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO A FAVORE DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI WEB MEETINGS  – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITCORE BUSINESS GROUP S.R.L. DI SARONNO - CIG ZCF2D2F80D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3294</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER AGGIO AL CONCESSIONARIO PER GLI ANNI 2020-2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE UNA  UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA VIGENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DUE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI  AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA VIGENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO, A FINI AGRICOLI E MANUTENTIVI, DI AREE COMUNI INUTILIZZATE – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DELLA RELATIVA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2019 - SECONDA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELEBORATIVO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI - PEC. AFFIDAMENTO  A INFOCAMERE S.C.P.A. DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 – CIG ZA62D3CD87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE D'ANAGRAFE (ANUSCA). IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE ALLA PROPOSTA FORMATIVA: "ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI -WEBINAR ANNO 2020-" ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' DELFINO&amp;PARTNERS S.P.A" PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1652</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI RICOVERO PRESSO R.S.A "SACRO CUORE 2"  DI DIZZASCO COMO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2627</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER L’IMPLEMENTAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA VERBATEL INTR@PM PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE OCCORRENTE AL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24339</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PER L'ANNO 2020 DEL PAGAMENTO QUOTA CAPITALE DELLE RATE DEL MUTUO IN IESSERE CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INTERESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO DI ADESIONE AL PROGETTO “XVII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO” ANNO 2020 ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SIENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DELLA SIG.RA K.K. IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PRESSO ALLOGGIO DELL'ASSOCIAZIONE TANTUM AURORA - ONLUS- PERIODO 05/06/2020 - 04/09/2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1840</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI (ORTO N. 3 DI VIA SEGANTINI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA DA SIENA, COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA, LOTTO 1 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI VARI (EDIFICI SCOLASTICI/PALESTRA/CASERMA CARABINIERI) AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE – ATTIVITA’ DI DIRETTORE OPERATIVO  - CIG ZA72D1FD0E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7277.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PAGAMENTO MULTE TRAMITE L’APP MUNICIPIUM E DELLE MAPPE CIMITERIALI ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA – CIG Z4D2D45751.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7564</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STESURA DEL PROTOCOLLO DI CONTENIMENTO RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19 PER L’ATTIVAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3525.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE PER L'ANNO 2020 DEL PAGAMENTO QUOTA CAPITALE DELLE RATE DEL MUTUO IN ESSERE CON L'ISTITUTO INTESA SANPAOLO SPA - PAGAMENTO DELLE QUOTE INTERESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (ANNO 2020): VIA STOPPANI VERSO VIA ORCELLETTO DI SEREGNO - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2019 – MARZO 2020 –LIQUIDAZIONE RENDICONTAZIONE 1/2019 E 1/2020 AZIENDA AGRICOLA F.LLI BRAGOTTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA  - SETTIMO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE INDEBITAMENTE PAGATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>143.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>192</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE ALLE DELIBERE COMUNALI ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 26/11/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5075.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DOCUMENTI DAL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA DI SCARTO ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE- 2020. CIG: 83399497A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 AL 16 DICEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA - CIG QUADRO 6930022311 - CIG CONTRATTO Z58274979F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3647.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE PACCHI ALIMENTARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA  - OTTAVO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA CON DECORRENZA 01/07/2020 - AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN ESERCIZIO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE IGIENE URBANA</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON CESSIONE DI IMMOBILI A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 191 DEL D.LGS 50/2016 - 3^ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI TRACCIATURA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNI 2020 E 2021 – APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE ANUTEL PER ASSISTENZA LEGALE RELATIVA AL RICORSO AVANTI AL T.A.R. AVVERSO LA DELIBERAZIONE ARERA N. 158 DEL 5 MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>561.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO - ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 2 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1015.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 12 BLOCCHI DI TOMBE IPOGEE PREFABBRICATE C/O CAMPO 34 – SECONDO BLOCCO - CIMITERO CAPOLUOGO – CUP I63E20000090004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE (AFFIDAMENTO DIRETTO) DEI SERVIZI INERENTI L’ESECUZIONE DI ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO E TEST DI CESSIONE A SYNLAB AMBIENTE SRL DI MERONE (CO) – SMART CIG ZB92D495C3 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1112.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE APPARECCHIATURE DI RAFFRESCAMENTO PRESSO MUNICIPIO, COMANDO POLIZIA LOCALE, CASERMA CARABINIERI E LOCALI VIA GARIBALDI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA DAL 01/06/2020 AL 31/05/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4855.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON CESSIONE DI IMMOBILI A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 60 E 191 DEL D. LGS. 50/216 - SECONDA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 C. 1 LETTERA C) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER MAGGIORI ONERI SICUREZZA PER APPLICAZIONE PSC CAUSA COVID-19 - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4889.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "GRC TEAM SRL" DEL SERVIZIO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER) - RESPONSABILE DELLA  PROTEZIONE DEI  DATI - PER IL COMUNE DI MARIANO COMENSE (BIENNIO 2020 - 2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9516</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO DI VIA S. CATERINA COMPLETAMENTO AREA PER DISCIPLINE ATLETICHE - SETTORE LANCI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14290.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20570.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE VIARIA, CICLABILE E PEDONALE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2019/GIUGNO 2020  - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE MARZO/APRILE/MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA ELETTRICISTA - PROROGA TECNICA GENNAIO/ GIUGNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE A TUTTO IL 31/05/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE VIARIA, CICLABILE E PEDONALE COMUNALE – CIG Z2C29E82C2 – PROROGA TECNICA FINO AL 30.09.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - TAGLIO ERBA SU BANCHINE E SCARPATE LATERALI DELLE STRADE COMUNALI DI MARIANO COMENSE - CIG: ZB526B3DDF – PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2020. ADOZIONE SAS N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MODULISTICA SU PTFP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA DI VOLTA MANTOVANA (MN) - CIG Z592D5E6A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO EXTRACURRICULARE PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE -  BENEFICI ANNO 2020 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICA DEL SISTEMA DI ALLARME PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1143.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE CLOTILDE RANGO – IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2461.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO C.O.D.I.C.  - CASA MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6982.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI 2020 - IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7976.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO PERSONA ADULTA DISABILE PRESSO COMUNITA’ ARCOBALENO DELLA COOPERATIVA SOCIALE PENNA NERA – IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE  2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9891.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE DISABILI RICOVERATI PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA – IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18043.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7394.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE COLOMBARI NEL CIMITERO CAPOLUOGO (COMPLETAMENTO)" - CIG. N. 8185716A87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  AI SENSI DEL  D. L.VO N. 81/2008. AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNI 2019-2022 . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4010.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "MARIA IMMACOLATA" E "IL RAGGIO DI SOLE": EROGAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO A.S. 2019/2020: PERIODO SETTEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO DELLE GROANE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34821.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - OPERE DA IMBIANCHINO - PROROGA TECNICA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020 A FAVORE DELLA DITTA “ MERONI &amp; INTRESSALVI S.N.C.” DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8554.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL 90° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO ALPINI DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ASSICURATIVA “RESPONSABILITA’ AMBIENTALE” PER IL PERIODO DAL  30/06/2020 AL 31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO/A RICHIESTA/PRONTO INTERVENTO – OPERE EDILI – C/O TUTTI GLI IMMOBILI E AREE DI PROPRIETÀ E/O IN DISPONIBILITÀ A QUALSIASI TITOLO DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – CIG ZEF2A36769 - PROROGA TECNICA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020 A FAVORE DELLA DITTA “PIAZZA S.R.L.” DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18404.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. PROROGA TECNICA PERIODO FINO AL 30 SETTEMBRE 2020 - CIG Z06296FAB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26630.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO/A RICHIESTA/PRONTO INTERVENTO – OPERE DA IDRAULICO – C/O TUTTI GLI IMMOBILI E AREE DI PROPRIETÀ E/O IN DISPONIBILITÀ  DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – CIG Z1B2A348BE - PROROGA TECNICA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020 A FAVORE DELLA DITTA “LA GOCCIA DI ROVELLI MARIO” DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30312.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO/A RICHIESTA/PRONTO INTERVENTO – OPERE DA ELETTRICISTA  FINO AL 31/12/2019 – CIG Z952A34945 - PROROGA TECNICA PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2020 A FAVORE DELLA DITTA “G.R. DUE IMPIANTI S.R.L.” DI ALBAVILLA (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32865.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE "PRONTA REPERIBILITA" PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO  01 LUGLIO 2020 - 31 DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE,SEZIONE DI MONZA, DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE-ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1860.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PREVISTO PER DOMENICA  29 MARZO 2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E DI ALTRE ATTIVITA' CONNESSE  - ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-10980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI TRACCIATURA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE (2020-2021). CIG: 835501694F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA PER ACQUISTO FARMACI - EMERGENZA ABITATIVA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO PER SETTORI COMUNALI- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITORE ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - CIG QUADRO DERIVATO 57866541F2 CIG ORIGINARIO 5104986FB3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IVA/IRAP E ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2020-2021-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI E PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 28/02/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16602.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO/A RICHIESTA/PRONTO INTERVENTO – OPERE DA FABBRO/ SERRAMENTISTA/ LATTONIERE/ VETRAIO/ FALEGNAME FINO AL 31/12/2019 –  PROROGA TECNICA PERIODO LUGLIO / DICEMBRE  2020 A FAVORE DELLA DITTA “A.B. CARPENTERIA” DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28532.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PREVISTO PER DOMENICA  29 MARZO 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO - SVINCOLO IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-23667.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CROCE BIANCA MILANO, SEZIONE DI MARIANO COMENSE, PER L’ATTIVITA’ DI EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID 19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TOTALE DEL PASSAGGIO A LIVELLO DI VIA XXIV MAGGIO DALLE ORE 22:30 DEL 3-7-2020 ALLE 07.00 DEL 7-7-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE ARCA_2018_019 "FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA - LOTTO 3 CANCELLERIA" - FORNITORE ERREBIAN S.P.A. - CIG QUADRO 7661376F77 CIG DERIVATO ZEC2D83358</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 2 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE ARCA _2019_015 "FORNITURA DI CARTA IN RISME LOTTO 3" - FORNITORE VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. DI MILANO - CIG QUADRO 7798538524 CIG DERIVATO ZF62D81C8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CATRAME IN SACCHI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE BOZZA D'ORDINE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1540.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - 2° TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1689.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA E TARATURA DEL MISURATORE DI VELOCITA' LASER E DI TRE ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE ANNI 2020-2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CI.TI.ESSE DI ROVELLASCA (CO) - CIG ZB52D80A0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5026.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI 2020 : AMMISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 2  - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A “LISTINO PREZZI DELLE OPERE EDILI DI COMO”  DI INFOCAMERE SCPA DI ROMA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO PER SETTORI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITORE ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - CIG QUADRO 5104986FB3 - CIG DERIVATO 57866541F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE  DI N. 2 UNITA’ IMMOBILIARI COMUNALI IN CORSO BRIANZA N. 3 E N. 9 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: PROGETTAZIONE ESECUTIVA – COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE – ATTIVITA’ DI DIRETTORE DEI LAVORI  - CIG ZA72D1FD0E -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE - ANNO 2020” A FAVORE DELL’ IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA  SINTEL –  CIG 83399497A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366256.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIE ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” ANNO EDUCATIVO 2020/2021 – APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO NATATORIO INTERCOMUNALE DI GIUSSANO - PAGAMENTO DI COMPETENZA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2733.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA CORONAVIRUS. INTERVENTI A  SOSTEGNO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO  DEGLI ASILI NIDO PRIVATI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D.L.VO N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE -  LOTTO 2 . CIG. N. 8363765D35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA IDRAULICO - PROROGA TECNICA GENNAIO/ GIUGNO 2020 - ADOZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE DA APRILE A GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI OLTRE NOI - PRO LOCO E COMITATO CHERNOBYL DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE A SEDE ED ATTIVITA’ ASSOCIATIVE. ACCERTAMENTO ENTRATE NON TRIBUTARIE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STESURA DEL PROTOCOLLO DI CONTENIMENTO RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19 PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2209.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA P. I. - PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI  PER IL NUCLEO FAMILIARE -  BENEFICI ANNO 2020. ADEMPIMENTI A CARICO  DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. – EROGAZIONE BUONI SPESA – NONO PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA I SEMESTRE  ANNO 2020- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1165.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA ELETTRICISTA - PROROGA TECNICA GENNAIO/ GIUGNO 2020 - ADOZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' COMUNALE - PROROGA TECNICA GENNAIO/ GIUGNO 2020 - ADOIZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL PERIODO MARZO - GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI, VASCHE SEDIMENTAZIONE, ALLOGGI POMPE DI RILANCIO FOGNATURA E FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI PERIODO 2018/2020 - CIG 735503708B – DITTA NOVA SPURGHI S.A.S. DI CESANO MADERNO – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE A MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVA DELLA COLLABORAZIONE TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE “TEATRINTENDA 2020” - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE DOVUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L’ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI DISINFESTAZIONE BLATTE E DERATIZZAZIONE C/O AREE PROPRIETA’ COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ “RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.” DI POMEZIA (ROMA) – CIG Z512DA008C –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3013.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA C/O SCUOLA PRIMARIA "IV NOVEMBRE" DI VIA P. TROTTI  E PER RIPARAZIONE CALDAIA A CIPPATO C/O SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA "D. ALIGHIERI" DI VIA DEI VIVAI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "NELSA SRL" DI LURATE CACCIVIO (CO)- CIG Z072D7DA2B -.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6052.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE AL WEBINAR "LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. RILANCIO. ANALISI OPERATIVA E SALVAGUARDIA EQUILIBRI FINANZIARI", ORGANIZZATO DA UPEL VARESE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVE DI ANIMAZIONE TEATRALE DEL 17 LUGLIO 2020 NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “TEATRINTENDA 2020” - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN ROCCO - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AERE INTERESSATE DAI LAVORI E DA ACQUISIRE PER REDAZIONE TIPO MAPPALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1404.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVE DI ANIMAZIONI TEATRALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “TEATRINTENDA 2020” - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA CL.AN DIFFUSIONE LIBRI. ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE UNA  UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA VIGENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO SAP AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - VIA ISONZO 87/A  PIANO 03 - U.I. 5801 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE I.D. N.1630252.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON CROCE BIANCA DI MARIANO COMENSE PER TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI DISABILI PRESSO CENTRI E SCUOLE,  UTENTI ANZIANI, SOGGETTI  A RISCHIO EMARGINAZIONE  - PROROGA E  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVE DI ANIMAZIONE TEATRALE DEL 30 LUGLIO 2020 NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “TEATRINTENDA 2020” - IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO INCARICO ARTISTICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2922</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE ORTI DI LOMBARDIA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: PROGETTAZIONE ESECUTIVA – COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE – ATTIVITA’ DI DIRETTORE DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA. CIG   Z2C2DABCA1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4931.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO "ORATORIO DELIVERY" - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA COMUNITA' PASTORALE SAN FRANCESCO D'ASSISI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO EROGATO E PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21545.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ISTITUZIONE PARCHEGGIO INVALIDI E SOSTA RISERVATA AI VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE IN VIA SALVO D'ACQUISTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2021-2022 – ESERCIZIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVE DI ANIMAZIONE DEL 3 AGOSTO 2020 PER NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “MARIANO ESTATE 2020” - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVE DI ANIMAZIONI MUSICALI DEL 31 LUGLIO E 6 AGOSTO 2020 NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “MARIANO ESTATE 2020” - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE SULLA VIA XXIV MAGGIO, DAL CIVICO N.25  AL PASSAGGIO A LIVELLO IVI PRESENTE, IL GIORNO 27.07.2020, DALLE ORE 08.30 FINO A FINE LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C E POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL 90° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO ALPINI DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L’ASSOCIAZIONE OLTRE NOI… DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI UCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1861</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI ESTERNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3371</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO ANNO 2020 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA PER ACQUISTO FARMACI - EMERGENZA ABITATIVA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DOTAZIONI - SISTEMI DI SICUREZZA -AD USO DELLA POLIZIA LOCALE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>591.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "OPERE COMPLEMENTARI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2019" DAL 24/08/2020 AL 28/08/2020 COMPRESI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 18.00: - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA XXIV MAGGIO TRATTO TRA VIA TRENTO E LINEA FERROVIARIA - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2019 – MARZO 2020 – QUOTA VARIABILE: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE 1/2019 E LIQUIDAZIONE DELLA AZIENDA COLOMBO GIOVANNI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE: RIPRISTINO STATO DI DECORO  ROTONDE/AIUOLE COMUNALI NON OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE E ABBATTIMENTI/POTATURE DI ESSENZE VARIE AI FINI DELLA TUTELA DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA - CIG N Z6C2B0031A – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE N.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE BAGNI STABILI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8055.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON CROCE BIANCA DI MARIANO COMENSE  PER TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO SOGGETTI DISABILI PRESSO CENTRI E SCUOLE, UTENTI ANZIANI, SOGGETIT A RISCHIO DI EMARGINAZIONE - PROROGA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17770.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020" DAL 17/08/2020 AL 28/08/2020 COMPRESI, DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 6.30: - DIVIETO ACCESSO MEZZI MASSA SUPERIORE 3,5 T - ISTITUZIONE SENSO UNICO VIA DEI CIPRESSI - ISTITUZIONE SENSO UNICO VIA PER CABIATE (TRATTO VIE CIPRESSI - LOMBARDIA) - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DI TRACCIATURA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE (2020-2021) A “SIBESTAR S.R.L.”. CIG: 835501694F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SUL GIORNALE DI CANTU’ RIGUARDANTE  IL FERUN DI LUNEDI’ 3 AGOSTO 2020 E LA FESTA DELLO SPORT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBBLI (IN) S.R.L. DEL GRUPPO NETWEEK S.P.A. DI MERATE (LC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PREVISTO PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24077.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZI: INTERVENTI AGRONOMICI C/O CENTRO SPORTIVO “CITTÀ DI MARIANO COMENSE” VIA S. CATERINA DA SIENA – CIG Z822AF53A5 – AZIENDA FLOROVIVAISTICA GAMMAVERDE S.R.L DI MARIANO COMENSE (CO) - APPROVAZIONE RENDICONTO N.1 FINALE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DUE  UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA VIGENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STATO CIVILE PER IL GIORNO LUNEDI'  3 AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA VERIFICA DEGLI AFFOLLAMENTI DEI REFETTORI DEI DUE ISTITUTI COMPRENSIVI DI MARIANO COMENSE, COSI’ COME INDICATO DALLE LINEE GUIDA.  – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI - CIG   ZA22DBFDAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI TRACCIATURA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNI 2020 E 2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38727.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA S. CATERINA DA SIENA - COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLOPEDONALE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA - LOTTO 2 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>310491.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 377 DEL 10/06/2020 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA ABITARE BRIANZA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ CALELLA ROCCO E PASTORE ROSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2020 SECONDO REGOLE TRASPARENZA ARERA - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CKC GROUP S.R.L. - CIG ZED2DA7EEA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6094.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI VEICOLO TIPO FORD TRANSIT VAN V363-TA DESTINATO AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHI – PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39381.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8331.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO GARANZIA FIDEIUSSORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCETTAZIONE A TITOLO GRATUITO DEI SEGUENTI BENI:  - N. 18 TABLET SAMSUNG GALAXY ACTIVE 2, INVENTARIATI DAL NR 44281AL NR 44298; - N. 13 DASHCAM ANKER A1 CAR MODELLO ROAV, INVENTARIATE DAL NR 44854 AL NR 44866; IN VIRTU’ DELL’ACCORDO PER LA PROGETTUALITA’ 2020 - DELL’ATTIVITA’ DEI NUCLEI DI POLIZIA LOCALE E PER SERVIZI ESTERNI DI SUPPORTO E DI SOCCORSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>335.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLI ADESIVI PER CONTENIMENTO COVID 19 PER GLI SPETTACOLI ESTIVI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA  N. 533DEL  PER AFFDAMENTO STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1368.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA B. B. - PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA C. M. PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA (COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA / LOTTO 2) -  CIG: 83873124D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR N.X/3789/2015 E DGR N.X/5644/2016 - TRASFERIMENTO SOMME RESIDUE ALLA TECUM - AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA - PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2021-2022 – ESERCIZIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 14 VOLONTARI ADERENTI AL PROGETTO “MARIANO NON SI FERMA” – AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA PER ACQUISTO FARMACI - EMERGENZA ABITATIVA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 TAVOLO CON INCAVO DA UTILIZZARE IN AMBITO SCOLASTICO PER ALUNNA DISABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>256.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CAUSA HORNYASECK PETRA / COMUNE DI MARIANO COMENSE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8071.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - OPERE DA IMBIANCHINO - PROROGA TECNICA GENNAIO/ GIUGNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL PERIODO APRILE - GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA VIA BELLINI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>988.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI TRACCIATURA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E POSA DELLA VERTICALE  STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E I SIGG.RI C.D. E O.A. PER L'ALLOGGIO DI VIA S. STEFANO N.40 FINO AL 31/12/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D. L.VO N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CATEGORIA D, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ONERE FINANZIARIO PER I LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4101.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI INERENTI GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10999.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14060.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MARIANO.MARKET – AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE PIATTAFORMA TECNOLOGICA  E ASSISTENZA TECNICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29158</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO - COMPLETAMENTO – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE C/O AREE VERDI PROPRIETA’ COMUNALI SITE IN VIA DEI VIVAI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ “RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.” DI POMEZIA (ROMA) – CIG Z982DF7443 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1317.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP  I61F20000030004 – CIG N. 83975949C9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78526.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020" DAL 17/08/2020 AL 28/08/2020 COMPRESI, DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 6.30: - DIVIETO ACCESSO MEZZI MASSA SUPERIORE 3,5 T - CHIUSURA C.SO BRIANZA (TRATTO VIE PACE -COMO) - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI  AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 474/2020. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA FABBRO / SERRAMENTISTA / LATTONIERE / VETRAIO / FALEGNAME - PROROGA TECNICA GENNAIO / GIUGNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL PERIODO MARZO -  GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESTINAZIONE FONDI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 – ALL’ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE TANTUM AURORA DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA, MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, DI  DUE POSTI  DI AGENTE POLIZIA LOCALE CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1.APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORGANIGRAMMI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CALCIO - PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER MANCATA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA "CODIV 19" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1454.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE INDEBITAMENTE PAGATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3916</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10892.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E  PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2020. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A.E. 2020/2021 ASILO NIDO COMUNALE "MAGNOLIA" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2243.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI C/O COOPERATIVA SOCIALE “IL GABBIANO” DI CANTU’ – IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE - DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4722.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE - IMPEGNO DI SPESA PARZIALE PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>199695.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTO PER DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - DISCIPLINA PROPAGANDA ELETTORALE - DESIGNAZIONE SPAZI RISERVATI ALL'AFFISSIONE DI STAMPATI - RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI PER LE AFFISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO  DOMICILIARE (CO-HOUSING) – PROSECUZIONE FINO AL 31.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA SOCIALE LA BRUGHIERA ONLUS DI MEDA PER INSERIMENTO UTENTE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE - DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>805.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORMAZIONE LAVORO DELLA FONDAZIONE STEFANIA – IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE – LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA NATURALE C/O CENTRO SPORTIVO "CITTA' DI MARIANO COMENSE" E MANUTENZIONE AREE VERDI ESTERNE – PERIODO DALL’AVVIO DEL SERVIZIO A DICEMBRE 2020 – CIG ZED2E00C98  - AZIENDA FLOROVIVAISTICA GAMMAVERDE S.R.L. DI MARIANO C.SE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18062.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO C.SE E LA COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS DI TRIUGGIO PER AMMISSIONE N. 3 UTENTI AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) "UAI NOT" -  APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2020 - LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23208.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI “LAVORI DI AMPLIAMENTO E  RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – LOTTO 2” A FAVORE DELL’IMPRESA PMM S.R.L. DI LIBRIZZI (ME) A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL – CIG 8363765D35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE UNA  UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA VIGENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO MAGNOLIA A.E. 2020/2021 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>248419.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE DI LAVORI "SOSTITUZIONE VALVOLA GAS"  - ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEGGLI STALLI DI SOSTA SITI IN VIA PIAVE, DAL CIV. 22 AL CIV. 30, DALLE ORE 07.00 DEL 24/08/2020 ALLE ORE 18.00 DEL 02/09/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTI SUPPLETTIVI DI STATO CIVILE - PRATICHE DI CITTADINANZA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA (AGGIUDICATARIA EX DETERMINA N° 916/2019) - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BARRIERE PROTETTIVE PARAFIATO DA INSTALLARE PRESSO I  REFETTORI SCOLASTICI DELLE SCUOLE PRIMARIE “DANTE ALIGHIERI” E “IV NOVEMBRE” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4065.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAZIONALIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO COMUNALE – REVISIONE DEGLI INVENTARI DEGLI ARCHIVI AGGREGATI ALL'ARCHIVIO COMUNALE – ANNO 2020 – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ SCRIPTA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio URP e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3989.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTO PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020  – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI E DI ALTRE ATTIVITA' CONNESSE - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11468</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO A.S. 2020/2021 - CIG 7882775FB3 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>91380</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE - SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI - SERVIZIO ISTRUZIONE, L'ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE" DI MARIANO COMENSE ED IL C.P.I.A. DI COMO PER L'UTILIZZO, LA PULIZIA E LA VIGILANZA DELLE AULE DELLA SCUOLA "DANTE ALIGHIERI" DI VIA DEI VIVAI DI MARIANO COMENSE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER ADULTI, ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A.S. 2020/2021 PER MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA "G. DEL CURTO" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1049.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BANDIERE PER GLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1540.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI IN VIA ISONZO, TRATTO COMPRESO TRA VIA D. CHIESA A VIA N. SAURO, DALLE ORE 07:00 DEL GIORNO 02.09.2020, DALLE ORE 18.30 DEL 04/09/2020 PER SOSTITUZIONE VALVOLA GAS:  - ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA ISONZO, DIREZIONE VIA NAZARIO SAURO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DAMIANO CHIESA E VIA NAZARIO SAURO;  - DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA, NEGLI DI SOSTA A FREGIO DEI CIVICI COMPRESI TRA I NUMERI 1 E 5 DI VIA ISONZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 50 DISPENSER DA 500 ML. DI GEL IGIENIZZANTE MANI PER REFERENDUM DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020.   AFFIDAMENTO  ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>129.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - TAGLIO ERBA SU BANCHINE E SCARPATE LATERALI DELLE STRADE COMUNALI DI MARIANO COMENSE - CIG: ZB526B3DDF – PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2020. ADOZIONE SAS N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N. 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA ELETTRICISTA - PROROGA TECNICA GENNAIO/ GIUGNO 2020 - APPROVAZIONE  RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE INERENTI ALBERATURE VARIE C/O GIARDINI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AI FINI DELLA TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA - CIG ZE72C56BBD - ADOZIONE SAS N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VIABILITA’ COMUNALE – ANNO 2020. CIG. N. 83399497A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L’AREA MERCATO E LA VIA CAPPELLETTI - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AREE INTERESSATE DAI LAVORI E DA ACQUISIRE ALL’ING. DANIELE BATTAGLIA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI CATASTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A.S. 2020/2021 SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5803.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO DA APRILE A DICEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13103.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SEMAFORIZZATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI – APPROVAZIONE PROGETTO, DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38184.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROGGIA VECCHIA DI VIA LUINI – APPROVAZIONE PROGETTO, DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38477.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA - LOTTO 2. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>260284.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA (COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA / LOTTO 2). A FAVORE DELL’IMPRESA STUCCHI &amp; C. S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA  SINTEL –  CIG 83873124D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE A PRIVATI, A FINI AGRICOLI E MANUTENTIVI, DI AREE COMUNALI INUTILIZZATE – APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE A PRIVATI, A FINI AGRICOLI E MANUTENTIVI, DI AREE COMUNALI INUTILIZZATE – ACCERTAMENTO ASTA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI "TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 7" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 16 SIM DATI PER TABLET IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVE RADIO DIGITALI PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINORA S.R.L. DI RICCIONE ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4440.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO DI VIA S. CATERINA COMPLETAMENTO AREA PER DISCIPLINE ATLETICHE - SETTORE LANCI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE DELLA PROGETTAZIONE PER AUMENTO IMPORTO LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35243.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE VIA S. CATERINA DA SIENA - COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLOPEDONALE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA - LOTTO 2 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>234027.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORGANIGRAMMI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PALESTRE - PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SALDO DEI CONTRIBUTI ORDINARI PER I PROGETTI EFFETTUATI DALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI. BANDO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI  - VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE N° 005031/01 - NUMERO MATRICOLA 13143 - VIA BELLINI 3 MARIANO COMENSE - SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” – CIG ZBE2E227EE - SICAPT SRL DI LECCO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>158.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIOLO PER GIOCO C/O PARCO PUBBLICO DI VIA DON ELIA DELL’ORTO  - CIG Z152E28791- BERTELE’ ENZO DI LURAGO D’ERBA (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>164.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER LA FREQUENZA ALUNNI RESIDENTI A MARIANO C.SE ALLA SCUOLA SPECIALE "G. RODARI" DI SEREGNO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2020  - 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI DI CUI ALL'ART. 18 DEL D.P.R. 6/6/2001 (SOC. ALBERT IMMOBILIARE SRL - GLI ULIVI) - SIGG. BELGIOVINE GIUSEPPE E ANGARANO LAURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CENTRO SPORTIVO DI VIA S. CATERINA COMPLETAMENTO AREA PER DISCIPLINE ATLETICHE - SETTORE LANCI” - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI AMMINISTRATIVI PER EMISSIONE PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA DEL CONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI STRADALI PER ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA  PER ALIMENTAZIONE  IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA VIA STOPPANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2318</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA - LOTTO 2 - SPOSTAMENTO RETE GAS METANO 2I RETE GAS - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5458.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12 - LOTTO 2" - FORNITORE SOENERGY S.R.L. - CIG QUADRO 7939691847 CIG DERIVATO 8426852A40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>405000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA P.TROTTI IL GIORNO 11-09-2020 PER ESEGUIRE LAVORI DI POTATURA PIANTE (PINI) ALL'ALTEZZA DI VIALE RIMEMBRANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E  PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2020. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA PER ACQUISTO FARMACI - EMERGENZA ABITATIVA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI ASSEGNATI AL SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE, SERVIZIO TRIBUTI AI CORSI ON-LINE "IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE" ORGANIZZATI  NEL PERIODO DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>252</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 28.12.2019 – R.C.  A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI ANNO 2020 - DOCUMENTAZIONE ONLINE DI DELFINO &amp; PARTNERS E APPALTI E CONTRATTI DI FORMEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>808.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL REGISTRO IMPRESE DENOMINATO TELEMACO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1354.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MONTEBELLO PER I VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE  10 METRI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEGLI ORARI DI CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA S.AMBROGIO E VIA BELLINI NEGLI ORARI DI ENTRATA/USCITA DEGLI STUDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO ED APPROVAZIONE CRITERI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER RECLUTAMENTO VOLONTARI CIVICI "A SCUOLA IN SICUREZZA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO ED APPROVAZIONE CRITERI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI  - INSTALLAZIONE N.1 KIT FARETTI A LED IMPIANTO ELEVATORE N. 1888 - MATR. N. 13143-06-01 - C/O SCUOLA PRIMARIA "DEL CURTO" VIA S. AMBROGIO 41 - CIG Z512E34F16 - DITTA PANSERI ASCENSORI SRL DI FILAGO (BG)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>429.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  - INCLUSO PROVE GEOTECNICHE -  E  ALLA RELAZIONE GEOLOGICA, PER I LAVORI DI  ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI - CIG. 8429824ED1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE  PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO  PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI - CIG. 8430766830</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO ED APPROVAZIONE CRITERI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - AGGIORNAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO ED APPROVAZIONE CRITERI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - AGGIORNAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI OPERE COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2019  - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO 1.06.2020-30.09.2020- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1495.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI  - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO: N. 3 SFALCI ERBA TERRENI INCOLTI DI PROPRIETA’ COMUNALE – CIG Z482E4B86A – AZIENDA AGRICOLA ERBA MAURO DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5275.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6667.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA S. CATERINA DA SIENA - COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLOPEDONALE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA - LOTTO 2 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9855.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE  DI DUE UNITA’ IMMOBILIARI COMUNALI IN CORSO BRIANZA N. 3 E N. 9 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO - CUP  I69G20000150004 – CIG N. ZA72D1FD0E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58559.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020: LIQUIDAZIONE 9° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>IPOTESI DI FATTIBILITA’ NUOVO PERCORSO VIARIO TRA V.LE LOMBARDIA E LA S.P. 32 NOVEDRATESE E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA’ ESISTENTE (VERSANTE OVEST DEL TERRITORIO COMUNALE) - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO FATTIBILITA’ - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE RILIEVI E STUDIO DEL TRAFFICO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10784.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE AA.SS. 2019/2020 E 2020/2021: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 3" - FORNITORE ENEL ENERGIA S.P.A. PER 18 MESI - CIG QUADRO 7911152926 CIG DERIVATO 7893191345</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>476000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO, CATEGORIA D, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 560/2020. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PREVISTO PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE- INTEGRAZIONE DI N. 2 UNITA' A SEGUITO DI MODIFICHE ORGANIZZATIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>797.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTO PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020  – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, OVVERO PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1769</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO CARTA E CARTONE CONFERITI PRESSO IL CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DI MARAINO COMENSE, NONCHE' PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA (CER 20.01.01) PER IL PERIODO 01.01.2020 - 30.06.2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1804</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI PERIODICHE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, ANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ INFOCLIP, SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5690.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PREVISTO PER I GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11128</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI, VASCHE SEDIMENTAZIONE, ALLOGGI POMPE DI RILANCIO FOGNATURA E FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI PERIODO 2018/2020 - CIG 735503708B – DITTA NOVA SPURGHI S.A.S. DI CESANO MADERNO – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE A LUGLIO ED AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' COMUNALE - PROROGA TECNICA GENNAIO/ GIUGNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI INERENTI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, CONSEGUENTI ALLA REDAZIONE DELLA MODIFICA AL CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1663.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE, CONTRIBUTO MINISTERIALE N 267 DEL 04/06/2020. ACQUISTO LIBRI, SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI: LIBRERIA DI VIA VOLTA, LA FELTRINELLI, SPAZIO LIBRI LA CORNICE, LIBRI AL SETTE, HOEPLI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10001.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI CONSUARIE PER IL COMUNE DI MARIANO COMENSE - APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTI SUPPLETTIVI DI STATO CIVILE - PRATICHE DI CITTADINANZA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA (AGGIUDICATARIA EX DETERMINA N° 916/2019) - IMPEGNO SPESA - INGRAZIONE IVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - TAGLIO ERBA SU BANCHINE E SCARPATE LATERALI DELLE STRADE COMUNALI DI MARIANO COMENSE - CIG: ZB526B3DDF – PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2020. ADOZIONE SAS N. 4 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N. 4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA VASCA VOLANO DI PERTICATO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PRESSO ASILO NIDO MAGNOLIA DI VIA PARINI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4309.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA TARGA DI RICONOSCIMENTO A SOGGETTO BENEMERITO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALBIATI SERGIO &amp; C. S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 15  DISCHI SSD TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO MEPA. – AFFIDAMENTO ALLA DITTA POWERMEDIA SRL DI PALERMO – CIG Z782E52B52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>582.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI UN KIT BALESTRE POST RINFORZATE SULL'AUTOMEZZO FORD RANGER TG. EL521FH IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARTS &amp; SERVICES - CIG Z412E69404 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>829.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTERVENTO A FAVORE DELLA SIG.RA K.K. IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PRESSO ALLOGGIO DELL'ASSOCIAZIONE TANTUM AURORA - ONLUS - PERIODO 05/09/2020 -30/09/2020 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ANALISI DELLE ENTRATE DELL’ENTE PER L’INTEGRAZIONE ALLA “PIATTAFORMA DI PAGAMENTO PAGO PA” – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA – CIG ZE32E684DA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA FABBRO / SERRAMENTISTA / LATTONIERE / VETRAIO / FALEGNAME - PROROGA TECNICA GENNAIO / GIUGNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE VIARIA, CICLABILE E PEDONALE COMUNALE – CIG Z2C29E82C2 – PROROGA TECNICA DAL 01.10.2020  AL 31.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - AGGIORNAMENTO ED ASSESTAMENTO  BUDGET ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE PER GLI ANNI 2018-2020 (ECONOMICO 2020). ATTRIBUZIONE INDENNITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA CUP I61F20000030004 CIG 83975949C9 – ADOZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO RATA N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL' ATTIVITA' OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI "MESSI NOTIFICATORI"AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006 ART.1, COMMA 158,159, 160 E 161.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>134.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 PANCHINE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO DI MARIANO COMENSE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE MARIANO 1 C/O VIA PER CABIATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIOMOLOGAZIONE CAMPO ULTIMATO A FAVORE DELLA L.N.D. – SERVIZI SRL – CIG ZE02E35837</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE E RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA / INVERNALE NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PERIODO 01/10/2020 - 30/04/2021. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51421.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI “FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE” AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 793 DELLA LEGGE N. 160/2019. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 630 DEL 09/09/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA NATURALE C/O CAMPO SPORTIVO "CITTA' DI MARIANO COMENSE" E MANUTENZIONE AREE ESTERNE - PERIODO DALL'AVVIO DEL SERVIZIO A DICEMBRE 2020 - CIG. ZED2E00C98 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO BIBLIOTECA I LOTTO - RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E NUOVO INGRESSO” - SECONDA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. PROROGA TECNICA PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2020 - CIG Z06296FAB8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE DI VIA LUINI, STRALCIO PONTE – INCARICO AL NOTAIO PER LO  SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DELLE AREE DA ACQUISIRE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2267.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE PER GLI ANNI 2019 E 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA - PORZIONE CAMPO 6 E 22 CIMITERO DEL CAPOLUOGO- DETERMINA A CONTRARRE – APPROVAZIONE PREVENTIVO – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5453.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MANTO SINTETICO PER IL CAMPO DA CALCIO UBICATO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PER CABIATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11358.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2020 -  GIRO CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI TRE TIROCINI DI ORIENTAMENTO PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP ED IL SETTORE SERVIZI CULTURALI IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVA MODULISTICA E ATTI DI ACCERTAMENTO SERVIZIO TRIBUTI, NUOVA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE COMUNALE PER L'AREA TEMATICA" TRIBUTI"  AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLE MUTATE CONDIZIONI DI LEGGE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DPI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS AI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GA-PI DI CANTU’ - CIG Z742E805AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>356.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE VIARIA, CICLABILE E PEDONALE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2019/DICEMBRE 2020  - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE GIUGNO LUGLIO ED AGOSTO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2020/ 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI CABINA TOILETTE WORK CHIMICA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>724.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - TAGLIO ERBA SU BANCHINE E SCARPATE LATERALI DELLE STRADE COMUNALI DI MARIANO COMENSE - CIG: ZB526B3DDF – PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2020 A FAVORE DI  “VERDE VERTICALE DI DONADINI S. E ROCCO D. SNC” DI TAVERNERIO (CO) -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI TRACCIATURA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNI 2020 E 2021 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7745.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE – LOTTO II - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PRESENTAZIONE SCIA VVF, VERIFICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI STRUTTURALI C.A., REDAZIONE DEI CONSEGUENTI CERTIFICATI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15135.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020 - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>74402.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA ED ATTIVITA' AUSILIARIE DELLE PALESTRE E DEI CENTRI SPORTIVI COMUNALI - PROROGA TECNICA FINO AL 30.06.2021 - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>94208.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020" DAL 05/10/2020 AL 10/10/2020 COMPRESI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.00: - CHIUSURA VIA MONVISO - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA AMMALORATO - PORZIONE CAMPO 16  - CIMITERO CAPOLUOGO - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO (SAS N. 2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - 3° TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1949.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI  ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI - CIG. 8429824ED1 –  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGANO’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>143.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA FUNZIONALITÀ, PRESA IN CARICO E MAPPATURA IMPIANTI ANTINTRUSIONE NEGLI STABILI/PROPRIETÀ COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1769</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5570.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA ED ETICHETTATURA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE "MARIANO COMUNICA" ANNI 2020 - 2021 - 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASTELLETTI TIPOLITOGRAFIA SRL DI ERBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8413</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE COMUNALI – INTEGRAZIONE ANNO 2020 E ANNO 2021   - FORNITORE SOCIETÀ COMO ACQUA S.R.L. (INTEGRAZIONE ANNO 2020): CIG Z872E6F35C - FORNITORE SOCIETÀ COMO ACQUA S.R.L. ANNO 2021: CIG Z022E6F3CA - FORNITORE CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A. ANNO 2021: CIG Z3F2E6F48B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>64700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020" DAL 07/10/2020 AL 17/10/2020 COMPRESI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.00: - CHIUSURA VIA PETRARCA - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020" DAL 07/10/2020 AL 17/10/2020 COMPRESI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.00 - ECCETTO MARTEDI’ 13/10/2020: 1 CHIUSURA AREA MERCATO 2 CHIUSURA VIA KENNEDY (TRATTO SPIANO-S. MARTINO) 3 CHIUSURA VIA TOGLIATTI (LATERALE VERSO VIA KENNEDY) 4 IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI UNITA’ IMMOBILIARE COOPERATIVA SAN MARCO – PROPRIETA’ ANTONIO TEGON – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE: RIPRISTINO STATO DI DECORO  ROTONDE/AIUOLE COMUNALI NON OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE E ABBATTIMENTI/POTATURE DI ESSENZE VARIE AI FINI DELLA TUTELA DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA - CIG N Z6C2B0031A – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE - TAGLIO ERBA SU BANCHINE E SCARPATE LATERALI DELLE STRADE COMUNALI DI MARIANO COMENSE - CIG: ZB526B3DDF – PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2020. ADOZIONE SAS N. 5 - FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N. 5 -FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - LOTTO 1 - SPOSTAMENTO USCITA DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO REI FACCIATA SALA CIVICA -  DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9638</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TAGLIO ERBA SU BANCHINE E SCARPATE LATERALI DELLE STRADE COMUNALI DI MARIANO COMENSE OTTOBRE/NOVEMBRE 2020- DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROCEDURA SINTEL, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10756.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI  ANNI 2020-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17711.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E  PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2020. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “I CONCERTI NEL CORTILE DI SAN FRANCESCO – 5^ EDIZIONE ANNO 2020” ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA MUSICA DI MONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE A DIVERSO UTILIZZO PER ACCORPAMENTO DEI RESIDUI MUTUI PER I LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO-CULTURALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE DICIANNOVESIMO  RENDICONTO AL 30/06/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA PER ACQUISTO FARMACI - EMERGENZA ABITATIVA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONI ANGOLARI DELLA SCOSSALINA DELLA SCUOLA MATERNA IL GIARDINO DI VIA DON PEREGO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1344.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE  ANNO 2020 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI DISINFEZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI E SCUOLE - APPROVAZIONE PROCEDURA SINTEL, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18206.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000022.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE UNA  UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA VIGENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITORE VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - CIG QUADRO 7798538524 CIG DERIVATO ZF62D81C8C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>802</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - CIG N. 6762438C5D - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>282200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE – LOTTO 2” - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO NATATORIO INTERCOMUNALE DI GIUSSANO - PAGAMENTO DI COMPETENZA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>77835.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020" IL GIORNO LUNEDI’ 19/10/2020, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 20.00: - CHIUSURA VIA E. D’ADDA (TRATTO TRA P.LE MANLIO E P.ZZA ROMA) - CHIUSURA P.LE MANLIO - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DEI VEICOLI IN VIA LA VALLE DAL 19/10/2020 AL 30/10/2020 PER  LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI  2I RETE GAS SPA-TAGLIABUE SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 30/09/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DPI (MASCHERINE E GEL) AI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS ALLA SOCIETA' FIAB SPA DI VICCHIO (FI) - CIG ZED2EB92D3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1034.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,  PER I LAVORI DI  ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI A FAVORE  DI “SASTEC PROGETTI S.R.L. &amp; SI.ME.TE. S.R.L.” A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL – CIG 8429824ED1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA LOTTO II - INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO STRUTTURE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI COMO PER L'UTILIZZO RECIPROCO DI STRUTTURE IN COMUNE DI MARIANO COMENSE PER LE STAGIONI 2020/21, 2021/22 E 2022/23 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6198</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. PROROGA TECNICA PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 2020 - CIG Z06296FAB8 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26630.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI (ORTO N. 11 DI VIA MORANDI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO D'AMBITO DI COMO - IMPEGNO DI SPESA COSTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIO E ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTARE VARCO LETTURA TARGHE IN VIA STOPPANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>405.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA COMUNALE DI C.NA SETTUZZI - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE OSCURANTI PER INTERNI PRESSO L’ASILO NIDO “MAGNOLIA” DI VIA PARINI  - CIG ZB12EB9061, COR-TENDE DI BESANA BRIANZA (MB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3983.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI RAMPA COMPONIBILE IN POLIETILENE PRESSO LA SCUOLA “IV NOVEMBRE” DI VIA P. TROTTI N. 10  - CIG Z152E38C5F - DITTA IRE.DA. &amp; C. SRL DI MILANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5158.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE PER DIVERSO UTILIZZO DEL MUTUO POSIZIONE 6010234/01 PER LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA NATURALE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI C/O CENTRO SPORTIVO "CITTA' DI MARIANO COMENSE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2021-2022 – ESERCIZIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTI SUPPLETTIVI DI STATO CIVILE - REGISTRI SUPPLETIVI  ATTI NASCITA P2SB - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA (AGGIUDICATARIA EX DETERMINA N° 916/2019) - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>226.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA (COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLABILE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA / LOTTO 2 – CIG. 83873124D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 23  SWITCH TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO MEPA. – AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANGI SRL DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) – CIG Z422EC5FBC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLO PEUGEOT PER COMANDO POLIZIA LOCALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “VEICOLI IN NOLEGGIO 14 LOTTO 2 B7” - PERIODO 2020-2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEASYS DI TORINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14965.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO MAXI CASSONATO PER IL SETTORE TERRITORIO - PERIODO 2020-2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEASYS ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16982.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI ALLESTITI PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 14 LOTTO 6 MODELLO F7 E MODELLO F6" - PERIODO 2020-2025 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEASYS ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50062.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SIG.AZZARO FRANCO QUALE MESSO NOTIFICATORE AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE COMUNALI – INTEGRAZIONE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>670</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PRATICA EDILIZIA N. 380/2019 - SIG. BORGIA VINCENZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11254.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020" GIORNO 20/10/2020, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.00: - CHIUSURA VIA PETRARCA - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E NUOVO INGRESSO BIBLIOTECA  PRIMO LOTTO– DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DI OPERE DI PULIZIA POST CANTIERE ALLA DITTA PULIMANIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORMAZIONE LAVORO DELLA FONDAZIONE STEFANIA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE – LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2863</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO, COMPLETAMENTO - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5327.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE "MARIANO COMUNICA" ANNI 2020 - 2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO AL 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LORBEA DI MORELLI DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI  MESE DI SETTEMBRE - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA COMUNITA’ PASTORALE SAN FRANCESCO D’ASSISI DI MARIANO COMENSE E ALLA  SOCIETA’ SPORTIVA  APD J. MONNET XENIA SPORT- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14393</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE C/O LA S.P. 32, IN VIA PER CABIATE, ED IN VIA STOPPANI ED AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FIBRA OTTICA C/O L’AREA MERCATI DI VIA KENNEDY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44503.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI TRACCIATURA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNI 2020 E 2021 – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREE AGRICOLE DI CUI ALLE SCHEDE TECNICHE N. 1 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 – IMPEGNO DI SPESA PER LE PUBBLICAZIONI DI LEGGE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>526.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2790</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI - CIG. 8430766830 –  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA INTERATTIVO DI VIDEOCONFERENZA PER LA SALA CIVICA SITUATA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. – AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.S.A. TECNOLOGIA &amp; SISTEMI AUDIOVISIVI SRL DI PESSANO CON BORNAGO (MI) – CIG ZB72ED7A45.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3452.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA FIDEUSSORIA PER LA GESTIONE OPERATIVA DISCARICA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14497</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI MUTUO PER REALIZZAZIONE DI N. 12 BLOCCHI DI TOMBE IPOGEE PREFABBRICATE C/O CAMPO 34 - CIMITERO CAPOLUGO - 2° BLOCCO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO CONSIP - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI OPERE NON PREVEDIBILI ED OPERE IMPREVISTE PER MESSA A NORMA E SICUREZZA STRADALE. PRESA D'ATTO RENDICONTO QUOTA EXTRACANONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI N. 644 DEL 14/09/2020, AVENTE AD OGGETTO “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI DUE UNITÀ IMMOBILIARI COMUNALI IN CORSO BRIANZA N. 3 E N. 9" - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI ORIENTAMENTO PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP  IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DPI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS AI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GA-PI DI CANTU’ - CIG Z742E805AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>102.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>112423.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PREVISTO PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER  LAVORO STRAORDINARIO  PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - LOTTO 2”. CIG. N.8363765D35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE N. 1 UTENTE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) "UAI NOT" DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS DI TRIUGGIO -  IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE – DICEMBRE  2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>845.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE CENTRO DIURNO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE - DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1445.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROGGIA VECCHIA DI VIA SEGANTINI - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA ELETTRICISTA - PROROGHE TECNICHE GENNAIO/ GIUGNO - LUGLIO / DICEMBRE 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO, COMPLETAMENTO – CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE OPERE DA ELETTRICISTA PRESSO LA SCUOLA “DEL CURTO” DI VIA S. AMBROGIO E SCUOLA “IV NOVEMBRE” DI VIA P. TROTTI - CIG Z242EE5483 - DITTA GR DUE IMPIANTI SRL DI ALBAVILLA (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA PREVISTA DAL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO IN DEROGA APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9411.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE (VIA COMO, VIA S. D’ACQUISTO, VIA MASCAGNI, VIA XX SETTEMBRE, VIA CAVOUR, VIA VOLTA, VIA S. CATERINA) E INTERVENTI VIE DIVERSE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10732.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DEL CDS E POLIZIA AMMINISTRATIVA - SERVIZIO DATA ENTRY DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15994.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA FABBRO / SERRAMENTISTA / LATTONIERE / VETRAIO / FALEGNAME - PROROGHE TECNICHE GENNAIO / GIUGNO 2020 E LUGLIO / DICEMBRE 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SIG.TRABATTONI MICHELE QUALE MESSO NOTIFICATORE AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE CAUSA CASARTELLI GIAMPIERO / COMUNE DI MARIANO COMENSE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5202.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA INTERATTIVO E VIDEOCONFERENZA PER IL SETTORE SUE E SUAP. – AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.S.A. TECNOLOGIA &amp; SISTEMI AUDIOVISIVI SRL DI PESSANO CON BORNAGO (MI) – CIG ZE62EF0261.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9036.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA GIUSTA CAUSA DI ASTENSIONE IN ORDINE A PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - PRATICA PROT. 34009 DEL 23.10.2020 - ADOZIONE CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE FINANZIATE DA SANZIONI DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI FORNITURA DI N. 1 SCALETTA A SGABELLO MODELLO SG/P - CIG Z772EDE87B, CUP I61G2000190004 -  FEDA SRL  DI TERNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>385.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI AA.SS. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 - DEFINIZIONE NUOVO TERMINE CONTRATTUALE,  RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 E IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3477</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE CALENDARIO 2021 IN COLLABORAZIONE CON GIORNALE DI CANTU’ – PROGETTO “VILLA SORMANI CUORE CULTURALE DEL TERRITORIO”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBBLI (IN) S.R.L. DEL GRUPPO NETWEEK S.P.A. DI MERATE (LC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “JEAN MONNET” DI MARIANO COMENSE PER I SERVIZI RELATIVI ALL’UTILIZZO DELLA PALESTRA IN ORARI EXTRASCOLASTICI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 / 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7771</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ARREDI DA ESTERNO PER LE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA E PRIMARIE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERTELE' ENZO - CIG Z4F2EF33E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10123.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO PER TUTTI  I VEICOLI IN VIA LA VALLE- PROROGA FINO AL 31-12-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE VENTESIMO RENDICONTO AL 30/09/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2021-2022 – ESERCIZIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLO STERZO DELL’AUTOMEZZO TOYOTA HI-LUX TG. AF050DB IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARTS &amp; SERVICES - CIG ZCF2F0292F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1215.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI ANNI 2021-2023. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVETTA SISTEMI S.R.L. DI GAZZADA SCHIANNO (VA) – CIG Z602EED27F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3538</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI  - MANUTENZIONE PATRIMONIO VERDE PUBBLICO A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI – CIG Z462F00E10 – DITTA VIVAI 2000 DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI PER IL SERVIZIO PROTOCOLLO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO MEPA. – AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA MECCANOGRAFICA SNC DI CREMONA (CR) – CIG ZA42F05C58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>573.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 5 STAMPANTI PORTATILI E RELATIVI ACCESSORI PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO MEPA. – AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA MECCANOGRAFICA SNC DI CREMONA (CR) – CIG Z572F05C2E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4242.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/03/2005 N. 12 ART.73, COMMA 1- NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE DESTINATE AI SERVIZI RELIGIOSI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13295.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA AL POLLIROLO IL 7-11-2020 PER LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER L'ISTITUZIONE DI UNO STALLO PER DISABILI IN VICOLO COSTONE 12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020" IL GIORNO LUNEDI’ 09/11/2020, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 20.00: &gt; IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LE VIE: - E. D’ADDA (TRATTO P.LE MANLIO-P.ZZA ROMA) - P.LE MANLIO - KENNEDY (TRATTO SPAINO-S. MARTINO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA  PER SOLI  ESAMI PER LA COPERTURA, MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO, DI DUE POSTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1.  NOMINA DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 241/1990</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA IDRAULICO - PROROGHE TECNICHE GENNAIO/ GIUGNO E LUGLIO / DICEMBRE  2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2021-2022 – ESERCIZIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 12 BLOCCHI DI TOMBE IPOGEE PREFABBRICATE C/O CAMPO 34 - CIMITERO CAPOLUOGO - 2° BLOCCO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NOTE BOOK, MONITORS E DI UN TELEMETRO  LASER PER IL SETTORE SUE-SUAP. – AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANGI SRL DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) – CIG ZCA2F0BAE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5295.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FORMAZIONE DI UNA NUOVA CALDAIA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI “VIA PER CABIATE” E INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ESISTENTI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROCEDURA SINTEL,  AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36023.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI “INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” – OPERE DI ASFALTATURA PRESSO LA SCUOLA “DANTE ALIGHIERI” DI VIA DEI VIVAI – CUP I64H20000890004 - CIG ZEE2EEC5C9”. DITTA RONZONI SRL DI SEVESO (MB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24105.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA NATURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI C/O IL CENTRO SPORTIVO "CITTA' DI MARIANO COMENSE" – CUP I64H20000830004 - CIG ZBB2EF123E - AZIENDA FLOROVIVAISTICA GAMMAVERDE S.R.L. DI MARIANO C.SE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39046.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2406.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020-2021-2022 – ESERCIZIO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E  PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2020. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI “INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” - OPERE EDILI PRESSO LA SCUOLA “DANTE ALIGHIERI” DI VIA DEI VIVAI E SCUOLA “MONTESSORI” DI VIA S. AMBROGIO - CUP I64H20000910004 - CIG Z7E2EECDD6 – DITTA PIAZZA SRL DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8770.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI “INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” - OPERE DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO LA SCUOLA “IL GIARDINO” DI VIA DON PEREGO - CUP I64H20000900004 - CIG Z482EEC916 – IMPRESA CEREDA PAOLO SAS DI VIMODRONE (MI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17240.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 20 ORTI URBANI IN LOCALITA’ CASCINA COTTINA”  – CUP I67G20000040002 - CIG Z832EF6241 - DITTA PIAZZA SRL DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24486.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021: LIQUIDAZIONE 1° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12185.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO AGLI OPERATORI  DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE- ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14470.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO AGILE IN EMERGENZA (L.A.E.M.) - AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER RECLUTAMENTO VOLONTARI CIVICI PROGETTO "MARIANO NON SI FERMA"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - OPERE DA IMBIANCHINO - PROROGHE TECNICHE GENNAIO/ GIUGNO E LUGLIO / DICEMBRE 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>527.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRACCIATURA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E POSA DELLA VERTICALE STRAORDINARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1195.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GPS PER MEZZI DI INTERVENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2933.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI FACCHINAGGIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SU GIORNALE AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE PUNTUALE AL P.G.T. E PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE VIA F.LLI CERVI - AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA, AGGIORNAMENTO E REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI, CALCOLI PLANOVOLUMETRICI E  SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA PER ACQUISTO FARMACI - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID- 19 - EROGAZIONE CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNA FIRMA DIGITALE ALLA DITTA ARITMOS S.R.L. DI ROMA – CIG Z1D2F391DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA. EROGAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4188.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI TERMOSCANNER DA INTEGRARE NEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVETTA SISTEMI S.R.L. DI GAZZADA SCHIANNO (VA) – CIG Z802F371B9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7052.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DPI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS AI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI-URP ED IL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIGIO IMAGE COM DI FIGINI FRANCESCO DI CADORAGO - CIG ZF02F423F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3556.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6910.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO CONSIP - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI OPERE NON PREVISTE A CONTRATTO , COSTI DELLA SICUREZZA , DA CONTABILIZZARSI NELLA QUOTA EXTRACANONE E PRESA D’ATTO DEL RESIDUO DELLA STESSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRACCIATURA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E POSA DELLA VERTICALE  STRAORDINARIA – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINO AL 31.10.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2019 – MARZO 2020 – QUOTA VARIABILE: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA IMPRESA INDIVIDUALE INVERNIZI DARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI, VASCHE SEDIMENTAZIONE, ALLOGGI POMPE DI RILANCIO FOGNATURA E FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI PERIODO 2018/2020 - CIG 735503708B – DITTA NOVA SPURGHI S.A.S. DI CESANO MADERNO – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE A SETTEMBRE ED OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI “INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” - OPERE DA IMBIANCHINO PRESSO LA SCUOLA “DANTE ALIGHIERI” DI VIA DEI VIVAI E SCUOLA “DON MILANI” DI VIA BELLINI - CUP I64H20000920004 - CIG Z182EE02D7 - DITTA MERONI &amp; INTRESSALVI SNC DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3247.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI “INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” - OPERE DA ELETTRICISTA PRESSO LA SCUOLA “DEL CURTO” DI VIA S. AMBROGIO E SCUOLA “IV NOVEMBRE” DI VIA P. TROTTI – CUP I64H20000940004 - CIG Z242EE5483 - DITTA GR DUE IMPIANTI SRL DI ALBAVILLA (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - FORNITORE HERA COMM S.P.A. PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020 - CIG Z932F3A6E3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8943.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA LA VALLE, TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI 63 E 77, DAL 23-11-2020 AL 27-11-2020 PER ESEGUIRE OPERE DI POSA DI UN  NUOVO TRATTO DI RETE GAS METANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG. M.M. - PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA- LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' COMUNALE - PROROGHE TECNICHE GENNAIO/ GIUGNO  - LUGLIO / DICEMBRE 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN E-PRODUCT DI FORMAZIONE PER IL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE: RESPONSABILITA', OBBLIGHI E STRUMENTI ALLA LUCE DEL NUOVO PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA P.A. 2020/2022 DA PARTE DELLA SOCIETA' AIDEM S.R.L. CON SEDE IN PORTO MANTOVANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RICARICA PRESSO LE COLONNINE PRESENTI SUL TERRITORIO DEGLI AUTOMEZZI ELETTRICI IN DOTAZIONE AI DIVERSI SERVIZI COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA RESSOLAR SRL DI BERGAMO - CIG Z602F46128</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UTENSILERIA PER IL  DI VEICOLO TIPO FORD TRANSIT VAN V363-TA DESTINATO AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHI – PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3034.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021: LIQUIDAZIONE 2° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3338.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PER IL SERVIZIO TELEMATICO DELLA M.C.T.C. E SINGOLE VISURE - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3885.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI “INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” - OPERE DA FABBRO PRESSO LA SCUOLA “DANTE ALIGHIERI” DI VIA DEI VIVAI, SCUOLA “GARIBALDI” DI VIA TROTTI E SCUOLA “DON MILANI” DI VIA BELLINI - CUP I64H20000950004 - CIG ZAB2EF8A73 – DITTA A.B. CARPENTERIA SNC DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21189.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-78185.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA ISTITUTI COMPRENSIVI "IV NOVEMBRE", "DON MILANI", ISTITUTO SUPERIORE "JEAN MONNET" E SCUOLE INFANZIA PARITARIE “MARIA IMMACOLATA” E “RAGGIO DI SOLE”- SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51878.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI DUE UNITA’ IMMOBILIARI COMUNALI IN CORSO BRIANZA N. 3 N. 9 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 20 ORTI URBANI IN LOCALITA’ CASCINA COTTINA  – CUP I67G20000040002 – CIG Z832EF6241 - ADOZIONE CONTABILITA' FINALE, CONFERMA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA FINALE DI SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI STATO CIVILE ANNO 2021   -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>663.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SEDIE PER GLI  UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ML OFFICE &amp; DESIGN DI ROMENTINO - CIG ZC32F42494</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3489.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI PRELIMINARE DI IMPATTO DELLA RIMOZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI N. 2 DIPENDENTI COMUNALI AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - URP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO E RELATIVO RIPARTO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI VERTOVA, ANNO 2020. RIPARTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019 COMUNE DI VERTOVA E DI GAVARDO. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE ARIA "FORNITURA DI CARTA IN RISME- LOTTO 3" FORNITORE VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. – PERIODO 01/01/2021 - 09/05/2021 - CIG QUADRO 8457973C1C CIG DERIVATO Z9A2F602C8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1245.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I "SERVIZI DI BASE/ACI PRA” – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ANCI DIGITALE SPA DI ROMA – ANNO 2021 - C.F./P.IVA 15483121008 – C.I.G. ZE92F5C6B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3869.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOVIMENTAZIONE PRATICHE E SCAFFALATURA ARCHIVIO PIANO INTERRATO BIBLIOTECA AL FINE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - LOTTO 2 -  DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5111.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO DI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE – RAPPEZZI VIA LOMBARDIA E VIA COMO - CIG ZDB2F4D992”. DITTA GIUSSANI EMILIO S.R.L. DI SEREGNO (MB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25550.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2020 – MARZO 2021 NOVEMBRE 2021 – MARZO 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PARTE FISSA E VARIABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>91402.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SEMAFORIZZATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA FABBRO / SERRAMENTISTA / LATTONIERE / VETRAIO / FALEGNAME - PROROGHE TECNICHE GENNAIO / GIUGNO 2020 E LUGLIO / DICEMBRE 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL GRUPPO "SCOUT AGESCI MARIANO 1" DI MARIANO COMENSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER PRESTITO BIBLIOTECARIO DOMICILIARE DA PARTE DI RAGAZZI ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA S. CATERINA DA SIENA - COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLOPEDONALE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA - LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE AL WEBINAR IN DIRETTA SULLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANNO 2020 DI LIVELLO SPECIFICO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' PUBLIKA S.R.L. DI VOLTA MANTOVANA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA PER CABIATE – CASERMA CARABINIERI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG N. Z7D2F6B63C – IMPRESA “PIAZZA S.R.L.” DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34629.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE VIARIA, CICLABILE E PEDONALE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2019/DICEMBRE 2020  - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PERGAMENE PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI A CONCLUSIONE DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE: ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>378.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEMBRANE DELLE TELE DI GIRO SUL FIANCO DEI MONTANTI DELLE PORTE C/O PALATENDA VIA SON STURZO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE C/O SCUOLA "D. ALIGHIERI" - VIA DEI VIVAI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1866.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA  RIVISTA PERSONALE NEWS E NEWSLETTER QUOTIDIANA SUL PERSONALE  PER L'ANNO 2021 ED ACQUISTO CREDITI FORMATIVI DELLA SOCIETA' PUBLIKA  S.R.L. , ABBONAMENTO ALL''ATTIVITA' FORMATIVA DELLA SOCIETA' FORMEL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3822</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI TECNICI AL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA E SOSTITUZIONE DI MONITOR E TELECAMERA INGRESSO INTERNO  PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5839.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA ELETTRICISTA - PROROGHE TECNICHE GENNAIO/ GIUGNO - LUGLIO / DICEMBRE 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA- LOTTO 2 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 860 DEL 19/11/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CONTRATTO D’APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE - CIG 7576919F58 A FAVORE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE. APPROVAZIONE STIPULA SCRITTURA PRIVATA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA CAMPAGNA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE “L’AMORE NON E’ VIOLENZA” DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE PENTA DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9750.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO ARTISTICO “GALLERY SWEET GALLERY OUTDOOR” BIENNIO 2020/21. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI CANTU’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE MUTUO PER LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA NATURALE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI PRESSO CENTRO SPORTIVIO "CITTA' DI MARIANO COMENSE" - GIRO CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40315.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO  PER REALIZZAZIONE DI 12 TOMBE IPOGEE PREFABBRICATE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GIRO CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67719.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE MUTUO PER RIFUNZIONALIZZAZIONE E RESTAURO DI VILLA SORMANI - GIRO CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>220000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE  BUONI SPESA IN BASE ALL’ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 ADOTTATA IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI RESIDENTI MERITEVOLI A CONCLUSIONE DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2019-2020: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2020 - D.G.R. N. XI/3035 DEL 06/04/2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE NR. 1337  REG. VERB. 21/2020 S.A. DEL 27/02/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE NR.1179 REG. VERBALI 31/2020 S.A. DEL 07/06/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA NATURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI C/O IL CENTRO SPORTIVO "CITTA' DI MARIANO COMENSE" – CUP I64H20000830004 - CIG ZBB2EF123E - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO RATA N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI N. 1 PNEUMATICO DEL MEZZO FORD RANGER TG. EL521FH IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GORLA S.P.A. DI CANTU’ ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z142F804B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>207.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO AGILE IN EMERGENZA (L.A.E.M.) - AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN QUADRO CON ELENCO DEI CITTADINI BENEMERITI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA MAGGIO S.N.C. DI BOLLATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1098</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA VIA CASTELMARINO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1932.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA  PERIODO 1.10.2020 -31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5338.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAZIONALIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO COMUNALE : ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE E FORMAZIONE DELL’ELENCO TOPOGRAFICO DEI FONDI E DELLE SERIE E OPERAZIONI DI SCARTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio URP e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PONTE IN LEGNO IN VIA CAPPELLETTI-SPAINO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVI, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4904.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BUONI SPESA CARTACEI QUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA GLOBALE DA SARS-COV-2 (COVID-19) – CIG Z972F8FBCC E Z112F8FCF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42805.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E  PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2020. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DEI PUBBLICI ESERCIZI A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL’ATTIVITA’ A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19- APPROVAZIONE AVVISO E MODULO PRESENTAZIONE DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUE E SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE "MARIANO COMUNICA" ANNI 2020 - 2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO AL 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1001</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E POSIZIONAMENTO ALBERI NATALIZI - ANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GAMMA VERDE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7686</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2019/ 2020 DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 109/ 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22642.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020. COSTITUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA IDRAULICO - PROROGHE TECNICHE GENNAIO/ GIUGNO E LUGLIO / DICEMBRE  2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE SITO IN VIA DEL RADIZZONE DI MARIANO COMENSE - APPROVAZIONE PROGETTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PERIODO 2021-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO ( SGATE) - PERIODO 01/01/2008-31/12/2009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DELLA SCUOLA DON MILANI DELLA FRAZIONE DI PERTICATO, A SEGUITO DI CONTRIBUTO CONCESSO DAL MIUR  –  DECRETO DEL 8 GENNAIO 2020, N.2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO ANNUO POLIZZA N. 201004828  - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE DELLA PROGETTAZIONE PER AUMENTO IMPORTO LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>531.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.5 PARCOMETRI CON RELATIVO PRELEVAMENTO E GESTIONE DEGLI  INCASSI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE TARIFFE NELLE ZONE DI SOSTA E VERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI PRESSO LA TESORERIA COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2021 - 31/03/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZIA LOCALE - STRAORDINARIO PRESSO ALTRI ENTI E STRAORDINARIO PER EMERGENZA DA COVID 19. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6982.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9919</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SEMAFORIZZATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA, RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19414.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' M.C.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - GESTIONE 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA DA SIENA, COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLOPEDONALE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA, LOTTO 2 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI A FAVORE DEL “R.T.P. AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE - ING. GIANLUIGI MERONI - ENERGY ENGINEERING S.R.L.” A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL – CIG. 8430766830.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA LOTTO II – RIMOZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2050.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESTINAZIONE QUOTA PARTE SOMME RESIDUE FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE (ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020) ALL’ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE TANTUM AURORA DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'AVVISO DI DOTECOMUNE 16/2019. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE N. 3 POSTAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10654</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021: LIQUIDAZIONE 3° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12959.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>503.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AGLI ASILI NIDO "MARY POPPINS " E TATA &amp; CO" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1834</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE COMUNALI – INTEGRAZIONE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1935.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI  SEDI SOCIALI ANNO 2020 DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 109/ 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3325</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - INTEGRAZIONE ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13404.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO IN ERBA ARTIFICALE CAMPO DI CALCIO "MARIANO 1" C/O CENTRO SPORTIVO VIA PER CABIATE – CIG Z642F8512D – DITTA LIMONTA SPORT SPA DI ERBA (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20646</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. INTEGRAZIONE  IMPEGNI  DI SPESA  PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>274954.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO EXTRACURRICULARE PRESSO IL SETTORE SUE SUAP IN CONVENZIONE CON LA TECUM SERVIZI ALLA PERSONA DI MARIANO COMENSE. PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI - PROVVEDIMENTO DI RI-ASSEGNAZIONE ORTI IN SCADENZA IL 31/12/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE SITO IN VIA DEL RADIZZONE DI MARIANO COMENSE, ANNI 2021-2025 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STATO CIVILE PER I GIORNI 26 DICEMBRE 2020 E 02 GENNAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI IN ECONOMIA E DPI PER DIPENDENTI SETTORE TERRITORIO. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELENCO PREZZI, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO PERSONA ADULTA DISABILE PRESSO COMUNITA’ ARCOBALENO DELLA COOPERATIVA SOCIALE PENNA NERA –  APPROVAZIONE CONVENZIONE BIENNIO 2021 – 2022 E IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5190.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO L’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA” –IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6094</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO EDUCATIVO PRESSO COOPERATIVA SOCIALE "NOI GENITORI" DI ERBA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12180</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E L’INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE E DEGLI ADDOBBI PER ALBERI E SCUOLE PER IL NATALE 2020. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA SPINELLI DI LISSONE (MB).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20520.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI C/O COOPERATIVA SOCIALE “L’ALIANTE” DI SEREGNO –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33603.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE CCNL 21.05.2018 FUNZIONI LOCALI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>116058.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA ELETTRICISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 15 TARGHE MAGNETICHE PER IDENTIFICAZIONE MEZZI SPARGIMENTO SALE E RIMOZIONE NEVE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI C/O IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2379</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PROROGA TECNICA FINO AL 30.06.2021 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE BUENAVISTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50684.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, RISERVATA AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016,  PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PEREQUAZIONE CATASTALE E COMPARTECIPAZIONE ALL’ACCERTAMENTO ERARIALE, PER L’INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, PER LA DURATA DI N. 3 ANNI - CIG 8559750129. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI OPERATORI DEL TESSUTO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL'ATTIVITÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 - APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI PRESENTAZIONE DOMANDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 899 DEL 09.11.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI – ASSISTENZA AGRONOMICA  VERDE PUBBLICO CIG Z0A2FD60A1 – AGROTECNICO LAUREATO RATTI ALESSANDRO DI MARIANO COMENSE –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6097.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8258</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>IPOTESI DI FATTIBILITA’ NUOVO PERCORSO VIARIO TRA V.LE LOMBARDIA E LA S.P. 32 NOVEDRATESE E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA’ ESISTENTE (VERSANTE OVEST DEL TERRITORIO COMUNALE) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE DELLA PROGETTAZIONE PER AUMENTO IMPORTO LAVORI E PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA NUOVO PERCORSO VIARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>65599.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COMODATO D'USO APPARECCHI DEFIBRILLATORI E LORO TECHE PER LA CAMPAGNA "MARIANO CI STA A CUORE". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON AREU E IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE  PROCEDURA APERTA RISERVATA EX ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI PEREQUAZIONE CATASTALE E COMPARTECIPAZIONE ALL’ACCERTAMENTO ERARIALE E PER L’INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE” PER LA DURATA DI ANNI TRE – CIG. N. 8559750129</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1084.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER EVENTUALE ULTERIORE FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE MANI PER I DISPENSER NO TOUCH PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS AD UTILIZZO DEI DIPENDENTI E DELL’UTENZA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. DI POMEZIA - CIG Z662D25C4A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO PER SETTORI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITORE ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - CIG QUADRO 5104986FB3 - CIG DERIVATO 57866541F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2165.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI TECNICI DI RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE C/O LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI, IL PALAZZETTO DELLO SPORT, L’ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI, APPARTAMENTO IN VIA DIAZ E SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3228.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI  - INTERVENTO DI ELIMINAZIONE, MEDIANTE TRINCIATURA, DI VEGETAZIONE INFESTANTE C/O TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA A. MORO E VIA F.LLI CERVI – CIG Z942FE110D – IMPRESA SIRONI S.N.C. DI INVERIGO (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PROROGA TECNICA FINO AL 31.12.2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57664.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E N. 2 UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO PER L'ALLOGGIO DI VIA S. STEFANO 40 PERIODO 01/01/2021-30/06/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI FORNITURA DI VERNICI PER PITTURAZIONE MURI ESTERNI BAGNO DEL PARCO DEI VIVAI - CIG Z022FD5897 - PLUSS SRL DI MILANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>478.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI POGGIAPIEDI PER UFFICIO PER UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRASSI UFFICIO SAS DI MARIANO COMENSE (CO) - CIG Z8E2FE8CEF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>559.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON I CAAF DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROGGIA VECCHIA - VIA SEGANTINI - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1091.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SEMAFORIZZATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI E RELATIVA MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1349.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL REGISTRO IMPRESE DENOMINATO TELEMACO PER PASSAGGIO IN FASCIA A4 – CIG ZF02E2732D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1695.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2021 - INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI INERENTI IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2016.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE PER LE ANNUALITA' 2021-2022-2023 A "S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA" - CIG. N. ZB52F88567</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4184.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI (ANN1 2021 – 2022 – 2023 ) IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2021 E 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11712</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE VIA DEL RADIZZONE - PROROGA TECNICA PERIODO GENNAIO/MARZO 2021 A FAVORE DELLA O.D.V. “GLI AMICI DEL RANDAGIO ONLUS” DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15984</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2020 – MARZO 2021 NOVEMBRE 2021 – MARZO 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO PER INTERVENTI SUL TERRITORIO DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18134.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI. TRIENNIO 2016 - 2018. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22277.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI 2020 E SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI DAL 2017 AL 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PROROGA TECNICA AL 31/03/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO URGENTE PER VIDEOCONFERENZE PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO MEPA. – AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA MENHIR COMPUTERS SNC DI CIVITANOVA MARCHE (MC) – CIG Z262FEDFB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA PIER AMATO PERRETTA DI COMO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE 2020 E 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE  PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EGAF EDIZIONI SRL DI FORLI’- CIG Z522FEB797</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>485.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 AL 16 MARZO 2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA - CIG QUADRO 6930022311 - CIG CONTRATTO Z58274979F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FIAB SPA DELLA FORNITURA DI DPI (MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2) AI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS - CIG Z592FEADB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI – CIG Z6D2A9E590</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI FORMAZIONE DELL'INVENTARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31 DICEMBRE 2020 DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROGEL DI GALLARATE - CIG Z7B2FECB77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO PER SETTORI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITORE ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - CIG QUADRO 5104986FB3 - CIG DERIVATO 57866541F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO MARIANO SI CURA"-  ADESIONE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE AL PROGETTO DI SCREENING DEI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.-IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9C2FDEA07.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA EDILIZIA 187/2017 - SIG.RA CAMNASIO ERICA - RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI IN ECCEDENZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUE E SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2971.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3169.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO PER SETTORI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITORE ARVAL SERVICE ITALIA S.P.A. - CIG QUADRO 5104986FB3 - CIG DERIVATO 57864601DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PLOTTER UTILIZZATO DAGLI UFFICI COMUNALI - ANNI 2021-2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PRATICHE EDILIZIE N. 351/09 E 68/2010 - SIGG.RI TERRENGHI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4043.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI  - INTERVENTO DI ELIMINAZIONE DI VEGETAZIONE INFESTANTE DA TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE LUNGO RECINZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E CENTRO SPORTIVO VIA S. CATERINA DA SIENA – CIG ZEF2FEA619 – AZIENDA AGRICOLA “ELLI PIANTE” DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ACQUISTO PRESSO SERVICE 24 AMBIENTE S..R.L. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO TUBAZIONE GAS PRESSO IMMOBILI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7198</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9539.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA EDILIZIA  302/2018 - SIG.RI NOBILI EMANUELE E MUTTON LORENZA  - RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUE E SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36503.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER IL PROGETTO “VILLA SORMANI: IL CUORE CULTURALE DEL TERRITORIO” – CIG: Z8D2FBAA5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37027</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, BIOLOGICHE ALLACCI FOGNARI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2021 - 2022. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI A DOMICILIO – CIG 8565145540.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63938.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA CARTACEI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA FABBRO / SERRAMENTISTA / LATTONIERE / VETRAIO / FALEGNAME - PROROGHE TECNICHE GENNAIO / GIUGNO 2020 E LUGLIO / DICEMBRE 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE CLOTILDE RANGO – IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1193.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE CENTRO DIURNO INTEGRATO . IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2511.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE DISABILI RICOVERATI PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA – IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5238.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTICA  EDILIZIA 173/2017- SIG.RI MERONI FIORINO E MERONI SILVANA - RIMBORSO ONERI CONCESSORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUE E SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7953.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14982</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 775/2020 AVENTE AD OGGETTO “LAVORI DI  ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA” – RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO AI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4368.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO PER L'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLATICA: ANNO SCOLASTICO 2015-2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVI EFFETTUATI NELL'ANNO 2016</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - RAPPEZZI DI VIA LOMBARDIA E VIA COMO - IMPEGNO D SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>640.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI FORNITURA E POSA DI N. 7 TARGHE IN ALLUMINIO DA POSIZIONARE PRESSO LE SCUOLE OGGETTO DI “INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” - CIG Z702FEFF68 – FIGIO IMAGE COM DI FIGINI FRANCESCO DI CADORAGO (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO OSPEDALE “F. VILLA”  - CIG Z722FFE36A, R.C.T. (REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO) DI CANTU’ (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1136.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI (SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE VIA S. AMBROGIO E CONDOMINIO “LE VILLE”) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 16 IMPIANTI SEMAFORICI PER IL BIENNIO 2021-2022  - CIG ZF32FFF198, R.C.T. (REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO) DI CANTU’ (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2586.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA C/O COOPERATIVA “LA BRUGHIERA”- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL BIENNIO 2021 – 2022 E IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2948.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SALE MARINO ESSICCATO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE IN VISTA LA STAGIONE INVERNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3216.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO C.O.D.I.C.  - CASA MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3400.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) "UAI NOT" DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS DI TRIUGGIO -  IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3666.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORMAZIONE LAVORO DELLA FONDAZIONE STEFANIA – IMPEGNO DI SPESA. PERIODO GENNAIO – LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5790</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA CHIUSA VERTICALE ANTIVENTO PRESSO LA SCUOLA MATERNA “SALVO D’ACQUISTO” DI VIA PARINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6720.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE – CIG Z512FC060D -   DEI  “LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO C/O SEDE MUNICIPALE  -  CUP I62I19000240004”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7337</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI  E CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA DON MILANI SITA IN VIA BELLINI A SEGUITO DI CONTRIBUTO CONCESSO DAL MIUR  –  DECRETO DIRETTORIALE DEL 8 GENNAIO 2020, N. 2. DETERMINA A CONTRARRE,  AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7690.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020-2021: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10022.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE E RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA / INVERNALE NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PERIODO 01/10/2020 - 30/04/2021.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL 5° D'OBBLIGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10274.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI  - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18137.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE E BUCHE SU STRADE IN ASFALTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23168.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI C/O COOPERATIVA SOCIALE “IL GABBIANO” DI CANTU’ –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41438.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE VIARIA, CICLABILE E PEDONALE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2019/DICEMBRE 2020  - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE NOVEMBRE E FINO AL 15 DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVAMENTE ALLA LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA  RELATIVAMENTE ALLA LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVAMENTE ALLA LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE :  PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE OBELISCO INCIDENTATO IN VIA ISONZO – CIG Z372FD5D12 – ARTE FUNERARIA PEREGO SRL DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4148</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SALE MARINO ESSICCATO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PER LA STAGIONE INVERNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE  100% SUAP -  CONTRIBUTO AI COMUNI ASSOCIATI DI FIGINO SERENZA ED INVERIGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5038.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14846.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI -  RIPRISTINO LUCI NON FUNZIONANTI DELLE TORRI FARO C/O CENTRO SPORTIVO VIA SANTA CATERINA DA SIENA- CIG Z9B2FD4AEC – DITTA GR DUE IMPIANTI SRL DI ALBAVILLA (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20290.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOCIAL MEDIA MANAGEMENT PER LA GESTIONE DELLA PRESENZA DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE SUI SOCIAL NETWORK ANNI 2021/ 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VR ARTS DI MARIANO COMENSE PREVIA INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24029.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PASTI CALDI A DOMICILIO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25024</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE PER IL PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2021 – CIG 8559327416 – FUTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>81428.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO DI SOGGETTI DISABILI, ANZIANI E/O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO PRESSO PRESSO STRUTTURE EDUCATIVE, FORMATIVE, RIABILITATIVE, SANITARIE – CONVENZIONE CON CROCE BIANCA DI MARIANO C. - PERIODO GENNAIO – LUGLIO 2021: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONI TARIFFARIE A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE TARI 2020 E MANDATI IN COMPENSAZIONE. CONTABILIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 660 DELLA L. 147/2013.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>173582.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA 5 PER MILLE RELATIVA ALL'ANNO DI IMPOSTA 2018, ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - DESTINAZIONE QUOTA, APPROVAZIONE RENDICONTO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA 5 PER MILLE RELATIVA ALL'ANNO DI IMPOSTA 2017, ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - DESTINAZIONE QUOTA, APPROVAZIONE RENDICONTO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A.S. 2020/2021 SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3676.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALE MARINO ESSICCATO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE PER LA STAGIONE INVERNALE- DITTA MANZINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DEI  CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI PUBBLICI ESERCIZI A FRONTE DEL DISAGIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>64733.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTI SERVIZI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>364547</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022  PER MODIFICA ESIGIBILITA' IMPEGNI DI SPESA - ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. B) DEL D. LGS 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO "MAGNOLIA" A.E. 2020/2021: IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE AI SENSI DEL D.L. N. 154 DEL 23.11.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>133551.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO PROVVEDIMENTI II SEMESTRE 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO PROVVEDIMENTI I SEMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINI EXTRACURRICULARI PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP E PRESSO IL SETTORE SERVIZI CULTURALI IN CONVENZIONE CON TECUM SERVIZI ALLA PERSONA DI MARIANO COMENSE. PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'AIRE PER IRREPERIBILITÀ PRESUNTA SIG.MEREGALLI MAURIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI N. 2 DIPENDENTI COMUNALI AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - URP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE D'ANAGRAFE (ANUSCA). IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA 01.01.2021 – 31.12.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>123000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREE AGRICOLE DI CUI ALLE SCHEDE TECNICHE N. 1 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2020/2022. - ACCERTAMENTO ASTA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SALE MARINO ESSICCATO IN SACCHETTI DA 25 KG PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE PER LA STAGIONE INVERNALE- DITTA MANZINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3111</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SALE MARINO ESSICCATO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PER LA STAGIONE INVERNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MONDIAL SALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI TRACCIATURA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E POSA DELLA VERTICALE  STRAORDINARIA – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINO AL 31.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO AGILE IN EMERGENZA (L.A.E.M.) - AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE RETE VIARIA, CICLABILE E PEDONALE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2019/DICEMBRE 2020  - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DAL 15 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI ANNO 2019  E ANNO 2020 /PERSONE DIVERSE - A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5245.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI FIGINO SERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130695</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE - DETERMINA A CONTRARRE – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 983 DEL 18/12/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE.  TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 D.LVO N. 165/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - IV° TRIMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3637</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE DEL FONDO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO, ORARIO FESTIVO E REPERIBILITA' AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E  PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2020. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G.) - NOMINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI AL "MASTER ABILITANTE PER RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - CORSO BASE", ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. DI SAN MINIATO - (PI) - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE ALLA PROPOSTA FORMATIVA: "FORMAZIONE CONTINUA SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI -ANNO 2021-" ORGANIZZATO DA UPEL-MILANO S.R.L. IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' DELFINO&amp;PARTNERS S.P.A" PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021 E L'ADESIONE ALL'OPZIONE VIDEO DEGLI EVENTI IN PROGRAMMA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1372</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CHILOMETRICO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ED IN CONVENZIONE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021: LIQUIDAZIONE - 4° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13367.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO 1.10.2020 - 31.10.2020 - LIQUIDAZIONE AL VICESEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI, VASCHE SEDIMENTAZIONE, ALLOGGI POMPE DI RILANCIO FOGNATURA E FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI PERIODO 2018/2020 - CIG 735503708B – DITTA NOVA SPURGHI S.A.S. DI CESANO MADERNO – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE A NOVEMBRE E DICEMBRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO DI VIA KENNEDY - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI SPUNTA AL 31/12/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE: ADEGUAMENTO PER L'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO 1.11.2020-31.12.2020- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3875.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA NATURALE C/O CAMPO SPORTIVO "CITTA' DI MARIANO COMENSE" E MANUTENZIONE AREE ESTERNE - PERIODO DALL'AVVIO DEL SERVIZIO A DICEMBRE 2020 - CIG. ZED2E00C98 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALIDITA' DELL'ALBO FORNITORI UNICO "2018-2020"  DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE. PROROGA FINO AL 30.06.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE” – CIG. N. 858798014B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA AMMALORATO - PORZIONE CAMPO 16 - CIMITERO CAPOLUOGO - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO (SAS N. 3)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP  IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO SAP VIA S. STEFANO 40 P.01 U.I. 20614 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE PER CAMBIO ALLOGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VILANZA IMMOBILI COMUNALI - BIENNIO 2021 - 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA CASSAFORTE IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA B&amp;B SERVICE SRL CENTRO SERRATURE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG ZC0303DE8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>317.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RAI - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>407.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE USO FREQUENZA DEL "PONTE RADIO" IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON CESSIONE DI IMMOBILI A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 60 E 191 DEL D. LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE) E ACCERTAMENTO ENTRATA FINANZIARIA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER ALIENAZIONE IMMOBILI VIA XX SETTEMBRE 31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE OPERE STRADALI – DURATA 6 MESI – CIG 85805573A3 – IMPRESA SIRONI SNC DI AROSIO (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LANTERNA SEMAFORICA PEDONALE - VIA DEI CIPRESSI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - LOTTO 2 – MODIFICA PROVVISORIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE  -  DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1006.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO PRESSO IL SETTORE SERVIZI CULTURALI  IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE VENTUNESIMO  RENDICONTO AL 31/12/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 12 BLOCCHI DI TOMBE IPOGEE PREFABBRICATE C/O CAMPO 34 – CIMITERO CAPOLUOGO – 2° BLOCCO - CUP I63E20000090004 – CIG 8516739B59 – IMPRESA CONSONNISTRADE 2001 SRL DI INVERIGO (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50003.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI RELATIVO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO (STAGIONE 2020/2021) – CIG N. 8574791D5F – GAMMA VERDE SRL DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51270.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE OPERE DA ELETTRICISTA – DURATA 6 MESI – CIG 8580478272 – DITTA B.ELETTRONICA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO – PER 6 MESI – CIG 8580455F73 – DITTA IDRO TERMO IDRAULICA DEI F.LLI VARACALLI SNC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI E DA IMBIANCHINO – PER 6 MESI – CIG 858040997F – DITTA NERI SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI VIA DEL RADIZZONE A MARIANO COMENSE (PERIODO 2021 - 2025)” - CIG. N. 8599520466</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1858.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO  DOMICILIARE (CO-HOUSING) – IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2730</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI ESTERNI / PERSIANE IN LEGNO PER MUNICIPIO – CIG N. 8573921F6C - DITTA BENTIVOGLIO SERRAMENTI DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79906.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2021 - APPROVAZIONE SCHEMI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021: LIQUIDAZIONE - 5° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>262.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI AL MASTER IN MATERIA DI PERSONALE ANNO 2021 ORGANIZZATO IN MODALITA' WEBINAR IN DIRETTA DALLA SOCIETA' PUBLIKA S.R.L. PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1275</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO 2021 PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI IN TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA SEGANTINI (INTERSEZIONE CON VIA LUINI) O IN VIA MORANDI (PERTICATO) - PER IL PERIODO DI 5 ANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO – DURATA 6 MESI – CIG Z2B30246B8 – DITTA IL FABBRO DI PURITA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA ELABORAZIONE CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI PER INTERVENTI STRAORDINARI SU PATRIMONIO VERDE  PUBBLICO (STAGIONE 2020/2021) – CIG N. 8582310A40 – AZIENDA AGRICOLA  F.LLI D’ALESSANDRO DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52589.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO AGILE IN EMERGENZA (L.A.E.M.) - AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA RISERVATA EX ART. 112 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI PEREQUAZIONE CATASTALE E COMPARTECIPAZIONE ALL’ACCERTAMENTO ERARIALE E PER L’ INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE”  PER LA DURATA DI ANNI TRE – CIG. N. 8559750129 –  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA ZONA DISCO IN VIA P.TROTTI, ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 2, PER UN TOTALE DI 5 STALLI DI SOSTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA ZONA DISCO, DALLE 9.00 ALLE 12.00 E DALLE 14.00 ALLE 19.00 DEI GIORNI FERIALI, IN VIA C.FERRARI N.7-9-11, PER UN PERIODO MASSIMO DI 30'</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO, COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GPS PER MEZZI DI INTERVENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>167.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO, COMPLETAMENTO - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23336.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO SAP AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - VIA SONZO 87/A - PIANO 03 U.I. 5801 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE I.D. N. 1644727.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021 - PRESA D'ATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 2 REGISTRI PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DEPOSITATI PER LA NOTIFICAZIONE IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI-URP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>134.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE PERSONA DECEDUTA NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1232</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO - MESE DI GENNAIO - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3072.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020" DAL 09/02/2021 AL 12/02/2021 COMPRESI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 18.00: - CHIUSURA VIA PETRARCA, TRATTO VIA PARINI VIA CARD. FERRARI - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO, COMPLETAMENTO - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO (SECONDA RIDETERMINAZIONE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GENERATORE MOBILE DI CALDO A TIPOLOGIA AD INFRAROSSI PER MAGAZZINO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>353.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA'  - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, BIOLOGICHE ALLACCI FOGNARI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2021 - 2022. RENDICONTAZIONE MESE GENNAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA -  CUP  I61F20000030004  - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO (AGG. N. 2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA, MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI, DI DUE POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C E POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE PIANO  OPERATIVO SPECIFICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA VIALE CIMITERO DAL 17/02/2021 AL 20/02/2021 PER TAGLIO PIANTE-MODIFICA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA ELETTRICISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI POSTEGGI VACANTI NEL MERCATO DI VIA KENNEDY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - DEFINIZIONE BUDGET ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO, COMPLETAMENTO - INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO STRUTTURE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2030.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 5 PARCOMETRI A NOLEGGIO PER LA DURATA COMPLESSIVA DI MESI 18 COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA – CIG N. ZE9308D873 - DITTA SAN MARCO S.P.A.  DI LECCO (LC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36417</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020" GIORNO 16/02/2021, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 18.00: - CHIUSURA VIA PETRARCA, TRATTO VIA PARINI VIA CARD. FERRARI - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE COMUNE 2021: PROTOCOLLO DI INTESA REGIONE LOMBARDIA - ANCI LOMBARDIA, SCHEMA CONVENZIONE COLLETTIVA, ACCORDO DI REGOLAMENTAZIONE. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DEL MEZZO BREMACH TG. COD62600 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARTS &amp; SERVICES ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>162.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LUCIANO DONGHI ONLUS DI LISSONE PER IL BIENNIO 2021 - 2022  PER LA FREQUENZA DI UN UTENTE AL CENTRO OCCUPAZIONALE E IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3601.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO BENI MOBILI - CANCELLAZIONI E DISMISSIONI AL 31.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER RECLUTAMENTO VOLONTARI CIVICI MEDIANTE PROGETTI PERMANENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2020/ 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO DEI VEICOLI RUBATI PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>378.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE COMUNALI GAS NATURALE, ENERGIA ELETTRICA E ACQUA - MODIFICA IMPEGNI DI SPESA  - ANNO 2021 - ASSUNTI CON DT. N. 621/2020, DT. N. 648/2020 E DT. N. 707/2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-24087.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SEMAFORIZZATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO AVVISO DI DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DI VARIANTE AL P.G.T. PER ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' ESISTENTE DI VIALE LOMBARDIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CHIUSURA PONTE PEDONALE TRA VIA CAPPELLETTI E VIA SPAINO PER OPERAZIONI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAL GIORNO 18/02/2021 AL GIORNO 26/02/2021 DALLE ORE 0.00 ALLE ORE 24.00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CHIUSURA VIALE CIMITERO PER TAGLIO PIANTE- INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N.6 DEL 11/02/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - CIG 74165613C0 –  ADOZIONE STATO AVANZAMENTO FINALE AL 31/12/2020 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA FINALE A SALDO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESPONSABILE GESTIONE RISCHIO AMIANTO ANNO 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1171.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE.  TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 D.LVO N. 165/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO DEI VOLONTARI CIVICI. ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO REGOLARE FUNZIONAMENTO IMPIANTI ELEVATORI C/O SCUOLA PRIMARIA DEL CURTO VIA S. AMBROGIO E IMMOBILE VIA ISONZO 87/C. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1573.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA FORNITO DA GUARDIE PARTICOLARI GIURATE ARMATE DI TUTTI GLI STABILI COMUNALI OLTRE AL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI DEI PARCHI PUBBLICI E APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI COMUNALI E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ALLARME IN ESSERE PER IL BIENNIO 01/03/2021 – 28/02/2023 – CIG N. 8619577BF3 - DITTA VEDETTA 2 MONDALPOL S.P.A.  DI COMO (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25849.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. IMPEGNO DI SPESA PARZIALE PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE INERENTI ALBERATURE VARIE C/O GIARDINI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AI FINI DELLA TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA - CIG ZE72C56BBD - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA FABBRO / SERRAMENTISTA / LATTONIERE / VETRAIO / FALEGNAME - PROROGHE TECNICHE GENNAIO / GIUGNO 2020 E LUGLIO / DICEMBRE 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2020 – MARZO 2021 E NOVEMBRE 2021 – MARZO 2022. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE DICEMBRE 2020 E LIQUIDAZIONE PARTE FISSA 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI DICEMBRE 2020 - FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DEMANIALI, SERVITU' E PRESTAZIONI PASSIVE - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA STRUTTURA PREFABBRICATA COMPOSTA DA N. 30 CELLETTE OSSARI PER CIMITERO CAPOLUOGO – DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9601.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO EXTRACURRICULARE PRESSO IL SETTORE SERVIZI CULTURALI IN CONVENZIONE CON TECUM SERVIZI ALLA PERSONA DI MARIANO COMENSE. PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE III° AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE “BUONI SPESA” IN BASE ALL’ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E AL DECRETO LEGGE N. 154 DEL 23.11.2020 ADOTTATI IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PERIODO 01/04/2017 - 30/11/2021 - CIG 6762438C5D - SODEXO S.P.A.: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO DEL TERMINE CONTRATTUALE DI SCADENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ASSEGNATA AL SETTORE SERVIZI SOCIALI-FORMATIVI AL WEBINAR:"LE MISURE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE IN REGIONE LOMABARDIA ", ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS DI FIRENZE, IN DATA 17 MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, ASSISTENZA ALLA NOTIFICA E RENDICONTAZIONE INCASSI - AVVISI DI PAGAMENTO PER POSIZIONI DEBITORIE SERVIZI SOCIALI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>988.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, ASSISTENZA ALLA NOTIFICA E RENDICONTAZIONE INCASSI - AVVISI DI PAGAMENTO SERVIZIO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1554.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA INTERNET PRESSO L'AREA DELLE FESTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERNAVIGARE S.R.L. DI COMO  - CIG Z1230C4FAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3728.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA CUP I61F20000030004 CIG 83975949C9 – APPROVAZIONE PERIZIA N. 1 DI MODIFICA DEL CONTRATTO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5807.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE ASD BASKET FEMMINILE - SUBENTRO CONCESSIONE SEDE SOCIALE DA PARTE DI ASD UNION VOLLEY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE EDILI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' COMUNALE - PROROGHE TECNICHE GENNAIO/ GIUGNO  - LUGLIO / DICEMBRE 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO - MESE DI FEBBRAIO - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4063.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA, MEDIANTE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI, DI N. 2 (DUE) POSTI DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE", CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI GARA DESERTA E NUOVA INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI VIA DEL RADIZZONE A MARIANO COMENSE (PERIODO 2021 - 2025)” - CIG. N. 8599520466</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1058.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PONTE IN LEGNO IN VIA CAPPELLETTI-VIA SPAINO E STRUTTURA GIOCO PRESSO PARCO VIVAI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO / MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>534825</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA IDRAULICO - PROROGHE TECNICHE GENNAIO/ GIUGNO E LUGLIO / DICEMBRE  2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO 2021 PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI IN TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA SEGNATINI (INTERSEZIONE CON VIA LUINI) O IN VIA MORANDI (PERTICATO), PER IL PERIODO DI 5 ANNI - APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” – OPERE DI ASFALTATURA PRESSO LA SCUOLA “DANTE ALIGHIERI” DI VIA DEI VIVAI – CUP I64H20000890004 - CIG ZEE2EEC5C9”. DITTA RONZONI SRL DI SEVESO (MB) – CONFERMA CRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” – OPERE DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO LA SCUOLA “IL GIARDINO” DI VIA DON PEREGO - CUP I64H20000900004 - CIG Z482EEC916 – IMPRESA CEREDA PAOLO SAS DI VIMODRONE (MI) – CONFERMA CRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” – OPERE EDILI PRESSO LA SCUOLA “DANTE ALIGHIERI” DI VIA DEI VIVAI E SCUOLA “MONTESSORI” DI VIA S. AMBROGIO - CUP I64H20000910004 - CIG Z7E2EECDD6 – DITTA PIAZZA SRL DI MARIANO COMENSE (CO) – CONFERMA CRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>86.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” - OPERE DA IMBIANCHINO PRESSO LA SCUOLA “DANTE ALIGHIERI” DI VIA DEI VIVAI E SCUOLA “DON MILANI” DI VIA BELLINI - CUP I64H20000920004 - CIG Z182EE02D7 - DITTA MERONI &amp; INTRESSALVI SNC DI MARIANO COMENSE (CO) – CONFERMA CRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” - OPERE DA ELETTRICISTA PRESSO LA SCUOLA “DEL CURTO” DI VIA S. AMBROGIO E SCUOLA “IV NOVEMBRE” DI VIA P. TROTTI – CUP I64H20000940004 - CIG Z242EE5483 - DITTA GR DUE IMPIANTI SRL DI ALBAVILLA (CO) – CONFERMA CRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  DI DUE UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI COMMISSARIO AGGIUNTO DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE FINO AL 28/02/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DOCUMENTI DAL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA DI SCARTO ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” –  OPERE DA FABBRO PRESSO LA SCUOLA “DANTE ALIGHIERI” DI VIA DEI VIVAI, SCUOLA “GARIBALDI” DI VIA TROTTI E SCUOLA “DON MILANI” DI VIA BELLINI - CUP I64H20000950004 - CIG ZAB2EF8A73 – DITTA A.B. CARPENTERIA SNC DI MARIANO COMENSE  – CONFERMA CRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI  E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA SCUOLA DON MILANI A SEGUITO DI CONTRIBUTO CONCESSO DAL MIUR  –  DECRETO DEL 8 AGOSTO 2019, N. 734. DETERMINA A CONTRARRE,  RIAFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/04/2021 - 31/12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE TRAMITE BUONI SPESA COMUNALI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021: LIQUIDAZIONE - 6° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>174.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO PER SETTORI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITORE ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - CIG QUADRO 5104986FB3 - CIG DERIVATO 57866541F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1490.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO PER SETTORI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITORE ARVAL SERVICE ITALIA S.P.A. - CIG QUADRO 5104986FB3 - CIG DERIVATO 57864601DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4099.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2020.  ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, BIOLOGICHE ALLACCI FOGNARI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2021 - 2022. RENDICONTAZIONE MESE FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI – DURATA MESI 6 – IMPRESA SIRONI SNC DI AROSIO (CO). RENDICONTAZIONE MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE E SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - MODIFICA IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2021 - ASSUNTI CON DT. N. 92/2019 E DT. N. 128/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1285</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI PEREQUAZIONE CATASTALE E COMPARTECIPAZIONE ALL’ACCERTAMENTO ERARIALE E PER L’INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE” A FAVORE DI “FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA RISERVATA EX ART. 112 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ESPERITA SU PIATTAFORMA  SINTEL – CIG. N.  8559750129</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI “LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO – CULTURALE” A FAVORE DELL’IMPRESA EDILGRANDE S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ESPERITA SU PIATTAFORMA  SINTEL – CIG. N.  858798014B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE EDILI E DA IMBIANCHINO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE FINO AL 28/02/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA LEGGE 13/89. DEFINIZIONE FABBISOGNO ANNO 2021 PER IL PERIODO DAL 02.03.2020 AL 01.03.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI AL CORSO: " LA GOVERNANCE DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" IN MODALITA' WEBINAR, ORGANIZZATO DALL' UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI DI VARESE PER IL PERIODO MARZO-APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>252</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEL CONTO TRIENNIO 2018/2021 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33784.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO CONSIP - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI OPERE NON PREVEDIBILI E PER INTERVENTI DI SPROMISCUAMENTO. PRESA D’ATTO RENDICONTO DELLA QUOTA EXTRACANONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>471877.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8492.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE VIA S. CATERINA DA SIENA - COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLOPEDONALE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA LOTTO 2 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Espropri</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI (ORTO N. 7 DI VIA SEGANTINI E ORTI N. 8 E N. 10 VIA MORANDI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE MOBILE 8 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA - CIG QUADRO 6930022311 - CIG CONTRATTO Z58274979F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI CREAZIONE ISTANZE DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI UNICO DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE SUL PORTALE “J-CITY.GOV” – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA – CIG ZE53105DFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI RELATIVO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO (STAGIONE 2020/2021) – CIG N. 8574791D5F – ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA INTERNET PRESSO L'AREA DELLE FESTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERNAVIGARE S.R.L. DI COMO  - CIG Z1230C4FAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>774.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LICENZE ANTIVIRUS – AFFIDAMENTO ALLA DITTA VSI S.R.L. DI MODICA (RG)  – CIG Z203106D87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4120.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE -  INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA, CONTABILITA’ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI- DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40894.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2020 – MARZO 2021 E NOVEMBRE 2021 – MARZO 2022. PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AGGIUNTIVO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE DICEMBRE 2020. PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2020, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020. SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - URP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D. L.VO N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CATEGORIA D, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA CARTACEI III° AVVISO PUBBLICO - MESE DI MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA CONTATORI STAZIONI DI SOLLEVAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA MATTEOTTI, TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 77 E VIA T.GROSSI, IL 26, 29 E 30 MARZO 2021 DALLE ORE 8.00 ALLE 18.00 PER LAVORI DI TAGLIO PIANTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 - ESERCIZIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL'INFANZIA G. GARIBALDI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PUBBLICO PER SOLI EASAMI PER LA COPERTURA DI  DUE  POSTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. INDIZIONE,  APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019. PRESA D'ATTO ATTIVAZIONE PROGETTO PRESSO IL SETTORE SERVIZI CULTURALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER SERVIZIO TESORERIA PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTECOMUNE - RIMBORSO SPESE TIROCINANTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "GIANNA BERETTA MOLLA" PERIODO 12/03/2021-11/06/2021 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMMISSIONI E SPESE TENUTA C/C POSTALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA S. CATERINA DA SIENA - COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLOPEDONALE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA - LOTTO 2 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4089.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE/INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2018 - 30/09/2027. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>493117.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE PER TUTTI I VEICOLI, AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE ESPONGONO L'APPOSITO CONTRASSEGNO PER DISABILI, NELLO STALLO DI SOSTA DI VIA MADDALENA 25</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STARTUP PROGETTO “PAGO PA &amp; APP-IO” – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA – CIG Z9A30FCA51.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14089</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ALER PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALER.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71101.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA ZONA DISCO DALLE ORE 9.00 ALLE 19,00 DEI GIORNI FERIALI, PER UN PERIODO MASSIMO DI 2 ORE, NEL PARCHEGGIO SITO A FREGIO DEI CIVICI COMPRESI DAL N.39 AL 41 B DI VIA MATTEOTTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2020 – MARZO 2021 E NOVEMBRE 2021 – MARZO 2022. PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE DITTA FRISON NADIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AGGIUNTIVO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE DICEMBRE 2020. PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE DITTA FRISON NADIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA CUP I61F20000030004 CIG 83975949C9 – ADOZIONE CONTABILITA’ FINALE, CONFERMA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA FINALE DI SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRACCIATURA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E POSA DELLA VERTICALE  STRAORDINARIA – ANNO 2021 DITTA EUROSTRADE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 208 DEL 7.04.2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>264</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE CLOTILDE RANGO - IMPEGNO DI SPESA APRILE - GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1206.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE CENTRO DIURNO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA APRILE - GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2436</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO C.O.D.I.C.  - CASA MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO DI SPESA APRILE GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3437.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO PERSONA ADULTA DISABILE PRESSO COMUNITA’ ARCOBALENO DELLA COOPERATIVA SOCIALE PENNA NERA  - IMPEGNO DI SPESA APRILE - GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5247.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE DISABILI RICOVERATI PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA – IMPEGNO DI SPESA APRILE – GIUGNO  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5297.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE UTENTE  AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI C/O COOPERATIVA SOCIALE “IL GABBIANO” DI CANTU’ -IMPEGNO DI SPESA PERIODO DI OSSERVAZIONE E MESI  MARZO – DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9117.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA APRILE - GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14982</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - TAGLIO TAPPETI ERBOSI – 2° TRIMESTRE 2021 – CIG N. 8679128300 – ARBOREA SAS DI BINDA ADRIANO &amp; C. DI ASSO (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88045.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE A GUASTO / A RICHIESTA / PRONTO INTERVENTO - OPERE DA FABBRO / SERRAMENTISTA / LATTONIERE / VETRAIO / FALEGNAME - PROROGHE TECNICHE GENNAIO / GIUGNO 2020 E LUGLIO / DICEMBRE 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ULTERIORI ESEGUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’ATP AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE, ING. GIANLUIGI MERONI E ENERGY ENGINEERING</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE FINO AL 28/02/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE VIA DEL RADIZZONE – SECONDA PROROGA TECNICA PERIODO APRILE/GIUGNO 2021 A FAVORE DELLA O.D.V. “GLI AMICI DEL RANDAGIO ONLUS” DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI DUE UNITA’ IMMOBILIARI COMUNALI IN CORSO BRIANZA N. 3 N. 9 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROCEDURA SINTEL, CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO DI SERVIZI - RIPARAZIONE LINEA RISCALDAMENTO BIBLIOTECA - CIG Z2431192C9 – DITTA NELSA SRL DI LURATE CACCIVIO (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15085.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI COPERTINE SPECIFICHE PER SISTEMA COLIBRI’ A PROTEZIONE DEI VOLUMI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - SETTORE SERVIZI CULTURALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLIBRI’ SYSTEM S.P.A. DI MILANO – CIG Z22311B686</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENI COMUNALE DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO, COMPLETAMENTO - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO (TERZA RIDETERMINAZIONE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-8030</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, BIOLOGICHE ALLACCI FOGNARI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2021 - 2022. RENDICONTAZIONE MESE MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO, COMPLETAMENTO - SECONDA MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8030</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE COMUNALI GAS NATURALE - MODIFICA IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021 ASSUNTI CON DT. N. 103/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-179489.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' DELLA VARIANTE URBANISTICA AL PGT  PER L'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' ESISTENTE IN VIA LOMBARDIA CON LA COMPONENTE GEOLOGICA DEL PGT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUE E SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>249.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA A SEGUITO DI PRECEDENTE GARA ANDATA DESERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE  DEL CANILE INTERCOMUNALE SITO IN VIA DEL RADIZZONE A MARIANO COMENSE (PERIODO  2021 – 2025)” – CIG 8599520466. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 12 BLOCCHI DI TOMBE IPOGEE PREFABBRICATE C/O CAMPO 34 – CIMITERO CAPOLUOGO – 2° BLOCCO - CUP I63E20000090004 – CIG 8516739B59 – APPROVAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 20 ORTI URBANI IN LOCALITA’ CASCINA COTTINA. OPERE DI COMPLETAMENTO”  – CUP I67G20000040002 - CIG 72430DC724 - DITTA PIAZZA SRL DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16603.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’ATP AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE, ING. GIANLUIGI MERONI E ENERGY ENGINEERING  - ANNULLAMENTO DETERMINA 225/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI D'ARTE E ARCHITETTURA EDIZIONI TASCHEN PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO A LOGOS SRL. ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>65.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 3 – LOTTO 2 (LOMBARDIA) – DURATA ANNI 6 -  CIG DERIVATO 863796630B (CIG PADRE 4227546950) - IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SIRAM VEOLIA S.P.A. DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1784067.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DUVRI PER ASILO NIDO "MAGNOLIA" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>198.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - 1° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1283.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAIZONE AVVISI DI SOLLECITO BONARI PER OMESSO VERSAMENTO TARI 2019. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7003.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2021 - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE  –  DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8113.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE VIA DEL RADIZZONE – SECONDA PROROGA TECNICA PERIODO APRILE/GIUGNO 2021 A FAVORE DELLA O.D.V. “GLI AMICI DEL RANDAGIO ONLUS” DI MARIANO COMENSE (CO). SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE N. 227 DEL 31/03/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15984</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO DA MARZO A DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43864.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BUONI SPESA CARTACEI QUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA GLOBALE DA SARS-COV-2 (COVID-19) – AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. G. BELLAVITE SRL DI MISSAGLIA (LECCO) - CIG Z643154680</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>719.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI ANNO 2019, ANNO 2020 E ANNO 2021 /PERSONE DIVERSE - A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>918</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE ARIA "FORNITURA DI CARTA IN RISME- LOTTO 3" FORNITORE VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. – PERIODO 10/05/2021 - 09/05/2022 - CIG QUADRO 8457973C1C CIG DERIVATO Z7B3156A1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3043.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE EDILI E DA IMBIANCHINO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE FINO AL 31.03.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER PER LO SVOLGIMENTO DI PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI COMPLEMENTARI E NON SOSTITUTIVI DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PALAZZETTO DI PERTICATO  - APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL LAVORO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURETTO A DELIMITAZIONE CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTI PRESSO CIMITERO FRAZIONE DI PERTICATO – CIG Z213153762 – NERI S.R.L. DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5002</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI (SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE VIA S. AMBROGIO – CONDOMINIO BRIANZA – CONDOMINIO LE VILLE – APPARTAMENTO VIA SANTO STEFANO N. 40 E N. 4 BOX INTERRATI DI VIA GARIBALDI) – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D. L.VO N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE CONTABILE, CATEGORIA C, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP IN COLLABORAZIONE  CON TECUM SERVIZI ALLA PERSONA DI MARIANO COMENSE. PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI DUE TIROCINI PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP  IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2020, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020. SETTORE SERVIZI CULTURALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2020, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020. SETTORE TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2021 -  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI AL COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1845.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2020/2021: IMPEGNO DI SPESA ACCONTO ISTITUTI COMPRENSIVI "IV NOVEMBRE", "DON MILANI" E ISTITUTO SUPERIORE "JEAN MONNET".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34207.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2020, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020. SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2020, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020. SETTORE SUE E SUAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUE E SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI  - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2020, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020. SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI – SERVIZI SOCIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2020, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020. SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI – SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILO NIDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL CERTIFICATO DIGITALE RELATIVO ALL’APPLICATIVO SIOPE+ MAGGIOLI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO MEPA. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA – CIG ZF831650E1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - DISERBO – 2° TRIMESTRE 2021 – CIG N. Z8B3134A58 – COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12797.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2020, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020. SETTORE AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2, LETT B) DELLA L. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI” -  CIG 8708867067.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PALINA SEMAFORICA PEDONALE - VIA ISONZO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2961.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI  - DETERMINA A CONTRARRE – RETTIFICA CUP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA - LOTTO 2 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PEZZO DI RICAMBIO DI ATTREZZATURA LUDICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA TLF S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>374.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ABBONAMENTO A “SISTEMAPA” E “UFFICIO COMMERCIO” PER COMANDO POLIZIA LOCALE. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA – CIG ZA2316C7DE – Z86316C925</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5874.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA HOEPLI PREVIA INDAGINE DI MERCATO FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA  COMUNALE ANNO 2021. APPROVAZIONE VERBALE DEL RUP. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA: ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI "DEMOLIZIONE FABBRICATO" - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IN VIA GARIBALDI CIV. 20 DAL 03-05-2021 AL 06-05-2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI PEREQUAZIONE CATASTALE E COMPARTECIPAZIONE ALL’ACCERTAMENTO ERARIALE E PER L’INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE” A FAVORE DI “FRATERNITA' SISTEMI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA RISERVATA EX ART. 112 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ESPERITA SU PIATTAFORMA  SINTEL – CIG. N.  8559750129. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI  DUE  POSTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 202 DEL 25.03.2021.  MODIFICA  ED INTEGRAZIONE BANDO A SEGUITO DEL D.L. 44/2021.  APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2020, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020. SETTORE RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI MARZO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E  PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2021. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO - ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI RELATIVO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO (STAGIONE 2020/2021) – CIG N. 8574791D5F – APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO N. 1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3159.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2021 RELATIVA ALL'ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE “RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI  - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA  CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA NATURALE C/O CENTRO SPORTIVO "CITTA' DI MARIANO COMENSE"  E MANUTENZIONE AREE VERDE ESTERNE - 1° SEMESTRE 2021 -CIG N. Z0731739FC – GAMMA VERDE SRL DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9028</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE FINO AL 31/03/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO – CULTURALE” A FAVORE DELL’IMPRESA EDILGRANDE S.R.L. – CIG. N.  858798014B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO ANNO 2021 PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1048.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA CARTACEI III° AVVISO PUBBLICO - MESE DI APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO, CATEGORIA D, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 192/2021. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI RELATIVO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO (STAGIONE 2020/2021) – CIG N. 8574791D5F – ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREE AGRICOLE E/O BOSCHIVE DI CUI ALLE SCHEDE TECNICHE N. 1 – N. 2 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2021/2023 – INDIZIONE ASTA PUBBLICA E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO D'ASTA E DELLA RELATIVA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO, COMPLETAMENTO – ACQUISTO SCALE -  DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1525.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE E GONFALONI PER INDICAZIONE CENTRO VACCINI COVID IN VIA SANTA CATERINA DA SIENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2104.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AREE A FAVORE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI RELATIVO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI SU PATRIMONIO VERDE PUBBLICO (STAGIONE 2020/2021) – CIG N. 8582310A40 – ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA VIRGILIO - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA’ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, NONCHE’ LO SVOLGIMANTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12053.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI” A FAVORE DELL’IMPRESA EDILGRANDE S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA  SINTEL  - CIG 8708867067.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER PER LO SVOLGIMENTO DI PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI COMPLEMENTARI E NON SOSTITUTIVI DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PALAZZETTO DI PERTICATO  - PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE ARIA "FORNITURA DI CANCELLERIA - LOTTO 3" FORNITORE ERREBIAN S.P.A. – PERIODO 01/05/2021 – 12/10/2021 - CIG QUADRO 7661376F77 CIG DERIVATO Z54318CC24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2290.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA - INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI INERENTI IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA (AGGIORNAMENTO). DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO, APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10150.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE SPAZI NEI PARCHI CITTADINI PER ATTIVITA’ SPORTIVE ESTATE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO AGGIUNTIVO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE DICEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE DITTA INDIVIDUALE INVERNIZZI DARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI TRACCIATURA E RIFACIMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER N° 40 PASSAGGI PEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2073.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE MARZO-APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4792.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1338084.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE E IL RIPRISTINO DELLA TRATTA WIRELESS VIA PALESTRO/RISORGIMENTO- PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1610.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO "MAGNOLIA" DAL 01/09/2021 AL 31/07/2026: DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>795705.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI – DURATA MESI 6 – IMPRESA SIRONI SNC DI AROSIO (CO). RENDICONTAZIONE MESI MARZO - APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE FIRME DIGITALI PER I DIPENDENTI COMUNALI ALLA DITTA ARITMOS S.R.L. DI ROMA – CIG ZB2319C40B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>151.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA RIPARAZIONE ETILOMETRO SERES MATR. 3245 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA – CIG ZE1319C201</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE TERRITORIO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.M. MOTORS DI CALIFFO MORENO. DI MARIANO COMENSE – CIG Z5B319C034</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1993.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.03.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI COSTITUITO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 19.04.2021 – SOSTITUZIONE COMPONENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA PER CONFERIMENTO INCARICO DI COMPONENTE ESTERNO UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA POSTEGGI VACANTI NEL MERCATO SETTIMANALE DI VIA KENNEDY</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 284 DEL 22/04/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - REDAZIONE TESTO DEFINITIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA DIREZIONE LAVORI CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO ED APPROVAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE  PER IL PAESAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI CONCESSIONI CIMITERIALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3151.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO GARANZIA FIDEUSSORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31930.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E  PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2021. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, BIOLOGICHE ALLACCI FOGNARI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2021 - 2022. RENDICONTAZIONE MESE APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' INTERNA  - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  E TEMPORANEA DI N. 2 DIPENDENTI COMUNALI AL SETTORE SUE SUAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO - VIA FELICE VILLA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>356.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE PROVE DI CARICO SULLA STRUTTURA PORTANTE ESISTENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3425.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE  ANNO 2021 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DERATTIZZAZIONE AREE LIMITROFE ROGGE COMUNALI E DISINFESTAZIONE DA ZANZARE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28405.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ETICHETTE COLORATE PERSONALIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ETICHETTATURA DELLA SEZIONE INFANZIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA TETTAMANTI TOMMASO DI CANTU’ (CO) - CIG ZF9311B79B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO DI ADESIONE AL PROGETTO “XVIII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO” ANNO 2021 ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SIENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SAN ROCCO – INCARICO PER LO  SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ DELLE AREE DA ACQUISIRE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2232.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE VIA CARAVAGGIO - LOTTO II - ALVEO - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,  DIREZIONE LAVORI , MISURA, CONTABILITA’ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22204.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL'ATTIVITÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID- 19 - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI SUCCESSIVA FORNITURA DI BUONI SPESA CARTACEI QUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA GLOBALE DA SARS-COV-2 (COVID-19) – AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. G. BELLAVITE SRL DI MISSAGLIA (LECCO) - CIG Z643154680</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>561.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ATTIVAZIONE DI UNA  LINEA INTERNET DI BACK-UP PER IL PUNTO VACCINI PRESSO L'AREA DELLE FESTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERNAVIGARE S.R.L. DI COMO - CIG ZC731B6485</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1549.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE (CO) PERIODO 01.09.2021 – 31.07.2026. CIG. N. 8733326899</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2628.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI COMBINATI CIMITERIALI COMPOSTI DA PORTAVASO E PORTALUME PER COLOMBARI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO – CIG N. Z2D317BADD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4423.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE FINO AL 30.04.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRACCIATURA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E POSA DELLA VERTICALE STRAORDINARIA – ANNO 2021 DITTA EUROSTRADE – RENDICONTAZIONE APRILE 2021 COMPRESO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE NUOVO ALBO FORNITORI UNICO DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE (PERIODO 2021-2024) PER L’ESECUZIONE DI OPERE, LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E LA FORNITURA DI BENI (APPROVAZIONE AVVISO E AGGIORNAMENTO DISCIPLINARE E RELATIVI MODELLI) )</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA CARTACEI III° AVVISO PUBBLICO - MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI  “VIVENDA SRL” PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI ASTA PUBBLICA RELATIVO  ALL’ “ALIENAZIONE AREE IN AMBITO AGRICOLO DI CUI ALLE SCHEDE TECNICHE N. 1 E 2 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2021/2023”- CIG. N. Z4C31B32B3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>574.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO AGILE IN EMERGENZA (L.A.E.M.) - AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI. CIG. N. 8753416B63</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA VIRGILIO - INTERRAMENTO/SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PER PREVENTIVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE INERENTE PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO A CARICO DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PROCEDIMENTO PENALE RG N. 720/2021 TRIBUNALE DI COMO - MPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ AVV. CINQUEPALMI MICHELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3151.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE, LOTTO II - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER MAGGIORE ALIQUOTA CONTRIBUTO CASSA GEOMETRI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5964.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9025.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIARIO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2021-2022: AFFIDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - AGGIORNAMENTO ED ASSESTAMENTO  BUDGET ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COSTITUZIONI PERSONALIZZATE PER LA CERIMONIA CIVILE DEL 2 GIUGNO DA CONSEGNARE AI DICIOTTENNI MARIANESI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>784.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE CONTABILE, CATEGORIA C. NOMINA DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE EDILI E DA IMBIANCHINO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE FINO AL 30.04.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER SVOLGIMENTO DI PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI COMPLEMENTARI PRESSO IL PALAZZETTO DI PERTICATO A CURA DI ASD IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MARIANO COMENSE - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LE PROCEDURE CON C.I.G. N. 861367015A, 8679128300, 87168869E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5301.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CAPITOLATO CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI N. 2  AREE DA UTILIZZARE PER L’INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI, DVD E AUDIOLIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE LIBRERIE: SPAZIO LIBRI LA CORNICE, LIBRERIA DI VIA VOLTA, LIBRI AL SETTE. ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2934.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI DI "RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE" DAL 25/05/2021 AL 24/11/2021 COMPRESI, DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00: 1. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LA VIA MONTEBELLO NEL TRATTO TRA IL CIV 29 E IL CIV 37; 2. L’ECCEZIONE AL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI DI MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 T DELL’IMPRESA ESECUTRICE PER RAGGIUNGERE LA VIA MONTEBELLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI DI "RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE" IL GIORNO 26/05/2021, DALLE ORE 04.00 ALLE ORE 07.00: 1. LA CHIUSURA DELLA VIA MONTEBELLO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 29 E LA VIA E. D’ADDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI  N. 2  CHIOSCHI DESTINATI ALL’ ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER UTENZE COMUNALI - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER  PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI COMPLEMENTARI E NON SOSTITUTIVI DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PALAZZETTO DI PERTICATO. APPROVAZIONE VERBALE – PRESA D’ATTO INAMMISSIBILITA’ UNICA PROPOSTA PERVENUTA – INDIZIONE NUOVA GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI APRILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - TAGLIO TAPPETI ERBOSI – 2° TRIMESTRE 2021 – CIG N. 8679128300 – ARBOREA SAS DI BINDA ADRIANO &amp; C. DI ASSO (CO).– ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE – ASSISTENZA PER CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN CORSO D’OPERA -  DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1415.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO BREMACH NGR 35 IG TG. COD62600 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARTS &amp; SERVICES DI ROMA ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z2831DE703</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1518.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z2531A660E – STUDIO OMEGA SRL DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7442</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DI ESTINTORI, IDRANTI, PORTE ED USCITE D’EMERGENZA, COLLAUDO E REVISIONE ESTINTORI - CIG Z2131CA192 – PROFESSIONE SICUREZZA SRL DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8074.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO VIARIO TRA VIALE LOMBARDIA E LA S.P. 32 “NOVEDRATESE” E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA’ ESISTENTE (VERSANTE OVEST DEL TERRITORIO COMUNALE) –INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI  ATTINENTI AL PIANO DELLE INDAGINI E PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO AL DOCUMENTO DI FATTIBILITA’ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI -   DETERMINA A CONTRARRE,  APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17172.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90065.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI VIA DEL RADIZZONE A MARIANO COMENSE (PERIODO 2021 - 2025)” A FAVORE DI “O.D.V. GLI AMICI DEL RANDAGIO ONLUS” A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ESPERITA SU PIATTAFORMA  SINTEL - CIG. N. 8599520466</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO  PER SOLI  ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1.  NOMINA DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL  D. L.VO N. 81/2008. AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEI PROTOCOLLI SANITARI DI SICUREZZA PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DI COVID-19, AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI EMERGENZA E I PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' (P.U.C.) -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2131</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PERL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE  PER SOLI ESAMI DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C,  IN MODALITÀ TELEMATICA CON CONTROLLO DA REMOTO, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE E RUOLO DEL TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA / INVERNALE NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PERIODO 01/10/2020 - 30/04/2021. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE AL 30/04/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE VENTIDUESIMO  RENDICONTO AL 31/03/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SEMAFORIZZATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI – FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE CHE CONTENGANO IL LOGO REGIONALE - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>646.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO / SEQUESTRO AMMINISTRATIVO A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO 258/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14371.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO E TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE A.S. 2021/2022: DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>81829</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - DISERBO – 2° TRIMESTRE 2021 – CIG N. Z8B3134A58 – COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC) - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX-ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE VIA S. CATERINA DA SIENA - LOTTO 2" GIORNO VENERDI’ 04/06/2021, ORARIO 9.00 11.30 E 15.00-17.30 - CHIUSURA VIA SANTA CATERINA DA SIENA LIMITATAMENTE ALLA CORSIA DI MARCIA DIREZIONE DA V.LE LOMBARDIA A VIA S. AGATA - IL DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA, E DI FERMATA LUNGO LA VIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 - APPROVAZIONE AVVISO RISERVATO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL'ATTIVITÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 -  EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>108300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI VIA DEI RADIZZONI A MARIANO COMENSE - QUINQUENNIO 2021-2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>159950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DPI (VISIERE TRASPARENTI) AI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' FLORA MULTISERVICE SRL DI VITERBO (VI) - CIG Z4131F0FF8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA SOSTITUZIONE TERMINALE DEL CONTROLLO ACCESSI DANNEGGIATO. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVETTA SISTEMI S.R.L. DI GAZZADA SCHIANNO (VA) – CIG Z0031EE9DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>439.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1895.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI “TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 8” – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ TELECOM ITALIA S.P.A. DI MILANO - C.I.G. QUADRO 782331756B E C.I.G. CONTRATTO ZC331F0FB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE CONTABILE CATEGORIA C, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 260/2021. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 - APPROVAZIONE AVVISO  SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI  PER INDIVIDUARE N. 2 RILEVATORI ESTERNI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ATTIVITÀ DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ CANTIERE RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER OGNI SINGOLO STEP, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER GLI STEP 2, 3 E STEP SPROMISCUAMENTO. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7222.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE D.SSA CHIARA FRASSONI, ASSEGNATA AL SETTORE SERVIZI SOCIALI-FORMATIVI AL WEBINAR :" ISEE 2021: DISCIPLINA, APPLICAZIONE, ADEMPIMENTI DEI COMUNI", ORGANIZZATO DA UPEL - VARESE- IN DATA 10 GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI PUBBLICITA’ LEGALE PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI PEREQUAZIONE CATASTALE E COMPARTECIPAZIONE ALL’ACCERTAMENTO ERARIALE E PER L’INVIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE” PER LA DURATA DI ANNI TRE – CIG. N.  8559750129.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI” A FAVORE DELL’IMPRESA EDILGRANDE S.R.L.  – CIG. N.  8708867067</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  DI DUE UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI AGENTE  DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, BIOLOGICHE, ALLACCI FOGNARI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2021-2022. RENDICONTAZIONE MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRACCIATURA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E POSA DELLA VERTICALE STRAORDINARIA – ANNO 2021 DITTA EUROSTRADE – RENDICONTAZIONE MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE OPERE STRADALI – CIG 85805573A3 -  RINNOVO MESI SEI – IMPRESA SIRONI SNC DI AROSIO (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - TAGLIO TAPPETI ERBOSI – 2° TRIMESTRE 2021 – CIG N. 8679128300 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO (AGG. N. 2).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI 2021 - AMMISSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE A SGATE (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE) - PERIODO DI RIFERIMENTO  01/01/2017 - 31/12/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE "PRONTA REPERIBILITA'" PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 15 GIUGNO 2021- 31 DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO E TRASPORTO  PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – CIG. 87712085D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1195.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO 2021 ORGANIZZATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI” DI SEREGNO PER ALUNNI CON DISABILITA’ FISIO-PSICHICHE GRAVI – IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI N.3 UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7376.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE A DIVERSO UTILIZZO PER LAVORI DI OPERE COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI EVENTI CULTURALI, TEATRALI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI E RICREATIVI NELL’AMBITO DEL CALENDARIO EVENTI ESTIVI - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA - CONTRATTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E VARCHI LETTURA TARGHE- DAL 01/06/2021 AL 31/05/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4257.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2022-2023 – ESERCIZIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020" (SISTEMAZIONI) DAL 14/06/2021 AL 18/06/2021 COMPRESI, DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.30: - DIVIETO ACCESSO MEZZI MASSA SUPERIORE 3,5 T - ISTITUZIONE SENSO UNICO VIA DEI CIPRESSI - ISTITUZIONE SENSO UNICO VIA PER CABIATE (TRATTO VIE CIPRESSI - LOMBARDIA) - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020" (SISTEMAZIONI) DAL 14/06/2021 AL 18/06/2021 COMPRESI, DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 6.30: - DIVIETO ACCESSO MEZZI MASSA SUPERIORE 3,5 T - CHIUSURA C.SO BRIANZA (TRATTO VIE PACE -COMO) - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER SVOLGIMENTO DI PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI COMPLEMENTARI PRESSO IL PALAZZETTO DI PERTICATO A CURA DI ASD IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MARIANO COMENSE - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA URGENTE DI UN FRIGORIFERO PER ALLOGGIO DI EMERGENZA ABITATIVA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDIAMARKET S.P.A. – PUNTO VENDITA MEDIA WORLD BUSINESS DI CANTU’ – CIG Z9C3223FBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>288.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ”VILLA SORMANI CUORE CULTURALE DEL TERRITORIO” - IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL VOLUME “VILLA SORMANI MARIANO COMENSE INDAGINE STORICA E ARCHITETTONICA”. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SALIN SRL DI OLGIATE COMASCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA  VIABILITA' COMUNALE ANNO 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E  PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2021. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E N. 2 UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO PER L'ALLOGGIO DI VIA S. STEFANO 40 - PERIODO 01/07/2021-31/12/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA VIRGILIO, PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE REVISIONATA CAUSA ERRORE DI CALCOLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO, COMPLETAMENTO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE EDILI E DA IMBIANCHINO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE FINO AL 31.05.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “I CONCERTI NEL CORTILE DI SAN FRANCESCO – 5^ EDIZIONE ANNO 2021” ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA MUSICA DI MONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI GIOCHI NEI PARCHI COMUNALI - CIG ZC5321AAF8 – BERTELE’ ENZO DI LURAGO D’ERBA (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI FORNITURA DI ACCESSORI PER MACCHINA PROFESSIONALE NIMOS - MUG II -  CIG N Z033217C90– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FEMA GREENEXPERT S.R.L.  VIA DELLE INDUSTRIE 142/E – MARCON (VE) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1189.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI CINQUE BANCALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO . C.I.G. : Z19320F744 – F.LLI PAGGI DI FIGINO SERENZA (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2137.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI OPERE ELETTRICHE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOSSE O PATROCINATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LIVIO IMPIANTI S.R.L. PREVIA INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO, TRASLOCHI E ALLESTIMENTO DI ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOSSE O PATROCINATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IMPIANTI E COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. PREVIA INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3965</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA VIRGILIO - INTERRAMENTO RETE ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15647.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,  DIREZIONE LAVORI , MISURA, CONTABILITA’ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24666.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE / DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1624175</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA" DAL 21/06/2021 AL 25/07/2021 COMPRESI, DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00: - CHIUSURA SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDONALE TRA LE VIE F. MEDA E DEI VIVAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019. PRESA D'ATTO ATTIVAZIONE PROGETTO PRESSO IL SETTORE TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI EVENTI CULTURALI, TEATRALI, MUSICALI, CINEMATOGRAFICI E RICREATIVI NELL’AMBITO DEL CALENDARIO EVENTI ESTIVI 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VILLA SORMANI CUORE CULTURALE DEL TERRITORIO” – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE TEATRALE ALL’ASSOCIAZIONE “TEATRO IN MOSTRA” DI COMO PER SPETTACOLO “CAFFE’ BELLE EPOQUE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI” LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  RIMBORSO CONTRIBUTO EROGATO FABBISOGNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5184.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI DI PRIMA NECESSITA' ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' IN SEGUITO ALL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA CARTACEI III° AVVISO PUBBLICO - MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE (CO) PERIODO 01.09.2021 – 31.07.2026. CIG. N. 8733326899. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE CIMITERIALI, BIENNIO LUGLIO 2021 - GIUGNO 2023 . C.I.G. : Z7E3212DF1 – RAINERI SERVICE S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI  IN ACCONTO TARI ANNO 2021  -  AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - CIG ZC031FEE73.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8901.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO ED ELIMINAZIONE DI ATTI RITENUTI INUTILI DALL’ARCHIVIO COMUNALE - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio URP e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021- APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI  PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE ESTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021- COSTITUZIONE  DELLA RETE DI RILEVAZIONE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO DI MARIANO COMENSE PER ATTIVITA’ SUSSIDIARIE ALL’AMMINISTRAZIONE NELL’AMBITO DEL DIRITTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PIANI DI SICUREZZA, DI EMERGENZA E RELAZIONI TECNICHE DI CONFORMITA’ PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO TECNICO ING. NICOLA LOGIUDICE PREVIA INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1994.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE DOVUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L’ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “MARIANO ESTATE 2021” - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E SPOSTAMENTO MATERIALE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA GARIBALDI A SEDI DA DEFINIRE - CIG Z2C32276D9 – PIAZZA SRL DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6429.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO AGILE IN EMERGENZA (L.A.E.M.) - AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI (ORTO N. 19 DI VIA SEGANTINI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI. CIG. N. 8753416B63. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2445.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2017 - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3087.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONTAGGIO PALCHI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOSSE O PATROCINATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PIAZZA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3965</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19 PER I TRE PLESSI COMUNALI: PALAZZO COMUNALE, POLIZIA LOCALE E BIBLIOTECA COMUNALE- APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER  PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI COMPLEMENTARI E NON SOSTITUTIVI DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PALAZZETTO DI PERTICATO. APPROVAZIONE VERBALE ED INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE VILLA SORMANI - INTERRAMENTO/SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA - IMPEGNO DI SPESA ANTICIPO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PER PREVENTIVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ULTERIORE DI SEGNALETICA STRADALE E GONFALONI PER INDICAZIONE CENTRO VACCINI COVID IN VIA SANTA CATERINA DA SIENA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTODEL SERVIZIO DI TRACCIATURA E RIFACIMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER INCROCI ROTATORIE E STRADE AMMALORATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – TAGLIO TAPPETI ERBOSI - LUGLIO 2021 – CIG N. Z533228352 – COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37867.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETÁ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PERIODO 01/07/2021- 31/12/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA  - CIG 87994900DE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>149179.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE PER TUTTI I VEICOLI, AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE ESPONGONO L'APPOSITO CONTRASSEGNO PER DISABILI, NELLO STALLO DI SOSTA APPOSITAMENTE ISTITUITO IN VIA MARA A FREGIO DEL CIV.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 440 DEL 17/06/2021 AVENTE AD OGGETTO: "CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E  PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2021". ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE MESE DI MARZO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>287.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE CLOTILDE RANGO - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO – DICEMBRE  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2439.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE CENTRO DIURNO INTEGRATO . IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2581.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO C.O.D.I.C.  - CASA MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO – DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6951.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO PERSONA ADULTA DISABILE PRESSO COMUNITA’ ARCOBALENO DELLA COOPERATIVA SOCIALE PENNA NERA  - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10611.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE DISABILI RICOVERATI PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA – IMPEGNO DI SPESA LUGLIO – DICEMBRE   2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10710.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA COMUNALI RITIRATI NEL MESE DI MAGGIO 2021 DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI MARIANO COMENSE NELL’AMBITO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15738</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO N. 3540/2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE (REGOLAMENTO REGIONALE N.4 DEL 4/08/2017 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2022-2023 – ESERCIZIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX-ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 12 BLOCCHI DI TOMBE IPOGEE PREFABBRICATE C/O CAMPO 34 – CIMITERO CAPOLUOGO – 2° BLOCCO – CUP I63E20000090004 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO (AGG. N. 2)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COLLAUDO PALCO PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO TECNICO ING. ROCCO ALBANESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>634.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE (CO- HOUSING) - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2839.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL'ATTIVITA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID19 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI - ATTIVITA' SOTTOPOSTE A CONTROLLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUE E SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE TARI SGRAVATE E RIMBORSATE AI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO  E DEI DIRITTI TABELLARI PER PROCEDURE CONCORSUALI DA PARTE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA CRESET S.P.A. SU ATTI TARI 2014/2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5425.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO VIARIO TRA VIALE LOMBARDIA E LA S.P. 32 “NOVEDRATESE” E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA’ ESISTENTE (VERSANTE OVEST DEL TERRITORIO COMUNALE) – PIANO DELLE INDAGINI IN SITU -   DETERMINA A CONTRARRE,  APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12810</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO SOLLECITI DI PAGAMENTO ED AVVISI DI ACCERTAMENTO PER MANCATO PAGAMENTO AVVISI TARI 2018 E SUPPLETIVI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A  FAVORE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A. -  PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA E DI RISCOSSIONE COATTIVA E POSTALIZZAZIONE. LISTE DI CARICO 202110 EX LISTA 201812 E 202114 EX LISTA 201813.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13340.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA’ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, NONCHE’ LO SVOLGIMANTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z09323BBC1 – CUP I65F21000260001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16602.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PAGATE AD IMPRESA ESTERNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6274.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI 2021- IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47336.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE AGRONOMICA CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA NATURALE C/O CENTRO SPORTIVO "CITTA' DI MARIANO COMENSE" E MANUTENZIONE AREE VERDI LIMITROFE AL CAMPO/PARCHEGGIO – VIA S. CATERINA DA SIENA PERIODO: DAL 1° LUGLIO 2021 AL 30 GIUGNO 2022 – CIG N. 8799655905 – VANONI GIARDINAGGIO SNC DI VANONI FRANCO &amp; C DI BODIO LOMNAGO (VA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60782.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUZIONE SCHEDA TRIAC GUASTA SEMAFORO PEDONALE FRONTE CIMITERO VIA DEI CIPRESSI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>498.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SCAVO PER LA POSA DI UN NUOVO TRATTO DI FIBRA OTTICA, DA CORSO BRIANZA ALL'AREA MERCATO DI VIA KENNEDY.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVE DI ANIMAZIONI MUSICALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “MARIANO ESTATE 2021” - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA STAZIONI DI SOLLEVAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' M.C.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - GESTIONE 2021 -  IMPEGNO DI SPESA  PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL'INFANZIA G. GARIBALDI - GIRO CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>514500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE VIA S. CATERINA DA SIENA - LOTTO 2" DAL GIORNO GIOVEDI’ 08/07/2021 AL 18/07/2021, ORARIO 20.00 06.00 E DAL GIORNO GIOVEDI’ 08/07/2021 AL 13/07/2021 ORARIO 6.00-18.00 - CHIUSURA VIA SANTA CATERINA DA SIENA LIMITATAMENTE AL TRATTO COMPRESO  TRA LA ROTATORIA  DI VIA PADRE KOLBE/ S. AGATA E LA ROTATORIA DI VIALE LOMBARDIA - IL DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA, E DI FERMATA LUNGO LA VIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ASPIRANTI ASSEGNATARI SERVIZIO DI CUSTODE NELLE UNITA’ ABITATIVE DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNESSE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA   ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP IN COLLABORAZIONE  CON TECUM SERVIZI ALLA PERSONA DI MARIANO COMENSE. PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI UNA TESTINA DEL PLOTTER CANON IPF825 MPF IN DOTAZIONE AL SETTORI TERRITORIO E SUE/SUAP– AFFIDAMENTO ALLA DITTA CI.ERRE UFFICIO S.R.L. DI SENNA COMASCO – CIG Z6C3259B6A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>568.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MONZA- DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE- ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1116.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI FORNITO DA GUARDIE PARTICOLARI GIURATE ARMATE - ANNI 2021, 2022 E 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42790.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONTRATTUALE SERVIZI DI FACCHINAGGIO CONNESSI ALLA ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIE ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” ANNO EDUCATIVO 2021/2022 – APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E RIMOZIONE "FOTOTRAPPOLE" - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7532.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' E PERFORMANCE DI CUI AL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.1, COMMA 2 DELLA L. 120/2020  ESPERITA SU PIATTAFORMA  SINTEL – CIG. N.  8753416B63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVO ALBO FORNITORI PER L’ESECUZIONE DI OPERE, PRESTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURA DI BENI. VALIDITA’ 2021/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELEBORATIVO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI - PEC. AFFIDAMENTO  A INFOCAMERE S.C.P.A. DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 – CIG Z05326B28A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - 2° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2499.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTERVENTO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "GIANNA BERETTA MOLLA" PERIODO 12/06/2021-11/09/2021 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2920</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI 2021 IN ACCONTO SU TARIFFE 2020 E SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI DAL 2016 AL 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO FARETTI LED CABINA ASCENSORE C/O SCUOLA DELL'INFANZIA "M. MONTESSORI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI - RIPRISTINO LATO INTERNO DI PARTE DELLA MURATURA DI RECINZIONE DEL CIMITERO CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO  - IMPRESA CONSONNISTRADE 2001 S.R.L. DI INVERIGO (CO) - CIG Z213263F87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11903.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA VIRGILIO - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>126006.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI, NELLE AREE DI SOSTA DI VIA CARDINAL FERRARI COMPRESE TRA IL CIV. N.4 E IL N. 6/C E TRA IL CIV. N. 10 E IL CIV. N.12/B, PER LA GIORNATA DI GIOVEDI’ 15.07.2021, DALLE ORE 09.30 ALLE 15.00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN: 1) VIA CARDINAL FERRARI, DALL’INTERSEZIONE CON VIA MATTEOTTI FINO A VIA PARINI; 2) C.SO BRIANZA, DALL’INTERSEZIONE CON VIA MATTEOTTI FINO A VIA PACE; 3) VIA MATTEOTTI DELL’INTERSEZIONE CON VIA CARDINAL FERRARI FINO A VIA T. GROSSI PER LA GIORNATA DI GIOVEDI’ 15.07.2021, DALLE ORE 09.30 ALLE 15.00 PER CONSENTIRE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D. LGS. N. 117 DEL 03/07/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER SERVIZI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO, CONTINUATIVI E NON CONTINUATIVI, DI UTENTI ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE – PERIODO AGOSTO 2021/31.07.2023 – APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DI AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) E RELATIVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.), AI SENSI DELL'ART. 13, COMMI 2 E 13, DELLA L.R. 11/03/2005 N. 12 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA CENTRO DIURNO INTEGRATO . IMPEGNO DI SPESA DAL 14 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1324.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI QUALITATIVA DELLE PAVIMENTAZIONI IN LINOLEUM DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - CIG Z0D3250740 – TECNOLOGIE D’IMPRESA SRL DI CABIATE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2185.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "MARIA IMMACOLATA" E "RAGGIO DI SOLE": EROGAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO A.S. 2020/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19475</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CAMPI DI CALCIO VIA PER CABIATE  - APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA  – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2021  - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO NATATORIO INTERCOMUNALE DI GIUSSANO - PAGAMENTO DI COMPETENZA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6195</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI, IN TUTTA L’AREA DEI PARCHEGGI DI VIA SEGANTINI SITA FREGIO DELLA SBARRA DI ACCESSO DEL VIALE STERRATO CHE CONDUCE AL LAGHETTO MORDINA PER MARTEDI’ 20.07.2021, DALLE ORE 09.00 ALLE 24.00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE FINO AL 31/05/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PERFORMANCE DI CUI AL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 531 DEL 9.07.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVVISO N. 3540/2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE (REGOLAMENTO REGIONALE N.4 DEL 4/08/2017 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE A SGATE (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE) – PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2018 -31/12/2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2020 – MARZO 2021 E NOVEMBRE 2021 – MARZO 2022. SOSTITUZIONE DITTA COLOMBO GIARDINI A FAVORE DI F.LLI BRAGOTTO E PIAZZA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, BIOLOGICHE, ALLACCI FOGNARI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2021-2022. RENDICONTAZIONE MESE DI GIUGNO 2021 E MESE DI LUGLIO FINO AL GIORNO 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI – RINNOVO DURATA MESI 6 (SEI) – IMPRESA SIRONI SNC DI AROSIO (CO). RENDICONTAZIONE MESI MAGGIO - GIUGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - TAGLIO TAPPETI ERBOSI – 2° TRIMESTRE 2021 – CIG N. 8679128300 – ARBOREA SAS DI BINDA ADRIANO &amp; C. DI ASSO (CO) - APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO N. 1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>86264.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI DI PRIMA NECESSITA' ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' IN SEGUITO ALL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19. EROGAZIONE BUONI SPESA CARTACEI III° AVVISO PUBBLICO - MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA ANZIANA RICOVERATA IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA AGOSTO - SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>604</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE DOVUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L’ANNO 2021. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 241/1990.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREE AGRICOLE E/O BOSCHIVE DI CUI ALLE SCHEDE TECNICHE N. 1 – N. 2 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2021/2023. - ACCERTAMENTO ASTA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA - LOTTO 2 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI DUE UNITA' IMMOBILIARI IN CORSO BRIANZA N. 3 E N. 9 -  CIG 8422370797 CUP  I69G20000150004 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI  - RIPRISTINO N.  2  IRRIGATORI CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA NATURALE C/O CENTRO SPORTIVO "CITTA' DI MARIANO COMENSE - CIG N. Z09328D0D6 – GAMMA VERDE SRL DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3628.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVE DI ANIMAZIONI MUSICALI E DI SPETTACOLO COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELLO STREET FOOD INCLUSO NELLA RASSEGNA “MARIANO ESTATE 2021” - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22496.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA VIRGILIO" DAL 22/07/2021 AL 17/10/2021 COMPRESI, DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00: (DURATA LAVORI 90 GG ) - ISTITUZIONE SENSO UNICO VIA VIRGILIO NELLA DIREZINE DA VIA C. FERRARI A VIA DANTE - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA  CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA NATURALE C/O CENTRO SPORTIVO "CITTA' DI MARIANO COMENSE"  E MANUTENZIONE AREE VERDE ESTERNE - 1° SEMESTRE 2021 -CIG N. Z0731739FC – GAMMA VERDE SRL DI MARIANO COMENSE – ADOZIONE STATO AVANZAMENTO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA FINALE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA COMUNALI RITIRATI NEL MESE DI GIUGNO 2021 DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI MARIANO COMENSE NELL’AMBITO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E  PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2021. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO PRESSO IL SETTORE SERVIZI CULTURALI IN COLLABORAZIONE  CON TECUM SERVIZI ALLA PERSONA DI MARIANO COMENSE. PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 1, COMMA 2, LETT B) DELLA L.120/2020 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE - ANNO 2021” CIG. N. 8839838117.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI IN VIA KENNEDY, VIA DE GASPERI (COMPRESO IL PARCHEGGIO FRONTE ORATORIO), VIA PACE, VIA S. ROCCO, LUNEDÌ 2 AGOSTO 2021 DALLE ORE 05.00  ALLE ORE 22.00 IN OCCASIONE DEL "FERUN DE MARIAN".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI  N. 2 CHIOSCHI DESTINATI ALL’ ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE - SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI/SERVIZIO ISTRUZIONE - L'ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE" DI MARIANO COMENSE E IL C.P.I.A. DI COMO PER L'UTILIZZO, LA PULIZIA E LA VIGILANZA DELLA AULE DELLA SCUOLA "DANTE ALIGHIERI" DI VIA DEI VIVAI DI MARIANO COMENSE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER ADULTI, ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE VENTITREESIMO  RENDICONTO AL 30/06/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI PUBBLICITA’ LEGALE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI VIA DEL RADIZZONE A MARIANO COMENSE “ A FAVORE DI “O.D.V. GLI AMICI DEL RANDAGIO ONLUS - CIG. N. 8599520466”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE PER LA FREQUENZA ALUNNI RESIDENTI A MARIANO C.SE ALLA SCUOLA SPECIALE "G. RODARI" DI SEREGNO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2021 - 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA XXVI APRILE ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 9 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO- ORDINANZA DI CHIUSURA STRADA IL 4-8-2021 DALLE 8.00 ALLE 12.30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINI PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP IN COLLABORAZIONE  CON TECUM SERVIZI ALLA PERSONA DI MARIANO COMENSE. PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO, CONTINUATIVI E NON CONTINUATIVI, DI UTENTI ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE PERIODO AGOSTO 2021/31.07.2023 – NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO PER AVVIO PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA PER AVVISI DI ACCERTAMENTO  IMU EMESSI NEGLI ANNI 2017/2018 E TARI EMESSI DAL 1° NOVEMBRE 2016 AL 2018.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO PER AVVIO PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI EX ART. 1, COMMA 792 DELLA L. 160/2019, EMESSI NELL'ANNO 2020 AI FINI IMU-TARI-TASI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13384.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DELLA RAMPA DI ACCESSO DI VIA S. MARTINO ALLA S.P. 32 DIREZIONE NOVEDRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – TAGLIO TAPPETI ERBOSI - LUGLIO 2021 – CIG N. Z533228352 - COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC) - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE MAGGIO/GIUGNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>887.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA – RIPOSIZIONAMENTO CAVI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA C/O SOTTOPASSO FERROVIARIO TRA LE VIE F. MEDA E DEI VIVAI - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2050.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA RASSEGNA “MARIANO ESTATE 2021” – EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9383.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE DELLA BIBLIOTECA DI MARIANO COMENSE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA BRIANZA COMASCA. ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18975.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – TAGLIO TAPPETI ERBOSI - AGOSTO 2021 – CIG N. ZDF32A2FAD – COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19436.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO DI MARIANO COMENSE PER ATTIVITA’ SUSSIDIARIE ALL’AMMINISTRAZIONE NELL’AMBITO DEL DIRITTO SCOLASTICO 2021/ 2022  - PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO E TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – A FAVORE DI "EGEPU S.R.L." A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL  D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ESPERITA SU PIATTAFORMA  SINTEL – CIG. N.  87712085D1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE (CO) (PERIODO 2021-2026) A FAVORE DI “SODEXO’ ITALIA S.P.A.” A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ESPERITA SU PIATTAFORMA  SINTEL – CIG. N.  8733326899.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 02.07.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO, CONTINUATIVI E NON CONTINUATIVI, DI UTENTI ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE PERIODO AGOSTO 2021/31.07.2023 - APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E INDIVIDUAZIONE SOGGETTO IDONEO A STIPULARE APPOSITA CONVENZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2020 -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6490.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ESTERNO PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG Z0D32A05C8 – FUTURA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI BAREGGIO (MI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10858</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "MAGNOLIA" PERIODO 01.09.2021/31.07.2026 - CIG 8733326899: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-40443</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO E TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE A.S. 2021/2022 CON EVENTUALE RINNOVO PER L'A.S. 2022/2023 - CIG 87712085D1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-23452.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVAMENTE ALLA LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVAMENTE ALLA LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI TARI 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PRATICA EDILIZIA N. 372/2020 - SIG.RA BAGGIO MARIANGELA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>681.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ULTERIORE DI SEGNALETICA STRADALE E GONFALONI PER INDICAZIONE CENTRO VACCINI COVID IN VIA SANTA CATERINA DA SIENA - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA - RENDICONTO AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRACCIATURA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E POSA DELLA VERTICALE STRAORDINARIA – ANNO 2021 DITTA EUROSTRADE – RENDICONTAZIONE AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - TAGLIO TAPPETI ERBOSI – 2° TRIMESTRE 2021 – CIG N. 8679128300 – ARBOREA SAS DI BINDA ADRIANO &amp; C. DI ASSO (CO).– ADOZIONE STATO AVANZAMENTO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA FINALE A SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ”VILLA SORMANI CUORE CULTURALE DEL TERRITORIO” - IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL VOLUME “VILLA SORMANI MARIANO COMENSE INDAGINE STORICA E ARCHITETTONICA”. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE – ANNO 2021” IN FAVORE DI  SELVA MERCURIO S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. ESPERITA SU PIATTAFORMA SINTEL - CIG: 8839838117.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ASPIRANTI ASSEGNATARI SERVIZIO DI CUSTODE NELLE UNITA’ ABITATIVE DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNESSE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, LETTURA TARGHE E "FOTO-TRAPPOLE". APPROVAZIONE DPIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UNA FERMATA RISERVATA AGLI AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO SCOLASTICO IN VIA MARA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE OPERE DA ELETTRICISTA – CIG  8580478272 -  RINNOVO MESI SEI – DITTA B.ELETTRONICA S.R.L. DI ELLO (LC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI SUCCESSIVA FORNITURA DI BUONI SPESA CARTACEI QUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA GLOBALE DA SARS-COV-2 (COVID-19) – AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. G. BELLAVITE SRL DI MISSAGLIA (LECCO) - CIG Z643154680</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>561.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ZONA DI CADUTA SALTO IN ALTO E PEDANA PORTA MATERASSO PER IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ALLA DITTA SPORTISSIMO SRL DI ALBINO (BG) A MEZZO DEL MEPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10276.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA VIRGILIO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2020 – MARZO 2021 E NOVEMBRE 2021 – MARZO 2022. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PARTE VARIABILE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DESTINATI AL SERVIZIO DI CUSTODIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNESSI AGLI IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE VERBALI E RELATIVA GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO DI PATROCINIO LEGALE GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5836.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI OPERE ELETTRICHE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOSSE O PATROCINATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LIVIO IMPIANTI S.R.L. – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>508.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO PRESSO IL SETTORE SERVIZI CULTURALI IN COLLABORAZIONE  CON TECUM SERVIZI ALLA PERSONA DI MARIANO COMENSE. PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE EDILI E DA IMBIANCHINO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE FINO AL 30.06.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, BIOLOGICHE, ALLACCI FOGNARI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2021-2022. RENDICONTAZIONE MESE DI LUGLIO 2021 DAL GIORNO 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 20 BLOCCHI PERSONALIZZATI E INTESTATI DA 50 DENUNCE DI VARIAZIONE TARI IN DUE COPIE CARTA CHIMICA IN DOTAZIONE AL SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE - SERVIZIO TRIBUTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA - CIG ZB532C6BBC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>134.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE DELLA CABINA ASCENSORE CON LUCI A LED C/O BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA – SOPOSTAMENTO CONTATORE ACQUEDOTTO C/O INCROCIO TRA LE VIE F. FILZI E C. BATTISTI - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>409.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA – RIPOSIZIONAMENTO CAVI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE C/O SOTTOPASSO FERROVIARIO TRA LE VIE F. MEDA E DEI VIVAI - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1573.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA E SERVIZI CONNESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO DELLE GROANE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34821.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>359823.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 229 DEL 31.03.2021 AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO DI SERVIZI - RIPARAZIONE LINEA RISCALDAMENTO BIBLIOTECA - CIG Z2431192C9 – DITTA NELSA SRL DI LURATE CACCIVIO (CO). ANNULLAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE  DI DUE UNITA’ IMMOBILIARI COMUNALI IN CORSO BRIANZA N. 3 E N. 9  - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4359.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE NEL PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CAMPI DI CALCIO VIA PER CABIATE  - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCUMENTO DI REVISIONE ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA RELATIVO ALL'AREA EX OFFICINA GAS VIA XI FEBBRAIO N. 10 IN COMUNE DI MARIANO COMENSE - APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 D.LVO N. 165/2001 CON DECORRENZA 1.09.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D. L.VO N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO MUNICIPIO LOTTO 1 CUP I62I19000240004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLA PARTE AEREA DEL PDR ESISTENTE N. 01611057013565 PRESSO L’ALLOGGIO DI PROPRIETA’ COMUNALE IN CORSO BRIANZA N. 7 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>141.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO C/O SEDE MUNICIPALE –  LOTTO 1”. CIG: 8875080BB2 – CUP I62I19000240004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2021 - CIG Z9132CB464 – KOINE’ SRL DI PRATO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1445.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ASPIRANTI ASSEGNATARI SERVIZIO DI CUSTODE NELLE UNITA’ ABITATIVE DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNESSE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: IMMOBILI IN VIA S. ANTONIO DA PADOVA E VIA S. CATERINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA CARTACEI III° AVVISO PUBBLICO - MESE DI AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO CONSIP - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI OPERE NON PREVEDIBILI E PER INTERVENTI DI SPROMISCUAMENTO. PRESA D’ATTO RENDICONTO DELLA QUOTA EXTRACANONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – TAGLIO TAPPETI ERBOSI - AGOSTO 2021 – CIG N. ZDF32A2FAD - COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC) - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1 FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA N. 1 FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4323.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DECORAZIONE PARIETALE C/O IMMOBILE VIA GARIBALDI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVNTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6087.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DI TAVOLATI PIANO PRIMO E PIANO SECONDO DELLA SCUOLA IV NOVEMBRE DI VIA TROTTI - CIG Z5832CCF30 – PIAZZA SRL DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13731.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>224018.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI  PER IL NUCLEO FAMILIARE -  BENEFICI ANNO 2021. ADEMPIMENTI A CARICO  DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1033.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2021 -  INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI AL COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4613.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2021 – INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8829.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO MAGNOLIA A.E. 2020/2021 - CIG 840990377F  - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-15609</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO A.S. 2020/2021 - CIG 7882775FB3  - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-9563.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER  LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CENTRO SPORTIVO DI VIA PER CABIATE. APPROVAZIONE VERBALE ED INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE A DIVERSO UTILIZZO DEL MUTUO POSIZIONE 6041397 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PERTICATO - OPERE DI COMPLETAMENTO - RIQUALIFICAZIONE DELLA RECINZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2022-2023 – ESERCIZIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA C/O COOPERATIVA “LA BRUGHIERA”- IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE – DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2381.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO OCCUPAZIONALE PRESSO  LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LUCIANO DONGHI ONLUS DI LISSONE  - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE – DICEMBRE  2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3696</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA - LOTTO 2 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7378.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) "UAI NOT" DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS DI TRIUGGIO -  IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2021 – LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9022.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORMAZIONE LAVORO DELLA FONDAZIONE STEFANIA – IMPEGNO DI SPESA. PERIODO SETTEMBRE 2021 – LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE AA.SS. 2021/2022 E 2020/2021: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – TAGLIO TAPPETI ERBOSI - 3° E 4° TRIMESTRE 2021 – CIG N. 88774363F0 – COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>124493.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA PRESENTARE ALLA PREFETTURA DI COMO PER IL FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL’INTERNO NELL’AMBITO DI “SCUOLE SICURE” 2021 / 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA - LOTTO 2 - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39001.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO, COMPLETAMENTO, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>619.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI " GIORNO 11/09/2021, DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 19.00: 1. CHIUSURA VIA TRIESTE 2. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LA VIA TRIESTE NEL TRATTO TRA VIA XXIV MAGGIO E V.LE DELLE RIMEMBRANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LE PROCEDURE CON C.I.G. N. 8756642194 E N. 8788824EFD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA COMUNALI RITIRATI NEL MESE DI GIUGNO 2021 DA ESERCIZIO COMMERCIALE CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI MARIANO COMENSE NELL’AMBITO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9140</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI “LAVORI DI “MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO C/O SEDE MUNICIPALE – LOTTO 1” A FAVORE DELL’ IMPRESA LIVIO IMPIANTI S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ESPERITA SU PIATTAFORMA  SINTEL  - CIG: 8875080BB2 – CUP I62I19000240004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE LUGLIO-AGOSTO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 D.LVO N. 165/2001 CON DECORRENZA 16.09.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI – RINNOVO DURATA MESI 6 (SEI) – IMPRESA SIRONI SNC DI AROSIO (CO). RENDICONTAZIONE MESI  LUGLIO - AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE VILLA SORMANI - SPOSTAMENTO CONTATORE RETE ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA E RELATIVA LINEA DI ALIMENTAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>837.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO 1.01.2021-31.08.2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10207.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO MUNICIPIO LOTTO 1 - CUP I62I19000240004 - CIG: 8875080BB2” - AGGIUDICAZIONE A IMPRESA LIVIO IMPIANTI SRL DI BOSISIO PARINI (LC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>165684.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI. CUP I65F21000710001 – CIG 888208506B – IMPRESA EDIL RI.SANA S.R.L. DI SEGRATE (MI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73397.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DA PARTE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI-FORMATIVI AL WEBINAR:"AGGIORNAMENTO NORMATIVO SUI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI. FOCUS OPERATIVO SULLA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA ABITATIVA", ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS DI FIRENZE IN DATA 24 SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BADGES RADIOFREQUENZA CON LOGO PERSONALIZZATI  PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E E PER L'ABILITAZIONE AGLI ACCESSI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>161.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA/SPESE PUBBLICITA’ LEGALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO E TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – A FAVORE DI EGEPU S.R.L. – CIG. N.  87712085D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA/SPESE PUBBLICITA’ LEGALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” (PERIODO 2021-2026) A FAVORE DI “SODEXO ITALIA S.P.A.” – CIG. N.  8733326899.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE  DEL MEZZO TOYOTA HI-LUX TG. AF050DB IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARTS &amp; SERVICES - CIG Z3832C6F4D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1226.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI ANNO 2021/PERSONE DIVERSE - A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2656.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI DEL REGISTRO IMPRESE TELEMACO DELLE CAMERE DI COMMERCIO ANNO 2021 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCAMERE S.C.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z5032F31D3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO (SECONDA RIDETERMINAZIONE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021- COSTITUZIONE  DELLA RETE DI RILEVAZIONE COMUNALE -MODIFICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA - LOTTO 2, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>818.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA – RIPOSIZIONAMENTO CAVO FIBRA OTTICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE C/O SOTTOPASSO FERROVIARIO TRA LE VIE F. MEDA E DEI VIVAI - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE PER MANIFESTAZIONI DEL 17, 18 E 19 SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE COMUNE 2021: PROTOCOLLO DI INTESA REGIONE LOMBARDIA - ANCI LOMBARDIA, SCHEMA CONVENZIONE COLLETTIVA, ACCORDO DI REGOLAMENTAZIONE. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO PACCHETTI ORE DI FORMAZIONE IN ASSISTENZA SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA – CIG Z3B3305A26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA COMUNALI RITIRATI NEL MESE DI LUGLIO 2021 DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI MARIANO COMENSE NELL’AMBITO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2021 - D.G.R. N. XI/4833 DEL 07/06/2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE – ASSISTENZA PER CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN CORSO D’OPERA -  INTEGRAZIONE INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE – ASSISTENZA PER CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN CORSO D’OPERA -  INTEGRAZIONE INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1415.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI -  INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO VERDE PUBBLICO – CIG Z7832D6CD8 – ELLI PIANTE DI ELLI ENRICO E WALTER SOCIETA’ AGRICOLA DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12078</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI OPERE COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36894.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER “L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI  N. 2 CHIOSCHI DESTINATI ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTERNET PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO GENERAL S.R.L. DI FERMO – CIG Z243306E6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>808.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE – SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – FORNITORE ITALIANA PETROLI S.P.A. – CIG DERIVATO Z00271FFA8 – CIG ORIGINARIO 7528383A2D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI CONCESSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1674.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI PARCHEGGIO "FRONTALE" SITA A FREGIO DEL CONDOMINIO UBICATO IN VIA S. ALESSANDRO CIV. 24, PER LA GIORNATA DI SABATO 18/09/2021 DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL  D.LVO N. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE PIP CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ - ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI – PROPRIETA’ DTG DI DI TERLIZZI GIROLAMO &amp; C. SNC – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BARRIERE PROTETTIVE PARAFIATO DA SOSTITUIRE PRESSO IL  REFETTORIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI” - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2049.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E  PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2021. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA COMUNALI RITIRATI NEL MESE DI AGOSTO 2021 DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI MARIANO COMENSE NELL’AMBITO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 NELLE MORE DELLA ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 6 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB – CIG QUADRO 605462636F – CIG CONTRATTO 778688659B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32755</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI COMO PER L'UTILIZZO RECIPROCO DI STRUTTURE IN COMUNE DI MARIANO COMENSE. CANCELLAZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2066</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO IN CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI N. 2 CHIOSCHI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ  DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FOTOCELLULA IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA IV NOVEMBRE VIA P. TROTTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “JEAN MONNET” DI MARIANO COMENSE PER I SERVIZI RELATIVI ALL’UTILIZZO DELLE PALESTRE IN ORARI EXTRA SCOLASTICI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021 / 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11342</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTEGGI ISOLATI VACANTI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE -  APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER  L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2020/2021: IMPEGNO DI SPESA ISTITUTI COMPRENSIVI "IV NOVEMBRE", "DON MILANI", ISTITUTO SUPERIORE "JEAN MONNET" - SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25572.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI "LETTURA TARGHE" DA INSTALLARSI IN VIA KENNEDY ALL'INTERSEZIONE CON VIA S. MARTINO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA CARTACEI III° AVVISO PUBBLICO - MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO PRESSO IL SETTORE SERVIZI CULTURALI IN COLLABORAZIONE  CON TECUM SERVIZI ALLA PERSONA DI MARIANO COMENSE. PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS – AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PUMS</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25010</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE PER TUTTI I VEICOLI, AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE ESPONGONO L'APPOSITO CONTRASSEGNO PER DISABILI, NELLO STALLO DI SOSTA APPOSITAMENTE ISTITUITO IN VIA ISONZO FRONTE CIV. 11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C. NOMINA DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER PER LO SVOLGIMENTO DI PICCOLI INTERVENTI MANUTENTIVI COMPLEMENTARI E NON SOSTITUTIVI DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PALAZZETTO DI PERTICATO  - DEFINIZIONE CONGIUNTA MODIFICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI IN TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN LOCALITA' "CASCINA COTTINA" PER IL PERIODO DI 3 ANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE – ANNO 2021” IN FAVORE DI  SELVA MERCURIO S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. - CIG: 8839838117.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - LOTTO 2 – INTEGRAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON CESSIONE DI IMMOBILI A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 191 DEL D.LGS 50/2016 - AGGIORNAMENTO PLANIMETRIE CATASTALI RELATIVAMENTE AGLI APPARTAMENTI OGGETTO DI INTERVENTO. – INTEGRAZIONE INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, BIOLOGICHE, ALLACCI FOGNARI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2021-2022. RENDICONTAZIONE MESE DI AGOSTO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE - DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15432</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - CIG N. 6762438C5D - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2021 – MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130631.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PISTA DI VIA KENNEDY  - APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO, COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE EDILI E DA IMBIANCHINO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE FINO AL 31.07.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA - LOTTO 2 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA – INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO AREE INTERESSATE DAI LAVORI E DA ACQUISIRE – DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1902.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONTAGGIO PALCHI E FACCHINAGGI VARI NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOSSE O PATROCINATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PIAZZA S.R.L. – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1932.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 20 ORTI URBANI IN LOCALITA’ CASCINA COTTINA. OPERE DI COMPLETAMENTO  – CUP I67G20000040002 – CIG Z2430DC724 - ADOZIONE CONTABILITA' FINALE, CONFERMA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA FINALE DI SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01.07.2021 AL 16.09.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA GIUSTA CAUSA DI ASTENSIONE IN ORDINE A PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI -  ADOZIONE CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL VESTIARIO POLIZIA LOCALE ANNO 2021-AGGIUDICAZIONE GARA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CDG BY CASA DELLA GOMMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11774.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE, RIFACIMENTO DI PARTE DEL TRATTO ESTERNO DELLA LINEA RISCALDAMENTO - CIG Z78332781F – NELSA SRL DI LURATE CACCIVIO (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15053.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 03.09.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTERVENTO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "GIANNA BERETTA MOLLA" PERIODO 12/09/2021-11/10/2021 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE CENTRO DIURNO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4521.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ASPIRANTI ASSEGNATARI SERVIZIO DI CUSTODE NELLE UNITA’ ABITATIVE DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNESSE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE A SEGUITO DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE N 191 DEL 24/05/2021 ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI – SOSTEGNO ALL’EDITORIA LIBRARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9204.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICIO – CIG  8580455F73 -  RINNOVO MESI SEI – IDRO TERMO IDRAULICA DEI F.LLI VARACALLI S.N.C..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13230.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE OPERE EDILI E DA IMBIANCHINO – CIG  858040997 -  RINNOVO MESI SEI – DITTA NERI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17718.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - URP  IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D. L.VO N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI COMMISSARIO AGGIUNTO DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA D, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’ AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO, EX ART. 1  COMMA 2, LETT. A) DELLA L.120/2020, DEL SERVIZIO DI “SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PUBBLICO PER SOLI EASAMI PER LA COPERTURA DI  UN  POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. INDIZIONE,  APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO – CIG  Z2B30246B8 -  RINNOVO MESI TRE –  DITTA IL FABBRO DI PURITA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - 3° TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2002.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 - LOTTO 3" - FORNITORE ENEL ENERGIA S.P.A. PER 18 MESI - CIG QUADRO 83028722BA CIG DERIVATO 8908762EF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>358800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI – RINNOVO DURATA MESI 6 (SEI) – IMPRESA SIRONI SNC DI AROSIO (CO). RENDICONTAZIONE MESE  DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI TECNICI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE APPARATI GUASTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1616.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA DON LUIGI STURZO – VIA F.LLI CERVI - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE - DETERMINA A CONTRARRE,  AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15476.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE PER MANIFESTAZIONE "FESTEGGIAMENTI 45° FONDAZIONE CROCE BIANCA MARIANO COMENSE"- DOMENICA 10 OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPUBBLICAZIONE BANDO "INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI PUBBLICI ESERCIZI A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL'ATTIVITA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVD- 19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINI PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - URP IN COLLABORAZIONE  CON TECUM SERVIZI ALLA PERSONA DI MARIANO COMENSE. PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA PROCEDURA DI  MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. 28/210</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>831.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C, INDETTA CON DETERMINAZIONE N.643/2021. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA PER CABIATE – CASERMA CARABINIERI - CIG N. Z7D2F6B63C –APPROVAZIONE PERIZIA N. 1 DI MODIFICA DEL CONTRATTO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - DISERBO – 2° TRIMESTRE 2021 – CIG N. Z8B3134A58 – COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC) - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 2 FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA N. 2 SALDO –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE ECONOMICA E GIURIDICA DELLA PROPOSTA DI PROJECT-FINANCING AI SENSI DELL’ART. 183 DEL CODICE DEI CONTRATTI RELATIVO ALLA GESTIONE POST-CHIUSURA, CAPTAZIONE BIOGAS E PRODUZIONE BIOMETANO DELLA DISCARICA DI CASCINA SETTUZZI- APPROVAZIONE DISCIPLINARE - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>74533.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO, VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE, RELATIVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE – AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUE E SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>94018.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2021" DAL 13/10/2021 AL 15/10/2021 COMPRESI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.00: - CHIUSURA VIA LEOPARDI - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA VIRGILIO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PORTA SCORREVOLE BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2021 AL 30/09/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA FIDEUSSORIA PER LA GESTIONE OPERATIVA DISCARICA ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14497</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2021. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO TELEFONIA MOBILE – ACCERTAMENTO GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON RIPRISTINO DEI LUOGHI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PRINCIPALE EX ART 37 D.P.R. 131/86 DELLA SENTENZA CIVILE N. 3553/2019 DEL TRIBUNALE DI COMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>208.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A ENTI ON LINE. – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>890.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE PERSONA INDIGENTE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2054.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI GIURIDICA LEGGI D’ITALIA. – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ WOLTERS KLUWER ITALIA DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2022 - 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5599.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI / CONTABILITA' / CRE / COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE IMPIANTI / CSE INERENTI  L'APPALTO DEI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO MUNICIPIO LOTTO 1" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIGZ953328EA5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18035.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2021" DAL 18/10/2021 AL 20/10/2021 COMPRESI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.00: - CHIUSURA VIA JESOLO - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PISTA DI VIA KENNEDY  - PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VILLA SORMANI CUORE CULTURALE DEL TERRITORIO” – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MARKETING PER PUBBLICIZZAZIONE INCONTRI CON ASSOCIAZIONI E BANDO RISTORAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DEL CABLAGGIO STRUTTURATO E DEGLI APPARATI ATTIVI DI RETE INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E LA BIBLIOTECA. – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISTEC S.R.L. DI CASNATE CON BERNATE - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE VILLA SORMANI – NUOVO ALLACCIO RETE ACQUEDOTTO - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3203.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI  SEDI SOCIALI ANNO 2021 DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 140/ 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3625</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI X-GDPR, X-PRDP, X-CRSB, X-LOG, VMWARE, VEEAM, 2 SERVER HUAWEI RH1288 V3, 1 SAN HUAWEI 2200 V3, XSTORAGE ED ESPANSIONE SAS HUAWEI 2200 V3 PER GLI UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOXXAPPS S.R.L. DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2020/ 2021 DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 140/ 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15216</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMA DI CONNETTIVITA’ (S.P.C. 2). – AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE S.P.A. DI IVREA (TO) - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2022 - 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30694.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA” DAL 20/10/2021 AL 29/10/2021 COMPRESI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 18.00: - CHIUSURA INCROCIO TRA VIA CESARE BATTISTI E VIA FABIO FILZI - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO, EX ART. 1  COMMA 2, LETT. A) DELLA L.120/2020, DEL SERVIZIO DI “SUPPORTO AL RUP NELLA VALUTAZIONE TECNICA ECONOMICO-FINANZIARIA E GIURIDICA DELLA PROPOSTA DI PROJECT-FINANCING (EX ART. 183 DEL CODICE DEI CONTRATTI) RELATIVA ALLA GESTIONE POST - CHIUSURA, CAPTAZIONE BIOGAS E PRODUZIONE BIOMETANO DELLA DISCARICA DI CASCINA SETTUZZI.”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA DI N. 1 SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO CON RELATIVO ADEGUAMENTO SOFTWARE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA – CIG Z133384CA0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DESTINATI AL SERVIZIO DI CUSTODIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNESSI AGLI IMPIANTI SPORTIVI (PALAZZETTO DI PERTICATO E CENTRO SPORTIVO DI VIA S. CATERINA). APPROVAZIONE VERBALI E RELATIVA GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA A TITOLO DI CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE LOMBARDIA, A SEGUITO DI D.D.U.O. 19 MAGGIO 2021- N. 6683 DI RIPARTO, ASSEGNAZIONE, CONCESSIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FONDI AGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI CON DELIBERA DI GIUNTA DELLA REGIONE LOMBARDIA N.3698 DEL 19/10/2020 PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI PER LA POLIZIA LOCALE- ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO SAP - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - VIA XX SETTEMBRE 1 - PIANO TERRA IDENTIFICATIVO ALLOGGIO N. 17164 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE I.D. 3143552.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE EDILI E DA IMBIANCHINO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI RELATIVO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO (STAGIONE 2020/2021) – CIG N. 8574791D5F – APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO N. 2 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2021 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUZIONE SCHEDA TRIAC GUASTA SEMAFORO PEDONALE VIA MILANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>813.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2021" DAL 27/10/2021 AL 29/10/2021 COMPRESI, DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 6.30: - ISTITUZIONE SENSO UNICO VIA PER CASCINA AMATA TRATTO COMPRESO TRA VIA LA VALLE E VIA COMO (NELLA DIREZIONE DA VIA LA VALLE A VIA COMO); - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI PERIODICHE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ INFOCLIP, SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4140.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI PER LA POLIZIA LOCALE - ANNO 2021 - NR. 1 STAZIONE BASE SEPURA SRG390 - NR. 1 APPARATO RADIO VEICOLARE SEPURA SRG 3900 - NR. 15 APPARATI RADIO PORATITLI SEPURA SC.21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19886</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA CAP. 6410 “SPESE PER CENTRI RICREATIVI MINORI” BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3265.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – TAGLIO TAPPETI ERBOSI - LUGLIO 2021 – CIG N. Z533228352 - COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC) - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 2 FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA N. 2 SALDO – CONFERMA CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI SDEMANIALIZZAZIONE PORZIONI DI STRADA - APPROVAZIONE SCHEMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA CARTACEI III° AVVISO PUBBLICO - MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA DON LUIGI STURZO – VIA F.LLI CERVI - INTERRAMENTO/SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA - IMPEGNO DI SPESA ANTICIPO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PER PREVENTIVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER ORDINARIE MANUTENZIONI  DEL PATRIMONIO COMUNALE. C.I.G. : Z37337B974 – F.LLI PAGGI DI FIGINO SERENZA (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA – INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ DELLE AREE DA ACQUISIRE – DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5327.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AGLI AVVISI  DI DOTECOMUNE 11/2021, 12/2021 E 14/2021. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI QUATTRO  POSTAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA DON LUIGI STURZO – VIA F.LLI CERVI - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE FTE, DEF, ESE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE PROVE DI PERMEABILITÀ TERRENO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>456.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN TERMINALE DI CONTROLLO ACCESSI AL LOCALE SERVER PRESSO SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVETTA SISTEMI S.R.L. DI GAZZADA SCHIANNO (VA) – CIG Z9D3394A81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1268.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2021- INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3394.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA COMUNALI RITIRATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI MARIANO COMENSE NELL’AMBITO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE CALENDARIO 2022 IN COLLABORAZIONE CON “IL GIORNALE DI CANTU’”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBBLI (IN) S.R.L. DEL GRUPPO NETWEEK S.P.A. DI MERATE (LC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 241/1990.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA PROFESSIONALE PER L’ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI RILASCIO EX ART. 24 REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2004 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>784.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUZIONE RADAR SU IMPIANTO SEMAFORICO  CICLOPEDONALE VIA MILANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z2033A4526</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>888.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2132.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “TERRENI VIA MORO-CERVI” – INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PERIZIA DI STIMA DELLE AREE PREVISTE IN ALIENAZIONE – DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3677</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA COMUNALE DI CASCINA SETTUZZI – ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SPAZI E AULE AD USO DIDATTICO: REALIZZAZIONE DI DUE AULE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE INDIVIDUALI C/O SCUOLA “D. ALIGHIERI” DI VIA DEI VIVAI 12 – CUP I65F21001040002 – CIG Z32339367D - APPROVAZIONE PROGETTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI “DIVISIONE UFFICIO S.A.S. DI MARCO TABACCHI &amp; C”  SEDE LEGALE VIA A. SCARSELLINI 17 MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2022-2024 DI N. 3 ELETTROARCHIVI ROTANTI SITUATI PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA SINTEL - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDA SYSTEM S.R.L. DI TORINO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG ZAB3368A61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16958</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO PENSIONATO SAN GIUSEPPE DI COMO - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1697.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT B) DELLA L.120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO” (PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2024) – CIG N. Z8C33242AF. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA RIPARAZIONE DELLA LINEA INTERNET DEL PUNTO VACCINI PRESSO L'AREA DELLE FESTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERNAVIGARE S.R.L. DI COMO - CIG ZD533AACD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE C/O CASCINA BINA” – INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PERIZIA DI STIMA DEGLI IMMOBILI PREVISTI IN ALIENAZIONE – DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3074.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI DEL SERVIZIO DI FORNITURA ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2022 – RILEGATURA DEI REGISTRI ANNO 2021  TRAMITE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA SINTEL - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z273390C4E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>635.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/03/2005 N. 12 ART.73, COMMA 1- NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE DESTINATE AI SERVIZI RELIGIOSI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9284</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA, PERMANENTE, CON RIMOZIONE FORZATA, FUORI DAGLI SPAZI CONSENTITI, NEI SEGUENTI LUOGHI: 1) AREE DI SOSTA POSTE A FREGIO DEI CIVICI DAL N.30 AL N. 36, DI VIA S. CATERINA DA SIENA; 2) AREE DI SOSTA POSTE A FREGIO DEI CIVICI DAL N.38 AL N. 44D DI VIA S. CATERINA DA SIENA; 3) VIA P. ROVAGNATI, SU ENTRAMBI I LATI, DALL’INTERSEZIONE CON VIA S. CATERINA DA SIENA ALLO SBOCCO SULLA PISTA CICLO PEDONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DA ESEGUIRE PRESSO AREA VERDE E PISTA DI VIA KENNEDY  - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  NUOVO EDIFICIO PRODUTTIVO AD USO DEPOSITO NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE IN VIA SAN ZENO SNC  IN VARIANTE AL VIGENTE PGT AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 160/2010 -   IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU GIORNALE LOCALE AVVISO DI ADOZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PULIAMO MARIANO” ALL’ASSOCIAZIONE “PER COMO PULITA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DELLE DIVISE PER IL CORPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ALLA DITTA CDG DIVISE BY CASA DELLA GOMMA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2563.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA –INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI NUOVO PIANO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA  - CIG 89437220E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>81819.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E SOGGETTO DEL TERZO SETTORE (APS/ ODV) PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE MUSICALE BANDISTICA E DI ANIMAZIONE DELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI (2022 – 2023 – 2024). APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI RELATIVO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO (STAGIONE 2020/2021) – CIG N. 8574791D5F – ADOZIONE STATO AVANZAMENTO FINALE, CERTIFICATO PAGAMENTO RATA SALDO, CONFERMA C.R.E. -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI SEDIE PER UFFICIO PER SETTORI COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIVISIONE UFFICIO DI MILANO - CIG Z8833AEA72</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2135</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5130.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7747.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE, NELL'AREA DI SOSTA DI VIA PORTA SPINOLA, A SEGUITO DELLO SPOSTAMENTO " SPERIMENTALE" DEL MERCATO DEL SABATO DI  "CAMPAGNA AMICA".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, BIOLOGICHE, ALLACCI FOGNARI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2021-2022. RENDICONTAZIONE MESI DI  SETTEMBRE E OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA MARIANO 95 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ MONTALBANO CALOGERO E PRESSAMARITI IMMACOLATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA MARIANO 95 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ DELLA ROCCA MAURIZIO E CASABURI MARIA LISA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE DI VIA DEL RADIZZONE” CIG ZEE33B04F5 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED ESECUZIONE (CSE) - LIBERO PROFESSIONISTA ING. LORENZO OGGIONI DI VILMINORE DI SCALVE (BG)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2336.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI OPERE COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020 - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2685.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022: LIQUIDAZIONE 1° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5205.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLE RESPONSABILI DEI SETTORI AFFARI GENERALI E RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE AI CORSI ORGANIZZATI RISPETTIVAMENTE DAL CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. DI SAN MINIATO - (PI) -  PER IL PERIODO NOVEMBRE- FEBBRAIO 2022 E DALLA SOCIETA' CIVICA S.R.L. IN DATA 12 NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI – RINNOVO DURATA MESI 6 (SEI) – IMPRESA SIRONI SNC DI AROSIO (CO). RENDICONTAZIONE MESE  DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALMA SULLA PUBBLICA VIA SU  RICHIESTA DELLA PUBBLICA AUTORITA' - ANNI 2022 E 2023 -  TRAMITE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA SINTEL - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SECCHI GIANFRANCO &amp; C.SNC– CIG ZD63398502.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E  PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2021. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA COMUNALI RITIRATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 DA ESERCIZIO COMMERCIALE CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI MARIANO COMENSE NELL’AMBITO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO - MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 53 DEL DECRETO LEGGE N. 73/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 106/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CESARE BATTISTI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ED ASFALTATURA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA VISITA GUIDATA DELLA DOTT.SSA FRANCA PIROVANO PRESSO LA CHIESETTA DI SAN MARTINO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL SANTO – ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N.4 PNEUMATICI  "WINTER" MARCA CONTINENTAL E COSTO RELATIVO AL MONTAGGIO/SMONTAGGIO PNEUMATICI NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 ED APRILE 2022-AUTOCARRO FORD TRANSIT IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>531.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA – NOLEGGIO DI PIATTAFORME ELEVATRICI DI CARICO DEL CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA –  DETERMINA A CONTRARRE,  APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA – ASSISTENZA ALLE  PROVE DI CARICO DEL CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA –  DETERMINA A CONTRARRE,  APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7424.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10903.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – TAGLIO TAPPETI ERBOSI - 3° E 4° TRIMESTRE 2021 – CIG N. 88774363F0 – COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC).- ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI SUCCESSIVA FORNITURA DI BUONI SPESA CARTACEI QUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA GLOBALE DA SARS-COV-2 (COVID-19) – AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. G. BELLAVITE SRL DI MISSAGLIA (LECCO) - CIG Z643154680</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>329.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RISPISTINO POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATE A SEGUITO DI EVENTO TEMPORALESCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1171.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI A.S. 2021/2022 - APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13439.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA NATURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI C/O CENTRO SPORTIVO "CITTA' DI MARIANO COMENSE" - CUP I634420000830004- IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>994.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL RICORSO IN  OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1140.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA PROTEZIONE CIVILE DI MARIANO COMENSE- ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1390.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 12 BLOCCHI DI TOMBE IPOGEE PREFABBRICATE C/O CANPO 34 - CIMITERO CAPOLUOGO - 2° BLOCCO - CUP I63E20000090004 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1963.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI AL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, COLLAUDO STATICO, COLLAUDO IMPIANTI, NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37228.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER  LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DA ESEGUIRE PRESSO AREA VERDE E PISTA DI VIA KENNEDY. APPROVAZIONE VERBALE ED INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE A DIVERSO UTILIZZO DEL MUTUO POSIZIONE 4498419/01 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CESARE BATTISTI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ED ASFALTATURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMMISSARIO AGGIUNTO ANTONIO PIGNATARO ASSEGNATO AL SETTORE SERVIZI ALLA SICUREZZA LOCALE AL CORSO ON-LINE IN DIRETTA:"LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 121/2021", ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. IN DATA 23 NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLI/PELLICOLE PER LA SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VIDEOSORVEGLIANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1895.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVA DI ANIMAZIONE MUSICALE PER LO SPETTACOLO GOSPEL DEL 18 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2589</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE DI VIA MATTEOTTI SU TORRENTE TERRO’ - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4334.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CDG DIVISE BY CASA DELLA GOMMA-INTEGRAZIONE FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MARIANO COMENSE- ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6525.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE TECNICA, ECONOMICA-FINANZIARIA E GIURIDICA DELLA PROPOSTA DI PROJECT-FINANCING AI SENSI DELL’ART. 183 DEL CODICE DEI CONTRATTI, RELATIVO ALLA GESTIONE POST-CHIUSURA, CAPTAZIONE BIOGAS E PRODUZIONE BIOMETANO DELLA DISCARICA DI CASCINA SETTUZZI - APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21435.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N.947 DEL 14/12/2020- RETTIFICA IMPEGNO PER MINORE SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO SAP - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - VIA XX SETTEMBRE 1 - PIANO TERRA IDENTIFICATIVO ALLOGGIO N. 17165 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE I.D.2956354.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO (PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024)” A FAVORE DI “ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO” A SEGUITO DI PROCEDURA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L.120/2020, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, ESPERITA SU PIATTAFORMA  SINTEL – CIG. N.  Z8C33242AF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’ EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA CARTACEI III° AVVISO PUBBLICO - MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’ATP AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE, ING. GIANLUIGI MERONI E ENERGY ENGINEERING</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA PER CABIATE – CASERMA CARABINIERI - CIG N. Z7D2F6B63C - ADOZIONE CONTABILITA’ FINALE, CONFERMA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA FINALE DI SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12 - LOTTO 2". INTEGRAZIONE FORNITURA ASILO NIDO “MAGNOLIA” - CAP. 6232. FORNITORE SINERGAS S.P.A. - CIG QUADRO 7939691847 CIG DERIVATO 8426852A40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>693</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA " FERRAMENTA CONSONNI" -FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3031.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIPRESA AEREA FOTOGRAMMETRICA DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURA MODELLA SKODA ALLESTITA SECONDO LA NORMATIVA REGIONALE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE AFFIDATO A LEASYS SPA DI TORINO – ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8125.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ KYOCERA DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2022 - 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO ELETTRONICI  AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ANNI 2022-2023.ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO ED.9 " -LOTTO 1 (LOMBARDIA)- AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DAY RISTOSERVE S.P.A. - CIG ORIGINARIO 7990033FCD E CIG DERIVATO 8983911DE0.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70632.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2021" DAL 18/11/2021 AL 19/11/2021 COMPRESI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.00: - CHIUSURA VIA SAN MARTINO  - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI  COMMISSARIO AGGIUNTO DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA D, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 759/2021. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IN ERBA NATURALE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI  C/O CENTRO SPORTIVO "CITTA' DI MARIANO COMENSE" CUP I64H20000830004 - CIG ZBB2EF123E - ADOZIONE CONTABILITA’ FINALE, CONFERMA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA FINALE DI SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - AGGIORNAMENTO E ASSESTAMENTO  BUDGET ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.2  RILEGATURE ATTI  DI STATO CIVILE ANNO 2020  -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA (AGGIUDICATARIA EX DETERMINA N° 868 DEL 23-11-2020) - IMPEGNO SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI  A SALDO TARI ANNO 2021  -  AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA KOINE' S.R.L. - CIG ZF5339F064.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8527.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA – ESECUZIONE PROVE STRUMENTALI  PER VERIFICA STATICA SUL MANUFATTO IN C.A. DI VIALE LOMBARDIA -   DETERMINA A CONTRARRE,  APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31415</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>MUTUO POSIZIONE 6205435  PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2021 - GIRO CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488875.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’ AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO, EX ART. 1 COMMA 2, LETT. A) DELLA L.120/2020, DEI “SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO, COMPRESI GLI ATTI GIUDIZIARI” (PERIODO 01.01.2022-31.12.2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI “ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO”  - 01.01.2022 - 31.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI DELLA  FORNITURA DEI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE  PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EGAF EDIZIONI SRL DI FORLI’- CIG Z5D33D9DDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>520.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI DPI (MASCHERINE) AI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAST BOLZONELLA SRL DI VIGONZA (PD) - CIG Z1C33E799B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>651</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA  RIVISTA PERSONALE NEWS E NEWSLETTER QUOTIDIANA SUL PERSONALE  PER L'ANNO 2022  DELLA SOCIETA' PUBLIKA  S.R.L.  E  ABBONAMENTO ALL'ATTIVITA' FORMATIVA DELLA SOCIETA' FORMEL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2922</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I "SERVIZI DI BASE/ACI PRA” – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ANCI DIGITALE SPA DI ROMA – ANNO 2022 - C.F./P.IVA 15483121008 – C.I.G. Z253400242</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3869.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PER IL SERVIZIO TELEMATICO DELLA M.C.T.C. E SINGOLE VISURE - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. ZEE3400478</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3885.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI PER GLI UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ LEASYS DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2022 - 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34613.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO NATATORIO INTERCOMUNALE DI GIUSSANO - PAGAMENTO DI COMPETENZA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>101030.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2022-2023 – ESERCIZIO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO MUNICIPIO LOTTO 1 - CUP I62I19000240004 - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI. CIG 888208506B – CUP I65F21000710001. CONCESSIONE PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE FINE LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESPONSABILE GESTIONE RISCHIO AMIANTO ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>439.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE DI VIA MATTEOTTI SU TORRENTE TERRO’ - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA NELL’AMBITO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E POSIZIONAMENTO ALBERI NATALIZI - ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GAMMA VERDE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5429</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  AMPLIAMENTO CIMITERO PERTICATO. OPERE COMPLEMENTARI. RIQUALIFICAZIONE RECINZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG N. ZB83309555 - CUP I69B18000140004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15385.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE LOTTI 3 E 4 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29158.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E SOGGETTO DEL TERZO SETTORE (APS/ ODV) PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE MUSICALE BANDISTICA E DI ANIMAZIONE DELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI (2022 – 2023 – 2024) - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA  – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE PER  ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE MUSICALE BANDISTICA E DI ANIMAZIONE DELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI (2022 – 2023 – 2024). APPROVAZIONE VERBALE – PRESA D’ATTO INAMMISSIBILITA’ UNICA PROPOSTA PERVENUTA – RIAPERTURA TERMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIPRESA AEREA FOTOGRAMMETRICA DEL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CESARE BATTISTI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ED ASFALTATURA - INTERRAMENTO/SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA - IMPEGNO DI SPESA ANTICIPO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PER PREVENTIVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI “MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO C/O SEDE MUNICIPALE – LOTTO 1” A FAVORE DELL’ IMPRESA LIVIO IMPIANTI S.R.L. - CIG: 8875080BB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 3 PC ALL IN ONE E N. 2 LETTORI BARCODE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO MEPA. – AFFIDAMENTO ALLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATIC SRL DI SAN GIORGIO BIGARELLO (MN) – CIG ZAE34162E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2876.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA  FORNITURA DI PERGAMENE PERSONALIZZATE DA CONSEGNARE AGLI ALUNNI ASSEGNATARI DELLA BORSA DI STUDIO A.S. 2020-2021 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TIPOGRAFIA MAGGIO S.A.S DI BOLLATE - CIG ZC134231FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA DI RICOVERO PRESSO PENSIONATO SAN GIUSEPPE DI COMO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>924</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MATRICOLA N. 1314 C/O SCUOLA "D. ALIGHIERI" VIA DEI VIVAI -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG N. Z1C3421FFE – DITTA MAS SRL DI BESANA BRIANZA (MB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1037</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’ISCRIZIONE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 E I 17 ANNI, AD ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE, LUDICHE E SPORTIVE. APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A SOSTEGNO DELLE SPESE SCOLASTICHE RISERVATO A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ ECONOMICA CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA COVID-19 – APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVA DI ANIMAZIONE MUSICALE PER IL CONCERTO DI NATALE DEL 19 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PIANI DI SICUREZZA, DI EMERGENZA E RELAZIONI TECNICHE DI CONFORMITA’ PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, DICEMBRE 2021/ GENNAIO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DATEK22 SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MEDAGLIE, TARGHE E PERGAMENE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALBIATI SERGIO &amp; C. S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2601.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA VIRGILIO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3 – CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 12 BLOCCHI DI TOMBE IPOGEE PREFABBRICATE C/O CAMPO 34 – CIMITERO CAPOLUOGO – 2° BLOCCO - CUP I63E20000090004 – CIG 8516739B59 – CONFERMA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SVINCOLO RITENUTA PER INFORTUNI – SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2022 - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1559.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA COMUNALI RITIRATI NEL MESE DI OTTOBRE 2021 DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI MARIANO COMENSE NELL’AMBITO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5110</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI -  INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO DI PROTEZIONE ATTIVA C/O  IMMOBILI COMUNALI VARI - CIG Z0A34191E0 – DITTA PROFESSIONE SICUREZZA SRL DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11990.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI A.S. 2021/2022 CIG Z2F33963C3 - SOSTITUZIONE ARREDI PLESSO “IV NOVEMBRE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>946.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA URGENTE DELLE BATTERIE DI RICAMBIO PER UPS – APC 5000 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA 74 ITALIA SRL DI MONZA (MB) – CIG ZB5341F6DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1232.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA INPS. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4769.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE DI SUPPORTO IN MATERIA DI CONCESSIONE IMPIANTO NATATORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6274.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA  PERIODO 1.09.2021 -31.12.2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8416.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022: LIQUIDAZIONE 2° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9393.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021. COSTITUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE AGRONOMICA CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA NATURALE C/O CENTRO SPORTIVO "CITTA' DI MARIANO COMENSE" E MANUTENZIONE AREE VERDI LIMITROFE AL CAMPO/PARCHEGGIO – VIA S. CATERINA DA SIENA PERIODO: DAL 1° LUGLIO 2021 AL 30 GIUGNO 2022 – CIG N. 8799655905 – VANONI GIARDINAGGIO SNC DI VANONI FRANCO &amp; C DI BODIO LOMNAGO (VA).– ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1 E  CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA -SUPPORTO AL RUP PER COLLAUDO SISTEMA CONTROLLO LETTURA TARGHE IN RELAZIONE ALLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER MOTIVI AMBIENTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>634.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI  PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI PUBBLICI ESERCIZI A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL'ATTIVITA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19- SECONDO BANDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTEGRAZIONE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA NELLA REDAZIONE DELLE DPIA RELATIVE AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO DELL’ENTE, FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL’ENTE SULLA NORMATIVA DELLA PRIVACY E GESTIONE DATA BREACH – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRC TEAM SRL DI VILLA D’ALME’ (BG) – CIG Z4D2CFCE71</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZIA LOCALE - STRAORDINARIO PRESSO ALTRI ENTI E STRAORDINARIO PER EMERGENZA DA COVID 19. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2) LETT. A) DELLA L.120/2020, PREVIA ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE” CIG. N. Z9A33B9018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE VIA CARAVAGGIO, LOTTO 2 ALVEO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI IN SCADENZA IL 31/12/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE VIA CARAVAGGIO, LOTTO 2 ALVEO -  DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER I DIPENDENTI DEL SETTORE TERRITORIO - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1302</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI RELATIVO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO (STAGIONE 2020/2021) – CIG N. 8574791D5F – IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2137.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PERL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE  PER SOLI ESAMI DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C,  IN MODALITÀ TELEMATICA CON CONTROLLO DA REMOTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2806</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE SUE/SUAP - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13842.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ALER PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALER - CONSUNTIVO ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71101.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE-INAUGURAZIONE SCULTURA "MADRE"- MERCOLEDI' 8 DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 1, COMMA 2, LETT B) DELLA L.120/2020 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA - TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE DI VIA CARAVAGGIO - LOTTO II - ALVEO” CIG. N. 899813149A - CUP I64J19000010004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CONCILIA VIEW PER LA CONSULTAZIONE SIMULTANEA DELLE BANCHE DATI DELLA POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – CIG Z39343F3A6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4983.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL MERCATO TORNA IN PIAZZA" PREVISTA DOMENICA 12 DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA 5 PER MILLE RELATIVA ALL’ANNO DI IMPOSTA 2019 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 – DESTINAZIONE QUOTA, APPROVAZIONE RENDICONTO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO CONSIP - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI OPERE NON PREVEDIBILI E PER INTERVENTI DI SPROMISCUAMENTO. PRESA D'ATTO RENDICONTO DELLA QUOTA EXTRACANONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E  PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2021. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE OTT/NOV 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>663.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE AI CORSI SULLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANNI 2021-2022 DI LIVELLO GENERALE E SPECIFICO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' FORMEL S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1404</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. IMPEGNO DI SPESA PER PROVVEDIMENTO 263/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA –SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI RESIDENTI MERITEVOLI A CONCLUSIONE DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE-  A.S. 2020-2021: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. INTEGRAZIONE  IMPEGNI  DI SPESA  PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>437581.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO  PER SOLI  ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 762/2021.  NOMINA DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CORPO COMUNALE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHI - PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7990</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA S. CATERINA DA SIENA - COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLOPEDONALE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA - LOTTO 2  - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28898.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SICUREZZA URBANA "SCUOLE SICURE 2021/2022" - RICHIESTA POLIZZA FIDEIUSSORIA PER REALIZZAZIONE PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2022-2023 – ESERCIZI 2021-2022-2023 – ART. 175, COMMA 5 QUATER D. LGS 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL “MERCATO IN PIAZZA” DEL 12 DICEMBRE 2021 ALL’ASSOCIAZIONE “PRO LOCO” DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA VIRGILIO- IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2761.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE BAGNO C/O IMMOBILE COMUNALE DI CORSO BRIANZA N. 3 – CIG Z993449F9D. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NERI S.R.L. DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8052</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12158.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI IN RETE 2021 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO, CONTINUATIVI E NON CONTINUATIVI, UTENTI ANZIANI, DISABILI E SOGGETTO A RISCHIO EMARGINAZIONE – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO AGOSTO 2021/LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>145000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA PER CABIATE – CASERMA CARABINIERI - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>940.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2494.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SWITCH 5 PORTE PER LA RETE LAN TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO MEPA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISTEC DI CASNATE CON BERNATE (CO) – CIG Z95343F5E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4575</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA COLLEGAMENTO ALLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA LOTTO 2 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5871.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "MARIA IMMACOLATA" E "RAGGIO DI SOLE": EROGAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO A.S. 2020/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19475</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ESCLUSI SEMAFORI), COMPRENSIVO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2018 - 30/09/2027. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO COMPONENTE ENERGIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45713.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE CCNL 21.05.2018 FUNZIONI LOCALI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>125522.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTICIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'INTERVENTO REALIZZATO - CUP I69J21002910006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E SOGGETTO DEL TERZO SETTORE (APS/ ODV) PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE MUSICALE BANDISTICA E DI ANIMAZIONE DELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI (2022 – 2023 – 2024) - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORGANIGRAMMI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CALCIO - PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA PER SETTORI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG ZD22B1932C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ASD USD MARIANO CALCIO. ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021 E 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE IN PIAZZA ROMA SABATO 18 DICEMBRE 2021 PER EVENTO DENOMINATO "STREET GOSPEL"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE ANNO 2021. CONFERMA INDENNITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA - TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE DI VIA CARAVAGGIO - LOTTO II - ALVEO” IN FAVORE DELL’IMPRESA RONZONI S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX  ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. ESPERITA SU PIATTAFORMA SINTEL - CIG: 899813149A - CUP I64J19000010004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO DEI VEICOLI RUBATI PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.- CIG Z763468D29</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>378.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL SETTORE SUE SUAP – AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI ALLA DITTA MAMA TRADING SRLS DI LEGNANO (MI) – PUNTO VENDITA CANTU’ (CO) – CIG Z503468FAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>698.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MARTELLO DEMOLITORE PER PERSONALE OPERAIO  - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEB34644C4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 1 VIDEOPROIETTORE PER LA SALA CONSIGLIO. – AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI ALLA DITTA CONSUTEK S.R.L. DI MILANO (MI) – CIG Z4634690E4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3768.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI FORNITURA DI SALE GREGGIO ANTIGELO IN SACCHI -  CIG Z61346943F – DITTA MANZINI GIOVANNI BATTISTA SAS VIA GIACOMO MATTEOTTI N. 15 – SIRONE (LC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3843</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA DON LUIGI STURZO – VIA F.LLI CERVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER AUMENTO IMPORTO LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4170.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE RISORSE SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI – ANNUALITA’ 2020 – AI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA E ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62953.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE NEL PARCHEGGIO DI VIA SONGIA DOMENICA 19 DICEMBRE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>233.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE COMUNALI – INTEGRAZIONE ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER UTENZE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BRIANZACQUE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA SANTA CATERINA COLLEGAMENTO ALLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA LOTTO 2, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>560.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE DI VIA MATTEOTTI SU TORRENTE TERRO’ - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA NELL’AMBITO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE REPORT DI INDAGINE INERENTE ALL’INDAGINE GEOGNOSTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>871.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETÁ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - CIG 87994900DE - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2222.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO DI VIA PORTA SPINOLA - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4760.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE VIA CARAVAGGIO, LOTTO 2 ALVEO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250373.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE- CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA ROSSINI, TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 22 E VIA IMMACOLATA IL 22-12-2021 PER TAGLIO PIANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA" DALLE ORE 21.00 DEL 14/01/2022 ALLE ORE 8.00 DEL 15/01/2022: - DIVIETO ACCESSO MEZZI MASSA SUPERIORE 3,5 T - CHIUSURA V.LE LOMBARDIA (TRATTO TRA VIA S. CATERINA DA SIENA E VIA PER CABIATE - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE – CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI OPERE COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020 (VIA DEL CIOCCHINO) – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER SOSTEGNO ALIMENTARE E BENI PRIMA NECESSITA’ ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE BUONI SPESA CARTACEI III° AVVISO PUBBLICO - MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI  E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA SCUOLA DON MILANI A SEGUITO DI CONTRIBUTO CONCESSO DAL MIUR  –  DECRETO DEL 8 AGOSTO 2019, N. 734. DETERMINA A CONTRARRE,  RIAFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>239.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON CESSIONE DI IMMOBILI A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 191 DEL D.LGS 50/2016 - AGGIORNAMENTO PLANIMETRIE CATASTALI RELATIVAMENTE AGLI APPARTAMENTI OGGETTO DI INTERVENTO. – AGGIORNAMENTO ELABORATO PLANIMETRICO IMMOBILE VIA XX SETTEMBRE 1  - INTEGRAZIONE INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>659.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE SUCCESSIVA ALL’EMISSIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO N. 2637/2021 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1684.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RESTAURO DELLA COLONNA VOTIVA DI VIA ISONZO” CIG ZB434610AF - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE  - LIBERO PROFESSIONISTA DOTT.SSA ALESSANDRA BARBERO DI OLGIATE MOLGORA (LC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2049.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (EX ART. 113, D. LGS. 50/2016 E S.M.I.) RELATIVI AI SERVIZI DI: - GESTIONE ASILO NIDO “MAGNOLIA” PERIODO 2021-2026 (CIG 8733326899) - TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/22 (CIG. 87712085D1) – SERVIZIO DI PEREQUAZIONE,COMPARTECIPAZIONE, SEGNALAZIONI (CIG. N. 8559750129).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9567.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “FUEL CARD 2” PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE P.A. – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ IP ITALIANA PETROLI S.P.A. DI ROMA – C.I.G. ACCORDO QUADRO 8742764516 C.I.G. DERIVATO Z5934472E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – 2022/2023/2024 - APPROVAZIONE PROGETTO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LE PROCEDURE CON C.I.G. N. 8924044214 E N. 8935166C3B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI (APPARTAMENTI DI VIA SANTO STEFANO E N. 4 BOX DI VIA GARIBALDI) A FAVORE DI ALER LOMBARDIA– INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. DI ROMA – PERIODO 20/12/2021 – 30/06/2022 - CIG Z0434828A0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA SPECIALE  "G. RODARI" DI SEREGNO - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MENSA ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAZIONI DI SOLLEVAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA NUOVA AUTORIZZAZIONE GENERALE PER LA CONCESSIONE DIRITTO D'USO DI FREQUENZE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER NUOVA CENTRALE RADIO UTILIZZATA DAL COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. DI MILANO – PERIODO 01/01/2022 – 30/06/2022 - CIG Z7134691B2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3043.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE DI VIA MATTEOTTI SU TORRENTE TERRO’ - ESECUZIONE INDAGINE GEOGNOSTICA PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI IN SITO - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5499.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREA FESTE VIA DON STURZO, 46 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E L’INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE E DEGLI ADDOBBI PER ALBERI E SCUOLE PER IL NATALE 2021. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA SPINELLI DI LISSONE (MB).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19715.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI STESA PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI "CONCILIA SERVICE 4.0", PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29975.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2) LETT. A) DELLA L.120/2020, PREVIA ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO, COMPRESI GLI ATTI GIUDIZIARI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE. PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2023” CIG. N. Z87344EC24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32056.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO CONGLOMERATO BITUMINOSO VIE VARIE E RIQUALIFICAZIONE STRADE BIANCHE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG 90179041CD – CUP I67H21006130004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60540.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEI CONTRATTI PER SERVIZI ASSICURATIVI 01.01.2022 – 30.06.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63930.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO PATRIMONIALE), DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE NEI MERCATI, DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO N. 160 DEL 27.12.2019 E DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE, DI CUI ALLA L.R. 1/2000. APPROVAZIONE PROGETTO, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, CRITERI E REQUISITI -  DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUE E SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E SOGGETTO DEL TERZO SETTORE (APS/ ODV) PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE MUSICALE BANDISTICA E DI ANIMAZIONE DELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI (2022 – 2023 – 2024). APPROVAZIONE VERBALE ED INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI PRESSO IL COMUNE DI MARIANO COMENSE. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI SAP - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE N. 1 ALLOGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE CLOTILDE RANGO - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>438.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "MAGNOLIA" PERIODO 01.09.2021/31.07.2026 - CIG 8733326899: IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>805</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA – IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2446.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE POSTO IN CONVENZIONE PRESSO L’ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO “IL PICCOLO NIDO” PER L’ANNO EDUCATIVO 2021/2022 – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3287.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA PRESSO COOPERATIVA “LA BRUGHIERA”- IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3836.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO L’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA”  -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6215</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROGGIA VALLETTA DELLA MASCELLINA DI VIA COMO – APPROVAZIONE PROGETTO, DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12335.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16725</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DELLA FORNITURA DI COMBINATI PORTALUME E PORTAVASO PER COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO - CIG Z7C346DB6 – RADIV SAS DI COSTAMASNAGA (LC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20496</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022: LIQUIDAZIONE 3° PROVVEDIMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24153.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO - EDUCATIVO PER DISABILI  C/O COOPERATIVA SOCIALE  "L'ALIANTE" DI SEREGNO  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL BIENNIO 2022 – 2023 E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34892.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA COMUNALI AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI MARIANO COMENSE NELL’AMBITO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 – IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61410</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP) - IMPEGNI DI SPESA SETTEMBRE 2021/MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETÁ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PERIODO 01/07/2021- 31/12/2021 - PROROGA TECNICA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AZALEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146246.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETÁ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PERIODO 2022 / 2024. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>378711.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROGGIA VALLETTA DELLA MASCELLINA VIA COMO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>296.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DI ACCOGLIENZA  PRESSO” LA PICCOLA CASA FEDERICO OZANAM” COMO – IMPEGNO DI SPESA  DAL 13 DICEMBRE 2021 AL 31 MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4038.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DI PERSONE  ADULTE DISABILI PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO ARCOBALENO DELLA COOPERATIVA SOCIALE PENNA NERA –  IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9730.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25313.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ISOLATI VACANTI  PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE-  APPROVAZIONE GRADUATORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DUVRI PER “APPALTO SISTEMAZIONE  ARCHIVIO” -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8174.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNI DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2021 – GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9272</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - CIG N. 6762438C5D - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2021 – MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75196.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI M.Z.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA  RELATIVAMENTE ALLA LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVAMENTE ALLA LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVAMENTE ALLA LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI OPERE COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2020 (VIA DEL CIOCCHINO) E RELATIVA MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1186.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE CENTRO DIURNO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2464.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO REVISORI DEL CONTO TRIENNIO 2018/2021 - PROROGA INCARICO DAL 7 AL 30 NOVEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2517</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12 - LOTTO 2". INTEGRAZIONE FORNITURA SCUOLE MATERNE CAP. 2841, IMMOBILI COMUNALI CAP. 1302,  BIBLIOTECA CAP. 3701 E ASILO COMUNALE “MAGNOLIA” CAP. 6232  FORNITORE SINERGAS S.P.A. - CIG QUADRO 7939691847 CIG DERIVATO 8426852A40</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI PRECCEDENTI E CANONE UNICO PATRIMONIALE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3982.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE C/O CASCINA BINA” - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PERIZIA DI STIMA DEGLI IMMOBILI PREVISTI IN ALIENAZIONE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO PRATICHE CATASTALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5353.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA DON MILANI  - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0834985C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6043.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI RELATIVO A PULIZIA CADITOIE, BIOLOGICHE, ALLACCI FOGNARI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2021-2022 - CIG N. 8560677E21 - APPROVAZIONE PERIZIA N. 1 DI MODIFICA DEL CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA DON LUIGI STURZO – VIA F.LLI CERVI -INTERRAMENTO RETE ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8842.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA DON LUIGI STURZO – VIA F.LLI CERVI - INTERRAMENTO RETE TELECOMUNICAZIONI FIBERCOP SPA - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14727.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE OPERE STRADALI. CIG 85805573A3 – IMPRESA SIRONI SNC DI AROSIO (CO). APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO N. 1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17535.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO TRIENNIO 2021/2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85839.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE PER IL PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2021 – CIG 8559327416 E SUPPORTO ESTERNO PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI CIMITERIALI – CIG Z0D32A05C8 - PROROGA TECNICA A FAVORE DELLA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87254.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 3 – LOTTO 2 (LOMBARDIA) – DURATA ANNI 6 -  INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SIRAM VEOLIA S.P.A. DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>99305.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UNA DIPENDENTE AL SETTORE SEGRETERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI ASILO NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVI EFFETTUATI NELL’ANNO 2017</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO PER L'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLATICA: ANNO SCOLASTICO 2016-2017.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELL’AUDITORIUM DELL’ISTITUTO “JEAN MONNET” PER CERIMONIA DI ATTRIBUZIONE CIVICHE BENEMERENZE IN DATA 26 DICEMBRE 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI B.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, BIOLOGICHE, ALLACCI FOGNARI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2021-2022. RENDICONTAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE PONTICELLO TIBETANO C/O AREA GIOCHI PIAZZA MERCATO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2257</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI: – PRESTAZIONI DI SUPPORTO E ASSISTENZA IN MATERIA TECNICO-AGRONOMICA E FITOSANITARIA PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CIG Z4A34A385B – DOTT. AGRONOMO NICOLA CANEPA DI COMO –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6170.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PASTI  A DOMICILIO UTENTI ANZIANI, DISABILI, IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' – IMPEGNO DI SPESA 01.01.2022-31.03.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6256</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI RELATIVO A MANUTENZIONE OPERE EDILI E DA IMBIANCHINO - CIG N. 858040997F - APPROVAZIONE PERIZIA N. 1 DI MODIFICA DEL CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI A DOMICILIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2022-31.03.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – TAGLIO TAPPETI ERBOSI - 3° E 4° TRIMESTRE 2021 – CIG N. 88774363F0 – APPROVAZIONE PERIZIA N. 1 DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34749.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44676.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RECUPERO CONTRIBUTO PER SPESE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA – CONTABILIZZAZIONE DELLE SOMME DA RECUPERARE DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 128, LEGGE 228/202</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44685.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTI SERVIZI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>338928.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE LE SPESE SCOLASTICHE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ ECONOMICA CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA COVID-19 – APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’ISCRIZIONE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, DI ETA’ COMPRESA TRA GLI 6 E I 17 ANNI,  AD ATTIVITA’ CULTURALI, RICREATIVE, LUDICHE E SPORTIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E  CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29693.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE AI SENSI DELL’ART. 53 DEL DECRETO LEGGE N. 73/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 106/2021 - MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE,  ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTOIN ESSERE CON LA SOCIETA' SAN MARCO S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 NELLE MORE DELLE PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO CONCESSIONARIO PER IL QUINQUIENNIO 2022/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 PER MODIFICA ESIGIBILITA' IMPEGNI DI SPESA - ART. 175. COMMA 5 QUATER, LETT. B) DEL D. LGS 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA NOMINA AGENTE CONTABILE SERVIZIO ISTRUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE EDILI E DA IMBIANCHINO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RILASCIO DI GARANZIA FIDEIUSSORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>121.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER SERVIZIO TESORERIA PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C.1 DEL D.L. 119/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESE E CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE SPETTANZE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1791.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4540.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE A DIVERSO UTILIZZO MUTUO POSIZIONE 6041397 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PERTICATO – OPERE COMPLEMENTARI – RIQUALIFICAZIONE DELLA RECINZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17630</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILIZZAZIONE DELLE SOMME RECUPERATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 128, LEGGE N. 228/2012 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18171.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE A DIVERSO UTILIZZO MUTUO POSIZIONE 4498419/01 PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CESARE BATTISTI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E ASFALTATURA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58086.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI SALDO 2021  E SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI DAL 2017 AL 2019. RIDUZIONI TARIFFARIE A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE TARI 2021 E MANDATI IN COMPENSAZIONE. CONTABILIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 660 DELLA L. 147/2013</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>207411.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO PROVVEDIMENTI II SEMESTRE 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO PROVVEDIMENTI I SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO PRESSO IL SETTORE SERVIZI CULTURALI  IN CONVENZIONE CON TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RAI - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>407.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3096.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE DEL FONDO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE D'ANAGRAFE (ANUSCA). IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA - IMPEGNO DI SPESA 01.01.2022 – 31.12.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>123000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.11.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE: ADEGUAMENTO PER L'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI – RINNOVO DURATA MESI 6 (SEI) – IMPRESA SIRONI SNC DI AROSIO (CO). RENDICONTAZIONE MESE  DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE VIA S. CATERINA DA SIENA - COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLOPEDONALE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA - LOTTO 2 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2 – CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE “LAVORI DI RIFACIMENTO CONGLOMERATO BITUMINOSO VIE VARIE E RIQUALIFICAZIONE STRADE BIANCHE” – DAL GIORNO LUNEDI’ 17/01/2022, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 20.00 FINO A FINE LAVORI: IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LE VIE COSI’ RAGGRUPPATE: - VIA DEI VIVAI (PARCHEGGIO LATO V.LE LOMBARDIA) - VIA DON STURZO (AREA PARCHEGGIO STRUTTURA POLIFUNZIONALE) - VIA SAN MARTINO (PARCHEGGIO) - VIA GARIBALDI (PARCHEGGIO PERSONALE COMUNE E ATTIGUO LIBERO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE GIULIO D'ERRICO ASSEGNATO AL SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE, AL CORSO "PERCORSO SUL BILANCIO 2022-2024" ORGANIZZATO PER IL MESE DI GENNAIO IN MODALITA' WEBINAR TELEMATICO DALLA SOCIETA' DELFINO&amp;PARTNERS S.P.A. DI GENOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI FIGINO SERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130691.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DA ESEGUIRE PRESSO AREA VERDE E PISTA DI VIA KENNEDY  - DEFINIZIONE CONGIUNTA MODIFICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – TAGLIO TAPPETI ERBOSI - 3° E 4° TRIMESTRE 2021 – CIG N. 88774363F0 – COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC).- ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE VIA S. CATERINA DA SIENA - COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLOPEDONALE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA - LOTTO 2 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2 – CORRISPONDENTE AL FINALE. ANNULLA E SOSTITUISCE DETERMINAZIONE N. 13/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE FINO AL 30.11.2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORGANIGRAMMI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PALESTRE - PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO DI VIA KENNEDY - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI SPUNTA AL 31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA LOTTO 2 - COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PIÙ SIGNIFICATIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 1-SEPTIES DEL D.L. N. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106/2021 CALCOLATO SULLA BASE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI DEL 23.11.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4131.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E  PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2021. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 242 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. RELATIVA ALL’AREA EX OFFICINA DEL GAS DI MARIANO COMENSE VIA XI FEBBRAIO N. 10 APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 640 DEL 20/08/2021 - APPROVAZIONE RELATIVO PIANO DI MONITORAGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE USO FREQUENZA DEL "PONTE RADIO" IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "MESSA IN SICUREZZA DI VIA CESARE BATTISTI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ED ASFALTATURA” DAL 21/01/2022 AL 25/01/2022 COMPRESI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 18.00: - CHIUSURA VIA CESARE BATTISTI TRATTO TRA CIV 11 E VIA FABIO FILZI - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO PRESSO IL SETTORE SERVIZI CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON TECUM SERVIZI ALLA PERSONA DI MARIANO COMENSE. PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 – ESERCIZIO PROVVISORIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022: LIQUIDAZIONE 4° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1131.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CHILOMETRICO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ED IN CONVENZIONE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO C.O.D.I.C.  - CASA MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3006</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO, ORARIO FESTIVO E REPERIBILITA' AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI O.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CESARE BATTISTI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ED ASFALTATURA - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3186.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO POSTAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA -VIA PER AROSIO- VIA MATTEOTTI/CATTABREGA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4611.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2022 - ASSEGNAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE AVENTE DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE EDILI E DA IMBIANCHINO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE NEI MESI DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1129 DEL 30/12/2021 PER ERRORE MATERIALE ELENCO DESTINATARI CONTRIBUTI. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO DICHIARAZIONI AI SENSI ART. 6 "BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’ISCRIZIONE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 E I 17 ANNI, AD ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE, LUDICHE E SPORTIVE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI ANNO 2021 PERSONE DIVERSE - A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1598.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA VIRGILIO - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2021 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI N. 2 TERMINALI DOTATI DI LETTORE GREEN PASS, ANALISI TEMPERATURA E CONTROLLO MASCHERINA PER L’ACCESSO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GVISION ITALIA SRL DI GIUSSANO (MB) - CIG ZDE34F6990</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2318</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI CINQUE BANCALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO . C.I.G. : ZB734F06CF – CENTRO EDILIZIA SRL DI NOVEDRTE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2392.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E N. 1 UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO PER L'ALLOGGIO DI VIA S. STEFANO 40 PERIODO 01/01/2022 - 30/06/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2022- APPROVAZIONE SCHEMI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 NELLE MORE DELLA ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 6 PER ASILO NIDO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB – CIG QUADRO 605462636F – CIG CONTRATTO 778688659B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART 60 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO PATRIMONIALE), DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE NEI MERCATI, DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019 E DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE, DI CUI ALLA L.R. 1/2000” – CIG. N. 9043701A26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1234.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI – RINNOVO DURATA MESI 6 (SEI) – IMPRESA SIRONI SNC DI AROSIO (CO). RENDICONTAZIONE MESE  DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE  BAGNO UNITA’ IMMOBILIARE COMUNALE IN CORSO BRIANZA N. 3 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE – ATTIVITA’ DI DIRETTORE DEI LAVORI  - CIG Z4D34F456C -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1268.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO OCCUPAZIONALE PRESSO  LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LUCIANO DONGHI ONLUS DI LISSONE  - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6468</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO DEI VOLONTARI CIVICI. ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER LA CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE A SEDE ED ATTIVITA’ ASSOCIATIVE - APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO " LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI. CUP I65F21000710001" – CIG ZED3500A7B – IMPRESA PIAZZA SRL DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3453.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI RELATIVO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO ANNO 2022 – CIG N. 907260025E – COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42947.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO BENI MOBILI - CANCELLAZIONI E DISMISSIONI AL 31.12.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI IN TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LOCALITA' "CASCINA COTTINA" - APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, BIOLOGICHE, ALLACCI FOGNARI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2021-2022. RENDICONTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE TIROCINIO PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI-URP IN CONVENZIONE CON TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO DELLE GROANE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34821.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROGGIA VALLETTA DELLA MASCELLINA DI VIA COMO” DAL 02/02/2022 AL 11/02/2022 COMPRESI, DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00: - CHIUSURA PISTA CICLOPEDONALE POSTA IN FREGIO ALLA VIA COMO TRATTO COMPRESO TRA VIA SCIESA E CIV. 17 VIA COMO - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA - TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE DI VIA CARAVAGGIO - LOTTO II - ALVEO” IN FAVORE DELL’IMPRESA RONZONI S.R.L. - CIG: 899813149A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - LOTTO 2 – PULIZIA DI FINE CANTIERE NUOVI LOCALI REALIZZATI - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4965.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE GIULIO D'ERRICO ASSEGNATO AL SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE, AL CORSO "PERCORSO SUL RENDICONTO 2021" ORGANIZZATO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022  IN MODALITA' WEBINAR TELEMATICO DALLA SOCIETA' DELFINO&amp;PARTNERS S.P.A. DI GENOVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - DEFINIZIONE BUDGET ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO SAP - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - VIA GIOVANNI XXIII N. 28/A PIANO 03 U.I. 21292 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE PER CAMBIO ALLOGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE––  CIG 9080255F75 – IMPRESA ICA STRADE S.R.L. DI MONZA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI – RINNOVO DURATA MESI 6 (SEI) – IMPRESA SIRONI SNC DI AROSIO (CO). RENDICONTAZIONE MESE  DI GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA - LOTTO 2 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE IN VIALE LOMBARDIA E NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO COMPRESA TRA VIA MARA E VIALE LOMBARDIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI DI "RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE" IL GIORNO SABATO 19/02/2022, DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00: 1. LA CHIUSURA DELLA VIA MONTEBELLO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 36 E LA VIA E. D’ADDA 2. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE EDILI E DA IMBIANCHINO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE “LAVORI DI RIFACIMENTO CONGLOMERATO BITUMINOSO VIE VARIE E RIQUALIFICAZIONE STRADE BIANCHE” NEL GIORNO 15/02/2022, DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 08.00 DEL GIORNO 16/02/2022: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI PARTE DI VIALE LOMBARDIA, DALLA ROTATORIA CON INTERSEZIONE VIA SANTA CATERINA DA SIENA - VIA COLOMBO FINO ALLA ROTATORIA DI VIA A. MORO – VIA ISONZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1431 REG. VERBALE N. 38/2021 DEL 15/06/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022: LIQUIDAZIONE 5° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1696.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. IMPEGNO DI SPESA PARZIALE PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1527000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2020 – MARZO 2021 E NOVEMBRE 2021 – MARZO 2022. ADOZIONE RENDICONTAZIONE PARTE VARIABILE NOV-DIC 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24195.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE MODELLO 770/2018 ANNO D'IMPOSTA 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO E REGOLARIZZAZIONE DICHIARAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA  - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA URBANISTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2188.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA – CIG 9072806C5A – IMPRESA A.B. CARPENTERIA DI AVELLINO LUIGI E CHRISTIAN SNC DI MARIANO COMENSE (CO) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – TRIENNIO 2022/2023/2024  -DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CESARE BATTISTI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ED ASFALTATURA - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47160.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE  PREMIO DELLA POLIZZA AUTOFLOTTE R.C.A.  E C.V.T. -   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BROKER ASSITECA S.P.A..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>744.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA E ISTALLAZIONE DI UNA TELECAMERA "DOME" IN VIA S. CATERINA DA SIENA, IN PROSSIMITA' IIS "JEANN MONNET" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FGS SRL DI AZZANO SAN PAOLO (BG) - CIG Z2634FE874.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETÁ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PERIODO 2022 / 2024 - MODIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 1061/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI  DI CUI ALL'ART. 18 DEL D.P.R 6/6/2001 N. 380 – SIG. BARALDO ANDREA – IMMOBILIARE SANTA RITA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUE E SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CESARE BATTISTI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ED ASFALTATURA -INTERRAMENTO RETE ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6498.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 241/1990.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE IN VIA P. TROTTI E XXIV MAGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (PERIODO 2022-2023-2024) - CIG N. 91022885AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>814.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1154</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI AZIONE AI SENSI DEL D.LGS 194/2005 PER DIVERSI TRACCIATI STRADALI   DI COMPETENZA COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2374.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI VOLTURA ASSEGNAZIONE ORTO N. 22 DI VIA SEGANTINI PER DECESSO ASSEGNATARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER LA CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE A SEDE ED ATTIVITA’ ASSOCIATIVE - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA EX ART 60 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO PATRIMONIALE), DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE NEI MERCATI, DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019 E DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE, DI CUI ALLA L.R. 1/2000” – CIG. N. 9043701A26. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022: LIQUIDAZIONE 6° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>145.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI M. H.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA AMMALORATO - PORZIONE CAMPO 16 - CIMITERO CAPOLUOGO - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO SERVIZIO (SAS N. 4) CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI : ORTO  N. 6 VIA MORANDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “TERRENI VIA MORO-CERVI” – INDIZIONE ASTA PUBBLICA E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO D'ASTA E DELLA RELATIVA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2021- INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE MAGGIORI OPERE DERIVANTI DALLA MODIFICA AL CONTRATTO DELL’OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1474.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA  SWITCH VIDEOSORVEGLIANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1695.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI : ORTO  N. 9 VIA SEGANTINI (INTERSEZIONE VIA LUINI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E N. 2 UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO PER L'ALLOGGIO DI VIA S. STEFANO 40 PERIODO 07/03/2022 - 31/05/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>351.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, ASSISTENZA ALLA NOTIFICA E RENDICONTAZIONE INCASSI - AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI PER SERVIZIO DI ASILO NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO EFFETTUATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, ASSISTENZA ALLA NOTIFICA E RENDICONTAZIONE INCASSI - AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1079.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, ASSISTENZA ALLA NOTIFICA E RENDICONTAZIONE INCASSI - AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016-21017. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2839.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA DI PARCHEGGIO DI VIA DIAZ, ANTISTANTE STAZIONE FERROVIARIA, E IN PIAZZALE C.T. MANLIO. SOSPENSINE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA DIAZ, XX SETTEMBRE, S. STAFANO, PIAZZA ROMA E VIA D'ADDA - DOMENICA 06/03/2022 DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 22.00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PUBBLICA PER CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE ED INDIVIDUAZIONE CONCESSIONARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE . C.I.G. : Z473576848 – I.S.O.V. SRL DI PESSANO CON BORNAGO (MI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4941.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA LEGGE N. 13 DEL 09.01.1989. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO RELATIVO ALL’ANNO 2022 PER IL PERIODO DAL 02.03.2021 AL 01.03.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA’ COMUNALI  - OPERE EDILI /IMBIANCHINO/FACCHINAGGIO ––  CIG 912011904A – IMPRESA PIAZZA SRL DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROGGIA VALLETTA DELLA MASCELLINA DI VIA COMO - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "LEX MEDIA SRL" PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE  DELL'AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE NEI  TERRENI RICADENTI NEL “PIANO DI LOTTIZZAZIONE AT3 - VIA F.LLI CERVI" (APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 111/2022) - CIG N. ZD434E72BB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>613.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE NELLA GIORNATA DI MARTEDI' 15/03/2022 PER USCITA SCOLASTICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, BIOLOGICHE, ALLACCI FOGNARI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2021-2022. RENDICONTAZIONE MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E  PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2021. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE AL WEBINAR SULL' AGGIORNAMENTO NORMATIVO E CONTABILE: " CERTIFICAZIONE DEI FONDI COVID 2021", ORGANIZZATO DALLA SOCIETA'  DELFINO&amp;PARTNERS S.P.A. IN DATA 16 MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI DI BILANCIO ECONOMICO PATRIMONIALE ED ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2022-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10955.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETÁ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PERIODO 2022 / 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC E SPESE PER PUBBLICITA' LEGALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7615.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE VIA S.FRANCESCO ROTATORIA VIA S.CARLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE F.M.. PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE Z.A.. PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2) LETT. A) DELLA L.120/2020 DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA ORDINARIA. PERIODO 01/04/2022 – 31/03/2025” – AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI ALLA DITTA STUDIO STORTI S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) - CIG. N. Z64355FB85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5904.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2020 – MARZO 2021 E NOVEMBRE 2021 – MARZO 2022. ADOZIONE RENDICONTAZIONE PARTE VARIABILE NOV-DIC 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - CIG N. 9068142382.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D. L.VO N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SUE - SUAP. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI  IMPRESA SIRONI SNC DI AROSIO (CO). RENDICONTAZIONE INTERVENTI A SALDO ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 241/1990.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI DICEMBRE 2021 - RETTIFICA DETERMINA N. 37/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (PERIODO 2022-2023-2024) - CIG N. 91022885AD. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17436.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PACCO BATTERIE PER APPARECCHIATURA UPS SERVER VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>389.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI SAP - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE N. 2 ALLOGGI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SPAZI E AULE AD USO DIDATTICO: REALIZZAZIONE DI DUE AULE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE INDIVIDUALI C/O SCUOLA “D. ALIGHIERI” DI VIA DEI VIVAI 12 – CUP I65F21001040002 – CIG Z32339367D – DITTA DIVISIONE UFFICIO S.A.S. DI MARCO TABACCHI &amp; C”  SEDE LEGALE VIA A. SCARSELLINI 17 MILANO – CONFERMA CRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE VIA CARAVAGGIO, LOTTO 2 ALVEO - DECRETO DI OCCUPAZIONE D’URGENZA PREORDINATO ALL’ESPROPRIO (ARTT. 22-BIS DEL D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021. SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - URP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021. SETTORE SERVIZI CULTURALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI IN TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LOCALITA' "CASCINA COTTINA" - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO " LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI. CUP I65F21000710001" – CIG 888208506B – IMPRESA NERI SRL DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>780.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE – LOTTO II - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO TECNICO PER INDAGINE ACUSTICA E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE DELLA POMPA DI CALORE A SERVIZIO DEI NUOVI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4440.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D. L.VO N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE DI BIBLIOTECA, CATEGORIA C, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI CULTURALI. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021. SETTORE AFFARI GENERALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UNA DIPENDENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  AL SETTORE SEGRETERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2018 - 30/09/2027. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>545000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI SPESA COMUNALI AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI MARIANO COMENSE NELL’AMBITO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO A SEGUITO DELL’EMERGENZA DA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 – RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - CIG N. 6762438C5D - DISPOSIZIONE PROROGA TECNICA FINO AL 31/08/2022 E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI A.P.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - ESENZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINO PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - URP IN COLLABORAZIONE  CON TECUM SERVIZI ALLA PERSONA DI MARIANO COMENSE. PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE CLOTILDE RANGO - IMPEGNO DI SPESA APRILE – GIUGNO  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>443.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - 1° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2053.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA – IMPEGNO DI SPESA APRILE - GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2473.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO C.O.D.I.C.  - CASA MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO DI SPESA APRILE – GIUGNO  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3039.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE CENTRO DIURNO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA APRILE - LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3309</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL  PROGETTO DI ACCOGLIENZA PRESSO "LA PICCOLA CASA FEDERICO OZANAM" COMO - IMPEGNO DI SPESA APRILE-DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6862.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1, PER AVVIO PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU, EX ART. 1, COMMA 792 DELLA L. 160/2019, EMESSI NELL'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DI PERSONE  ADULTE DISABILI PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO ARCOBALENO DELLA COOPERATIVA SOCIALE PENNA NERA –  IMPEGNO DI SPESA APRILE – GIUGNO  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9911.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DELLA COPERTURA WI-FI COMUNALE E DELLE POSTAZIONI AL PUBBLICO PRESENTI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2022-2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERNAVIGARE S.R.L. - CIG Z022B8A5EC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11013.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA APRILE - LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29710</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO GARANZIA FIDEIUSSORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31920</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO DA GENNAIO A DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI DI CUI ALL’ART. 18 DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380 – SIG. BARALDO ANDREA – IMMOBILIARE SANTA RITA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE - 2^ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTO PASTI A DOMICILIO UTENTI ANZIANI, DISABILI, IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' - IMPEGNO DI SPESA 01.04.2022-31.05.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4171</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE "MARIANO COMUNICA" ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LORBEA DI MORELLI DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI A DOMICILIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.04.2022-31.05.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO INERENTE LA CAMPAGNA PERMANENTE DENOMINATA “MARIANO CI STA A CUORE” PER LA GESTIONE DEGLI APPARECCHI DEFIBRILLATORI PRESENTI SUL TERRITORIO DI MARIANO COMENSE PER IL TRIENNIO 2022/2024 ALL’ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA MILANO ONLUS, SEZIONE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE ECONOMICA E GIURIDICA DELLA PROPOSTA DI PROJECT-FINANCING AI SENSI DELL'ART. 183 DEL CODICE DEI CONTRATTI RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, MEDIANTE CONCESSIONE DI SERVIZI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14640</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021. SETTORE SUE E SUAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO TELEFONIA MOBILE – PRESA D’ATTO DEL TRASFERIMENTO SOCIETARIO E CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 788 DEL 15/10/2022 “ACCERTAMENTO GRAVE INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON RIPRISTINO DEI LUOGHI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021. SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI – SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021. SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI – SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILO NIDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI M. A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE DI UN UTENTE AL PERCORSO DI AVVICINAMENTO ALLA RESIDENZIALITA’ C/O COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA’ ALLOGGIO “AL CILIEGIO” DI VERTEMATE CON MINOPRIO . IMPEGNO DI SPESA APRILE – LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1517.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIGG.RE MARZIA ERBA E PIAI GABRIELLA – LA MARIANESE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER LA CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE A SEDE ED ATTIVITA’ ASSOCIATIVE - APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIG. RADICE MARIO – LA MARIANESE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D. L.VO N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DEMANIALI, SERVITU' E PRESTAZIONI PASSIVE - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021. SETTORE SEGRETERIA GENERALEOGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021. SETTORE SEGRETERIA GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA ICA STRADE S.R.L. DI MONZA  (MB). RENDICONTAZIONE PERIODO 28 FEBBRAIO – 31 MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SPAZI E AULE AD USO DIDATTICO: LAVORI DI DEMOLIZIONE DI TAVOLATI PIANO PRIMO E PIANO SECONDO DELLA SCUOLA IV NOVEMBRE DI VIA TROTTI – CUP I65F21001160002 CIG Z5832CCF30 – DITTA PIAZZA SRL DI MARIANO COMENSE (CO) – CONFERMA CRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE PROPRIA NR. 119 DEL 7.03.2022 PER ERRATA IMPUTAZIONE CONTABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI SAP - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE N. 1 ALLOGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO E TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE A.S. 2021/2022 CON EVENTUALE RINNOVO PER L'A.S. 2022/2023 - CIG 87712085D1 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AGGIUNTIVO TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO A.S. 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4284.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (PERIODO 2022-2023-2024) IN FAVORE DI COLOMBO GIARDINI S.R.L. – A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ESPERITA SU PIATTAFORMA  SINTEL – CIG N. 91022885AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO, EX ART. 1  COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI “SUPPORTO AL RUP NELLA VALUTAZIONE TECNICA ECONOMICO-FINANZIARIA E GIURIDICA DELLA PROPOSTA DI PROJECT-FINANCING (EX ART. 183 DEL CODICE DEI CONTRATTI) RELATIVA ALLA "GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE, CON LAVORI ACCESSORI DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI S. O.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA PROCEDURA RELATIVA AL  PERMESSO DI COSTRUIRE  CONVENZIONATO  DI  “VIA PO – VIA PREALPI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5617.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STATO CIVILE PER IL GIORNO 16 APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2021 - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71071.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, BIOLOGICHE, ALLACCI FOGNARI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2021-2022. RENDICONTAZIONE MESE DI MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - CIG N. 9068142382 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO PATRIMONIALE), DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE NEI MERCATI, DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019 E DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE, DI CUI ALLA L.R. 1/2000”  IN FAVORE DI "SAN MARCO S.P.A." A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ESPERITA SU PIATTAFORMA  SINTEL – CIG. N. 9043701A26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE A.E.. PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019. PRESA D'ATTO ATTIVAZIONE PROGETTI PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI-URP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 241/1990.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 28/03/2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2022 - INTERRAMENTO/SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA VIA SAN GIOVANNI BOSCO - IMPEGNO DI SPESA ANTICIPO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PER PREVENTIVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL RICORSO IN  OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE DELLA POLIZIA LOCALE DI COMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2030.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE/INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE NEI RICORSI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. IMEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17990.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2300000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – TAGLIO TAPPETI ERBOSI - 3° E 4° TRIMESTRE 2021 – CIG N. 88774363F0 – COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC).- ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 3 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO ESTERNO PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI CIMITERIALI - MODIFICA ORARI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021. SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2020 – MARZO 2021 E NOVEMBRE 2021 – MARZO 2022. ADOZIONE RENDICONTAZIONE PARTE FISSA E VARIABILE GEN-MAR 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - FORNITORE A2A ENERGIA S.P.A. PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2022 - CIG Z5536048DC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PEF DELLA GESTIONE RIFIUTI 2022 / 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104335.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVI ALLE POLIZZE RCT/RCO – RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE – INFORTUNI COMULATIVA – KASKO – ALL RISKS - RESPONSABILITA' AMBIENTALE E  RC AUTO PER IL PERIODO 30.06.2022 – 30.06.2025 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART 75 DELLA COSTITUZIONE PREVISTI  PER IL 12 GIUGNO 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI   L.B.F.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI M.N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E  PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2022. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART 75 DELLA COSTITUZIONE PREVISTI  PER IL 12 GIUGNO 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38370.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZA PER L'ESERCIZIO DEL COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO TETRA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI ANNO 2021 E  2022 PERSONE DIVERSE A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3009.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PUBBLICO PER SOLI EASAMI PER LA COPERTURA DI  TRE  POSTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOACLE CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. INDIZIONE,  APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021. SETTORE TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI IN TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LOCALITA' "CASCINA COTTINA" - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ORTO N. 8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6764</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9326.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2022 - FORNITORE COMOACQUA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34770</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO DEL DATABASE TOPOGRAFICO COMUNALE FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA NUOVA RIPRESA AEREA FOTOGRAMMETRICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36824.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>93456.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2021, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021. SETTORE RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI R.S.U. DEL 5, 6 E 7 APRILE 2022 - PRESA D'ATTO RISULTATI ELETTORALI E DIPENDENTI ELETTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LIBRI, DVD E AUDIOLIBRI PER LA NUOVA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA DEI RAGAZZI -MILANO. ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C. NOMINA DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI D.H.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ON LINE PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1897.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI IN ECONOMIA. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELENCO PREZZI, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI BIBLIOTECARI VOLTI ALLA PROMOZIONE DELL'AREA BAMBINI E RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA  - CIG Z4B35DF305.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10248</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE N. 1328/22 PROT. VERBALI S.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2022 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12333.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE DI VIA MATTEOTTI SU TORRENTE TERRO’ - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18495.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI COMMISSARIO AGGIUNTO DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA D, ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE - ATTIVAZIONE COMANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE  DI UN UTENTE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) "UAI NOT" DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS DI TRIUGGIO -  IMPEGNO DI SPESA MAGGIO  – LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1505.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO - LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI (SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE VIA S. AMBROGIO – CONDOMINIO BRIANZA – CONDOMINIO LE VILLE – APPARTAMENTO VIA SANTO STEFANO N. 40 E N. 4 BOX INTERRATI DI VIA GARIBALDI) – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. (MULTILOTTO) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA IN FAVORE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE  (PERIODO 30/06/2022 - 30/06/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1025.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI FORNITURA DI BATTERIE PER LAVAPAVIMENTI OMM 500 HYGIENA IN USO C/O PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA S. ANTONIO -  CIG N ZF93624CAB – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE BAIO IVANO – MARIANO COMENSE (CO) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>780.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART 75 DELLA COSTITUZIONE  - 12 GIUGNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO :  MONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI - INTERVENTI AFFISSIONI ABUSIVE - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI  - TRASPORTO DOCUMENTAZIONE -PULIZIA SEGGI  E ALTRE ATTIVITA' CONNESSE - - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA  - CIG Z44361C59A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11773</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2021" DAL 04/05/22 AL 10/05/22 COMPRESI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.00: - CHIUSURA VIA MONS ELLI - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE FINO AL MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER LA CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE A SEDE ED ATTIVITA’ ASSOCIATIVE - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI SAP - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE N. 1 ALLOGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2021" DAL 04/05/22 AL 12/05/22 COMPRESI (ECCETTO GIORNO 10/05/2022), DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.00: - CHIUSURA VIA SAN MARTINO TRATTO VIA TOGLIATTI - VIA KENNEDY - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2021" DAL 10/05/22 AL 20/05/22 COMPRESI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.00: - CHIUSURA VIA MONS. BORRONI - CHIUSURA VIA MONS. COLOMBO - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO D'AMBITO DI COMO - IMPEGNO DI SPESA COSTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1568.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO – RIMBORSO SPESE PER ESECUZIONE DIRETTA DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SOSTITUZIONE CALDAIA) -  AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA TECUM</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4089.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8677.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI  COME POLO ARTISTICO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12864.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35634.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE DI VIA DEL RADIZZONE – CIG ZF035EDFAA – IMPRESA C. MONGUZZI SRL DI MONZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37331</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO C/O CHIESA S.FRANCESCO IL 5-5-2022- MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE DI BIBLIOTECA, CATEGORIA C. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE DI BIBLIOTECA, CATEGORIA C.  NOMINA DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE VALERIA ORIGONI ASSEGNATA AL SETTORE TERRITORIO AL VIDEO SEMINARIO INTERATTIVO: "AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO E SOPRA 5.000 EURO", ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L. IN DATA 04  MAGGIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>387</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FONITURA CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DEL RELATIVO DOMINIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARUBA BUSINESS S.R.L. DI FERRARA ED IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022 E 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI “MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO – TRIENNIO 2022-2024 – CIG N. 91022885AD – AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>738897.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, BIOLOGICHE, ALLACCI FOGNARI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2021-2022. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINO AL 30/04/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI IN TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN LOCALITA' "CASCINA COTTINA" PER IL PERIODO DI 3 ANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER ATTIVITA’ INERENTI IL SERVIZIO DI VERDE PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE SCHEMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI C.N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI M.N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON CESSIONE DI IMMOBILI A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 191 DEL D.LGS 50/2016 – SERVIZIO REGISTRAZIONE AL CURIT E REDAZIONE LIBRETTO IMPIANTO NUOVE CALDAIE - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>588</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI H.H.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5916.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI DI CUI ALL’ART. 18 DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380 – SIG. MASCHERONI ELIANO – SOC. ALBERT IMMOBILIARE “GLI ULIVI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13798.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 136/2022. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA CONCOORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA ECONTABILITA’ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INESECUZIONE, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PRATICHE AMMINISTRATIVE ALLA SOCIETA' ALD DI ROMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>367.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75  DELLA COSTITUZIONE, PREVISTI  PER DOMENICA 12 GIUGNO 2022- DISCIPLINA PROPAGANDA ELETTORALE - DESIGNAZIONE SPAZI RISERVATI ALL'AFFISSIONE DI STAMPATI - RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI PER LE AFFISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI NOVEDRATE PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COSTITUZIONI PERSONALIZZATE PER LA CERIMONIA CIVILE DEL 2 GIUGNO DA CONSEGNARE AI DICIOTTENNI MARIANESI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>616.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA AMBIENTALE (DISCARICA COMUNALE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE: SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – TRIENNIO 2022/2023/2024 - APPROVAZIONE PROGETTO -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA ICA STRADE S.R.L. DI MONZA  (MB). RENDICONTAZIONE PERIODO APRILE  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LE PROCEDURE CON C.I.G. N. 9072806C5A, N. 90179041CD, N. 9081365379 E N. 918764085F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI STESURA E PRESENTAZIONE SCIA VVF ASILO NIDO MAGNOLIA VIA PARINI - CIG Z2C366074C – ECONOMIE AMBIENTALI SRL DI LECCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1915.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PUBBLICA PER CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE ED INDIVIDUAZIONE CONCESSIONARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI IMPRESA DI COSTRUZIONI F.LLI TREZZI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ COLZANI ANDREA E BRESCIA FABIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE MARZO-APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9035.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI APPARATI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  DANNEGGIATI A CAUSA DI EVENTO ELETTRICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2108.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI LOCALI - AGGIORNAMENTO - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 8 DEL 10.01.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “SUPPORTO AL RUP NELLA VALUTAZIONE TECNICA ECONOMICO-FINANZIARIA E GIURIDICA DELLA PROPOSTA DI PROJECT-FINANCING (EX ART. 183 DEL CODICE DEI CONTRATTI) RELATIVA ALLA "GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE, CON LAVORI ACCESSORI DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE” - APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12624.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COMPLETAMENTO (LOTTO 2) - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO SERVIZO TECNICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36324.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO  SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI  AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI RILEVATORI CON VALENZA  PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ALTRE INDAGINI ISTAT TRIENNIO 2022-2023-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO  SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI  AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI RILEVATORI CON VALENZA  PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ALTRE INDAGINI ISTAT- TRIENNIO 2022-2023-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE “TANTUM AURORA” PER CORSO DI ITALIANO RIVOLTO A DONNE UCRAINE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN TELO IN PVC PER LA COPERTURA DELLA CANCELLATA DEL PALAZZO MUNICIPALE DURANTE LA CERIMONIA CIVILE DEL 2 GIUGNO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPULSO GRAFICA &amp; PUBBLICITA’ S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>506.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI D. A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI S.M.H.M.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA DIREZIONE LAVORI CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI: MANUTENZIONE A GUASTO/ A RICHIESTA/ PRONTO INTERVENTO – OPERE DA ELETTRICISTA ––  CIG 918764085F – STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE DI CANTU’ (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI: MANUTENZIONE A GUASTO/ A RICHIESTA/ PRONTO INTERVENTO – OPERE DA IDRAULICO ––  CIG Z29363128C – LA GOCCIA DI ROVELLI MARIO DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - TAGLIO TAPPETI ERBOSI - 3° E 4° TRIMESTRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2182.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI MARZO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MATRICOLA N. 13143-04-01 C/O PALAZZO CIVICO VIA MANZONI -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG N. ZCA367F7D7 – DITTA MAS SRL DI BESANA BRIANZA (MB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>427</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIGG. GIACOMETTI EDOARDO E AGOSTONI DANIELE – PREFABBRICATI ZECCA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIGG. CARLUCCI MICHELE E GULLOTTI ANGELINA – PREFABBRICATI ZECCA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIGG. ELLI MARIA IOSE’, RADICE ANTONIO, UGOLINO LUIGINO E UGOLINO ALESSANDRO – MARIANO 83</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – TAGLIO TAPPETI ERBOSI - 3° E 4° TRIMESTRE 2021 – CIG N. 88774363F0 – COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC).- ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 4 FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA N. 4 FINALE A SALDO. CONFERMA CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE DI VIA MATTEOTTI SU TORRENTE  TERRO’ – SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA VIA MATTEOTTI TRATTO PONTE SU TORRENTE TERRO’ - IMPEGNO DI SPESA ANTICIPO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PER PREVENTIVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON CESSIONE DI IMMOBILI A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 191 DEL D.LGS 50/2016 – SERVIZIO REGISTRAZIONE AL CURIT E REDAZIONE LIBRETTO IMPIANTO NUOVE CALDAIE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CIRCOLATORE CALDAIA IMMOBILE VIA XX SETTEMBRE 1 MAPP. 472 SUB 8 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>335</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE DI VIA MATTEOTTI SU TORRENTE TERRO’ -  INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA NELL’AMBITO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1801.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI: ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” CAP. 6232, IMMOBILI COMUNALI CAP. 1302,  BIBLIOTECA CAP. 3701 - CIG Z7D367C0C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI  PRATICA EDILIZIA N. 143/2019 - TURATI GIULIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12106.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSSITENTE DI BIBLIOTECA CATEGORIA C, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 154/2022. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “TERRENI LOCALITA’ SCESA” DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N.1 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2022/2024 – INDIZIONE ASTA PUBBLICA E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO D'ASTA E DELLA RELATIVA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. (MULTILOTTO) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA IN FAVORE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE (PERIODO 30/06/2022 - 30/06/2025) – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI N. 238 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO . C.I.G. : Z02367D686 – MP SRL DI CONCOREZZO (MB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2555.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI RELATIVO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO ANNO 2022 - CIG 907260025E – ADOZIONE CONTABILITA’ FINALE, LIQUIDAZIONE RATA N. 1 FINALE A SALDO, CONFERMA VERBALE DI VERIFICA REGOLARE SVOLGIMENTO ATTIVITA’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE  PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO – LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO - CIG. 9247402D87</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO PATRIMONIALE), DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE NEI MERCATI, DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019 E DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE, DI CUI ALLA L.R. 1/2000”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE FINANZIATE DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PRATICA EDILIZIA N. 447/2015 - BORGONOVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>166.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 DEL 12-06-2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E  PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2022. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI RELATIVO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1224.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER ANTICIPO DIRITTI DI NOTIFICA DA PARTE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA RISCOSSIONE COATTIVA SORIT S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE COMPNENTE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E  DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER AGGIO NEI CONFRONTI DEL CONCESSIONARIO USCENTE PER IL PERIODO DI PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLE PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA NUOVA CONCESSIONE E COMUNQUE NON OLTRE 6 MESI DALL'INDIZIONE DELLA GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30744</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2021/2022: IMPEGNO DI SPESA ACCONTO ISTITUTI COMPRENSIVI "IV NOVEMBRE", "DON MILANI" E ISTITUTO SUPERIORE "JEAN MONNET".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37414.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER ASSEGNAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER LA STAGIONE 2022/ 23 - APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI APRILE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE C/O CASCINA BINA” DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N.2 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2022/2024 – INDIZIONE ASTA PUBBLICA E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO D'ASTA E DELLA RELATIVA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI : ORTO  N. 17 VIA SEGANTINI (INTERSEZIONE VIA LUINI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO 2022 ORGANIZZATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI” DI SEREGNO PER ALUNNI CON DISABILITA’ FISIO-PSICHICHE GRAVI – IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI N.3 UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6780</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' M.C.S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - GESTIONE 2022 -  IMPEGNO DI SPESA  PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSEGNA PASTI  A DOMICILIO UTENTI ANZIANI, DISABILI, IN SITUAZIONE DI FRAGILITA’ – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25024</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI A DOMICILIO – CIG 9247940981.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71848.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI– APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PRONTA REPERIBILITA' PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI 2022 : AMMISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE VIA CARAVAGGIO, LOTTO 2 ALVEO - DECRETO DI OCCUPAZIONE D’URGENZA PREORDINATO ALL’ESPROPRIO (ARTT. 22-BIS DEL D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327) – AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE 146/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE MARZO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>367.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI RICEVUTI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>515.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMMISSIONI E SPESE TENUTA C/C POSTALI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C.1 DEL D.L. 119/2018 E DEI DIRITTI TABELLARI PER PROCEDURE CONCORSUALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESE E CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE SPETTANZE NEI CONFRONTI DELLA SOCEITÀ CONCESSIONARIA CRESET S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2577.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER PALAZZO MUNICIPALE -  CIG N Z88366416E - CUP I64J22000170004– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COR-TENDE DI CORBETTA CORRADO – MARIANO COMENSE (CO) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4977.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA PER IL RIMBORSO DI DIRITTI E SPESE SU PARTITE DIVENUTE INESIGIBILI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8108.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2022 E SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI SECONDO REGOLE TRASPARENZA ARERA - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COMMERCIALPOST S.R.L. DI MONZA (MB). CIG ZB43659205</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9991.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI - INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22035.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22978.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSSITENTE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 192/2022. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2021, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1319.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI  COME POLO ARTISTICO CULTURALE, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2194.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA HOEPLI PREVIA INDAGINE DI MERCATO FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA  COMUNALE ANNO 2022. APPROVAZIONE ATTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIARIO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2022-2023: AFFIDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2022. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L' AFFIDAMENTO  EX ART. 1  COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 120/2020 DEL “SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (D.P.O), SVILUPPO ED AGGIORNAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI POLICY PREVISTI DAL G.D.P.R.” PER IL COMUNE DI MARIANO COMENSE (TRIENNIO 2022-2025)”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO DI MARIANO COMENSE PER ATTIVITA’ SUSSIDIARIE ALL’AMMINISTRAZIONE NELL’AMBITO DEL DIRITTO SCOLASTICO 2022/ 23 - APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 DEL 12-06-2022 - SEGGI ELETTORALI IMPIANTO ELETTRICO : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1891</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ANTICO E PREMIATO CORPO MUSICALE CITTA' DI MARIANO COMENSE" PER LE ATTIVITA' MUSICALI E DI ANIMAZIONI DELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI PREVISTE PER IL TRIENNIO 2022/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM  ABROGATIVI EX ART.75 DELLA COSTITUZIONE  DEL 12-06-2022  - IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20984</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE VIA CARAVAGGIO, LOTTO 2 ALVEO - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI SAP - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE N. 1 ALLOGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE OFFERTA PER AFFIDAQMENTO IN CONCESSIONE VEICOLI RIMOSSI DALLA POLIZIA LOCALE,  EXTRA SIVES.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI IN TERRENI DI PROPRIETÁ COMUNALE SITI IN LOCALITÁ “CASCINA COTTINA” - APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE  ANNO 2022 -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE VIA CARAVAGGIO, LOTTO 2 ALVEO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AREE A FAVORE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA I GIARDINI 2 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ CALABRESI ANGELO E CERATI GINA LUIGIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI” LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  RIMBORSO CONTRIBUTO EROGATO FABBISOGNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3597.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6985</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "TEATRO IN-FOLIO" DI MEDA PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL "L'ARTE DELLA TERRA" EDIZIONE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL BANDO "SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024"- SUPPORTO AL RUP ALL'ELABORAZIONE PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 335 DEL 23/05/2022 E NUOVA DETERMINAZIONE FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI DI CUI ALL’ART. 31 DELLA LEGGE 448/1998 – SIGG. ELLI MARIA IOSE’, RADICE ANTONIO, UGOLINO LUIGINO E UGOLINO ALESSANDRO – COOP. MARIANO 83”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 333 DEL 23/05/2022 E NUOVA DETERMINAZIONE FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI DI CUI ALL’ART. 31 DELLA LEGGE 448/1998 – SIGG. GIACOMETTI EDOARDO E AGOSTONI DANIELA – PREFABBRICATI ZECCA SPA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 334 DEL 23/05/2022 E NUOVA DETERMINAZIONE FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIGG. CARLUCCI MICHELE E GULLOTTI ANGELINA – PREFABBRICATI ZECCA SPA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI UCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI  RILEVATORE ESTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1371</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO – LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO - CIG. 9247402D87. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2021 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA S. CATERINA DA SIENA - COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLOPEDONALE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA - LOTTO 2 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE PER PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1684.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 296 DEL 09/05/2022 FINALIZZATA AL RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI DI CUI ALL’ART. 18 DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380 – SIG. MASCHERONI ELIANO – SOC. ALBERT IMMOBILIARE “GLI ULIVI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2023-2024 – ESERCIZIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA ICA STRADE S.R.L. DI MONZA  (MB). RENDICONTAZIONE PERIODO MAGGIO  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTE DA ATLANTICO SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO C.O.D.I.C.  - CASA MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO – SETTEMBRE   2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3072.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DI PERSONE  ADULTE DISABILI PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO ARCOBALENO DELLA COOPERATIVA SOCIALE PENNA NERA –  IMPEGNO DI SPESA LUGLIO – SETTEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9983.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA C.P. - PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2021 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2 ED IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36161.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI SAP - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE N. 1 ALLOGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO - ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE  - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE DELLA BIBLIOTECA DI MARIANO COMENSE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA BRIANZA COMASCA. ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19104.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTATE 2022 : IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54731.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 188 DEL 05/04/2022 FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIGG.RE MARZIA ERBA E PIAI GABRIELLA – LA MARIANESE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE CLOTILDE RANGO - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO – SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>448.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA LOTTO 2 - COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PIÙ SIGNIFICATIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 1-SEPTIES DEL D.L. N. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106/2021 CALCOLATO SULLA BASE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI DEL 04/04/2022 – PERIODO RIFERIMENTO 2^ SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1636.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE TECNICA DEL PIANO DI SAFETY E SECURITY PER LE MANIFESTAZIONI PRESSO L’AREA DELLE FESTE DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRECI SRL DI GALLARATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2013</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA – IMPEGNO DI SPESA LUGLIO – SETTEMBRE  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE VIA S. CATERINA DA SIENA COLLEGAMENTO ALLA RETE CICLOPEDONALE ESISTENTE E MESSA IN SICUREZZA LOTTO 2 - COMPENSAZIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PIÙ SIGNIFICATIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 1-SEPTIES DEL D.L. N. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106/2021 CALCOLATO SULLA BASE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI DEL 04/04/2022 – PERIODO RIFERIMENTO 2^ SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6530.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 310 DEL 13/05/2022 FINALIZZATA ALL'ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PER L’IMMOBILE REALIZZATO DALL’IMPRESA F.LLI TREZZI  - PROPRIETA’ COLZANI ANDREA E BRESCIA FABIANA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETÁ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PERIODO 01/07/2021- 31/12/2021 - PROROGA TECNICA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AZALEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2022  - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIE ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” ANNO EDUCATIVO 2022/2023 – APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2022 – INTERRAMENTO/SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA VIA SAN GIOVANNI BOSCO - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4876.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA C.M.A. - PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D. L.VO N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE TERRITORIO.  INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  DI UNA  UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 1, COMMA 2, LETT B) DELLA L.120/2020  PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE - ANNO 2022” CIG. N. 92891018A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE TERRITORIO AL PROGETTO FORMATIVO IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI SUL PORTALE BDAP-MPO DI CUI AL D.LGS.229/2011, ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' KIBERNETES S.R.L. IN DATA 6 LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>852</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE TECNICA DURANTE GLI SPETTACOLI MUSICALI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "MARIANO ESTATE 2022" - AFFIDAMENTO ALL''ASSOCIAZIONE "OLTRE NOI…" DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL PALATENDA NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "MARIANO ESTATE 2022" - AFFIDAMENTO ALL''ASSOCIAZIONE "SEDICINONI" DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO – LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO - CIG. 9247402D87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIG. TREVE EMILIO – COOP. FILCAR ELCAR “LE AZALEE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI CARUGO PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESPONSABILE GESTIONE RISCHIO AMIANTO ANNO 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1317.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA IN FAVORE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE  (PERIODO 30/06/2022 - 30/06/2025) A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ESPERITA SU PIATTAFORMA  SINTEL – CIG N. 91022885AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE DOVUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L’ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE AA.SS. 2022/2023 E 2021/2022: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE AGRONOMICA CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA NATURALE C/O CENTRO SPORTIVO "CITTA' DI MARIANO COMENSE" E MANUTENZIONE AREE VERDI LIMITROFE AL CAMPO/PARCHEGGIO – VIA S. CATERINA DA SIENA PERIODO – CIG N. 8799655905 – VANONI GIARDINAGGIO SNC DI VANONI FRANCO &amp; C DI BODIO LOMNAGO (VA). – RINNOVO DAL 1° LUGLIO 2022 AL 30 GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58656.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVI ALLE POLIZZE RCT/O, RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE, INFORTUNI CUMULATIVA,AUTO RISCHI DIVERSI/ KASKO, ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI, RESPONSABILITA' AMBIENTALE, RCA/ARC VEICOLI ENTE. PER IL PERIODO 30.06.2022– 30.06.2025 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-106459.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “TERRENI VIA MORO-CERVI” – ACCERTAMENTO ASTA DESERTA LOTTO A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUZIONE PULSANTI SU IMPIANTI SEMAFORICI  PEDONALI  VIA TRIESTE E VIA PAPA GIOVANNI XXIII. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZD336F4CEC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>401.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA ANZIANO RICOVERATO IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3306</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE IN OCCASIONE DELLA CAMMINATA/MARCIA NON COMPETITIVA "BRIANZA COLOR RUN 2022" PREVISTA  SABATO 02 LUGLIO 2022 DALLE 18.00 ALLE 20.00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE CON CHIUSURA STRADA DI VIA P.TROTTI VENERDI' 15 LUGLIO 2022 PER LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIGG. SIRTORI ALESSANDRO E ERBA CARMEN – IMP. MOLTENI ENRICO E C. SRL - CONDOMINIO CONCORDIA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO MUSICALE AL GRUPPO FOO FIGHTERS DA PARTE DEL SIG. FARRUGGIO RAFFAELE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>312.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA “BRIANZA COLOR RUN 2022” DEL 2 LUGLIO 2022 ALL’ASSOCIAZIONE “PRO LOCO” DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE GEOM. M.T. - PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER TRASFERIMENTO DIRETTO PRESSO ALTRO ENTE EX ART. 30 DEL D.LVO 165/2001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA ETILOMETRO SERES 679E SERIE 679E2569 – MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>141.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELEBORATIVO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI - PEC. AFFIDAMENTO  A INFOCAMERE S.C.P.A. DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – CIG Z883709F8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – FORNITORE ITALIANA PETROLI S.P.A. DI ROMA – CIG DERIVATO Z5934472E9– CIG ORIGINARIO 8742764516</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - 2° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2986.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO “LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO MUNICIPIO LOTTO 1 - CUP I62I19000240004 - CIG: 8875080BB2” – ADOZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N.1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “TERRENI VIA MORO-CERVI” – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO A2, LOTTO A3, LOTTO A4, LOTTO A5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, BIOLOGICHE, ALLACCI FOGNARI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2021-2022. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINO AL 31/05/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO PATRIMONIALE), DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE NEI MERCATI, DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019 E DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE, DI CUI ALLA L.R. 1/2000- RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 351 DL 26/5/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUE E SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI RILEVATORI CON VALENZA PER IL CENSIMENTO  PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI E ALTRE INDAGINI ISTAT - TRIENNIO 2022-2023-2024 -  APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI  PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE ESTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E N. 1 UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO PER L'ALLOGGIO DI VIA S. STEFANO 40 PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA CONCOORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA ECONTABILITA’ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE - AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14785.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2022 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15178.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022- COSTITUZIONE  DELLA RETE DI RILEVAZIONE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI  TRE POSTI CON FIGURA PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C E POSIZIONE ECONOMICA C1 TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA GESTIONALE INFORMATICO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA – CIG ZBC36F818D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40726.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI G. S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO 1.09.2021 - 15.10.2021 - LIQUIDAZIONE AL VICESEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE A SGATE (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE) – PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2019 -31/12/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO 16.10.2021-31.12.2021- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE – ANNO 2022” IN FAVORE DI  RONZONI  S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. ESPERITA SU PIATTAFORMA SINTEL - CIG: 92891018A3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.1, COMMA 2 L.120/2020, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA "DIREZIONE LAVORI CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO" - SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI. CIG N. 92920699E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA COMPLETAMENTO AREA PER DISCIPLINE ATLETICHE – SETTORE LANCI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP PER AGGIORNAMENTO PROGETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5709.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6596.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE  PRATICA EDILIZIA N. 387/2021 - ARCH. INTROZZI FABIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1180.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE EDILI E DA IMBIANCHINO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “TERRENI VIA MORO-CERVI” LOTTO A1 – INDIZIONE ASTA PUBBLICA E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO D'ASTA E DELLA RELATIVA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1358.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE – SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – FORNITORE ITALIANA PETROLI S.P.A. – CIG DERIVATO Z5934472E9– CIG ORIGINARIO 8742764516</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLE PROCEDURE DI GARA PER AFFIDAMENTO NUOVA CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 867/2022 DI CUI ALLA DETERMIMA N. 353/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>440659.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12-06-2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER  LAVORO STRAORDINARIO  PERSONALE DIPENDENTE   E USO PROPRIO AUTOMEZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7734.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO PER L'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLATICA: ANNI SCOLASTICI 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI TRE POSTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA DEL PONTE PEDONALE IN LEGNO TRA VIA KENNEDY (AREA MERCATO) E VIA RESEGONE PER SVOLGIMENTO INDAGINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO – TRIENNIO 2022-2024 – CIG N. 91022885AD – COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC).- ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE AGRONOMICA CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA NATURALE C/O CENTRO SPORTIVO "CITTA' DI MARIANO COMENSE" E MANUTENZIONE AREE VERDI LIMITROFE AL CAMPO/PARCHEGGIO – VIA S. CATERINA DA SIENA PERIODO: DAL 1° LUGLIO 2021 AL 30 GIUGNO 2022 – CIG N. 8799655905 – VANONI GIARDINAGGIO SNC DI VANONI FRANCO &amp; C DI BODIO LOMNAGO (VA).– ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 2 E  CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI M. Y.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2022. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, ASSISTENZA ALLA NOTIFICA E RENDICONTAZIONE INCASSI - AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVI ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>381</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUZIONE MODULI LED ROSSO SU IMPIANTO SEMAFORICO  IN VIA DOSSO FAITI E IN VIA SAN CARLO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZB5371FA07</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>573.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI STESURA CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA TENSOSTRUTTURA AREA FESTE VIA DON STURZO E RELAZIONE DI VERIFICA DI IDONEITA’ STATICA DELLE STRUTTURE SCUOLA IV NOVEMBRE VIA P. TROTTI - CIG Z6936B379B – DOTT. ING. NICOLA LOGIUDICE DI SARONNO (VA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2664.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI STESURA E PRESENTAZIONE RINNOVO PERIODICO CONFORMITA’ ANTINCENDIO C.T. CAMPO SPORTIVO VIA PER CABIATE, C.T. SCUOLA DELL’INFANZIA MONTESSORI, C.T. E SCUOLA PRIMARIA DEL CURTO, CENTRO SPORTIVO VIA S. CATERINA E AUTORIMESSA VIA GARIBALDI – INTEGRAZIONE DELL’INCARICO AFFIDATO PER LA SCIA VVF ASILO NIDO MAGNOLIA - CIG Z90368F5D6 – ECONOMIE AMBIENTALI SRL DI LECCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CORSI DI ATTIVITA’ MOTORIA OVER 55 E ATTIVITA’ COMPLEMENTARI – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, DELL’APPALTO DI SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE: SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – CIG 92437453B0 – IMPRESA ECOTRAFFIC SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "MESSA IN SICUREZZA DI VIA CESARE BATTISTI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ED ASFALTATURA” DAL 19/07/2022 AL 05/08/2022 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00: - CHIUSURA VIA CESARE BATTISTI TRATTO TRA VIA MONS BORRONI E VIA FABIO FILZI - SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERE SU VIA MONS. P. BORRONI (NEL TRATTO DI INCROCIO CON VIA C. BATTISTI)  - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI RICEVUTI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1180.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA IN PROSSIMITA' IIS "JEANN MONNET" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FGS SRL DI AZZANO SAN PAOLO (BG) - CIG Z2634FE874.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5632.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25410</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI 2022 E SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI DAL 2017 AL 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI VILLASANTA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ASSISTENZA PORTE SCORREVOLI BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2022/2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS ITALY S.R.L. – CIG Z8D371E08A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “TERRENI VIA MORO-CERVI” LOTTO A1 – SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE DELL’AVVISO ASTA PUBBLICA – DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>544.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “TERRENI LOCALITA’ SCESA” – SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE DELL’AVVISO ASTA PUBBLICA – DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>754.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIARIO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2022-2023: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2244.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI INERENTI L’ESECUZIONE DI ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE E TEST DI CESSIONE SU TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA S. AGOSTINO (MAPPALE 2962 – FOGLIO 14) – CIG Z223726D52 – DITTA LIFEANALYTICS DI MERONE (CO) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DOCUMENTI DAL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA DI SCARTO ANNO 2022, SESSIONE PRIMAVERILE, LIBRI SCARTATI DAL 1 DICEMBRE 2020 ALL’11 MARZO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CESARE BATTISTI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ED ASFALTATURA - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE CENTRO DIURNO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA AGOSTO- OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2350.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TARGHE IN LEGA DI BRONZO PER IL MONUMENTO AI CADUTI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MATTHEWS INTERNATIONAL SPA DI COLORNO (PR).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17470.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>219130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE - SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI/SERVIZIO ISTRUZIONE - L'ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE" DI MARIANO COMENSE ED IL C.P.I.A. DI COMO PER L'UTILIZZO, LA PULIZIA E LA VIGILANZA DELLE AULE DELLA SCUOLA "DANTE ALIGHIERI" DI VIA DEI VIVAI DI MARIANO COMENSE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER ADULTI, ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI K. S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI M.N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED ESECUZIONE (CSE) RELATIVI AI “LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE DI VIA LOMBARDIA TRATTO TRA VIA DON MINZONI E VIA F. MEDA” – CUP I64E22001510004 - LIBERO PROFESSIONISTA GEOM. ETTORE OLIVIERI DI BREGNANO (CO) - CIG ZA8372344B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1434.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CESARE BATTISTI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ED ASFALTATURA - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1476.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "MARIA IMMACOLATA" E "RAGGIO DI SOLE": EROGAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO A.S. 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO E TRASPORTO PRESSO IL CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE RINNOVO PER L'A.S. 2022/2023 - CIG 87712085D1: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>65054.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2023-2024 – ESERCIZI 2022 E 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLE ATTIVITA’ DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) RELATIVI AGLI INTERVENTI PROPOSTI ALL’INTERNO DEL PTE NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE (ODA N. 6034843/2021) – STUDIO VECCHI E ASSOCIATI SOCIETA’ DI INGEGNERIA SRL DI VOGHERA (PV) - CIG Z6F373B205 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10911.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA AGOSTO - OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18119.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VEICOLO MODELLO PICK-UP CON MODULO PER LA SANIFICAZIONE STRADE E PARCHI GIOCO  AD USO ESCLUSIVO DI PROTEZIONE CIVILE. RIFERIMENTO REPORT PROCEDURA N. 156989030 PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42639</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP) – IMPEGNO DI SPESA A.S. 2022-23.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>116690.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE IN VIA F.MEDA-VIA BORRONI-VIA M.COLOMBO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12-06-2022- SVINCOLO IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-26726.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D. L.VO N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI NOVEDRATE PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE AGOSTO 2022. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO MUNICIPIO LOTTO 1 - CUP I62I19000240004 - CIG: 8875080BB2” - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO (AGG. N. 3) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ALLA ASD UNION VOLLEY MARIANO PER DIRITTI DI SEGRETERIA INERENTI SPOSTAMENTI GARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>112</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI PUBBLICITA’ LEGALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (DI DURATA TRIENNALE) IN FAVORE DI COLOMBO GIARDINI S.R.L. – CIG N. 91022885AD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI PUBBLICITA’ LEGALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE, DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO PATRIMONIALE), DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE NEI MERCATI  DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019 E DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE DI CUI ALLA L.R. 1/2000”  IN FAVORE DI SAN MARCO S.P.A. – CIG. N. 9043701A26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2022 RELATIVA ALL'ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE “RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI 2021/2024 - ADEGUAMENTO COMPENSO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88359.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE C/O CASCINA BINA” – SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE DELL’AVVISO ASTA PUBBLICA – DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>497.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA AGOSTO - OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>605.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2023-2024 – ESERCIZIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE FINO AL 31.01.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE  PREVISTE   PER IL 25 SETTEMBRE  2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO - RINVIO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E VARCHI LETTURA TARGHE - DAL 01/08/2022 AL 31/12/2024. APPROVAZIONE PROGETTO, DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIGG. MASTRULLO PIETRO, MASTRULLO ANTONETTA, MASTRULLO ANGELO, MASTRULLO MARIA LUIGIA E MASTRULLO RITA – PREFABBRICATI ZECCA SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI DI CUI ALL’ART. 18 DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380 – SIG. PANZERI DAVIDE – SOC. S.T.E. SRL (RESIDENCE CARDAN)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMATA DI ESTINTORI, IDRANTI, PORTE ED USCITE D’EMERGENZA C/O IMMOBILI COMUNALI - CIG Z7537541B5 – LA COMASCA DI GINESTRI GIANLUCA E C. SAS DI CERMENATE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6086.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ORGANIZZAZIONE DEI “CAMPIONATI ITALIANI LANCI LUNGHI 2022” DEL 26 E 27 FEBBRAIO 2022 ALL’A.S.D. “ATLETICA MARIANO” DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27198.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ORGANIZZAZIONE DEI “CAMPIONATI ITALIANI LANCI LUNGHI 2022” DEL 26 E 27 FEBBRAIO 2022 ALL’A.S.D. “ATLETICA MARIANO” DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33614.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA'  VOLONTARIA ESTERNA,  EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER PASSAGGIO DIRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE  DIRETTIVO TECNICO,  CATEGORIA D CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RE-IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA SOMMA ERRONEAMENTE NON MANTENUTA PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI AL 31/12/2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8219</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE  PREVISTE   PER IL 25 SETTEMBRE  2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35232.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA ICA STRADE S.R.L. DI MONZA  (MB). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 GIUGNO – 31 LUGLIO  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PERL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE  PER SOLI ESAMI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C,  IN MODALITÀ TELEMATICA CON CONTROLLO DA REMOTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5904.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI DI CUI ALL’ART. 18 DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380 – SIGG. FULGIDO ELISABETTA E ROSSINI MARCO – KONTRACT SRL (VIGNA E)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA SAN MARCO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ PERGOLINI STEFANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL VIGENTE P.G.T. AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010 - SOC FRIGERIO SRL -  IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU GIORNALE LOCALE AVVISO DI ADOZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL VIGENTE P.G.T. AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010 - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU GIORNALE LOCALE AVVISO DI ADOZIONE- SOC  IL LEGNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO ARTIGIANALE DELLA SIGNORA SCALCIONE VITA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DAL 5 AL 7 AGOSTO 2022 PRESSO IL PARCO DEI VIVAI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE EX D.M. 02/12/2016 DELL’ ESITO DELLA PROCEDURA DI GARA ESPERITA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG. 91022885AD”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>814.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LVO N. 81/2008 DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE  - PROROGA TECNICA A FAVORE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE CON SEDE A MONZA- CIG.ZD7374621A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1386.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "OPERE COMPLEMENTARI - RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2020 (VIA DEL CIOCCHINO) DAL 08/08/2022 AL 12/08/2022 COMPRESI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.00: - CHIUSURA VIA DEL CIOCCHINO - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2022" DAL 11/08/22 AL 12/08/22 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00: - CHIUSURA VIA DEI VIVAI - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31/05/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, BIOLOGICHE, ALLACCI FOGNARI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2021-2022. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINO AL 31/07/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI O.H.M.A.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO 1.01.2022-30.06.2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1185.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE N. 1 MODULO LED ROSSO DIAMETRO MM 200 IMPIANTO SEMAFORICO  VIA PAPA GIOVANNI XXIII/VIA SANT’AMBROGIO OLTRE ALLA SOSTITUZIONE DELLA PALINA SEMAFORICA DIVELTA SU IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA MATTEOTTI/VIA CARDINAL FERRARI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z8E375D4A7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1747.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN  OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE DELLA POLIZIA LOCALE DI COMO. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZA 790 DEL 19.07.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4182.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO EX ART. 1 COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 120/2020 DEL “SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (D.P.O), SVILUPPO ED AGGIORNAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI POLICY PREVISTI DAL G.D.P.R.” PER IL COMUNE DI MARIANO COMENSE (TRIENNIO  2022-2025) - CIG. N ZEE3757AD5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9582.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO :  MONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI - INTERVENTI AFFISSIONI ABUSIVE - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI  - TRASPORTO DOCUMENTAZIONE -PULIZIA SEGGI - SANIICAZIONE COVID  E ALTRE ATTIVITA' CONNESSE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA  - CIG  Z7D375C644.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18220.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STATO CIVILE PER IL GIORNO 13  AGOSTO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI V. V.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2023-2024 – ESERCIZIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RILASCIO DI GARANZIA FIDEIUSSORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>117.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12870.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI RELATIVO A MANUTENZIONE OPERE EDILI E DA IMBIANCHINO - CIG N. 858040997F - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-18820.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA F.M., ISTRUTTORE DIRETTIVO, CATEGORIA DPOSIZIONE ECONOMICA D1. RIENTRO IN SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO D'AMBITO DI COMO - IMPEGNO DI SPESA COSTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2593.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA - CAP. 6857</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-4596</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E  PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2022. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI ESEGUITE A TUTTO IL 30.04.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI (CONDOMINIO CONCORDIA) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO "VIA SANT'AMBROGIO-VIA DOSSO FAITI"- ACQUISIZIONE/PERMUTA IMMOBILI - AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE PERIZIA DI STIMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUE E SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1665.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO, COMPRESI GLI ATTI GIUDIZIARI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – FORNITORE DITTA LORBEA DI RICCARDO MORELLI – C.I.G. Z87344EC24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 3" - FORNITORE ENEL ENERGIA S.P.A. PER 18 MESI - CIG QUADRO 8768349E7C CIG DERIVATO Z263776BF3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ESCLUSI SEMAFORI), COMPRENSIVO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2018 - 30/09/2027. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.1, COMMA 2, LETT. B) L.120/2020, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA DIREZIONE LAVORI CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI FINANZIATO CON I FONDI DELL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE - CIG N. 92920699E8. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE E PROVE DI TIRO OBBLIGATORIE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MONZA-DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE- ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>985.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE N. 1 ARMADIO REGOLATORE SEMAFORICO VIA MATTEOTTI – VIA CARDINAL FERRARI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z22377D1D2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1244.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI FORNITURA DI PROTEZIONI ANTITRAUMA SCUOLA DEL CURTO E SCUOLA DANTE ALIGHIERI -  CIG N. Z0B3775110 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CODEX SRL – DOSSON DI CASIER (TV) -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2011.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI: ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” CAP. 6232, IMMOBILI COMUNALI CAP. 1302,  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z02377DCCE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2022 – RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5770.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEI MERCATI E DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO AL CONCESSIONARIO - SOC. SAN MARCO SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUE E SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA DIREZIONE LAVORI CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION EU. CIG. N. 92920699E8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 4 - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO IMPORTO LAVORI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5118.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3 - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO IMPORTO LAVORI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6492.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - CIG N. 858040997F3 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-12880.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI DIPENDENTE COMUNALE. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCO DEI VIVAI VIA RUTSCHI - VIA DEI VIVAI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI AVVICINAMENTO ALLA RESIDENZIALITA’ C/O COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA’ ALLOGGIO “AL CILIEGIO” DI VERTEMATE CON MINOPRIO . IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE – OTTOBRE  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1905.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA NELLA RETE DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CURTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA - CIG Z14378ABA2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL SERVIZIO  DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA PRESSO LA COOPERATIVA “NOI GENITORI” DI ERBA – IMPEGNO DI SPESA -  PERIODO SETTEMBRE 2022 – LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7506.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORMAZIONE LAVORO DELLA FONDAZIONE STEFANIA – IMPEGNO DI SPESA. PERIODO SETTEMBRE 2022 – LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16367.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) "UAI NOT" DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS DI TRIUGGIO -  IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2022  – LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21727.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 - CIG N. 6762438C5D - DISPOSIZIONE PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2022 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI DOVUTI PER GLI APPLTI DI LAVORI IN BASE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91: - RILEVAZIONE MAGGIORI COSTI DA RICONOSCERE ALLE IMPRESE, PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/07/2022 - RILEVAZIONE SOMME DISPONIBILI SUI QUADRI ECONOMICI DELLE OPERE E DI ALTRI INTERVENTI ULTIMATI EX COMMA 1 ART. 26 - DETERMINAZIONE DEI CONSEGUENTI IMPORTI DA RICHIEDERE AL FONDO EX COMMA 4 ART. 26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE: SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – CIG 92437453B0 – IMPRESA ECOTRAFFIC SRL - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1 E  CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE VENTICINQUESIMO  RENDICONTO AL 30/06/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO  - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019. PRESA D'ATTO ATTIVAZIONE PROGETTO PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI-URP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINO PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - URP IN COLLABORAZIONE  CON TECUM SERVIZI ALLA PERSONA DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO MUNICIPIO LOTTO 1 - CUP I62I19000240004 - CIG: 8875080BB2” – APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO DI APPALTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO CONGLOMERATO BITUMINOSO VIE VARIE E RIQUALIFICAZIONE STRADE BIANCHE. CIG 90179041CD – CUP I67H21006130004. - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI FORNITURA DI UNA SABBIERA IN LEGNO CON COPERCHIO MOBILE PRESSO L’ASILO NIDO “MAGNOLIA” DI VIA PARINI -  CIG N.  Z523792155 - CUP N. I64D22001200004 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LEGNOLANDIA SRL VIA NAZIONALE 280 - 33024 FORNI DI SOPRA (UD)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2121.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIG.RA GERARDI SUSI – CONDOMINIO LE PERTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2023-2024 – ESERCIZIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO”. CIG 9382695CD8 - CUI L810011901312022000004 - CUP I67H22000600009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25-09-2022 -  PROPAGANDA ELETTORALE CAMERA DEI DEPUTATI  - DELIMITAZIONE  RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI PER LE AFFISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25-09-2022 -  PROPAGANDA ELETTORALE SENATO DELLA REPUBBLICA  - DELIMITAZIONE  RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI PER LE AFFISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI ANNO 2021 E  2022 PERSONE DIVERSE A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2562.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2021/2022: IMPEGNO DI SPESA ISTITUTI COMPRENSIVI "IV NOVEMBRE", "DON MILANI", ISTITUTO SUPERIORE "JEAN MONNET" - SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22389.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI “TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 8” – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – FORNITORE SOCIETA’ TELECOM ITALIA S.P.A. DI MILANO - C.I.G. QUADRO 782331756B E C.I.G. CONTRATTO ZC331F0FB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCA/ARC VEICOLI ENTI - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.467 DEL 29.06.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2449.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2020 – MARZO 2021 E NOVEMBRE 2021 – MARZO 2022. ADOZIONE RENDICONTAZIONE PARTE VARIABILE GEN-MAR 2022 DITTA FRISON NADIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SALMA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>328.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “JEAN MONNET” DI MARIANO COMENSE PER I SERVIZI RELATIVI ALL’UTILIZZO DELLE PALESTRE IN ORARI EXTRASCOLASTICI STAGIONE SPORTIVA 2022 / 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO” IN FAVORE DI  CASALUCCI S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. ESPERITA SU PIATTAFORMA SINTEL - CIG 9382695CD8 - CUI L810011901312022000004 - CUP I67H22000600009.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE – CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI ISTITUTO COMPRENSIVO IV NOVEMBRE, SCUOA DELL’INFANZIA MONTESSORI, SCUOLA PRIMARIA DEL CURTO E BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z6837935F8 – NUOVA CURTI SRL DI BOSISIO PARINI (LC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17079.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>242110.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORGANIGRAMMI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PALESTRE - PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C DA ASSEGNARE AL SETTORE AFFRI GENERALI. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVAMENTE ALLA LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVAMENTE ALLA LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI TARI 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1323/2022 PER VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA DI COMO SULLE SOMME EROGATE DAL MIUR PER L'ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>213.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE  DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E DELLA RESPONSABILE SIG.RA ORNELLA ELLI AL WEBINAR:" PROCEDURE  CONTABILI E DI CONTROLLO DEI FONDI PNRR" IN DATA 9 SETTEMBRE 2022, ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' DELFINO&amp;PARTNERS S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>282</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT 2022 “8° SPORT &amp; WELLNESS DAY” DELL’1 OTTOBRE 2022 AL PARCO VIVAI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VR ARTS DI VIGLIAROLO VINCENZO DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2510.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA C/O COOPERATIVA “LA BRUGHIERA”- IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2022– LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6423.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA ICA STRADE S.R.L. DI MONZA  (MB). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 AGOSTO – 31 AGOSTO  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE ANNI 2021-2023 (ECONOMICO 2021). PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 1.01.2021 -  ATTRIBUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI FORNITURA DI ATTREZZATURA PER SICUREZZA STRADALE -  CIG N.  ZA637AE17F – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ISSCORTI S.A.S. VIA SOCRATE 31 | CASNATE CON BERNATE 22070 (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3491.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO C/O SEDE MUNICIPALE - LOTTO 1 – AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVO APPALTO SERVIZI TECNICI - CIG Z953328EA5 - PER MODIFICA DEL CONTRATTO N.1 – ING. ANDREA CAPUANO DI MONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3555.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI “MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO – TRIENNIO 2022-2024 – CIG N. 91022885AD – APPROVAZIONE RIDEFINIZIONE ELEMENTI SEZIONE 3 DELL’ OFFERTA TECNICA DELL’AGGIUDICATARIO COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE GRATUITA E ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI STRADE O PARTE DI SEDIMI STRADALI E LORO PERTINENZE, UTILIZZATI AD USO PUBBLICO DA OLTRE VENT’ANNI, AI SENSI DELL’ART. 31 COMMI 21 E 22 LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998 – SERVIZIO NOTARILE DI TRASCRIZIONE E VOLTURA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37 – DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO OMOLOGAZIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA NATURALE N. 2386 - VIA S. CATERINA DA SIENA E CAMPO DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE N. 0305 - VIA PER CABIATE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZF237BAA63.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO CONGLOMERATO BITUMINOSO VIE VARIE E RIQUALIFICAZIONE STRADE BIANCHE - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1526.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1805</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI  NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "GIANNA BERETTA MOLLA" - PERIODO 07/09/2022 - 06/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1820</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI  E DEI CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – DURATA BIENNALE - CIG N. 9068142382 IN FAVORE DI TRE SINERGIE S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ESPERITA SU PIATTAFORMA  SINTEL – CIG N. 9068142382</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CLUB ALPINO ITALIANO, SEZIONE DI MEDA, PER LA FORNITURA E LA POSA DI PANNELLI PER LA PROMOZIONE DEL SENTIERO MEDA-MONTORFANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “VEICOLI IN NOLEGGIO 1” PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA AUTOVETTURA PER IL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ LEASYS DI TORINO – C.I.G. ACCORDO QUADRO 8448492C24  C.I.G. DERIVATO Z7437BB77D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16528.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER AVVIO PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI EMESSI NELL'ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER AVVIO PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU  EMESSI NELL'ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER AVVIO PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI NELL'ANNO 2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI  ASSEGNATE AL SETTORE AFFARI GENERALI/SERVIZIO PERSONALEALLA PROPOSTA  FORMATIVA  IN MODALITA' WEBINAR REGISTRATO:"PRIMA ANALISI DELL'IPOTESI DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI", PRESENTATO DALLA SOCIETA' PUBLIKA S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE CLOTILDE RANGO - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>448.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE TERRITORIO AL PROGETTO FORMATIVO IN MODALITA' WEBINAR IN DIRETTA:"LABORATORIO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, ALLA LUCE DELLE ULTIME MODIFICHE E NOVITA'", ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' PUBBLIFORMEZ S.R.L. PER IL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>892</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA – IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE - DICEMBRE  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO C.O.D.I.C.  - CASA MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE - DICEMBRE  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3072.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DI PERSONE  ADULTE DISABILI PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO ARCOBALENO DELLA COOPERATIVA SOCIALE PENNA NERA –  IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9983.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (TRIENNIO 2022-2025) -  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 1, COMMA 2 DELLA L.120/2020, PREVIA PUBBLICAZIONE DI  AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. CIG. N. ZE137CC224.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI DI CUI ALL’ART. 18 DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380 – SIG. NOVATI CARLO E MENDOZA MARLEYS – SOC. ALBERT IMMOBILIARE “GLI ULIVI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE VIA CARAVAGGIO - LOTTO II – ALVEO. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2255.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ONERE FINANZIARIO PER I LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4101.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 3 – LOTTO 2 – DURATA ANNI 6 -  CIG DERIVATO 863796630B (CIG PADRE 4227546950) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SIRAM VEOLIA S.P.A. DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80536.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETÁ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PERIODO 2022 / 2024. - CIG 9068142382 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>147267.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI  PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2022. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI G. R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PUBBLICO PER SOLI EASAMI PER LA COPERTURA DI  UN  POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1. INDIZIONE,  APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSSITENTE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C, DA ASSEGNARE AL SETTORE AFFARI GENERALI INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 555/2022. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO MUNICIPIO LOTTO 1 - CUP I62I19000240004 - CIG: 8875080BB2” - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022: LIQUIDAZIONE 7° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE – ANNO 2022” IN FAVORE DI  RONZONI  S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. - CIG: 92891018A3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” – DAL MESE DI SETTEMBRE AL MESE DI NOVEMBRE 2022: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6917.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25-09-2022  - IMPEGNO DI SPESA  COMPONENTI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18558</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2022" GIORNO MARTEDI’ 27/09/2022, DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 18.00: - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VIA DEI VIVAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI  SEDI SOCIALI ANNO 2022 DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2021/ 2022 DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURA MODELLO SKODA ALLESTITA SECONDO LA NORMATIVA REGIONALE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE AFFIDATO A LEASYS SPA DI TORINO – OTTOBRE 2022/GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7434.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE PER IL PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2021 – CIG 8559327416 E SUPPORTO ESTERNO PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI CIMITERIALI – CIG Z0D32A05C8 - PROROGA TECNICA A FAVORE DELLA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58169.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2022 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETÁ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PERIODO 01/07/2021- 31/12/2021 - PROROGA TECNICA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AZALEA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA. CAP - 6401</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-7353.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 DI DURATA TRIENNALE – CIG N. ZE137CC224. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>402</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI BIBLIOTECARI VOLTI ALLA PROMOZIONE DELL'AREA BAMBINI E RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - INTEGRAZIONE BUDGET  - CIG Z4B35DF305.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2752</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO IN MATERIA DI EDILIZIA STRUTTURALE E ANTISISMICA PER L'ANNO 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2892.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ASD SHOBU. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA’ 2022 – 2023 - 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3694.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2022 DEL SERVIZIO DI FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI 5 PARCOMETRI, COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA ALLA DITTA SAN MARCO SPA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6069.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2022. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7414.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE TEATRALE ALL’ASSOCIAZIONE “TEATRO IN MOSTRA” DI COMO PER SPETTACOLO “BARBABLU 2.0” DEL 2 DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 240/2018 - AP740-388/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4426.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI : ORTO  N. 19 VIA SEGANTINI (INTERSEZIONE VIA LUINI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO – TRIENNIO 2022-2024 – CIG N. 91022885AD – COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC).- ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, BIOLOGICHE, ALLACCI FOGNARI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2021-2022. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINO AL 31/08/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (DURATA TRIENNALE) IN FAVORE DI “CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE”, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I.  ESPERITA SU PIATTAFORMA  SINTEL – CIG N. ZE137CC224.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-6796.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE VIA CARAVAGGIO, LOTTO 2 ALVEO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1 - CIG  899813149A CUP I64J19000010004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - 3° TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2831.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINO PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - URP IN COLLABORAZIONE  CON TECUM SERVIZI ALLA PERSONA DI MARIANO COMENSE. PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINO PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - URP IN COLLABORAZIONE  CON TECUM SERVIZI ALLA PERSONA DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019. PRESA D'ATTO ATTIVAZIONE PROGETTO PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI-URP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO E TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE – (RINNOVO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023) – A FAVORE DI EGEPU S.R.L. – CIG. N.  87712085D1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ELEMENTI D’ARREDO PER NUOVO PIANO BIBLIOTECA COMUNALE - INTEGRAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ABACO FORNITURE DI DESIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1626.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO NATATORIO INTERCOMUNALE DI GIUSSANO – IMPEGNO DI SPESA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60829.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2023-2024 – ESERCIZIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE C/O CASCINA BINA” DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N.2 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2022/2024 – ACCERTAMENTO ASTA DESERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “TERRENI LOCALITA’ SCESA” DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N.1 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2022/2024 – ACCERTAMENTO ASTA DESERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4790</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE. – SOCIETA’ CERESS SRL DI BERGAMO (BG) - CIG Z5637FFF69 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5380.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINO PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI-FORMATIVI IN COLLABORAZIONE CON TECUM SERVIZI ALLA PERSONA DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA ICA STRADE S.R.L. DI MONZA  (MB). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 SETTEMBRE – 30 SETTEMBRE  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL “VILLAGGIO MEDIEVALE” DEL 23 OTTOBRE 2022 ALL’ASSOCIAZIONE “BRIANZA MEDIEVALE” DI GIUSSANO E ALL’ASSOCIAZIONE “IN ITINERE” DI TRAVACO’ SICCOMARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>860</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE E STIPULA ATTO NOTARILE FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DELL’ENTE DELL’IMMOBILE MEGLIO IDENTIFICATO AL N.C.T. CON IL FOGLIO 9, MAPPALE 10122, IN ADEMPIMENTO AD OBBLIGHI URBANISTICI – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1965.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UNA DIPENDENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  AL SETTORE SEGRETERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL PERCORSO FORMATIVO IN MODALITA' WEBINAR REGISTRATO:" LA GESTIONE DELLA CASSA NEGLI ENTI LOCALI:I VINCOLI, LE ANTICIPAZIONI E I REINTEGRI " PER IL SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE, DELLA SOCIETA' UPEL DI VARESE- CIG. Z0E380A069.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA N. 95/222 - FORTE DANIELE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>277.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA N. 79/2016 - AP2478-117/2016 - SOC. SHERWIN WILLIAMS ITALY S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1125.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2022 AL 30/09/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE A SEGUITO DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE DECRETO MIN. 8 DEL 14/01/2022 PER ACQUISTO LIBRI – SOSTEGNO ALL’EDITORIA LIBRARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE PREVIA INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8732.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI D. H.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI M. S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI K. H.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA ALL’ USUFRUTTO  DELL’APPARTAMENTO IN VIA MONS. ELLI N. 14 DA PARTE DEL SIG. CAMILLO ZONETTI A FAVORE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – INCARICO A NOTAIO PER LO  SVOLGIMENTO DEGLI ATTI NECESSARI.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCD3815455.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1725.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E  PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2022. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI SOGGETTI A PROCEDURE DI SFRATTO PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO – D.G.R. N. XI/5395 DEL 18.10.2021. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.1, COMMA 2 LETTERA B) DELLA L.120/2020, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’  E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PARCO DEI VIVAI (VIA RUTSCHI - VIA DEI VIVAI), FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA –  FONDI NEXT GENERATION EU. CIG N. 9380059D8C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>802</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 - RIDETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 37 BIS DEL D.L. 21 DEL 22/03/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI IN TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN LOCALITA' "CASCINA COTTINA" - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE – LOTTO 2” - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. 2^ RIDETERMINAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI N. 15 CESTINI PORTARIFIUTI DOTATI DI PALO, POSACENERE ED ANELLO PORTA SACCO . C.I.G. : Z60381E966 – BONSAGLIO SRL DI SEREGNO (MB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2432.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE: SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – CIG 92437453B0 – IMPRESA ECOTRAFFIC SRL – APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO N. 1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA TARGHE IN LEGA DI BRONZO PRESSO IL MONUMENTO AI CADUTI E SERVIZI CONNESSI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EDILGRANDE SRL DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/07/2022, QUOTA RISORSE NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1093.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PERIZIA DI STIMA DEL TERRENO SITO IN VIA RUTSCHI A MARIANO COMENSE, IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 9 PARTICELLA 13137- LIBERO PROFESSIONISTA GEOM. LUCA MARZORATI (CO) - CIG ZF03811536- INTERVENTO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA NELL’AMBITO DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO NAZIONALE DEL PROGRAMMA “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU (RIGENERAZIONE URBANA M5C2 INVESTIMENTO 2.1.)”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI OPERE COMPLEMENTARI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2020 (VIA DEL CIOCCHINO) - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE) ED IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5500.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA PIANTE STAGIONALI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA AGRICOLA ELLI PIANTE – CIG Z9A381F130</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2651.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT AI SENSI DELLA D.G.R. IX/2616/2011 A SUPPORTO DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10784.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CANILE INTERCOMUNALE DI VIA DEL RADIZZONE – CIG ZF035EDFAA - ADOZIONE CONTABILITA’ FINALE, CONFERMA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA FINALE DI SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ASD USD MARIANO CALCIO. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2021/ 2022 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DOCUMENTAZIONE DI CUI AL PNRR E DNSH, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION PNRR M4 C1 INVESTIMENTO 1.2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25535.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2022" GIORNO SABATO 22/10/2022, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 17.00: - CHIUSURA VIA DEI VIVAI - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 1 PC PER L’UFFICIO TECNICO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO MEPA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOBIT SNC DI MILANO (MI) – CIG ZB4380C745</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>613.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 16 DISCHI SSD SAMSUNG 860 EVO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO MEPA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA OOP SYSTEMS S.R.L. DI ROMA (RM) - CIG Z7B380C798</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>699.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 8 MONITORS PER L’UFFICIO TERRITORIO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO MEPA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SRL DI TERNI (TR) – CIG Z37380C6EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3679.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO  CONTINUATIVO  E NON CONTINUATIVO PER UTENTI ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO: AGOSTO 2022 - LUGLIO  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>141019.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STATO CIVILE PER IL GIORNO 31-10- 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2022 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 5 PARCOMETRI, NUOVI DI FABBRICA, PER LA DURATA COMPLESSIVA DI ANNI DUE, DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024, COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA – CIG N. 94279194E1 - DITTA SAN MARCO S.P.A.  DI LECCO (LC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49288</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2021" GIORNO 02/11/2022, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.00: - CHIUSURA VIA MONS. BORRONI - CHIUSURA VIA CESARE BATTISTI - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2022" DAL 02/11/22 AL 04/11/22 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00: - CHIUSURA VIA RONCO GRANDE - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2022" GIORNO 31/10/2022, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00: - CHIUSURA VIA DEI VIVAI - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI TRE POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' E PERFORMANCE DI CUI AL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA ABITARE BRIANZA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ BORGONOVO ADELE COSTANZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D. L.VO N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI COMMISSARIO AGGIUNTO DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA D, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA “SKP TECHNOLOGY SRL” PER  LA FORNITURA DI  N. 2 PONTI RADIO E N.1 TELECAMERA AMBIENTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO PER AVVIO PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO EX ART. 1, COMMA 792 DELLA L. 160/2019, EMESSI NELL'ANNO 2021 AI FINI TARI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTE DI CARICO PER AVVIO PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO EX ART. 1, COMMA 792 DELLA L. 160/2019, EMESSI NELL'ANNO 2021 AI FINI TASI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2066.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  FORNITURA STAMPATI STATO CIVILE ANNO 2023-2027 E RILEGATURA REGISTRI DEGLI ANNI 2022-2026  -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2771.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO, COMPRESI GLI ATTI GIUDIZIARI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 – FORNITORE DITTA LORBEA DI RICCARDO MORELLI – C.I.G. Z87344EC24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA FIDEUSSORIA PER LA GESTIONE OPERATIVA DISCARICA ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14497</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA VARCO "LETTURA TARGHE" POSIZIONATO NEL COMUNE DI CABIATE-CONVENZIONE DEL 2-12-2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18112</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO ANNO 2022 PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2023-2024 – ESERCIZIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG  ZC338474A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5 : REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER AUMENTO IMPORTO LAVORI. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5503.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI DISPOSITIVI  PER CONTRASTO VENDITA E SPACCIO SOSTANZE STUPEFACENTI – CIG ZC6385BFDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1423.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA DON LUIGI STURZO – VIA F.LLI CERVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER AUMENTO IMPORTO LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1561.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 "FOTOTRAPPOLE" CON ACCESSORI – CIG ZAE385CB0C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1720.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/07/2022, QUOTA RISORSE NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5741.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI - IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/07/2022, QUOTA RISORSE NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19077.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "MESSA IN SICUREZZA DI VIA CESARE BATTISTI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ED ASFALTATURA” DAL 03/11/2022 AL 11/11/2022 COMPRESI, DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 18.00: - CHIUSURA VIA CESARE BATTISTI TRATTO TRA VIA MONS BORRONI E VIA FABIO FILZI - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI : ORTI  N. 10 N.  13  VIA SEGANTINI (INTERSEZIONE VIA LUINI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2023-2024 – ESERCIZIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023: LIQUIDAZIONE 1° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4423.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO CIMITERIALE  - AFFIDAMENTO INCARICO;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12307.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. ALLA SOCIETÀ TRADELAB S.R.L. DI MILANO, NELLA PROCEDURA RELATIVA ALL’ISTITUZIONE DI UNA NUOVA FARMACIA COMUNALE - CIG ZD338583A4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13419.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE – INERENTI L’APPALTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE PEDONALE IN LEGNO DI VIA RESEGONE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16824.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE A CORSO DI AGGIORNAMENTO - CIG  ZDA3869CF6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1402</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2023-2024 – ESERCIZIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LE PROCEDURE CON C.I.G. N. 9221975683 E  N. 9247940981.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO” CIG 9382695CD8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE “PENTA” DI MARIANO COMENSE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE PROIEZIONI DEL FILM “LIBERE DI VIVERE” DEL 22 NOVEMBRE 2022 ALL’AULA MAGNA DELL’ISTITUTO SUPERIORE JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDIZIONI SAVARESE S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE DELL'ESITO DELL'ESPLETATA  PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1067.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVA DI ANIMAZIONE MUSICALE PER LO SPETTACOLO GOSPEL DELL’11 DICEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVA DI ANIMAZIONE MUSICALE PER IL CONCERTO DI NATALE DEL 18 DICEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TRE TECHE RISCALDATE PER DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI DAE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RESCUESTAR SRL DI CANTU’ (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1705.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, CONSEGNA E ATTIVAZIONE DI STRUMENTAZIONE GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) PER AUTOMEZZI DESTINATI AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA – SAFELEET SRL. - CIG ZF438518D7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2935.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' E  PER IL NUCLEO FAMILIARE - BENEFICI ANNO 2022. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI AVVICINAMENTO ALLA RESIDENZIALITA’ C/O COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA’ ALLOGGIO “AL CILIEGIO” DI VERTEMATE CON MINOPRIO . IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1905.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI DEL REGISTRO IMPRESE TELEMACO DELLE CAMERE DI COMMERCIO ANNO 2022 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCAMERE S.C.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA – CIG ZC03878B12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA SOFTWARE E RELATIVI SERVIZI IT DI START UP E MANTENIMENTO “K-TARIP” PER IMPLEMENTAZIONE SICRAWEB-JTRIB E GESTIONE OBBLIGHI ARERA DELIBERA 15/2022 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – CIG Z593876E54.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5673</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7769.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI : ORTO  N. 3 VIA SEGANTINI (INTERSEZIONE VIA LUINI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA ICA STRADE S.R.L. DI MONZA  (MB). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 OTTOBRE – 31 OTTOBRE  2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE DA GIUGNO 2022 A SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA VISITA GUIDATA DELLA DOTT.SSA FRANCA PIROVANO PRESSO LA CHIESETTA DI SAN MARTINO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL SANTO – ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA COMUNALE DI CASCINA SETTUZZI – ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6550</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE INTERCOMUNALE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO CARRAIO E PEDONALE - CIG Z613852048 – A.B. CARPENTERIA DI AVELLINO LUIGI E CHRISTIAN SNC DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13420</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI – PRE-DETERMINA A CONTRARRE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1813603.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLITICHE 25-09-2022- LIQUIDAZIONE COMPENSI PER  LAVORO STRAORDINARIO  PERSONALE DIPENDENTE   E USO PROPRIO AUTOMEZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE PROPRIA NR. 404/ 2022 – ADEMPIMENTI  A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "TEATRO IN-FOLIO" DI MEDA PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL "L'ARTE DELLA TERRA" EDIZIONE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA LOTTO 1 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE CENTRO DIURNO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1146.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE-ANNO 2022 - CIG Z3F386B8CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10152.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ALER PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALER - CONSUNTIVO ANNO 2021.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71101.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALL'ING. MARIO STEVANIN - CIG ZE9386AACF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14487.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI AA.SS. 2022/2023 E 2023/2024 (CON OPZIONE DI RINNOVO PER L’A.S. 2024/2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26352</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E IL POSIZIONAMENTO DI ALBERI NATALIZI - ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAMMA VERDE S.R.L. DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8881.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI B. D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CESARE BATTISTI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ED ASFALTATURA – SERVIZI TECNICI INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE INTERESSATE DAI LAVORI E DA ACQUISIRE – DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2090.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA LOTTO 1- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER AUMENTO IMPORTO LAVORI EX D.L. 50/2022 - L. 91 DEL 15 LUGLIO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7317.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 409 DEL 13/06/2022 E NUOVA DETERMINAZIONE FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIGG. GIACOMETTI EDOARDO E AGOSTONI DANIELA – PREFABBRICATI ZECCA SPA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PIANI DI SICUREZZA, DI EMERGENZA E RELAZIONI TECNICHE DI CONFORMITA’ PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ORGANIZZATE NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE NEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DATEK22 SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE VIA CARAVAGGIO, LOTTO 2 ALVEO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2 – CIG 899813149A CUP I64J19000010004 –  FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI PUBBLICITA’ LEGALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETÁ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE  (DI DURATA BENNALE) IN FAVORE DI TRE SINERGIE S.R.L. – CIG N. 9068142382.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI RELATIVO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO (STAGIONE 2020/2021) – CIG N. 8582310A40 – IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>940.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE PONTICELLO TIBETANO C/O PARCO DI VIA DON ELIA DELL’ORTO A PERTICATO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z5B38674D9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2379</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE TEMPORANEE IN OCCASIONE DELLA "FIERA DEI MERCANTI" PREVISTA DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO/ A RICHIESTA/ PRONTO INTERVENTO – OPERE DA ELETTRICISTA. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE SUE-SUAP AL CORSO FORMATIVO IN MODALITA' WEBINAR IN DIRETTA:"QUESTIONI APPLICATIVE CONTROVERSE -SCADENZE-CASI PRATICI IN MATERIA DI SUPERBONUS ED ALTRI BONUS EDILIZI URABINISTICA ED EDILIZIA'", ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DE IURE PUBLICO IN DATA 30 NOVEMBRE E 14 DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>146.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE N. 1 PALINA DANNEGGIATA SU IMPIANTO SEMAFORICO – VIA TRIESTE, VIA XXIV MAGGIO . DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z6D38A4A3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>630.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO MUNICIPIO LOTTO 1 - CIG  8875080BB2 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3963.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 410 DEL 13/06/2022 E NUOVA DETERMINAZIONE FINALIZZATA ALLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIGG. CARLUCCI MICHELE E GULLOTTI ANGELINA – PREFABBRICATI ZECCA SPA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE TRA LE VIE FABIO FILZI E FILIPPO MEDA – INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ DELLE AREE DA ACQUISIRE – INTEGRAZIONE PER MAGGIORI IMPOSTE PER LA STIPULA DELL’ATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>380.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO FORD RANGER TG. EL521FH IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERNAZIONALE AUTO SRL DI ROBBIANO DI GIUSSANO (MB) ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z50389DA80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1011.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO BIBLIOTECA DIGITALE MAGGIOLI – PREMIUM - ANNI 2022-2024 – CIG Z28389DB7C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2246.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. DI ROMA - CIG Z5D389DD06</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2261.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB – CIG QUADRO 605462636F – CIG CONTRATTO 778688659B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31289</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA DON LUIGI STURZO - VIA F.LLI CERVI - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>135713.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER AVVIO PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU  EMESSI NELL'ANNO 2021 EX ART. 1, COMMA 792 DELLA L. 160/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 1, COMMA 2, LETT B) DELLA L.120/2020  PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA LOTTO 1” - CIG: 9503138D8D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA LOTTO 1- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TECNICO ASSISTENZA TECNICA ALLE PROVE DI CARICO PER AUMENTO IMPORTO LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>763.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, ASSISTENZA ALLA NOTIFICA E RENDICONTAZIONE INCASSI - AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-2018, 2018-2019 E 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2898.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE COMUNALI – INTEGRAZIONE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 866/2022 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 354/2022 PER ANTICIPO DIRITTI DI NOTIFICA DA PARTE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA RISCOSSIONE COATTIVA SORIT S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE PERCOLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE COMUNALE, DECORRENZA 17.12.2023. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE PERCOLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE COMUNALE, DECORRENZA 1.01.2023. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER AUMENTO IMPORTO LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11572.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - INTEGRAZIONE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 3 – LOTTO 2 – DURATA ANNI 6 -  CIG DERIVATO 863796630B (CIG PADRE 4227546950) – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SIRAM VEOLIA S.P.A. DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>338890.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGIO SAP AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - VIA GARIBALDI 13 PIANO 02 U.I. VA21665 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE PER CAMBIO ALLOGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTE DA ATLANTICO SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER VILLA SORMANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUENZIONEORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2022 - 2023 - 2024 - CIG 91022885AD - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12692.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI CENTRI SPORTIVI DI 'PROPRIETA' DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PERIODO 2022 / 2024 - CIG 9068142382 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI VOLTURA ASSEGNAZIONE ORTO N.122 DI VIA MORANDI PER DECESSO ASSEGNATARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI INERENTI LA FORNITURA E LA POSA DI SEGNALETICA VERTICALE – CIG Z9A38B09CD – DITTA GUBELA SPA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5485.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA FISSA ANNUALITA' 2022 - 2023 - 2024 IN FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI COMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI CENTRI SPORTIVI DI 'PROPRIETA' DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PERIODO 2022 / 2024 - CIG 9068142382 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7371.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE DI VIA CARAVAGGIO – LOTTO II - ALVEO – SERVIZIO TECNICO PER INCARICO FRAZIONAMENTO AREE INTERESSATE DAI LAVORI E DA ACQUISIRE – DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7887.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RECUPERO ALLOGGI DESTINATI AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI EX L. 80/2014. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALER  - VARESE, COMO, MONZA E BRIANZA, BUSTO ARSIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DI CUI ALL’ART. 42 BIS DEL DL 162/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SUPPORTO E ASSISTENZA IN MATERIA TECNICO AGRONOMICA E FITOSANITARIA PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE – DOTT. AGRONOMO NICOLA CANEPA DI COMO – CIG Z4A34A385B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1258.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA ANZIANO RICOVERATO IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1802</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” –  MESE DI DICEMBRE 2022: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2283</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2664.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA DI N. 2 SERRAMENTI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI MARIANO COMENSE - CARLO NOBILI S.R.L. DI SEVESO - C.I.G. Z8038AEC3E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12370.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12466</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023: LIQUIDAZIONE 2° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16731.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "MARIA IMMACOLATA" E "RAGGIO DI SOLE": EROGAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO A.S. 2021/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO – LOTTO 2- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – CUP I69D22000060002</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER AUMENTO IMPORTO LAVORI E REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI CUI AL PNRR DNSH. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4 C1 INVESTIMENTO 3.3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17841.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ATTO DI  LIQUIDAZIONE N. 32626 DEL 30.05.2022 PER ERRATA INDICAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE: SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – CIG 92437453B0 – IMPRESA ECOTRAFFIC SRL - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 2 E  CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA  FORNITURA DI PERGAMENE PERSONALIZZATE DA CONSEGNARE AGLI ALUNNI ASSEGNATARI DELLA BORSA DI STUDIO A.S. 2021-2022 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VIGANO' EDOARDO E FIGLI S.N.C. DI CANTU' - CIG Z5638C2F43.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>172.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI RESIDENTI MERITEVOLI A CONCLUSIONE DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE-  A.S. 2021-2022: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIGG. TREZZI CARLO, TREZZI CINZIA E TREZZI MONICA LUREZ – SOC. CASTELLI LOTTO 1 FABB. B VIA S.ALESSANDRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE VENTISEIESIMO  RENDICONTO AL 30/09/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI STESURA E PRESENTAZIONE RINNOVO PERIODICO CONFORMITA’ ANTINCENDIO C.T. SCUOLA IV NOVEMBRE, C.T. A CIPPATO SCUOLA DANTE ALIGHIERI E CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI C.T. A GASOLIO SCUOLA DANTE ALIGHIERI – INTEGRAZIONE DELL’INCARICO AFFIDATO PER LA SCIA VVF ASILO NIDO MAGNOLIA - CIG Z4038DDAB3 – ECONOMIE AMBIENTALI SRL DI LECCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5368</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO/ACCESSORI DA DESTINARE AGLI APPARTENENTI DEL CORPO COMUNALE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHI – PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1768.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE -ANNO 2022- CIG Z3F386B8CC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLESTIMENTO DI LUCI PER ALBERI  DI NATALE - ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTIANI SERVICE S.R.L.S. DI RIMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6575.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “TERRENI VIA MORO-CERVI” LOTTO A1 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO A1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2022. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI V. M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI  NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "GIANNA BERETTA MOLLA" - PERIODO  07/12/2022 - 06/03/2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE, PER IL SERVIZIO PRESTATO DAI VOLONTARI DEL CORPO COMUNALE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHI – PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - CIG ZD138E4C4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3494.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI PERIODICHE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ INFOCLIP, SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6107.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER SERVIZIO TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA – PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2024 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6181.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI A.S. 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18077.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ESCLUSI SEMAFORI), COMPRENSIVO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2018 - 30/09/2027. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>428000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>501091.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI  UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D E POSIZIONE ECONOMICA D1 TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA ICA STRADE S.R.L. DI MONZA  (MB). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 NOVEMBRE – 30 NOVEMBRE  2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI RICEVUTI  DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI – DERATTIZZAZIONE AREE LIMITROFE ROGGE COMUNALI E DISINFESTAZIONE DA ZANZARE – CIG N. 87168869E1 – PULIMANIA SNC DI FIGINO SERENZA (CO). – APPROVAZIONE PERIZIA N. 1 DI MODIFICA DEL CONTRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8740.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE – TRIENNIO 2022-2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PARTE FISSA E VARIABILE. CIG 9483411653.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130158.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE SPONSORIZZAZIONE SOCIETA' IPERAL SUPERMERCATI SPA PISTA DI GHIACCIO NATALE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023: LIQUIDAZIONE 3° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – CUP I68I20000940004. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 4 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – CUP I68I20000930004. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LO SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A SALVAGUARDIA DEL MONDO DELLE API PER LE SCUOLE PRIMARIE – AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA APICOLTURA DAMIANO SIRONI DI MARIANO COMENSE (CO) – CIG ZCD38F358D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5494.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ASD USD MARIANO CALCIO. ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022 E 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STRISCIONI “CITTA’ DI MARIANO COMENSE”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VR ARTS DI VIGLIAROLO VINCENZO DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>302.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MEDAGLIE, TARGHE E PERGAMENE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALBIATI SERGIO &amp; C. S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1207.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DI GARA DESERTA DELLA PROCEDURA CIG. N. 9503138D8D E AVVIO DI NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA  - LOTTO 1” CIG. N. 9538833DFF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE – AGGIORNAMENTO DETERMINA N. 623/2022 DEL 22/08/2022 CON APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE 2021-2023, ECONOMICO ANNO 2022. CONFERMA INDENNITA' PER L'ANNUALITA' 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO MUNICIPIO LOTTO 1 - CUP I62I19000240004 - CIG: 8875080BB2 – APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER L'INTEGRAZIONE CAPI DI ABBIGLIAMENTO/ACCESSORI DA DESTINARE AGLI APPARTENENTI AL CORPO COMUNALE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHI – PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, ANNO 2022 – CIG Z6D38E4BD1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1841.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FRANCHIGIE PER SINISTRI ANNO 2021 E  2022 PERSONE DIVERSE A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. ED IN FAVORE DI XL INSURANCE COMPANY SE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6997.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2022 COMUNE DI MARIANO COMENSE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI. AFFIDAMENTO ALLA VIGANO’ EDOARDO &amp; FIGLI SNC DI CANTU’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>409.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAI VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHI – PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, ANNO 2022 – CIG ZD138E4C4C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>860.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZIA LOCALE - STRAORDINARIO PROGETTO MINISTERO DELL'INTERNO - PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI IN RETE 2022 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FREQUENZA ALUNNI RESIDENTI A MARIANO C.SE ALLA SCUOLA SPECIALE "G. RODARI" DI SEREGNO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2022-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28380</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE, RIFACIMENTO DI PARTE DEL TRATTO ESTERNO DELLA LINEA RISCALDAMENTO - CIG Z78332781F – PRESA D’ATTO DI CESSIONE RAMO D’AZIENDA DA NELSA SRL A RETTAGLIATA TECH SRL E SUCCESSIVA MODIFICA NOME SOCIETARIO AD ASTOLIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE AGRONOMICA CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA NATURALE C/O CENTRO SPORTIVO "CITTA' DI MARIANO COMENSE" E MANUTENZIONE AREE VERDI LIMITROFE AL CAMPO/PARCHEGGIO – VIA S. CATERINA DA SIENA PERIODO: DAL 1° LUGLIO 2022 AL 30 GIUGNO 2023 – CIG N. 8799655905 – VANONI GIARDINAGGIO SNC DI VANONI FRANCO &amp; C DI BODIO LOMNAGO (VA).– ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1 E  CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO – TRIENNIO 2022-2024 – CIG N. 91022885AD – COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC).- ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI RELATIVO ALLA RIPARAZIONE DELLA CONSOLE DI COMANDO DELL’IMPIANTO DEL TABELLONE SEGNAPUNTI SITO PRESSO LA PALESTRA DI VIA PER CABIATE.- DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1E3910535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>380.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI PER AUMENTO IMPORTO LAVORI DERIVANTE DAL D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>974.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7335</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 03/11/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, BIOLOGICHE, ALLACCI FOGNARI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2021-2022. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINO AL 30/11/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ATTO DI  LIQUIDAZIONE N. 32551 DEL 23.05.2022 PER ERRATA INDICAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI CENTRO COMMERCIALE “LA FONTANA” – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE “TANTUM AURORA” PER CORSO DI ITALIANO PER DONNE STRANIERE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI C/O IMMOBILI COMUNALI - CIG Z56391D37E – ITALCERT SRL DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>549</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI CITROEN C-ZERO E PANDA PER GLI UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ LEASYS DI TORINO – INTEGRAZIONE ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLESTIMENTO DI LUCI PER ALBERI  DI NATALE - ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTIANI SERVICE S.R.L.S. DI RIMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI SALE MARINO ESSICATO PER DISGELO STRADALE CON ANTIAMMASSANTE . NOGARA STRADE SRL DI TACENO (LC). C.I.G. ZA139154A3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4099.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO GENERATORE PER PISTA DI GHIACCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE BUSNELLI STEVEN DI MORTARA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4993.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLO PEUGEOT IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ LEASYS DI TORINO – INTEGRAZIONE ANNO 2022 – IMPEGNO 2023-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12684.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI JEEP E SMART IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ LEASYS DI TORINO – INTEGRAZIONE ANNO 2022 – IMPEGNO 2023 - 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42031.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022. COSTITUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.1, COMMA 2 LETTERA B) DELLA L.120/2020, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PARCO DEI VIVAI (VIA RUTSCHI - VIA DEI VIVAI), FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION EU. CIG N. 9380059D8C. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE  PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EGAF EDIZIONI SRL DI FORLI’- CIG Z2C389DC90</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>547.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTO A SMART 24 APPALTI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IL SOLE 24 ORE DI MILANO - CIG Z293901ED2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>702</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – FORNITORE ITALIANA PETROLI S.P.A. – CIG DERIVATO Z5934472E9– CIG ORIGINARIO 8742764516</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE TECNICA ECONOMICA FINANZIARIA E GIURIDICA DELLA PROPOSTA DI PROJECT-FINANCING AI SENSI DELL’ART. 183 DEL CODICE DEI CONTRATTI, RELATIVO ALLA GESTIONE POST-CHIUSURA, CAPTAZIONE BIOGAS E PRODUZIONE BIOMETANO DELLA DISCARICA DI CASCINA SETTUZZI - INTEGRAZIONE INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6236.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE CCNL 21.05.2018 FUNZIONI LOCALI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100102.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E PERMUTA  IMMOBILI NELL'AMBITO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO  VIA DOSSO FAITI - VIA SANT'AMBROGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUE E SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>173243</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE PROGETTI NELL'AMBITO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO 2022 "NUOVA VITA PER L'AREA VERDE DI VIA FALCONE E BORSELLINO"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI - CUP I64I19000160004 – CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA DON LUIGI STURZO - VIA F.LLI CERVI. CUP I69J21006360006. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE - 3^ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE DOVUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L’ANNO 2022. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE VILLA SORMANI - AUMENTO POTENZA CONTATORE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL NUOVO BAR (C.D CAFFÈ LETTERARIO) - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1370.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRASSI UFFICIO S.R.L. DI MARIANO COMENSE – CIG Z623901F7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1756.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTORI PER AZIENDE ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CONSEGUENTI ALLE PERDITE DI FATTURATO DOVUTE ALLA PANDEMIA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5196.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI” LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EROGATI PER FABBISOGNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14521.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTE ED ERARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27908</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>66119.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA – LOTTO 1” IN FAVORE DI  IMPRESA FOTI  S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. ESPERITA SU PIATTAFORMA SINTEL - CIG: 9538833DFF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO N. 6420/2022 PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE (REGOLAMENTO REGIONALE N.4 DEL 4/08/2017 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CESARE BATTISTI CON  REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ED ASFALTATURA - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>961.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E  PRONTO INTERVENTO EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI - OPERE EDILI/ IMBIANCHINO/ FACCHINAGGIO - CIG 912011904A - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2176.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VALUTAZIONE TECNICA ECONOMICA FINANZIARIA E GIURIDICA DELLA PROPOSTA DI PROJECT-FINANCING AI SENSI DELL’ART. 183 DEL CODICE DEI CONTRATTI, RELATIVO ALLA GESTIONE POST-CHIUSURA, CAPTAZIONE BIOGAS E PRODUZIONE BIOMETANO DELLA DISCARICA DI CASCINA SETTUZZI – INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DEI TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE DESTINATI A DISCARICA – DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2637.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 4 - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO IMPORTO LAVORI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3431.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REVISIONE DI N. 3 ETILOMETRI E N. 1 TELELASER IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2022-2023 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO – CIG Z1E3930503</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3926.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3 - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO IMPORTO LAVORI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4056.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO- IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5764.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE VIA CARAVAGGIO, LOTTO 2 ALVEO- IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5784.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: IMPEGNO DELLA QUOTA STIMATA PER LE ROYALTIES DOVUTE PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2022- IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10808.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R.  N.  XI/5395  DEL 18/10/2021 –  MOROSITA’ INCOLPEVOLE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/03/2005 N. 12 ART.73, COMMA 1- NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE DESTINATE AI SERVIZI RELIGIOSI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12933.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI GIUSSANO DELLE SPESE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI - ANNI 2022-2027 ESPERITA TRAMITE LA CUC DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14290.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022-2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 6762438C5D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22755.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI, GESTIONE DELLA CONTABILITÀ DI CANTIERE, E IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – PERIODO 2022 / 2027 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROPOSTA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' MECCA ENGINEERING S.R.L. - CIG ZD438BA990.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30256</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELLA RIATTAZIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE U.I. 21660 / 21661 / 21666 / 22712. APPROVAZIONE INTERVENTI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE, COMO, MONZA E BRIANZA, BUSTO ARSIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 - CIG N. 6762438C5D - DISPOSIZIONE PROROGA TECNICA FINO AL 30/06/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>526.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE VIA CARAVAGGIO, LOTTO 2 ALVEO - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG 899813149A CUP I64J19000010004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12413.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO IMPIANTO DELLA SALA CONSILIARE E FORNITURA SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PER LE SEDUTE CONSILIARI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONSTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICROVISION SRL DI PIETRAPERZIA (EN) TRAMITE MERCATO ELETTRONICO SINTEL– CIG 9548137BE7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71296.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA LOTTO 1 – CUP I67H19000150004 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>199889.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'AIRE PER IRREPERIBILITÀ PRESUNTA SIG. GIANOTTI DANIELE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVI EFFETTUATI NELL’ANNO 2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO AVVISO DI PAGAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASILO NIDO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Asilo Nido</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO CONSIP - APROVAZIONE PREVENTIVO DI OPERE NON PREVEDIBILI E PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA NUOVA VIA TRA VIA DON STURZO E VIA SANTA CATERINA DA SIENA. PRESA D'ATTO DELLA QUOTA EXTRACANONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA 5 PER MILLE RELATIVA ALL’ANNO DI IMPOSTA 2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 – DESTINAZIONE QUOTA, APPROVAZIONE RENDICONTO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE: SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - TRIENNIO 2022 / 2023 / 2024 - CIG 9243745380 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1656</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI DI INSTALLAZIONE N. 2 NUOVE CAMPANELLE E DI SPOSTAMENTO DI UN FAN COIL PRESSO LA SCUOLA DANTE ALIGHIERI DI VIA DEI VIVAI -  CIG ZB5392C1DC – SIRAM VEOLIA S.P.A. DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2459.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 2 – FORNITURA E INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA PER AMPLIAMENTO RETE WI-FI  PUBBLICO AI NUOVI LOCALI REALIZZATI DELLA BIBLIOTECA. DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4971.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 16 IMPIANTI SEMAFORICI PER IL TRIENNIO 2023-2025  - CIG ZE1390F32C, R.C.T. (REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO) DI CANTU’ (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8227.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE A GUASTO/ A RICHIESTA/ PRONTO INTERVENTO – OPERE DA IDRAULICO – CIG Z29363128C  - APPROVAZIONE RINNOVO ANNO 2023 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13162.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA – CIG 9072806C5A - APPROVAZIONE RINNOVO PER SEI MESI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18873.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 2 – FORNITURA E POSA IN OPERA SCHERMATURA ACUSTICA PER MITIGAZIONE DELLA PRESSIONE SONORA POMPE DI CALORE. DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32398.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE – INERENTI L’APPALTO DEI “LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO CA’ DE PASSER”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39837.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI – ANNUALITA’ 2021 – AI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA E ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>77498.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2022 - CUP I67H19001360004 - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>96586.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO/ A RICHIESTA/ PRONTO INTERVENTO – OPERE DA ELETTRICISTA. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI VERDE PUBBLICO PERVENUTA DALLA CARROZZERIA ANGELO PELLEGATTA S.R.L. - ACCOGLIMENTO PROPOSTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO LOTTO 2 CUP I69D22000060002 E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI CUP I65J19000270004 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE CLOTILDE RANGO - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>102.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI AVVICINAMENTO ALLA RESIDENZIALITA’ C/O  COMUNITA’ ALLOGGIO DELLA COOPERATIVA "AL CILIEGIO" DI VERTEMATE CON MINOPRIO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – FEBBRAIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1963.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA – IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2501.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI DI REVISIONE DELLE INDAGINI DI RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO E SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA IV NOVEMBRE VIA TROTTI -  CIG ZB23947657 – TECNOINDAGINI SRL DI CUSANO MILANINO (MI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2745</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SOCIALIZZANTE  C/O COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B "OASI" DI LENTATE SUL SEVESO  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5796.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO L’ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA”  -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6446</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO – TRIENNIO 2022-2024 – CIG N. 91022885AD - APPROVAZIONE PERIZIA N. 1 DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RESPONSABILE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA IV NOVEMBRE VIA P. TROTTI - CIG Z733924242 – DOTT. ING. NICOLA LOGIUDICE DI SARONNO (VA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9182.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DI PERSONE  ADULTE DISABILI PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO “ARCOBALENO” DELLA COOPERATIVA SOCIALE “PENNA NERA” -  IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10406.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11034</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE A GUASTO/ A RICHIESTA/ PRONTO INTERVENTO – OPERE DA ELETTRICISTA – CIG 918764085F - APPROVAZIONE RINNOVO ANNO 2023 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26527.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 . COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29158.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO - EDUCATIVO PER DISABILI  C/O COOPERATIVA SOCIALE  "L'ALIANTE" DI SEREGNO  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39939.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE - CIG 9080255F75. RINNOVO MESI 6 (SEI) – IMPRESA ICA STRADE S.R.L. DI MONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48671.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA DON LUIGI STURZO - VIA F.LLI CERVI - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI DI CUI ALL’ART. 18 DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380 – SIG. CORBETTA PAOLO – SOC. ALBERT IMMOBILIARE “GLI ULIVI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER AGGIO A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE ESECUTIVE SU PARTITE INESIGIBILI - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI - IMPEGNO ANNO 2023. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVETTA SISTEMI S.R.L. DI GAZZADA SCHIANNO (VA) – CIG Z602EED27F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1769</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PLOTTER UTILIZZATO DAGLI UFFICI COMUNALI – ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A ENTI ON LINE - ANNI 2023-2025 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. – CIG ZCE3901F2C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 AL 16 MAGGIO 2023 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA – CIG QUADRO 782331756B – CIG CONTRATTO ZC331F0FB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA DON LUIGI STURZO - VIA F.LLI CERVI- IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2976.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I SERVIZI DI X-STORAGE, CONTROL ROOM, X-LOG - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOXXAPPS S.R.L. DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023 – CIG ZDE3902281</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ASD BRIANZA INLINE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNUALITA’ 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI X-GDPR, X-PRDP, X-QUESITI E PARERI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOXXAPPS S.R.L. DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA PER ANNI 2023, 2024 E 2025 – CIG Z7138F9F28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7137</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPECIALE POTENZIAMENTO RISORSE STRUMENTALI E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE UFFICI PREPOSTI AL RECUPERO EVASIONE FISCALE IMU E TARI ANNO 2022 - COSTITUZIONE E RIPARTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12425.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO EX ART. 1 COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 120/2020 DEL SERVIZIO DI “NOLEGGIO STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI  PERIODO 2023-2027. CIG. N Z85389DC0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA STRUTTURA PREFABBRICATA COMPOSTA DA N. 30 CELLETTE OSSARI PER CIMITERO CAPOLUOGO – DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13865.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLO PER SETTORE TERRITORIO – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ LEASYS DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2023 - 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14054.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILIZZAZIONE DELLE SOMME RECUPERATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 128, LEGGE N. 228/2012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20305.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE REPORT PROCEDURA SINTEL  PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 - CIG ZEE392C189</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26057.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29397.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 18/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, ASSISTENZA ALLA NOTIFICA E RENDICONTAZIONE INCASSI - AVVISO DI PAGAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO PER SERVIZIO DI ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI RICEVUTI NEL MESE DI DICEMBRE DI ALTRI SOGGETTI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>212.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LE PROCEDURE SVOLTE SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SINTEL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI RICEVUTI NEL MESE DI NOVEMBRE DI ALTRI SOGGETTI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>517.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, ASSISTENZA ALLA NOTIFICA E RENDICONTAZIONE INCASSI - AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVI EFFETTUATI NELL’ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>828.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE USO FREQUENZA DEL "PONTE RADIO" IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZA PER L'ESERCIZIO DEL COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO TETRA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA  RIVISTA PERSONALE NEWS, NEWSLETTER QUOTIDIANA SUL PERSONALE,  ALLA RIVISTA BOZZA &amp; RISPOSTA E ACQUISTO CREDITI FORMATIVI  DELLA SOCIETA' PUBLIKA  S.R.L.  E  ABBONAMENTO ALL'ATTIVITA' FORMATIVA DELLA SOCIETA' FORMEL S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3722</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I "SERVIZI DI BASE/ACI PRA” – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ANCI DIGITALE SPA DI ROMA – ANNO 2023 - C.F./P.IVA 15483121008 – C.I.G. Z0F395417C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3869.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E RELATIVI SERVIZI IT DI START UP E MANTENIMENTO “K-TARIP” PER IMPLEMENTAZIONE SICRAWEB-JTRIB E GESTIONE OBBLIGHI ARERA DELIBERA 15/2022 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – CIG Z3C3952374</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI DI BONIFICA DA LEGIONELLA IMPIANTI PRODUZIONE ACS -  CIG Z8C3923F31 – SIRAM VEOLIA S.P.A. DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9373.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEI MERCATI E DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO AL CONCESSIONARIO - SOC. SAN MARCO SPA - ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI “LAVORI DI RESTAURO DELLA COLONNA VOTIVA DI VIA ISONZO” – DUCALE RESTAURO S.R.L. DI VENEZIA - C.I.G. ZD23941AF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, DELL’APPALTO DI SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI –TRIENNIO 2023/2024/2025 – CIG 9554652C40 – IMPRESA NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO &amp; C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45856.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA’ COMUNALI - OPERE EDILI /IMBIANCHINO/FACCHINAGGIO ––  CIG 9552362A7C – IMPRESA 2001 COSTRUZIONI SRL DI ALBAVILLA (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85361.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D. L.VO N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA B3, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DI CUI ALL’ART. 42 BIS DEL DL 162/2019 – PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE SECONDO LA D.G.R. XI/7461 DEL 30/11/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 992 DEL 19.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVAMENTE ALLA LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVAMENTE ALLA LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO DEI VEICOLI RUBATI PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.- CIG ZA13955249</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>378.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO  FORNITURA MANIFESTI   -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>414.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1799/2022 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 879/2022 PER ANTICIPO DIRITTI DI NOTIFICA DA PARTE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA RISCOSSIONE COATTIVA SORIT S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13540.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA  RELATIVAMENTE ALLA LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIPLO “BENI APERTI” PER PROGETTO “VILLA SORMANI: IL CUORE CULTURALE DEL TERRITORIO” – PRIMA RENDICONTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 PER MODIFICA ESIGIBILITA' IMPEGNI DI SPESA - ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. B) DEL D. LGS 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 GIA' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 121 DEL 21/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DELLE PARTITE DI GIRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO PROVVEDIMENTI I SEMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO PROVVEDIMENTI II SEMESTRE 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE N. 1 PALINA DANNEGGIATA SU IMPIANTO SEMAFORICO – VIA TRIESTE, VIA XXIV MAGGIO . DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z6D38A4A3F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE: ADEGUAMENTO PER L'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO - IV TRIMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2740.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE DEL FONDO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEI MERCATI E DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO AL CONCESSIONARIO - SOC. SAN MARCO SPA - ANNI 2023-2024-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>268500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130691.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  M.K.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  S.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE  DELLA RESPOMNSABILE DEL SETTORE RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE AL WEBINAR "NOVITA' NORMATIVE DI BILANCIO 2023" IN DATA 10 GENNAIO 2023, ORGANIZZATO DAL GRUPPO DELFINO&amp;PARTNERS S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI FIGINO SERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27168</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA –IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO SOMME SPETTANTI ALLO STATO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>269.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL SIG. MAURIZIO PADOVAN ED IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.). IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS. MELOS PER CONCERTO INSERITO NELLA RASSEGNA INERCOMUNALE “IL LINGUAGGIO UNIVERSALE DELLA MUSICA”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023: LIQUIDAZIONE 4° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11865.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA 01.01.2023 – 31.12.2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160305.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2022 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2023 - ASSEGNAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE AVENTE DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVVISO N. 6420/2022 PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE (REGOLAMENTO REGIONALE N.4 DEL 4/08/2017 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI CONSILIARI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE PER LE ANNUALITA' 2021-2022-2023. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2092.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DEMANIALI, SERVITU' E PRESTAZIONI PASSIVE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI (SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE VIA S. AMBROGIO – CONDOMINIO BRIANZA – CONDOMINIO LE VILLE – CONDOMINIO CONCORDIA -  APPARTAMENTO VIA SANTO STEFANO N. 40 E N. 4 BOX INTERRATI DI VIA GARIBALDI) – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TESORERIA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22999.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA ICA STRADE S.R.L. DI MONZA  (MB). RENDICONTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022 (ACCONTO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 15/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER ATTIVITA’ INERENTI IL SERVIZIO DI VERDE PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE SCHEMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE   -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1143.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO COMUNALE -  CIG Z49397704C – MAS SRL DI BESANA BRIANZA (MB).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI DI MONTAGGIO/ SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI, ALLESTIMENTO/ DISALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA E ALTRE ATTIVITA’ CONNESSE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12-13 FEBBRAIO 2023 -  CIG Z1F396F04D – MERONI E INTRESSALVI SNC DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18097.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2023 CUP I67H21000020004 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32057.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA  PER AGGIO A  FAVORE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA  PER AGGIO E RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA A FAVORE DDELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE  SORIT SPA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE  IN ATTUAZIONE DELLA DGR 5451 DEL 25.07.2016 PRESSO IL COMUNE DI MARIANO COMENSE. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2022. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2023 RELATIVA ALL'ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE “RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2024-2025 – ESERCIZIO 2023 GESTIONE DI CASSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE DOVUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L’ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIGG. PEDULLA’ ROCCO E FERRARO MARIA LUISA – COOP. FILCAR ELCAR “LE AZALEE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2024-2025 – ESERCIZIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI INERENTI LA FORNITURA E LA POSA DI SEGNALETICA VERTICALE – CIG Z9A38B09CD – DITTA GUBELA SPA -ADOZIONE STATO AVANZAMENTO FINALE E  CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, BIOLOGICHE, ALLACCI FOGNARI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2021-2022. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINO AL 31/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTI DEI SERVIZI RELAIVI AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CHILOMETRICO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ED IN CONVENZIONE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI ANNO 2023: IMMOBILI COMUNALI CAP. 1302 E ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” CAP. 6232 -  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG ZE5397E1EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO, ORARIO FESTIVO E REPERIBILITA' AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO – TRIENNIO 2022-2024 – CIG N. 91022885AD - PERIZIA N. 2 DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO D.U.V.R.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CREST DA CONSEGNARE DURANTE LA CERIMONIA DI CELEBRAZIONE DEL PATRONO DEI VIGILI SAN SEBASTIANO DEL 20 GENNAIO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALBIATI SERGIO &amp; C. S.N.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>401.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>123165</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2022. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2023/2025 N. 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO CIG 9382695CD8 - CUP I67H22000600009 – CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CORSI DI ATTIVITA’ MOTORIA OVER 55 E ATTIVITA’ COMPLEMENTARI – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO DI VIA KENNEDY - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI SPUNTA AL 31/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU NELL’AMBITO DEL PNRR (“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, MISSIONE M1 COMPONENTE C1  MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO”)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 3 – LOTTO 2 –  CIG 863796630B - PRESA D'ATTO CESSIONE DEL CREDITO DI SIRAM VEOLIA S.P.A. A FAVORE DI UNICREDIT FACTORING S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI UTILIZZO AREE COMUNALI DESTINATE AD ORTI URBANI VIA SEGANTINI E VIA MORANDI - AGGIORNAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RAI - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>407.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI – ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTO C/C POSTALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI (ANN1 2021 – 2022 – 2023 ). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOCIAL MEDIA MANAGEMENT PER LA GESTIONE DELLA PRESENZA DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE SUI SOCIAL NETWORK PERIODO 1/02/2023 – 31/01/2024 CON POSSIBILITÁ DI RINNOVO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA T PROJECT SRL DI MILANO PREVIA INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13304.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI - IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/07/2022, QUOTA A SALDO COMPENSATA DAL FONDO EX ART. 26 COMMA 4 LETTERA A) DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41371.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO BENI MOBILI – CANCELLAZIONI E DISMISSIONI AL 31/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP  IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO 2023 PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI IN TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA SEGANTINI (INTERSEZIONE CON VIA LUINI) O IN VIA MORANDI (PERTICATO) - PER IL PERIODO DI 5 ANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION PNRR M4 C1 INVESTIMENTO 1.2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITÀ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP 7629/2023 DI  MODIFICA EX ART 106 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DEL CONTRATTO ORIGINARIO REP. 7624/2022 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – CIG N. 91022885AD. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE CENTRO DIURNO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1691</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023: LIQUIDAZIONE 5° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2340.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PER IL SERVIZIO TELEMATICO DELLA M.C.T.C. E SINGOLE VISURE - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. Z8739A7AD5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4219.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LICENZE PER SOFTWARE RMM (REMOTE MONITORING AND MANAGEMENT) – AFFIDAMENTO ALLA DITTA G8A TECHNOLOGY  DI JERAGO CON ORAGO (VA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4550.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER L’IMPLEMENTAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA VERBATEL INTR@PM PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE OCCORRENTE AL COMUNE DI MARIANO COMENSE, DAL 01/01/2023 AL 30/06/2025 – CIG: Z112D36C80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24339</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO DELLE GROANE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34821.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D. L.VO N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI TRE POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI  PER LA SICUREZZA LOCALE. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTI DEI SERVIZI RELATIVI AL PERIODO SETTEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA “SKP TECHNOLOGY SRL” PER LA SOSTITUZIONE DI N.1 TELECAMERA AMBIENTALE - CIG ZD939AB43B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>317.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2023- APPROVAZIONE SCHEMI ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO - MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23338</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2300000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – MALCO SRL – COOP. COMMERCIANTI MARIANESI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI DOVUTI PER GLI APPALTI DI LAVORI IN BASE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91: - RILEVAZIONE MAGGIORI COSTI DA RICONOSCERE ALLE IMPRESE, PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022 - RILEVAZIONE SOMME DISPONIBILI SUI QUADRI ECONOMICI DELLE OPERE E DI ALTRI INTERVENTI ULTIMATI EX COMMA 1 ART. 26 - DETERMINAZIONE DEI CONSEGUENTI IMPORTI DA RICHIEDERE AL FONDO EX COMMA 4 ART. 26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4602.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI   SOGGETTO  IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PRESSO LA STRUTTURA “IL CORTILE”  -  APPROVAZIONE CONTRATTO EDUCATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DI STUDIO SILVA S.R.L. (IN R.T.I. CON TAU ENGINEERING SRL E ING. POLONI) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE NONCHE’ SVOGLIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PARCO DEI VIVAI (VIA RUTSCHI - VIA DEI VIVAI)  FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION EU. CIG N. 9380059D8C – CUP I66E19000080004 - CPV 71310000-4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI CUP I65J19000270004 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO LOTTO 2 CUP I69D22000060002 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI – PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. –  CUP: I68E19000010004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP 7631/2023 DI MODIFICA EX ART 106 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DEL CONTRATTO REP. 7625/2022 RELATIVO AI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE - ANNO 2022”- CIG. N. 92891018A3 - CUP I67H19001360004. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP 7630/2023 DI MODIFICA EX ART 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DEL CONTRATTO REP. 7622/2022 RELATIVO AI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA - TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE DI VIA CARAVAGGIO - LOTTO II - ALVEO AFFERENTI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" - CIG. N. 899813149A - CUP I64J19000010004. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI ASSEGNATE AL SETTORE AFFARI GENERALI-SERVIZIO RISORSE UMANE AL CORSO IN MODALITA' WEBINAR:" CCNL 2023", ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' PUBLIKA S.R.L. PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>630</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI   SOGGETTO  IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PRESSO LA STRUTTURA “IL CORTILE”  -  APPROVAZIONE CONTRATTO EDUCATIVO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO: 23/01/2023 – 28/02/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>666</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE GIUDIZIALE PER PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 415 DEL 15.06.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>119.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL RICORSO IN  OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE DELLA POLIZIA LOCALE DI COMO. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 207 DEL 12.04.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>264</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI (CUP I65J19000270004 - CIG 9621505D17)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31/12/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>990</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE “COMITATO CERNOBYL” DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO ARTISTICO “GALLERY SWEET GALLERY OUTDOOR” ANNO 2023. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI CANTU’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE M1 COMPONENTE C1  INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO RELATIVO ALL’ADOZIONE E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA “APP IO” TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – CIG 9609190A6F - CUP I61F22001920006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17446</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 20023 - IMPEGNO DI SPESA  COMPONENTI SEGGI ELETTORALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020, PREVIA ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE - COMPLETAMENTO LOTTO 2  - CUP I69D22000060002 - CIG. 95524112EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DELL’ALBO FORNITORI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA DON LUIGI STURZO - VIA F.LLI CERVI DAL 02/02/23 AL 17/02/2023 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00: - CHIUSURA VIA DON LUIGI STURZO - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI DIPENDENTE COMUNALE CON DECORRENZA 1.03.2023. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI DIPENDENTE COMUNALE CON DECORRENZA 16.03.2023. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE VIA CARAVAGGIO, LOTTO 2 ALVEO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE – CIG 899813149A CUP I64J19000010004  FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE TERRITORIO E SUE - SUAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA'  VOLONTARIA ESTERNA,  EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER PASSAGGIO DIRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO,  CATEGORIA B3 CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CAPITOLATO ED ALLEGATI DEL CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFÈ LETTERARIO PRESSO VILLA SORMANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA ICA STRADE S.R.L. DI MONZA  (MB). RENDICONTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022 (SALDO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI-URP IN COLLABORAZIONE CON TECUM SERVIZI ALLA PERSONA DI MARIANO COMENSE. PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI CUP I65J19000270004 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019. PRESA D'ATTO ATTIVAZIONE PROGETTO PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI-URP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SIG.RA STEFANIA PISELLI ED IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL RICORDO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI –TRIENNIO 2023/2024/2025 – CIG 9554652C40 – IMPRESA NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO &amp; C. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22913.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTATURA PARTE PIANO TERRA ISTITUTO COMPRENSIVO IV NOVEMBRE VIA P. TROTTI - CIG Z6339C6A12 – SICURTECTO SRL DI CUSANO MILANINO (MI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49504.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEGLI STABILI, PARCHI COMUNALI E APERTURA BAGNI, PER IL PERIODO COMPRESO DAL 01/03/2023 AL 31/12/2025 – DITTA CIVIS S.P.A. DI MILANO – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO LOTTO 1 – CIG ORIGINARIO 8575348907 – CIG DERIVATO 9632067922.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>81931.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. IMPEGNO DI SPESA PARZIALE PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1667140.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  F.S.K.V.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE NONCHE’ SVOGLIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PARCO DEI VIVAI (VIA RUTSCHI - VIA DEI VIVAI) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION EU. CIG N. 9380059D8C – CUP I66E19000080004 - CPV 71310000-4.– AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>77129.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2023: INDIVIDUAZIONE RILEVATORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ARTT. 60 E 164 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CAFFE’ LETTERARIO” PRESSO LA VILLA SORMANI DI MARIANO COMENSE (CO) DI DURATA DECENNALE - CIG. N. 9630018E3D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1303.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI : ORTO  N. 13 LOC. CASCINA COTTINA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CIG 8708867067 CUP I64I19000160004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO ALLA SAP DI COMO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. CIG: 9485626A32- CUP: I68E19000010004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2022. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI   SOGGETTO  IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PRESSO LA STRUTTURA “IL CORTILE”  -  APPROVAZIONE CONTRATTO EDUCATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI E REIMPUTAZIONE ALL'ANNUALITA' 2023 DI ENTRATE E SPESE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4 DEL D. LGS 118/2011 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 - PARAGRAFO 9.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTI DEI SERVIZI RELAIVI AL MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “TERRENI LOCALITA’ SCESA” DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N.1 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2023/2025 – INDIZIONE ASTA PUBBLICA E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO D'ASTA E DELLA RELATIVA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE C/O CASCINA BINA” DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N.2 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2023/2025 – INDIZIONE ASTA PUBBLICA E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO D'ASTA E DELLA RELATIVA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2023 CUP I67H21000020004 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023: LIQUIDAZIONE 6° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE VIA CARAVAGGIO - LOTTO 2 – ALVEO - IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022, QUOTA RISORSE NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>475</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ATTI DI LIQUIDAZIONE N. 34259 DEL 03.01.2023 E N. 34419 DEL 16.01.2023 PER ERRATA INDICAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022, QUOTA RISORSE NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>670.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI - IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022, QUOTA RISORSE NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022, QUOTA RISORSE NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2206.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - DEFINIZIONE BUDGET ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI IN FAVORE DI  SELVA MERCURIO S.R.L.  A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. ESPERITA SU PIATTAFORMA SINTEL - (CUP I65J19000270004 - CIG 9621505D17)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE FITNESS NEL PARCO DI VIA DEI VIVAI - INCARICO DI PROGETTAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ING. DE PIERI ELEONORA DI VEDANO OLONA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1049.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO DI IDONEITÀ AL TIRO “UITS” PER AGENTI/UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE” - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1672.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3 – PRE-DETERMINA A CONTRARRE. CUP I68I20000940004. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>297235.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2022. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO 2023 PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI IN TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA SEGANTINI (INTERSEZIONE CON VIA LUINI) O IN VIA MORANDI (PERTICATO), PER IL PERIODO DI 5 ANNI - APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI IN TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN LOCALITA' "CASCINA COTTINA" PER IL PERIODO DI 3 ANNI - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "PER ESSERE AMATA" IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA DELL’8 MARZO 2023 - AFFIDAMENTO ALL''ASSOCIAZIONE "PIANO B TEATRO" DI COMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE "MARIANO COMUNICA" NEL 2023 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO AL 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LORBEA DI MORELLI DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GUIDE CON MODULISTICA SUL NUOCO C.C.N.L. 2023 DEGLI ENTI LOCALI,  DELLA SOCIETA' PUBLIKA S.R.L.-IMPEGNO DI SPESA -CIG. ZAD3A03DE8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>725</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 3 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2024-2025 - ESERCIZI 2023-2024-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE UNIONI CIVILI PRESSO SITI DI PROPRIETA’ PRIVATA- VERIFICA REQUISITI RICHIESTE  E STIPULA DEL CONTRATTO DI COMODATO D'USO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA DON LUIGI STURZO – VIA F.LLI CERVI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE VIA CARAVAGGIO, LOTTO 2 ALVEO – CIG 899813149A CUP I64J19000010004 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE (CRE). FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSI  RILEVATORI ESTERNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1827.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI – CUP I65J19000270004 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>211684.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA – PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE E IMPEGNO DI SPESA. PRESA D’ATTO RENDICONTAZIONE SPESE DI GARA SAP E IMPEGNO DI SPESA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. –  CUP: I64E21001710004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>548961.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2018 - 30/09/2027. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>736344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA PERIODICO COMUNALE ANNO 2023 CON POSSIBILITÁ DI RINNOVO AL 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TERAPRINT SRL DI ROMA PREVIA INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9874.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 19/02/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO LOTTO 2 CUP I69D22000060002 - SPOSTAMENTO IMPIANTI LINEA ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA. ANTICIPO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PER PREVENTIVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL “CARNEVALE IN PIAZZA” DEL 25 FEBBRAIO 2023 ALL’ASSOCIAZIONE “PRO LOCO” DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ TECNICHE INERENTI INDAGINI GEOLOGICHE SCUOLA IV NOVEMBRE VIA P. TROTTI - CIG ZE23A13B6A – STUDIO DI GEOLOGIA GEO.LOGO DI BUSTO ARSIZIO (VA)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6280.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO DA GENNAIO A DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50100.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA'  VOLONTARIA ESTERNA,  EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER PASSAGGIO DIRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI COMMISSARIO AGGIUNTO DI POLIZIA LOCALE,  CATEGORIA D CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI : ORTO  N. 1   VIA SEGANTINI (INTERSEZIONE VIA LUINI) E N. 11 VIA MORANDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL RECITAL "LETTURE DI MAFIA" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE - AFFIDAMENTO ALL''ASSOCIAZIONE "TEATRO D’ACQUA DOLCE" DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI  DEI SETTORE RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE E AFFARI GENERALI AI WEBINAR PER  IL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2023 IN MATERIA DI CONTABILITA' PUBBLICA ANNO 2023, ORGANIZZATO DAL GRUPPO DELFINO&amp;PARTNERS S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1102</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 4 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2024-2025 - ESERCIZIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 5 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2024-2025 - ESERCIZIO 2023 GESTIONE DI CASSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 34347 DEL 11/01/2023 PER ERRATA INDICAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA EDILIZIA PRIMAVERA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ ERBA FILIPPO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023: LIQUIDAZIONE 7° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE, IMPOSTA DI REGISTRO E SPESE DI NOTIFICA A SEGUITO DELLA SENTENZA CIVILE DEL TRIBUNALE DI COMO N. 1540/2021 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>398.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PRATICA EDILIZIA N. 103/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2647.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA BIBLIOTECA - CIG ZF53A1A586 – PMM SRL DI LIBRIZZI (ME)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3403.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10600.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU NELL’AMBITO DEL PNRR (“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, MISSIONE M1 COMPONENTE C1  MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI”) PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE ”PACCHETTO CITTADINO INFORMATO” E DEI SERVIZI DIGITALI “PACCHETTO CITTADINO ATTIVO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO PER LO SPOSTAMENTO DI COMPLEMENTI DI ARREDO DELLA VILLA SORMANI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.T.M. SRL DI CANTU’ (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>572.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16878</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI SAP - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE N. 1 ALLOGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI TRE  POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA – LOTTO 1” - CIG 9538833DFF - CUP I67H19000150004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2495.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ APPALTO  PER LA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI ESTERNI / PERSIANE IN LEGNO PER MUNICIPIO”,– CIG 8573921F6C - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2021 – CIG 8839838117 CUP I69J19000040004 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 6 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2024-2025 - ESERCIZIO 2023 GESTIONE DI CASSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE VILLA SORMANI - AUMENTO POTENZA CONTATORE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL NUOVO BAR – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE – ANNO 2023”. CIG: 9685226555.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E REDAZIONE DOCUMENTI DI BILANCIO ECONOMICO PATRIMONIALE ED ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2022-2023. IMPEGNO DI SPESA PER L’ESERCIZIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5203.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2023. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA LEGGE N. 13 DEL 09.01.1989. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO RELATIVO ALL’ANNO 2023 PER IL PERIODO DAL 02.03.2022 AL 01.03.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI NOMINA DEI RESPONSABILI DI SETTORE PER IL PERIODO 2023-2024. AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE A RICOPRIRE RUOLI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE CENTRO DIURNO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA MARZO - GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>938.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI AVVICINAMENTO ALLA RESIDENZIALITA’ C/O COMUNITA’ ALLOGGIO DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AL CILIEGIO” DI VERTEMATE CON MINOPRIO . IMPEGNO DI SPESA MARZO – APRILE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1848</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI  NUCLEO FAMILIARE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "GIANNA BERETTA MOLLA" - PERIODO 07/03/2023 - 08/05/2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA HOEPLI PREVIA INDAGINE DI MERCATO FORNITURA DI LIBRI, AUDIOLIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2023. APPROVAZIONE ATTI.IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2022" DAL GIORNO 13/03/2023 AL GIORNO 17/03/2023, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00: - CHIUSURA VIA SAN GIOVANNI BOSCO - CHIUSURA VIA DON ORIONE - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.) - PRESA D'ATTO NUOVO COMPONENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE - COMPLETAMENTO LOTTO 2" IN FAVORE DI "CORES4N S.R.L.", A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. ESPERITA SU PIATTAFORMA SINTEL - CUP I69D22000060002 - CIG. 95524112EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO BENI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CUBO TRASLOCHI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36354.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI" DAL 08/03/2023 AL 17/03/2023 COMPRESI, DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00: 1. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LA VIA MONTEBELLO NEL TRATTO TRA IL CIV 25 E IL CIV 31; 2. L’ECCEZIONE AL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI DI MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 T DELL’IMPRESA ESECUTRICE PER RAGGIUNGERE LA VIA MONTEBELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D. L.VO N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI UN POSTO  DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D,  CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE TERRITORIO. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  T.N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFRASTRUTTURA SERVER - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOXXAPPS S.R.L. DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023 – CIG ZA03A383A2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4774.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 28.02.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA ICA STRADE S.R.L. DI MONZA  (MB). RENDICONTAZIONE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTI DEI SERVIZI RELAIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO 2023 PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI IN TERRENI DI PROPRIETÁ COMUNALE SITI IN LOCALITÁ “CASCINA COTTINA” - APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO CONSIP - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI OPERE NON PREVEDIBILI E PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SUCCESSIVA POSA DI N. 1 PUNTO LUMINOSO IN VIA PER CABIATE. PRESA D'ATTO DELLA QUOTA EXTRACANONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE CLOTILDE RANGO - IMPEGNO DI SPESA APRILE - GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA – IMPEGNO DI SPESA APRILE - GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2528.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DI PERSONE  ADULTE DISABILI PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO “ARCOBALENO” DELLA COOPERATIVA SOCIALE “PENNA NERA” –  IMPEGNO DI SPESA APRILE – GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10522.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI : ORTO  N. 17   VIA MORANDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA COOPERATIVA  SOCIALE  “NOI GENITORI” DI ERBA E IL COMUNE DI MARIANO COMENSE PER LA FRUIZIONE DEL CENTRO SOCIO – EDUCATIVO PER L’ETA’ EVOLUTIVA E  IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI INSERIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1163.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ACCUMULO ACS DA 1000 LT C/O CAMPO SPORTIVO VIA S. CATERINA -  CIG Z2C3A381C8 – SIRAM VEOLIA S.P.A. DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9615.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3 CUP I68I20000940004 CIG 9698786B64 - INTEGRAZIONE SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19674.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO 31/12/2020 - 31/12/2021 IN FAVORE DEL BROKER ASSITECA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1935</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI PER  LAVORO STRAORDINARIO  PERSONALE DIPENDENTE   E USO PROPRIO AUTOMEZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  M.Y.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER  L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONI INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR (MISSIONE 4 COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3)  - CIG 9485626A32 - CUP I68E19000010004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA BIBLIOTECA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C. DI FAGAGNA (UD)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1132.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE DALL'AIRE PER IRREPERIBILITÀ PRESUNTA SIG. NIGRO FRANCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI TRE POSTI CON FIGURA PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C, DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 83/2023. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023: LIQUIDAZIONE 8° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ONERE FINANZIARIO PER I LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4101.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SECONDA E TERZA FASE DELL' INCARICO DI SUPPORTO AL RUP  PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12998.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO LOTTO 2 CUP I69D22000060002 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>216662.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO DI UNA SERIE DI FESSURAZIONI PRESENTI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA IV NOVEMBRE DI VIA P. TROTTI - CIG ZA93A1BF1F – 4 EMME SERVICE SPA DI BOLZANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5368</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA DON LUIGI STURZO – VIA F.LLI CERVI CUP I69J21006360006 – RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA DON LUIGI STURZO - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3997.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA GESTIONALE INFORMATICO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA – CIG Z313A36D8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E N. 1 UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO PER L'ALLOGGIO DI VIA S. STEFANO 40 PERIODO 01/01/2023 - 30/06/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI SOGGETTO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA  PRESSO LA STRUTTURA "IL CORTILE" -  IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>358</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'AVVISO  DI DOTECOMUNE 26/2021. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI UNA  POSTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2630</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3862.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2022, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022. SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU NELL’AMBITO DEL PNRR (“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, MISSIONE M1 COMPONENTE C1  MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI”) PER L’INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI E L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI NOTIFICA DIGITALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTITO FLESSIBILE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2022, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022. SETTORE AFFARI GENERALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2022, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022. SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - URP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2022, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022. SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI – SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2022, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022. SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI – SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILO NIDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2022, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022. SETTORE SERVIZI CULTURALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2022, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022. SETTORE SEGRETERIA GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI N. 2 CARRELLI PER BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DELLA DITTA BIBLIO SRL DI VEDELAGO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>774.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2022, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022. SETTORE RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2022, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022. SETTORE SUE E SUAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2022, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022. SETTORE TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE VILLA SORMANI – TRATTAMENTO TRAMITE MICROLEVIGATURA, LAVAGGIO E LUCIDATURA DELLE PAVIMENTAZIONI IN CEMENTINE DEI LOCALI ESISTENTI E NON OGGETTO DELL’OPERA DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7149.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIGG. BARALDO ANDREA E BARALDO MELITA – COOP. FILCAR ELCAR “LE AZALEE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO L’AREA DI VIA C.NA COTTINA - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI: ORTO  N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DEI SETTORI RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE AI CORSI ORGANIZZATI DALLE DITTE NEOPA S.R.L. E GRUPPO MAGGIOLI , IN DATA 23.03.2023 E 12.04.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>192</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023: EROGAZIONE ACCONTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI "IV NOVEMBRE", "DON MILANI" E ALL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JEAN MONNET".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023: LIQUIDAZIONE 9° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>478.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D. L.VO N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI UN POSTO  DI  ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C,  CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SUE SUAP. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  S.L E S.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE - INTEGRAZIONE SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50511.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 21.05.2022 A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ON LINE PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1421.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13476.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA APRILE - GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33207</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN AREE - TITOLO III, CAPO I, ARTICOLI 12 E 13 CCNL 16.11.2022. INQUADRAMENTO DEL PERSONALE  CON EFFETTO AUTOMATICO NELLE NUOVE AREE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE. CUP I65F22000190006 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DI AVVISO DI ADOZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - DEPOSITO E PUBBLICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE – INERENTI L’APPALTO DEI “LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL CAMPO DI CALCIO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA MARIANO COMENSE E PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA SANT’ANTONIO DA PADOVA, FRAZIONE PERTICATO, MARIANO COMENSE”.  CODICE CIG 972341825F - CODICE CUP I64J22000630001</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16716.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NONCHE’ SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ CONNESSE, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR (MISSIONE 5 COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 2.1) - CIG 94523337F2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI TECNICI DI VERIFICA, RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE C/O L’ISTITUTO IV NOVEMBRE SITO IN VIA TROTTI, ASILO NIDO SITO IN VIA PARINI, VILLA SORMANI SITA IN VIA MONTEBELLO, PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA SANT’ANTONIO, E PIATTAFOMA ECOLOGICA DI VIA DEL RADIZZONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2205.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO – I°  TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2785.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO CONSIP - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI OPERE NON PREVEDIBILI E PER INTERVENTI DI RIMOZIONE SOSTEGNO PERICOLANTE E SUCCESSIVA POSA DI N. 1 PALO CON PUNTO LUMINOSO IN VIA F. MEDA. PRESA D'ATTO DELLA QUOTA EXTRACANONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 6 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA DANTE ALIGHIERI -  CIG Z533A99583 – MAS SRL DI BESANA BRIANZA (MB).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>634.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2023 - FORNITORE COMOACQUA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI DI "RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE" DAL 05/04/2023 AL 06/04/2023 COMPRESI: 1. LA CHIUSURA DELLA VIA MONTEBELLO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 29 E LA VIA E. D’ADDA, DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 7.30 2. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LA VIA MONTEBELLO NEL TRATTO TRA IL CIV 25 E IL CIV 37, DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00; 3. L’ECCEZIONE AL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI DI MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 T DELL’IMPRESA ESECUTRICE PER RAGGIUNGERE LA VIA MONTEBELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA EX ARTT. 60 E 164 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CAFFE’ LETTERARIO” PRESSO LA VILLA SORMANI DI MARIANO COMENSE (CO) DI DURATA DECENNALE - CIG. N. 9630018E3D. PRESA D’ATTO DI GARA DESERTA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D. L.VO N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI UN POSTO  DI  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, (EX  CATEGORIA C),  CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 D.LVO N. 165/2001 CON DECORRENZA 17.04.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI, ALL’ESITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI EX ART. 80 D.LGS 50/2016. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION PNRR M4 C1 INVESTIMENTO 1.2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA ICA STRADE S.R.L. DI MONZA  (MB). RENDICONTAZIONE MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE DI VIALE LOMBARDIA TRATTO COMPRESO TRA VIA DON MINZONI E VIA FILIPPO MEDA – DECRETO DI OCCUPAZIONE D’URGENZA PREORDINATO ALL’ESPROPRIO (ARTT. 22-BIS DEL D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO GIORNATA DELLA LEGALITA’ PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO J. MONNET.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2023. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU NELL’AMBITO DEL PNRR (“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISSIONE M1 COMPONENTE C1 MISURA 1.4.3.”ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA”) - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE E ALL’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DOVUTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REGITRAZIONE DEI CONTRATTI STIPULATI DALL’ENTE NELL'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  FORNITURA DI LIBRI RAGAZZI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA SPAZIO LIBRI LABORATORIO LA CORNICE DI CANTU'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) "UAI NOT" DELLA COOPERATIVA SOCIALE "SOLARIS" DI TRIUGGIO - IMPEGNO DI SPESA APRILE  – LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3285.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI  UN  POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO  -  AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (EX CATEGORIA D). INDIZIONE ED  APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOCIALE DL. 50/2022– IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO COMUNALE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHI - PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 IN FAVORE DI “CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE” - CIG Z353AB68F4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 718 DEL 22/09/2021 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO DEFINITIVO IN CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI N. 2 CHIOSCHI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE COMUNALE, DECORRENZA 1.06.2023. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTORI PER AZIENDE ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CONSEGUENTI ALLE PERDITE DI FATTURATO DOVUTE ALLA PANDEMIA COVID-19 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO – COR: 11302254</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI. RIENTRO IN SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, BIOLOGICHE, ALLACCI FOGNARI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2021-2022. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINO AL 31/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’RTP AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE, CRESCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, FDC INGEGNERIA, ABBA.SOLUTIONS S.C.A.R.L. E STUDIO TECNICO BASSANI – LODI RIZZINI_ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. –  CUP: I68E19000010004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI PELLICOLE DI PROTEZIONE PER ETICHETTE BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PEDACTA SRL, DI LANA (BZ)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>209.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2454.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE/INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE M1 COMPONENTE C1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO RELATIVO ALL’INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI E L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI NOTIFICA DIGITALI TRAMITE PIATTAFORMA MEPA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – CIG 971184218E - CUP I61F22003970006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35136</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI “REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE DI VIA LOMBARDIA TRATTO TRA VIA DON MINZONI E VIA F. MEDA” – CUP I64E22001510004 – IMPRESA DUE EFFE SCAVI SRL - CIG Z703A86F58 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE ARIA S.R.L. NECA “CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI – VALSECCHI CANCELLERIA - ARIA_2021_012_ LOTTO 1 CARTA IN RISME” FORNITORE VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. – PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 – CIG QUADRO 9238353212  - CIG DERIVATO ZBE3AC0E52</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1530.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI – CUP I65J19000270004 CIG: 9621505D17. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2022 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 D.LVO N. 165/2001 CON DECORRENZA 1.05.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI - CUP I65J19000270004 - CIG 9621505D17.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TRE FIRME DIGITALI PER I DIPENDENTI COMUNALI ALLA DITTA ARITMOS SRL DI ROMA (RM) – CIG ZB63AC4CE0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI STESURA E PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO SCUOLA DELL’INFANZIA IL GIARDINO, VIA DON PEREGO - CIG ZC13AB7E05 – STAR SRL DI CABIATE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1549.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI – ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE ARIA “CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI – ERREBIAN – ARIA_2021_012 – LOTTO 3” – FORNITORE ERREBIAN S.P.A. – CIG QUADRO  92383553B8 CIG DERIVATO Z973AC2FEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI E CSE PER AUMENTO IMPORTO LAVORI DERIVANTE DAL D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3102.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO PARTECIPATIVO 2022 "NUOVA VITA PER L'AREA VERDE FALCONE E BORSELLINO". AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER LA VOTAZIONE ON LINE DEI PROGETTI NEI CONFRONTI DELLA DITTA YAMME S.R.L. DI VILLA D'ALMÈ (BG)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI DELL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELLA SCUOLA IV NOVEMBRE DI VIA TROTTI -  CIG ZF73AB3A37 – GAM FERRO SRLS DI GARBAGNATE MILANESE (MI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9268.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER AUMENTO IMPORTO LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29959.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO ED ELIMINAZIONE DI ATTI RITENUTI INUTILI DALL’ARCHIVIO COMUNALE - ANNO 2022-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio URP e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. – CUP: I68E19000010004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023: LIQUIDAZIONE 10° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  G.B.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (EX CATEGORIA D) DA ASSEGNARE AL SETTORE TERRITORIO. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI E CSE PER AUMENTO IMPORTO LAVORI DERIVANTE DAL D.L. 50/2022 – RETTIFICA FORNITORE INDICATO NELLA DETERMINAZIONE 316 DEL 14/04/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'AVVISO  DI DOTECOMUNE 27/2021. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI TRE  POSTAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI AL COLLAUDO IN CORSO D’OPERA COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO, COLLAUDO IMPIANTI, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. – CUP: I68E19000010004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26249.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI DOVUTI PER GLI APPALTI DEI LAVORI ESEGUITI NELL’ANNO 2023, IN BASE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022: - RILEVAZIONE DEI CONTRATTI CUI SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 6-BIS E 6-TER - RILEVAZIONE MAGGIORI COSTI DA RICONOSCERE ALLE IMPRESE, PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 (RIF. 1^ FINESTRA) - RILEVAZIONE SOMME DISPONIBILI SUI QUADRI ECONOMICI DELLE OPERE E DI ALTRI INTERVENTI ULTIMATI EX ART. 26 COMMA 1 - DETERMINAZIONE DEI CONSEGUENTI IMPORTI DA RICHIEDERE AL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE VIA CARAVAGGIO - LOTTO II - ALVEO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI PER AUMENTO IMPORTO LAVORI DERIVANTE DAL D.L. 50/2022. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1147.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 3 ELETTROARCHIVI ROTANTI - ANNO 2024 - AFFIDATO ALLA DITTA EDA SYSTEM S.R.L. DI TORINO – CIG ZAB3368A61</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2074</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMA DI CONNETTIVITA’ (S.P.C. 2). – AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE S.P.A. DI IVREA (TO) - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12638.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 4 – PRE-DETERMINA A CONTRARRE. CUP I68I20000930004. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>256932.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE ANNI 2021-2023 (ECONOMICO 2022). PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 1.01.2022 -  ATTRIBUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVAMENTE ALLA LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVAMENTE ALLA LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI TARI 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>278.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI   SOGGETTO  IN  SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PRESSO LA STRUTTURA “IL CORTILE”  - IMPEGNO DI SPESA MESE DI  APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA DI COMO SULLE SOMME EROGATE DAL MIUR PER L’ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1426.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6672.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA IDRAULICA PER RISCALDAMENTO E ACS PALAZZETTO DELLO SPORT VIA S. ANTONIO -  CIG 97550233A4 – SIRAM VEOLIA S.P.A. DI MILANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47473.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE – TRIENNIO 2022-2025. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO, ALL’ESITO DELLA VERIFICA DEI REQUISITI EX ART. 80 D.LGS 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020, PREVIA ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE  - CUP I65F22000190006 - CIG. 9776461ED3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE COMUNALE, DECORRENZA 1.05.2023. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 7 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2024-2025 - ESERCIZIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP  IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE- PROROGA-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEGLI OGGETTI RITROVATI (PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2022) E SUCCESSIVO CONFERIMENTO PER LO SMALTIMENTO ALLA DISCARICA COMUNALE E VERSAMENTO ALLA TESORERIA COMUNALE DELLA SOMMA IN DENARO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019. PRESA D'ATTO ATTIVAZIONE PROGETTI PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI-URP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  DI DUE UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX  CATEGORIA C) TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA VIGENTE PRESSO ALTRO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO DI AVVICINAMENTO ALLA RESIDENZIALITA’ C/O  COMUNITA’ ALLOGGIO DELLA COOPERATIVA SOCIALE “AL CILIEGIO” DI VERTEMATE CON MINOPRIO . IMPEGNO DI SPESA MAGGIO – LUGLIO  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3003</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI SOLLECITO PER OMESSO VERSAMENTO TARI 2020 E SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI.  APPROVAZIONE LISTE DI CARICO RUOLI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6441.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG 9382695CD8 CUP I67H22000600009 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16804.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE M1 COMPONENTE C1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA”- DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE E ALL’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – CIG  9782397162 - CUP I61F22004250006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40809</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D. L.VO N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI UN POSTO  DI  COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, (EX  CATEGORIA B),  CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.03.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI SAP - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE N. 1 ALLOGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE SUE-SUAP AI CORSI IN MODALITA' WEBINAR IN DIRETTA ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE DE IURE PUBLICO E DALLA SOCIETA' PROGETTO SOFIS NEL MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>454</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI 3.000,00 KG DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE IN SACCHI DA 20 O 25 KG CAD. C.I.G. : ZE53AA6A68 – COMSERVICE DI NATALIA VIKTORIA LUPA CON SEDE A MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1244.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI CESANO MADERNO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI  PERSONALE A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI TECNICI DI VERIFICA, RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE  PRESSO L'AREA DELLE FESTE DI VIA DON STURZO, ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI, PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA SANT’ANTONIO, PIATTAFOMA ECOLOGICA DI VIA DEL RADIZZONE, SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA PARINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1728.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PIANO DI SECURITY E SAFETY PER ESIBIZIONE DI CABARET IN DATA 10 GIUGNO 2023 PRESSO LO STADIO “CITTA’ DI MARIANO” DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SYB ITALIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D. L.VO N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI UN POSTO  DI  COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, ( EX CATEGORIA B),  CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI CULTURALI. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, LETTURA TARGHE E "FOTO-TRAPPOLE". APPROVAZIONE MODIFICHE AL DPIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2023. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO E CULTURALE” CUP I69D22000060002 - CIG. 95524112EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D. L.VO N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI UN POSTO  DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (EX  CATEGORIA D),  CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTI DEI SERVIZI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA DON LUIGI STURZO – VIA F.LLI CERVI – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “DUE PASSI IN MORDINA” DEL 7 MAGGIO 2023 ALL’ASSOCIAZIONE “PRO LOCO” DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSEGANTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 587, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234. IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME ECCEDENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI –TRIENNIO 2023/2024/2025 – CIG 9554652C40 – IMPRESA NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO &amp; C. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINO AL 30/04/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.03.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA ICA STRADE S.R.L. DI MONZA  (MB). RENDICONTAZIONE MESE DI APRILE  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CIG 8708867067 CUP I64I19000160004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTI DEI SERVIZI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 AL 16 NOVEMBRE 2023 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA – CIG QUADRO 782331756B – CIG CONTRATTO ZC331F0FB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE VIA CARAVAGGIO - LOTTO 2 – ALVEO. CUP I64J19000010004 - IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022, QUOTA A SALDO COMPENSATA DAL FONDO EX ART. 26 COMMA 4 LETTERA A) DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18228.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI - IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022, QUOTA A SALDO COMPENSATA DAL FONDO EX ART. 26 COMMA 4 LETTERA A) DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30344.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE PER IL PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2021 – CIG 8559327416 E SUPPORTO ESTERNO PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI CIMITERIALI – CIG Z0D32A05C8 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71220.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 9 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2024-2025 - ESERCIZI 2023-2024-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE – ANNO 2023” IN FAVORE DI CARTOCCI STRADE S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. ESPERITA SU PIATTAFORMA SINTEL - CIG 9685226555.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE VIA CARAVAGGIO, LOTTO 2 ALVEO, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>221.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DA ASSEGNARE AL SETTORE TERRITORIO, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 218/2023. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA STABILI COMUNALI – CIG ZFA3B11C0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>253.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO SPID GEL (SPID GATEWAY ENTI LOCALI) DI REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>"BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’ISCRIZIONE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, DI ETÀ COMPRESA TRA I 6 E I 17 ANNI, AD ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE, LUDICHE E SPORTIVE" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPECIALE POTENZIAMENTO RISORSE STRUMENTALI E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE UFFICI PREPOSTI AL RECUPERO EVASIONE FISCALE IMU E TARI ANNO 2022  - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI TABELLARI PROCEDURE CONCORSUALI EX ART. 17 D.LGS. 112/1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESE E CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE SPETTANZE NEI CONFRONTI DELLA SOCEITÀ CONCESSIONARIA CRESET S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>672.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COSTITUZIONI PERSONALIZZATE PER LA CERIMONIA CIVILE DEL 2 GIUGNO DA CONSEGNARE AI DICIOTTENNI MARIANESI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI RICEVUTI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI - 1 TRIMESTRE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1316.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “CINEMA ALL’APERTO 2023”. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA A. &amp; G. SNC DI MURELLO (CN).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5124</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO PALCO PER ESIBIZIONE DI CABARET IN DATA 10 GIUGNO 2023 PRESSO LO STADIO “CITTA’ DI MARIANO” DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EMA ‘70 SAS DI SAN GIULIANO MILANESE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5734</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO GARANZIA FIDEIUSSORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31920</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU NELL’AMBITO DEL PNRR (“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, MISSIONE M1 COMPONENTE C1 MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI”) PER L'INTEGRAZIONE CON LA PDND</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI WEB MEETINGS DAL 11/06/2023 AL 10/06/2026 -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITCORE BUSINESS GROUP S.R.L. DI SARONNO - CIG ZDB3AF0C0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2022 CUP I67H19001360004 - IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 (RIF. 1^ FINESTRA), QUOTA RISORSE NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11273.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CASCINA MORDINA (PNRR M5 C2 I2.1) – INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI AL SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA – SEZIONE STRUTTURE ED IMPIANTI – NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÁ AMMINISTRATIVE CONNESSE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG 9782817BF7. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22712.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION PNRR M4 C1 INVESTIMENTO 1.2. - CUP I64E22000440005.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>78478.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE SUE SUAP. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI  UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, AREA DEI FUNZIONARI E  DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (EX CATEGORIA D). AMMISSIONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3106.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI (CRD) 2023 – C.I.G.: ZD03AE1EBE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36322.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO E TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE A.S. 2023/2024: DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>76120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA – DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 COMMA 2 E ART. 14-BIS LEGGE 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA’ ASINCRONA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. –  CUP: I64E21001710004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE CESSATO DAL SERVIZIO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DECORRENZA 1.05.2023. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO APERTO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DA PARTE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE. APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO LOTTO 2 CUP I69D22000060002 –SPOSTAMENTO IMPIANTI LINEA ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA VIA MONTEBELLO FACCIATA EDIFICIO - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>157.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LE PROCEDURE SVOLTE SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SINTEL I° QUADRIMESTRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BUSTE-STAMPATE PER CONCORSI PUBBLICI E CARTELLINE 3 LEMBI BIANCHE PER RAPPORTI DI INCIDENTE STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELL’EMILIA (BO) – CIG ZF43B0F430</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1317.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE – SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – FORNITORE SOCIETA’ IP ITALIANA PETROLI S.P.A. DI ROMA – C.I.G. ACCORDO QUADRO 8742764516 C.I.G. DERIVATO Z5934472E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 – SPESE TELEFONICHE PER I SERVIZI COMUNALI -  FORNITORE  DITTA FASTWEB – CIG QUADRO 605462636F – CIG CONTRATTO 778688659B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE P.A. IN ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “FUEL CARD 2”– AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ IP ITALIANA PETROLI S.P.A. DI ROMA – C.I.G. ACCORDO QUADRO 8742764516 C.I.G. DERIVATO Z5934472E9 – PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/11/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI PER GLI UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ LEASYS DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DA GENNAIO 2024 A GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20672.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2023 - CUP I67H21000020004 - CIG 9685226555 -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>465727.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO IL SETTORE TERRITORIO IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE SUE-SUAP AI CORSI IN MODALITA' WEBINAR IN DIRETTA ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE DE IURE PUBLICO E DALLA SOCIETA' PROGETTO SOFIS NEL MESE DI MAGGIO 2023- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>171</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IVA ANNI 2023/2024 E RECUPERO CREDITI FISCALI PREGRESSI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.04.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO E TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE – ANNO SCOLASTICO 2023/2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO – CIG. 9804143ABD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>762.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU NELL’AMBITO DEL PNRR (“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE,  MISSIONE M1 COMPONENTE C1 MISURA 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD (COMPRENSIVO DELLE ATTIVITA’ DI ASSESMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU NELL’AMBITO DEL PNRR (“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE,  MISSIONE M1 COMPONENTE C1 MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI  DI IDENTITA’ DIGITALE – SPID CIE” ) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADESIONE ALLE PIATTAFORME SPID E CIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI 2022-2024 - APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI – ACCERTAMENTO ENTRATA DA CONTRIBUTO REGIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA A TITOLO DI CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE LOMBARDIA, A SEGUITO DI DECRETO N.4986 DEL 04/04/2023 DI RIPARTO, ASSEGNAZIONE, CONCESSIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FONDI AGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI CON DELIBERA DI GIUNTA DELLA REGIONE LOMBARDIA N.102 DEL 3/04/2023 PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI PER LA POLIZIA LOCALE- ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  I.M.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA ROGGIA VECCHIA TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE DI VIA CARAVAGGIO – LOTTO II - ALVEO - SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÁ DELLE AREE DA ACQUISIRE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG 9812637C35</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15780.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA – CIG 9072806C5A - APPROVAZIONE RINNOVO PER SEI MESI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18873.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER L'AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI INTERESSATE ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR - CIGZ983B10688 -  AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - INTEGRAZIONE ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>106000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI  (EX CATEGORIA C), INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 269/2023. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO APERTO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DA PARTE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE. APPROVAZIONE - RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE FINANZIATE DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI CHIOSCHI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL PARCO DI VIA DEI VIVAI” ED IL “PARCO DELLA COMUNITÀ – IN RICORDO DI TERESA LANFRANCONI E CLAUDIO HOXA” – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI   SOGGETTO  IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PRESSO LA STRUTTURA “IL CORTILE”  - IMPEGNO DI SPESA MESE DI  MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>558</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO PASTI A DOMICILIO PER UTENTI DISABILI E ANZIANI - RINNOVO PER IL PERIODO 01.06.2023 – 31.05.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>77800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2028 - CIG N. 9216019378: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNI 2023-2024-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>720000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI  (EX CATEGORIA C), INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 288/2023. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I., PREVIA ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, PER L’AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE - CUP I65F22000190006 - CIG. 9776461ED3". APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA E DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA PER ASSENZA DI OFFERTE VALIDE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE FITNESS NEL PARCO DI VIA DEI VIVAI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DI REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO/ A RICHIESTA/ PRONTO INTERVENTO – OPERE DA ELETTRICISTA. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO CONSIP. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI OPERE NON PREVEDIBILI: - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO I.P. DI VIA PALESTRO E PARCHEGGIO ADIACENTE - OPERE COMPLEMENTARI ALLO SPROMISCUAMENTO MECCANICO ED ELETTRICO DI VIA MONTEBELLO E VIE LIMITROFE   - RIMOZIONE PUNTO LUCE VIALE LOMBARDIA - RIMOZIONE E SUCCESSIVA POSA PUNTO LUCE VIA SAN ROCCO - FORNITURA E POSA N. 2 PUNTI LUCE COMPLETI PER NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE V.LE LOMBARDIA  PRESA D'ATTO DELLA QUOTA EXTRACANONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI : ORTO  N. 13  VIA MORANDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ASSEGNATA AL SETTORE SERVIZIO RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE AL FOCUS IN MODALITA' WEBINAR:" FOCUS IMU: AREE FABBRICABILI, AGEVOLAZIONI PER AGRICOLTORI, NUOVA DICHIARAZIONE E DM RIPERIBILITA' SPESE ", ORGANIZZATO DALLA UPEL ITALIA PER LA GIORNATA DEL 31 MAGGIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (CATEGORIA D). NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>759.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP: I64E21001710004.  LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO  ESTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1085</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED ESECUZIONE (CSE) RELATIVI AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ROMA” – CUP I67H23000440004 - LIBERO PROFESSIONISTA ARCH. GIANLUCA LASCALA DI MARIANO COMENSE (CO) - CIG Z3B3B4C5DB -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1456</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO UTENTI ANZIANI E DISABILI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 01.06.2023/31.05.2024  – CIG. Z343B4DB80</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25024</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI – DETERMINAZIONE MOTIVATA DI VALIDAZIONE E APPROVAZIONE CONCLUSIONE FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 48 COMMA 2 D.L. 77/2021. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP: I69E19000720004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.04.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPACITA' ASSUNZIONALI D.M. 27.03.2020 - AGGIORNAMENTO A SEGUITO APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI 2023 - AMMISSIONI -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 10 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2024-2025 - ESERCIZIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO CERNOBYL A VALERE SUL FONDO SOCIALE DL. 50/2022 PER OSPITALITA’ POPOLAZIONE  UCRAINA – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO LA COMUNITÀ RESIDENZIALE PER DISABILI “COMUNITÀ 3” DELLA  FONDAZIONE R.S.A. “GARIBALDI  - POGLIANI” ONLUS DI CANTU’– IMPEGNO DI SPESA GIUGNO – SETTEMBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2482.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO – EDUCATIVO PER L’ETA’ EVOLUTIVA  DELLA COOPERATIVA  SOCIALE “NOI GENITORI” DI ERBA -   IMPEGNO DI SPESA PERIODO:   9 GIUGNO – 31 DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5617.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO 2023 ORGANIZZATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI” DI SEREGNO PER ALUNNI CON DISABILITA’ FISIO-PSICHICHE GRAVI – IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI N. 3 UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8088</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8981.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE FITNESS NEL PARCO DI VIA DEI VIVAI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA SKYFITNESS ITALIA DI TREVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO CA’ DE PASSER LOTTO 1 CUP I65F20000440004 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110162.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO GRATUITO A SUPPORTO DEL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO, MODIFICA AL CONTRATTO CUP I67H22000600009 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2022, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1693.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DELLA COLONNA VOTIVA DI VIA ISONZO INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2793.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA "G. GARIBALDI". SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIRETTORE DELL’ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA’, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18958.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE M1 COMPONENTE C1  INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE”  MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI”- DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO  DI COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE DELL’ENTE (“PACCHETTO CITTADINO ATTIVO”) NONCHE’ DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO MUNICIPIUM (“PACCHETTO CITTADINO INFORMATO”)  TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – CIG 9794584A67 - CUP  I61F22000470006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI – PRE-DETERMINA A CONTRARRE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP: I69E19000720004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>294570.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO CA’ DE PASSER – DETERMINAZIONE MOTIVATA DI VALIDAZIONE E APPROVAZIONE CONCLUSIONE FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 48 COMMA 2 D.L. 77/2021. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP: I65F20000440004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI SAP - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE N. 1 ALLOGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ORTI LIBERI : ORTO  N. 14 LOC. CASCINA COTTINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  C.N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  S.V.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  A.O.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. –  CUP: I68E19000010004. - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34419.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE  - CIG 98202430E4 – IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI (LC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>107000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I., PREVIA ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, PER L’AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE - CUP I65F22000190006 - CIG. 9776461ED3". ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 443/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI PER PRESENTAZIONE SCIA VVF AREA DELLE FESTE DI VIA DON STURZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>702</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER LO SCARICO/CARICO ARMI  –  CIG Z363B5A6FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>841.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.2 DEFIBRILLATORI PORTATILI-CIG Z4D3B5A750 CUP I64H23000060006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2391.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER ASSEGNAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER LA STAGIONE 2023/ 24 - APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2022. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE URBANISTICA AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) - PRESA D'ATTO VERBALI CONFERENZA V.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTATE 2023 - SERVIZIO TRASPORTO PER L’IMPIANTO NATATORIO INTERCOMUNALE DI GIUSSANO -  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>836</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2021-  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6597.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTATE 2023 - SERVIZIO MENSA -  IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1708 REG. VERB. 03/2023 S.A. DEL 11/01/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA'  VOLONTARIA ESTERNA,  EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER PASSAGGIO DIRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO,  AREA DEGLI OPERTAORI ESPERTI (EX CATEGORIA B3) CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO DI ADESIONE AL PROGETTO “XX GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO” ANNO 2023 ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SIENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER IL CONCERTO DELLA “CHORUS BAND” DEL 16 GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE M1 COMPONENTE C1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI  DI IDENTITA’ DIGITALE – SPID CIE” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA CIE TRAMITE PIATTAFORMA MEPA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – CIG 9870072115 - CUP I61F22001680006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL PUBBLICO DEL PARCO COMUNALE “PORTA SPINOLA” IL GIORNO 14/06/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA ICA STRADE S.R.L. DI MONZA  (MB). RENDICONTAZIONE MESE DI MAGGIO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO – TRIENNIO 2022-2024 – CIG N. 91022885AD – COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC).- ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1 RELATIVO ALLA PERIZIA 2022 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI DEZANZARIZZAZIONE - TRATTAMENTO ANTILARVALE A CADENZA MENSILE DA EFFETTUARSI SU AREE INDIVIDUATE DEL TERRITORIO NEL PERIODO GIUGNO – SETTEMBRE 2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCO VIA DEI VIVAI – DETERMINAZIONE MOTIVATA DI VALIDAZIONE E APPROVAZIONE CONCLUSIONE FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 48 COMMA 2 D.L. 77/2021.   PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP I66E19000080004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 4 CUP I68I20000930004. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4196.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCO VIA DEI VIVAI - CUP I66E19000080004 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION PNRR M5 C2 INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>306180.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP: I64E21001710004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2104054.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA – DETERMINAZIONE MOTIVATA DI VALIDAZIONE E APPROVAZIONE CONCLUSIONE FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 48 COMMA 2 D.L. 77/2021. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP: I64E21001710004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO – TRIENNIO 2022-2024 – CIG N. 91022885AD – COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC).- ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 4 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CATEGORIA B3) DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI CULTURALI. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (EX CATEGORIA D) DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I., PREVIA ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, PER L’AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE - CUP I65F22000190006 - CIG. 9776461ED3". APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DI FENIX CONSORZIO STABILE SCARL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO LA COMUNITÀ RESIDENZIALE PER DISABILI “COMUNITÀ 3” DELLA  FONDAZIONE R.S.A. “GARIBALDI  - POGLIANI” ONLUS DI CANTU’– IMPEGNO DI SPESA  9 GIUGNO –  31 LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2671.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEL DIARIO SCOLASTICO EDIZIONE 2023/2024 – CIG ZF73B04483 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' I NUOVI QUINDICI DI GORLE - BG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3409.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3 CUP I68I20000940004. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4855.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023. COSTITUZIONE PARTE STABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCO VIA DEI VIVAI – PRE-DETERMINA A CONTRARRE.   PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP: I66E19000080004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>156746.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTI DEI SERVIZI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CAMPI DI CALCIO VIA PER CABIATE  - APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  C.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO ANNUO POLIZZA N. 118773932  - UNIASSCOMO SAS DI CATERISANO FRANCESCO ANTONIO &amp; C. - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 467 DEL 29.06.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5559.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2023 E SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI SECONDO REGOLE TRASPARENZA ARERA - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BM SERVICE SRL DI DALMINE (BG) - CIG ZA83B6D746.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8710.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA – PRE-DETERMINA A CONTRARRE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP: I64E21001710004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1953425.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVETTURA MODELLO SKODA ALLESTITA SECONDO LA NORMATIVA REGIONALE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE AFFIDATO A LEASYS S.P.A. DI TORINO – GIUGNO 2023 / NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3304.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ” –MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA NAZIONALE DATI E INTEGRAZIONE API SUL CATALOGO PDND E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – CIG 9881102F4F  - CUP I51F22006860006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE M1 COMPONENTE C1  INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”- DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO RELATIVO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD (COMPRENSIVO DELLE ATTIVITA’ DI ASSESMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE) TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – CUP- I61C22000130006 - CIG N. 9852510475</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>141520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITÀ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2. - CIG 9382695CD8 CUP I67H22000600009 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIE ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” ANNO EDUCATIVO 2023/2024 – APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GRATUITA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE VENTICINQUENNALE DI PORZIONE DI AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA C/O AREA ATTREZZATA PER FIERE E MANIFESTAZIONI DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA / VIA DON STURZO PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CUCINA PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AREA FESTE. INDIZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA E APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DELLA RELATIVA MODULISTICA PER LA PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ASSEGNATA AL SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE AL CORSO FORMATIVO:" LA LEGGE N.241/1990:LE NORME SUL PROCEDIMENTO E LA STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO",  ORGANIZZATO DA UPEL-VA IN DATA 27 GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023: LIQUIDAZIONE 11° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE CLOTILDE RANGO - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - SETTEMBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO E TRASPORTO PRESSO IL CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE RINNOVO PER L'A.S. 2022/2023 - CIG 87712085D1: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1593.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA – IMPEGNO DI SPESA LUGLIO – SETTEMBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2556.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3 -  CUP I68I20000940004. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - SERVIZIO DI ESECUZIONE PROVA DI CARICO SOLAIO IN LATROCEMENTE DI CALPESTIO PIANO SECONDO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DI PERSONE  ADULTE DISABILI PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO “ARCOBALENO” DELLA COOPERATIVA SOCIALE “PENNA NERA” - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO – SETTEMBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10637.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO "CITTA' DI MARIANO COMENSE" - VIA S. CATERINA DA SIENA - SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' E CRE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, NONCHE' LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CONNESSE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2B3B4025A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29356.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE AA.SS. 2023/2024 E 2022/2023: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE PEDONALE IN LEGNO DI VIA RESEGONE” – CUP I65F22001050004 – DITTA PMM SRL - CIG 984423795B -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>99000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE - CUP I65F22000190006 - CIG 9776461ED3 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>556781.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA DON LUIGI STURZO – VIA F.LLI CERVI – CIG 9478742957 CUP I69J21006360006 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.05.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VILLA SORMANI CUORE CULTURALE DEL TERRITORIO”. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE TEATRALE ALL’ASSOCIAZIONE “CIRCOLO ARTISTI DILETTANTI PADANO” DI REGGIO EMILIA PER SPETTACOLO “DEL MIO DOLCE ARDOR”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1586</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT 2023 “9° SPORT &amp; WELLNESS DAY” DEL 23 SETTEMBRE 2023 AL PARCO VIVAI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VR ARTS DI VIGLIAROLO VINCENZO DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2914.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI  (EX CATEGORIA D), INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 371/2023. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE “RESTIAMO INSIEME” – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INIZIATIVE RIVOLTE ALL’INFANZIA E ADOLESCENZA (0 – 17 ANNI) NEL PERIODO 1 LUGLIO 2023 – 29 FEBBRAIO 2024 - APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DI ACCOGLIENZA  PRESSO” ACLI SOLIDARIETA’ E SERVIZI COOP “CA’ MERLATA” COMO – IMPEGNO DI SPESA 29/05/2023 AL 30/06/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>504</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI PER N.5 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CIG ZB039F3404</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>847.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI TECNICI DI VERIFICA, RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI DI ALLARME ANTINTRUSIONE PRESSO CIMITERO DI MARIANO COMENSE, ISTITUTO SCOLASTICO IV NOVEMBRE E ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI. – CIG Z863BA1B46</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>878.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10212.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI -  SERVIZI TECNICI ATTINENTI AL COLLAUDO IN CORSO D’OPERA COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO, COLLAUDO IMPIANTI, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. – CUP: I68E19000010004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>118.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI DI "RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO LOTTO 2 " DAL 27/06/2023 AL 30/09/2023 COMPRESI, DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00: 1. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LA VIA MONTEBELLO NEL TRATTO TRA IL CIV 25 E IL CIV 37; 2. L’ECCEZIONE AL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI DI MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 T DELL’IMPRESA ESECUTRICE PER RAGGIUNGERE LA VIA MONTEBELLO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI -  SERVIZI TECNICI ATTINENTI AL COLLAUDO IN CORSO D’OPERA COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO, COLLAUDO IMPIANTI, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. – CUP: I68E19000010004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE MODELLO 770/2020 ANNO D'IMPOSTA 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO E REGOLARIZZAZIONE DICHIARAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>305.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PIANO DI SECURITY E SAFETY PER RASSEGNA “CINEMA ESTATE 2023” PRESSO IL PARCO PORTA SPINOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SYB ITALIA SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023- COSTITUZIONE  DELLA RETE DI RILEVAZIONE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI” LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EROGATI PER FABBISOGNO 2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2690.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31701</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3. CUP I68I20000940004 – PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. CIG: 9669097742</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>258944.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 11 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2024-2025 - ESERCIZIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 - CIG N. 6762438C5D - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 241/1990.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE  DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE – ANNO 2023” AGGIUDICATO A  CARTOCCI STRADE  S.R.L., A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. - CIG: 9685226555.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE CHIUSINI E POZZETTI DEDICATI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MONVISO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2526.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI “RESTRINGIMENTO CORSIA PER AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE DELL’INCROCIO VIA MONTEBELLO CON VIA EMANUELE D’ADDA” – CUP I69J23000030004 – IMPRESA GIUSSANI EMILIO SRL - CIG Z9D3B558DE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE CENTRO DIURNO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>704.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI  RILEVATORI ESTERNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4219.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI 2023 E SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI DAL 2017 AL 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ASSEGNATA AL SETTORE AFFARI GENERALI AL CORSO FORMATIVO IN MODALITA' WEBINAR IN DIRETTA:"APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI PUBBLICI ",  ORGANIZZATO DA UPEL-VA IN DATA 7 LUGLIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL SIG. LIGA GIANPIETRO ED IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE “DOVE SONO LE MIE RADICI ?”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2023. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D. LGS. N. 117 DEL 03/07/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER SERVIZI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO, CONTINUATIVI E NON CONTINUATIVI, DI UTENTI ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE – PERIODO AGOSTO 2023/31.07.2025 –  CIG: Z1C3BCD82C - APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE MAGGIORI VERSAMENTI ’IVA SUI COMPENSI MATURATI RELATIVAMENTE ALLE  RISCOSSIONI DEI RUOLI  E NON TRATTENUTA, A SEGUITO DELLA MODIFICA NORMATIVA INTRODOTTA ART. 38 D.L. 179/2012, CON I RIVERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ULTIMO TRIMESTRE 2012.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>147.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGAZIONE QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25979.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>238400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO E TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE – ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – A FAVORE DI "EGEPU S.R.L." A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ESPERITA SU PIATTAFORMA  SINTEL –– CIG. 9804143ABD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31/05/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO  DELLE SOMME RELATIVE AI DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE – ANNO 2023” IN FAVORE DI  CARTOCCI STRADE  S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. - CIG: 9685226555.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTI DEI SERVIZI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO – TRIENNIO 2022-2024 – CIG N. 91022885AD – COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC).- ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 5 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI –TRIENNIO 2023/2024/2025 – CIG 9554652C40 – IMPRESA NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO &amp; C. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINO AL 30/06/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2023" DAL 17/07/2023 AL 21/07/2023 COMPRESI, DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 6.30: - ISTITUZIONE SENSO UNICO VIA PER CASCINA AMATA TRATTO COMPRESO TRA VIA LA VALLE E VIA COMO (NELLA DIREZIONE DA VIA LA VALLE A VIA COMO); - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA ICA STRADE S.R.L. DI MONZA  (MB). RENDICONTAZIONE MESE DI GIUGNO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.12.2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE AI CORSI SULLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANNI 2023-2024 DI LIVELLO GENERALE E SPECIFICO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' FORMEL S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1144</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2022 COMUNE DI MARIANO COMENSE CONGUGLIO A SEGUITO DI CONVENZIONE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4039.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA  PRIMO SEMESTRE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8568.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - INTEGRAZIONE SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DOCUMENTAZIONE DI CUI AL PNRR E DNSH, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP: I69E19000720004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17612.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO4 - FINANZIATO DALLÌ'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CUP I 68I20000930004 - CIG 9792396CCE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>224680.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CATEGORIA B), INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 367/2023. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6829.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI (CONDOMINIO “LE VILLE”) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - SETTEMBRE ANNO 2023. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 513/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3172</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2022-  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7007.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE DELLA BIBLIOTECA DI MARIANO COMENSE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA BRIANZA COMASCA. ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19552.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI «AMPLIAMENTO PARCO VIA DEI VIVAI» – INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ DELLE AREE DA ACQUISIRE – DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG 98134456FF - CUP I66E19000080004 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION PNRR M5 C2 INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20572.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI «AMPLIAMENTO PARCO VIA DEI VIVAI» - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AREE A FAVORE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION PNRR M5 C2 INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 3" - FORNITORE ENEL ENERGIA S.P.A. PER 12 MESI - CIG QUADRO 9288585ED0 CIG DERIVATO 99498002B5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>372500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.06.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (PERIODO 01/07/2023 - 30/06/2028) IN FAVORE DI VIVENDA S.P.A. - CIG N. 9216019378</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI “LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO CA’ DE PASSER”. CUP I65F20000440004 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - IMPRESA CORES4N S.R.L. – CIG 9937000FCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>107295.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2023" DAL 24/07/2023 AL 04/08/2023 COMPRESI, DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 6.00: - CHIUSURA VIA COMO TRATTO TRA C.SO BRIANZA E S.P. 32 NOVEDRATESE - CHIUSURA ROTATORIA TRA LE VIE COMO, BRIANZA, AMENDOLA, S. ROCCO - ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO VIA COMO TRATTO TRA S.P. 32 NOVEDRATESE E VIA C.NA AMATA - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 13 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2024-2025 - ESERCIZIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI COPERTINE SPECIFICHE PER SISTEMA COLIBRI’ A PROTEZIONE DEI VOLUMI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE E STIPULA CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO MACCHINA COPERTINATRICE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLIBRI’ SYSTEM S.P.A. DI MILANO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>652.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI 3.000,00 KG DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE IN SACCHI DA 20 KG CAD. C.I.G. : Z913BDC4A0 – COMSERVICE DI NATALIA VIKTORIA LUPA CON SEDE A MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1244.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANIMAZIONE ESTIVA 2023: REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI "LO CHIAMAVANO TRIO" E “BATTISTA E LE STREGHE DEL LARIO” DEL 19 E 26 LUGLIO 2023 - AFFIDAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI "PIANO B TEATRO" E “MUMBLE TEATRO APS” DI COMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI UCC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2146</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI COMO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5557.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CAMPI DI CALCIO VIA PER CABIATE  - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO DI MARIANO COMENSE PER ATTIVITA’ SUSSIDIARIE ALL’AMMINISTRAZIONE NELL’AMBITO DEL DIRITTO SCOLASTICO 2023/ 24 - APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CIG 8708867067 CUP I64I19000160004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 4 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' E PERFORMANCE DI CUI AL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO – II°  TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2903.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO E TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE A.S. 2023/2024 CON EVENTUALE RINNOVO PER L'A.S. 2024/2025 - CIG 9804143ABD. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-9420.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA IMPRESA BORGIA - CONDOMINIO I GERANI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ PEDULLA’ ANTONELLA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA’ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO (2 RIDETERMINAZIONE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI DOVUTI PER GLI APPALTI DEI LAVORI ESEGUITI NELL’ANNO 2023, IN BASE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022: - RILEVAZIONE DEI CONTRATTI CUI SONO APPLICABILI LE DISPOSZIONI DELL’ART. 6-BIS E 6-TER - RILEVAZIONE MAGGIORI COSTI DA RICONOSCERE ALLE IMPRESE, PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (RIF. 2^ FINESTRA) - RILEVAZIONE SOMME DISPONIBILI SUI QUADRI ECONOMICI DELLE OPERE E DI ALTRI INTERVENTI ULTIMATI EX ART. 26 COMMA 1 - DETERMINAZIONE DEI CONSEGUENTI IMPORTI DA RICHIEDERE AL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DI AVVISO DI ADOZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO, VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI E AL PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 31/2014 – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA - DEPOSITO E PUBBLICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE MAGGIO/GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>665.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “JEAN MONNET” DI MARIANO COMENSE PER I SERVIZI RELATIVI ALL’UTILIZZO DELLE PALESTRE IN ORARI EXTRASCOLASTICI STAGIONE SPORTIVA 2022 / 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1435</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA DI ATLETICA C/O CENTRO SPORTIVO "CITTÀ DI MARIANO COMENSE" - VIA SANTA CATERINA DA SIENA - CIG N.  Z633BD1869 - DITTA TIPIESSE S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2074</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PRATICA EDILIZIA N. 11/2023 - INTESTATA AL SIG.  SINANAJ GEZIM E SINANAJ KLIANT</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4893.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI - 2 TRIMESTRE 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6172.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PRATICA EDILIZIA N. 364/2021-  SIGNORI TAGLIABUE GIANNI E POZZI DANIELA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7603.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO REDAZIONE PROGETTO INSTALLAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PEDONALI E SEGNALETICA RALLENTAMENTO VELOCITÀ’ -  CIG Z5C3BDA5AC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13408.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "MARIA IMMACOLATA" E "RAGGIO DI SOLE": EROGAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO A.S. 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER IMPOSTA DI PUBBLICITÀ ANNI PRECCEDENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4493.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP: I69E19000720004 - CIG 9860069258 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244435.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE AGRONOMICA CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA NATURALE C/O CENTRO SPORTIVO "CITTA' DI MARIANO COMENSE" E MANUTENZIONE AREE VERDI LIMITROFE AL CAMPO/PARCHEGGIO – VIA S. CATERINA DA SIENA PERIODO: DAL 1° LUGLIO 2022 AL 30 GIUGNO 2023 – CIG N. 8799655905 – VANONI GIARDINAGGIO SNC DI VANONI FRANCO &amp; C DI BODIO LOMNAGO (VA).– ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 4 (2 DEL RINNOVO) E  CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 4 (2 DEL RINNOVO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA DON LUIGI STURZO – VIA F.LLI CERVI CUP I69J21006360006 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 (RIF. 1^ FINESTRA), QUOTA A SALDO COMPENSATA DAL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26 DEL D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1622.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITÀ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO CUP I67H22000600009 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 (RIF. 1^ FINESTRA), QUOTA A SALDO COMPENSATA DAL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26 DEL D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2547.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE CUP I67C1900230004 - ACCERTAMENTO ENTRATA E DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 (RIF. 1^ FINESTRA), QUOTA A SALDO COMPENSATA DAL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26 DEL D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5006.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CUP I64I19000160004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 (RIF. 1^ FINESTRA), QUOTA A SALDO COMPENSATA DAL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26 DEL D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20881.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DANTE ALIGHIERI VIA DEI VIVAI, TINTEGGIATURA PIANI TERRA E RIALZATO - CIG 996823823A – MERONI &amp; INTRESSALVI SNC DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE AGRONOMICA CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA NATURALE C/O CENTRO SPORTIVO "CITTÀ DI MARIANO COMENSE" E MANUTENZIONE AREE VERDI LIMITROFE AL CAMPO/PARCHEGGIO – VIA S. CATERINA DA SIENA PERIODO: DAL 1° LUGLIO 2023 AL 30 GIUGNO 2025 – CIG N. 9934071EB6 – DITTA GAMMA VERDE SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>121536</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2023" NOTTI TRA 24/07/2023 E 25/07/2023 E TRA 25/07/2023 E 26/07/2023, DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 6.00: - ISTITUZIONE DI SENSO UNICO IN VIA COMO TRATTO TRA S.P. 32 NOVEDRATESE E VIA C.NA AMATA NELLA DIREZIONE DA CANTU’ VERSO MARIANO COMENSE (ECCETTO BUS DI LINEA) - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA" DALLE ORE 21.00 DEL 26/07/2023 ALLE ORE 5.00 DEL 27/07/2023: - DIVIETO ACCESSO MEZZI MASSA SUPERIORE 3,5 T - CHIUSURA V.LE LOMBARDIA (TRATTO TRA VIA S. CATERINA DA SIENA E VIA PER CABIATE - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO, CONTINUATIVI E NON CONTINUATIVI, DI UTENTI ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE PERIODO AGOSTO 2023/31.07.2025 – NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CAPITOLATO ED ALLEGATI DEL CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFÈ LETTERARIO PRESSO VILLA SORMANI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER  LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CENTRO SPORTIVO DI VIA PER CABIATE. APPROVAZIONE VERBALE ED INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE COMUNALE, DECORRENZA 1.09.2023. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1314</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA GIUGNO – LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2541</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELEBORATIVO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC. AFFIDAMENTO  A INFOCAMERE S.C.P.A. DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023-2025 – CIG Z6F3B984F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2562</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI. CIG 9485626A32 CUP I68E19000010004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VISURA IPO - CATASTALE PROPRIETA' TROTTI BENTIVOGLIO / COMUNE DI MARIANO COMENSE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA DON LUIGI STURZO – VIA F.LLI CERVI” - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÁ TECNICO ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ IL RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÁ E CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER AUMENTO IMPORTO LAVORI DERIVANTE DAL D.L. 50/2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITÀ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER AUMENTO IMPORTO LAVORI I DERIVANTE DAL D.L. 50/2022. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXTGENERATIONEU PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>249.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA “SKP TECHNOLOGY SRL” PER LA FORNITURA DI N.1 TELECAMERA AMBIENTALE - CIG Z543BF6A74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>414.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA LOTTO 1- IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3889.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI SOGGETTI A PROCEDURE DI SFRATTO PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO – D.G.R. N. XI/5395 DEL 18.10.2021. APPROVAZIONE 2° AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ– PRESA D’ATTO DELL’ELENCO DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL’ART. 1, COMMI 450 E 451 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX  CATEGORIA C) TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA VIGENTE PRESSO ALTRO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO  ELABORATI DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE: - ALLEGATO 2 - STRUTTURA COMUNALE DI P.C. - UNITÀ DI CRISI LOCALE (UCL) - ALLEGATO 3 - COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE - LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DI EMERGENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E N. 1 UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO PER L'ALLOGGIO DI VIA S. STEFANO 40 PERIODO 30/06/2023 – 31/12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ARTT. 71 E 187 DEL D.LGS 31/03/2023 N. 36 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CAFFE’ LETTERARIO” PRESSO LA VILLA SORMANI DI MARIANO COMENSE (CO) DI DURATA DECENNALE - CIG. N. 9978679A67.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GRATUITA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE VENTICINQUENNALE DI PORZIONE DI AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA C/O AREA ATTREZZATA PER FIERE E MANIFESTAZIONI DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA / VIA DON STURZO PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CUCINA PER LA VALORIZZAZIONE DELL’AREA FESTE – ACCERTAMENTO PROCEDURA DESERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPECIALE POTENZIAMENTO RISORSE STRUMENTALI E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE UFFICI PREPOSTI AL RECUPERO EVASIONE FISCALE IMU E TARI ANNO 2022  - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE” IN FAVORE DI  FENIX CONSORZIO STABILE SCARL A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. -  CUP I65F22000190006 - CIG. 9776461ED3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR (M5 C2 – INVESTIMENTO 2.1.) – IN  FAVORE DI VIRIDIS GROUP S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. - CIG 9669097742 - CUP I68I20000940004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR (M5 C2 INVESTIMENTO 2.1.) - IN FAVORE DI  E.CO S.R.L. DI BOSISIO PARINI A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. - CIG 9860069258 - CUP I69E19000720004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI COMO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>518</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA URGENTE DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRASSI UFFICIO S.R.L. DI MARIANO COMENSE (CO) – CIG ZD13C03F92</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>736.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTERNET PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO GENERAL S.R.L. DI FERMO – IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2026 - CIG ZC03BF8C77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1061.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE PUBBLICAZIONI EX D.M. 02/12/2016 DEL BANDO E DELL’ESITO DELLE PROCEDURE DI GARA PER IL SERVIZIO DI CONCESSIONE CAFFE’ LETTERARIO – CIG Z513BF91D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1067.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE ARIA S.R.L. NECA “CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI – VALSECCHI CANCELLERIA - ARIA_2021_012_ LOTTO 1 CARTA IN RISME” FORNITORE VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. – SECONDO SEMESTRE ANNO 2023 – CIG QUADRO 9238353212  - CIG DERIVATO Z753C03D53</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1467.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z503BFE0FE - STUDIO OMEGA SRL DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4087</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI NELL’ANPR – DETERMINAZIONE APPROVAZIONE BOZZA D’ORDINE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA – CIG Z6B3B96F47</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5124</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ DEL MUNICIPIO TRAMITE LA PIATTAFORMA MEPA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTRED S.P.A.  DI BRESCIA – IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO 2024 - DICEMBRE 2026 - CIG  ZA73BF7EDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11303.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CIG 8708867067 CUP I64I19000160004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU, PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO N. 2 (SECONDA) EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11673.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO, CONTINUATIVI E NON CONTINUATIVI, DI UTENTI ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE PERIODO AGOSTO 2023/31.07.2025 - APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA,  INDIVIDUAZIONE SOGGETTO IDONEO A STIPULARE APPOSITA CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>160000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPECIALE POTENZIAMENTO RISORSE STRUMENTALI E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE UFFICI PREPOSTI AL RECUPERO EVASIONE FISCALE IMU E TARI ANNO 2022  - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DI IMMOBILE IN LOCAZIONE PASSIVA DA DESTINARE A DEPOSITO COMUNALE PER DEPOSITO DI CARTA E ARCHIVIO DI MATERIALE CARTACEO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DI LOCAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21228</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CIG 8708867067 CUP I64I19000160004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU, PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3 - MODIFICA AL CONTRATTO N. 02 (SECONDA) AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>132323.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CIG 8708867067 CUP I64I19000160004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 5 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA ALL’ASSOCIAZIONE U.S.D. MARIANO CALCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “I CONCERTI NEL CORTILE DI SAN FRANCESCO – 7^ EDIZIONE ANNO 2023” ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA MUSICA DI MONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ SOCIALE ALL’ASSOCIAZIONE ANZIANI DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL 25° DI FONDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE BIG BAND EVOLUTION DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5616.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO DI CALCIO – CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA, MARIANO COMENSE E PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA SANT’ANTONIO DA PADOVA, FRAZIONE PERTICATO, MARIANO COMENSE – DETERMINAZIONE MOTIVATA DI VALIDAZIONE E APPROVAZIONE CONCLUSIONE FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 48 COMMA 2 D.L. 77/2021.   PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 – CUP I64J22000630001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ “GIRASKUOLA S.R.L – START UP” PER ADESIONE ALLA PIATTAFORMA WEB “GIRASKUOLA” – CIG. Z553C090DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ “GIRASKUOLA S.R.L – START UP” PER ADESIONE ALLA PIATTAFORMA WEB “GIRASKUOLA” – CIG. Z553C090DD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX  CATEGORIA C) TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA VIGENTE PRESSO ALTRO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA AUTO FLOTTE RCA+CVT - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO 30/06/2022 - 30/06/2023 IN FAVORE DEL BROKER ASSITECA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>760</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE CAPITOLATI SPECIALI DI APPALTO E ACQUISTO SOFTWARE PER PIANO DI MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE – SOCIETA’ BLUMATICA- CIG Z173BF6AAE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>783.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO DI CALCIO – CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA, MARIANO COMENSE E PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA SANT’ANTONIO DA PADOVA, FRAZIONE PERTICATO, MARIANO COMENSE – PRE-DETERMINA A CONTRARRE.   PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 – CUP I64J22000630001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>178423.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCO VIA DEI VIVAI – PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.   PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP I66E19000080004 – CIG 98855272F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250887.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2023. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  ASSISTENZA  TECNICA SOFTWARE "TRAFFIC SCANNER"- RIPRISTINO VPN SITI DI VIA PER CABIATE E VIA S.ALESSANDRO - AFFIDAMENTO DITTA SKP TECHNOLOGY S.R.L. CON SEDE A MILANO - CIG: Z7B3C24D74</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>872.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, DEI LAVORI DI OPERE CIVILI IN VIA MATTEOTTI PER INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA RALLENTAMENTO DELLA VELOCITÀ – AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROTEC S.C.R.A.L. DI SAVIGLIANO (CN).  CIG: ZAF3C14504</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11514</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO IL SETTORE DEMOGRAFICI-URP IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE COMUNALE, DECORRENZA 1.11.2023. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI CUP I65J19000270004 CIG 9621505D17 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’ARMADIO BLINDATO IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L. DI MILANO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE53C2AABC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>422.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DOVUTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REGITRAZIONE DEI CONTRATTI STIPULATI DALL’ENTE - ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI DEL REGISTRO IMPRESE TELEMACO DELLE CAMERE DI COMMERCIO ANNO 2023 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCAMERE S.C.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA – ZD73B9BA78CIG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE 2023-2026. APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTI DEI SERVIZI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO PATRIMONIALE), DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE NEI MERCATI, DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019 E DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE, DI CUI ALLA L.R. 1/2000” - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 – SPESE TELEFONICHE PER I SERVIZI COMUNALI DAL 03/10/2023 AL 31/12/2024 -  FORNITORE  SOCIETA’ FASTWEB S.P.A. DI MILANO – CIG QUADRO 605462636F – CIG CONTRATTO 778688659B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33319.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CATEGORIA B3) DA ASSEGNARE AL SETTORE SUE SUAP. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.07.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI –TRIENNIO 2023/2024/2025 – CIG 9554652C40 – IMPRESA NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO &amp; C. – APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO N. 1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI CUP I65J19000270004 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO (2 RIDETERMINAZIONE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2023 - CUP I67H21000020004. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO: SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE SCUOLA DEI VIVAI - CIG Z513C11CF9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>561.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO/ A RICHIESTA/ PRONTO INTERVENTO – OPERE DA ELETTRICISTA. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.06.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - TRIENNIO 2022-2024 - CIG N. 91022885AD - COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC) - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 6 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP: I64E21001710004  – INTERRAMENTO/SPOSTAMENTO IMPIANTI LINEA ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA. ANTICIPO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO PER PREVENTIVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “TERRENI LOCALITA’ SCESA” – SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE DELL’AVVISO ASTA PUBBLICA – DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>812.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO DI SERVIZI RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO BASKET PRESSO SCUOLA IV NOVEMBRE VIA P. TROTTI - CIG ZD13C3347E – BERTELE’ ENZO DI LURAGO D’ERBA (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2754.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO D IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO DI SERVIZI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE N. 847 MATR. N. 13143-03-01 SCUOLA IV NOVEMBRE - CIG  Z2D3C3375A – MAS SRL DI BESANA BRIANZA (MB).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2023 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1 - MISURE IN QUANTITA’ PROVVISORIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI CUP I65J19000270004 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6870.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE ANNO 2023 - CUP I67H21000020004 – CIG 9685226555 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8284.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI: INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI RIPRISTINO TAPPETI IN ERBA SINTETICA CAMPI A 11 E A 7 GIOCATORI CAMPO SPORTIVO VIA PER CABIATE - CIG Z283C2A5E0 - LIMONTA SPORT S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27649.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE TRAMITE UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE  DI ALTRO ENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO DI FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER INDICAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - CIG Z6D3C39FDD – SI.SE. SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1982.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAIOZNI (EX CATEGORIA D). APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE C/O CASCINA BINA” – SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE DELL’AVVISO ASTA PUBBLICA – DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>606.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA, ISTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA FIREWALL E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ EMPATHIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA - CIG  Z623C3C228</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5002</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA COMPLETAMENTO AREA PER DISCIPLINE ATLETICHE – SETTORE LANCI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP PER AGGIORNAMENTO PROGETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5709.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO  2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8956.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2023" DAL GIORNO 28/08/2023 AL GIORNO 01/09/2023 COMPRESI, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 19.00: - CHIUSURA VIA SANT’ALESSNADRO TRATTO TRA VIA MILANO E VIA MASCAGNI - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI DIPENDENTE COMUNALE CON DECORRENZA 1.09.2023. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI  (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE SUE SUAP. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 14 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2024-2025 - ESERCIZI 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SANZIONE CODICE DELLA STRADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITÀ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO – CIG 9382695CD8 CUP I67H22000600009 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE (CRE) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ EMPATHIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA - CIG ZD23C3D399</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA GRADUATORIA PART-TIME MATTINO ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” PER ERRORE MATERIALE - ANNO EDUCATIVO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO LOTTO 2 – CUP I69D22000060002. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO 6 DICEMBRE 2022 – 20 MARZO 2023. ADOZIONE RENDICONTAZIONE PARTE FISSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI “REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE DI VIA LOMBARDIA TRATTO TRA VIA DON MINZONI E VIA F. MEDA” - CUP I64E22001510004 - CIG: Z703A86F58 – ADOZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N.1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 4” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR (M5 C2 – INVESTIMENTO 2.1.) – IN  FAVORE DI T.C. S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. - CIG 9792396CCE - CUP I68I20000930004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA –  FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG 9889884E72 - CUP: I64E21001710004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1949100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2023" DAL GIORNO 04/09/2023 AL GIORNO 08/09/2023 COMPRESI, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 19.00: - CHIUSURA VIA CARDUCCI - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2023" DAL GIORNO 31/08/2023 AL GIORNO 05/09/2023 COMPRESI, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 19.00: - CHIUSURA VIA SAN ZENO - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2023" DAL GIORNO 04/09/2023 AL GIORNO 08/09/2023 COMPRESI, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 19.00: - CHIUSURA VIA MATTEOTTI TRATTO TRA VIA AMENDOLA E VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE - SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI/SERVIZIO ISTRUZIONE - L'ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE" DI MARIANO COMENSE ED IL C.P.I.A. DI COMO PER L'UTILIZZO, LA PULIZIA E LA VIGILANZA DELLE AULE DELLA SCUOLA "DANTE ALIGHIERI" DI VIA DEI VIVAI DI MARIANO COMENSE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER ADULTI, ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023: LIQUIDAZIONE 12° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>145.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DI ACCOGLIENZA  PRESSO” ACLI SOLIDARIETA’ E SERVIZI COOP “CA’ MERLATA” COMO – IMPEGNO DI SPESA 01/07/2023 AL 31/07/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>425.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO IL SETTORE TERRITORIO IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI  DEL SETTORE RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE AI WEBINAR  IN MATERIA DI CONTABILITA' PUBBLICA ANNO 2023, ORGANIZZATO DAL GRUPPO DELFINO&amp;PARTNERS S.P.A. E DALLA SOCIETA' MIRA FORMAZIONE SRL, NEL MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>162</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIGG. BALLABIO ENRICA E BALLABIO DONATELLA (EREDI BALLABIO LUIGI E MASCHERONI LIVIA) – COOP. FILCAR LA SELVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI REVISIONE BOMBOLE METANO DEL VEICOLO FIAT DOBLO’ TG. EJ183BB IN DOTAZIONE SETTORE TERRITORIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z2E3B9BB00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE DOVUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L’ANNO 2023. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE LUGLIO/AGOSTO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2497.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE CIMITERIALI, BIENNIO SETTEMBRE 2023 - AGOSTO 2025. C.I.G. : ZCC3C3EA7E – RAINERI SERVICE S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ONERE FINANZIARIO PER I LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2023- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4101.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6459.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI WEB SUL PORTALE "EFFICIENTOMETRO" PER IL SETTORE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE, NEI CONFRONTI DELLA DITTA OSANET S.R.L. DI SAN GREGORIOO DI CATANIA. CIG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) "UAI NOT" DELLA  COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS DI TRIUGGIO -  IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2023  – LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32321.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA DON LUIGI STURZO – VIA F.LLI CERVI CUP I69J21006360006 - IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (RIF. 2^ TRIMESTRE 2023 - 2^ FINESTRA), QUOTA RISORSE NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1032.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA ANZIANO RICOVERATO IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1402</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITÀ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO CUP I67H22000600009 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (RIF. 2^ TRIMESTRE 2023 - 2^ FINESTRA), QUOTA A SALDO RISORSE PROPRIE NELLA DISPONIBILITÀ DELL’A.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4437.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORMAZIONE LAVORO DELLA FONDAZIONE STEFANIA – IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2023  - LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13786.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA PRESSO  COOPERATIVA SOCIALE  “LA BRUGHIERA” DI MEDA - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2023– LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15466.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO DI CALCIO – CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA, MARIANO COMENSE E PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA SANT’ANTONIO DA PADOVA, FRAZIONE PERTICATO, MARIANO COMENSE – PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.   PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 – CUP I64J22000630001 – CIG A002BF898F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>177849.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2022" DAL GIORNO 13/09/2023 AL GIORNO 29/09/2023 COMPRESI, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 19.00: - CHIUSURA VIA GIUSTI - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2022" DAL GIORNO 13/09/2023 AL GIORNO 29/09/2023 COMPRESI, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 19.00: - CHIUSURA VIA AL POLLIROLO - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2023. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI –TRIENNIO 2023/2024/2025 – CIG 9554652C40 – IMPRESA NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO &amp; C. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINO AL 31/08/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI  (LC). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 LUGLIO – 31 LUGLIO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.08.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO DEI SERVIZI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE LUGLIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI RICEVUTI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI - 2 TRIMESTRE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>637.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE TEATRALE ALL’ASSOCIAZIONE “TEATRO IN MOSTRA” DI COMO PER SPETTACOLO “OCCIDORIENTE” DEL 26 NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2530</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI FORMAZIONE ALL’UTONOMIA PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE “NOI GENITORI” DI ERBA – IMPEGNO DI SPESA -  PERIODO SETTEMBRE 2023 – LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9297.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 4 CUP I68I20000930004 CIG 98671505C4 - INTEGRAZIONE SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17373.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO LOTTO 2 CUP I69D22000060002 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO/ A RICHIESTA/ PRONTO INTERVENTO – OPERE DA ELETTRICISTA. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.07.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO PARCO DEI VIVAI” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR (M5 C2 – INVESTIMENTO 2.1.) – IN  FAVORE DI COLOMBO GIARDINI S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. - CIG 98855272F3 - CUP I66E19000080004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 - CIG ZEE392C189</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3942</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA EX ARTT. 71 E 187 DEL D. LGS 31/03/2023 N. 36 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CAFFE’ LETTERARIO” PRESSO LA VILLA SORMANI DI MARIANO COMENSE (CO) DI DURATA DECENNALE - CIG. N. 9978679A67 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTO N. 15   VIA SEGANTINI (INTERSEZIONE VIA LUINI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE N. 1582/23 PROT. VERBALI S.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO E RELATIVO RIPARTO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI VERANO BRIANZA, ANNO 2022 E PRIMO SEMESTRE ANNO 2023. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “BOX DI VIA MATTEOTTI N.18” DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N.3 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2023/2025 – INDIZIONE ASTA PUBBLICA, APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA, SCHEMA DI AVVISO D'ASTA E RELATIVA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO PER MEZZO ADIBITO A TRASPORTO SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 2 TARGHE PER LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE DI PERTICATO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GALBIATI SERGIO &amp; C. S.N.C.  DI MIRABELLO DI CANTU’ – CIG Z353C36F6F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE PUBBLICAZIONI EX D.M. 02/12/2016 DEL BANDO E DELL’ESITO DELLE PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – CIG Z093C36F57</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1008</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLA STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DA DESTINARE A DEPOSITO COMUNALE PER DEPOSITO DI CARTA E ARCHIVIO DI MATERIALE CARTACEO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1030.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LE PROCEDURE INDETTE NEL PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1635</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI UN TABELLONE ELETTRONICO SEGNAPUNTI CON APPOSITA CONSOLLE PRESSO LA PALESTRA SCOLASTICA DELL’ISTITUTO JEAN MONNET DI MARIANO COMENSE ALLA DITTA VOLLEY&amp;SPORT S.R.L. DI TORINO – CIG Z973C7848E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2724.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7303.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI VIA DEL RADIZZONE A MARIANO COMENSE - QUINQUENNIO 2021-2026. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024 E 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>127800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ESPERIMENTO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VIA MONS. COLOMBO PER INCENTIVAZIONE DELL’USO DELLA BICICLETTA - APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2023 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2 - MISURE IN QUANTITA’ PROVVISORIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, LETTURA TARGHE E "FOTO-TRAPPOLE". APPROVAZIONE MODIFICHE AL DPIA, VERSIONE 2.1 (24.08.2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA  E POSA A NOLEGGIO PER 12 MENSILITA’, DI N.1 BAGNO CHIMICO IN USO ALL’ ’ASSOCIAZIONE “OLTRE NOI” DI VIA RUTSCHI N. 13 - CIG Z3F3C7816D – SEBACH S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2488.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 2177/2022 E N. 1258/2023 SU CAP. 6857</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3604.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO SPESA - CAP. 6906</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1725.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORGANIGRAMMI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PALESTRE - PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO CONSIP. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI OPERE NON PREVEDIBILI: - SOSTITUZIONE DI N. 66 CORPI ILLUMINANTI ENEL LED PREESISTENTI IN VIA SANT'AGOSTINO - SOSTITUZIONE DI N. 6 CORPI ILLUMINANTI ENEL LED PREESISTENTI IN VIA LAMBRO PRESA D'ATTO DELLA QUOTA EXTRACANONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI IN SCADENZA IL 31/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA - LOTTO 1 - CUP I67H19000150004. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA CASSA AUDIO DA UTILIZZARE PER CERIMONIE ED EVENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MUSIC CENTER DI MEDA (MB).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>475.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  DETERMINAZIONE N. 780 DEL 19/10/2022, AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO  CONTINUATIVO  E NON CONTINUATIVO PER UTENTI ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO: AGOSTO 2022 - LUGLIO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2223.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO DI GESTIONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA ED ELABORAZIONE DEGLI ATTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2023/2025. CIG ZC43C77A22.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5237.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO 30.06.2022/30.06.2023 IN FAVORE DEL BROKER ASSITECA S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6244.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "TEATRO IN-FOLIO" DI MEDA PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL "L'ARTE DELLA TERRA" EDIZIONE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO – EDUCATIVO PER L’ETA’ EVOLUTIVA  DELLA COOPERATIVA  SOCIALE “NOI GENITORI” DI ERBA – INTEGRAZIONE   IMPEGNO DI SPESA DET. N. 461 DEL 29/05/2023  E IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15630.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZIO PER FORNITURA E POSA N. 1 REGOLATORE SEMAFORICO E N. 1 PALINA SEMAFORICA COMPLETA IN VIA DEI CIPRESSI E DI N. 1 REGOLATORE SEMAFORICO IN VIA SANT’ALESSANDRO - CIG Z3E3C3F152</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20937.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI DUE POSTI  DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (EX CATEGORIA D), CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E AD SETTORE AFFARI GENERALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI RIGUARDANTI IL COLLAUDO IN CORSO D’OPERA, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE – INERENTI L’APPALTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE PEDONALE IN LEGNO DI VIA RESEGONE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE SUE SUAP. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 20/09/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION - IN  FAVORE DI SAMOA RESTAURI  S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. - CIG 9889884E72 - CUP I64E21001710004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA DPIA SUI TRATTAMENTI DEI DATI PER LA GESIONE DELLA NORMATIVA WHISTLEBLOWING -  AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ GRC TEAM S.R.L. DI VILLA D’ALME’ (BG)  - CIG ZEF3C89A37</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE – “ANCI RISPONDE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA”  ANNO 2024 – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ANCI DIGITALE SPA DI ROMA –C.F./P.IVA 15483121008   – C.I.G. Z813C8293A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3869.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO LOTTO 2 CUP I69D22000060002. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8478.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2028 - APPROVAZIONE PROGETTO, SCHEMA DI CONCENZIONE E ALLEGATI. CIG. A0118794E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO “CITTÀ DI MARIANO COMENSE" – VIA SANTA CATERINA DA SIENA - CUP IT67H23000650004 - LOTTO 1 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>144410.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2022" DAL GIORNO 02/10/2023 AL GIORNO 03/10/2023 COMPRESI, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 19.00: - CHIUSURA VIA GIUSTI - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO NATATORIO INTERCOMUNALE DI GIUSSANO – RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-16334.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI – ANNUALITA’ 2021 – AI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA E ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI  SEDI SOCIALI ANNO 2023 DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D. LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2028 - CIG. N. A0118794E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CATEGORIA B3) DA ASSEGNARE AL SETTORE SUE SUAP. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE: SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – CIG 92437453B0 – IMPRESA ECOTRAFFIC SRL - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 3 E  CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE CLOTILDE RANGO - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE – DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO LA “RSA 2” DELLA  FONDAZIONE R.S.A. "GARIBALDI  - POGLIANI” ONLUS DI CANTU’– IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE - DICEMBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1872.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA – IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE - DICEMBRE  2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2556.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA  PER RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA A FAVORE DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE  SORIT SPA - ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DI PERSONE  ADULTE DISABILI PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO “ARCOBALENO” DELLA COOPERATIVA SOCIALE “PENNA NERA”- IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE – DICEMBRE   2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10637.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE - NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21134</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 241/1990.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP  IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE- PROROGA-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI - MANUTENZIONE AGRONOMICA CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA NATURALE C/O CENTRO SPORTIVO "CITTÀ DI MARIANO COMENSE" E MANUTENZIONE AREE VERDI LIMITROFE AL CAMPO/PARCHEGGIO – VIA S. CATERINA DA SIENA PERIODO: DAL 1° LUGLIO 2023 AL 30 GIUGNO 2025 – CIG N. 9934071EB6  -  IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1817.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO DI CALCIO – CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA, MARIANO COMENSE E PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA SANT’ANTONIO DA PADOVA, FRAZIONE PERTICATO, MARIANO COMENSE – CUP I64J22000630001 – CIG A002BF898F  -  IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2910.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCO VIA DEI VIVAI – CUP I66E19000080004 – CIG 98855272F3 - IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4957.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2023- IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10719.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ROMA”. CUP I67H23000440004 – CIG A0102EEDBF.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>83544</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CAFFE’ LETTERARIO” PRESSO LA VILLA SORMANI DI MARIANO COMENSE (CO) DI DURATA DECENNALE - CIG. N. 9978679A67</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (PIANI 1^ E 2^) CIG 9896515E85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>169522.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DI N. 10 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE (CO) DI CUI N. 6 ALLOGGI FINANZIATI CON LA EX LEGGE 80/2014 – VIE VARIE- CUP G62D19000080002 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE, COMO, MONZA E BRIANZA, BUSTO ARSIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>374476.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2023. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI “RESTRINGIMENTO CORSIA PER AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE DELL’INCROCIO DI VIA MONTEBELLO CON VIA EMANUELE D’ADDA” – CUP I69J23000030004 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>255.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO AL CORSO ON-LINE IN MODALITA' IN DIRETTA :"PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DOPO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI", ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' CALDARINI &amp; ASSOCIATI IN DATA 6 OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>282</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO DEI VEICOLI RUBATI PER L'ANNO 2024 -  IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8B3C470F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>378.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI “REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE DI VIA LOMBARDIA TRATTO TRA VIA DON MINZONI E VIA F. MEDA” – CUP I64E22001510004 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>835.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE PUBBLICAZIONI EX D.M. 02/12/2016 DEL BANDO E DELL’ESITO DELLE PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DI N. 2 CHIOSCHI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO “PARCO DEI VIVAI” E “PARCO DELLA COMUNITA’ IN RICORDO DI TERESA LANFRANCONI E CLAUDIO HOXHA” – CIG Z9E3CA68BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>911.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1482.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO DI SERVIZI RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDA INTERNA PER LUCERNARIO BIBLIOTECA - CIG ZA63C96EE9 – GEDIS SRL DI CESANO MADERNO (MB).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3391.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOMICILI DIGITALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. DI SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN)  - CIG Z4F3C90324</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3477</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA DI CUI ALL’IMPEGNO RELATIVO A FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE COMUNALI PER PASSIVITA’ PREGRESSE FATTURATE NEL CORSO DEL 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8676.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, PORTE ED USCITE DI EMERGENZA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE DA SETTEMBRE 2023 A MARZO 2025 - CIG ZC33C6A80B - ZE03C905F2 – GSE SRL DI CANTU’ (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24915.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - FORNITORE A2A ENERGIA S.P.A. PER I MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 - CIG ZA63CA3206 E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA DET. N. 590/2023 ENEL ENERGIA SPA –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE RISORSE INIUTILIZZATE -PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ECONOMICHE COMMERCIALI CULTURALI E DI MARKETING TERRITORIALE   "BRIANZA EXPERIENCE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27217.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ EMPATHIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA ANNI 2024-2026  – CIG Z6F3BEC917</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29297.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE CENTRO DIURNO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE - NOVEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-185.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO – III°  TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3135.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO NATATORIO INTERCOMUNALE DI GIUSSANO – IMPEGNO DI SPESA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12875</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO LOTTO 2 – CUP I69D22000060002 – CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI  (LC). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 AGOSTO – 31 AGOSTO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISOLUZIONE INTERFERENZE E RIPRISTINO FALSI ALLARMI IMPIANTO ANTINTRUSIONE C/O SCUOLA DELL'INFANZIA "M. MONTESSORI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>270.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN’ANALISI TRASPORTISTICA FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI DALLA DISMISSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO IN VIA SAN FRANCESCO / VITTORIO VENETO E VIA C. MAURI / XXIV MAGGIO ED ALLA REALIZZAZIONE DEI SOTTOPASSI FERROVIARI. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26303.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ALER PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALER - CONSUNTIVO ANNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71101.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI «CAFFÈ LETTERARIO» PRESSO VILLA SORMANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DI AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE AL PIANO CIMITERIALE PER MODIFICA  DELLA FASCIA DI RISPETTO DEL CIMITERO DI MARIANO ED ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI AI DISPOSTI DEL R.R. 4/2022 - DEPOSITO E PUBBLICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE  - CIG 98202430E4 – IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI (LC)  -  IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1846.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTELLI STRADALI CON RELATIVI ANCORAGGI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5181.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2023 AL 30/09/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI  DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ROMA” DAL GIORNO 11/10/2023 AL GIORNO 07/12/2023 COMPRESI: - MODIFICA DELLA VIABILITA’ DI PIAZZA ROMA CON ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE E APERTURA VIA GARIBALDI AL TRAFFICO VEICOLARE - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI  (EX CATEGORIA C), INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 723/2023. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ A.S.D. SCACCO MATTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ A.S.D. ATLETICA MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ A.S.D. UNION VOLLEY MARIANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>457</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA - LOTTO 1 - CUP I67H19000150004. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1222.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “BRIANZA COLOR RUN” DELL’1 LUGLIO 2023 ALL’ASSOCIAZIONE “PRO LOCO” DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO ARTISTICO “GALLERY SWEET GALLERY OUTDOOR” ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI CANTU’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE A SEGUITO DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE DECRETO MIN. 8 DEL 14/01/2022 PER ACQUISTO LIBRI – SOSTEGNO ALL’EDITORIA LIBRARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE PREVIA INDAGINE DI MERCATO. ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8464.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'AVVISO  DI DOTECOMUNE 31/2021. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI QUATTRO  POSTAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11970</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023-2024-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16778</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DI ACCOGLIENZA  PRESSO” ACLI SOLIDARIETA’ E SERVIZI COOP “CA’ MERLATA” COMO – IMPEGNO DI SPESA 01/08/2023 AL 30/09/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI ALLARME AREA DELLE FESTE - CIG ZB63CB10FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>872.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVISE PER LA PROTEZIONE CIVILE-ANTINCENDIO BOSCHI ANNO 2023- IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0D3CB93EA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3965.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA –INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO “CITTÀ DI MARIANO COMENSE" – VIA SANTA CATERINA DA SIENA - CUP IT67H23000650004 - LOTTO 2 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>106053.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE VENTIQUATTRESIMO AL 30/09/2021 E VENTISETTESIMO  RENDICONTO AL 31/12/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIG. LUZZA NATALE – CONDOMINIO LE PERTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI DI CUI ALL’ART. 18 DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380 – ARBORIA SRL IN LIQUIDAZIONE – P.L. VIA TIZIANO-BOARESCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI DI CUI ALL’ART. 18 DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380 – TAGLIABUE ANDREA – ARBORIA SRL (P.L. VIA TIZIANO-BOARESCO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA FIDEUSSORIA PER LA GESTIONE OPERATIVA DISCARICA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14497</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI  (EX CATEGORIA B3), INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 698/2023. APPROVAZIONE ESITI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI GIUSSANO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI  PERSONALE A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.09.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.09.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2022 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO DEI SERVIZI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023: IMPEGNO DI SPESA ISTITUTI COMPRENSIVI "IV NOVEMBRE", "DON MILANI", ISTITUTO SUPERIORE "JEAN MONNET" - SALDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32542.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2023 - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>86768.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA NELLA RETE DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CURTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA - CIG ZC43CC6AF0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO “CITTÀ DI MARIANO COMENSE” DI VIA S. CATERINA DA SIENA – LOTTO 1" DAL GIORNO 17/10/2023 AL GIORNO 17/12/2023 COMPRESI, DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00: - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEL PARCHEGGIO DEL CESNTRO SPORTIVO DI VIA S. CATERINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTO N. 14  VIA SEGANTINI (INTERSEZIONE VIA LUINI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER  LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI DEI COMUNI DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO “BRIANZA GREEN" NELL'AMBITO DEL BANDO REGIONALE "SVILUPPO DEI DISTRETTI 2022-2024" - APPROVAZIONE ELENCO  ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE  A CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA BENE IMMOBILE E FRAZIONAMENTO NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE, NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AD OGGETTO “ALIENAZIONE PORZIONE DI STRADA PUBBLICA DI COLLEGAMENTO TRA VIA COMO E SP 32 VIA PER AROSIO – COMUNE DI MARIANO COMENSE (CO).”  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4970.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “JEAN MONNET” DI MARIANO COMENSE PER I SERVIZI RELATIVI ALL’UTILIZZO DELLE PALESTRE IN ORARI EXTRASCOLASTICI STAGIONE SPORTIVA 2023 / 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI  (LC). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 AGOSTO – 31 AGOSTO  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “TERRENI LOCALITA’ SCESA” DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N.1 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2023/2025 – ACCERTAMENTO ASTA DESERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE C/O CASCINA BINA” DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N.2 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2023/2025 – ACCERTAMENTO ASTA DESERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 15 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2024-2025 - ESERCIZIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO DI CALCIO – CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA IN MARIANO COMENSE E PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA S. ANTONIO DA PADOVA, FRAZ. PERTICATO MARIANO COMENSE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR (M2 - C4 – INVESTIMENTO 2.2.) - CIG A002BF898F - CUP I64J22000630001– IN  FAVORE DI ALMAR ELETTROTECNICA S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I. - CIG A002BF898F - CUP I64J22000630001.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – FORNITORE ITALIANA PETROLI S.P.A. – C.I.G. ACCORDO QUADRO 8742764516 C.I.G. DERIVATO Z5934472E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – FORNITORE ITALIANA PETROLI S.P.A. – C.I.G. ACCORDO QUADRO 8742764516 C.I.G. DERIVATO Z5934472E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE MODELLO 770/2019 ANNO D'IMPOSTA 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO E REGOLARIZZAZIONE DICHIARAZIONE .</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE  ASSEGNATO AL SETTORE RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE AL WEBINAR:"PRIMI ELEMENTI MANOVRA ECONOMICA 2024", ORGANIZZATO DAL GRUPPO DELFINO&amp;PARTNERS S.P.A. IN DATA 23 OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2023, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1538.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO, DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA ORDINARIA. PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2025” – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 – CIG Z64355FB85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2952.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI ANNI 2024-2026. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVETTA SISTEMI S.R.L. DI GAZZADA SCHIANNO (VA) – CIG Z0C3CE578B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3416</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL RIPRISTINO DEL SERVIZIO DEL WI-FI PUBBLICO PRESENTE PRESSO L’AREA DELLE FESTE E MANIFESTAZIONI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ INTERNAVIGARE S.R.L.  DI COMO -  CIG Z233CE7E19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4495.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI ANNI 2024-2026. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVETTA SISTEMI S.R.L. DI GAZZADA SCHIANNO (VA) – CIG Z0C3CE578B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO, DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA ORDINARIA. PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2025” – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 – CIG Z64355FB85</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL RIPRISTINO DEL SERVIZIO DEL WI-FI PUBBLICO PRESENTE PRESSO L’AREA DELLE FESTE E MANIFESTAZIONI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ INTERNAVIGARE S.R.L.  DI COMO -  CIG Z233CE7E19</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA - CAP. 6863</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1072</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI DOVUTI PER GLI APPALTI DEI LAVORI ESEGUITI NELL’ANNO 2023, IN BASE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022: - RILEVAZIONE DEI CONTRATTI CUI SONO APPLICABILI LE DISPOSZIONI DELL’ART. 6-BIS E 6-TER - RILEVAZIONE MAGGIORI COSTI DA RICONOSCERE ALLE IMPRESE, PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 (RIF. 3^ TRIMESTRE – 3^ FINESTRA) - RILEVAZIONE SOMME DISPONIBILI SUI QUADRI ECONOMICI DELLE OPERE E DI ALTRI INTERVENTI ULTIMATI EX ART. 26 COMMA 1 - DETERMINAZIONE DEI CONSEGUENTI IMPORTI DA RICHIEDERE AL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVI EFFETTUATI NELL’ANNO 2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE DI VIA LOMBARDIA TRATTO TRA VIA DON MINZONI E VIA F. MEDA” - CUP I64E22001510004 - CIG: Z703A86F58 – ADOZIONE CONTABILITA’ FINALE, CONFERMA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA FINALE DI SALDO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3 -  FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. -  CUP I68I20000940004 – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC ANTICIPATO DALLA STAZIONE APPALTANTE DI COMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 4 - FINANZIATO DALLÌ'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CUP I68I20000930004. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC ANTICIPATO DALLA STAZIONE APPALTANTE DI COMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA ANZIANO RICOVERATO IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1402</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA REDAZIONE DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÁ AMMINISTRATIVE CONNESSE, RELATIVA AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA “M. MONTESSORI”” – OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERAION EU PNRR M4C1 – INVESTIMENTO 3.3 - CUP CUP I68E190000100047.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6736.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AREA DI VIA MONS. COLOMBO DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ SPORTIVA PER L’INCENTIVAZIONE DELL’USO DELLA BICICLETTA. APPROVAZIONE VERBALE ED INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO DEI VOLONTARI CIVICI. ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DI ACCOGLIENZA  PRESSO” ACLI SOLIDARIETA’ E SERVIZI COOP “CA’ MERLATA” COMO – IMPEGNO DI SPESA 01/10/2023 AL 31/12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1288</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 CONGELATORE A POZZETTO PER ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1372.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 FRIGORIFERO PER ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1953.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2022/ 2023 DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 904 DEL 20/10/2023 - DICHIARAZIONE MODELLO 770/2019 ANNO D'IMPOSTA 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO E REGOLARIZZAZIONE DICHIARAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZIO PER FORNITURA E POSA N. 1 REGOLATORE SEMAFORICO IN VIA GIOVANNI XXIII IN INTERSEZIONE CON VIA SANT’AMBROGIO - CIG Z163C72DD2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE- ANNI 2023 E 2024 CIG : Z4A3CE6164</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40697</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA –  FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. CUP: I64E21001710004. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D. LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2028 - CIG. N. A0118794E1– NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE  LOMBARDIA LOTTO 1 – CUP I67H19000150004 CIG 9538833DFF – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE E SERVIZI AGGIUNTIVI - PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 30 GIUGNO 2028 - CIG: 9216019378: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA MEDIACENTER.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DIRETTORE DELL’ESECUZIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO “MAGNOLIA” PERIODO 01/09/2021-31/07/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI RICEVUTI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI - 3 TRIMESTRE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>781.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI” LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FABBISOGNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3964.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024: LIQUIDAZIONE 1° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4164.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO (DEC) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 RELATIVO AL “SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE (CO) E ALTRE UTENZE IN FAVORE DI P&amp;P S.A.S. DI PREATONI DONATELLA E C. -  IMPEGNO DI SPESA – CIG Z153CED38C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP: I64E21001710004.  – INTERRAMENTO/SPOSTAMENTO IMPIANTI LINEA ELETTRICA E-DISTRIBUZIONE SPA - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12864.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÁ TECNICO – ECONOMICA, ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA CON COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÁ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E TUTTE LE ATTIVITÁ AMMINISTRATIVE CONNESSE, PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA STOPPANI” – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CUP I67H22000540004 – CIG Z763CC424E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20277.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO CONSIP. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI OPERE NON PREVEDIBILI. - SOSTITUZIONE DI N. 3 CORPI ILLUMINANTI A LED EX ENEL SOLE PREESISTENTI IN VIA SCESA - SOSTITUZIONE DI N. 6 CORPI ILLUMINANTI A LED EX ENEL SOLE PREESISTENTI VIA GIOVANNI XXIII E VIA RSEGONE - SOSTITUZIONE DI N. 52 CORPI ILLUMIMNANTI A LED EX ENEL SOLE PREESISTENTI IN VIA DOSSO FAITI, VIA E. MAURI, VIA G. GARIBALDI, VIA ISONZO, VIA MONS. ELLI E VIA SANT'ALESSANDRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI 3.000,00 KG DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO INVERNALE AD ALTA PRESTAZIONE, IN SACCHI DA 25 KG CAD. C.I.G. : Z633D0B36E – CENTRO EDILIZIA SRL DI NOVEDRATE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1142.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2022 CUP I67H19001360004 - IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 (RIF. 3^ FINESTRA), QUOTA RISORSE NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10400.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI – CUP I65J19000270004 - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24582.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  T.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  Z.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D. L.VO N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI UN POSTO  DI  ISTRUTTORE DIRETTIVO, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (EX  CATEGORIA D),  CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ORGANIGRAMMI PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CALCIO - PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI –TRIENNIO 2023/2024/2025 – CIG 9554652C40 – IMPRESA NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO &amp; C. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINO AL 31/10/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA VISITA GUIDATA DELLA DOTT.SSA FRANCA PIROVANO PRESSO LA CHIESETTA DI SAN MARTINO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL SANTO – ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  DI N.5 BATTERIE PER RADIO RICETRASMITTENTI PORTATILI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - CIG ZC13D1F1ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>744.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI PERIODICHE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, ALLA SOCIETA' INFOCLIP SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5658.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN CORSO D’OPERA PER I “LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO CA’ DE PASSER”. CUP I65F20000440004 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 – STUDIO RA.GA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2023. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE SETTEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>302.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, ASSISTENZA ALLA NOTIFICA E RENDICONTAZIONE INCASSI - AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVI EFFETTUATI NELL’ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>517.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVE DI ANIMAZIONI MUSICALI PER IL CONCERTO DI NATALE DEL 17 DICEMBRE 2023 PRESSO LA CHIESA DI SANTO STEFANO  - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA GIUDIZIALE NELL’OPPOSIZIONE, AI SENSI DELL' ART 98 L. FALL.,  ALLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO “DANECO IMPIANTI SRL IN LIQUIDAZIONE”  DA PRESENTARSI AVANTI IL TRIBUNALE DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DEI SUPPORTI METALLICI PER L'OPERA IN MEMORIA DEI CONCITTADINI DEFUNTI A CAUSA DEL COVID - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.B. CARPENTERIA S.N.C. DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3843</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE PROPRIA NR. 955 DEL 07.11.2023 PER ERRATA INDICAZIONE DEL CAPITOLO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7786.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DEI SUPPORTI METALLICI PER L'OPERA IN MEMORIA DEI CONCITTADINI DEFUNTI A CAUSA DEL COVID - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.B. CARPENTERIA S.N.C. DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 16 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2024-2025 - ESERCIZIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI. CIG 9485626A32 CUP I68E19000010004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO LOTTO 2 – CUP I69D22000060002 CIG 95524112EE – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RINNOVO AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE D’USO DI FREQUENZA DEL "PONTE RADIO" IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE - ANNO 2024-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RINNOVO AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZA PER L'ESERCIZIO DEL COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO TETRA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNI 2024-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI - 3 TRIMESTRE 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3946.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2023" DAL GIORNO 09/11/2023 AL GIORNO 17/11/2023 COMPRESI, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 19.00: - CHIUSURA VIA SAN PRIMO - CHIUSURA VIA RESINELLI - CHIUSURA VIA LARIO - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO 6 DICEMBRE 2022 – 20 MARZO 2023. ADOZIONE RENDICONTAZIONE PARTE VARIABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 951 DEL 06/11/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN CORSO D’OPERA PER I “LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO CA’ DE PASSER”. CUP I65F20000440004 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 – STUDIO RA.GA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>756.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO DI SERVIZI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE N. 952 PALAZZETTO DELLO SPORT DI PERTICATO - CIG Z5A3D23B27 – MAS SRL DI BESANA BRIANZA (MB).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  TESORERIA COMUNALE (PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2028) IN FAVORE DELLA CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP, A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA EX ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 - CIG. N. A0118794E1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE - CUP I65F22000190006 - CIG 9776461ED3 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO “CITTÀ DI MARIANO COMENSE" – VIA SANTA CATERINA DA SIENA - CUP IT67H23000650004 - LOTTO 1 – CIG A00D971109. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CIG 8708867067 CUP I64I19000160004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 6 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.10.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (D.P.O), SVILUPPO ED AGGIORNAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI POLICY PREVISTI DAL G.D.P.R. PER IL COMUNE DI MARIANO COMENSE (TRIENNIO  2022-2025) - CIG. N ZEE3757AD5. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNUALITA’ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2312.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 8" FINO AL 16 MAGGIO 2025 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE A MILANO (MI) – CIG QUADRO 782331756B – CIG CONTRATTO ZC331F0FB6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5795</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO/ A RICHIESTA/ PRONTO INTERVENTO – OPERE DA ELETTRICISTA. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.09.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO DEI SERVIZI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROLUNGAMENTO INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA STABILI COMUNALI – CIG ZFA3B11C0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>328.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE - CUP I65F22000190006 - SERVIZI TECNICI ATTINENTI AL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE DI COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE DELLA PALESTRA DI VIA PER CABIATE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5921.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (CPT) – AMBITO DI MARIANO COMENSE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’OPERATORE ECONOMICO “BAMBINI BICOCCA S.R.L.” – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z083CE528B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6026.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA" NOTTI DAL 27/11/2023 AL 29/11/2023 DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 6.00: - DIVIETO ACCESSO MEZZI MASSA SUPERIORE 3,5 T - CHIUSURA V.LE LOMBARDIA (TRATTO TRA VIA S. CATERINA DA SIENA E VIA PER CABIATE - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI CUP I65J19000270004 CIG 9621505D17 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ULTERIORI INFORMATORE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TERAPRINT SRL DI ROMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>153.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE “PENTA” DI MARIANO COMENSE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI “L’AMORE NON E’ VIOLENZA” E “LA SEDUZIONE E LA DIPENDENZA AFFETTIVA” PRESSO L’ISTITUTO SUPERIORE “JEAN MONNET” DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA, ISTALLAZIONE E RIMOZIONE DI STRISCE LUMINOSE PER NATALE 2023. CIG Z713D25CCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9625.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ULTERIORI INFORMATORE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TERAPRINT SRL DI ROMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA, ISTALLAZIONE E RIMOZIONE DI STRISCE LUMINOSE PER NATALE 2023. CIG Z713D25CCE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  K. A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ANNO 2023 PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3. CUP I68I20000940004 - CIG 9669097742 –  FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO (MB) IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE PER IL CENTRO ESTIVO DIURNO 2023-EROGAZIONE QUOTA ROYALTIES PER L’UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA PERIODO 03 AL 28 LUGLIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>364.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.10.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “SUPPORTO AL RUP NELLA VALUTAZIONE TECNICA ECONOMICO-FINANZIARIA E GIURIDICA DELLA PROPOSTA DI PROJECT-FINANCING (EX ART. 183 DEL CODICE DEI CONTRATTI) RELATIVA ALLA "GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE, CON LAVORI ACCESSORI DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE” - INTERGAZIONE AFFIDAMENTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3806.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO CUCINA C/O AREA FESTE DI VIA SANTA CATERINA – VIA DON L. STURZO – CUP I65E23000120004. SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÁ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÁ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59583.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, ALLA DITTA "SIBESTAR" SRL PER “FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI SEMAFORICI PEDONALI E DI DISPOSITIVI E SEGNALETICA STRADALE PER LA MODERAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI VEICOLI”- APPROVAZIONE  REPORT DELLA PROCEDURA N. 175568044- CIG A020D6A6AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>83635.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2023 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3 – CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTICIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO DELLE OPERE CIVILI REALIZZATE IN VIA MATTEOTTI PRELIMINARI AL POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA VERTICALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO EXTRACURRICULARE PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI-URP IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ROMA” – CUP I67H23000440004 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D. LGS. 36/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2020.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/07/2022, QUOTA DI ACCONTO DEL 50% COMPENSATA DAL FONDO EX ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/07/2022, QUOTA DI ACCONTO DEL 50% COMPENSATA DAL FONDO EX ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA, ISTALLAZIONE E RIMOZIONE DI ALBERI DI NATALE ANNO 2023. CIG ZB53D25C81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6501</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA, ISTALLAZIONE E RIMOZIONE DI ALBERI DI NATALE ANNO 2023. CIG ZB53D25C81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” – RIDETERMINAZIONE CANONE ANNO EDUCATIVO 2023 - 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2562</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10011</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE PORTE SCORREVOLI BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM ITALY S.R.L. DI MILANO. CIG N Z703D3DCE1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>389.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI E PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DEL VEICOLO FIAT DOBLO’ TG. EJ183BB IN DOTAZIONE AL SETTORE TERRITORIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA B.M. MOTORS DI MARIANO COMENSE (CO) ED IMPEGNO DI SPESA – CIG ZB93D69419</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>618.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI 3.000,00 KG DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO INVERNALE AD ALTA PRESTAZIONE, IN SACCHI DA 25 KG CAD. C.I.G. : ZB03D55BD8– CENTRO EDILIZIA SRL DI NOVEDRATE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1117.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI GIURIDICA ONE PA – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024 – 2026 – CIG ZA03D53246</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5599.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELENCO PREZZI, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA - CIG Z443D4CDFB – A. CICCARDI &amp; C. SNC DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI 3.000,00 KG DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO INVERNALE AD ALTA PRESTAZIONE, IN SACCHI DA 25 KG CAD. C.I.G. : ZB03D55BD8– CENTRO EDILIZIA SRL DI NOVEDRATE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELENCO PREZZI, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA - CIG Z443D4CDFB – A. CICCARDI &amp; C. SNC DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA IN APPALTO ALLA SOCIETA’ SODEXO ITALIA S.P.A.: QUOTA INSOLUTO ANNI SCOLASTICI 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. RICOSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO/ A RICHIESTA/ PRONTO INTERVENTO – OPERE DA ELETTRICISTA. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.10.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA I GIARDINI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ ZAMPARO FABIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024: LIQUIDAZIONE 2° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22513.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA, ISTALLAZIONE E RIMOZIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO PER IL PERIODO NATALIZIO 2023/ 24. CIG Z503D6041A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA, ISTALLAZIONE E RIMOZIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO PER IL PERIODO NATALIZIO 2023/ 24. CIG Z503D6041A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI DISTRIBUZIONE DI RISERVE PER L’ESERCIZIO 2022 DELLA SOCIETA’ LARIO RETI HOLDING S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI DISTRIBUZIONE DEI  DIVIDENDI - ESERCIZIO 2022 DELLA SOCIETA’ SPT HOLDING S.P.A. (RISULTANTI DAL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. IMPEGNO DI SPESA PER PROVVEDIMENTO 231/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1564</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PIANI DI SICUREZZA, DI EMERGENZA E RELAZIONI TECNICHE DI CONFORMITA’ PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ORGANIZZATE NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE NEL MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA ANZIANO RICOVERATO IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2804</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI RESIDENTI MERITEVOLI A CONCLUSIONE DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE -  A.S. 2022-2023: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO, COMPRESI GLI ATTI GIUDIZIARI” DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PERIODO 01/01/2024 –  31/12/2024” E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LORBEA DI RICCARDO MORELLI DI MARIANO COMENSE (CO) -  CIG. N. Z7A3D600B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9338.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "MARIA IMMACOLATA" E "RAGGIO DI SOLE": EROGAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO A.S. 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PIANI DI SICUREZZA, DI EMERGENZA E RELAZIONI TECNICHE DI CONFORMITA’ PER PUBBLICHE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ORGANIZZATE NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE NEL MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE 2024 – CUP I67H22000670004. APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTRINGIMENTO CORSIA PER AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE DELL’INCROCIO VIA MONTEBELLO CON VIA EMANUELE D’ADDA” - CUP I69J23000030004 - IMPRESA GIUSSANI EMILIO SRL - CIG Z9D3B558DE – APROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ORGANIZZAZIONE DEI MERCATINI NATALIZI ALL’ASSOCIAZIONE “PRO LOCO” DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI ANIMAZIONE MUSICALE PER LO SPETTACOLO GOSPEL DEL 17 DICEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2090</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME A REGIONE LOMBARDIA ACCREDITATE IN ECCEDENZA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6094</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 3 – LOTTO 2 – DURATA ANNI 6 -  CIG DERIVATO 863796630B (CIG PADRE 4227546950) – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023 E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024-2025 A FAVORE DI SIRAM VEOLIA S.P.A. DI MILANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1478611.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI ANIMAZIONE MUSICALE PER LO SPETTACOLO GOSPEL DEL 17 DICEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “PORZIONE TERRENO, DIMENSIONE 30MQ SITA IN MARIANO COMENSE, VIA SANT’AGATA” DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N.4 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2023/2025 II VARIAZIONE – INDIZIONE ASTA PUBBLICA, APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA, SCHEMA DI AVVISO D'ASTA E RELATIVA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “BOX DI VIA MATTEOTTI N.18” DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N.3 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2023/2025 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 1 BOX SUB 26, LOTTO 2 BOX SUB 27, LOTTO 3 BOX SUB 28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3062.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA STRUTTURA PREFABBRICATA COMPOSTA DA N. 16 CELLETTE OSSARIO PER CIMITERO CAPOLUOGO – DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8662</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZIO PER FORNITURA E POSA N. 1 REGOLATORE SEMAFORICO E N. 1 PALINA SEMAFORICA IN VIA GIOVANNI XXIII ALL’INCROCIO CON VIA DOSSO FAITI - CIG ZC73D379C5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11458.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E PER IL PERIODO 2024-2028.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-5740</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2023. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA  PER RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA A FAVORE DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE  SORIT SPA - ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA'  ESTERNA,  EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER PASSAGGIO DIRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI  (EX CATEGORIA D) CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI. REVOCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA  FORNITURA DI PERGAMENE PERSONALIZZATE DA CONSEGNARE AGLI ALUNNI ASSEGNATARI DELLA BORSA DI STUDIO A.S. 2022-2023 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VIGANO' EDOARDO E FIGLI S.N.C. DI CANTU' - CIG Z323D80C7D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>197.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE CENTRO DIURNO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>204.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ED IN CONVENZIONE ANNO 2023 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CREST E GAGLIARDETTI ALLA POLIZIA LOCALE DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E CERIMONIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALBIATI SERGIO &amp; C. S.N.C. – CIG ZC23D7BCAA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1299.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA DI COMO SULLE SOMME EROGATE DAL MIUR PER L’ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1339.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA ANZIANO RICOVERATO IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE E DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2475.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SOCIALIZZANTE  C/O COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B "OASI" DI LENTATE SUL SEVESO  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5796.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'AVVISO  DI DOTECOMUNE 31/2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI QUATTRO  POSTAZIONI E RIMBORSO SPESE TIROCINANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE TECNICA ECONOMICA FINANZIARIA E GIURIDICA DELLA PROPOSTA DI PROJECT-FINANCING AI SENSI DELL’ART. 193 DEL CODICE DEI CONTRATTI, RELATIVO ALLA GESTIONE POST-CHIUSURA, CAPTAZIONE BIOGAS E PRODUZIONE BIOMETANO DELLA DISCARICA DI CASCINA SETTUZZI – INTEGRAZIONE INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19391.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FREQUENZA ALUNNI RESIDENTI A MARIANO COMENSE  DELLA SCUOLA SPECIALE "G. RODARI" DI SEREGNO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2023-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28453.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO STRAORDINARIO DI UN MINORE EXTRA GRADUATORIA PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” ANNO EDUCATIVO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI  (LC). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 OTTOBRE – 31 OTTOBRE  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI (CONDOMINIO “LE VILLE”) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2 - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE  PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EGAF EDIZIONI S.R.L. DI FORLI’- CIG Z793D88F66</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>584</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CASCINA MORDINA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. -  CUP I64E21001710004 – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE ANTICIPATE DALLA STAZIONE APPALTANTE DI COMO RELATIVE ALLA PROROGA DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>947.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI – INTEGRAZIONE 2023  E ANNUALITA’ 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>971.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 – SPESE TELEFONICHE PER I SERVIZI COMUNALI -  FORNITORE  DITTA FASTWEB – CIG QUADRO 605462636F – CIG CONTRATTO 778688659B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO, COMPRESI GLI ATTI GIUDIZIARI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – INTEGRAZIONE ANNO 2023 – FORNITORE DITTA LORBEA DI RICCARDO MORELLI  DI MARIANO COMENSE – C.I.G. Z87344EC24</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO PACCHETTI ORE DI FORMAZIONE IN ASSISTENZA SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA – CIG Z6C3D891C7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI - 4 TRIMESTRE 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22517.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI ATTINENTI AL COLLAUDO IN CORSO D’OPERA, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO, COLLAUDO IMPIANTI, ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÁ AMMINISTRATIVE CONNESSE, RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA – OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1 - CUP I64E21001710004”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO DEI SERVIZI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA N. 2637/2021 EMESSA DALLA CORTE D’APPELLO DI MILANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI RETRIBUITI E ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE PER GLI AMMINISTRATORI – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 11 DEL 09.01.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FRANCHIGIE PER SINISTRI ANNO 2023 PERSONE DIVERSE A FAVORE DI XL INSURANCE COMPANY SE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17864.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1 VERRICELLO FORESTALE, AL CORPO COMUNALE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHI – PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - CIG ZC73D89D8F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AEFFE DESIO, AI SENSI  DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL DLGS N.36/2023, PER FORNITURA DI SEDIE PER BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG Z2E3D9CA81</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1545.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO, RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI E/O SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DEPOSITATI PRESSO IL CUSTODE ACQUIRENTE - DITTA “LAURIA FRANCO” – CIG ZAC3D9A6DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA, ISTALLAZIONE E RIMOZIONE DI STRISCE LUMINOSE PER NATALE 2023 PRESSO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG ZA33DA86EA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE, PER IL SERVIZIO PRESTATO DAI VOLONTARI DEL CORPO COMUNALE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHI – PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - CIG Z8E3D89DE2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4245.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 DELLA FORNITURA DI UN PALCO PER ESTERNO IN VILLA SORMANI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG ZC63D821C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ASD SHOBU. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA’ 2023 - 2024. RIDETERMINAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO CONSIP. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI OPERE NON PREVEDIBILI. - SOSTITUZIONE DI N.16 CORPI ILLUMINANTI A LED EX ENEL SOLE PREESISTENTI IN VIA G. SEGANTINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE CLOTILDE RANGO - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>291.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO NOTIFICHE E DIRITTI ESECUTIVI PER PRATICHE SGRAVATE E QUOTE INESIGIBILI NEI CONFRONTI DELLA SOCEITÀ CONCESSIONARIA CRESET S.P.A.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>812</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO – EDUCATIVO  PER L’ETA’ EVOLUTIVA DELLA  COOPERATIVA SOCIALE “NOI GENITORI” DI ERBA – IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI INSERIMENTO GENNAIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1163.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA – IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2507.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI FORNITURA, POSA IN OPERA PIANTE STAGIONALI COLLOCATE IN FIORIERE SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA OLTRE IL GIARDINO MANUTENZIONE DEL VERDE DI CAPPELLETTI LUCA – CIG ZA03D905C3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/07/2022, QUOTA A SALDO COMPENSATA DAL FONDO EX ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) DEL D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5827.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA COMUNALE DI CASCINA SETTUZZI – ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/07/2022, QUOTA A SALDO COMPENSATA DAL FONDO EX ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) DEL D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6390.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DI PERSONE  ADULTE DISABILI PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO “ARCOBALENO” DELLA COOPERATIVA SOCIALE “PENNA NERA” –  IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10588.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12365</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO - EDUCATIVO PER DISABILI  C/O COOPERATIVA SOCIALE  "L'ALIANTE" DI SEREGNO  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL BIENNIO 2024 – 2025 E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39313.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI GENNAIO - MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42499.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA  PER AGGIO, RIMBORSO NOTIFICHE E DIRITTI ESECUTIVI PER PARTICHE SGRAVATE E QUOTE INESIGIBILI A FAVORE DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE  SORIT SPA - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60694.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU ANNI DIVERSI  DA E PER L’ERARIO DELLO STATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>68223.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIGG. PELLIZZARI CRISTINA, PELLIZZARI VALENTINO E PELLIZZARI ORIANO – PREFABBRICATI ZECCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022 – RIDETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 4 BIS DEL D.L.  51  DEL  10/05/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURALI AL WEBINAR:"SOCIAL MEDIA MANAGER, CHI E', COSA FA, COME LO FA", ORGANIZZATO DA CENTRO DI DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA S.R.L., IN DATA 13 DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>101</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO NOVENNALE PER IL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>138.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N.100 SACCHI JUTA DA DESTINARE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>207.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA DON LUIGI STURZO – VIA F.LLI CERVI CUP I69J21006360006 - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (RIF. 2^ TRIM - 2^ FINESTRA), QUOTA A SALDO COMPENSATA DAL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26 DEL D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>885.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CUP I64I19000160004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (RIF. 2 TRIM - 2^ FINESTRA), QUOTA A SALDO COMPENSATA DAL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26 DEL D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24468.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE PROPRIA NR. 1063 DEL 7.12.2023 PER ERRATA INDICAZIONE ANAGRAFICA DEL FORNITORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO AVVISO DI PAGAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASILO NIDO E DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024: LIQUIDAZIONE 3° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>826.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER COPERTURA SPESE TRASPORTO PRIVATO MINORE PORTATORE DI HANDICAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2499.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA  RIVISTA PERSONALE NEWS E NEWSLETTER QUOTIDIANA E RIVISTA BOZZA &amp; RISPOSTA SUL PERSONALE E ABBONAMENTO ALL'ATTIVITA' FORMATIVA  DELLA SOCIETA' PUBLIKA  S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3242</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI IN RETE 2023 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: IMPEGNO QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE. CUP I65F22000190006 CIG 9776461ED3 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI FRA AREE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CCNL 16.11.2022 - PROCEDURA VALUTATIVA INTERNA - PER ASSUNZIONE DI CINQUE UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO (UNA), ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (TRE) ED ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA (UNA), AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO ED ASSEGNAZIONE A SETTORI DIVERSI DELL'ENTE. INDIZIONE ED  APPROVAZIONE SCHEMI DI AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA “WHISTLEBLOWINGPA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE SPONDA SCOLMATORE NEI PRESSI DELLO SCARICO NELLA ROGGIA VECCHIA PRESSO GLI ORTI COMUNALI DI VIA BERNARDINO LUINI - VIA GIOVANNI SEGANTINI – CIG: ZE53D904C0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO PATRIMONIALE), DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE NEI MERCATI, DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019 E DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE, DI CUI ALLA L.R. 1/2000” - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE AGRONOMICA CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA NATURALE C/O CENTRO SPORTIVO "CITTÀ DI MARIANO COMENSE" E MANUTENZIONE AREE VERDI LIMITROFE AL CAMPO/PARCHEGGIO – VIA S. CATERINA DA SIENA PERIODO: DAL 1° LUGLIO 2023 AL 30 GIUGNO 2025 – CIG N. 9934071EB6 – DITTA GAMMA VERDE SRL - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1 E  CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023.  PARTE VARIABILE - COSTITUZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 18 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2024-2025 - ESERCIZIO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  C.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2023: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI RILEVATORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Statistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>424</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>460</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “PARROCCHIA SACRO CUORE” DI MARIANO COMENSE PER ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI CANTI NATALIZI DEL 22 DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE “TANTUM AURORA” DI MARIANO COMENSE PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO DI SERVIZI RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PONTICELLO PER STRUTTURA GIOCO C/O PARCO PORTA SPINOLA  - CIG Z7C3D7D1FF – BERTELE’ ENZO DI LURAGO D’ERBA (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALBIATI SERGIO &amp; C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MEDAGLIE, TARGHE E PERGAMENE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2044.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE “TANTUM AURORA” DI MARIANO COMENSE PER INIZIATIVA DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ ALIMENTARE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE “CROCE BIANCA MILANO ODV” SEZIONE DI MARIANO COMENSE PER SOSTEGNO ATTIVITA’ SOCIALE, SERVIZI IN AMBITO SOCIO SANITARIO RESI ALLA POPOLAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI VERDE PUBBLICO PERVENUTA DALLA CARROZZERIA ANGELO PELLEGATTA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA LOTTO 1 – CUP I67H19000150004 - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8090.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILIZZAZIONE DELLE SOMME RECUPERATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 128, LEGGE N. 228/2012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15108.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI VERDE PUBBLICO PERVENUTA DALLA CARROZZERIA ANGELO PELLEGATTA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE "SERVER" IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE- CIG. Z503D7BA5F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17995</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STATO CIVILE PER IL GIORNO 26-12-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA URGENTE DI BLOCCHI PERMESSI DENUNCE VARIAZIONE TARI E REGISTRO ATTI DEPOSITATI PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI  GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) – CIG  Z223DC3FAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>354.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VIGANO’ EDOARDO &amp; FIGLI SNC, AI SENSI  DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL DLGS N.36/2023, PER FORNITURA DI STAMPATI VARI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG Z9F3DC41FD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER I DIPENDENTI DEL SETTORE TERRITORIO - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>498.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA URGENTE DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRASSI UFFICIO S.R.L. DI MARIANO COMENSE (CO) – CIG Z273DD42E2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>817.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BANDIERE PER GLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA NAZIONALE MANIFATTURE S.R.L. DI BOLLATE (MI) - ED IMPEGNO DI SPESA – CIG Z3B3DC2804</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1201.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER IL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE – SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – FORNITORE ITALIANA PETROLI S.P.A. – C.I.G. ACCORDO QUADRO 8742764516 C.I.G. DERIVATO Z5934472E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1563.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA HARDWARE PLOTTER PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2029 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ LARIO COPY S.R.L. DI CASNATE CON BERNATE (CO) ED IMPEGNO DI SPESA – CIG N. Z3F3D8F85D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4733.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE A GUASTO/ A RICHIESTA/ PRONTO INTERVENTO OPERE DA IDRAULICO – CIG Z29363128C – DITTA LA GOCCIA DI ROVELLI MARIO – APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO N. 1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5741.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DELLA QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE, DELL’ANNO 2023, DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7983</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2023 COMUNE DI MARIANO COMENSE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - OPERE DA FABBRO/ SERRAMENTISTA/ VETRAIO/ FALEGNAME - CIG A032D0B28F – OFFICINE DOLCE LUIGINO SNC DI MEDA (MB).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49295.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE CCNL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>118696.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO DI ALCUNE APERTURE DELLA SCUOLA IV NOVEMBRE”. CUP I69I23000120004 – CIG A01A6674A5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA 5 PER MILLE RELATIVA ALL’ANNO DI IMPOSTA 2021 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 – DESTINAZIONE QUOTA, APPROVAZIONE RENDICONTO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA’ COMUNALI - OPERE EDILI /IMBIANCHINO/FACCHINAGGIO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1122.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI A.S. 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11893.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA DEL RADIZZONE - FINANZIATI DAL PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2020 - BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO/POTENZIAMENTO/ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DI CENTRI DI RACCOLTA COME DEFINITI DALL’ART. 183, COMMA 1, LETTERA MM) DEL D.LGS 152/06 - IMPEGNO DIK SPESA A FAVORE DI SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>119604.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ASD USD MARIANO CALCIO. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2022/ 2023 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.11.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN CONTO SCAMBIO GSE, IMPIANTO DI PRODUZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DEL CURTO - ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA CORTINA, AI SENSI  DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL DLGS N.36/2023, PER FORNITURA DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG Z313DA8790</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>541</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI  N. 1 NOTEBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE  AFFIDAMENTO ALLO STUDIO DI INFORMATICA S.A.S. DI SIENA (SI) – CIG Z173DD4379</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>771.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI  N. 4 MONITOR PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ FINBUC S.R.L. DI FRASCATI (RM) – CIG Z503DD4CF4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1177.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER IL RECUPERO DEL CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DI IREN SPA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1299.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 2  PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE  AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AC COMPUTER DI COGONI ALESSANDRO DI SELARGIUS (CA) – CIG Z573DD8AA6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI  N. 10 LICENZE OFFICE PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE  AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ SOFTWARE ONE ITALIA S.R.L. DI ASSAGO (MI) – CIG Z103DD4D5A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI  UN SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ DPS INFORMATICA S.N.C. DI FAGAGNA (UD) – CIG ZE23DD4C1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3257.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  AI SENSI DEL  D. L.VO N. 81/2008 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AL CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE DI MONZA - CIG ZA53DD7779.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4819</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ASD USD MARIANO CALCIO. ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023 E 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ROGGIA VECCHIA - PRIMO TRATTO A VALLE DI VIA CARAVAGGIO - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>91565.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE 2023-2025, ECONOMICO ANNO 2023. CONFERMA INDENNITA' PER L'ANNUALITA' 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER I DIPENDENTI E I COLLABORATORI ALL’USO DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI SERVIZIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 15/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI  (LC). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 NOVEMBRE – 30 NOVEMBRE  2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PRATICA EDILIZIA N. 169/2023 - SIG.RI  SALA DANNA MARIKA - BARNI ROBERTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1347.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PRATICA EDILIZIA N. 167/2023 - SIG.RA CASTELLI BRUNA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1581.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>530694.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME PLESSO SCOLASTICO IV NOVEMBRE – VIA P. TROTTI - CIG Z9B3DD5858</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>384.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI. CIG 9485626A32 CUP I68E19000010004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA LOTTO 1, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>121.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE DOVUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L’ANNO 2023. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE SPONDA SCOLMATORE NEI PRESSI DELLO SCARICO NELLA ROGGIA VECCHIA PRESSO GLI ORTI COMUNALI DI VIA BERNARDINO LUINI - VIA GIOVANNI SEGANTINI - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>278.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1001.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTATURA PARTE PIANO TERRA ISTITUTO COMPRENSIVO IV NOVEMBRE VIA P. TROTTI - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1221.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DANTE ALIGHIERI VIA DEI VIVAI, TINTEGGIATURA PIANI TERRA E RIALZATO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D. LGS. 36/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1231.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE PEDONALE IN LEGNO DI VIA RESEGONE – CUP I65F22001050004 – IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1345.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024: LIQUIDAZIONE 4° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12759.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MPMI DEI COMUNI DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO “BRIANZA GREEN" NELL'AMBITO DEL BANDO REGIONALE "SVILUPPO DEI DISTRETTI 2022-2024" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36036.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE IDRICA DAL GIORNO 28/12/2023 FINO ALLA FINE DEI LAVORI, DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00: -IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEL PARCHEGGIO SITUATO IN PIAZZALE CONSOLE MANLIO ADIACENTE ALLA VIA EMANUELE D’ADDA -IL DIVIETO DI ACCESSO AL PIAZZALE TEODORO MANLIO DALLA VIA EMANUELE D’ADDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVAMENTE ALLA LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE DICEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>135</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 2 DISTRUGGIDOCUMENTI PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GRASSI UFFICIO S.R.L. DI MARIANO COMENSE (CO) - CIG ZA13DE669C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1210.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA GESTIONALE INFORMATICO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2024 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA – CIG ZE83DE79BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3309.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ASD BRIANZA INLINE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNUALITA’ 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4539.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -ANNO 2023  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8002.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI PRESTITO FLESSIBILE POSIZIONE 6216657 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2023 - GIRO CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>351800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “PORZIONE TERRENO, DIMENSIONE 30MQ SITA IN MARIANO COMENSE, VIA SANT’AGATA” DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N.4 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2023/2025 II VARIAZIONE – APPROVAZIONE VERBALE ASTA DESERTA - NUOVA INDIZIONE ASTA PUBBLICA, APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO D'ASTA E RELATIVA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE  LOMBARDIA LOTTO 1 – CUP I67H19000150004 CIG 9538833DFF – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO IL SETTORE DEMOGRAFICI-URP IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DOCUMENTI DAL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA DI SCARTO ANNO 2023, LIBRI SCARTATI DAL 12 MARZO AL 31 DICEMBRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVAMENTE ALLA LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 PER MODIFICA ESIGIBILITA' IMPEGNI DI SPESA - ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. B) DEL D. LGS 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 GIA' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 102 DEL 21.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 10 SACCHI DI CEMENTO RAPIDO, IN SACCHI DA 25 KG CAD. AD IMPRESA F.LLI PAGGI DI FIGINO SERENZA (CO) - C.I.G. : Z2A3D4109B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>179.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI RICEVUTI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI - 4° TRIMESTRE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - IMPEGNO DI SPESA  COMPENSI AI COMPONENTI UCC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1249</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI ANNO 2023: IMMOBILI COMUNALI CAP. 1302 E ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” CAP. 6232 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. E ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A.- CIG ZE5397E1EB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE A GUASTO/ A RICHIESTA/ PRONTO INTERVENTO OPERE DA ELETTRICISTA – CIG 918764085F – DITTA S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI SRL – APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO N. 1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10557</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/03/2005 N. 12 ART.73, COMMA 1- NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE DESTINATE AI SERVIZI RELIGIOSI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11302.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE  - CIG 98202430E4 – IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI (LC). APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11544.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI: ASSISTENZA AGRONOMICA E FITOSANITARIA, MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - CIG Z303DD24F4 - DOTT. AGROTECNICO RATTI ALESSANDRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12309.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÁ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÁ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE, RELATIVI AI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE  - ANNO 2024 – CUP I67H22000670004”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15929.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA’ COMUNALI – OPERE EDILI/ IMBIANCHINO/ FACCHINAGGIO – CIG 9552362A7C – DITTA 2001 COSTRUZIONI SRL – APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO N. 1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16257.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AL GESTORE USCENTE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17019</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA "M. MONTESSORI". SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIRETTORE DELL’ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA’, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE. INTEGRAZIONE INCARICO,AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18935.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA DI COMO ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZINONE DI EMERGENZA AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA “DANTE ALIGHIERI” E LA SCUOLA “IV NOVEMBRE” - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA-ECONOMICA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT SINTEL, PRENOTAZIONE FONDI ED APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47449.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>65000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SERRAMENTI GALLERIA E SISTEMAZIONI ESTERNE C/O VILLA SORMANI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA E PRENOTAZIONE FONDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73401.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA STOPPANI. CUP I67H22000540004 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO “CITTÀ DI MARIANO COMENSE” DI VIA S. CATERINA DA SIENA – LOTTO 1" DAL GIORNO 29/12/2023 AL GIORNO 29/02/2024 COMPRESI, DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00: - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEL PARCHEGGIO DEL CESNTRO SPORTIVO DI VIA S. CATERINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA  RELATIVAMENTE ALLA LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPECIALE POTENZIAMENTO RISORSE STRUMENTALI E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE UFFICI PREPOSTI AL RECUPERO EVASIONE FISCALE IMU E TARI ANNO 2023 - COSTITUZIONE E RIPARTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO PROVVEDIMENTI I SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO PROVVEDIMENTI II SEMESTRE 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12893.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI FORNITURA E POSA TENDE PER INTERNI PALAZZO MUNICIPALE – CIG ZA83DD2105 – T.M.T. DI BIANCHI ELENA, CANTÙ (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6856.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO N. 8640/2023 PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE (REGOLAMENTO REGIONALE N.4 DEL 4/08/2017 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE REPORT PROCEDURA SINTEL  PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, ANNO 2024 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA –  CIG Z2B3DE4EA6.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26027.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE  DELLA RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE ECONOMICO - FINANZIARIE AL WEBINAR "ANALISI LEGGE DI BILANCIO 2024 E DECRETI COLLEGATI" IN DATA 9 GENNAIO 2024, ORGANIZZATO DAL GRUPPO DELFINO&amp;PARTNERS S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE PROPRIA NR. 756 DEL 13.09.2023 PER ERRATA INDICAZIONE ANAGRAFICA DELL’AFFIDATARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO PER L'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLATICA: ANNI SCOLASTICI 2020-2021, 2021-2022 E 2022-2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ATTIVITÀ DELLA PISTA DI GHIACCIO IN VILLA SORMANI FINO AL 28/01/2024 ALLA DITTA INDIVIDUALE BUSNELLI STEVEN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024. COSTITUZIONE PARTE STABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI «CAFFÈ LETTERARIO» PRESSO VILLA SORMANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA –  FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CIG 9889884E72 - CUP: I64E21001710004 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 15.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.). IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2024 RELATIVA ALL'ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE “RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO ED ELIMINAZIONE DI ATTI RITENUTI INUTILI DALL’ARCHIVIO COMUNALE - ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio URP e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA 01.01.2024 – 30.06.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89307.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI SOGGETTI A PROCEDURE DI SFRATTO PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO – D.G.R. N. XII/1001 DEL 25/09/2023. APPROVAZIONE 3° AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDO SEMESTRE E CONGUAGLIO ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO E RELATIVO RIPARTO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI VERANO BRIANZA, SECONDO SEMESTRE ANNO 2023. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2023. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CHILOMETRICO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ED IN CONVENZIONE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO – IV°  TRIMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2759.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA, INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 869 DEL 10.10.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4159</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE/INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE DEL FONDO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO, ORARIO FESTIVO E REPERIBILITA' AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI FIGINO SERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27168</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO DA GENNAIO A DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI TITOLARI DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130691.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO DEI SERVIZI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE – LOTTO 3 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1. – CUP I68I20000940004 – CIG 9669097742 – CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DELL'OPERATORE ECONOMICO DA  ATLANTICO S.P.A. AVENTE CODICE FISCALE E P.IVA 04014130274 AD ATLANTIC 1 S.R.L. AVENTE CODICE FISCALE E P.IVA 04809040274</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL SIG. MAURIZIO PADOVAN ED IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE CENTRO DIURNO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE DOVUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L’ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA LORBEA DI MORELLI DI MARIANO COMENSE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE "MARIANO COMUNICA" ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERAPRINT SRL DI ROMA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE "MARIANO COMUNICA" ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9874.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERAPRINT SRL DI ROMA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE "MARIANO COMUNICA" ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 - ASSEGNAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE AVENTE DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI FRA AREE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CCNL 16.11.2022 - PROCEDURA VALUTATIVA INTERNA - PER ASSUNZIONE DI CINQUE UNITA' DI PERSONALE DA ASSEGNARE A SETTORI DIVERSI DELL'ENTE, DALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI. NOMINA COMMISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - CIG A02CBFA882 – NUOVA CURTI SRL DI BOSISIO PARINI (LC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>56389.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E N. 1 UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO PER L'ALLOGGIO DI VIA S. STEFANO 40 PERIODO - PROROGA - 01/01/2024 – 30/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DOVUTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI STIPULATI DALL’ENTE - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO AVVISO DI PAGAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNI SCOLASTICI 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO AVVISO DI PAGAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASILO NIDO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DEMANIALI, SERVITU' E PRESTAZIONI PASSIVE - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PER IL SERVIZIO TELEMATICO DELLA M.C.T.C. E SINGOLE VISURE - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. B002DD218D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4219.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - ANNI 2024-2025-2026 – CIG: ZD13DEF6EE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8967</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI (SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE VIA S. AMBROGIO - CONDOMINIO LE VILLE – CONDOMINIO CONCORDIA -  APPARTAMENTO VIA SANTO STEFANO N. 40 E N. 4 BOX INTERRATI DI VIA GARIBALDI) – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE N. 1591/23 PROT. VERBALI S.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE COMUNALE, DECORRENZA 2.02.2024. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO DI VIA KENNEDY - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI SPUNTA AL 31/12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER COPERTURA SPESE TRASPORTO PRIVATO MINORE PORTATORE DI HANDICAP – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SULL’ESERCIZIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3048.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 - DEFINIZIONE BUDGET ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SERRAMENTI GALLERIA E SISTEMAZIONI ESTERNE C/O VILLA SORMANI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73401.62</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE N. 1561/2023 PROT. VERBALI S.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE N. 1611/2023 PROT. VERBALI S.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024: LIQUIDAZIONE 5° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2105.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FORMAZIONE GENERALE ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE ALLA SOCIETA' UPEL DI MILANO - CIG B00C9CFB4B-.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3002</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA’ MOTORIA OVER 55 – ANNO 2024 - RICHIESTA PATROCINIO FONDAZIONE PORTA SPINOLA - STANZIAMENTO CONTRIBUTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI FRA AREE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CCNL 16.11.2022 - PROCEDURA VALUTATIVA INTERNA - PER ASSUNZIONE DI CINQUE UNITA' DI PERSONALE DA ASSEGNARE A SETTORI DIVERSI DELL'ENTE, DALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI. AMMISISONE CANDIDATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI DI CUI ALL’ART. 18 DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380 – NERI STEFANO – ARBORIA SRL (P.L. VIA TIZIANO-BOARESCO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVVISO N. 8640/2023 PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE (REGOLAMENTO REGIONALE N.4 DEL 4/08/2017 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE. CUP I65F22000190006 - CIG 9776461ED3 – CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RAI - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>407.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI DOVUTI PER GLI APPALTI DEI LAVORI ESEGUITI NELL’ANNO 2023, IN BASE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022 E DALL'ART. 5-QUINQUES DEL D.L. 13/2023 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. N. 41 DEL 21/04/2023: - RILEVAZIONE DEI CONTRATTI CUI SONO APPLICABILI LE DISPOSZIONI DELL’ART. 6-BIS E 6-TER - RILEVAZIONE MAGGIORI COSTI DA RICONOSCERE ALLE IMPRESE, PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 (RIF. 4^ TRIMESTRE – 4^ FINESTRA) - RILEVAZIONE SOMME DISPONIBILI SUI QUADRI ECONOMICI DELLE OPERE E DI ALTRI INTERVENTI ULTIMATI EX ART. 26 COMMA 1 - DETERMINAZIONE DEI CONSEGUENTI IMPORTI DA RICHIEDERE AL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO LOTTO 2 CUP I69D22000060002 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5745.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI FRA AREE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CCNL 16.11.2022 - PROCEDURA VALUTATIVA INTERNA - PER ASSUNZIONE DI CINQUE UNITA' DI PERSONALE DA ASSEGNARE A SETTORI DIVERSI DELL'ENTE, DALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI. APPROVAZIONE VERBALI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 - DETERMINAZIONE N.36 DEL 12.01.2024 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO DEI MASSACRI DELLE FOIBE E L’ESODO GIULIANO DALMATA E DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA PER LE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE - AFFIDAMENTO ALL''ASSOCIAZIONE "TEATRO D’ACQUA DOLCE" DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1045</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA FORMATIVA PRESENTATA IN MODALITA' WEBINAR PER IL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2024 IN MATERIA DI CONTABILITA' PUBBLICA ANNO 2024, ORGANIZZATO DAL GRUPPO DELFINO&amp;PARTNERS S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1202</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ “FLICO S.R.L.” PER VALORIZZAZIONE LUOGHI DI INTERESSE STORICO CULTURALE SU SITO INTERNET DEDICATO, FORNITURA DI AUDIOGUIDE E TARGHE. CIG - B02411D161.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2684</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2024- APPROVAZIONE SCHEMI ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ “FLICO S.R.L.” PER VALORIZZAZIONE LUOGHI DI INTERESSE STORICO CULTURALE SU SITO INTERNET DEDICATO, FORNITURA DI AUDIOGUIDE E TARGHE. CIG - B02411D161.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO DEI MASSACRI DELLE FOIBE E L’ESODO GIULIANO DALMATA E DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA PER LE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE - AFFIDAMENTO ALL''ASSOCIAZIONE "TEATRO D’ACQUA DOLCE" DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO LOTTO 2 – CUP I69D22000060002 CIG 95524112EE – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE – CIG 858798014B CUP I67C19000230004 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTRATTO CONSIP. APPROVAZIONE PREVENTIVI DI OPERE NON PREVEDIBILI: SOSTITUZIONE DI N° 2 SOSTEGNI CORREDATI DI CORPO ILLUMINANTE IN CORSO BRIANZA A MARIANO COMENSE. PRESA D'ATTO DELLA QUOTA EXTRACANONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI IN TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN LOCALITA' "CASCINA COTTINA" PER IL PERIODO DI 3 ANNI - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>525</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA STAMPATI ANNO 2023-2027 E RILEGATURA REGISTRI DEGLI ANNI 2022-2026 - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025-2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1598.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI  DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ROMA” DAL GIORNO 05/02/2024 AL GIORNO 23/02/2023 COMPRESI: - MODIFICA DELLA VIABILITA’ DI PIAZZA ROMA CON CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VOLTA E VIA EMANUELE D’ADDA - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO IL TRATTO DI PIAZZA ROMA COMPRESO TRA VIA VOLTA E VIA EMANUELE D’ADDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO BENI MOBILI – CANCELLAZIONI E DISMISSIONI AL 31/12/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE. CUP I65F22000190006 - CIG 9776461ED3 - MODIFICA AL CONTRATTO IN DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. – APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA’ COMUNALI – OPERE EDILI/ IMBIANCHINO/ FACCHINAGGIO – CIG 9552362A7C - APPROVAZIONE RINNOVO ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>85331.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE GENNAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>260</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI 3.000,00 KG DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO INVERNALE AD ALTA PRESTAZIONE, IN SACCHI DA 25 KG CAD. C.I.G.:B021F4DA36 CENTRO EDILIZIA SRL DI NOVEDRATE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1117.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA ANZIANA RICOVERATA IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO - MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1404</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZINONE DI EMERGENZA AI FINI DELL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA “DANTE ALIGHIERI” E LA SCUOLA “IV NOVEMBRE” - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA-ECONOMICA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHE’ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ALL’ING. ROBERTO BOTTELLI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47449.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI CUP I65J19000270004 CIG 9621505D17 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1.- CUP I69E19000720004 – CIG 9860069258. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO “CITTÀ DI MARIANO COMENSE” DI VIA S. CATERINA DA SIENA – LOTTO 1 CUP I67H23000650004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO “CITTÀ DI MARIANO COMENSE" – VIA SANTA CATERINA DA SIENA - CUP IT67H23000650004 - LOTTO 1. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI –TRIENNIO 2023/2024/2025 – CIG 9554652C40 – IMPRESA NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO &amp; C. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINO AL 31/01/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO IL SETTORE TERRITORIO  IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA STOPPANI – CUP I67H22000540004, CIG B03CB00D0A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA TENENZA CARABINIERI, COMANDO POLIZIA LOCALE E SCUOLA DANTE ALIGHIERI - CIG B021F75B38 - STUDIO OMEGA SRL DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1269.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5044.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL SERVIZIO  DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE “NOI GENITORI” DI ERBA – IMPEGNO DI SPESA  ANNO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9669.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO LOTTO 2 CUP I69D22000060002- MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20880.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DI “SOGEDAI SPA” A  “MAURI SERVICE SRL” PER AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA NEL CONTRATTO INERENTE “L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI (PERIODO 2020-2024) CIG. 8106165AF7.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO CLOUD FOTOTRAPPOLE PER ANNI UNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO ELETTRONICI  AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ANNI 2024-2026. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "BUONI PASTO ED.10 " - LOTTO 1 (LOMBARDIA) - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG ORIGINARIO 9375775E47 E CIG DERIVATO B031EAC75F. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>107876.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. IMPEGNO DI SPESA PARZIALE PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1898394.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE. CUP I65F22000190006 CIG 9776461ED3 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3. CUP I68I20000940004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. CIG: 9669097742</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CIG 8708867067 CUP I64I19000160004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 7 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI 2.000,00 KG DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE “MODIPATCH” IN SACCHI DA 20 KG CAD.  COMSERVICE DI NATALIA VIKTORIA LUPA CON SEDE A MILANO.  C.I.G. : B021F07075</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1265.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - OPERE ELETTRICISTA - CIG A035D3E904 – SPTT SRL DI MONTORFANO (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53152.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2434737.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO COMUNALE STERRATO DI VIA GARIBALDI” NEL GIORNO 12/02/2024 DALLE 07.00 ALLE ORE 24.00: - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEL PARCHEGGIO DI VIA GARIBALDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO DEI VOLONTARI CIVICI. ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 20.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - OPERE DA IDRAULICO - CIG ZF93D99754 – AIR CALOR SRL DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31534</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA DI CUI ALL’IMPEGNO RELATIVO A FORNITURA E POSA DI CABINA TOILETTE WORK CHIMICA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>362.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER L’ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E TECNICA INERENTE LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDETTA DA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELLA L.R. N. 2 DEL 2022 E DELLA DELIBERAZIONE N. 6270 DEL 6 APRILE 2022 - STESURA DEGLI ELABORATI TECNICI ED ECONOMICI NECESSARI ALLA DEFINIZIONE E COMPLETAMENTO DELLA FASE 2 PREVISTA NEL BANDO DI FINANZIAMENTO REGIONALE - ATTINENTI ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI N. 2 COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI – SOCIETA’ CERESS SRL DI BERGAMO (BG) - CIG B03C75CBEE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7312.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER L’ESECUZIONE DELLA MAPPATURA ACUSTICA E DEL RELATIVO PIANO DI AZIONE (IV FASE), DELLE STRADE COMUNALI CON TRAFFICO VEICOLARE SUPERIORE A 3 MILIONI VEICOLI/ANNO, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 194/05 E DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/49/CE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8881.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15070</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ERRORE MATERIALE IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N. 1131 DEL 18 DICEMBRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>354.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024: LIQUIDAZIONE 6° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>415.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE ARIA S.R.L. NECA “CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI – VALSECCHI CANCELLERIA - ARIA_2021_012_ LOTTO 1 CARTA IN RISME” FORNITORE VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. – PRIMO  SEMESTRE ANNO 2024 – CIG QUADRO 9238353212 - CIG DERIVATO B056BBD44C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1472.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI INERENTI IL FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA SANTA CATERINA DA SIENA E VIA DON L. STURZO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3852.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI RIGUARDANTI IL COLLAUDO IN CORSO D’OPERA, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE PER I LAVORI DI “RESTAURO CONSERVATIVO CA’ DE PASSER LOTTO 1” CUP I65F20000440004 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 –                    STUDIO SCOLA INGEGNERIA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5616</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE MARIANESE 2024- MODIFICHE VIABILISTICHE IN VIA PALESTRO E VIE LIMITROFE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVI EFFETTUATI NELL’ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  S.A.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI  (LC). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 GENNAIO – 31 GENNAIO  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 10 SACCHI DI CEMENTO RAPIDO, IN SACCHI DA 25 KG CAD. AD IMPRESA F.LLI PAGGI DI FIGINO SERENZA (CO) - C.I.G. : B05B3067D8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>179.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP: I69E19000720004 – CIG 9860069258. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4841.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELL’ AREA PEDONALE IN VIA SANTO STEFANO E PIAZZA ROMA – DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE IN VIA TRENTO PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN DATA 16-02-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024: LIQUIDAZIONE 7° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO LOTTO 2 – CUP I69D22000060002 CIG: 95524112EE - IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022 E DALL'ART. 5-QUINQUES DEL D.L. 13/2023 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. N. 41 DEL 21/04/2023, PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 (RIF. 4^ TRIMESTRE - 4^ FINESTRA), QUOTA RISORSE NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>981.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  SUPPORTO AL RUP NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER L’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO CIMITERIALE FINALIZZATA ALLA MODIFICA FASCIA DI RISPETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUE E SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1794</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO LOTTO 2 CUP I69D22000060002 –SPOSTAMENTO IMPIANTI LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE POSTI SULLA FACCIATA DI VIA MONTEBELLO DELL’EDIFICIO - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6541.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA GENERALE DI CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IN SALA CIVICA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRIGERIO TRASPORTI DI GIUSSANO (MB).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>374</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI – ANNUALITA’ 2022 – AI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA E ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>74636.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “PORZIONE TERRENO, DIMENSIONE 30MQ SITA IN MARIANO COMENSE, VIA SANT’AGATA” DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N.4 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2023/2025 II VARIAZIONE – AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO – TRIENNIO 2022-2024 – CIG N. 91022885AD – COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC).- ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 2 RELATIVO ALLA PERIZIA 2022 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA SALDO N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO  DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALMA SULLA PUBBLICA VIA SU  RICHIESTA DELLA PUBBLICA AUTORITA' - ANNI 2024-2025-2026-2027-2028 -   AFFIDAMENTO ALLA DITTA SECCHI GIANFRANCO &amp; C.SNC– CIG Z8E3DE4EDC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA STOPPANI” – CUP I67H22000540004, CIG B03CB00D0A - NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, ASSISTENZA ALLA NOTIFICA E RENDICONTAZIONE INCASSI PER AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: ANNI 2020-2021, 2021-2022 E 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>177.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN CONTO SCAMBIO GSE, IMPIANTO DI PRODUZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DEL CURTO - IMPEGNO SOMMA IN USCITA PER TRASFERIMENTO TITOLARITÀ CONVENZIONE NUM. SSP00623723</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>183</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, ASSISTENZA ALLA NOTIFICA E RENDICONTAZIONE INCASSI PER AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ASILO NIDO: ANNI 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 E 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>473.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, ASSISTENZA ALLA NOTIFICA E RENDICONTAZIONE INCASSI - AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVI EFFETTUATI NELL’ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>561.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMMISSIONI E SPESE TENUTA C/C POSTALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, ASSISTENZA ALLA NOTIFICA E RENDICONTAZIONE INCASSI - AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: ANNI 2020-2021, 2021-2022 E 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7098.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA ANZIANA RICOVERATA IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DEL BROKER ASSICURATIVO DA “ASSITECA S.P.A.” A “HOWDEN ASSITECA S.P.A.”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI 3.000,00 KG DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE “MODIPATCH” IN SACCHI DA 20 KG CAD.  COMSERVICE DI NATALIA VIKTORIA LUPA CON SEDE A MILANO.  C.I.G. : B0763196EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1555.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER AGGIO E RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA A FAVORE DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE  SORIT SPA - ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE COMUNALI ANNO 2024 - FORNITORE COMOACQUA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : PROROGA ORDINANZA N. 10 DEL 30/01/2024 - ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI  DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ROMA” DAL GIORNO 24/02/2024 AL GIORNO 28/02/2024 COMPRESI: - MODIFICA DELLA VIABILITA’ DI PIAZZA ROMA CON CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VOLTA E VIA EMANUELE D’ADDA - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO IL TRATTO DI PIAZZA ROMA COMPRESO TRA VIA VOLTA E VIA EMANUELE D’ADDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI  (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE AFFARI GENERALI. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE, CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ-BCC E DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, PER  L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023, AI SENSIDELL'ART. 139 DEL D.LGS. 174/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEL CONTO  DEGLI AGENTI CONTABILI DEL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, PER  L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023, AI SENSIDELL'ART. 139 DEL D.LGS. 174/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SEGRETERIA GENERALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE VENTOTTESIMO  RENDICONTO AL 30/09/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE – LOTTO 4 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 – CUP I68I20000930004 – CIG 9792396CCE. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2023 - CUP I67H21000020004 CIG 9685226555 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL D.LGS. N.36 DEL 31 MARZO 2023 DEL DISCIPLINARE E DELLA MODULISTICA PER L’ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI UNICO DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE E AGGIORNAMENTO SEMESTRALE DEGLI ISCRITTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TERRITORIO</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2018 - 30/09/2027. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>644400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 29/02/2024 AL 15/03/2024 COMPRESI, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00: 1. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LE VIE MONTEBELLO E GARIBALDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D. LGS. 36/2023 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, PER LA DURATA DI 36 MESI, PER LAVORI  DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E LAVORI STRADALI NEL COMUNE DI CARUGO (CO) -  CIG B08A917B58.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI E REIMPUTAZIONE ALL'ANNUALITA' 2024 DI ENTRATE E SPESE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 - PARAGRAFO 9.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ROMA – CIG A0102EEDBF – IMPRESA PORFIDI DELL’ISOLA SRL – APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO N. 1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SERVIZI CULTURALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2023. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D.LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2024/2026 N. 5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL SALDO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “TANTUM AURORA” DI MARIANO COMENSE PER INIZIATIVA DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ ALIMENTARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HOEPLI SPA DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI ANNO 2024 ON LINE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LEGGERE SRL DI BERGAMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA  RELATIVAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO TARI 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTITO FLESSIBILE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SUE E SUAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUE E SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE: ADEGUAMENTO PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TERMINE  PRESENTAZIONE  RENDICONTAZIONE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE MPMI DEI COMUNI DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO “BRIANZA GREEN “ NELL’AMBITO DEL BANDO REGIONALE DEI DISTRETTI 2022-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3 CUP I68I20000940004 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  A.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA FABBRO/ SERRAMENTISTA/ VETRAIO/ FALEGNAME - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.01.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CUP I64I19000160004 –SPOSTAMENTO CENTRO LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DI V.LE RIMEMBRANZE SITO IN COINCIDENZA NEL NUOVO INGRESSO PEDONALE ALLA SCUOLA - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>683.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3. CUP I68I20000940004 CIG: 9669097742 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022 E DALL'ART. 5-QUINQUES DEL D.L. 13/2023 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. N. 41 DEL 21/04/2023, PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 (RIF. 4^ TRIMESTRE - 4^ FINESTRA), QUOTA RISORSE NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO “CITTÀ DI MARIANO COMENSE" – VIA SANTA CATERINA DA SIENA - CUP IT67H23000650004 - LOTTO 1. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 120 D.LGS. 36/2023 E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4192.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3 CUP I68I20000940004 - AUMENTO POTENZA CONTATORE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6334.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL GIORNO 29/02/2024 AL GIORNO 01/03/2024 COMPRESI, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00: - CHIUSURA VIA GARIBALDI - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2022" DAL GIORNO 04/03/2024 AL GIORNO 15/03/2024 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 17.00: - CHIUSURA PONTE DI VIA AL POLLIROLO (VIA RANDACCIO NEL COMUNE DI CANTU’) SUL TORRENTE LOTTOLO - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI –TRIENNIO 2023/2024/2025 – CIG 9554652C40 – IMPRESA NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO &amp; C. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINO AL 29/02/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI” LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EROGATI PER FABBISOGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17892.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO CUCINA C/O AREA FESTE DI VIA SANTA CATERINA – VIA DON L. STURZO – CUP I65E23000120004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 7650/2024 DI MODIFICA EX ART 106 COMMA 1 LETT. E) DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. DEL CONTRATTO REP. 7636/2023 RELATIVO AI “LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO E CULTURALE – COMPLETAMENTO LOTTO II”, CUP I69D22000060002, CIG 95524112EE. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE “LA RETE DI EMMA ONLUS” DI MARIANO COMENSE PER ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO BENEFICO DEL 22 MARZO 2024 AL PALATENDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  D.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  M.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023, ESPERITA SU PIATTAFORMA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA STOPPANI” - CUP I67H22000540004, CIG B03CB00D0A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO DI CALCIO – CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA, MARIANO COMENSE E PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA SANT’ANTONIO DA PADOVA, FRAZIONE PERTICATO, MARIANO COMENSE – ADOZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA N.1. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 – CUP I64J22000630001 – CIG A002BF898F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI CON DECORRENZA 16 MARZO 2024. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO CUCINA C/O AREA FESTE DI VIA SANTA CATERINA – VIA DON L. STURZO – CUP I65E23000120004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE FEBBRAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA DI COMO A SEGUITO DI ATTIVITA’ DI VERIFICA PER IL PERIODO 2013 – 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11295.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE CONTABILE/AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI  (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2023, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023. SETTORE SEGRETERIA GENERALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DEL CHIOSCO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL PARCO DI VIA DEI VIVAI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN CONTO SCAMBIO GSE, IMPIANTO DI PRODUZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DEL CURTO - IMPEGNO SOMMA IN USCITA PER CORRISPETTIVI COSTI AMMINISTRATIVI FISSI - CONVENZIONE NUM. SSP00623723</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>210</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  T.N.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  M.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2023, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023. SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - URP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI  UN  POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO  -  AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C). INDIZIONE ED  APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE ESTERNA DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE 2024/ 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP LA SORGENTE DI ERBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23716.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2023, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023. SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2023, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023. SETTORE PER LA SICUREZZA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2023, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023. SETTORE SERVIZI CULTURALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2023, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023. SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2023, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023. SETTORE AFFARI GENERALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2023, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023 - SETTORE SUE SUAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D. LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO CUCINA PRESSO L’AREA FESTE DI VIA SANTA CATERINA – VIA DON L. STURZO. CUP I65E23000120004 - CIG B0B579E5AA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2023, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023. SETTORE TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FORFETTARIO AL COMUNE DI CABIATE  DELLA SPESA  PER L’ENERGIA ELETTRICA UTILIZZATA PER ALIMENTARE IL VARCO “LETTURA TARGHE” E L’UTILIZZO DELLA STRUTTURA DI MONTAGGIO- ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI DI N. 162 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE “DEEPATCH” IN SACCHI DA 25 KG CAD.  MP SRL BEST NATURAL WAY DI CONCOREZZO (MB).  C.I.G. : B0C03FC398</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1877.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FORFETTARIO AL COMUNE DI CABIATE  DELLA SPESA  PER L’ENERGIA ELETTRICA UTILIZZATA PER ALIMENTARE IL VARCO “LETTURA TARGHE” E L’UTILIZZO DELLA STRUTTURA DI MONTAGGIO- ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N.718 DEL 23/08/2023 PER MERO ERRORE MATERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1. - CUP I69E19000720004 – CIG 9860069258. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI. CIG 9485626A32 CUP I68E19000010004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 4 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI  CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ GBR ROSSETTO S.P.A. DI RUBANO - PD – CIG B0C166A901</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1372.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 3 PERSONAL COMPUTER MOD. “ALL IN ONE” PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA Y2K DI BARONTINI FRANCESCO DI LIVORNO (LI) – CIG B0B9E8150B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2675.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5113.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA STOPPANI - CUP I67H22000540004 - CIG B03CB00D04 - AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 3 PERSONAL COMPUTER MOD. “ALL IN ONE” PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA Y2K DI BARONTINI FRANCESCO DI LIVORNO (LI) – CIG B0B9E8150B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D. LGS. 36/2023 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, PER LA DURATA DI 36 MESI, PER LAVORI  DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI E LAVORI STRADALI NEL COMUNE DI CARUGO (CO) -  CIG B08A917B58. NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3 CUP I68I20000940004 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1875.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVI EFFETTUATI NEGLI ANNI 2021, 2022 E PRIMO SEMESTRE 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI  (LC). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 FEBBRAIO – 29 FEBBRAIO  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO 2024 PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI IN TERRENI DI PROPRIETÁ COMUNALE SITI IN LOCALITÁ “CASCINA COTTINA” - APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STABILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31/12/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE PER L’ATTRAVERSAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA DI PROPRIETÀ DELLE FERROVIE NORD MILANO SPA - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELLE PORTE SCORREVOLI ESTERNE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEM ITALY S.R.L. DI MILANO. CIG N B0C476EBF0.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>614.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE CLOTILDE RANGO - IMPEGNO DI SPESA APRILE  - DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENDIO DELL’INFANZIA “M. MONTESSORI” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNNR M4C1 INVESTIMENTO 3.3 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11672.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DI PERSONE ADULTE DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "ARCOBALENO" DELLA COOPERATIVA SOCIALE "PENNA NERA " - IMPEGNO DI SPESA APRILE- DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31999</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTITO FLESSIBILE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA - IMPEGNO DI SPESA APRILE - DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7579</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ARTT. 71 E 187 DEL D.LGS N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE  DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO “PARCO DI VIA DEI VIVAI” NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE. CIG. B0DA7B72F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI  (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  P.P.I.M.D.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA STORICA DENOMINATA "FERUN DE MARIAN"    -     PROROGA CONCESSIONI /AUTORIZZAZIONI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER ATTIVITA’ INERENTI IL SERVIZIO DI VERDE PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI - AGGIORNAMENTO SCHEMA CONTRATTUALE E ALLEGATI - FINESTRA 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO LOTTO 2 CUP I69D22000060002, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>428.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTOLINE PERSONALIZZATE DI INVITO A PRESENTARSI, DI BUSTE INTESTATE E DI ROTOLI DI ETICHETTE COPRIFOTO PER GLI UFFICI COMUNALI E MODELLI UFFICIALI PER ELEZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) – CIG B0D7BCE698</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1142.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ ERREBIAN S.P.A. DI POMEZIA – CIG B0DA4741E7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2849.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL RIPRISTINO DEL SERVIZIO DI WI-FI PUBBLICO PRESSO LA SALA CIVICA E PIAZZA ROMA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ INTERNAVIGARE S.R.L.  DI COMO - CIG B0D2C02CDE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI ANNO 2024: IMMOBILI COMUNALI CAP. 1302 E ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” CAP. 6232 -  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. - CIG B0D1AB4520</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1. - CUP I69E19000720004. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4521.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO “CITTÀ DI MARIANO COMENSE” DI VIA S. CATERINA DA SIENA – LOTTO 1" DAL GIORNO 25/03/2024 AL GIORNO 05/04/2024 COMPRESI, DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00: - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEL PARCHEGGIO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA S. CATERINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REVISIONE DI N. 1 TELELASER E N. 3 ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO – CIG B0DFB8B052</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3961.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA APRILE - AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53794</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DELL’APPLICATIVO SIME@L PER LA GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. CIG B0DE13B996</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5075</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE COMUNALE, DECORRENZA 1.07.2024. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI  RILEVATORI ESTERNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1113</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 -  LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI UCC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1249</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO – EDUCATIVO  PER L’ETA’ EVOLUTIVA C/O COOPERATIVA SOCIALE “NOI GENITORI” DI ERBA – IMPEGNO DI SPESA MARZO – DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16411.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.  C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO CUCINA PRESSO L’AREA FESTE DI VIA SANTA CATERINA – VIA DON L. STURZO. CUP I65E23000120004 - CIG B0B579E5AA”- NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3. CUP I68I20000940004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. CIG: 9669097742</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2023/2024. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO DELLE GROANE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34821.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE ANNO 2024 – CUP I67H22000670004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>553712.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE 2024”. CUP I67H22000670004, CIG B1026E6B87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 236 DEL 18 MARZO 2023 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BANDIERE PER GLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO DI LOZZO ATESTINO (PD)  - E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – CIG B1027B4588</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>939.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “A MUSIC NET” PER RASSEGNA MUSICALE “MAGGIO A MARIANO COMENSE” DA TENERSI PRESSO LA CHIESETTA SAN FRANCESCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ANTICO E PREMIATO CORPO MUSICALE DI MARIANO COMENSE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO “MUSICA PER CRESCERE – EMOZIONARE PER EMOZIONARSI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024: EROGAZIONE ACCONTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI "IV NOVEMBRE", "DON MILANI" E ALL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JEAN MONNET".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38057.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "MARIA IMMACOLATA" E "RAGGIO DI SOLE": EROGAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAI CONCESSIONARI DI ORTI URBANI NELLE AREE DI VIA SEGANTINI / VIA LUINI E VIA MORANDI  - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAI CONCESSIONARI DI ORTI URBANI IN LOC. CASCINA COTTINA - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ROMA” - CUP I67H23000440004 - CIG: A0102EEDBF – ADOZIONE CONTABILITA’ FINALE, CONFERMA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA FINALE DI SALDO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1. - CUP I69E19000720004. – INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO STRUTTURE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO , AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2113.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CESARE BATTISTI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ED ASFALTATURA CUP I67H21005260004 CIG 9081365379 - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6711.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO “CITTÀ DI MARIANO COMENSE" – VIA SANTA CATERINA DA SIENA - CUP IT67H23000650004 - LOTTO 1 CIG A00D971109 - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 120 DEL D. LGS. 36/2023 - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20482.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO CUCINA C/O AREA FESTE DI VIA SANTA CATERINA – VIA DON L. STURZO – CUP I65E23000120004. SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÁ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÁ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA LEGGE N. 13 DEL 09.01.1989. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO RELATIVO ALL’ANNO 2024 PER IL PERIODO DAL 02.03.2023 AL 01.03.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI - 1 TRIMESTRE 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5546.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI (CRD) LUGLIO 2024 E LUGLIO 2025  – C.I.G.: B0D4BC1F7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87062.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE AFFARI GENERALI. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023, ESPERITA SU PIATTAFORMA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO CUCINA PRESSO L’AREA FESTE DI VIA SANTA CATERINA – VIA DON L. STURZO. CUP I65E23000120004 - CIG B0B579E5AA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024: LIQUIDAZIONE 8° PROVVEDIMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>77.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO VIABILITA' ESISTENTE VIALE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA S. CATERINA - VIA DON STURZO. SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' AREE DA ACQUISIRE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. - CIG B0B24D7E8A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2123.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE: SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – CIG 92437453B0 – IMPRESA ECOTRAFFIC SRL - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 4 E  CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  K.S.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  R.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI  UN  POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO  -  AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C). RIAPERTURA TERMINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>457.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ON LINE PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10678.59</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI  DI "RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA ROMA E PARTE DI VIA MATTEOTTI” DAL GIORNO 10/04/2024 AL GIORNO 23/04/2024 COMPRESI: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO L’INTERO TRATTO DI PIAZZA ROMA E NEL TRATTO INIZIALE DI VIA MATTEOTTI  COMPRESO TRA IL CIV. N.1 ED IL CIV. N.3/E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSSITENTE CONTABILE/ AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI  (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI  (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE SUE SUAP. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI  (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE TERRITORIO. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCO VIA DEI VIVAI – ADOZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N.1  PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP I66E19000080004 – CIG 98855272F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA DELL’INFANZIA “M. MONTESSORI” - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL CERTIFICATO DIGITALE RELATIVO ALL’APPLICATIVO “SIOPE+” MAGGIOLI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA – CIG B126855EEC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>207.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER L'ANNO 2024 ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SISTERS S.R.L. DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) – CIG B102CB6778.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1602.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA NON ARMATA IN OCCASIONE DELL’EVENTO “MARIANO IN FIORE”. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIERRE ITALIA SRLS DI SCLAFANI BAGNI (PA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8784</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO L'AREA DI LOCALITA' CASCINA COTTINA - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI  N.2, N.4 E  N. 16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI : ORTO  N. 8   VIA MORANDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 285 DEL 08 APRILE 2024 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE  PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI CON DECORRENZA 1 MAGGIO 2024. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO 20 NOVEMBRE 2023 – 20 MARZO 2024. ADOZIONE RENDICONTAZIONE PARTE FISSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI”. CUP I649E19000720004 – CIG 9860069258 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE CENTRO DIURNO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA APRILE - AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1166.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DEL  COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (CPT) AMBITO DI MARIANO COMENSE –– AFFIDAMENTI DIRETTI DIVERSI E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG B136D302B6 - B136CFD89E B136CC0648 - B136AE7FFO - B136BA2A43 - B136B45D83 - B136B0DF4C - B136C7DEFB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9166.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AIUOLE FIORITE IN PIAZZA ROMA IN OCCASIONE DELL’EVENTO “MARIANO IN FIORE”. AFFIDAMENTO DIRETTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14694.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO CUCINA C/O AREA FESTE DI VIA S. CATERINA – VIA DON L. STURZO – CUP I65E2B000120004 – CIG B0B579E5AA - AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>198147.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO “CITTÀ DI MARIANO COMENSE” DI VIA S. CATERINA DA SIENA – LOTTO 1" DAL GIORNO 16/04/2024 AL GIORNO 17/04/2024 COMPRESI, DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00: - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEL PARCHEGGIO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA S. CATERINA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTI MESI DI MARZO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI DIGITALIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEI PONTI ESISTENTI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI E VIADOTTI D.M. 204/2022 - PROTOCOLLO SICUREZZA PONTI: LIVELLO 0 - LIVELLO 1 – LIVELLO 2 DIGITALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO SU PIATTAFORMA – CIG B133E7D920</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9763.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024- EVENTUALE BALLOTTAGGIO 23 E 24 GIUGNO 2024  . COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67592.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E RELATIVO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE NONCHE’ SVOGLIMENTO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE CONNESSE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PARCO DEI VIVAI (VIA RUTSCHI - VIA DEI VIVAI) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION EU. CIG N. 9380059D8C – CUP I66E19000080004 – INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI  (LC). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 MARZO – 31 MARZO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI. PER LA CERIMONIA CIVILE DEL 25 APRILE – ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA VIGANO’ EDOARDO &amp; FIGLI SNC DI CANTU’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>185.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PEF DELLA GESTIONE RIFIUTI - AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024 / 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1769</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D. LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE 2024”. CUP I67H22000670004, CIG B1026E6B87 - NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3 CUP I68I20000940004 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - SECONDA RIDETERMINAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI  (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3 CUP I68I20000940004 - AUMENTO POTENZA CONTATORE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (RIF. NUOVO PREVENTIVO N. OI-420895565 DEL 04/04/2024) - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6334.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÁ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÁ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE, RELATIVI AI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE  - ANNO 2024 – CUP I67H22000670004”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17618.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3. CUP I68I20000940004 CIG: 9669097742. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18359.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE – DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCO VIA DEI VIVAI – MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.    PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP I66E19000080004 – CIG 98855272F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>51178.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE PROPRIA NR. 297 DEL 12.04.2024 PER ERRATA INDICAZIONE ANAGRAFICA DELL’AFFIDATARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ROGGIA VECCHIA - PRIMO TRATTO A VALLE DI VIA CARAVAGGIO IN MARIANO COMENSE – CODICE CUP I68H23000600004 – CODICE CIG B0536D9EB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87054.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI CUP I65J19000270004 CIG 9621505D17 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE  PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI CON DECORRENZA 1 MAGGIO 2024. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSSITENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, (EX CATEGORIA C), DA ASSEGNARE AL SETTORE AFFARI GENERALI INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 145/2024. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - TRIENNIO 2022-2024 - CIG N. 91022885AD - COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC) - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 7 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA EX ARTT. 71 E 187 DEL D.LGS N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO PER L’ ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE  DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO “PARCO DI VIA DEI VIVAI” NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE. CIG. B0DA7B72F7 - NOMINA SEGGIO DI GARA E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA ANZIANO RICOVERATO IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA APRILE - AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7463.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MARIANO COMENSE PER COLLABORAZIONE NELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI IN VILLA SORMANI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE CONTABILE/AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, (EX CATEGORIA C), DA ASSEGNARE AL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 194/2024. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE  AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CUP I64I19000160004 - AUMENTO POTENZA CONTATORE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6428.57</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CIG 8708867067 CUP I64I19000160004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU, PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO N. 3 (TERZA) EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7095.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI DI MONTAGGIO/ SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI, ALLESTIMENTO/ DISALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA E ALTRE ATTIVITA’ CONNESSE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL’8-9 GIUGNO 2024 - CIG B150BB011B – PROFART SRL DI MEDA (MB).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18049.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1. - CUP I69E19000720004. - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>52951.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AGGIUDICAZIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA PER L’EVENTO “MARIANO IN FIORE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 3 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2025-2026 - ESERCIZIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE TEATRO IN FOLIO DI MEDA PER COLLABORAZIONE NELL’ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE ESTIVA “IL PAESE DEI RACCONTATORI”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE DO.DEL.IT DI MEDA PER COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO WALKING LIBRARY PRESSO L’ISTITUTO MONNET DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ISPETTIVO NOTTURNO IN OCCASIONE DELL’EVENTO “MARIANO IN FIORE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SICURITALIA DI COMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-7905.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI DOVUTI PER GLI APPALTI DEI LAVORI ESEGUITI NELL’ANNO 2023, IN BASE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, DALL'ART. 5-QUINQUES DEL D.L. 13/2023 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. N. 41 DEL 21/04/2023 E DALL’ART. 1 COMMA 304 DELLA LEGGE 213/2023: - RILEVAZIONE DEI CONTRATTI CUI SONO APPLICABILI LE DISPOSZIONI DELL’ART. 6-BIS E 6-TER - RILEVAZIONE MAGGIORI COSTI DA RICONOSCERE ALLE IMPRESE, PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 (RIF. 1^ TRIMESTRE 2024 – 1^ FINESTRA 2024) - RILEVAZIONE SOMME DISPONIBILI SUI QUADRI ECONOMICI DELLE OPERE E DI ALTRI INTERVENTI ULTIMATI EX ART. 26 COMMA 1 - DETERMINAZIONE DEI CONSEGUENTI IMPORTI DA RICHIEDERE AL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO LOTTO 2 – CUP I69D22000060002 CIG 95524112EE – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE FINANZIATE DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI RICEVUTI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI - 1 TRIMESTRE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>803.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI 4.000,00 KG DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE “MODIPATCH” IN SACCHI DA 20 KG CAD.  COMSERVICE DI NATALIA VIKTORIA LUPA CON SEDE A MILANO.  C.I.G. : B15F2FE20B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA DI MARIANO COMENSE PER EVENTI BENEFICI “LEGNANESI” E TORNEO “MEMORIAL CAPPELLINI BESANA”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CIG 8708867067 CUP I64I19000160004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU, PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3 - MODIFICA AL CONTRATTO N. 03 (TERZA) AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40760.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  J.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA MARIANO 95 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ BESANA MAURO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TERMINE  PRESENTAZIONE  RENDICONTAZIONE - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE MPMI DEI COMUNI DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO “BRIANZA GREEN “ NELL’AMBITO DEL BANDO REGIONALE DEI DISTRETTI 2022-2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ECONOMO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 7 DEL D.LGS. 267/2000 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA STOPPANI – CUP I67H22000540004 – CIG B03CB00D0A - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO GARANZIA FIDEUSSORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31920</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI  UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C). AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO FISCALITA’ PASSIVA A RISPARMIO IVA E VERSAMENTO SANZIONI PER RETTIFICA REGISTRAZIONI IVA ANNO 2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2990.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI E PATENTINO DI IDONEITÀ AL TIRO “UITS” PER AGENTI/UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE” - ANNO 2024 – CIG B0D55F6BCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1765</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI E PATENTINO DI IDONEITÀ AL TIRO “UITS” PER AGENTI/UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE” - ANNO 2024 – CIG B0D55F6BCC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI –TRIENNIO 2023/2024/2025 – CIG 9554652C40 – IMPRESA NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO &amp; C. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINO AL 30/04/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CIG 8708867067 CUP I64I19000160004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 8 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCO VIA DEI VIVAI – CUP I66E19000080004 – CIG 98855272F3 - IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE - A SEGUITO DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1016.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI DI DEZANZARIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE AREE IDENTIFICATE DEL TERRITORIO - CITTÀ DI MARIANO COMENSE - PERIODO DAL 1 MAGGIO 2024 AL 30 APRILE 2026 - CIG  B150D8869B - MAPID SERVIZI DI ANDREA MARCHESI – P. IVA 04122500137</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44162.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTITO FLESSIBILE PER FORNITURA ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA G. GARIBALDI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTITO FLESSIBILE PER FORNITURA ARREDI SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2024. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D.LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2024/2026 N. 12</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO IL SETTORE TERRITORIO  IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ASSEGNATA AL SETTORE SUE-SUAP AL WEBINAR:"LA SICUREZZA NEGLI EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO  MANIFESTAZIONI TEMPORANEE. ATTI, PROCEDURE E ADEMPIMENTI", ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS DI FIRENZE PER LA GIORNATA DELL' 8 MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SU GIORNALE DI AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO VARIANTE CARTOGRAFICA E NORMATIVA AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI NONCHE' RETTIFICA ERRORI MATERIALI E PRECISAZIONI DEL TESTO NORMATIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA LOTTO 1 – CUP I67H19000150004 – PRESA D’ATTO ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 (RIF. 3 TRIM - 3^ FINESTRA), QUOTA A SALDO COMPENSATA DAL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26 DEL D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1745.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEI BUONI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO – I°  TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2783.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DI 10 GIORNATE DI FORMAZIONE SULLA PIATTAFORMA APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE “SICR@WEB” – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA – CIG B16B80D03A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED ESECUZIONE (CSE) RELATIVI AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO FALCONE E BORSELLINO” - STUDIO ING. OGGIONI DI VILMINORE DI SCALVE (BG) - CIG B187CD9920 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6345.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO PATRIMONIALE), DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE NEI MERCATI, DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019 E DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE, DI CUI ALLA L.R. 1/2000” - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CUP I64I19000160004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PRESA D’ATTO ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 (RIF. 3 TRIM - 3^ FINESTRA), QUOTA A SALDO COMPENSATA DAL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26 DEL D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>53760.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ESPOSIZIONE FLOROVIVAISTICA “MARIANO IN FIORE” IN PIAZZA ROMA FINO AL 26/05/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO “CITTÀ DI MARIANO COMENSE” DI VIA S. CATERINA DA SIENA – LOTTO 1 CUP I67H23000650004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3. CUP I68I20000940004 CIG: 9669097742 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, DALL'ART. 5-QUINQUES DEL D.L. 13/2023 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. N. 41 DEL 21/04/2023 E DALL’ART. 1 COMMA 304 DELLA LEGGE 213/2023, PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 (RIF. 1^ TRIMESTRE 2024 - 1^ FINESTRA 2024), QUOTA RISORSE NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3625.81</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO LOTTO 2 – CUP I69D22000060002 CIG: 95524112EE - IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, DALL'ART. 5-QUINQUES DEL D.L. 13/2023 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. N. 41 DEL 21/04/2023 E DALL’ART. 1 COMMA 304 DELLA LEGGE 213/2023, PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 (RIF. 1^ TRIMESTRE 2024 - 1^ FINESTRA 2024), QUOTA RISORSE NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4259.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A FAVORE DELLA SOCIETA’ KYOCERA DI MILANO - ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE BIANCHE DI VIA SEGANTINI E VIA F.LLI CERVI – CIG B18797C29D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9998.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPACITA' ASSUNZIONALI D.M. 27.03.2020 - AGGIORNAMENTO A SEGUITO APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DEL PALCO DI VILLA SORMANI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALL’ING. CHRISTIAN OREGGIA DI LURATE CACCIVIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>634.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ISPETTIVO NOTTURNO IN OCCASIONE DELLA PROSECUZIONE DELL’EVENTO “MARIANO IN FIORE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SICURITALIA DI COMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>683.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE - CUP I65F22000190006 - CIG 9776461ED3. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI SDEMANIALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA - APPROVAZIONE SCHEMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.04.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.04.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ROGGIA VECCHIA - PRIMO TRATTO A VALLE DI VIA CARAVAGGIO IN MARIANO COMENSE – ADOZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N.1 - CUP I68H23000600004 – CIG B0536D9EB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2022 - CUP I67H19001360004 CIG 92891018A3 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI SAP AVVISO 8640/2023 - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE N. 3 ALLOGGI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSSITENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, (EX CATEGORIA C), DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 235/2024. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTITO FLESSIBILE PER FORNITURA ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA G. GARIBALDI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER MODIFICA EX ART. 106 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DEL CONTRATTO REP. 7641/2023 RELATIVO AI LAVORI DI “AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR (M5 2C – INVESTIMENTO 2.1) - CIG 9669097742 - CUP I68I20000940004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA DI COMO 1°  QUADRIMESTRE 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>628.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEL DIARIO SCOLASTICO EDIZIONE 2024/2025 – CIG B185ED219F - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' I QUINDICI S.R.L. DI PONTERANICA - BG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3996.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO, COMPRESI GLI ATTI GIUDIZIARI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – INTEGRAZIONE ANNO 2024 – FORNITORE DITTA LORBEA DI RICCARDO MORELLI  DI MARIANO COMENSE – C.I.G. Z7A3D600B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE TECNICA SPETTACOLI DA EFFETTUARSI IN VILLA SORMANI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO A TRECI SERVIZI AMBIENTALI SRL DI GALLARATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>854</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITÀ ESISTENTE V.LE LOMBARDIA, VIA MILANO, VIA COMO - LOTTO 5: REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. CATERINA E VIA DON L. STURZO – CIG 9382695CD8 CUP I67H22000600009 – ACQUISIZIONE AREE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI MANIFESTI A LUTTO PER DIPENDENTE COMUNALE DECEDUTO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SECCHI GIANFRANCO E C. DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI DIGITALIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEI PONTI ESISTENTI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI E VIADOTTI D.M. 204/2022 - PROTOCOLLO SICUREZZA PONTI: LIVELLO 0 - LIVELLO 1 – LIVELLO 2 DIGITALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO SU PIATTAFORMA – CIG B133E7D920 – INTEGRAZIONE INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1522.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA ANZIANO RICOVERATO IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA GIUGNO-AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1956</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILIÁ TECNICO ED ECONOMICA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PRATICA PREVENZIONE INCENDI, NONCHÉ LE ATTIVITÁ AMMINISTRATIVE CONNESSE, RELATIVE AI “LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE – OPERE DI COMPLETAMENTO”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37885.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023, ESPERITA SU PIATTAFORMA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE 2024”. CUP I67H22000670004, CIG B1026E6B87.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI DI CUI ALL’ART. 18 DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380 – SAMBRUNI THOMAS – CONDOMINIO CALICANTO - PL “MONTEGRAPPA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE VENTINOVESIMO  RENDICONTO AL 31/03/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE APRILE 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1839.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'ESPOSIZIONE FLOROVIVAISTICA “MARIANO IN FIORE” IN PIAZZA ROMA FINO AL 02/06/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTITO FLESSIBILE PER FORNITURA ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA M.MONTESSORI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE TERRITORIO. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE  - CIG 98202430E4 – IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI (LC). APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO N. 2 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21, NONIES, DELLA L. 241/1990, DELLA DETERMINAZIONE N. 658/2024 AVENTE AD OGGETTO "ASSUNZIONE  DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX  CATEGORIA C) TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA VIGENTE PRESSO ALTRO ENTE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI SAP AVVISO 8640/2023 - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE N. 1 ALLOGGIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE SUE SUAP. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DELLA PAVIMETAZIONE DELL’AREA PEDONALE IN VIA SANTO STEFANO E PIAZZA ROMA - CIG B04708FC99 – APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CONTRASSEGNI INVALIDI CON OLOGRAMMA E ROTOLI DI ETICHETTE COPRIFOTO PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) – CIG B1BF9CED55</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>632.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA LA FORNITURA DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E PER IL MANTENIMENTO DEI DOMINI COMUNALI ESISTENTI -  ANNI 2024-2028 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “SERVIZI DI PEC REM-IT 2”  - FORNITORE INFOCERT S.P.A. DI ROMA – CIG QUADRO 9774270EC1 - CIG DERIVATO B1C15E8E02</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>641.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE ARIA S.R.L. NECA “CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI – VALSECCHI CANCELLERIA - ARIA_2021_012_ LOTTO 1 CARTA IN RISME” FORNITORE VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. DI MILANO (MI) – ANNO 2024 – CIG QUADRO 9238353212 - CIG DERIVATO B1B58DFED7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1158.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTONE PER STRUTTURA ALTALENA C/O PIAZZA MERCATO VIA KENNEDY  - CIG B1A7FE50D9 – BERTELE’ ENZO DI LURAGO D’ERBA (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1984.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA TRAMITE NOLEGGIO PORTATILI A BREVE TERMINE PER LA PROCEDURA CONCORSUALE  PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI  ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI SITRUTTORI (EX CATEGORIA C) - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SELEXI S.R.L. DI MILANO - C.I.G . B1BA4D80AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE ANNO 2024 – CUP I67H22000670004 – AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>490278.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE ANNO 2024 – CUP I67H22000670004 – AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE ANNO 2024 – CUP I67H22000670004 – AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE  - CIG 98202430E4 – IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI (LC). APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO N. 2 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9599.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ROGGIA VECCHIA - PRIMO TRATTO A VALLE DI VIA CARAVAGGIO - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023) - A SEGUITO DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO (ART. 120 D. LGS. 36/2023 E S.M.I.) ED A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO E FINANZIAMENTO DELL’OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>63033</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA PER OPERAZIONI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 4 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2025-2026 - ESERCIZIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE – CIG B13410A401 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 119 DEL D. LGS. 31/03/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI - INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE DI RIPRISTINO PORZIONE DI ARGINE ROGGIA VECCHIA - VIA B. LUINI, MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA EX ARTT. 71 E 187 DEL D.LGS N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO PARCO DI VIA DEI VIVAI NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE. CIG. B0DA7B72F7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO “CITTÀ DI MARIANO COMENSE” DI VIA S. CATERINA DA SIENA – LOTTO 2 CUP I67H23000650004 – CIG A012F61BFF. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1 – CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA PALAZZETTO DELLO SPORT PERTICATO - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>324</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA “SKP TECHNOLOGY SRL” PER  FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA TELECAMERA AMBIENTALE IN PIAZZA ROMA- CIG B1C9B00320</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1769</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI STESURA E PRESENTAZIONE PRATICA ANTINCENDIO (EX CPI) CENTRALE TERMICA PALAZZETTO SPORT PERTICATO - CIG B1CBFFD92F – TECNOLOGIE D’IMPRESA SRL DI CABIATE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2074</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI DI N. 360 SACCHI (N. 6 BANCALI) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE “DEEPATCH” IN SACCHI DA 25 KG CAD.  MP SRL BEST NATURAL WAY DI CONCOREZZO (MB).  C.I.G. : B1CE873CDF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3952.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA “SKP TECHNOLOGY SRL” PER  FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA TELECAMERA AMBIENTALE IN PIAZZA ROMA- CIG B1C9B00320</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIGG. INTROZZI SIMONA E VALENTE ANGELO – PREFABBRICATI ZECCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’INCARICO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 719 DEL 27/09/2022 PER P IL SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO IN MATERIA DI EDILIZIA STRUTTURALE E ANTISISMICA PER UNA PRATICA DI SOPRALZO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUE E SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>507.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 5 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2025-2026 - ESERCIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER MODIFICA EX ART. 106 COMMA 1 LETT. A E COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DEL CONTRATTO REP. 7646/2023 RELATIVO AI LAVORI DI “AMPLIAMENTO PARCO DEI VIVAI” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR (M5 2C – INVESTIMENTO 2.1) - CIG 98855272F3 - CUP I66E19000080004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA A MEZZO MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI DI GRANAROLO DELL’EMILIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1281</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DEL CHIOSCO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PRESSO IL PARCO DI VIA DEI VIVAI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA'  VOLONTARIA ESTERNA,  EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER PASSAGGIO DIRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE,  AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA'  VOLONTARIA ESTERNA,  EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER PASSAGGIO DIRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO,  AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTITO FLESSIBILE PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA DI VIA PER CABIATE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA STOPPANI. CUP I67H22000540004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI”. CUP I69E19000720004 – CIG 9860069258 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO L'AREA DI LOCALITA' CASCINA COTTINA - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTO LIBERO N. 15.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE  COMUNALE, CON LAVORI ACCESSORI DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE, IN REGIME DI FINANZA DI PROGETTO DI INIZIATIVA PRIVATA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>315000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI –TRIENNIO 2023/2024/2025 – CIG 9554652C40 – IMPRESA NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO &amp; C. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINO AL 31/05/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER MODIFICA EX ART. 106 COMMA 1 LETT. A E COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DEL DEL CONTRATTO REP. 7642/2023 RELATIVO AI LAVORI DI “COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR (MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1)  - CIG 9860069258 - CUP I69E19000720004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DATI PER CONNESSIONE DA REMOTO (MFA SECURITY) E CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ EMPATHIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA – CIG B1EA178DB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>288.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI - INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE DI RIPRISTINO DEL PARAPETTO SUL PONTE DEL TORRENTE LOTTOLO IN VIA DEL VETTERO - MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1933.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DELLA REFEZIONE SCOLASTICA PER L’A.S. 2024/2025 – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z7F3857BB5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13176</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI COMUNALI DI SABATO 8 E DOMENICA 9  GIUGNO 2024  - EVENTUALE BALLOTTAGGIO ELEZIONI  COMUNALI 23 E 24  GIUGNO 2024 –  IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO COMPENSI  COMPONENTI SEGGI ELETTORALI  ED UFFICIO CENTRALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20841.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO DEL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D. LGS. 36/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>647.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO “CITTÀ DI MARIANO COMENSE” – LOTTO 1 - CUP IT67H23000650004 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4896.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI PICCOLA RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI A OPERE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE – CIG: B1F287858C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2024. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D.LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2024/2026 N. 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ROMA” – CUP I67H23000440004 – PERIZIA DI MODIFICA AL CONTRATTO N. 1 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D. LGS. 36/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>396.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2023 – CUP I67H21000020004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI E CSE PER AUMENTO IMPORTO LAVORI DERIVANTE DAL D.L. 50/2022 E S.M.I.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>556.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELL’AREA PEDONALE IN VIA SANTO STEFANO E PIAZZA ROMA - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D. LGS. 36/2023).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>612.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO “CITTÀ DI MARIANO COMENSE” – LOTTO 2 - CUP IT67H23000650004 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3535.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ONERE FINANZIARIO PER I LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2024- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4101.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2024 E SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI - AFFIDAMENTO DIRETTO  TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI &amp; IMPRESE DI MONZA - CIGB1DDC6081F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11840</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE AA.SS. 2024/2025 E 2023/2024: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER IL RIPRISTINO DEL SERVIZIO DI WI-FI PUBBLICO PRESSO PIAZZA ROMA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ INTERNAVIGARE S.R.L.  DI COMO - CIG B1F78B3ADC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>683.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI” LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA QUOTA FABBISOGNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3233.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LE PROCEDURE SVOLTE SULLA PIATTAFORME ELETTRONICHE – ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10918.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI SAP AVVISO 8640/2023 - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE N. 2 ALLOGGI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  E.R.M.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FELMA SRL PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI ALLARME COMUNALI - CIG: B1FB33EA86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>893.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FELMA SRL PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI ALLARME COMUNALI - CIG: B1FB33EA86</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO IN ACCONTO TARI 2024 E SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI DAL 2019 AL 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE COMUNALE, CON LAVORI ACCESSORI DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE, IN REGIME DI FINANZA DI PROGETTO DI INIZIATIVA PRIVATA. AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 444 DEL 30/05/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 71 DEL D.LGS. 36/23 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE EX ART. 193 DEL CODICE DEI CONTRATTI DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, CON LAVORI DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE, IN REGIME DI “FINANZA DI PROGETTO A INIZIATIVA PRIVATA”. CIG: B1EF110C88, CUI:S81001190131202400007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA ANZIANO RICOVERATO IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>604</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI  (LC). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 APRILE – 30 APRILE  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RESTAURO DELLA COLONNA VOTIVA DI VIA ISONZO” – DUCALE RESTAURO S.R.L. DI VENEZIA - C.I.G. ZD23941AF5  – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” – FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION PNRR M4 C1 INVESTIMENTO 1.2. - CUP I64E22000440005 - CIG 9657159BB4. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 119 DEL D. LGS. N. 36 DEL 31/03/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE – ANNO 2024. CUP I67H22000670004 – CIG B1026E6B87. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 119 D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C). APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI  (LC). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 MAGGIO – 31 MAGGIO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MODULISTICA PERSONALIZZATA PER IL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ MYO S.P.A DI POGGIO TORRIANA (RN) – CIG B1E6C6B656</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>951.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA STOPPANI - CUP I67H22000540004. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 120 D.LGS. 36/2023 E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2593.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE  PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI CON DECORRENZA 1 LUGLIO 2024. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA STOPPANI. CUP I67H22000540004. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA STOPPANI. CUP I67H22000540004 – RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRAMITE SPROMISQUAMENTO DALLA RETE ELETTRICA DI E-DISTRIBUZIONE SPA- DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11292.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SCUOLA DELL’INFANZIA “G. GARIBALDI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CUP I64D24000710004 -  DITTA ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI S.R.L. - CIG B1DCBF0792.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>121508.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO A DECORRERE DAL 12.06.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.05.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO E RELATIVO RIPARTO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI VERANO BRIANZA, PRIMO SEMESTRE ANNO 2024. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PROCEDURA MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C), SETTORE TERRITORIO INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 290/2024. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 413/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI N. 2 CARRELLI PER BIBLIOTECA COMUNALE DA PARTE DELLA DITTA BIBLIO SRL DI VEDELAGO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>780.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA  PRIMO SEMESTRE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3132.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAQMENTO IN CONCESSIONE VEICOLI RIMOSSI DALLA POLIZIA LOCALE, EXTRA SIVES, CARROZZERIA VIBOCAR FINO AL 07/06/2025 - CIG: B1FB4EFFD7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  Z.V.C.R.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.05.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ASSISTENZA PER APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SAFETY &amp; SECURITY PER EVENTI ESTIVI IN VILLA SORMANI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO A TRECI SERVIZI AMBIENTALI SRL DI GALLARATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5734</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, ALLA DITTA "SIBESTAR" SRL PER VARIANTE “FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI SEMAFORICI PEDONALI E DI DISPOSITIVI E SEGNALETICA STRADALE PER LA MODERAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI VEICOLI” - PERIZIA DI VARIANTE CIG A020D6A6AE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16758.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 6 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2025-2026 - ESERCIZIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CESARE BATTISTI CON REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE ED ASFALTATURA CUP I67H21005260004 CIG 9081365379 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO 2024 ORGANIZZATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI” DI SEREGNO PER ALUNNI CON DISABILITA’ FISIO-PSICHICHE GRAVI – IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI N. 2 UTENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER COSTITUZIONE AVVERSO RICORSO IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER IL RECUPERO DEL CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DI IREN SPA – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6057.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, (EX CATEGORIA C), DA ASSEGNARE AL SETTORE SUE SUAP INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 289/2024. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO (DEC) RELATIVO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE (CO) E ALTRE UTENZE IN FAVORE DI P&amp;P S.A.S. DI PREATONI DONATELLA E C. – RINNOVO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 -  IMPEGNO DI SPESA – CIG Z153CED38C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - TRIENNIO 2022-2024 - CIG N. 91022885AD - COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC) - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 8 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 8.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3 CUP I68I20000940004. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>334.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE - ANNO 2024 – CUP I67H22000670004. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 120 D.LGS. 36/2023 E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7141.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI CYBER RISKS (PERIODO 30/06/2024 – 30/06/2025)  - CIG B2369F0469</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12587.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE - CIG 98202430E4. RINNOVO MESI 6 (SEI) – IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI (LC).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SCUOLA DELL’INFANZIA “M. MONTESSORI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CUP I64D24000830004 -  DITTA GAM GONZAGA ARREDI MONTESSORI S.R.L. - CIG B22DC7FBCA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122328.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROGETTO  DI ACCOGLIENZA  PRESSO LA CASA RIFUGIO C.O.F. ONLUS  – IMPEGNO DI SPESA 25/05/2024 AL 31/08/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5445</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  C.D.C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE SOMME EROGATE CONTRIBUTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, (EX CATEGORIA C), DA ASSEGNARE AL SETTORE TERRITORIO INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 290/2024. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  S.C.Y.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  T.S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO/ A RICHIESTA/ PRONTO INTERVENTO – OPERE DA ELETTRICISTA. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.12.2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA COMPOSTA DA 20 CELLETTE OSSARIO PER CIMITERO CAPOLUOGO - CITTÀ DI MARIANO COMENSE - CIG B232DBF87F - DITTA: LASEF S.R.L. - P.IVA 01803150984</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9287.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÁ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÁ AMMINISTRATIVE CONNESSE, RELATIVI AI “LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA C/O PALESTRA DI VIA PER CABIATE – CUP I62H24000120004”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AFFIDMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG B22DF19167.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23392.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO “POLIZZA ALL RISKS – BENI IMMOBILI E MOBILI” (PERIODO 30/06/2024 – 30/06/2026) CIG B2326F0A20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>84839.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CANONE DEMANIALE PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA PUBBLICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 490/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D.LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2024/2026 N. 16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO IL SETTORE DEMOGRAFICI-URP IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE MAGGIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>286</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4574.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTE COMUNE 2024/2025: PROTOCOLLO DI INTESA REGIONE LOMBARDIA - ANCI LOMBARDIA, SCHEMA CONVENZIONE COLLETTIVA, ACCORDO DI REGOLAMENTAZIONE. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PRONTA REPERIBILITA' PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE- ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVI EFFETTUATI NEL SECONDO SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 4 - FINANZIATO DALLÌ'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CUP I 68I20000930004. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 119 D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI” LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ULTIMA QUOTA FABBISOGNO 2022.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3905.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024- COSTITUZIONE  DELLA RETE DI RILEVAZIONE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON SVINCOLO SOVRINTENDENZA BENI CULTURALI “VILLA SORMANI” CIG B1194C2636.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11305.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA IN APPALTO ALLA SOCIETA’ VIVENDA S.P.A.: QUOTA INSOLUTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI DI CUI ALL’ART. 18 DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380 – CARELLA GIOVANNI GIUSEPPE – KONTRACT SRL “CASCINA VIGNA D”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIE ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” ANNO EDUCATIVO 2024/2025 – APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  E.H.F.E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI T.S.E.Y</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  M.L.M.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO DI MARIANO COMENSE PER ATTIVITA’ SUSSIDIARIE ALL’AMMINISTRAZIONE NELL’AMBITO DEL DIRITTO SCOLASTICO 2024/ 25 - APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO PER L'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLATICA: ANNO SCOLASTICO 2023-2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2024. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  E.B.R.M.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO INERENTE L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CHIOSCO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO “PARCO DI VIA DEI VIVAI”. CIG B0DA7B72F7. IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE E ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE DI VIA MATTEOTTI SU TORRENTE TERRÓ - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER APPROFONDIMENTI TECNICI RICHIESTI DA AIPO – CIG B22C8C0049.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN CONTO SCAMBIO GSE, IMPIANTI DI PRODUZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DEL CURTO E PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PER CABIATE - IMPEGNO SOMMA IN USCITA PER CORRISPETTIVI COSTI AMMINISTRATIVI FISSI E ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA - CONVENZIONI NUM. SSP00623723 E SSP01189205</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ ERREBIAN S.P.A. DI POMEZIA – CIG B26A017A91</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>660.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA STOPPANI DAL 15/07/2024 AL 27/07/2024 COMPRESI, DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00: - DIVIETO ACCESSO MEZZI MASSA SUPERIORE 3,5 T - ISTITUZIONE DI SENSO UNICO IN VIA STOPPANI TRATTO TRA CONFINE CON I COMUNI DI SEREGNO E CABIATE - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 4 - FINANZIATO DALLÌ'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CUP I 68I20000930004. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART.105 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP I64E21001710004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 105  D.LGS. 50/216.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI APPARATI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - SITO VIA MATTEOTTI - DANNEGGIATI A CAUSA DI EVENTO ATMOSFERICO - CIG B25C5E5B16.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6326</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA VIA PER CABIATE – CUP I62H24000120004 – CIG B22E17A7FS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>164739.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CIG 8708867067 CUP I64I19000160004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 9 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO CUCINA C/O AREA FESTE DI VIA SANTA CATERINA – VIA DON L. STURZO – CUP I65E23000120004 – INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO STRUTTURE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO , AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA STOPPANI – CUP I67H22000540004 – CIG B03CB00D0A- MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 120 DEL D. LGS. 36/2023 - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15950.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, ASSISTENZA ALLA NOTIFICA E RENDICONTAZIONE INCASSI - AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: ANNO SCOLASTICO 2023-2024. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1371.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 71 DEL D.LGS. 36/23 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE EX ART. 193 DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, CON LAVORI DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE, IN REGIME DI FINANZA DI PROGETTO, CIG: B1EF110C88,CUI:S81001190131202400007. NOMINA SEGGIO DI GARA E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER ASSEGNAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER LA STAGIONE 2024/ 25 - APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, ASSISTENZA ALLA NOTIFICA E RENDICONTAZIONE INCASSI - AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVI EFFETTUATI NEL SECONDO SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, ASSISTENZA ALLA NOTIFICA E RENDICONTAZIONE INCASSI - AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVI EFFETTUATI NEGLI ANNI 2021, 2022 E PRIMO SEMESTRE 2023. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>311.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DI ACCOGLIENZA  PRESSO CASA DELLA GIOVANE   – IMPEGNO DI SPESA DAL 04/07/2024 AL 31/08/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI - 2 TRIMESTRE 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9583.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SETTORE INCARICATI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' E PERFORMANCE DI CUI AL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: IMPEGNO QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 E LIQUIDAZIONE QUOTE ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23873</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA. – APPROVAZIONE  STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N.  1 CIG 9889884E72 - CUP: I64E21001710004 –  FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.06.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI N. 2 TARGHE "IL PIANO LOMBARDIA" NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO E FUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI - COMPLETAMENTO - CUP I69D22000060002 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>428.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO GIOVANNI ALBERTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7437.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA 01.07.2024 – 31.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>101274.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO SAP 8640/2023 - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ULTIMO ALLOGGIO DISPONIBILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI”. CUP I69E19000720004 – CIG 9860069258 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI DOVUTI PER GLI APPALTI DEI LAVORI ESEGUITI NELL’ANNO 2024, IN BASE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, DALL'ART. 5-QUINQUES DEL D.L. 13/2023 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. N. 41 DEL 21/04/2023 E DALL’ART. 1 COMMA 304 DELLA LEGGE 213/2023: - RILEVAZIONE DEI CONTRATTI CUI SONO APPLICABILI LE DISPOSZIONI DELL’ART. 6-BIS E 6-TER - RILEVAZIONE MAGGIORI COSTI DA RICONOSCERE ALLE IMPRESE, PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 (RIF. 2^ TRIMESTRE 2024 – 2^ FINESTRA 2024) - RILEVAZIONE SOMME DISPONIBILI SUI QUADRI ECONOMICI DELLE OPERE E DI ALTRI INTERVENTI ULTIMATI EX ART. 26 COMMA 1 - DETERMINAZIONE DEI CONSEGUENTI IMPORTI DA RICHIEDERE AL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ROGGIA VECCHIA - PRIMO TRATTO A VALLE DI VIA CARAVAGGIO IN MARIANO COMENSE - OPERE AGGIUNTIVE – CODICE CUP I68H23000600004 – CODICE CIG B2809D3DCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEI BUONI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO – II° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2919.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI” LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI FABBISOGNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8580.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTATE 2024 - SERVIZIO MENSA -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2028 - CIG N. 9216019378: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO OPZIONALE PASTI A DOMICILIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>90000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  DI TRE UNITA' DI PERSONALE  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX  CATEGORIA C) TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIE VIGENTI PRESSO ALTRI ENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA  PER AGGIO, RIMBORSO NOTIFICHE E DIRITTI ESECUTIVI PER PARTICHE SGRAVATE E QUOTE INESIGIBILI A FAVORE DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE  SORIT SPA - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ROGGIA VECCHIA - PRIMO TRATTO A VALLE DI VIA CARAVAGGIO IN MARIANO COMENSE – ADOZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 FINALE, APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA N.2 - CUP I68H23000600004 – CIG B0536D9EB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE PEDONALE IN LEGNO DI VIA RESEGONE” – CUP I65F22001050004 – CIG 984423795B – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE DELLA BIBLIOTECA DI MARIANO COMENSE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA BRIANZA COMASCA. ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21481.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.06.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI N. 550 SACCHI  DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE “DEEPATCH” IN SACCHI DA 25 KG CAD.  MP SRL BEST NATURAL WAY DI CONCOREZZO (MB).  C.I.G. : B2949D412A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PRESA RETE ACQUEDOTTO PER FORNITURA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI PER AUMENTO SEZIONE E PORTATA - DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14577.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. – CUP I68E19000010004. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO N. 1 (PRIMA) EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26955.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPECIALE POTENZIAMENTO RISORSE STRUMENTALI E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE UFFICI PREPOSTI AL RECUPERO EVASIONE FISCALE IMU E TARI ANNO 2023  - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - TRIENNIO 2022-2024 - CIG N. 91022885AD - COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC) - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 9 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 9.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  O.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  A.E.A.E.E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  L.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2611</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCO VIA DEI VIVAI – ADOZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N.2  PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP I66E19000080004 – CIG 98855272F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO CA’ DE PASSER – CUP I65F20000440004 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA STOPPANI. CUP I67H22000540004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, EX ART. 193 DEL D.LGS. 36/2023, DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, CON LAVORI DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE, IN REGIME DI FINANZA DI PROGETTO, CIG: B1EF110C88, CUI:S81001190131202400007.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO DI FORNITURA DI MATERIALE PER TINTEGGIATURE PER SCUOLA IV NOVEMBRE VIA P. TROTTI E SCUOLA DANTE ALIGHIERI VIA DEI VIVAI  - CIG B294B05CD8 – GLOBAL CHECK SRL DI RHO (MI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6016.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI CIG 9485626A32 CUP I68E19000010004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU, PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3 - MODIFICA AL CONTRATTO N. 01 (PRIMA) AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>225302.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E SIRAM SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E N. 1 UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO PER L'ALLOGGIO DI VIA S. STEFANO 40 PERIODO 19/07/2024 – 19/01/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO DI SERVIZI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DATI PER FORMAZIONE UFFICIO SEGRETERIA SCUOLA IV NOVEMBRE VIA P. TROTTI - CIG B294B8DD13 – ASSINFONET SRL DI MAGNAGO (MI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2024" DAL 19/08/2024 AL 23/08/2024 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00: 1. CHIUSURA VIA XXIV MAGGIO TRATTO TRA VIA P.TROTTI E VIA E. D’ADDA 2. CHIUSURA DELLA VIA MONTEBELLO  3. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 4. L’ECCEZIONE AL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI DI MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 T DELL’IMPRESA ESECUTRICE PER RAGGIUNGERE LE VIE D’INTERVENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2024" DAL 21/08/2024 AL 30/08/2024 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00: 1. CHIUSURA VIA IV NOVEMBRE 2. CHIUSURA VIA EMILIO MAURI 3. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2024" DAL 28/08/2024 AL 06/09/2024 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00: - ISTITUZIONE SENSO UNICO VIA GIOVANNI SONGIA (NELLA DIREZIONE DA VIA DEI VIVAI A VIA XX SETTEMBRE); - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2024" DAL 02/09/2024 AL 13/09/2024 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00: 1. CHIUSURA VIA RAMARINO 2. CHIUSURA VIA PLINIO 3. CHIUSURA VIA DEL VETTERO 4. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2024" DAL 02/09/2024 AL 07/09/2024 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00: - ISTITUZIONE SENSO UNICO VIA MATTEOTTI TRATTO TRA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO E VIA CATTABREGA (NELLA DIREZIONE DA VIA CAV. VITT. VENETO A VIA CATTABREGA); - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024-EVENTUALE BALLOTTAGGIO 23 E 24 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI  LAVORO STRAORDINARIO L PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE - SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI/SERVIZIO ISTRUZIONE - L'ISTITUTO COMPRENSIVO "IV NOVEMBRE" DI MARIANO COMENSE ED IL C.P.I.A. DI COMO PER L'UTILIZZO, LA PULIZIA E LA VIGILANZA DELLE AULE DELLA SCUOLA "DANTE ALIGHIERI" DI VIA DEI VIVAI DI MARIANO COMENSE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER ADULTI, ANNO SCOLASTICO 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E ASSISTENZA PORTE SCORREVOLI BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2024/2026 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS ITALY S.R.L. – CIG B29F96FB31</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI STESURA E PRESENTAZIONE PRATICA RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE E SCUOLA DELL’INFANZIA S. D’ACQUISTO - CIG B2A0E00404 – TECNOLOGIE D’IMPRESA SRL DI CABIATE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2366.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER AGGIO A FAVORE DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE  SORIT SPA - ANNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” – RIDETERMINAZIONE CANONE ANNO EDUCATIVO 2024 – 2025 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>387146.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPECIALE POTENZIAMENTO RISORSE STRUMENTALI E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE UFFICI PREPOSTI AL RECUPERO EVASIONE FISCALE IMU E TARI ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – VARIAZIONE N.19 DEGLI STANZIAMENTI DELLE PARTITE DI GIRO E DEI SERVIZI CONTO TERZI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICHE ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE E SCUOLA DELL’INFANZIA S. D’ACQUISTO - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DI PERSONE  ADULTE DISABILI PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO “ARCOBALENO” DELLA COOPERATIVA SOCIALE “PENNA NERA” –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1425.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ “GIRASKUOLA S.R.L – START UP” PER ADESIONE ALLA PIATTAFORMA WEB “GIRASKUOLA” – CIG B2A1A52EC4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2196</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE SOSTITUZIONE SERRAMENTI IMMOBILI SITUATI IN VIA DON LUIGI STURZO (AREA DELLE FESTE) E IN VIA SANT'AMBROGIO (COMANDO POLIZIA LOCALE) - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4351.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA ANZIANI-ADULTI  RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA AGOSTO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-183.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2024. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D.LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2024/2026 N. 20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA IMPRESA BORGIA - CONDOMINIO I GERANI – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ FERRARO ROCCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL CONTRIBUTO DI ADESIONE AL PROGETTO “XXI GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO” ANNO 2024 ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SIENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE MELOS DI OLGIATE COMASCO AL CONCERTO INSERITO NELLA RASSEGNA INTERCOMUNALE “LUDWIG VAN BEETHOVEN: LE 39 SONATE PER PIANOFORTE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO IMPRESE DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO “BRIANZA GREEN” – APPROVAZIONE ESITI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE – PRIMO LOTTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36036.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE, ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI  (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (EX CATEGORIA D) DA ASSEGNARE AL SETTORE SUE SUAP. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI  TRE  POSTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO  -  AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C). INDIZIONE ED  APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ROGGIA VECCHIA - PRIMO TRATTO A VALLE DI VIA CARAVAGGIO IN MARIANO COMENSE – OPERE AGGIUNTIVE - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N.1 - CODICE CUP I68H23000600004 – CODICE CIG B2809D3DCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  DI UNA UNITA' DI PERSONALE  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX  CATEGORIA C) TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA VIGENTE PRESSO ALTRO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  K.O.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  M.P.J.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI TRAMITE UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE  DI ALTRO ENTE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1692.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI FORNITURA E POSA TENDE PER INTERNI SCUOLA IV NOVEMBRE – CIG B2AD22D7B1– COR TENDE SRL, VIA MATTEOTTI, 9G – 22066 MARIANO COMENSE (CO) - P.IVA 04121060133</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6087.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA” FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP I64E21001710004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42329.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI – ANNUALITA’ 2023 – AI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA E ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>74875.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 3" - FORNITORE A2A ENERGIA S.P.A. PER 12 MESI - CIG QUADRO 9852519BE0 CIG DERIVATO B2AD59CD0F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>336500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>813597.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO IMPRESE DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO “BRIANZA GREEN” – APPROVAZIONE ESITI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE – PRIMO LOTTO - RETTIFICA DETERMINA N. 624 DEL 02/08/2024 PER ERRATA INDICAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI  (LC). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 GIUGNO – 30 GIUGNO  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI. CIG 9485626A32 CUP I68E19000010004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 5 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A VALERE SUL FONDO 0-6 ANNUALITÀ 2022 A FAVORE DI N. 1 OPERATORE ECONOMICO NELL’AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE - AMBITO DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>985.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE  PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUTORIA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CATEGORIA B3) - ED ASSEGNAZIONE A SETTORI DIVERSI DELL'ENTE. INDIZIONE ED APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI PICCOLA RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI A OPERE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE – ADOZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N.1 - CIG: B1F287858C  CUP I67H24000620004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2024/2025 – CIG 9554652C40 – IMPRESA NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO &amp; C. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINO AL 31/07/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE TERRITORIO. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RESTAURO DELLA COLONNA VOTIVA DI VIA ISONZO” – DUCALE RESTAURO S.R.L. DI VENEZIA - C.I.G. ZD23941AF5 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI COPERTINE SPECIFICHE PER SISTEMA COLIBRI’ A PROTEZIONE DEI VOLUMI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLIBRI’ SYSTEM S.P.A. DI MILANO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>478.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 1001 DEL 25 SETTEMBRE 2023–  MOROSITA’ INCOLPEVOLE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2023/2024: IMPEGNO DI SPESA ISTITUTI COMPRENSIVI "IV NOVEMBRE", "DON MILANI", ISTITUTO SUPERIORE "JEAN MONNET" - SALDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26175.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI  (LC). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 LUGLIO – 31 LUGLIO  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE QUOTE PARTECIPAZIONE PER SERVIZIO CRD ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE TECNICA DI SAFETY &amp; SECURITY DA EFFETTUARSI PER LA FESTA DELLO SPORT 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO A DATEK22 SRL DI FINO MORNASCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Marketing Territoriale e Sviluppo del Territorio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE DOVUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L’ANNO 2024. INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO PATRIMONIALE), DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE NEI MERCATI, DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019 E DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE, DI CUI ALLA L.R. 1/2000” - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TELEFONICO DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.  CIG B2BD027E3C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO E TRASPORTO PRESSO CENTRO NATATORIO INTERCOMUNALE A.S. 2024/2025 - CIG B28BF3D2F7 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTATE 2024 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA CAP. 6401-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-1489.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.07.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PRESSO CUCINA DELL’AREA FESTE. APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, EX ART. 193 DEL D.LGS. 36/2023, DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, CON LAVORI DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE, IN REGIME DI FINANZA DI PROGETTO, CIG: B1EF110C88, CUI:S81001190131202400007. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTO MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO (MB) IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE PER IL CENTRO ESTIVO DIURNO 2024 - EROGAZIONE QUOTA ROYALTIES PER L’UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA PERIODO 01 AL 31 LUGLIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>404.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE BUDGET 2024 INFORMATORE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1255</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PROMOZIONALI ED ORGANIZZATIVI DELLA FESTA DELLO SPORT 2024 “X° SPORT &amp; WELLNESS DAY” DEL 21 SETTEMBRE 2024 AL PARCO VIVAI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VR ARTS DI VIGLIAROLO VINCENZO DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3915.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO IN MARIANO COMENSE – LOCALITA’ PERTICATO VIA SANT’ANTONIO DA PADOVA IN FAVORE DI “CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE” DI MONZA.  CIG B2C23AB993</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4819</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO C.O.D.I.C.  - CASA MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO DI SPESA AGOSTO -DICEMBRE   2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5140.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO – EDUCATIVO PER L’ETA’ EVOLUTIVA  DELLA COOPERATIVA  SOCIALE “NOI GENITORI” DI ERBA -   IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE – DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5510.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORMAZIONE LAVORO DELLA FONDAZIONE STEFANIA – IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2024  - LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7375.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI FORMAZIONE ALL’UTONOMIA PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE “NOI GENITORI” DI ERBA – IMPEGNO DI SPESA -  PERIODO SETTEMBRE 2024 – LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10475.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA C/O COOPERATIVA SOCIALE “LA BRUGHIERA”- IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2024– LUGLIO 2025 E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1674/2023 DEI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 751 DEL 11/09/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12029.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) "UAI NOT" DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS DI TRIUGGIO -  IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2024  – LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46175.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL’IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PERTICATO - CIG B2C3167F10 – ING. ANDREA GIOVANNI COOMBO DI ROBBIATE (LC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3806.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI RILIEVO DELL’IMMOBILE “PALAZZETTO DELO SPORT DI PERTICATO” - CIG B2C1EE26AD – STUDIO TECNICO CAVALLERO &amp; ASSOCIATI DI LISSONE (MB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4227.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE. CUP I65F22000190006 CIG 9776461ED3 - APPROVAZIONE CONTABILITÁ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE (CRE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI LA PRATICA ANTINCENDIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PERTICATO - CIG B2C92734FE – ING. PARMA RUBENS DI LISSONE (MB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6344</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI  DUE  POSTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE  -  AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C). INDIZIONE ED  APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO. PRESA D'ATTO CESSAZIONE E  DETERMINAZIONE COMPETENZE SPETTANTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL CASETTO DELL’ELETTROARCHIVIO ROTANTE IN DOTAZIONE AL SETTORE DEMOGRAFICI – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ EDA SYSTEM S.R.L. DI TORINO – CIG B2C2F34E76</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>366</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 – FORNITORE ITALIANA PETROLI S.P.A. – C.I.G. ACCORDO QUADRO 8742764516 C.I.G. DERIVATO Z5934472E9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI DEL REGISTRO IMPRESE TELEMACO DELLE CAMERE DI COMMERCIO ANNO 2024 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCAMERE S.C.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA – CIG B2BF3B87ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 – SPESE TELEFONICHE PER I SERVIZI COMUNALI - FORNITORE DITTA FASTWEB – CIG QUADRO 605462636F – CIG CONTRATTO 778688659B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7040</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE ANNO 2024 – CUP I67H22000670004 – CIG B1026E6B87. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI D.A.F.A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI A.D.G.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOGLIENZA PRESSO CASA DELLA GIOVANE - IMPEGNO DI SPESA DAL 01/09/2024 AL 08/09/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. – CUP I68E19000010004. RETTIFICA INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO N. 1 (PRIMA) EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2417.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEGLI IMMOBILI SITUATI IN VIA DON LUIGI STURZO (AREA DELLE FESTE) E IN VIA SANT'AMBROGIO (COMANDO POLIZIA LOCALE) – CODICE CUP I63I24000020005 – CODICE CIG B2ABABADDA PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>135195.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE N. 1358/2024 PROT. VERBALI S.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO LOTTO 2 – CUP I69D22000060002 CIG 95524112EE – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 4 – CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO – EDUCATIVO  PER L’ETA’ EVOLUTIVA C/O COOPERATIVA SOCIALE “NOI GENITORI” DI ERBA – INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE – DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>557.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTO DI ACCOGLIENZA PRESSO LA CASA RIFUGIO C.O.F. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA DAL 01/09/2024 AL 31/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3355</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONI RETTE ANZIANI-ADULTI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>49038</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO “CITTÀ DI MARIANO COMENSE” DI VIA S. CATERINA DA SIENA – LOTTO 1 CUP I67H23000650004 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE  LOMBARDIA LOTTO 1 – CUP I67H19000150004 CIG 9538833DFF - APPROVAZIONE CONTABILITÁ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE (CRE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 8 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2025-2026 - ESERCIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA MARIANO 83 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ DI BELLA MARIANGELA E DI BELLA ALFREDO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO IN MATERIA DI EDILIZIA STRUTTURALE E ANTISISMICA PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4669.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO  ELABORATI DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE: - ALLEGATO 2 - STRUTTURA COMUNALE DI P.C. - UNITÀ DI CRISI LOCALE (UCL).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE URBANE, RETI METEORICHE - DETERMINA DI IMPEGNO PER SPESE DI ISTRUTTORIA, DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DI UFFICIO ACQUE PROVINCIA DI COMO - CODICE FISCALE: 80004650133 - PARTITA IVA: 00606750131</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO  ELABORATI DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE: - ALLEGATO 2 - STRUTTURA COMUNALE DI P.C. - UNITÀ DI CRISI LOCALE (UCL).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE CENTRO DIURNO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE - DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>853.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA ITALIA NORD – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ PROSERPIO ROSANNA, DI GIULIANTONIO ROBERTO, DI GIULIANTONIO STEFANO E DI GIULIANTONIO FABIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER  FORNITURA E VIDIMAZIONE  ATTI SUPPLETIVI DI STATO CIVILE - REGISTRI SUPPLETIVI ATTI DI MATRIMONIO P2SC - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ GRAFICHE GASPARI SRL – CIGB2D63E07D6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Stato Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2024" DAL 06/09/2024 DALLE ORE 20.00 AL 07/09/2024 ALLE ORE 6.00: 1. CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE DELLA ROTATORIA TRA LE VIE GIOVANNI SONGIA, XX SETTEMBRE E ARMANDO DIAZ 2. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IVA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER SANZIONI ED INTERESSI RELATIVI ALLE CORREZIONI DELLE REGISTRAZIONI RELATIVE ALLE LAMPADE VOTIVE PER L'ANNO 2021 NONCHE' DELL'IVA A DEBITO DERIVANTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2296.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2024. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ– PRESA D’ATTO DELL’ELENCO DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213  (LEGGE DI BILANCIO 2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2024" PROROGA ORDINANZA 76/2024 DAL 07/09/2024 DALLE ORE 6.00 AL 07/09/2024 ALLE ORE 14.00: 1. CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE DELLA ROTATORIA TRA LE VIE GIOVANNI SONGIA, XX SETTEMBRE E ARMANDO DIAZ – LA PRESENTE PROROGA NON SI ATTUA AI BUS DI LINEA DEL SERVIZIO PUBBLICO 2. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ANNO 2024 N. 10100 PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA ELETTRICISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.06.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI  (LC). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 AGOSTO – 31 AGOSTO  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DI ACCOGLIENZA  PRESSO STRUTTURA BERETTA MOLLA   – IMPEGNO DI SPESA 09/09/2024 AL 09/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI A.S. 2024/2025- CIG: B2D45C5FCF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15805.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI TRAMITE UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE  DI ALTRO ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE TERRITORIO INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 647/2024. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.08.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO AVVISO DI PAGAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASILO NIDO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA 5 PER MILLE RELATIVA ALL’ANNO DI IMPOSTA 2022 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 – DESTINAZIONE QUOTA, APPROVAZIONE RENDICONTO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 626/2024. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ROGGIA VECCHIA - PRIMO TRATTO A VALLE DI VIA CARAVAGGIO IN MARIANO COMENSE – OPERE AGGIUNTIVE – ADOZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 FINALE, APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA N.2 - CODICE CUP I68H23000600004 – CODICE CIG B2809D3DCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA DI COMO 2 QUADRIMESTRE 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>179.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO EDUCATIVO PERSONALIZZATO C/O SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “IN – PRESA” DI CARATE BRIANZA . IMPEGNO DI SPESA  SETTEMBRE 2024 -  GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2835</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER “SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE: SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – TRIENNIO 2022/2023/2024” DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 13.00 DEL 13 SETTEMBRE 2024: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DONATORI DI SANGUE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA VIA PER CABIATE – CUP I62H24000120004 – CIG B22E17A7FS. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 119 D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PICCOLA RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI A OPERE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE – CIG: B1F287858C - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1437.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA STOPPANI. CUP I67H22000540004 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CESSAZIONE IMMEDIATA ATTIVITA' RICETTIVA DENOMINATA "LA FONTANA SAS DI ZHENG LIXIANG"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI  SEDI SOCIALI ANNO 2024 DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2023/ 2024 DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE ANNI 2023-2025 (ECONOMICO 2023). PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - DIFFERENZIALI  STIPENDIALI- CON DECORRENZA 1.01.2023 -  ATTRIBUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI. TRIENNIO 2019-2021 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA DELL’ALVEO DELLA ROGGIA VECCHIA PRESSO L’AREA MERCATO DAL PONTE DI VIA SAN MARTINO AL PONTE PEDONALE DI VIA RESEGONE - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>564.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 2 SWITCH  PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ GA SERVICE S.R.L. DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) –CIG B2DC6929FF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3274.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA D) DA ASSEGNARE AL SETTORE SUE SUAP. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI H.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI ALLARME ASILO NIDO "MAGNOLIA" DI VIA PARINI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>189.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER L'AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI - CIGZ983B10688 -  INTEGRAZIONE INCARICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2928</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI” LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FINALE CONTRIBUTI FABBISOGNO 2023 E RESTITUZIONE ECCEDENZA A REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5398.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ANALISI SUPPORTO E RELAZIONE INERENTE ALLA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI” - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ D’ARIES E PARTNERS S.R.L. MILANO (MI) – CIG B2DC51B48B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA DELL’APPALTO DEI LAVORI DI PULIZIA DELL’ALVEO DELLA ROGGIA VECCHIA PRESSO L’AREA MERCATO DAL PONTE DI VIA SAN MARTINO AL PONTE PEDONALE DI VIA RESEGONE – CIG: B30D4F6032</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12163.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 10 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2025-2026 - ESERCIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL DOMINIO DEL CONSIGLIO COMUNALE CON AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ARUBA BUSINESS S.R.L. DI FERRARA ED IMPEGNO DI SPESA – CIG B30184E113</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TRASFORMATORE DAE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IREDEEM DI BOLOGNA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>140.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 1000 CARTELLINI INTESTATI PER CARTE D’IDENTITA’ CARTACEE PER L’UFFICIO ANAGRAFE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) – CIG  B3154BF3D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>158.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 10 POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ CENTRO UFFICI S.R.L. DI CASALGRANDE (RE)  –  CIG B311A61947</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2324.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI DI DEZANZARIZZAZIONE STRAORDINARIA AREE IDENTIFICATE DEL TERRITORIO - CITTÀ DI MARIANO COMENSE - 17, 18 E 19 SETTEMBRE 2024 - CIG  B313273653 - MAPID SERVIZI DI ANDREA MARCHESI – P. IVA 04122500137</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5185</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, (EX CATEGORIA C), DA ASSEGNARE AL SETTORE TERRITORIO INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 647/2024. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER AVVIO PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU  EMESSI NELL'ANNO 2022 EX ART. 1, COMMA 792 DELLA L. 160/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE SOMME EROGATE CONTRIBUTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” E MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 “PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - NEXT GENERATION EU: DESTINAZIONE SOMME RESIDUE PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.08.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA FABBRO/ SERRAMENTISTA/ VETRAIO/ FALEGNAME - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.07.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI VOLTURA ASSEGNAZIONE ORTO N.18 DI VIA SEGANTINI / LUINI PER DECESSO ASSEGNATARIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 10 SACCHI DI CEMENTO RAPIDO, IN SACCHI DA 25 KG CAD. AD IMPRESA F.LLI PAGGI S.R.L. DI FIGINO SERENZA (CO) - C.I.G. : B313109B96</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>172.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHI –  PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1187.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEGLI IMMOBILI SITUATI IN VIA DON LUIGI STURZO (AREA DELLE FESTE) E IN VIA SANT'AMBROGIO (COMANDO POLIZIA LOCALE) - MODIFICA CODICE CUP INERENTE IL PROGETTO E RELATIVE PROCEDURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO L'AREA DI LOCALITA' CASCINA COTTINA - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTO LIBERO N. 12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO CUCINA C/O AREA FESTE DI VIA S. CATERINA/ VIA DON L. STURZO - CUP I65E23000120004 CIG B0B579E5AA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 119 D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE  PER IL PAESAGGIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE MODELLO 770/2021 ANNO D'IMPOSTA 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO E REGOLARIZZAZIONE DICHIARAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA  E POSA A NOLEGGIO PER 12 MENSILITA’, DI N.1 BAGNO CHIMICO IN USO ALL’ ASSOCIAZIONE “OLTRE NOI” DI VIA RUTSCHI N. 13 - CIG B319C556E7 – SEBACH S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2488.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO  2024 - 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3756.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 1001 DEL 25 SETTEMBRE 2023–  MOROSITA’ INCOLPEVOLE –IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA'  VOLONTARIA ESTERNA,  EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER PASSAGGIO DIRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO,  AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (EX CATEGORIA D) CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SUE SUAP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO “CITTÀ DI MARIANO COMENSE” – LOTTO 1 - CUP IT67H23000650004 - MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>694.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA PER LA MODERAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI VEICOLI IN VIA MATTEOTTI DANNEGGIATA IN MODO IRREPARABILE A SEGUITO DI SCARICA ATMOSFERICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6945.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI MARIANO COMENSE PER LE ATTIVITA’ DELL’ORATORIO ESTIVO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7515</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE ANNO 2024 – CUP I67H22000670004 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16339.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI SEMAFORICI PEDONALI, DI DISPOSITIVI E SEGNALETICA STADALE PER LA MODERAZIONE DELLA VELOCITA’ DEI VEICOLI-CIG A020D6A6AE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N.1 – CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE  DEL DIPENDENTE ASSEGNATO AL SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE AL WEBINAR:"MODELLO 770", ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' UPEL ITALIA DI VARESE PER IL 1° OTTOBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN CONTO SCAMBIO GSE, IMPIANTI DI PRODUZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DEL CURTO E PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PER CABIATE - IMPEGNO SOMMA IN USCITA PER CORRISPETTIVI COSTI AMMINISTRATIVI FISSI E ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA - CONVENZIONI NUM. SSP00623723 E SSP01189205</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO INERENTE L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, CON LAVORI DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE", IN REGIME DI FINANZA DI PROGETTO, CIG: B1EF110C88, CUI:S81001190131202400007</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>713.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE  DELLE RESPONSABILI DEI SETTORI AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI-FORMATIVI AL LABORATORIO:" INNOVAZIONE, RIFORME E INNOVAZIONE DIGITALE" DEL 6 NOVEMBRE 2024, ORGANIZZATO DALL'ALTA SCUOLA IMPRESA E SOCIETA' DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1002</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI WEB DEL PORTALE CD. “EFFICIENTOMETRO” IN FAVORE DELLA DITTA OSANET S.R.L. PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2023-2024-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D. LGS N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO" PER IL PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2027. CIG B333933C58</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 11 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2025-2026 - ESERCIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPO DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE MARIANO 1 C/O VIA PER CABIATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIOMOLOGAZIONE CAMPO A FAVORE DELLA L.N.D. IMPIANTI SRL – CIG B318F713A9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4880</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI  DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI - INTERVENTO DI COSTRUZIONE PARAPETTO SU SEDE STRADALE IN VIA B. LUINI, MARIANO COMENSE (CO) - CIG N. B3362AD69A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4831.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA VIA PER CABIATE – CUP I62H24000120004 – CIG B22E17A7FS. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5398.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLO PORTER MAXI PER IL SETTORE TERRITORIO ANNI 2025-2026 – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ LEASYS S.P.A. DI TORINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLO PEUGEOT 208 E-FULL ELECTRIC ACTIVE PER IL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE ANNI 2025-2026 E INTEGRAZIONE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ LEASYS S.P.A. DI TORINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI PER IL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE ANNI 2025-2026 E INTEGRAZIONE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ LEASYS S.P.A. DI TORINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ALER PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÁ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALER - CONSUNTIVO ANNO 2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71101.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2024. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI  TRE POSTI CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 629/2024. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO”. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION PNRR M4 C1 INVESTIMENTO 1.2.  - CUP I64E22000440005 – CIG 9657159BB4. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2024/2025 – CIG 9554652C40 – IMPRESA NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO &amp; C. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINO AL 30/09/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEI BUONI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO – III° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1157.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONI RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7126</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER CONVENZIONE AI SENSI ART. 56 DEL D.LGS. 117/ 2017  TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ETS PER LO SVOLGIMENTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO CUCINA DELL’AREA FESTE DI VIA DON STURZO IN OCCASIONE DI FESTE POPOLARI  - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG B345BD747A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>697.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - SEND. IMPEGNO DI SPESA,  ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI – CUP I65J19000270004 – ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 (RIF. 4 TRIM 23 - 4^ FINESTRA 23), QUOTA A SALDO COMPENSATA DAL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26 DEL D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2801.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA LOTTO 1 – CUP I67H19000150004 – ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 (RIF. 4 TRIM 23 - 4^ FINESTRA 23), QUOTA A SALDO COMPENSATA DAL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26 DEL D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3108.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CUP I64I19000160004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 (RIF. 4 TRIM 23 - 4^ FINESTRA 23), QUOTA A SALDO COMPENSATA DAL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26 DEL D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34963.34</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER “SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE” DALLE ORE 08.00 DEL 04 OTTOBRE 2024 FINO AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA ROMA E VIA MATTEOTTI DAL CIVICO 1 AL CIVICO 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2024" NOTTI DAL 07/10/2024 AL 11/10/2024 DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 6.00: - DIVIETO ACCESSO MEZZI MASSA SUPERIORE 3,5 T - CHIUSURA V.LE LOMBARDIA (TRATTO TRA VIA PER CABIATE E VIA DON LUIGI STURZO) - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 37864</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 37863</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO, COMPRESI GLI ATTI GIUDIZIARI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 – FORNITORE DITTA LORBEA DI RICCARDO MORELLI DI MARIANO COMENSE – C.I.G. Z7A3D600B7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4647.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.09.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA COMPOSTA DA 20 CELLETTE OSSARIO PER CIMITERO CAPOLUOGO - CITTÀ DI MARIANO COMENSE - CIG B232DBF87F ALLA DITTA LASEF S.R.L. - P.IVA 01803150984 – APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI IN SCADENZA IL 31/12/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ASD BRIANZA INLINE. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2021/ 2022 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ASD BRIANZA INLINE. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2022/ 2023 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ASD SHOBU. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2023/ 2024 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 4 CUP I68I20000930004 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5390.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI VERDE PUBBLICO PERVENUTA DALLA CARROZZERIA ANGELO PELLEGATTA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “JEAN MONNET” DI MARIANO COMENSE PER I SERVIZI RELATIVI ALL’UTILIZZO DELLE PALESTRE IN ORARI EXTRASCOLASTICI STAGIONE SPORTIVA 2024 / 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12194.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2023 – CUP I67H21000020004 – ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 (RIF. 4 TRIM 23 - 4^ FINESTRA 23), QUOTA A SALDO COMPENSATA DAL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26 DEL D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14915.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 6903.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER CONVENZIONE AI SENSI ART. 56 DEL D.LGS. 117/ 2017  TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ETS PER LO SVOLGIMENTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO CUCINA DELL’AREA FESTE DI VIA DON STURZO IN OCCASIONE DI FESTE POPOLARI. APPROVAZIONE VERBALE ED INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI  (LC). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 SETTEMBRE – 30 SETTEMBRE  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI  DUE POSTI CON FIGURA PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 678/2024. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA IN MODALITA’ DIGITALE DI N. 2 CONCORSI PUBBLICI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ SELEXI S.R.L. DI MILANO – CIG B34BA267E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO, CONTINUATIVO E NON CONTINUATIVO DI UTENTI ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA PERIODO: AGOSTO  2024 – LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>178519</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 13 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2025-2026 - ESERCIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO -AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 644/2024. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO CUCINA C/O AREA FESTE DI VIA S. CATERINA – VIA DON L. STURZO – CUP I65E2B000120004 – CIG B0B579E5AA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER AVVIO PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI TARI  EMESSI NEGLI ANNI 2022/2023, EX ART. 1, COMMA 792 DELLA L. 160/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER AVVIO PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI TASI EMESSI NEGLI ANNI 2022/2023, EX ART. 1, COMMA 792 DELLA L. 160/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FORFETTARIO PER UTILIZZO AULA INFORMATICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI VIA DEI VIVAI PER ESPLETAMENTO PROCEDURA CONCORSUALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -ANNO 2024  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILIZZAZIONE DELLE SOMME RECUPERATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 128, LEGGE N. 228/2012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20214.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI: FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CANCELLI COMPLETI DI AUTOMAZIONE PARCO VIVAI LATO VIALE LOMBARDIA - CIG B34E7A0F2E – OFFICINE DOLCE LUIGINO SNC DI MEDA (MB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 39403/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 39133/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 37849/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 37847/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 37850/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 37846/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, (EX CATEGORIA C), DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 626/2024. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 823 DEL 08/10/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA SPAZIO LIBRI LA CORNICE, CANTÙ:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI COMO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1917.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE, ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO A FASTBOOK-MF INGROSSO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE, ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA LA FELTRINELLI DI MILANO DUOMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTO N. 8  VIA SEGANTINI (INTERSEZIONE VIA LUINI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE RENDICONTI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO IMPRESE DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO “BRIANZA GREEN” – APPROVAZIONE   RENDICONTAZIONE SECONDO LOTTO E  LIQUIDAZIONE FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE “FOTOCOPIATRICI 29 – LOTTO 3 – PRODUTTIVITÀ ALTA” FINO AL 31/01/2025 – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. CON SEDE A MILANO - CIG QUADRO  7238702DD9 PER IL LOTTO 3 CIG CONTRATTO  ZB829DAD7E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2954.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DEL  COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (CPT) AMBITO DI MARIANO COMENSE –– AFFIDAMENTI DIRETTI DIVERSI E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A VALERE SU QUOTA FONDO 0-6 ANNUALITA’ 2022. CIG B3493FB89F -  B3494F13A2- B3495B7706- B3540F5749 - B34961B98B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10664</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE – LOTTO 4 – CUP I68I20000930004 – CIG 98671505C4 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1. - CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE UNITRE DI MARIANO COMENSE PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "TEATRO IN-FOLIO" DI MEDA PER L’ADESIONE AL PROGETTO RESIDENZA ARTISTICA “CARTE VIVE”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 2 ALIMENTATORI PER SWITCH  PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ GA SERVICE S.R.L. DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) –CIG B360B6A9ED</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1508.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DI NOLEGGIO, ISTALLAZIONE E RIMOZIONE DI ALBERI DI NATALE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7905.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "TEATRO IN-FOLIO" DI MEDA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE INVERNALE INTECOMUNALE 2024/25.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 14 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2025-2026 - ESERCIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - TRIENNIO 2022-2024 - CIG N. 91022885AD - COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC) - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 10 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 10.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE N. 1510/2024 PROT. VERBALI S.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO DI SERVIZI RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGGIOLINO PER TELEFERICA E SUPPORTO PER GIOCHI A MOLLA C/O PIAZZA MERCATO VIA KENNEDY  - CIG B36D9271C5 – BERTELE’ ENZO DI LURAGO D’ERBA (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1116.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI - 3 TRIMESTRE 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4562.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI CABIATE PER LE ATTIVITA’ DELL’ORATORIO ESTIVO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLO STUDIO ING. GEROSA STEFANO DI LECCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1152.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN VETRO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NAVA &amp; BRENNA SNC. DI SENNNA COMASCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1183.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA GESTIONE OPERATIVA DISCARICA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14497</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE PORZIONE DI STRADA DEMANIALE CATASTALMENTE DENOMINATA STRADA COMUNALE DEL RADIZZONE - TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA VIA COMO E SP. 32 PER AROSIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  E.M.R</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO N. 10100/2024 PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE (REGOLAMENTO REGIONALE N.4 DEL 4/08/2017 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM/AMIANTO E POSA NUOVA PAVIMENTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA S. D'ACQUISTO - VIA PARINI - CIG B37D25D989 – SOCIETA’ E.CO SRL DI BOSISIO PARINI (LC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI –TRIENNIO 2023/2024/2025 – CIG 9554652C40 – IMPRESA NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO &amp; C. – APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA “G. GARIBALDI” CUP I64I19000160004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU, PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3 - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE SCIA VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>324</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI RICEVUTI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI – SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM/AMIANTO E POSA NUOVA PAVIMENTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA S. D'ACQUISTO - VIA PARINI - CIG B37D25D989 – SOCIETA’ E.CO SRL DI BOSISIO PARINI (LC)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>33480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 D.LVO N. 165/2001 CON DECORRENZA 1.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI " GIORNO LUNEDI' 21/10/2024, DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 15.30: 1. CHIUSURA VIA TRIESTE 2. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LA VIA TRIESTE NEL TRATTO TRA VIA XXIV MAGGIO E V.LE DELLE RIMEMBRANZE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI. CIG 9485626A32 CUP I68E19000010004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 6 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI. PER LA CERIMONIA CIVILE DEL IV NOVEMBRE E PER L’ATTRIBUZIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE – ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA VIGANO’ EDOARDO &amp; FIGLI SNC DI CANTU’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>370.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 848 DEL 11 OTTOBRE 2024 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI  R.L.C.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO NATALIZIO 2024 - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA APS DI MONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ADESIONE ALLA PIATTAFORMA “APPALTI E CONTRATTI” ANNI 2024-2025 IN FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI COMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3252</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.09.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA ELETTRICISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.09.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI DOVUTI PER GLI APPALTI DEI LAVORI ESEGUITI NELL’ANNO 2024, IN BASE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, DALL'ART. 5-QUINQUES DEL D.L. 13/2023 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. N. 41 DEL 21/04/2023 E DALL’ART. 1 COMMA 304 DELLA LEGGE 213/2023: - RILEVAZIONE DEI CONTRATTI CUI SONO APPLICABILI LE DISPOSZIONI DELL’ART. 6-BIS E 6-TER - RILEVAZIONE MAGGIORI COSTI DA RICONOSCERE ALLE IMPRESE, PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 (RIF. 3^ TRIMESTRE 2024 – 3^ FINESTRA 2024) - RILEVAZIONE SOMME DISPONIBILI SUI QUADRI ECONOMICI DELLE OPERE E DI ALTRI INTERVENTI ULTIMATI EX ART. 26 COMMA 1 - DETERMINAZIONE DEI CONSEGUENTI IMPORTI DA RICHIEDERE AL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – CIG A02CBFA882 – NUOVA CURTI SRL – APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO N. 1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3782</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE-DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4466</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTO N. 13  VIA SEGANTINI (INTERSEZIONE VIA LUINI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO L'AREA DI LOCALITÁ CASCINA COTTINA - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTO LIBERO N. 5.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, ASSISTENZA ALLA NOTIFICA E RENDICONTAZIONE INCASSI PER AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2023-2024. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>147.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE UNICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI IN FAVORE DI “RISTOSERVICE SRL”, PERIODO 2025 -2027– CIG B3F37B0535</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>389.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI RIGUARDANTI IL COLLAUDO IN CORSO D’OPERA, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE – INERENTI L’APPALTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE PEDONALE IN LEGNO DI VIA RESEGONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 4. CUP I68I20000930004 CIG 9792396CCE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, DALL'ART. 5-QUINQUES DEL D.L. 13/2023 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. N. 41 DEL 21/04/2023 E DALL’ART. 1 COMMA 304 DELLA LEGGE 213/2023, PERIODO A TUTTO IL 30/09/2024 (RIF. 3^ TRIMESTRE 2024 - 3^ FINESTRA 2024), QUOTA RISORSE NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4235</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO LOTTO 2 – CUP I69D22000060002 CIG: 95524112EE - IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, DALL'ART. 5-QUINQUES DEL D.L. 13/2023 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. N. 41 DEL 21/04/2023 E DALL’ART. 1 COMMA 304 DELLA LEGGE 213/2023, PERIODO A TUTTO IL 30/09/2024 (RIF. 3^ TRIMESTRE 2024 - 3^ FINESTRA 2024), QUOTA RISORSE NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4795.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 4. CUP I68I20000930004 CIG 9792396CCE – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.) - PRESA D'ATTO NUOVO COMPONENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ ERREBIAN S.P.A. DI POMEZIA (RM) – CIG  B4087CB224</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>820.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE ARIA S.R.L. NECA “CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI – VALSECCHI CANCELLERIA - ARIA_2021_012_ LOTTO 1 CARTA IN RISME” FORNITORE VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. DI MILANO (MI) – ANNO 2024 – CIG QUADRO 9238353212 - CIG DERIVATO B4008A5507</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1156.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE - TRIENNIO 2022-2025. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2025 – 20/03/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36674.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – CIG 9068142382 - APPROVAZIONE RINNOVO PERIODO 2024/2025 E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>179537.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI DI CUI ALL’ART. 18 DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380 – RINALDI GIANFRANCO E RINALDI ROBERTO – CONDOMINIO CALICANTO - PL “MONTEGRAPPA”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DELLA QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE, DELL’ANNO 2023, DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>126.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2025-31.12.2027” CIG. B333933C58 - NOMINA SEGGIO DI GARA E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ASD USD MARIANO CALCIO. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2023/ 2024 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI  CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ GBR ROSSETTO S.P.A. DI RUBANO - PD – CIG B410ADBA1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>147.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA AL SETTORE SUE E SUAP - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>317</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO DI SERVIZI RELATIVO ALLA PULIZIA POST CANTIERE SCUOLA DELL’INFANZIA MONTESSORI - CIG B41237790B – MAPID SERVIZI DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 3" - FORNITORE ENEL ENERGIA S.P.A. PER 12 MESI - CIG QUADRO 9288585ED0 CIG DERIVATO 99498002B5 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PER IL SERVIZIO TELEMATICO DELLA M.C.T.C. E SINGOLE VISURE - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. B3FEC546F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4508.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ASD BRIANZA INLINE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNUALITA’ 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO CUCINA C/O AREA FESTE DI VIA S. CATERINA DA SIENA - VIA DON L. STURZO - CUP I65E23000120004 - CIG B0B579E5AA. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7519.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PALESTRE -  STAGIONE SPORTIVA 2024/ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER IL GIOCO DEL CALCIO -  STAGIONE SPORTIVA 2024/ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2025 -31.12.2027” CIG. B333933C58 – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2024. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ASD USD MARIANO CALCIO. ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024 E 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE – ANNO 2024 – CUP I67H22000670004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA ELETTRICISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.10.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVVISO N. 10100/2024 PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE (REGOLAMENTO REGIONALE N.4 DEL 4/08/2017 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI DISTRIBUZIONE DEI  DIVIDENDI - ESERCIZIO 2024 DELLA SOCIETA’ SPT HOLDING S.P.A. (RISULTANTI DAL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI TRE POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI PICCOLA RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI A OPERE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG B1F287858C – CUP I67H24000620004. - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI  (LC). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 OTTOBRE – 31 OTTOBRE  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA VIA PER CABIATE – CUP I62H24000120004 – CIG B22E17A7FS - CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EGAF EDIZIONI S.R.L. DI FORLI’- CIG  B428E7345C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>670.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 16 IMPIANTI SEMAFORICI: IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 - CIG ZE1390F32C. R.C.T. (REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO) DI CANTU’ (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4113.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO IL SETTORE TERRITORIO  IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE  PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DECORRENZA 1 DICEMBRE 2024. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.10.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IVA ANNI 2025/2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI LIBERI : ORTO  N. 10  VIA MORANDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DI FORNITURA, ISTALLAZIONE E RIMOZIONE DI STRISCE LUMINOSE PER NATALE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI  DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE AREE DESTINATE ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART.11 COMMA 3 DELLA LEGGE 214/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI PROGETTI RICREATIVO/ CULTURALI, DI SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTI CON EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI DI RISTORO NEL PERIODO 2024-2025. APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE – “ANCI RISPONDE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA” ANNO 2025 – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ANCI DIGITALE S.P.A. DI ROMA – C.F./P.IVA 15483121008 – C.I.G. B4396ABEA4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3869.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 MEDIANTE PIATTAFORMA ARIA SINTEL, DI FORNITURA E ISTALLAZIONE TABELLONI ELETTRONICI PER LA PALESTRA DI VIA PER CABIATE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18862.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FREQUENZA DI ALUNNI RESIDENTI A MARIANO COMENSE  DELLA SCUOLA SPECIALE "G. RODARI" DI SEREGNO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2024-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32177.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVISE PER LA PROTEZIONE CIVILE-ANTINCENDIO BOSCHI ANNO 2024- IMPEGNO DI SPESA - CIG B362B5A4FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4339.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO CUCINA C/O AREA FESTE DI VIA S. CATERINA/ VIA DON L. STURZO - CUP I65E23000120004 CIG B0B579E5AA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 119 D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO CENTRO SPORTIVO “CITTÀ DI MARIANO COMENSE” DI VIA S. CATERINA DA SIENA – LOTTO 2 CUP I67H23000650004 – CIG A012F61BFF - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO DI FORNITURA DI LISTELLI PER AULE SCUOLA IV NOVEMBRE VIA P. TROTTI E SCUOLA DANTE ALIGHIERI VIA DEI VIVAI  - CIG B441EFAAE9 – TECNOMAT (MARCHIO DI BRICOMAN SRL) DI ROZZANO (MI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1299.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, AREA DEI FUNZONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI  DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COPIE VOLUME “IL NOSTRO BOSCO. STORIE DI BRUGHIERA”. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALPIMEDIA SAS DI BERGAMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI REGGILIBRI IN METALLO PER BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO A PEDACTA SRL, BOLZANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1397</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “FUEL CARD 3” PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE P.A. – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ IP ITALIANA PETROLI S.P.A. DI ROMA – C.I.G. ACCORDO QUADRO B0A884ADF4  C.I.G. DERIVATO B44B1C8092</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43445</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-100000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE SOMME EROGATE CONTRIBUTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO ” PIANO “INVESTIMENTI BILANCIO DELLO STATO” INV2C1I1.1 (ANNI 2020-2021)  INV2C1I1.3 (ANNI 2022-2023-2024) PICCOLE OPERE  INV2C1I1.2.1 MEDIE OPERE ANNUALITÀ 2021”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.10.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI IMBIANCATURA CENTRI SPORTIVI E RIFACIMENTO PARTE DI GUAINA COPERTURA SCUOLA DON MILANI - CIG B42BE20C3C – IMPRESA 2001 COSTRUZIONI SRL DI ALBAVILLA (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59097.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO DEI VEICOLI RUBATI PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B454DA2D6D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>378.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FELMA SRL PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI ALLARME IMMOBILI COMUNALI - CIG B447E47FF2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3192.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI RESIDENTI MERITEVOLI A CONCLUSIONE DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE -  A.S. 2023-2024: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI 2025-2027 DI N. 3 ELETTROARCHIVI ROTANTI SITUATI PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA SINTEL - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDA SYSTEM S.R.L. DI TORINO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG B45438B9DF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA MARIANO 95 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ CICERI ROBERTO ATTILIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI SEMAFORICI PEDONALI, DI DISPOSITIVI E SEGNALETICA STADALE PER LA MODERAZIONE DELLA VELOCITA’ DEI VEICOLI-CIG A020D6A6AE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO DI CALCIO – CENTRO SPORTIVO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA, MARIANO COMENSE E PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA SANT’ANTONIO DA PADOVA, FRAZIONE PERTICATO, MARIANO COMENSE – ADOZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 FINALE, APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA N.2  PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 – CUP I64J22000630001 – CIG A002BF898F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2045.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/03/2005 N. 12 ART.73, COMMA 1- NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE DESTINATE AI SERVIZI RELIGIOSI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9418.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE, CORREZIONE ERRORI MATERIALI AGLI ELABORATI DI PIANO, PRECISAZIONI DEL TESTO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E COORDINAMENTO DI ALCUNE PARTI CON IL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO, CON PROCEDURA DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA VAS -  RECEPIMENTO DELLE PREVISIONI CARTOGRAFICHE E NORMATIVE DEL PTCP DELLE GROANE NELLO STRUMENTO URBANISTICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41870.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 3 – LOTTO 2 – DURATA ANNI 6 -  CIG DERIVATO 863796630B (CIG PADRE 4227546950) – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 A FAVORE DI SIRAM VEOLIA S.P.A. DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>99100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTO LIBERO : ORTO  N. 12  VIA MORANDI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 782/2024. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE TRENTESIMO  RENDICONTO AL 30/09/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA  FORNITURA DI PERGAMENE PERSONALIZZATE DA CONSEGNARE AGLI ALUNNI ASSEGNATARI DELLA BORSA DI STUDIO A.S. 2023-2024 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VIGANO' EDOARDO E FIGLI S.N.C. DI CANTU' - CIG B45BDCEE9E.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>172.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI FIRME DIGITALI  REMOTE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ BLUE CHIP INNOVAZIONE S.R.L. DI CALTANISETTA (CL) – CIG B463DE0E7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>180.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA ALL’ASSOCIAZIONE ANZIANI DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 45826/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2024 AL 31/10/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI DUE POSTI DIAGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA  RIVISTA PERSONALE NEWS E NEWSLETTER QUOTIDIANA E RIVISTA BOZZA &amp; RISPOSTA SUL PERSONALE E ABBONAMENTO ALL'ATTIVITA' FORMATIVA  DELLA SOCIETA' PUBLIKA  S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3062</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DIGITALE DELLA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA CODICE DELLA STRADA. CIG.B46F5EAE2F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3447.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - SEND. IMPEGNO DI SPESA,  ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'AVVISO  DI DOTECOMUNE 4/2024. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI DUE POSTAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA OVER 55 - ANNO 2025 - RICHIESTA PATROCINIO FONDAZIONE PORTA SPINOLA - STANZIAMENTO CONTRIBUTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN SERVER PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DEI SERVIZI COMUNALI – ADESIONE ALLA CONVENZIONE “TECNOLOGIE SERVER 5” CON AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ CONVERGE S.R.L. DI  ROMA – C.I.G. CONVENZIONE B0DA5C9B4B C.I.G. DERIVATO B47168130F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11691.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA  SECONDO SEMESTRE E CONGUAGLIO ANNO 2024 COMUNE DI MARIANO COMENSE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14622.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E VARCHI LETTURA TARGHE - DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026. APPROVAZIONE PROGETTO, DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT, AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – DITTA ENET SOLUTION – CIG B46D95BCOF5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23247.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - NEXT GENERATION EU: DESTINAZIONE SOMME RESIDUE MISURA 1.4.3 – ADOZIONE APP IO – CUP I61F22001920006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2025-31.12.2027 - CIG B333933C58. APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 837/2024. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 968 DEL 25 NOVEMBRE 2024- RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ARMI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI “A. CICCARDI SRL – CIG B47CA4A018</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>780</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER IL RECUPERO DEL CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DI IREN SPA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>987.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SACRO CUORE DI MARIANO COMENSE PER ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI CANTI NATALIZI DEL 20 E 23 DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL RINNOVO DEL COLLAUDO STATICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PERTICATO - CIG B45822D98C – DOTT. ING. CARLO CERATI DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1141.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION PNRR M4 C1 INVESTIMENTO 1.2. - CUP I64E22000440005. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1296.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO EROGATO A FRONTE EMERGENZA ABITATIVA   NUCLEO FAMILIARE CON MINORI SOGGETTO A PREAVVISO DI SFRATTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. – CUP I68E19000010004. MODIFICA AL CONTRATTO.  IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4538.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ABBONAMENTI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, ALLA SOCIETA' INFOCLIP SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5961.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 4 PARCOMETRI, NUOVI DI FABBRICA, PER LA DURATA COMPLESSIVA DI ANNI DUE, DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026, COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA – CIG N. B46DCBE86F - DITTA SIAK PARCHEGGI S.R.L. DI FIRENZE (FI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48678</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE - OPERE DI COMPLETAMENTO – I65F22000190006 - CIG B42BB7047D. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>108500.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 968 DEL 25 NOVEMBRE 2024- RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI N. 80 LICENZE MICROSOFT COMPRENSIVE DI SUPPORTO CON VALIDITÀ DI 5 ANNI CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ PAMO COMPUTERS S.R.L. DI TORRETTE DI ANCONA (AN) – CIG  B482319999</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19714.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA GESTIONALE INFORMATICO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – CIG B481F33208</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27511</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER CONVENZIONE AI SENSI ART. 56 DEL D.LGS. 117/ 2017  TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ETS PER LA GESTIONE DI PROGETTI RICREATIVO/ CULTURALI, DI SPETTACOLO E INTRATTENIMENTI CON EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI DI RISTORO IN TERRITORIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025  - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI NOMINA DEI RESPONSABILI DI SETTORE PER IL PERIODO 1.01.2025-31.12.2025. SCHEMA DI AVVISO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE PER  LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE A RICOPRIRE RUOLI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI VICE COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALL’UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE MAURIZIO PERRINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA. – APPROVAZIONE  STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2 CIG 9889884E72 - CUP: I64E21001710004 –  FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI CUP I65J19000270004 CIG 9621505D17 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024.  PARTE VARIABILE - COSTITUZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO SIE 3 LOTTO 2 (LOMBARDIA) – DITTA SIRAM VEOLIA SPA – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – INSTALLAZIONE DI IMPIANTO A POMPA DI CALORE ASILO NIDO MAGNOLIA VIA PARINI – AUMENTO POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA – CIG B48804A107</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2552.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE- OPERE DI COMPLETAMENTO – CUP I65F22000190006 – CIG B42BB7047D.  IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3550.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. IMPEGNO DI SPESA PER PROVVEDIMENTO 300/2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4114</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’IMPLEMENTAZIONE DI UN PORTALE OPEN DATA AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO DELL’ENTE - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – CIG B48D09EAF7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6954</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA  PER AGGIO DI RISCOSSIONE E RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA A FAVORE DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE  SORIT SPA - ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI, GESTIONE DELLA CONTABILITÀ DI CANTIERE, E IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLAGESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – PERIODO 2022 / 2027 - DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' MECCA ENGINEERING S.R.L. PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG ZD438BA990</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI PROGETTI RICREATIVO/ CULTURALI, DI SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTI CON EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI DI RISTORO NEL PERIODO 2024-2025. APPROVAZIONE VERBALE ED INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI N. 75 PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ ITALWARE S.R.L. DI ROMA – CIG ORIGINARIO 9824002EE6 CIG CONTRATTO B491EA1B8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58194</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA’ COMUNALI OPERE EDILI/ IMBIANCHINO/ FACCHINAGGIO – CIG B4686E5073 – IMPRESA CAVALIERI SAS DI MONZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>185019.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI  (LC). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 NOVEMBRE – 30 NOVEMBRE  2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL “SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2025-31.12.2027” - CIG B333933C58 - IN FAVORE DI HOWDEN SPA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA ESPERITA EX ART. 71 DEL D.LGS N. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE  PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DECORRENZA 9 GENNAIO 2025. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALBIATI SERGIO &amp; C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MEDAGLIE, TARGHE E PERGAMENE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1531.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PARAPETTO METALLICO DELLA RAMPA DI INGRESSO C/O PONTE PEDONALE VIA RESEGONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3979.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA ALLE POLIZZE RCT/O, RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE, INFORTUNI CUMULATIVA, AUTO RISCHI DIVERSI/ KASKO E RESPONSABILITA' AMBIENTALE PER IL PERIODO 01.01.2025– 30.06.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39969.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI  PRONTO INTERVENTO PER RIPRISTINO MANTO STRADALE A SEGUITO DI SINISTRO - MPM SRL DI OSIMO (AN).  C.I.G. : B49283C8CA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZIO PER FORNITURA E POSA N. 1 REGOLATORE SEMAFORICO IN VIA MILANO - CIG B45832348F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (1° RATA) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>128.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, CONSEGNA E ATTIVAZIONE DI STRUMENTAZIONE GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) PER AUTOMEZZI DESTINATI AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DAL 01 GENNAIO 2025  AL 15 APRILE 2025.  CIG ZF438518D7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>893.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEL RUP ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5106.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SOCIALIZZANTE  C/O COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B "OASI" DI LENTATE SUL SEVESO  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6352.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO CA’ DE PASSER LOTTO 1 CUP I65F20000440004 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11122.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI OPERE COMPLEMENTARI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE FTE, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÁ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÁ AMMINISTRATIVE CONNESSE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AFFIDMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG B47CA35EBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17186.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA DON MILANI VIA S. ANTONIO - CIG B473AD5DA6 – DITTA GSE SRL DI CANTU’ (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29350.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEGLI ARREDI C/O PIANO INTERRATO ISTITUTO “DON MILANI”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>47242.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2024. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO CA’ DE PASSER – CUP I65F20000440004 CIG 9937000FCC – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA STOPPANI. CUP I67H22000540004 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE AGRONOMICA CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA NATURALE C/O CENTRO SPORTIVO "CITTÀ DI MARIANO COMENSE" E MANUTENZIONE AREE VERDI LIMITROFE AL CAMPO/PARCHEGGIO - VIA S. CATERINA DA SIENA PERIODO: DAL 1° LUGLIO 2023 AL 30 GIUGNO 2025 - CIG N. 9934071EB6 - DITTA GAMMA VERDE SRL - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 2  E  CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIGG.RE GAGLIARDI MARIA, GAGLIARDI  ELENA, GAGLIARDI TIZIANA E GAGLIARDI DANIELA – COOP. FILCAR ELCAR “LE AZALEE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 D.LVO N. 165/2001 CON DECORRENZA 31.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RINNOVO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – CIG 9068142382”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N.1013 DEL 02/12/2024 - RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CHILOMETRICO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ED IN CONVENZIONE ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1050</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE DI SICUREZZA PER SERRAMENTI C/O GALLERIA DI VILLA SORMANI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROPOSTA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4629.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI LA PRATICA ANTINCENDIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PERTICATO – INTEGRAZIONE INCARICO - CIG B2C92734FE – ING. PARMA RUBENS DI LISSONE (MB)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5075.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA COMUNALE DI CASCINA SETTUZZI – ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N.1015 DEL 05/12/2024 - RETTIFICA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7594.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE CCNL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122053.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA VIA CARD BORROMEO IL 18/12/2024 DALLE 06.00 ALLE 09.00 PER CARICO MACCHINARIO AL CIVICO N. 3 PRESSO L'AZIENDA SACMA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DELLE DISPONIBILITÀ A RICOPRIRE LA CARICA DI REFERENTE DI QUARTIERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA CERIMONIA DI ATTRIBUZIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE – ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA VIGANO’ EDOARDO &amp; FIGLI SNC DI CANTU’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>185.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ESIBIZIONE NATALIZIA CORALE PRESSO CHIESA DI S. AMBROGIO - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE COOP. ESIBIRSI DI PORDENONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>990</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.11.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO – EDUCATIVO PER L’ETA’ EVOLUTIVA  DELLA COOPERATIVA SOCIALE “NOI GENITORI” DI ERBA -   IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9946.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE “NOI GENITORI” DI ERBA – IMPEGNO DI SPESA  ANNO  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11502.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO – EDUCATIVO  PER L’ETA’ EVOLUTIVA C/O COOPERATIVA SOCIALE “NOI GENITORI” DI ERBA – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21492.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA DELL’INFANZIA SALVO D’ACQUISTO DI VIA PARINI - FESTA NATALIZIA - MODIFICHE VIABILISTICHE MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE 2024 DALLE 15.00 ALLE 17.30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE IN OCCASIONE DEL MERCATO DI NATALE IN PIAZZA ROMA E DINTORNI DOMENICA 15 DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIG.RA DE SANTIS ANNAMARIA ED EREDI DE SANTIS CARLO – COOP. FILCAR ELCAR “LE AZALEE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 17 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2025-2026 - ESERCIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO DI LAVORI DI INCREMENTO PRESE ELETTRICHE E PULSANTI PRESSO SCUOLA DON MILANI - CIG B4B2FABF39 – SIRAM VEOLIA SPA DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: IMPEGNO QUOTA ROYALTY PER L'UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "MARIA IMMACOLATA" E "RAGGIO DI SOLE": EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A.S. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024-2025: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 9216019378.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37681</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 93/2024 E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA S.GIORGIO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 11</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE – ANNO 2024 – CUP I67H22000670004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO IL SETTORE DEMOGRAFICI-URP IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI ED ASSEGNAZIONE A SETTORI DIVERSI DELL’ENTE. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE TRIENNALE CAPITOLATI SPECIALI DI APPALTO E SOFTWARE PER PIANO DI MANUTENZIONE OPERE – SOCIETA’ BLUMATICA SRL- CIG B453CCEA5B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>475.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DI ACCOGLIENZA  PRESSO STRUTTURA BERETTA MOLLA   – IMPEGNO DI SPESA DAL 09/12/2024 AL 09/03/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2949</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (DURATA TRIENNALE) IN FAVORE DI “CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE”, A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 E S.M.I.  ESPERITA SU PIATTAFORMA  SINTEL – CIG N. ZE137CC224. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6737.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12595</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PARAPETTO LUNGO LA ROGGIA VECCHIA IN VIA G. SEGANTINI E PRESSO GLI ORTI COMUNALI IN VIA B. LUINI – CODICE CIG B4B3E46CBF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32424.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DEI CIMITERI DI MARIANO COMENSE. COSTRUZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI MANIFESTI A LUTTO PER CITTADINO BENEMERITO DECEDUTO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SECCHI GIANFRANCO E C. DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CANCELLI COMPLETI DI AUTOMAZIONE PARCO VIVAI LATO VIALE LOMBARDIA - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>720</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI ISTALLAZIONE E RIMOZIONE DI STRISCE LUMINOSE PER NATALE 2024 PRESSO CHIESA DI S. STEFANO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA IDRAULICO - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>915.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM/AMIANTO E POSA NUOVA PAVIMENTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA S. D'ACQUISTO - VIA PARINI - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>972</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PARAPETTO LUNGO LA ROGGIA VECCHIA IN VIA G. SEGANTINI E PRESSO GLI ORTI COMUNALI IN VIA B. LUINI - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>995.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA FABBRO - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1431.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA ELETTRICISTA - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1542.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMBIANCATURA CENTRI SPORTIVI E RIFACIMENTO PARTE DI GUAINA COPERTURA SCUOLA DON MILANI - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1715.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA – IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2442.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA AMBIENTALE - CIG B4DA528798</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2918.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5220</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA’ COMUNALI OPERE EDILI/ IMBIANCHINO/ FACCHINAGGIO - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5371.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI” LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI FABBISOGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6491.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI ILLUMINAZIONE DELL’AREA BEACH VOLLEY, SKATE PARK E CAMMINAMENTO PARCO COMUNALE VIA DEI VIVAI – CIG: B4C7CF7AD2. IMPRESA ATLANTIC 1 SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31470.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE . ANNO 2024/2025 – CIG: B4AA8C4C0B. IMPRESA LOMBARDA STRADE S.R.L. DI CUCCIAGO (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>179268.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI SAP AVVISO N. 10100/2024 - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE N. 2 ALLOGGI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI FRA AREE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL CCNL 16.11.2022 - PROCEDURA COMPARATIVA INTERNA - PER ASSUNZIONE DI SETTE UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E DI UNA UNITA' CON FIGURA PROFESSIOANLE DI ASSISTENTE DI BIBLIOTECA E CULTURA AREA DEGLI ISTRUTTORI  ED ASSEGNAZIONE A SETTORI DIVERSI DELL'ENTE. INDIZIONE ED  APPROVAZIONE SCHEMI DI AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI – INTEGRAZIONE ANNO 2024 E ANNUALITA’ 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>661.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LE PROCEDURE SVOLTE SULLE PIATTAFORME ELETTRONICHE – INTEGRAZIONE ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>975</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEGLI ARREDI C/O PIANO INTERRATO ISTITUTO “DON MILANI”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2478.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL SERVIZIO PERSONALE ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2896.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFIAZIONE PARCO FALCONE E BORSELLINO – CUP I62F24000200004 – CIG B446E6EC02. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>177307.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI -  MODIFICA AL CONTRATTO N. 3 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU, PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>913.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO CA' DI PASSER -  CUP I65F20000440004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1764</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI -  MODIFICA AL CONTRATTO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU, PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2095.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI -  MODIFICA AL CONTRATTO N. 2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU, PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2966.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO FALCONE E BORSELLINO – CUP I62F24000200004 IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5399.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA DI DOSSI STRADALI E LA SOLA FORNITURA DI PALI ZINCATI PER POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN).  C.I.G. : B4C54CA361</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5838.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI IMBIANCATURA TENENZA CARABINIERI – CIG B4AD8AC4A0 – MERONI E INTRESSALVI SNC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14980.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE  PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI CON DECORRENZA 16 GENNAIO 2025. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE CLOTILDE RANGO - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>937.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO, RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI E/O SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DEPOSITATI PRESSO IL CUSTODE ACQUIRENTE - DITTA “LAURIA FRANCO” – CIG B4DAE068DB.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO C.O.D.I.C.  - CASA MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3271.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DI PERSONE  ADULTE DISABILI PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO “ARCOBALENO” DELLA COOPERATIVA SOCIALE “PENNA NERA” –  IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10156.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI” LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI FABBISOGNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16395.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO PATRIMONIALE), DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE NEI MERCATI, DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019 E DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE, DI CUI ALLA L.R. 1/2000” - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO - EDUCATIVO PER DISABILI  C/O COOPERATIVA SOCIALE  "L'ALIANTE" DI SEREGNO  -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41724.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43515</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2024/2025 – CIG 9554652C40 – IMPRESA NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO &amp; C. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINO AL 18/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER AVVIO PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI PER OMESSO VERSAMENTO (EX LIQUIDAZIONE) TARI,  EMESSI NEGLI ANNI 2022/2023, EX ART. 1, COMMA 792 DELLA L. 160/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO CUCINA C/O AREA FESTE DI VIA SANTA CATERINA – VIA DON L. STURZO - CUP I65E23000120004 – CIG B0B579E5AA – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA COMPOSTA DA 20 CELLETTE OSSARIO PER CIMITERO CAPOLUOGO - CITTÀ DI MARIANO COMENSE - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>298.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA “SKP TECHNOLOGY SRL” PER RIPRISTINO COLLEGAMENTO ELETTRICO SITO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI VIA MATTEOTTI- CIG B4F80FB138.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>341.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ILLUMINAZIONE DELL’AREA BEACH VOLLEY, SKATE PARK E CAMMINAMENTO PARCO COMUNALE VIA DEI VIVAI - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1012.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLO DI GESTIONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA ED ELABORAZIONE DEGLI ATTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE DELL'ENTE PER IL TRIENNIO 2023/2025. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ESERCIZI 2024 E 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8183.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE UNICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO, COMPRESI GLI ATTI GIUDIZIARI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE. PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2025 - CIG B4D05DF55A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13087</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPECIALE POTENZIAMENTO RISORSE STRUMENTALI E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE UFFICI PREPOSTI AL RECUPERO EVASIONE FISCALE IMU E TARI ANNO 2024 - COSTITUZIONE E RIPARTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" – SPESE TELEFONICHE PER I SERVIZI COMUNALI DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 - FORNITORE SOCIETA’ FASTWEB S.P.A. DI MILANO – CIG QUADRO 605462636F – CIG CONTRATTO 778688659B.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28060.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTO N. 3  VIA SEGANTINI (INTERSEZIONE VIA LUINI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI UN TESTO PER I SERVIZI SOCILI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A DI TRENTO (TN) – CIG B4FFBFD396</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI - 4 TRIMESTRE 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>380</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FERMATA DALL'AUTOBUS DI LINEA CON RELATIVA PENSILINA IN CORSO BRIANZA - MARIANO COMENSE (CO) - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>558</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI RICEVUTI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI – QUARTOTRIMESTRE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>637.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ATTIVITA’ E SVOLGIMENTO GARA COME STAZIONE APPALTANTE E IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (EX ART. 45 DEL D. LGS. 36 DEL 31 MARZO 2023) RELATIVI ALL’ACCORDO QUADRO PER IL COMUNE DI CARUGO DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - CIG. N. B08A917B58.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1343.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI CENTRI SPORTIVI DI 'PROPRIETA' DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PERIODO 2022 / 2024 - CIG 9068142382 - RINNOVO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2623.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA S. ANTONIO - CIG B4EB9E029E – PRAMAC SRL DI MILANO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3425.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DELLA COPERTURA WI-FI COMUNALE E DELLE POSTAZIONI AL PUBBLICO PRESENTI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 ALLA SOCIETA’ INTERNAVIGARE S.R.L. DI COMO (CO) – CIG B50041A594</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3952.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (EX ART. 45 DEL D. LGS. 36 DEL 31 MARZO 2023) RELATIVI:  - AL SERVIZIO DI COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE DELL’ENTE (“PACCHETTO CITTADINO ATTIVO”) E DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO MUNICIPIUM (“PACCHETTO CITTADINO INFORMATO”) – CIG 9794584A67; - AL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD - AVVISO MISURA 1.2 - CIG. N. 9852510475.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRODUTTIVITA’ ALTA DELLA DURATA DI UN ANNO – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. CON SEDE A MILANO - CIG B4FF5031BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4735.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DELL’AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE IDMCAD IN USO PRESSO I SETTORI OPERE PUBBLICHE E SUE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ S.C.T. INFORMATICA DI LECCO (LC) – CIG B4FEA89C77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7015</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2024  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESAASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 459/2024 NEI CONFRONTI DELLA DITTA   BASICO S.R.L. SERVIZI PER PRIVATI &amp; IMPRESE DI MONZA - CIGB1DDC6081F.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9302.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ARREDI URBANI E GIOCHI COMPRESA MANUTENZIONE – CIG B4E745B411 – ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11768.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA  PER AGGIO, RIMBORSO NOTIFICHE E DIRITTI ESECUTIVI PER PARTICHE SGRAVATE E QUOTE INESIGIBILI A FAVORE DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE  SORIT SPA - ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12097.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ANNI DIVERSI  DA E PER L’ERARIO DELLO STATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12766</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FERMATA DALL'AUTOBUS DI LINEA CON RELATIVA PENSILINA IN CORSO BRIANZA - MARIANO COMENSE (CO) – CODICE CIG B4DD74FAAB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18910</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO A SALDO TARI 2024. ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI IN ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20005.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE PASSIVA DI IMMOBILE DA DESTINARE A DEPOSITO COMUNALE PER DEPOSITO DI CARTA E ARCHIVIO DI MATERIALE CARTACEO. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21228</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO CA’ DE PASSER – CUP I65F20000440004 CIG 9937000FCC. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28875.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, CRE, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE, PER I LAVORI DI “MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO C/O SEDE MUNICIPALE LOTTO 2 – CUP I61E21000000004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42211.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025: EROGAZIONE QUOTE “CONTRIBUTI ALTRE SPESE” AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI "IV NOVEMBRE", "DON MILANI" E ALL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JEAN MONNET".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45384.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI PRESTITO POSIZIONE 6222735 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2024 - GIRO CONTABILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>98055.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI – CUP I64D24002680004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>102868.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO DI LOCALI DI PROPRIETÁ COMUNALE DA DESTINARE A SEDE AD ATTIVITÁ. APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 PER MODIFICA ESIGIBILITA' IMPEGNI DI SPESA - ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. B) DEL D. LGS 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 GIA' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 94 DEL 23.12.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI,  DA ASSEGNARE AL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ECONOMO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 7 DEL D.LGS. 267/2000 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' - PERIODO 1° GENNAIO 2025 - 31 DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI CON DECORRENZA 30.12.2024. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI CON DECORRENZA 29.12.2024. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO PROVVEDIMENTI II SEMESTRE 2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO PROVVEDIMENTI I SEMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025. COSTITUZIONE PARTE STABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE IN VIA N. SAURO 10-11-13-14 GENNAIO 2025 DALLE 8.30 ALLE 17.30 PER ABBATTIMENTO PIANTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE: ADEGUAMENTO PER L'ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI EFFETTUATI NEL PRIMO SEMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI TITOLARI DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>139985.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA 01.01.2025 – 31.12.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202548.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DI VIA D'ADDA IL GIORNO 13/01/2025 DALLE 09.00 ALLE 18.00 NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA MONTEBELLO E P.LE MANLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO CUCINA C/O AREA FESTE DI VIA SANTA CATERINA – VIA DON L. STURZO - CUP I65E23000120004 - CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALL'ATTIVITA' FORMATIVA DEL GRUPPO DELFINO&amp;PARTNERS S.P.A. PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO DI LAVORI DI SOSTITUZIONE TENDE FRANGISOLE SCUOLA DON MILANI – CIG B4FE112CF1 – APOSTOLI DANIELE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13462.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI FIGINO SERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27168</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 20.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DEMANIALI, SERVITU' E PRESTAZIONI PASSIVE - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI (SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE VIA S. AMBROGIO - CONDOMINIO “LE VILLE” – CONDOMINIO “CONCORDIA” -  CONDOMINIO “BRIANZA” E APPARTAMENTO VIA SANTO STEFANO N. 40 E N. 4 BOX INTERRATI DI VIA GARIBALDI) – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2024. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI  (LC). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 DICEMBRE – 31 DICEMBRE  2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI DEZANZARIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE AREE IDENTIFICATE DEL TERRITORIO - CITTÀ DI MARIANO COMENSE - PERIODO DAL 1 MAGGIO 2024 AL 30 APRILE 2026 - CIG B150D8869B - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI FIRME DIGITALI REMOTE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ BLUE CHIP INNOVAZIONE S.R.L. DI CALTANISETTA (CL) – CIG B52B9A59FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>360.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO – IV° TRIMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1016.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.). IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELENCO PREZZI, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA - CIG B51C360F9B – A. CICCARDI &amp; C. SNC DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4026</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ONERE FINANZIARIO PER I LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2025- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4101.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE PLOTTER ANNI 2026-2027 - A FAVORE DELLA SOCIETÀ LARIO COPY S.R.L. DI CASNATE CON BERNATE (CO) – CIG N. Z3F3D8F85D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4733.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SPOLVERATURA PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  ALLA DITTA CUBO TRASLOCHI SNC DI MONTIRONE (BS).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4758</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'AVVISO  DI DOTECOMUNE 6/2024. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI DUE POSTAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI PROGETTI RICREATIVO/ CULTURALI, DI SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTI CON EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI DI RISTORO NEL PERIODO 2024-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE DEL FONDO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI ANNI 2025-2026-2027 - A FAVORE DELLA SOCIETÀ GBR ROSSETTO S.P.A. DI RUBANO (PD) – CIG N. Z85389DC0A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI  AUTOVEICOLO JEEP RENEGADE 4X4 IBRIDA PER IL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE ANNI 2025-2026-2027 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ LEASYS S.P.A. DI TORINO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA FABBRO/ SERRAMENTISTA/ VETRAIO/ FALEGNAME - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 20.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SERRAMENTI GALLERIA E SISTEMAZIONI ESTERNE C/O VILLA SORMANI – SERVIZIO DI ASSISTENZA PER CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN CORSO D’OPERA -  DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3650.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025 - ASSEGNAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE AVENTE DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI FRA AREE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL CCNL 16.11.2022 - PROCEDURA COMPARATIVA INTERNA PER OTTO UNITA' DI PERSONALE DA ASSEGNARE A SETTORI DIVERSI DELL'ENTE, DALL'AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI ALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI ALCUNE APERTURE DELLA SCUOLA IV NOVEMBRE – CUP I69I23000120004 – CIG A01A6674A5 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI A SEGUITO DI TRANSAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA - RINNOVO AFFIDAMENTO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3090.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2025 - APPROVAZIONE SCHEMI ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TELEFONICO DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2025 - ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - CIG B52F918625</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7466.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE AREA DI SOSTA VIA PALESTRO INTERSEZIONE VIA GARIBALDI, PIAZZALE TEODORO MANLIO E VIA EMANUELE D'ADDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 593/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE RAI SPECIALE - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>407.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A ENTI ON LINE. – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>951.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO CONDOMINIO “BRIANZA” IN CORSO BRIANZA 3/5 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1608.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CHILOMETRICO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ED IN CONVENZIONE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO, MAGGIORAZIONE ORARIO FESTIVO E REPERIBILITA' AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE COMUNALI – IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 - FORNITORE COMOACQUA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>58000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3. CUP I68I20000940004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3 – CORRISPONDENTE AL FINALE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. CIG: 9669097742</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 - DEFINIZIONE BUDGET ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>350</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2197.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DELL’APPLICATIVO SIME@L PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL SETTORE ISTRUZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. CIG B5423574FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15616</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE DI VIA BORRONI IL GIORNO 23/01/2025 DALLE 09.00 ALLE 13.00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE . SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 965 DEL 06.12.2021</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>510.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE “TANTUM AURORA” PER CORSO DI ITALIANO PER DONNE STRANIERE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LE PROCEDURE SVOLTE SULLA PIATTAFORME ELETTRONICHE – ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. IMPEGNO DI SPESA PARZIALE PER GESTIONE SERVIZI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2096373.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DISCO ORARIO E INDIVIDUAZIONE STALLO DISABILI PARCHEGGIO VIA CAVOUR CIVICO N. 16/C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE TERRITORIO. ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SERVIZI CULTURALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO DEI VOLONTARI CIVICI. ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP. ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA DI COMO 3° QUADRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>889.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA DI COMO SULLE SOMME EROGATE DAL MIUR PER L’ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1517.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE AFFARI GENERALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE AFFARI GENERALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEA PIER AMATO PERRETTA DI COMO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI X-GDPR, X-PRDP, X-QUESITI E PARERI ANNO 2025 A FAVORE DELLA SOCIETA’ BOXXAPPS S.R.L. DI VENEZIA - CIG Z7138F9F28</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3568.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA -  DATA ENTRY ANNO 2025 - GIC B5566C7DB2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15994.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE E SERVIZI ACCESSORI, BILANCIO CONSOLIDATO E SUPPORTO ALLA CONTABILITA’ ACCRUAL 2025-2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18436.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 3 AUTOVEICOLI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “VEICOLI IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 1 SUBLOTTO A4 VETTURE PICCOLE ELETTRICHE” ANNI 2025-2030 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ LEASYS S.P.A. DI TORINO ED IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ACCORDO QUADRO B1614D5EF6 C.I.G. DERIVATO  B5567D3ADC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36067.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO 2025 PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI IN TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA SEGANTINI (INTERSEZIONE CON VIA LUINI) O IN VIA MORANDI (PERTICATO) - PER IL PERIODO DI 5 ANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SEGRETERIA, PERSONALE E PROGRAMMAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER AGGIO E RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA A FAVORE DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE  SORIT SPA - ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ AL PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SUE E SUAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SUE E SUAP</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, ASSISTENZA ALLA NOTIFICA E RENDICONTAZIONE INCASSI - AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI EFFETTUATI NEL PRIMO SEMESTRE 2024. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>221.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUBIANA 2025- MODIFICHE VIABILISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE NELLA GIORNATA DI DOMENICA 02 FEBBRAIO 2025, DALLE 14.30 ALLE 18.00 PER CONSENTIRE IL TRANSITO DELLA “MARCIA DELLA PACE DECANALE”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAI CONCESSIONARI DI ORTI URBANI NELLE AREE DI VIA SEGANTINI / VIA LUINI E VIA MORANDI  - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFIAZIONE PARCO FALCONE E BORSELLINO – CUP I62F24000200004 – CIG B446E6EC02. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 119 D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI FRA AREE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL CCNL 16.11.2022 - PROCEDURA COMPARATIVA INTERNA PER OTTO UNITA' DI PERSONALE DA ASSEGNARE A SETTORI DIVERSI DELL'ENTE, DALL'AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI ALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI. APPROVAZIONE VERBALI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI MANIFESTI A LUTTO PER CITTADINO BENEMERITO DECEDUTO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SECCHI GIANFRANCO E C. DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA PER INSOLUTI PRESTAZIONI SOCIALI ANNO 2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>170.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2025 RELATIVA ALL'ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE “RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA ORDINARIA. PERIODO 01/04/2025 – 31/03/2027” – AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ STUDIO STORTI S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) - CIG. N. B5628C4343</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5953.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 2 AUTOVEICOLI PER GLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “VEICOLI IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 2 SUBLOTTO B3 VETTURE 4X4” ANNI 2025-2030 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ LEASYS S.P.A. DI TORINO ED IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ACCORDO QUADRO B1614E4B58 C.I.G. DERIVATO B55AD675CB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31253.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA GESTIONALE INFORMATICO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - CIG  B5692B2DBB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3509.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI TRE AUTOVETTURE CITROEN E UNA PANDA AFFIDATO A LEASYS S.P.A. DI TORINO – CIG 8067353E49</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12421.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI "RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO COMUNALE STERRATO DI VIA GARIBALDI” NEL GIORNO 03/02/2025 DALLE 07.00 FINO A FINE LAVORI: - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEL PARCHEGGIO DI VIA GARIBALDI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI DOVUTI PER GLI APPALTI DEI LAVORI ESEGUITI NELL’ANNO 2024, IN BASE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, DALL'ART. 5-QUINQUES DEL D.L. 13/2023 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. N. 41 DEL 21/04/2023 E DALL’ART. 1 COMMA 304 DELLA LEGGE 213/2023: - RILEVAZIONE DEI CONTRATTI CUI SONO APPLICABILI LE DISPOSZIONI DELL’ART. 6-BIS E 6-TER - RILEVAZIONE MAGGIORI COSTI DA RICONOSCERE ALLE IMPRESE, PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 (RIF. 4^ TRIMESTRE 2024 – 4^ FINESTRA 2024) - RILEVAZIONE SOMME DISPONIBILI SUI QUADRI ECONOMICI DELLE OPERE E DI ALTRI INTERVENTI ULTIMATI EX ART. 26 COMMA 1 - DETERMINAZIONE DEI CONSEGUENTI IMPORTI DA RICHIEDERE AL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI SOGGETTI A PROCEDURE DI SFRATTO PER MOROSITA’ INCOLPEVOLE TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO – D.G.R. N. XII/3735 DEL 30.12.2024. APPROVAZIONE 4° AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE: SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE – CIG 92437453B0 – IMPRESA ECOTRAFFIC SRL - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 5 E  CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 5 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFIAZIONE PARCO FALCONE E BORSELLINO – CUP I62F24000200004 – CIG B446E6EC02. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA  PER AGGIO, RIMBORSO NOTIFICHE E DIRITTI ESECUTIVI PER PARTICHE SGRAVATE E QUOTE INESIGIBILI A FAVORE DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE  SORIT SPA - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO  ELABORATI DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE: - ALLEGATO 2 - STRUTTURA COMUNALE DI P.C. - UNITÀ DI CRISI LOCALE (UCL).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DAI CONCESSIONARI DI ORTI URBANI IN LOC. CASCINA COTTINA - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE PEDONALE IN LEGNO DI VIA RESEGONE – CUP I65F22001050004 – CIG 984423795B - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2024/2025 – CIG 9554652C40 – IMPRESA NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO &amp; C. RENDICONTAZIONE INTERVENTI GENNAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO ED ELIMINAZIONE DI ATTI RITENUTI INUTILI DALL’ARCHIVIO COMUNALE - ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio URP e Protocollo</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER LA CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE A SEDE AD ATTIVITA’ ASSOCIATIVE ANNI 2025/ 2029 - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO INTERNET PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE – A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNO GENERAL S.R.L. DI FERMO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 - CIG ZC03BF8C77</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>256.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI GIURIDICA ONE PA – A FAVORE DELLA SOCIETA’ WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. DI MILANO - ANNO 2026 – CIG ZA03D53246</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2799.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI MILANO -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9478.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14310</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE – A FAVORE DELLA SOCIETA’ EMPATHIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA (RE) ANNO 2026  – CIG Z6F3BEC917</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14648.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE SU AMBO I LATI DI VIA TRE VENEZIE, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA S. ANTONIO DA PADOVA E VIA  REDIPUGLIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA APERTURA STRADA CONSORZIALE DENOMINATA “VIA DEL RADIZZONE” ALL’INTERSEZIONE CON VIA COMO CON OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA, FINO AL TERMINE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI IN PARTE DEL PARCHEGGIO DI VIA PORTA SPINOLA, DALLE ORE 07.00 ALLE 13.00 NELLE GIORNATE DI SABATO- PROROGA FINO AL 31-12-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO SAP N. 10100/2024 - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE N. 3 ALLOGGI (ULTIMI DISPONIBILI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 4. CUP I68I20000930004 CIG 9792396CCE – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON ASSEGNAZIONE DI UNA UNITA'  AL SETTORE TERRITORIO ED DI UNA UNITA' AL SETTORE SUE SUAP. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMI DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA'  VOLONTARIA ESTERNA,  EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER PASSAGGIO DIRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO,  AREA DEGLI ISTRUTTORI CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE STRADALI - IMPRESA CAZZANIGA &amp; FUMAGALLI S.R.L. DI SIRTORI  (LC). RENDICONTAZIONE PERIODO 01 GENNAIO – 31 GENNAIO  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLA TRASCRIZIONE DEL DECRETO DELL’AGENZIA NAZIONALE PER I BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÁ ORGANIZZATA PER IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÁ AL COMUNE DI MARIANO COMENSE DEGLI IMMOBILI DI VIA S. STEFANO N. 56. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>508</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2026 – A FAVORE DELLA SOCIETA’ INTRED S.P.A. DI BRESCIA – CIG ZA73BF7EDD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5255.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI DA ASSEGNARE AL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 1129/2024. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 4358/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E N. 1 UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO PER L'ALLOGGIO DI VIA S. STEFANO 40 PERIODO 10/02/2025 – 30/06/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DELLE DISPONIBILITÀ A RICOPRIRE LA CARICA DI REFERENTE DI QUARTIERE – RIAPERTURA TERMINI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI OPERE EDILI / IMBIANCHINO / FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI TESTI AGGIORNATI PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EGAF EDIZIONI S.R.L. DI FORLI’ (FC) – CIG  B592B0664B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO TARGA METALLICA DI DEDICAZIONE DEL PARCO “MARTIRI ITALIANI DELLE FOIBE ISTRIANE” - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTE FUNERARIA PEREGO DI MARIANO COMENSE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>671</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI ANNO 2026 A FAVORE DELLA SOCIETA’ RIVETTA SISTEMI S.R.L. DI GAZZADA SCHIANNO (VA) – CIG Z0C3CE578B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1708</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2518000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2025/2027 N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INVENTARIO BENI MOBILI – CANCELLAZIONI E DISMISSIONI AL 31/12/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’ARMADIO BLINDATO IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L. DI MILANO ED IMPEGNO DI SPESA – CIG  B593C2466F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>392.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DOVUTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI STIPULATI DALL’ENTE - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI – CUP I65J19000270004 – PRESA D’ATTO ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, E S.M.I., PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 (RIF. 1 TRIM 24 - 1^ FINESTRA 24), QUOTA A SALDO COMPENSATA DAL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26 DEL D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1557.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CUP I64I19000160004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PRESA D’ATTO ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, E S.M.I., PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 (RIF. 1 TRIM 24 - 1^ FINESTRA 24), QUOTA A SALDO COMPENSATA DAL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26 DEL D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48146.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTITOLAZIONE PARCO MARTIRI ITALIANI DELLE FOIBE ISTRIANE IN VIA DELL'ORTO DOMENICA 16 FEBBRAIO 2025- MODIFICHE VIABILISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.01.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO L'AREA DI LOCALITÁ CASCINA COTTINA - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTO LIBERO N. 4.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO CUCINA C/O AREA FESTE DI VIA S. CATERINA/ VIA DON L. STURZO - CUP I65E23000120004 - CIG B0B579E5AA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 119 D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE PER IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI  E URP  - SERVIZI ANAGRAFE - STATO CIVLE  ED ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 4 BANCALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO “MODIPATCH” AD ALTA PRESTAZIONE IN SACCHI DA 20 KG CAD. PER COMPLESSIVI 4.000 KG COMPRENSIVO DI TRASPORTO FRAZIONATO FRANCO DESTINO.  COMSERVICE DI NATALIA VIKTORIA LUPA CON SEDE A MILANO.  C.I.G. : B59B17DD0B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2171.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FORFETTARIO AL COMUNE DI CABIATE  DELLA SPESA  PER L’ENERGIA ELETTRICA UTILIZZATA PER ALIMENTARE IL VARCO “LETTURA TARGHE” E L’UTILIZZO DELLA STRUTTURA DI MONTAGGIO- ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO CLOUD FOTOTRAPPOLE PER ANNI UNO- ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>195.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VOLTA CIVICI 2/6 E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CIVICI 2/6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE IN VIA SEGANTINI IL 22/02/2025 PER INTERVENTO DI POTATURA PIANTE AL CIVICO N. 20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIGG. SAVINI VALTER ALFREDO, SAVINI MONICA E SAVINI MORENO – CONDOMINIO LE PERTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE  PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI CON DECORRENZA 3  MARZO 2025. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE  PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI CON DECORRENZA 16 MARZO 2025. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA FORMAZIONE GENERALE ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE ALLA SOCIETA' UPEL DI MILANO - CIG B5A67B7DD7.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1252</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E SUPPORTO IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE SULLA GOVERNANCE DELLE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLO STUDIO D’ARIES E PARTNERS S.R.L. MILANO (MI) – CIG B5A9E954FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI ANNO 2025: IMMOBILI COMUNALI CAP. 1302 E ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” CAP. 6232 -  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM S.P.A. - CIG B5AB4CDADB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4870</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE PER IL SETTORE SERVIZI CULTURALI ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO CUCINA C/O AREA FESTE DI VIA S. CATERINA/ VIA DON L. STURZO - CUP I65E23000120004 - CIG B0B579E5AA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 119 D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI COPERTINE SPECIFICHE PER SISTEMA COLIBRI’ A PROTEZIONE DEI VOLUMI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLIBRI’ SYSTEM S.P.A. DI MILANO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>488</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LEGGERE SRL DI BERGAMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI (“LIBRERIA FISICA”) ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HOEPLI SPA DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE RISCALDAMENTO AULA ORATORIO IMPEGNO DI SPESA ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1340</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE . ANNO 2024/2025 - APPROVAZIONE SAL N. 01 PER LAVORI ESEGUITI FINO AL 31.01.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA'  VOLONTARIA ESTERNA,  EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER PASSAGGIO DIRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO,  AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FELMA SRL PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI ALLARME IMMOBILI COMUNALI - CIG B5A8247962</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>136.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VALIGETTE DIN PRIMO SOCCORSO PER I VEICOLI DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>329.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DI ACCOGLIENZA  PRESSO HOTEL RESIDENCE  “LA  FONTANA” S.A.S. DI MARIANO COMENSE – PERIODO: 28/02/2025 – 28/03/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 149 DEL 24/02/2025  AD OGGETTO: PROGETTO  DI ACCOGLIENZA  PRESSO HOTEL RESIDENCE  “LA  FONTANA” S.A.S. DI MARIANO COMENSE – PERIODO: 28/02/2025 – 28/03/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ FABRIACART S.R.L. DI FABRIANO (AN)  – CIG B5C4429AAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1017.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4593</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE, CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ-BCC E DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, PER  L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024, AI SENSIDELL'ART. 139 DEL D.LGS. 174/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI DEL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024, AI SENSIDELL'ART. 139 DEL D.LGS. 174/2016.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL' ATTIVITA' OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI "MESSI NOTIFICATORI"AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006 ART.1, COMMA 158,159, 160 E 161.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCO VIA DEI VIVAI – ADOZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 FINALE, APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE RATA N.3 FINALE  PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP I66E19000080004 – CIG 98855272F3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI IN LOCALITÁ CASCINA COTTINA - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTI IN SCADENZA IL 31/03/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2024/2025 – CIG 9554652C40 – IMPRESA NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO &amp; C. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FEBBRAIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA INGRESSO APPARTAMENTO VIA S. STEFANO N. 40 - CIG B5C7FB1B1E – A.B. CARPENTERIA DI AVELLINO LUIGI E CHRISTIAN SNC DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>778.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE PAGATA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>830</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA, SUBENTRO, RIATTIVAZIONE CONTATORE FORNITURA GAS METANO PER APPARTAMENTO VIA MONS. ELLI N. 14 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 16 - LOTTO 3" - FORNITORE AGSM AIM ENERGIA SPA PER 12 MESI - CIG QUADRO B08F7A4DD0 CIG DERIVATO B5BE6CF16E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI DEZANZARIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE AREE IDENTIFICATE DEL TERRITORIO - CITTÀ DI MARIANO COMENSE - PERIODO DAL 1 MAGGIO 2024 AL 30 APRILE 2026 - CIG B150D8869B - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1348.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO SIE 3 LOTTO 2 (LOMBARDIA) – DITTA SIRAM VEOLIA SPA – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – INSTALLAZIONE DI IMPIANTO A POMPA DI CALORE ASILO NIDO MAGNOLIA VIA PARINI – AUMENTO POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA – CIG B5B8BBB873</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2552.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2028 - CIG N. 9216019378: SERVIZIO  PASTI A DOMICILIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 7032/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA INPS EX INPDAP. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>922.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FELMA SRL PER INSERIMENTO NUOVI CODICI IMPIANTO DI ALLARME COMANDO POLIZIA LOCALE - CIG  B5D6E6570A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE MARIANESE 2025- MODIFICHE VIABILISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI. CIG 9485626A32 CUP I68E19000010004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 7 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2025. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL' ATTIVITA' OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI "MESSI NOTIFICATORI"AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006 ART.1, COMMA 158,159, 160 E 161- INTEGRAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI MARKETING EDITORIALE RELATIVE ALLA CITTA’ DI MARIANO COMENSE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NETWEEK SPA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA U.P.E.L. - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITA' 2025 - 2026 - 2027 IN FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI COMO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA PERIODICO COMUNALE ANNO 2025 CON POSSIBILITÁ DI RINNOVO AL 2026. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL DI BUCCINASCO PREVIA INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9349.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO PENDENTE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14080.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PARCO DI VIALE CIMITERO E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO 2025 PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI IN TERRENI DI PROPRIETÁ COMUNALE SITI IN VIA SEGANTINI (INTERSEZIONE CON VIA LUINI) O IN VIA MORANDI (PERTICATO), PER IL PERIODO DI 5 ANNI - APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - TRIENNIO 2022-2024 - CIG N. 91022885AD - COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC) - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 11 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 11.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO (MB) IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE PER I PASTI A DOMICILIO - EROGAZIONE QUOTA ROYALTIES PER L’UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA PRIMO SEMESTRE DI SVOLGMENTO DEL SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2552.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVI ALLE POLIZZE RESPONSABILITA' AMBIENTALE – R.C. AUTO/LIBRO MATRICOLA - INFORTUNI COLLETTIVE - AUTO RISCHI DIVERSI/KASKO -  RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE E RCT/RCO PER IL PERIODO 30.06.2025 – 30.06.2028 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>299750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARI DIVIETO DI SOSTA IN VIA MARA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURE DI MOBILITA'  VOLONTARIA ESTERNA,  EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER PASSAGGIO DIRETTO DI DUE UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO,  AREA DEGLI ISTRUTTORI CON ASSEGNAZIONE DI UNA UNITA' AL SETTORE TERRITORIO E DI UNA UNITA' AL SETTORE SUE SUAP, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 103/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 28.02.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DI ACCOGLIENZA  PRESSO STRUTTURA BERETTA MOLLA   – IMPEGNO DI SPESA DAL 09/03/2024 AL 09/04/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE "MARIANO COMUNICA" NEL 2025 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO AL 2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LORBEA DI MORELLI DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE DELLA BIBLIOTECA DI MARIANO COMENSE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA BRIANZA COMASCA. ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18816.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE PER TUTTI I VEICOLI, AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE ESPONGONO L’APPOSITO CONTRASSEGNO PER DISABILI DI CUI ALL’ART.381 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, NELLO STALLO DI SOSTA DI VIA VITTORIO VENETO 15/B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE PER IL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2024, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024. SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - URP.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2024, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024. SERVIZIO PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2024, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024. SETTORE PER LA SICUREZZA LOCALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI E REIMPUTAZIONE ALL'ANNUALITA' 2025 DI ENTRATE E SPESE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4 DEL D.LGS. 118/2011 E DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALL. 4/2 - PARAGRAFO 9.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARE A SEDE ED ATTIVITA’ ASSOCIATIVE – APPROVAZIONE DEL VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E DELLA BOZZA DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IN USO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI TRE POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON ASSEGNAZIONE DI UNA UNITA'  AL SETTORE TERRITORIO,  DI UNA UNITA' AL SETTORE SEGRETERIA PERSONALE E PROGRAMAMZIONE E DI UNA UNITA' AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMI DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GONFALONE PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO GIURIDICO CONTABILE BANDO CARIPLO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA IDEAS SRL DI LECCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4575</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT PER L’ESPLETAMENTO DELLE GARE IN MODALITÀ TELEMATICA PER LA DURATA DI UN ANNO PIU’ EVENTUALE PROROGA - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ L&amp;G SOLUTION SRL DI FOGGIA – CIG  B601CF157B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10980</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ASSISTENTE CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI DUE POSTI  DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI  ISTRUTTORI, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE, TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA VIGENTE PRESSO L'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2024, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024. SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2024, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024. SETTORE AFFARI GENERALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE CLOTILDE RANGO - IMPEGNO DI SPESA APRILE – DICEMBRE  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2865.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA – IMPEGNO DI SPESA APRILE – DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7463.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DI PERSONE  ADULTE DISABILI PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO “ARCOBALENO” DELLA COOPERATIVA SOCIALE “PENNA NERA” –  IMPEGNO DI SPESA APRILE - DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31092.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2024, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024. SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2024, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024. SETTORE SERVIZI CULTURALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI CULTURALI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2024, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024. SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2024, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024. SETTORE SUE SUAP</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI N. 550 SACCHI  DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE “DEEPATCH” IN SACCHI DA 25 KG CAD.  MP SRL BEST NATURAL WAY DI CONCOREZZO (MB).  C.I.G. : B60E7FA243</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6039</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2024, PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024. SETTORE TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE . ANNO 2024/2025 - APPROVAZIONE SAL N. 02 PER LAVORI ESEGUITI FINO AL 28.02.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO – EDUCATIVO  PER L’ETA’ EVOLUTIVA DELLA  COOPERATIVA SOCIALE “NOI GENITORI” DI ERBA – IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO DI OSSERVAZIONE  - APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>852.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO C.O.D.I.C.  - CASA MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO DI SPESA APRILE – DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9861.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVI ALLE POLIZZE RESPONSABILITA' AMBIENTALE - R.C. AUTO/LIBRO MATRICOLA - INFORTUNI COLLETTIVE - AUTO RISCHI DIVERSI/KASKO - RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E RCT/RCO PER IL PERIODO 30.06.2025 - 30.06.2028. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10592.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 1 AUTOVEICOLO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “VEICOLI IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 4 - SEGMENTO D6-11 VETTURE MEDIE ELETTRICHE” ANNI 2026-2031 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ LEASYS S.P.A. DI TORINO ED IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ACCORDO QUADRO B1614DF739 C.I.G. DERIVATO B62055D474</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12775.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 1 AUTOVEICOLO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “VEICOLI IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 4 – SEGMENTO D6-12 VETTURE MEDIE ELETTRICHE” ANNI 2026-2031 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ LEASYS S.P.A. DI TORINO ED IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ACCORDO QUADRO B1614DF739 C.I.G. DERIVATO B620874136</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15867.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTO N. 12  VIA SEGANTINI (INTERSEZIONE VIA LUINI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO LE AREE DI VIA SEGANTINI E DI VIA MORANDI - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTO N. 5  VIA SEGANTINI (INTERSEZIONE VIA LUINI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO CUCINA C/O AREA FESTE DI VIA SANTA CATERINA – VIA DON L. STURZO - CUP I65E23000120004 – CIG B0B579E5AA – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE SERRAMENTI IMMOBILI SITUATI IN VIA DON LUIGI STURZO (AREA DELLE FESTE) E IN VIA SANT'AMBROGIO (COMANDO POLIZIA LOCALE) - MODIFICA AL CONTRATTO - INCARICO GRUPPO DI LAVORO –- IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)  PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>174.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARTELLI SEGNALETICI STRADALI E MATERIALE VARIO COMPLEMENTARE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE ARIA S.R.L. NECA “FORNITURA DI CARTELLI SEGNALETICI STRADALI E MATERIALE COMPLEMENTARE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – LOTTO 2 CO-LC-MB-MI-PV-VA” FORNITORE ECOTRAFFIC  S.R.L. DI GUIDIZZOLO (MN) – ANNO 2024 – CIG QUADRO A02ED60831 - CIG DERIVATO B5EC1EB60B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7998.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEGLI IMMOBILI SITUATI IN VIA DON LUIGI STURZO (AREA DELLE FESTE) E IN VIA SANT'AMBROGIO (COMANDO POLIZIA LOCALE) – MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – CODICE CUP I64J22000640001 – CODICE CIG B2ABABADDA  PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – FONDI NEXT GENERATION PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12168.15</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE: SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. TRIENNIO 2025-2026-2027 – CIG: B5D12DEF28. IMPRESA ISSCORTI S.A.S. DI CORTI LUIGI E C. DI CASNATE CON BERNATE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>128849.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA LEGGE N. 13 DEL 09.01.1989. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO RELATIVO ALL’ANNO 2025 PER IL PERIODO DAL 02.03.2024 AL 01.03.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA VIA PER CABIATE – CUP I62H24000120004 – CIG B22E17A7FS – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LG. 36/2023, DEL SERVIZIO DI “CONTROLLER” E DI DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO (DEC) DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LE SCUOLE E ALTRE UTENZE ANNI SCOLASTICI 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028. CIG: B5F9910107</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41040</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI  TRE  POSTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO  -  AREA DEGLI ISTRUTTORI. INDIZIONE ED  APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TECA IN PLEXIGLASS  ALLA DITTA PLEXFORM SNC DI DESIO (MB).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>707.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE MELOS DI OLGIATE COMASCO AL CONCERTO INSERITO NELLA RASSEGNA INTERCOMUNALE “LUDWIG VAN BEETHOVEN: LE 39 SONATE PER PIANOFORTE – PARTE II 2025, PRIMA ESECUZIONE ”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CENTRALE ALLARME DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG B62C05C4DA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3240.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI “TELEFONIA MOBILE 9” – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ VODAFONE ITALIA S.P.A. DI IVREA (TO) - C.I.G. ORIGINARIO 9458158EE1 E C.I.G. CONTRATTO B62F111698</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8733.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TELEMATICO PER STESURA PIANI S&amp;S APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SAFETY &amp; SECURITY PER EVENTI ESTIVI IN VILLA SORMANI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AL P.I. ZAMPIERI DANIELS DI COMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14731.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA MULTILOTTO, EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 108 DEL RICHIAMATO DECRETO, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA IN FAVORE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE (CO) (PERIODO 30/06/2025 – 30/06/2028).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 10238/2025 E 13122/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 11980/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 10243/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO  SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI  AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI RILEVATORI CON VALENZA  PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ALTRE INDAGINI ISTAT- TRIENNIO 2025-2026-2027.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA TRATTO TRA PONTE DI VIA LUINI E PONTE VIA CARAVAGGIO, LOTTO 2 ALVEO - DECRETO DI ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITA’ N. 1/2025 (ARTT. 23 DEL D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327) – MAPPALE 16023 FOGLIO CONVENZIONALE N. 9 - FOGLIO REALE N. 18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE: SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11070.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 4. CUP I68I20000930004 CIG 9792396CCE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24580.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE AGRONOMICA CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA NATURALE C/O CENTRO SPORTIVO "CITTÀ DI MARIANO COMENSE" E MANUTENZIONE AREE VERDI LIMITROFE AL CAMPO/PARCHEGGIO – VIA S. CATERINA DA SIENA PERIODO: DAL 1° LUGLIO 2023 AL 30 GIUGNO 2025 – CIG N. 9934071EB6 - APPROVAZIONE PROROGA PERIODO DAL 30 GIUGNO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025 E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25869.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO GARANZIA FIDEIUSSORIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31920</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, AREA DI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 1 AUTOVEICOLO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “VEICOLI IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 4 - SEGMENTO D2-4 – BERLINE PICCOLE” ANNI 2026-2031 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ LEASYS S.P.A. DI TORINO ED IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ACCORDO QUADRO B1614DF739 C.I.G. DERIVATO B63ABF8331</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14072.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 1 AUTOVEICOLO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “VEICOLI IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 4 - SEGMENTO D3-6BIS - VETTURE PICCOLE 4X4” ANNI 2026-2031 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ LEASYS S.P.A. DI TORINO ED IMPEGNO DI SPESA. - C.I.G. ACCORDO QUADRO B1614DF739 C.I.G. DERIVATO B63AA20DAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15306.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA APRILE - SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>99876</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFIAZIONE PARCO FALCONE E BORSELLINO – CUP I62F24000200004 – CIG B446E6EC02. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 119 D.LGS. 36/2023.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI  DUE  POSTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  -  AREA DEGLI ISTRUTTORI. INDIZIONE ED  APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE ATTIVA N. 3 BOX VIA MATTEOTTI N. 18. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO SECONDA ANNUALITÁ.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE – IMPRESA SE.MA.S. S.R.L. - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E  RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - CIG: B13410A401</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA. – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3 CIG 9889884E72 - CUP: I64E21001710004 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ON LINE PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DA “STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI”  A  “STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI, LAMANDINI E ASSOCIATI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO – I° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>784.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO VIA PER CABIATE PER ASSOLVIMENTO PRESCRIZIONI LND – CIG: B6112A4760. DITTA LIMONTA SPORT SPA DI ERBA (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13542</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO DELLE GROANE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>34821.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DEI MERCANTI IN PIAZZA ROMA E VIE LIMITROFE - MODIFICHE VIABILISTICHE DOMENICA 6 APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO CUCINA C/O AREA FESTE DI VIA S. CATERINA/ VIA DON L. STURZO - CUP I65E23000120004 - CIG B0B579E5AA.  RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2024. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2025/2027 N. 10</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 255 DEL 02 APRILE 2025 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1065.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI E PATENTINO DI IDONEITÀ AL TIRO “UITS” PER AGENTI/UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE” - ANNO 2025 – CIG B657B84B1D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2084.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA’ COMMERCIALPOST S.R.L. DI MONZA (MB) – C.I.G. B65807B3FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8203.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA MARZO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10248.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE - OPERE DI COMPLETAMENTO – I65F22000190006 - CIG B42BB7047D. REVOCA AFFIDAMENTO E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>108500.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2025. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER RECUPERO CREDITO. RESTITUZIONE SOMME A SEGUITO DI TRANSAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19515.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.03.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PNRR – MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.2 - “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – CIG 9852510475 - CUP I61C22000130006 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE ALLA MANIFESTAZIONE VILLE APERTE IN BRIANZA - EDIZIONE PRIMAVERILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI COLLAUDO PALCO DI PROPRIETA’ COMUNALE ALL’ING. NICOLA LOGIUDICE DI SARONNO (VA).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>646.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ANALISI ACQUE SCARICO IN ROGGIA - CIG B641E33746 – ANALISI AMBIENTE SICUREZZA SRL DI CANTU’ (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>732</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI STESURA E PRESENTAZIONE PRATICA RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO CENTRO SPORTIVO VIA S. CATERINA DA SIENA - CIG B654031669 – TECNOLOGIE D’IMPRESA SRL DI CABIATE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>817.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO DA GENNAIO A DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA –  FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 9889884E72 - CUP: I64E21001710004.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>173305.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE N. 1617/2024 PROT. VERBALI S.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIG. FORMAGGIA DIEGO – “LA SELVA” FILCA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – PRISMA SRL – COOP. COMMERCIANTI MARIANESI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SORELLE FUMAGALLI ACCONCIATURE SNC DI FUMAGALLI ENRICA E C. – COOP. COMMERCIANTI MARIANESI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA AL SETTORE SUE E SUAP - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>190</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 2 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2026-2027 - ESERCIZIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART 75 DELLA COSTITUZIONE PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36599.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE N. 1566/2024 PROT. VERBALI S.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 2025000012, PER AVVIO PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA PER N. 2 AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU, EX ART. 1, COMMA 792 DELLA L. 160/2019, EMESSI NELL'ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLE VIE CARLO MAURI E VIA XXIV MAGGIO ALL'ALTEZZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO FERROVIARIO DAL GIORNO 14/04/2025 AL GIORNO 17/04/2025 DALLE 21.30 ALLE 04.30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI ALCUNE APERTURE DELLA SCUOLA IV NOVEMBRE – CUP I69I23000120004 – CIG A01A6674A5 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FELMA SRL PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI ALLARME IMMOBILI COMUNALI - CIG B675EF6EBE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>456.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PAGAMENTI RICEVUTI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI - 1 TRIMESTRE 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>637.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA ANNO 2025 A MEZZO MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI DI GRANAROLO DELL’EMILIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1014</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA DOTT.SSA ARNABOLDI ELISA QUALE MESSO COMUNALE E NOTIFICATORE AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Messi e Notificazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLASIG.RA MASCIA CINZIA QUALE MESSO COMUNALE E NOTIFICATORE AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Messi e Notificazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CORONE DI ALLORO ALLA DITTA RAMON FUMAGALLI DI MARIANO COMENSE PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LE CERIMONIE ISTITUZIONALI DELL’ANNO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGANO’ EDOARDO &amp; FIGLI SNC DI CANTU’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI – ANNUALITA’ 2024 – AI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA E ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>65173.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 4. CUP I68I20000930004 CIG 9792396CCE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. – APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 240/2025 PRESA D’ATTO AGGIORNAMENTO TAVOLA E PV1 2020 - 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE ANNO 2024/2025. APPROVAZIONE SAL N. 03 PER LAVORI ESEGUITI FINO AL 31.03.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSEVERAZIONE PER VARIANTE PIANO DELLE REGOLE DEL PGT AI SENSI DELLA DGR 6314_2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>634.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO CUCINA C/O AREA FESTE DI VIA S. CATERINA – VIA DON L. STURZO – CUP I65E2B000120004. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 120 D.LGS. 36/2023 E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5328.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2018 - 30/09/2027. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>644400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONTRATTUALE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE INFORMATORE COMUNALE ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-7320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ANPI MARIANO CANTU’ PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE  MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELL’80ESIMO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>136</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE  IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PRESSO ALLOGGIO DELL'ASSOCIAZIONE TANTUM AURORA - ONLUS- PERIODO 31/03/2025 – 30/04/2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>620</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENERDI' 25 APRILE 2025 - CELEBRAZIONI 80° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE- MODIFICHE VIABILISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE DEL 19 APRILE 2025 IN OCCASIONE DELLA PASQUA ORTODOSSA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO RELATIVO AL NUOVO IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA DON MILANI: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ANNI 2 CIG B68E32773F – ELECTROLIFT SRL DI SEREGNO (MB) - VERIFICA PERIODICA - CIG B68E395207 – A.E.S. SRL DI CUSAGO (MI)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1522.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI CERTIFICAZIONI CERT REI RELATIVE AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PERTICATO - CIG B68E294DEE – DOTT. ING. CARLO CERATI DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1903.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE TECNICA – PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, CONSULENZA E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA CANDIDATURA AL BANDO RELOAD-CER PROMOSSO DA REGIONE LOMBARDIA RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI N. 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA 20KW DA METTERE A SERVIZIO DI COMUNITÀ ENERGETICHE IN ATTUAZIONE DELLA L.199/2021– SOCIETA’ ENERGY4COM SOC COOP DI ELMAS (CA) - CIG B68259FF44</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7858.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1. - CUP I69E19000720004- CIG 9860069258 - CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2022 - 2023 - 2024 - CIG 91022885AD – MODIFICA AL CONTRATTO 2025 E PROROGHE 2025-2026 - INCARICO GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8455.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI “MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO – TRIENNIO 2022-2024 – CIG N. 91022885AD” – MODIFICA AL CONTRATTO DEL SERVIZIO AFFIDATO ALLA DITTA COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>116537.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI “MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO – TRIENNIO 2022-2024 – CIG N. 91022885AD” – PROROGA DEL SERVIZIO A FAVORE DELLA DITTA COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>224697.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI TRE POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON ASSEGNAZIONE DI UNA UNITA' AL SETTORE TERRITORIO, DI UNA UNITA' AL SETTORE SEGRETERIA, PERSONALE E PROGRAMMAZIONE E DI UNA UNITA' AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI IN LOCALITÁ CASCINA COTTINA - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTO N. 7 IN SCADENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITA’ ORGANIZZATIVE ANIMAZIONI MUSICALI DA TENERSI NEL MESE DI MAGGIO 2025 PRESSO LA CHIESA DI SAN FRANCESCO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ASSISTENTE CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE - IMPEGNO DI SPESA  APRILE 2025 PER UTENTE INDIGENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1222.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI R.S.U. DEL 14, 15 E 16 APRILE 2025 - PRESA D'ATTO RISULTATI ELETTORALI E DIPENDENTI ELETTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E  ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER MODIFICA EX ART. 106 COMMA 1 LETT. C) E LETT. E) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DEL CONTRATTO REP. 7645/2023 RELATIVO AI “LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBILIOTECA COMUNALE LOTTO 4” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR (MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1) - CIG 9792396CCE - CUP I68I20000930004</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI N. 1 LICENZA PERPETUA PER SOFTWARE DI INVENTARIO, DISTRIBUZIONE E MONITORAGGIO DELL’INFRASTRUTTURA DI RETE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ MIPS INFORMATICA S.P.A.  GENOVA (GE) – CIG B6A33CA469</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2342.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI DI SPESA MESE DI APRILE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2781</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER L’ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA VERBATEL INTR@PM PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE OCCORRENTE AL COMUNE DI MARIANO COMENSE, DAL 01/07/2025 AL 30/06/2028 – CIG: B6A4038647</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>: MODIFICHE VIABILISTICHE IN VIA DON STURZO IL 6 MAGGIO 2025– EVENTO LEGNANESI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PARCHEGGIO DIVIA DONATORI DI SANGUE DALL'INTERSEZIONE CON VIA ISONZO ALLA SEDE DELLA CROCE BIANCA AL CIVICO N. 7, IL GIORNO 03/05/2025 DALLE 08.00 ALLE 11.00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFIAZIONE PARCO FALCONE E BORSELLINO – CUP I62F24000200004 – CIG B446E6EC02 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FELMA SRL PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI ALLARME IMMOBILI COMUNALI - CIG B6A6BEC6E8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>109.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA VIA PER CABIATE – CUP I62H24000120004.  INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 120 D.LGS. 36/2023 E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2207.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE - OPERE DI COMPLETAMENTO – I65F22000190006 - CIG B6334CO14B. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>108468.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI PROGETTI RICREATIVO/CULTURALI, DI SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTI CON EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI DI RISTORO IN VILLA SORMANI ESTATE 2025 (BANDO ESTATE) – APPROVAZIONE ATTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE ANNO 2024 – CUP I67H22000670004.  RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 315/2025 PER ERRORE MATERIALE AD OGGETTO: ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÁ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÁ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE, RELATIVI AI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE  - ANNO 2025 – CUP I67H24001210004”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10257.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÁ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÁ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE, RELATIVI AI “LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PARCO DI VIALE CIMITERO E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI CUP I61B24000200004”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26613.49</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA APERTA (EX ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023) PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLATICI 2025/2026-2026/2027 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER L’A.S. 2027/2028– APPROVAZIONE PROGETTO E REQUISITI DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>212300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO VIE SAN FRANCESCO E VITTORIO VENETO ALL'ALTEZZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO DAL GIORNO 05/05/2025 AL GIORNO 09/05/2025 DALLE 22.30 ALLE 04.30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRADA CONSORZIALE DENOMINATA “VIA DEL RADIZZONE” CHE COLLEGA  VIA COMO CON LA SP 32, CHIUSURA ALL’INTERSEZIONE CON VIA COMO E REVOCA DELL’ORDINANZA N.11 DEL 3/02/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA MULTILOTTO, EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 108 DEL RICHIAMATO DECRETO, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA IN FAVORE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE (CO) (PERIODO 30/06/2025 – 30/06/2028). NOMINA SEGGIO DI GARA E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAPACITA' ASSUNZIONALI D.M. 27.03.2020 - AGGIORNAMENTO A SEGUITO APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO,  AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA ELETTRICISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 20.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE C/O TERRITORIO COMUNALE PERIODO 20 NOVEMBRE 2024 – 20 MARZO 2025. ADOZIONE RENDICONTAZIONE PARTE FISSA E VARIABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VILLA SORMANI COME POLO ARTISTICO CULTURALE COMPLETAMENTO LOTTO 2 – CUP I69D22000060002 CIG 95524112EE - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2024/2025 – CIG 9554652C40 – IMPRESA NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO &amp; C. RENDICONTAZIONE INTERVENTI DICEMBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PELLICOLE DI PROTEZIONE PER SEGNATURE, ANNO 2025. DITTA PEDACTA SRL, LANA (BZ).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>191.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE – ANNO 2024 – CUP I67H22000670004 – CIG B1026E6B87 - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 120 DEL D. LGS. 36/2023 - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>72396.91</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 17518/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 197/2025. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI  TRE POSTI CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 230/2025. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO PER GLI AA.SS. 2025/2026, 2026/2027 CON POSSIBILTA’ DI RINNOVO PER L’A.S. 2027/2028.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RECAPITO INFORMATORE COMUNALE ANNO 2025 ALLA DITTA COMMERCIAL POST SRL DI MONZA (MB).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3690.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FRANCHIGIE PER SINISTRI ANNI 2022 -2023-2024 PERSONE DIVERSE, A FAVORE DI XL INSURANCE COMPANY SE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6720.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI - 1° TRIMESTRE 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23693.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E N. 1 NUCLEO IN CARICO AL SERVIZIO PER L'ALLOGGIO DI VIA S. STEFANO 40 -  PERIODO 30/04/2025 – 30/07/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER L'AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI - CIGZ983B10688 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITÀ 2025 E 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4279.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA VIA PER CABIATE – CUP I62H24000120004 – CIG B22E17A7F5 - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 120 DEL D. LGS. 36/2023 - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21085.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2025. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL SETTORE TERRITORIO INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 197/2025. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP I64E21001710004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 105  D.LGS. 50/216.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI DI MONTAGGIO/ SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI, ALLESTIMENTO/ DISALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, PULIZIA E ALTRE ATTIVITA’ CONNESSE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DELL’8-9 GIUGNO 2025 - CIG B6B35BE30B – MERONI E INTRESSALVI SNC DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15589.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP I64E21001710004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 105  D.LGS. 50/216.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.04.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO CUCINA C/O AREA FESTE DI VIA SANTA CATERINA – VIA DON L. STURZO - CUP I65E23000120004 – CIG B0B579E5AA – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI NEI TRE STALLI DI SOSTA IN VIA PALESTRO FRONTE CIVICI 10/12 E SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE SUL MARCIPIEDE A RASO LATO DESTRO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA VIA ISONZO E VIALE PIAVE DAL GIORNO 19/05/2025 AL GIORNO 23/05/2025 DALLE 22.30 ALLE 04.30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ANNI 2 DEL NUOVO IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA DON MILANI – BAGLINI ASCENSORI GROUP DI VECCHIANO (PI) - CIG B6C6A8D949 – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 298/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-331.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 4 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2026-2027 - ESERCIZIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO L'AREA DI LOCALITÁ CASCINA COTTINA - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTO LIBERO N. 13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA EDILIZIA PRIMAVERA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ CIANCI FRANCA MARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DI AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE CARTOGRAFICA E NORMATIVA AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI NONCHE' RETTIFICA ERRORI MATERIALI - DEPOSITO E PUBBLICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>244</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTI A GIORNALI ON LINE PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>359.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DOVUTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI STIPULATI DALL’ENTE - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA DI COMO 1 QUADRIMESTRE 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>846.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ ERREBIAN S.P.A. DI POMEZIA – CIG B6C2CF8799</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2821.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI N. 15 WORKSTATION PER IL SETTORE TERRITORIO E SUE-SUAP E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ ITALWARE S.R.L. DI ROMA – CIG ORIGINARIO  9823965062 CIG CONTRATTO B6CED782BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>27723.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE "SVILUPPO DEI DISTRETTI 2022-2024" - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI COMUNI DEL DISTRETTO BRIANZA GREEN</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO PATRIMONIALE), DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE NEI MERCATI, DI CUI ALLA LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019 E DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE, DI CUI ALLA L.R. 1/2000” - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>65300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA VIE ISONZO E VIALE PIAVE DAL 12/05/2025 AL 16/05/2025 DALLE 22.30 ALLE 04.30 RETTIFICA ORDINANZA 39/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DA ASSEGNARE AL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 243/2025. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 198/2025. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARE CICLISTICHE CAT. ESORDIENTI E CAT. ALLIEVI PREVISTE DOMENICA 18 MAGGIO 2025. MODIFICHE VIABILISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPEN DAY CROCE BIANCA MARIANO COMENSE DOMENICA 18 MAGGIO 2025 IN VIA DONATORI DI SANGUE- MODIFICHE VIABILISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “TERRENI LOCALITA’ SCESA” DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N.1 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2025/2027 – INDIZIONE ASTA PUBBLICA E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO D'ASTA E DELLA RELATIVA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 354 DEL 12 MAGGIO 2025 - RETTIFICA PER PRESA D’ATTO VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETA’ DA LA PROVINCIA DI COMO S.P.A. A LA PROVINCIA DI COMO S.R.L.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DATI PER CONNESSIONE DA REMOTO (MFA SECURITY) E CONTESTUALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ EMPATHIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA– CIG B6E0AF8CDC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>963.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 359 DEL 12 MAGGIO 2025 AVENTE AD OGGETTO: PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DI AVVISO DI  ADOZIONE VARIANTE CARTOGRAFICA E NORMATIVA AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI, NONCHE’ RETTIFICA ERRORI MATERIALI – DEPOSITO E PUBBLICAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA, INDETTA AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE), RISERVATA AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA GESTIONE DI PROGETTI RICREATIVO/CULTURALI, DI SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTI CON EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI DI RISTORO IN VILLA SORMANI ESTATE 2025 (BANDO ESTATE) - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CER - COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DELLA PROVINCIA DI COMO. COSTITUZIONE E APPROVAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE EPC - ENERGIE PROVINCIA COMO. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PRONTA REPERIBILITA' PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE- ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 19595/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 19596/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE PER IL SETTORE TERRITORIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI UN EROGATORE DI ACQUA PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ RISTOSERVICE S.R.L. DI ARCORE (MB) PERIODO 2025 -2027– CIG B6E19918BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2338.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 – LOTTO 6” E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ CANON ITALIA S.P.A. DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – CIG ORIGINARIO B1457D3391– CIG DERIVATO B6EB10653B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18283.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA STRADE PER MANIFESTAZIONE  DENOMINATA "TRI PASS IN COMPAGNIA 2025", DEL 24/05/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT DEL COSTO DEL PASTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - CIG 9216019378.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI  DUE POSTI CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 248/2025. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEL DIARIO SCOLASTICO EDIZIONE 2025/2026 – CIG B6DE5ECA6B- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' I QUINDICI S.R.L. DI PONTERANICA - BG.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>158.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 30 SWITCH PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ PLUG - IN S.R.L. DI GARBAGNATE MILANESE (MI) – CIG B6EDAAE571</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>645.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE SCIA VVF ASILO NIDO MAGNOLIA VIA PARINI E RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO CENTRO SPORTIVO VIA S. CATERINA DA SIENA - IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024 -  LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI UCC E RILEVATORE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1954</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO ESTIVO 2025 ORGANIZZATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI” DI SEREGNO PER ALUNNI CON DISABILITA’ FISIO-PSICHICHE GRAVI – IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA DI N. 2 UTENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4340.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DEL  COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (CPT) AMBITO DI MARIANO COMENSE –– AFFIDAMENTI DIRETTI DIVERSI E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A VALERE SUL FONDO 0-6 ANNUALITA’ 2022 E 2023. CIG B6BF28D259 – B6BF3B569C – B6BF508E5A – B6BF6E472B – B6BF7F1528 – B6BF8C75C1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5396.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR N. 3735 DEL 30 DICEMBRE 2024 –  MOROSITA’ INCOLPEVOLE –  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI LINEE GUIDA PONTI E VIADOTTI D.M. 204/2022 – PROTOCOLLO SICUREZZA PONTI: LIVELLO 1 – LIVELLO 2 - DIGITALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO SU PIATTAFORMA – CIG B6BAAEB559</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>39586.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 1° TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 23 DEL 26/02/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE FINANZIATE DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 BIS  DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL SETTORE SEGRETERIA PERSONALE E PROGRAMMAZIONE  INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 197/2025. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI FORNITURA, POSA IN OPERA PIANTE STAGIONALI COLLOCATE IN FIORIERE SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AZIENDA OLTRE IL GIARDINO MANUTENZIONE DEL VERDE DI CAPPELLETTI LUCA – CIG B6F3BC439D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI  GESTIONE DELLA PROVA SCRITTA DA REMOTO IN MODALITA' DIGITALE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE DI DUE UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 248/2025.  AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’  SELEXI – CIG B6F4C4B724.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6012.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO IN VIA S. STEFANO DAL CIVICO N. 40 DALLE ORE 08.00 DEL GIORNO 26/05/2025 ALLE ORE 17.00 DEL GIORNO 27/05/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ANNO 2025 N. 11321 PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA, INDETTA AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE), RISERVATA AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI SU TERRITORIO COMUNALE PERIODO 2025/ 2029 – APPROVAZIONE ATTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA, INDETTA AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE), RISERVATA AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL’EDUCAZIONE MUSICALE BANDISTICA E DI ANIMAZIONE DELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI (2025/ 2029) – APPROVAZIONE ATTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CORONA DI ALLORO ALLA DITTA RAMON FUMAGALLI DI MARIANO COMENSE PER CERIMONIA COMMEMORATIVA AL PARCO FALCONE BORSELLINO IN DATA 23 MAGGIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>80</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA’ COMEMRCIALPOSTA S.R.L. DI MONZA (MB) – CIG B65807B3FC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1428.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI DI SPESA MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE ANNO 2024/2025. APPROVAZIONE S.A.L. N. 04 PER LAVORI ESEGUITI FINO AL 30.04.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO – TRIENNIO 2022-2024 – CIG N. 91022885AD – COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC).- ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 12 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 12.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. - CUP I64E21001710004 CIG 9889884E72. - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE FIDEIUSSORIE PER LA GESTIONE OPERATIVA DISCARICA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15091</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI PROGETTI RICREATIVO/ CULTURALI, DI SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTI CON EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI DI RISTORO IN VILLA SORMANI ESTATE 2025 (BANDO ESTATE). APPROVAZIONE VERBALI ED INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE – ASSUNZIONE CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ GBR ROSSETTO S.P.A. DI RUBANO - PD – CIG B706ABA67F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>482.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMENICA 1 GIUGNO 2025 - CELEBRAZIONI 50° ANNIVERSARIO DELLA CROCE BIANCA- MODIFICHE VIABILISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ CARROZZERIA ANGELO PELLEGATTA S.R.L. DI MARIANO COMENSE (CO) PER GLI ANNI 2025-2026– CIG B70A4B81CF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4900</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI”. CUP I69E19000720004 – CIG 9860069258 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 4. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 21858/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 22156/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA GENERALE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE NELLE DATE, NEGLI ORARI E NEGLI SPAZI RICHIESTI PER CONSENTIRE IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, SPAZI DI VOLTA IN VOLTA IDENTIFICATI TRAMITE L'APPOSIZIONE DI IDONEA SEGNALETICA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALI ABROGATIVI DEL 08 E 09 GIUGNO 2025- DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA CONTENITORI SPECIALI IN PLASTICA PER MATERIALE DA CONSEGNARE AI SEGGI ELETTORALI   E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ GRAFICHE GASPARI  SRL -  CIG B70E357EFE;</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>213.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM  ABROGATIVI EX ART.75 DELLA COSTITUZIONE  PREVISTI PER DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20984</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA VIABILITÀ PER GARA CICLISTICA" TROFEO  GIACINTO GUALANDRIS- TROFEO AVIS” , ORGANIZZATA DALLA S.C. MARIANESE A.S.D., IL GIORNO 8/06/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2025. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 383 DEL 20 MAGGIO 2025 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE C/O CASCINA BINA” DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N.2 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2025/2027 – INDIZIONE ASTA PUBBLICA E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO D'ASTA E DELLA RELATIVA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE DOCUMENTI DAL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROCEDURA DI SCARTO ANNO 2025, LIBRI SCARTATI DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023 E DAL 1 GENNAIO AL 28 OTTOBRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP 7662/2025: PROROGA CONTRATTUALE RELATIVA AL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO – CIG N. 91022885AD” PER IL PERIODO DAL 05/05/2025 AL 04/05/2026. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL CONTRIBUTO DI ADESIONE AL PROGETTO “XXII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO” ANNO 2025 ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SIENA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 10 FIRME DIGITALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ TECNOLOGIE S.R.L. DI GREZZANA (VR) - CIG B72089D355</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>573.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SANTO STEFANO PER PROGETTO PREADOLESCENTI 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 2 TABLET MICROSOFT SURFACE PER IL SETTORE TERRITORIO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ FINBUC S.R.L. DI FRASCATI (RM) – CIG B720C171C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3947.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE PER RISCALDAMENTO E BOILER PER ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO APPARTAMENTO COMUNALE IN VIA SANTO STEFANO 56 PIANO PRIMO MARIANO C.SE– DITTA TERMOCOLD DI FEDRIGO LUCA DI CARUGO (CO) - CIG B6DAF8DC18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6087.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE AA.SS. 2025/2026 E 2024/2025: IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO FALCONE E BORSELLINO - CUP I62F24000200004 – CIG B446E6EC02. APPROVAZIONE CONTABILITÁ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO CUCINA C/O AREA FESTE DI VIA SANTA CATERINA – VIA DON L. STURZO - CUP I65E23000120004 – CIG B0B579E5AA - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 120 DEL D. LGS. 36/2023 - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30442.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>TREDICESIMA INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA CONTROLLATA E GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN LOCALITA' CASCINA SETTUZZI. APPROVAZIONE TRENTUNESIMO  RENDICONTO AL 31/03/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO AL D.LGS. N.36 DEL 31 MARZO 2023 E S.M.I. DEL DISCIPLINARE E DELLA MODULISTICA PER L’ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE TRAMITE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA TRASPARE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.05.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA, INDETTA AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE), RISERVATA AD ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O/ED ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PROMOZIONALI DELL’EDUCAZIONE MUSICALE BANDISTICA E DI ANIMAZIONE DELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI (2025/ 2029) - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA, INDETTA AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE), RISERVATA AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI SU TERRITORIO COMUNALE PERIODO 2025/ 2029 - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO DI MARIANO COMENSE PER ATTIVITA’ SUSSIDIARIE ALL’AMMINISTRAZIONE NELL’AMBITO DEL DIRITTO SCOLASTICO 2025/ 26 - APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA INPS EX INPDAP. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME RISCOSSE IN ECCEDENZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>483.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO PER GLI AA.SS. 2025/2026 - 2026/2027, CON POSSIBILTA’ DI RINNOVO PER L’A.S. 2027/2028, CIG B6BA5A17FD. NOMINA SEGGIO DI GARA E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIE ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” ANNO EDUCATIVO 2025/2026 – APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROCE BIANCA MARIANO COMENSE -“ BACK TO REVIVAL PARTY” DEL 13 GIUGNO 2025- MODIFICHE VIABILISTICHE IN P.LE C. T. MANLIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI 95° ANNIVERSARIO DEL GRUPPO ALPINI MARIANO COMENSE- MODIFICHE VIABILISTICHE SABATO 14 E DOMENICA 15 GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI. CIG 9485626A32 CUP I68E19000010004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 8 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA MULTILOTTO, EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 108 DEL RICHIAMATO DECRETO, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA IN FAVORE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE (CO) (PERIODO 30/06/2025 – 30/06/2028).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVA DI MARKETING EDITORIALE RELATIVA ALLA CITTA’ DI MARIANO COMENSE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMUNICAZIONE &amp; TERRITORIO SRLS PER INTERVISTA SU “LOMBARDIA” ALLEGATO DE IL SOLE 24 ORE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "MARIA IMMACOLATA" E "RAGGIO DI SOLE": EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO A.S. 2024/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI  AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI RILEVATORI CON VALENZA  PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ALTRE INDAGINI ISTAT- TRIENNIO 2025-2026-2027. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RILEVATORE ESTERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI EFFETTUATI NEL SECONDO SEMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO EX ART. 59 DEL D. LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP INERENTE LA PROCEDURA DI PARTENARIATO AVENTE AD OGGETTO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RELATIVA GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG B7146E3511.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI TRE POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D. LGS. N. 117 DEL 03/07/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) RISERVATA A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER SERVIZI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO, CONTINUATIVI E NON CONTINUATIVI, DI UTENTI ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE – PERIODO AGOSTO 2025/31.07.2027 - APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI CYBER RISKS (PERIODO 30/06/2025 – 30/06/2028)  - CIG B74832550F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA MULTILOTTO, EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 108 DEL RICHIAMATO DECRETO, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA IN FAVORE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE (CO) (PERIODO 30/06/2025 – 30/06/2028)- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>148028.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 5 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2026-2027 - ESERCIZIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 212 DEL 12.04.2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>437.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO PENDENTE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO RGN. 526/2025. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>777</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI N. 1 PALINA E LANTERNA DI IMPIANTO SEMAFORICO IN VIALE LOMBARDIA N. 58, DANNEGGIATE A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - CIG B7349B7E8E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4756.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE ANNO 2024/2025. APPROVAZIONE S.A.L. N. 05 PER LAVORI ESEGUITI FINO AL 31.05.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO – EDUCATIVO  PER L’ETA’ EVOLUTIVA DELLA  COOPERATIVA SOCIALE “NOI GENITORI” DI ERBA – IMPEGNO DI SPESA PERIODO: LUGLIO – DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8525.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI 40° ANNIVERSARIO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE MARIANO COMENSE- MODIFICHE VIABILISTICHE DOMENICA 22 GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE ANNO 2025 – CUP I67H24001210004. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÁ TECNICO - ECONOMICA ED ESECUTIVO. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2024 E SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI SECONDO REGOLE TRASPARENZA ARERA - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COMMERCIALPOST S.R.L. DI MONZA (MB) - CIG B726C876F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9735.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE VERBALE CDS N. 26442N/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLOR RUN 2025- MODIFICHE VIABILISTICHE SABATO 28 GIUGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTITO FLESSIBILE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2025 - CUP I67H24001210004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA MULTILOTTO EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 108 DEL RICHIAMATO DECRETO  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO PER GLI AA.SS. 2025/2026, 2026/2027 CON POSSIBILTA’ DI RINNOVO PER L’A.S. 2027/2028 CIG: B6BA5A17FD.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PER PASSIVITA' PREGRESSE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 – FORNITORE COMOACQUA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE IN BRAILLE DEI LIBRI DI TESTO SCOLASTICI PER N. 1 ALUNNA IPOVEDENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1081.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PROMOZIONALI DELL’EDUCAZIONE MUSICALE BANDISTICA E DI ANIMAZIONE DELLE CERIMONIE ISTITUZIONALI (2025/ 2029) - APPROVAZIONE VERBALI ED INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE. ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA, INDETTA AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE), RISERVATA AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO MEDIANTE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI SU TERRITORIO COMUNALE PERIODO 2025/ 2029. APPROVAZIONE VERBALE ED INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACQUA PER UTENZE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PER PASSIVITA' PREGRESSE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 – FORNITORE COMOACQUA SRL</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER ASSEGNAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER LA STAGIONE 2025/ 26 - APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - NEXT GENERATION EU: DESTINAZIONE SOMME RESIDUE MISURA 1.2 – ABILITAZIONE AL CLOUD - COMUNI – CUP I61C22000130006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU NELL’AMBITO DEL PNRR (“SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, MISSIONE M1 COMPONENTE C1) PER LA MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE – ANPR – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE - ANSC”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA INPS EX INPDAP. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>252.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE C/O CASCINA BINA” – SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE DELL’AVVISO ASTA PUBBLICA – DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>645.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “TERRENI LOCALITA’ SCESA” – SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE DELL’AVVISO ASTA PUBBLICA – DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>711.69</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. DI   MILANO (MI) – CIG B762179F21</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>988.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RINNOVO AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE D’USO DI FREQUENZA DEL "PONTE RADIO" IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE - ANNO 2026-2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RINNOVO AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZA PER L'ESERCIZIO DEL COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO TETRA IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNI 2026-2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3080</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE I CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE PARROCCHIE DI MARIANO COMENSE E CABIATE PER LE ATTIVITA’ DELL’ORATORIO ESTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI CUI ALL’AVVISO PNRR MISSIONE M1 COMPONENTE C1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) – COMUNI LUGLIO 2024” TRAMITE PIATTAFORMA MEPA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – CIG B765C28C81 - CUP I51F24004920006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE P.A. IN ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “FUEL CARD 3” – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ IP ITALIANA PETROLI S.P.A. DI ROMA – C.I.G. ACCORDO QUADRO B0A884ADF4 C.I.G. DERIVATO B44B1C8092 – PERIODO DAL 01/01/2027 AL 31/10/2027</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA A BORDO AA.SS. 2025/2026-2026/2027 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER L'A.S. 2027/2028 – CIG: B6BA5A17FD - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE: SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. TRIENNIO 2025-2026-2027 – CIG: B5D12DEF28. IMPRESA ISS CORTI S.A.S. DI CORTI LUIGI E C. DI CASNATE CON BERNATE (CO) - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025- COSTITUZIONE  DELLA RETE DI RILEVAZIONE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTI A LUTTO PER CITTADINO BENEMERITO DECEDUTO - SPESE DI RAPPRESENTANZA.AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SECCHI GIANFRANCO E C. DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>240</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO DI FORNITURA DI MATERIALE PER TINTEGGIATURE PER SCUOLA DEL CURTO VIA S. AMBROGIO N. 41  - CIG B760325815 – TECNOMAT (MARCHIO DI BRICOMAN SRL) DI ROZZANO (MI).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>286.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI DI SPESA MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15370</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO TRIENNIO 2025/2027 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>182225.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ GBR ROSSETTO S.P.A. DI RUBANO - PD – CIG B76CCC9E3F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>266.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) – CIG B76CA7419A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1577.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO C/O PARCO FALCONE E BORSELLINO – CIG B76DD771FA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6588</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA TENDE A RULLO PER SCHERMATURA SOLARE DEL SERRAMENTO DEL LOCALE GALLERIA DI VILLA SORMANI – CIG B76E4E6461. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16677.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - OPERE DA FABBRO - CIG B667B97CCF – TE.MA.FER SRL DI CARIMATE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>48668.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI DI DIAGNOSI ENERGETICA, ANALISI PRELIMINARE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INVOLUCRO ED IMPIANTI, ANALISI STRUTTURALE CON ANALISI RISCHIO SISMICO SCUOLA DELL’INFANZIA S. D’ACQUISTO VIA PARINI - CIG B72DF7B3B8 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50044.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFIAZIONE PARCO FALCONE E BORSELLINO - OPERE DI COMPLETAMENTO – CUP I6H25000160004 - CIG B7275D3301. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57487.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA  PRIMO SEMESTRE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7229.46</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE ANNO 2025 – CUP I67H24001210004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI INSETTICIDA SPRAY VESPE PER IL SETTORE PROTEZIONE CIVILE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ GRASSI UFFICIO S.R.L. DI MARIANO COMENSE (CO) – CIG B77B43F036</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>411.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO – II° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1351.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE SPORTELLO TELEMATICO, APP IO, ICARO, MUNICIPIUM E J-CITY IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – CIG B77FDD9D1B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>29280</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 4. CUP I68I20000930004 CIG 9792396CCE – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2025. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE 2025”. CUP I67H24001210004, CIG. N B783BDC993</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PRESSO IL SETTORE DEMOGRAFICI-URP IN CONVENZIONE CON LA TECUM AZIENDA TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROROGA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2024/2025 – CIG 9554652C40 – IMPRESA NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO &amp; C. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINO AL 31/05/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 2 DISTRUGGIDOCUMENTI PER GLI UFFICI COMUNALI, CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ GRASSI UFFICIO S.R.L. DI MARIANO COMENSE (CO) - CIG B78284818D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1310.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA PER CABIATE 152.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E DELL’INFANZIA IN APPALTO ALLA SOCIETA’ VIVENDA S.P.A.: QUOTA INSOLUTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE - OPERE DI COMPLETAMENTO – CUP I65F22000190006 - CIG B6334CO14B – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RESPONSABILITA’ AMBIENTALE (PERIODO 30/06/2025 – 30/06/2028)  - CIG B783471A78</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO PER L'EMISSIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLATICA: ANNO SCOLASTICO 2024-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ ED ELIMINAZIONE VINCOLI CONVENZIONALI AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE N. 448/1998 – SIG. FORMAGGIA DIEGO – “LA SELVA” FILCA – SOSTITUZIONE E ANNULLAMENTO  DETERMINAZIONE N. 274 DEL 08/04/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AVVISO N. 11321/2025 PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE (REGOLAMENTO REGIONALE N.4 DEL 4/08/2017 E SS.MM.II.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO, CONTINUATIVI E NON CONTINUATIVI, DI UTENTI ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE PERIODO AGOSTO 2025/31.07.2027 – NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DI 8 GIORNATE DI FORMAZIONE SULLA PIATTAFORMA APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE “SICR@WEB EVO” – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA – CIG B78DD9E631</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4480</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI BUFFETTERIA PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE- ANNO 2025 CIG : B782B906BC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3235.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI GIORNATE DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA CYBER SECURITY E DIGITALIZZAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ EMPATHIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA   – CIG B790ECDC9B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3660</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA PONTE DI BASSANO SU AMBO I LATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 2° TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 23 DEL 26/02/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE 2025”. CUP I67H24001210004, CIG. N B783BDC993 - NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA ELETTRICISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.04.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.06.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEGLI IMMOBILI SITUATI IN VIA DON LUIGI STURZO (AREA DELLE FESTE) E IN VIA SANT'AMBROGIO (COMANDO POLIZIA LOCALE) – ADOZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI ACCONTO N.1 – CODICE CUP I64J22000640001 – CODICE CIG B2ABABADDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA’ COMUNALI – OPERE EDILI/ IMBIANCHINO/ FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE SAL 1 OPERE ESEGUITE FINO AL 20.12.2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>303.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE PAGATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>303.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2024. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2025/2027 N. 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SETTORE INCARICATI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>: BAR CASTELLO - FESTA DELLE BOLLICINE - MODIFICHE VIABILISTICHE IN VIA SAN ROCCO SABATO 19 LUGLIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, CON LAVORI DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE, IN REGIME DI “FINANZA DI PROGETTO A INIZIATIVA PRIVATA”. CIG: B1EF110C88 – NUOVI BLOCCHI OSSARI (A STRALCIO DEL PROGETTO GENERALE) – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 3. CUP I68I20000940004 CIG 9669097742 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  ESECUZIONE (CRE)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI - ESERCIZIO 2025 DELLA SOCIETA’ SPT HOLDING S.P.A. (RISULTANTI DAL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2024)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Aziende Partecipate e Controllate</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' E PERFORMANCE DI CUI AL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÁ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÁ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE, RELATIVI AI “LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PARCO DI VIALE CIMITERO E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI CUP I61B24000200004” – CIG B6831BACA5.  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 119 D.LGS. 36/2023 E S.M.I..</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIDEIUSSIONE N. 3/10799 A FAVORE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMMISSIONI A SEGUITO DI RILASCIO APPENDICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>70.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORMAZIONE LAVORO DELLA FONDAZIONE STEFANIA – IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2025  - LUGLIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2688.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI ATTINENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÁ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÁ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE, RELATIVI AI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE  - ANNO 2025 – CUP I67H24001210004”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11311.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI FORMAZIONE ALL’UTONOMIA PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE “NOI GENITORI” DI ERBA – IMPEGNO DI SPESA   PERIODO AGOSTO 2025 – LUGLIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11502.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA C/O COOPERATIVA  SOCIALE  “LA BRUGHIERA” DI MEDA  - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2025– LUGLIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21065.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE 2025”. CUP I67H24001210004 - CIG. N B783BDC993.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA ELETTRICISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.06.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI FIRME DIGITALI REMOTE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ BLUE CHIP INNOVAZIONE S.R.L. DI CALTANISETTA (CL) – CIG B7AF495DB9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>360.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE - ANNO 2025 – AFFIDATO ALLA SOCIETA’ CARROZZERIA ANGELO PELLEGATTA S.R.L. DI MARIANO COMENSE (CO) – CIG B7AC503C1F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI” CUP I69E19000720004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, E S.M.I., PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 (RIF. 2 TRIM 24 - 2^ FINESTRA 24), QUOTA A SALDO COMPENSATA DAL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26 DEL D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19610.31</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CUP I64I19000160004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, E S.M.I., PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 (RIF. 2 TRIM 24 - 2^ FINESTRA 24), QUOTA A SALDO COMPENSATA DAL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26 DEL D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22801.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NUOVE POSTAZIONI OPERATIVE COMPLETE PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ ARREDI 3N DI GIUSSANO (MB) – CIG B7AEBAF5DE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>40000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE ANNO 2025 – CUP I67H24001210004 – AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPECIALE POTENZIAMENTO RISORSE STRUMENTALI E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE UFFICI PREPOSTI AL RECUPERO EVASIONE FISCALE IMU E TARI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTO C/C POSTALI PRIMO SEMESTRE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>289.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA  ARREDI ALLOGGIO EMERGENZA ABITATIVA – C.I.G.: B7A4ED6690</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5602.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 55 LICENZE BUNDLE 55 POWER PDF 5 PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ GA SERVICE S.R.L. DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI )– CIG B7B35940AD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7499.99</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., DEL “SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (D.P.O), SVILUPPO ED AGGIORNAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI POLICY PREVISTI DAL G.D.P.R.” PER IL COMUNE DI MARIANO COMENSE (PERIODO: 01/08/2025 - 31/07/2028). CIG B7ADDE2259</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8648.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE ANNO 2024/2025. APPROVAZIONE S.A.L. N. 06 PER LAVORI ESEGUITI FINO AL 30.06.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDADMENTO IN CONCESSIONE VEICOLI RIMOSSI DALLA POLIZIA LOCALE, EXTRA SIVES, CARROZZERIA VIBOCAR FINO 3/07/2026 - CIG: B782C1A89D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FERUN DE MARIAN" ANNO 2025 - MODIFICHE VIABILISTICHE NELLA GIORNATA DEL 4 AGOSTO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 29240/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 28827/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO E RELATIVO RIPARTO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI VERANO BRIANZA, SECONDO SEMESTRE ANNO 2024 ED ARRETRATI CONTRATTUALI ANNO 2024. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 28826 E 30034/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO E RELATIVO RIPARTO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI VERANO BRIANZA, PRIMO SEMESTRE ANNO 2025. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPECIALE POTENZIAMENTO RISORSE STRUMENTALI E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE UFFICI PREPOSTI AL RECUPERO EVASIONE FISCALE IMU E TARI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER L’ATTIVAZIONE DI ALCUNI SERVIZI AGGIUNTIVI DELLA PIATTAFORMA VERBATEL INTR@PM PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE OCCORRENTE AL COMUNE DI MARIANO COMENSE, DAL 01/08/2025 AL 31/12/2025 – CIG: B7B5F02106</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1756.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVISE PER LA PROTEZIONE CIVILE-ANTINCENDIO BOSCHI ANNO 2025- IMPEGNO DI SPESA - CIG  B7B592D0F6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4998.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE- ANNO 2025 CIG : B7B585C47C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14917.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. RICOSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI PANZERI EMANUELE QUALE MESSO COMUNALE E NOTIFICATORE AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Messi e Notificazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA PREALPI, NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA IV NOVEMBRE E VIA BARADELLO, CON DIREZIONE VIA IV NOVEMBRE VERSO VIA BARADELLO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN ALCUNE VIE CITTADINE PER LA PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVVISO N. 11321/2025 PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE (REGOLAMENTO REGIONALE N.4 DEL 4/08/2017 E SS.MM.II.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 7 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2026-2027 - ESERCIZIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA  ARREDI ALLOGGIO EMERGENZA ABITATIVA – C.I.G.: B7A4ED6690</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>MAGGIORI COSTI DOVUTI PER GLI APPALTI DEI LAVORI ESEGUITI NELL’ANNO 2024, IN BASE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 458 DELLA LEGGE 197/2022, DALL'ART. 5-QUINQUES DEL D.L. 13/2023 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. N. 41 DEL 21/04/2023 E DALL’ART. 1 COMMA 304 DELLA LEGGE 213/2023: - RILEVAZIONE DEI CONTRATTI CUI SONO APPLICABILI LE DISPOSZIONI DELL’ART. 6-BIS E 6-TER - RILEVAZIONE MAGGIORI COSTI DA RICONOSCERE ALLE IMPRESE, PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/05/2025 (RIF. 1^ FINESTRA 2025) - RILEVAZIONE SOMME DISPONIBILI SUI QUADRI ECONOMICI DELLE OPERE E DI ALTRI INTERVENTI ULTIMATI EX ART. 26 COMMA 1 - DETERMINAZIONE DEI CONSEGUENTI IMPORTI DA RICHIEDERE AL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, ASSISTENZA ALLA NOTIFICA E RENDICONTAZIONE INCASSI - AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI EFFETTUATI NEL SECONDO SEMESTRE 2024. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA RISCOSSA IN ECCEDENZA  PROCEDURA ESECUTIVA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>174.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, ASSISTENZA ALLA NOTIFICA E RENDICONTAZIONE INCASSI - AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI PAGAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA: ANNO SCOLASTICO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>627.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA AGOSTO-SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2128</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA  - EROGAZIONE CONTRIBUTI DI SPESA MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4090.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTATE 2025 - SERVIZIO MENSA -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11770</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CIG 8708867067 CUP I64I19000160004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 10 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 8 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2026-2027 - ESERCIZIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE SERVIZIO CRD ANNO 2025: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>434</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE SCIA VVF DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PERTICATO – IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO 2025 PER UTENTE INDIGENTE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1228</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO EDUCATIVO PERSONALIZZATO C/O SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “IN – PRESA” DI CARATE BRIANZA . IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2025 -  GIUGNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3360</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2025-2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3835.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO, CONTINUATIVI E NON CONTINUATIVI, DI UTENTI ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE PERIODO AGOSTO 2025/31.07.2027 - APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA, INDIVIDUAZIONE SOGGETTO IDONEO A STIPULARE APPOSITA CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>83000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 30473</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFIAZIONE PARCO FALCONE E BORSELLINO - OPERE DI COMPLETAMENTO – CUP I6H25000160004 - CIG B7275D3301. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 119 D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI DUE POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILIZZAZIONE DELLE SOMME RECUPERATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 128, LEGGE N. 228/2012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>266.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. – CUP I68E19000010004. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO N. 2 (SECONDA) EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>38353.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI EX ART.75 DELLA COSTITUZIONE DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE COMPENSI  LAVORO STRAORDINARIO  PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE ASSOCIATIVE DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO - ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>940</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALI - 2° TRIMESTRE 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8038.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI ILLUMINAZIONE DELL’AREA BEACH VOLLEY, SKATE PARK E CAMMINAMENTO PARCO COMUNALE VIA DEI VIVAI – CIG: B4C7CF7AD2. IMPRESA ATLANTIC 1 SRL. - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI – CUP I64D24002680004 CIG B4D695486E – APPROVAZIONE SAL 01</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIENTRO IN SERVIZIO DI CUI ALLA RICHIESTA DEL 16.07.2025 PROT. N. 0029530, IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SUE SUAP. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI CARTELLI TURISTICI RELATIVI AL BATTISTERO ALLA DITTA NT SEGNALETICA SRL DI CAPONAGO (MB).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>237.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER CONVENZIONE AI SENSI ART. 56 DEL D.LGS. 117/ 2017 TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E CROCE BIANCA MARIANO COMENSE PER LO SVOLGIMENTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO CUCINA DELL’AREA FESTE DI VIA DON STURZO IN OCCASIONE DI FESTE POPOLARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2416.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE OPERE COMPLEMENTARI INERENTI AI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI IMMOBILI SITI PRESSO L’AREA FESTE DI VIA DON STURZO E PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DI VIA SANT’AMBROGIO IN MARIANO COMENSE – DITTA ERCO SRL DI CASNATE CON BERNATE (CO) - CIG B7CAC17F36</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6098.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTOCOMPRENSIVO DON MILANI – OPERE COMPLEMENTARI. CUP I64D24002680004 – CIG B4D695486E - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 120 DEL D. LGS. 36/2023 - APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA FASE R1 RECUPERO BIOGAS DISCARICA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER AVVIO PROCEDURA DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU  EMESSI NELL'ANNO 2023 EX ART. 1, COMMA 792 DELLA L. 160/2019.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA VIA MONTEBELLO CIVICO 22 PER LAVORI DA PARTE DI COMO ACQUA IN DATA 08-08-2025 DALLE ORE 20.00 FINO AL TERMINE DEI LAVORI. MODIFICHE VIABILISTICHE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 9 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2026-2027 - ESERCIZIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO CUCINA C/O AREA FESTE DI VIA SANTA CATERINA – VIA DON L. STURZO - CUP I65E23000120004 – CIG B0B579E5AA – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 4 CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP 7663/2025 DI MODIFICA EX ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DEL CONTRATTO ORIGINARIO REP. 7633/2023 RELATIVO AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONI INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI” FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR (MISSIONE 4 COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3) - CIG 9485626A32 -- CUP I68E19000010004. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>245</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2025. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFIAZIONE PARCO FALCONE E BORSELLINO - OPERE DI COMPLETAMENTO – CUP I6H25000160004 – CIG B7275D3301 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1 – CORRISPONDENTE AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE SERVIZIO CRD ANNO 2025: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>67.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N.  7664/2025   PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2025”. CUP I67H24001210004, CIG. B783BDC993.IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E ACCERTAMENTO PER IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE/INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GIUSSANO (MB) IN RELAZIONE ALLA PRODUZIONE DEI PASTI PER I SERVIZI DI: REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2024/2025, CRD ESTATE 2025 E PASTI A DOMICILIO PRIMO SEMESTRE 2025 – IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE QUOTA ROYALTIES PER L’UTILIZZO DEL CENTRO COTTURA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25439.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>898445.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2025 DAL 25/08/2025 AL 29/08/2025 COMPRESI, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 19.00: 1. CHIUSURA PARCHEGGIO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA PER CABIATE 2. CHIUSURA VIA TAGLIABUE 3. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2025 NOTTI DAL 01/09/2025 AL 06/09/2025 DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 6.00: - CHIUSURA V.LE LOMBARDIA (TRATTO TRA VIA S. CATERINA DA SIENA E VIA DON LUIGI STURZO) - IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PNRR – MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.4.1 -“ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU –  CUP I61F22000470006- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LOTTO 4. CUP I68I20000930004 CIG 9792396CCE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, E S.M.I., PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/05/2025 (RIF. 1^ FINESTRA 2025), QUOTA RISORSE NELLA DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3705.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2024/2025: EROGAZIONE QUOTE PER PROGETTI ISTITUTI COMPRENSIVI "IV NOVEMBRE", "DON MILANI".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25100.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE ALLA MANIFESTAZIONE VILLE APERTE IN BRIANZA - EDIZIONE AUTUNNALE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE “CANTURIUM” CIRCOLO FILATELICO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA FILATELICA E RELATIVO ANNULLO IN OCCASIONE DEL MILLENARIO DEL BATTISTERO DI SAN GIOVANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1520</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPOSIZIONE ARTISTICA “GALLERY SWEET GALLERY” 2025 - IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI CANTU’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 3" - FORNITORE A2A ENERGIA S.P.A. PER 12 MESI - CIG QUADRO B2B780C944 CIG DERIVATO B7F1A6E16D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>329850</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE N. 1619/24 PROT. VERBALI S.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE N. 1681/2024 PROT. VERBALI S.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE N. 1682/2024 PROT. VERBALI S.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. - CUP I64E21001710004 CIG 9889884E72. - CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO – EDUCATIVO PER L’ETA’ EVOLUTIVA  DELLA COOPERATIVA  SOCIALE “NOI GENITORI” DI ERBA -   IMPEGNO DI SPESA AGOSTO – DICEMBRE  2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8338.29</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI ANNO 2025. INTEGRAZIONE BUDGET. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE CLAN DI MODENA E MF INGROSSO DI ASSAGO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) "UAI NOT" DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOLARIS DI TRIUGGIO - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2025 – LUGLIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31011.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DOVUTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI STIPULATI DALL’ENTE - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>104</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 241/1990.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SUE SUAP, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 586 DEL 30.07.2025. PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE CANDIDATURE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON ASSEGNAZIONE UNA UNITA' AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI ED UNA UNITA'  AL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE. RISERVA APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALLA L. 68/1999.  INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSO L'AREA DI LOCALITA' CASCINA COTTINA - PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTO N. 16</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELLA ZONA DISCO, DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.00 DEI GIORNI FERIALI, PER UN PERIODO MASSIMO DI 1 ORA, NEL PARCHEGGIO ASSERVITO ALL’USO PUBBLICO SITUATO IN VIA TRENTO/PIAVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA 0:24 CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI, AL DI FUORI DEGLI SPAZI SEGNATI CON APPOSITA SEGNALETICA ORIZZONTALE, NEL PARCHEGGIO DI VIA S. ANTONIO DA PADOVA N.6, IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 32925</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI FRA AREE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL CCNL 16.11.2022 - PROCEDURA COMPARATIVA INTERNA  PER ASSUNZIONE DI DUE UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  ED ASSEGNAZIONE A SETTORI DIVERSI DELL'ENTE. INDIZIONE ED  APPROVAZIONE SCHEMI DI AVVISO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI DEL REGISTRO IMPRESE TELEMACO DELLE CAMERE DI COMMERCIO ANNUALITA’ 2025-2026-2027 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCAMERE S.C.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA – CIG B7FBE15E42</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9150</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE. PRESA D'ATTO RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO, ART. 25, COMMA 6, CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 CON DECORRENZA DAL 1.09.2025. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO – TRIENNIO 2022-2024 – CIG N. 91022885AD – COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC).- ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 13 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 13.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL DOMINIO DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2025 CON AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ARUBA BUSINESS S.R.L. DI FERRARA ED IMPEGNO DI SPESA – CIG B800986FD9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI 4 STAMPANTI TERMICHE PORTATILI ZEBRA ZQ320 PLUS, PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ C2 S.R.L. (C.F. E P.IVA 01121130197) CON SEDE LEGALE IN CREMONA (CR), VIA PIETRO FERRRARONI N 9.– CIG B803CEFCA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1634.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N.  7664/2025 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ANNO 2025”. CUP I67H24001210004, CIG. B783BDC993. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO E ACCERTAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – DITTA ENET SOLUTION – CIG B80C76B494</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19191.75</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2024/2025 – CIG 9554652C40 – IMPRESA NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO &amp; C. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINO AL 31/08/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA "G. GARIBALDI".  – CUP I64D24000710004 – CIG B1DCBF0792 - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 120 COMMA 1 – LETTERA A) DEL D. LGS. 36/2023 - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO DI SERVIZI RELATIVO ALLA PULIZIA POST CANTIERE SCUOLA PRIMARIA “G . DEL CURTO” - CIG B80BB45E1D – MAPID SERVIZI DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>744.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA PRIMARIA “DEL CURTO””. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE REPORT DI GARA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14030</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER RICOGNIZIONE E RIORDINO DELLE OPERE PUBBLICHE OGGETTO DI MONITORAGGIO BDAP - MOP - RENDICONTAZIONE - FORMAZIONE NORMATIVA E METODOLOGICA- CIG B7F0986DD5 -  AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30985.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO DAI VINCOLI CONVENZIONALI DI CUI ALL’ART. 18 DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380 – SIG. MAZZINI SIMONE – SOC. ALBERT IMMOBILIARE “GLI ULIVI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA ITALIA NORD – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ BASSAN SIMONE WILLIAM, NARDIN ALESSANDRA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE  PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI CON DECORRENZA 16 SETTEMBRE 2025. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2025 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO  PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI  UN POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA  -  AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI. INDIZIONE ED  APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 34719</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE ANNO 2024/2025. APPROVAZIONE S.A.L. N. 07 PER LAVORI ESEGUITI FINO AL 31.07.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI SEDI SOCIALI ANNO 2025 DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2024/ 2025 DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE - ANNO 2025 – AFFIDATO ALLA SOCIETA’ CARROZZERIA ANGELO PELLEGATTA S.R.L. DI MARIANO COMENSE (CO) – CIG B817D072FE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>562</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC AUTO/LIBRO MATRICOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 444 DEL 17.06.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2498.86</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE AGRONOMICA CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA NATURALE C/O CENTRO SPORTIVO "CITTÀ DI MARIANO COMENSE" E MANUTENZIONE AREE VERDI LIMITROFE AL CAMPO/PARCHEGGIO – VIA S. CATERINA DA SIENA PERIODO: DAL 1° LUGLIO 2023 AL 30 GIUGNO 2025 – CIG N. 9934071EB6 – DITTA GAMMA VERDE SRL - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 3 E  CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA, VIABILITA’ COMUNALE DEL 10/09//2026 DALLE ORE 9.00 A TERMINE LAVORI. - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA E. D’ADDA DA VIA MONTEBELLO SINO IN PIAZZALE CONSOLE T. MANLIO; - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEGLI STALLI DI SOSTA ADIACENTE AL CIVICO 31 DI VIA E. D’ADDA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ASD USD MARIANO CALCIO. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/ 2025. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-3974</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PALESTRE -  STAGIONE SPORTIVA 2025/ 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER IL GIOCO DEL CALCIO -  STAGIONE SPORTIVA 2025/ 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ARTISTICA “GALLERY SWEET GALLERY” 2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PRIMA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER AULA DI SCIENZE ISTITUTO COMPRENSIVO “IV NOVEMBRE” – CIG: B81CD66604</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14606.82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.08.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 32925 E 34995</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELL’APPALTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE: SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. TRIENNIO 2025-2026-2027 – CIG: B5D12DEF28. IMPRESA ISS CORTI S.A.S. DI CORTI LUIGI E C. DI CASNATE CON BERNATE (CO) - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 10 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2026-2027 - ESERCIZIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA MAGGIORE PAGATA DAL COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO PER GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>112.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO CONNESSO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ARTISTICA “GALLERY SWEET GALLERY” 2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI - MANUTENZIONE AGRONOMICA CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA NATURALE C/O CENTRO SPORTIVO "CITTÀ DI MARIANO COMENSE" E MANUTENZIONE AREE VERDI LIMITROFE AL CAMPO/PARCHEGGIO – VIA S. CATERINA DA SIENA PERIODO: DAL 1° LUGLIO 2023 AL 30 GIUGNO 2025 - PROROGA PERIODO DAL 30 GIUGNO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025 – CIG N. 9934071EB6 - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D. LGS. 36/2023 E S.M.I.) - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3081.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO STRAGIUDIZIALE NEL GIUDIZIO PENDENTE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI MILANO.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9031.95</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA N.64 DEL 04/09/2025 CAUSA MALTEMPO  ISTITUZIONE MODIFICHE VIABILISTICHE PER ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, VIABILITA’ COMUNALE DEL 11/09//2026 DALLE ORE 9.00 A TERMINE LAVORI. - CHIUSURA TRAFFICO VEICOLARE VIA E. D’ADDA DA VIA MONTEBELLO SINO IN PIAZZALE CONSOLE T. MANLIO; - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEGLI STALLI DI SOSTA ADIACENTE AL CIVICO 31 DI VIA E. D’ADDA.IL RESPONSABILE DI SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE – ANNO 2024 – CUP I67H22000670004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI PRESSOL'AREA DI LOCALITA' CASCINA COTTINA- PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE ORTO N.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE - AGGIORNAMENTO ED ASSESTAMENTO  BUDGET ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E DELLA PAVIMENTAZIONE C/O PALESTRA VIA PER CABIATE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>60861.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 35297</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA DI COMO 2 QUADRIMESTRE 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>951.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GADGET ALLA FESTA DEL VOLONTARIATO 2025 “SPORT &amp; HEART DAY” DEL 20 SETTEMBRE 2025 AL PARCO VIVAI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERISTAMPA SRL DI COMO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>976</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA  PER AGGIO, RIMBORSO NOTIFICHE E DIRITTI ESECUTIVI PER PARTICHE SGRAVATE E QUOTE INESIGIBILI A FAVORE DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE  SORIT SPA - ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3240.89</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA PER RISCOSSIONI COATTIVE A FAVORE DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE  SORIT SPA - ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA NR. 2 SGABELLI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA DESIG ITALIA SRL, SALERNO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>217.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 3 – LOTTO 2 – DURATA ANNI 6 -  CIG DERIVATO 863796630B (CIG PADRE 4227546950) – RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2236/2023 ANNO 2025 A FAVORE DI SIRAM VEOLIA S.P.A. DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP I64E22000440005” – CIG 9657159BB4  – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE - OPERE DI COMPLETAMENTO – CUP I65F22000190006 - CIG B6334CO14B – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI FRA AREE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL CCNL 16.11.2022 - PROCEDURA COMPARATIVA INTERNA PER ASSUNZIONE DI DUE UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ED ASSEGNAZIONE A SETTORI DIVERSI DELL'ENTE -AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE  DEI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE AL WEBINAR:"CORSO BASE DI CONTABILITA' DELI ENTI LOCALI", ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' UPEL ITALIA DI VARESE DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>202</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO FALCONE E BORSELLINO - OPERE DI COMPLETAMENTO CUP I62H25000160004 IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE E INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1909.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO C/O SEDE MUNICIPALE LOTTO 2 – CUP I61E21000000004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>230000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCLUSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA, EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER PASSAGGIO DIRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI CON ASSEGNAZIONE AL SETTORE SUE SUAP, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 586/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI SAP AVVISO N. 11321/2025 - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE N. 1 ALLOGGIO DESTINATO AD INDIGENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO FALCONE E BORSELLINO - OPERE DI COMPLETAMENTO CUP I62H25000160004 – CIG B7275D3301. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DELLA COPERTURA WI-FI PUBBLICO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2026 ALLA SOCIETA’ INTERNAVIGARE S.R.L. DI CORNEGLIANO LAUDENSE (LO) – CIG B8459A9971</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3952.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE ANNO 2025 – CUP I67H24001210004.  RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO 30.06.2023/30.06.2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5841.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTITO FLESSIBILE PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO C/O SEDE MUNICIPALE LOTTO 2 - CUP I61E21000000004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONEINCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CIG 8708867067 CUP I64I19000160004 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3.. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 105 D.LGS. 50/21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FELMA SRL PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI ALLARME IMMOBILI COMUNALI –  CIG B84F82200D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>666.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI FRA AREE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL CCNL 16.11.2022 - PROCEDURA COMPARATIVA INTERNA PER OTTO UNITA' DIPERSONALE DA ASSEGNARE A SETTORI DIVERSI DELL'ENTE, DALL'AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI ALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVAZIONE VERBALI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) – CIG B850CB8CFA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>250.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ ELETTROSERVIZI S.R.L. DI ROMA – CIG B8492A1C89</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1316.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ESTERNA NOVEMBRE/ DICEMBRE 2025. AFFIDAMENTO ALLA COOP LA SORGENTE DI ERBA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI STRUMENTI NECESSARI PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI “ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE - ANSC” E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ ARCADIA INFORMATICA S.R.L. DI TREVIOLO (BG) – CIG B855E50250</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2055.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE DI VIA S. AGOSTINO PER EVENTO CALAMITOSO DEL 22/09/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ ERREBIAN S.P.A. DI POMEZIA – CIG B857F5953F</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2327.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RSPP E FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D.LGS N.81/2008 PER IL PERIODO 01.10.2025 AL 30.09.2028 -  AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ TECNOLOGIE D'IMPRESA S.R.L. – CIG B85320336C-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14602.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO  DI ASSISTENZA MEDICINA DEL LAVORO PER IL PERIODO 01.10.2025 AL 30.09.2028 -  AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO S.R.L. – CIG B8533D8673-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18540</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” - RIDETERMINAZIONE CANONE ANNO EDUCATIVO 2025 – 2026 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>241710.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA ROMA IN DATA 25/09/2025 PER PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO DI EVENTO METEREOLOGICO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE, L’I.C. “IV NOVEMBRE” E IL CPIA DI COMO PER L’UTILIZZO DELLA SCUOLA “DANTE ALIGHIERI” PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI PER ADULTI AA.SS. 2025/2026 -2026/2027 – 2027/2028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON ASSEGNAZIONE DI UNA UNITA' AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI E DI UNA UNITA' AL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, RISERVATA AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALLA L. 68/1999. AMMISSIONE CANDIDATI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA AL SETTORE SUE E SUAP - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>425</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTO A BANCA DATI ON LINE PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ DELFINO &amp; PARTNERS S.P.A. DI GENOVA (GE) - CIG B85DF0ACCD</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>756.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE - DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26982</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, CON LAVORI DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE, IN REGIME DI FINANZA DI PROGETTO, CIG: B1EF110C88, CUI: S81001190131202400007. ACCERTAMENTO ENTRATA CANONE CONCESSORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA CONTRIBUTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU NELL’AMBITO DEL PNRR PER L’ADEGUAMENTO ALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ DELLE PROPRIE COMPONENTI INFORMATICHE ENTI TERZI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PROVENIENTI DAGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)   MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP &amp; SUE)”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE TECNICA – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA CANDIDATURA AL BANDO PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.2 “PROMOZIONE RINNOVABILI PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE E L'AUTOCONSUMO” E GESTIONE DI PRATICHE DI CONNESSIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - PROMOSSO DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI N. 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA 20KW DA METTERE A SERVIZIO DI COMUNITÀ ENERGETICHE IN ATTUAZIONE DELLA L.199/2021 – SOCIETA’ ENERGY4COM SOC COOP DI ELMAS (CA) - CIG B84BFBC56E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4060.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE ANNO 2025 – CUP I67H24001210004. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO EX ART. 120 D.LGS. 36/2023 E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5733.01</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CIG 8708867067 CUP I64I19000160004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU, PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3 - MODIFICA AL CONTRATTO N. 04 (QUARTA) AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>800000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI SAP AVVISO N. 11321/2025 - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE 2 ALLOGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI FINO ALLA SOGLIA DEI 40.000,00  EURO I.V.A. ESCLUSA, IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 52 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 APRILE  2005, N.77 (PCTO) CON  IL COMUNE DI MARIANO COMENSE.- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL LICEO STATALE "GIUSEPPE PARINI" DI SEREGNO (MB).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA GENERALE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE NELLE DATE, NEGLI ORARI E NEGLI SPAZI RICHIESTI PER CONSENTIRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA NELL’ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI CUI ALL’AVVISO PNRR MISSIONE M1 COMPONENTE C1 INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP &amp; SUE)” TRAMITE PIATTAFORMA MEPA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – CIG B86AAC6D4B - CUP I61F25000370006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI WEB DEL PORTALE CD. “EFFICIENTOMETRO” IN FAVORE DELLA DITTA OSANET S.R.L. PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2023-2024-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1464</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI CUI ALL’AVVISO PNRR MISSIONE M1 COMPONENTE C1 INVESTIMENTO 2.2. SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP &amp; SUE)” TRAMITE PIATTAFORMA MEPA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – CIG B86AAC6D4B - CUP I61F25000370006 –  RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. 706 DEL 29/09/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5856</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PARCO DI VIALE CIMITERO E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI - CUP I61B24000200004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>458386.51</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE IN VIA RAFFAELLO DA VIA PER CABIATE SINO AL CIVICO 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E REVISIONE 2025 ALBO DELLE ASSOCIAZIONI MARIANESI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2025. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER GLI UFFICI COMUNALI – AFFIDATO ALLA SOCIETA’ TECNOMAT - MARCHIO DI BRICOMAN S.R.L. DI ROZZANO (MI) – CIG B8706658FA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>117.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ONERI FINANZIARI PER I LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO 2025/2026-  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>263.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEI BUONI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO – III° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>610.33</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE A SEGUITO DELL’ALLUVIONE DEL 22 SETTEMBRE 2025- CIG B87359BEA7</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Protezione Civile</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1636.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ROTATORIA IN VIALE LOMBARDIA ALL'INTERSEZIONE CON VIA DON STURZO- MODIFICHE VIABILISTICHE DAL 1-10-2025 AL 31-12-2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE – ANNO 2025 – CUP I67H22000670004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTITO FLESSIBILE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL'INFANZIA G. GARIBALDI - MODIFICA AL CONTRATTO N. 4 - CUP I64I19000160004  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 5 CAVI PER LETTORI OTTICI PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ ARCADIA INFORMATICA S.R.L. DI TREVIOLO (BG) – CIG B879DFF402</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87.84</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 20KW, DA REALIZZARSI PRESSO LA SCUOLA MATERNA IL GIARDINO E DA METTERE A SERVIZIO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE IN ATTUAZIONE DELLA L.199/2021 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA NELLA RETE DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CURTO E DEL CENTRO SPORTIVO VIA PER CABIATE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA ALL’ASSOCIAZIONE ANZIANI DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>430.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "TEATRO IN-FOLIO" DI MEDA PER L’ADESIONE AL PROGETTO RESIDENZA ARTISTICA DI REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "TEATRO IN-FOLIO" DI MEDA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE INVERNALE INTECOMUNALE 2025/26.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE ANNO 2024/2025. APPROVAZIONE S.A.L. N. 08 PER LAVORI ESEGUITI FINO AL 31.08.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E N. 1 UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO PER L'ALLOGGIO DI VIA S. STEFANO 40 PERIODO 30/09/2025 – 30/11/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO IN MATERIA DI EDILIZIA STRUTTURALE E ANTISISMICA - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 698 DEL 29/08/2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4885</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "MARIA IMMACOLATA" E "RAGGIO DI SOLE": EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A.S. 2025/2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON ASSEGNAZIONE UNA UNITA' AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI ED UNA UNITA'  AL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE. RISERVA APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALLA L. 68/1999.  INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA 5 PER MILLE RELATIVA ALL’ANNO DI IMPOSTA 2023 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 – DESTINAZIONE QUOTA, APPROVAZIONE RENDICONTO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI VILLA SORMANI – CUP I65J19000270004 – PRESA D’ATTO ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DELLE MAGGIORI SOMME DOVUTE IN CONSEGUENZA DELL’ADEGUAMENTO DEI PREZZI DISPOSTO DALL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON L. 15 LUGLIO 2022, N. 91, E S.M.I., PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 (RIF. 3^ TRIMESTRE 2024 – 3^ FINESTRA 2024), QUOTA A SALDO COMPENSATA DAL FONDO EX COMMA 6-QUATER ART. 26 DEL D.L. 50/2022</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1027.07</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO DI N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE SULLA PIATTAFORMA APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE “SICR@WEB EVO” – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA – CIG B88346400B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1120</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ABBONAMENTI ON LINE PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - CIG B882FC7173</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5613.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI I.C. “DON MILANI” A.S. 2025/2026 - CIG: B882D93006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6078.06</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI LAVORI DI RIFACIMENTO AUTOMAZIONE N. 2 CANCELLI PARCO VIVAI LATO VIA DEI VIVAI - CIG B7F1327008 –</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12869.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI COMUNALI DAL 01/01/2025 AL 30/09/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI VIA DEL RADIZZONE A MARIANO COMENSE - QUINQUENNIO 2021-2026. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2026 (FINO AL 30.06.2026)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>31950</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA  CAPITOLI 6906 E  6857</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-42083.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE, COMPRESE LE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E TUTTE LE ALTRE ENTRATE PREVISTE DA LEGGI E REGOLAMENTI,  GESTITE DAL COMUNE DI MARIANO COMENSE PER IL PERIODO 2026-2030.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi e Riscossione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT DEL COSTO PER IL SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO - CIG 9216019378</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. – CIG B87E887552</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>586.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE (CPT) AMBITO DI MARIANO COMENSE –– AFFIDAMENTI DIRETTI DIVERSI E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A VALERE SUL FONDO 0-6 ANNUALITA’ 2023. CIG B87E03144A - B87E16A695</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9375</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIBASSAMENTO MARCIAPIEDI IN VIA DON E. DELL’ORTO E VIA ISONZO E CREAZIONE N. 2 NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI– CIG: B88727AC2C. IMPRESA LOMBARDA STRADE SRL DI CUCCIAGO (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12566</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 3° TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 23 DEL 26/02/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA. – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 4 CIG 9889884E72 - CUP: I64E21001710004 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA ELETTRICISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.08.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.09.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA APERTA EX ART. 183 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE, COMPRESE LE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E TUTTE LE ALTRE ENTATE PREVISTE DA LEGGI E REGOLAMENTI, GESTITE DAL COMUNE DI MARIANO COMENSE  (PERIODO 2026-20230) CIG – B89798E582.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PATENTI DI SERVIZIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PALETTE DI SEGNALAZIONE STRADALE RIFRANGENTI E CARTELLO SEGNALETICO PER INCIDENTI STRADALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1262.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA UTENTE RICOVERATA IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7274</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE: SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. TRIENNIO 2025-2026-2027 – CIG: B5D12DEF28. IMPRESA ISS CORTI S.A.S. DI CORTI LUIGI E C. DI CASNATE CON BERNATE (CO) - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 3 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI DUE POSTI  DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI  ISTRUTTORI, CON ASSEGNAZIONE A SETTORI DIVERSI, TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA VIGENTE PRESSO L'ENTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DI FINE CANTIERE C/O PIANO INTERRATO ISTITUTO “DON MILANI”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2281.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI CURATELA DELLA MANIFESTAZIONE ARTISTICA “GALLERY SWEET GALLERY” 2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2376</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE TECNICA – PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA CANDIDATURA AL BANDO PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.2 “PROMOZIONE RINNOVABILI PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE E L'AUTOCONSUMO” E GESTIONE DI PRATICHE DI CONNESSIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - PROMOSSO DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 20KW PRESSO L’ASILO NIDO “MAGNOLIA” DA METTERE A SERVIZIO DI COMUNITÀ ENERGETICHE IN ATTUAZIONE DELLA L.199/2021 – ARCH. ROSSELLA CUNCU DI CEVA (CN) - CIG B892BD1EAC</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8971.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DEI MERCATI IN PIAZZA ROMA E VIE LIMITROFE - MODIFICHE VIABILISTICHE DOMENICA 19 OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI SAP AVVISO N. 11321/2025 - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE 3 ALLOGGI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA VIE VITTORIO VENETO E SAN FRANCESCO A SEGUITO DI LAVORI FERROVIARI AL PASSAGGIO A LIVELLO DAL 20/10/2025 ORE 22.30 AL 24/10/2025 ORE 04.30</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI URBANI IN LOCALITA' CASCINA COTTINA: PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE (PER PRELAZIONE) AI CONCESSIONARI BELLOTTI MARCO E TARONNA ANNALISA  DEGLI ORTI N. 18 E N. 17 IN SCADENZA IL 31.10.2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP I64E21001710004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 105  D.LGS. 50/216.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO C/O SEDE MUNICIPALE LOTTO 2 – CUP I61E21000000004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA VIA PER CABIATE – CUP I62H24000120004 – CIG B22E17A7FS – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DI NOLEGGIO, ISTALLAZIONE E RIMOZIONE DI ALBERI DI NATALE ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10454.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA SU EDIFICI PUBBLICI E STRADE COMUNALI ANNO 2025-2026 (CON OPZIONE PROROGA 2026-2027) - CIG B887D61B61 - KARMA COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS – P. IVA 03630530123</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88290.41</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA – AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI - AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DOVUTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PRIVATI STIPULATI DALL’ENTE - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>410</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI NEL PARCHEGGIO STERRATO DI VIA AGOSTINO (CASCINA COTTINA) DAL 20/10/2025 AL 23/10/2025 DALLE ORE 5.00 ALLE ORE 18.00.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE, COMPRESE LE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E TUTTE LE ALTRE ENTRATE PREVISTE DA LEGGI E REGOLAMENTI, GESTITE DAL COMUNE DI MARIANO COMENSE PER IL PERIODO 2026-2030. - INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - NEXT GENERATION EU: DESTINAZIONE SOMME RESIDUE MISURA 1.4.1 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI – CUP I61F22000470006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Finanziamenti Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTITO FLESSIBILE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO E PARCO DI VIALE DEL CIMITERO E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI - CUP I61B24000200004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER TRIBUTI COMUNALE - 3° TRIMESTRE 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi e Riscossione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1502.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ALER PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÁ COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALER - CONSUNTIVO ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>71101.18</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA PETRARCA DAL 22/10/2025 AL 30/11/2025 DALLE 08.30 ALLE 17.00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE, ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REVISIONE DI N. 1 TELELASER E N. 3 ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO – CIG B8BAE81B7A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4154.1</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 11 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2026-2027 - ESERCIZIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 421 DEL 20 MAGGIO 2024 - RETTIFICA PER PRESA D’ATTO VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETA’ DA INFOCERT S.P.A. A TINEXTA INFOCERT S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 42061</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 42487</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>’IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 20KW, DA REALIZZARSI PRESSO IL PALAZZO CIVICO COMUNALE E DA METTERE A SERVIZIO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE IN ATTUAZIONE DELLA L.199/2021 - APPROVAZIONE PREVENTIVO PER CONNESSIONE  ED IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA  ED EXTRA CODICE DELLA STRADA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1554.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  ORDINANZA N.77 PER ISTITUZIONE DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI NEL PARCHEGGIO DI VIA S. AGOSTINO (CASCINA COTTINA) PER IGIORNI 24/25/27/28/29 OTTOBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA N. 1 CALDAIA A CONDENSAZIONE E ADEGUAMENTO CONDOTTO FUMARIO PRESSO CANILE INTERCOMUNALE DI MARIANO COMENSE - GALBIATI PAOLO TERMOIDRAULICA DI GIUSSANO (MB). C.I.G.: B8B0150F6C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4433.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE -TRASFERIMENTO PER MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA EX ART.30 D.LVO N.16/2001 CON DECORRENZA 1.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI DECADENZA PER N.1 NUCLEO FAMIGLIARE DALL’ASSEGNAZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE IN VIA GARIBALDI N. 13</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “TERRENI LOCALITA’ SCESA” DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N.1 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2025/2027 – ACCERTAMENTO ASTA DESERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE “IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE C/O CASCINA BINA” DI CUI ALLA SCHEDA TECNICA N.2 DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2025/2027 – ACCERTAMENTO ASTA DESERTA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO INDETERMINATO CON FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA – AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI – NOMINA COMMISSIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A FAVORE DI N.2 UTENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA PRESSO ALLOGGIO "IL CORTILE" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE TANTUM AURORA - ODV- IMPEGNO DI SPESA PERIODO 17/10/2025 – 31/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2235</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RSPP E FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D.LGS N.81/2008 PER IL PERIODO 01.10.2025 AL 30.09.2028 -  INTERGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1675/2025 ALLA SOCIETA’ TECNOLOGIE D'IMPRESA S.R.L. – CIG B85320336C-</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2303.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FREQUENZA ALUNNI RESIDENTI A MARIANO COMENSE  DELLA SCUOLA SPECIALE "G. RODARI" DI SEREGNO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2025-2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37874</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE ANNO 2025/2026 – CIG: B888522177 – CUP I66G25000200004 - IMPRESA SIRONI S.N.C. DI SIRONI DANIELE E SIRONI ALESSIO DI AROSIO (CO). CIG B888522177.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>185500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA - EROGAZIONE CONTRIBUTI DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5353.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA FABBRO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SAL N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI, CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ GRASSI UFFICIO S.R.L. DI MARIANO COMENSE (CO) - CIG B8D61C7E6B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE CATASTALE DOCFA BIBLIOTECA COMUNALE – CIG B8BE582F7B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1731.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA APE IMMOBILE SITO IN VIA GARIBALDI N. 3  SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B8BDCAD5A8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2562.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DI NOLEGGIO, ISTALLAZIONE E RIMOZIONE DI ALBERI DI NATALE ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETÁ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PERIODO 2022/2024 – CIG 9068142382 - PROROGA TECNICA A FAVORE DELLA DITTA TRE SINERGIE SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>89622.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI IMMOBILI E DEI CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETÁ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - PERIODO ANNI 3. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>289575.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI CIG 9485626A32 CUP I68E19000010004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU, PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3 - MODIFICA AL CONTRATTO N. 02 (SECONDA) AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>331646.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ – PRESA D’ATTO DELL’ELENCO DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 103, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207 (LEGGE DI BILANCIO 2025)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 42488</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CORONE DI ALLORO ALLA DITTA RAMON FUMAGALLI DI MARIANO COMENSE PER CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>330</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI INERENTI LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I. – ATTINENTI ALL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI DEMOLIZIONE FABBRICATO CENTRO SPORTIVO VIA PER CABIATE E RICOSTRUZIONE RECINZIONE – CUP I67E25000000004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4534.28</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE – ANNO 2025 – CUP I67H24001210004 – CIG B783BDC933 - RIDETERMINZIONE QUADRO ECONOMICO E MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 120 DEL D. LGS. 36/2023 APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45331.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE VIABILISTICHE PER MAINIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA PER RISCOSSIONI COATTIVE A FAVORE DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE  SORIT SPA - ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ALLA PERSONA - DISTRETTO DI MARIANO COMENSE. RETTIFICA IMPEGNI 2025 IN FUNZIONE DELL' ASSESTAMENTO DI BILANCIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-77744.79</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI SAP AVVISO N. 11321/2025 - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE: PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE N. 4 (N. 1 ALLOGGIO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2025. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI. CIG 9485626A32 CUP I68E19000010004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 9 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE ANNO 2024 – CUP I67H22000670004 - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE – ANNO 2024 – CUP I67H22000670004 – CIG B1026E6B87. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO FALCONE E BORSELLINO - OPERE DI COMPLETAMENTO CUP I62H25000160004 - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE VARIAZIONE GRUPPO DI LAVORO (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO FALCONE E BORSELLINO – CUP I62F24000200004 - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE: INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 13 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2026-2027 - ESERCIZIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO, COMPRESI GLI ATTI GIUDIZIARI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 – FORNITORE SOCIETA’ COMMERCIALPOST S.R.L.  DI MONZA (MB) – C.I.G. B8E9219080</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI MARIANO COMENSE PER LA REALIZZAZIONE DEL VOLUME “STORIA DI RITI E DI PIETRE” IN OCCASIONE DEL MILLENARIO DEL BATTISTERO DI SAN GIOVANNI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE PENTA DI MARIANO COMENSE PER IL CONCORSO E LA MOSTRA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA S. ANTONIO DA PADOVA - VERBALE DI ACCERTAMENTO VV.F. DEL 30.07.2024 E RELATIVA AMMENDA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4774.63</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DEFLATTIVE DI REATI AMBIENTALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA ROGGIA VECCHIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AREE A FAVORE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26739.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA "M. MONTESSORI".  – CUP I64D24000830004 – CIG B22DC7FBCA - MODIFICA AL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART 120 COMMA 1 – LETTERA A) DEL D. LGS. 36/2023 - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CIG 8708867067 CUP I64I19000160004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU, PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO N. 4 (QUARTA) EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>87750.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI – ANNUALITA’ 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NUOVO PARCO PERTICATO E RELATIVO PARCHEGGIO NELL’AMBITO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PARCO DI VIALE CIMITERO E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI - CUP I61B24000200004”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>28027.96</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO DI LOCALI DI PROPRIETÁ COMUNALE PER ATTIVITÁ A BENEFICIO DELLA COMUNITÁ. APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CASSETTI E SEPARATORI PER GLI ELETTROARCHIVI PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ EDA SYSTEM S.R.L. DI TORINO– CIG B8F6498574</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3141.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.10.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI NASTRO TRICOLORE ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ LA NAZIONALE MANIFATTURE S.R.L. DI BOLLATE (MI) – CIG B8F420D3FB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>292.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEGLI STABILI, PARCHI COMUNALI E APERTURA BAGNI, PER IL PERIODO COMPRESO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2028 – DITTA CIVIS S.P.A. DI MILANO – RINNOVO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO LOTTO 1 – CIG ORIGINARIO 8575348907 – CIG DERIVATO B8FB1F7EB2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>54536.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO – TRIENNIO 2022-2024 – CIG N. 91022885AD – COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC).- ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 14 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 14.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE ANNO 2024/2025. APPROVAZIONE S.A.L. N. 09 PER LAVORI ESEGUITI FINO AL 30.09.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA  SECONDO SEMESTRE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA LA ROSA CLAUDIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2299.56</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA DEL MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ambiente</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-50551.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SISTEMA CIMITERIALE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE, CON LAVORI DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE, IN REGIME DI “FINANZA DI PROGETTO A INIZIATIVA PRIVATA”. CIG: B1EF110C88 – GIARDINIO DELLE RIMEMBRANZE, CINERARIO COMUNE E CAMPO 34 (A STRALCIO DEL PROGETTO GENERALE) – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 213/2025 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 164 DEL 26/02/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI OTTOBRE 2025 – DICEMBRE 2026: IMMOBILI COMUNALI CAP. 1302 E ASILO NIDO COMUNALE “MAGNOLIA” CAP. 6232 -  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. - CIG B9006A0BD3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3557.32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SOCIALIZZANTE  C/O COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B "OASI" DI LENTATE SUL SEVESO  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6468</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE DI VIA MATTEOTTI SU TORRENTE TERRO’. –  CUP: I69J21000000002 – DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 COMMA 2 E ART. 14-BIS LEGGE 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA’ ASINCRONA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO C/O SEDE MUNICIPALE LOTTO 2 – CUP I61E21000000004, CIG. B90BCBE586</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI IN CONTO SCAMBIO GSE, IMPIANTI DI PRODUZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DEL CURTO E PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PER CABIATE - IMPEGNO SOMMA IN USCITA PER CORRISPETTIVI COSTI AMMINISTRATIVI FISSI E ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA- CONVENZIONI NUM. SSP00623723 E SSP01189205</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>73.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI PROGETTI RICREATIVO/ CULTURALI, DI SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTI CON EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI DI RISTORO ANNO 2026. APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA EX ART. 183 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE, COMPRESE LE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E TUTTE LE ALTRE ENTRATE PREVISTE DA LEGGI E REGOLAMENTI, GESTITE DAL COMUNE DI MARIANO COMENSE (PERIODO 2026 -2030) CIG – B89798E582. NOMINA SEGGIO DI GARA E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL SETTORE TERRITORIO DA ASSEGNARE CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX. ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 SECONDO LA FORMULA DELL’ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART. 59 DEL D. LGS. 36/2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON ASSEGNAZIONE DI UNA UNITA' AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI E DI UNA UNITA' AL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, RISERVATA AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALLA L. 68/1999. AMMISSIONE CANDIDATI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE- INTEGRAZIONE ANNO 2025 CIG : B917AFA20A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1809.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PELLICOLE RIFRANGENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VIDEOSORVEGLIANZA – CIG B91B6147B4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>644.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ DEGA SOLUTION S.R.L. DI SCANDICCI (FI) – CIG B91C2694F2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1090.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENET SOLUTION PER LA SOSTITUZIONE DI UNA OCR IN VIA PER NOVEDRATE – CIG B91BB01850</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2930.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENTIVO DI CONNESSIONE ALLA RETE BT DI E-DISTRIBUZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 20KW, DA REALIZZARSI PRESSO LA “SCUOLA MATERNA IL GIARDINO” E DA METTERE A SERVIZIO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE IN ATTUAZIONE DELLA L.199/2021 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>122</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA – AFFIDAMENTO DIRETTO A CROCE BIANCA MILANO/SEZIONE DI GIUSSANO DAL 01 GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2028 - CIG: B90BE0D9F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FELMA SRL PER AGGIORNAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE– CIG B921CB04BF</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5071.54</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'AVVISO  DI DOTECOMUNE 8/2025. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI TRE POSTAZIONI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE ANNO 2024/2025. APPROVAZIONE S.A.L. N. 10 PER LAVORI ESEGUITI FINO AL 31.10.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI RIASSEGNAZIONE PER PRELAZIONE DEGLI ORTI URBANI  IN VIA SEGANTINI (N. 7, N. 11, N. 18, N. 22) IN SCADENZA IL 31/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CIG 8708867067 CUP I64I19000160004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU, PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3 - MODIFICA AL CONTRATTO N. 04 (QUARTA) AI SENSI DELL’ART 106 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>682792.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO AVVISI DI PAGAMENTO PER OMESSI VERSAMENTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI EFFETTUATI NEL PRIMO SEMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PARCO DI VIALE CIMITERO E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI - CUP I61B24000200004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEGLI IMMOBILI SITUATI IN VIA DON LUIGI STURZO (AREA DELLE FESTE) E IN VIA SANT'AMBROGIO (COMANDO POLIZIA LOCALE) – ADOZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 FINALE, APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA N.2 – CODICE CUP I64J22000640001 – CODICE CIG B2ABABADDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2024/2025 – CIG 9554652C40 – IMPRESA NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO &amp; C. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINO AL 31/10/2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA UTENTE RICOVERATA IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1162</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO TECUM, AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA - RIMBORSO SPESE PER ESECUZIONE DIRETTA OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10736</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER AGGIO A FAVORE DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE SORIT SPA - ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÁ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÁ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE, NONCHÈ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CONNESSE, RELATIVI AI “LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PARCO DI VIALE CIMITERO E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI CUP I61B24000200004”. INTEGRAZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>37255.43</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IL MERCATO TORNA IN PIAZZA DOMENICA 23 NOVEMBRE 2025- MODIFICHE VIABILISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI DISTRIBUZIONE DI RISERVE PER L’ESERCIZIO 2024 DELLA SOCIETA’ LARIO RETI HOLDING S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Organismi Strumentali e Controllati</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO COPERTURA PALESTRA DI VIA PER CABIATE - OPERE DI COMPLETAMENTO – CUP I65F22000190006 - CIG B6334CO14B. APPROVAZIONE CONTABILITÁ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA TARGA PREVISTA DAL CONTRIBUTO REGIONALE “IL PIANO LOMBARDIA” PER L’INTERVENTO DENOMINATO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE CAVALCAVIA DI VIALE LOMBARDIA LOTTO 1”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>478.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA COMUNALE DI CASCINA SETTUZZI – ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA  CAPITOLO 3400.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>-20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA VIA PER CABIATE – CUP I62H24000120004 – CIG B22E17A7FS. APPROVAZIONE CONTABILITÁ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 10 SACCHI DI CEMENTO RAPIDO, IN SACCHI DA 25 KG CAD. AD IMPRESA F.LLI PAGGI S.R.L. DI FIGINO SERENZA (CO) - C.I.G. : B933A471DB</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>175.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOGGI SAP AVVISO N. 11321/2025 - AMBITO TERRITORIALE DI MARIANO COMENSE: ULTIMO PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE (N. 1 ALLOGGIO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA EX ART. 183 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE, COMPRESE LE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E TUTTE LE ALTRE ENTATE PREVISTE DA LEGGI E REGOLAMENTI, GESTITE DAL COMUNE DI MARIANO COMENSE CIG – B89798E582 – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CIG 8708867067 CUP I64I19000160004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 11 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 14 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2026-2027 - ESERCIZIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER ATTIVITA’ A BENEFICIO DELLA COMUNITA’. - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI RESIDENTI MERITEVOLI A CONCLUSIONE DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE -  A.S. 2024-2025: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2600</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ABBONAMENTI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' INFOCLIP SRL.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6310.93</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA DELL’INFANZIA SALVO D’ACQUISTO DI VIA PARINI - FESTA NATALIZIA - MODIFICHE VIABILISTICHE MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE 2025 DALLE 15.00 ALLE 17.15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATINO DI NATALE IN VIA S. CATERINA DA SIENA. MODIFICHE VIABILISTICHE NELLA GIORNATA DI DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO E RELATIVO RIPARTO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI VERANO BRIANZA, FINO AL 30.09.2025. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA  FORNITURA DI PERGAMENE PERSONALIZZATE DA CONSEGNARE AGLI ALUNNI ASSEGNATARI DELLA BORSA DI STUDIO A.S. 2024-2025 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VIGANO' EDOARDO E FIGLI S.N.C. DI CANTU' - CIG B92367E032.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>164.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE ANNUALITÀ 2024 IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE QUOTA DESTINATA ALL’ABBATTIMENTO DELLE RETTE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>17213.25</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILIZZAZIONE DELLE SOMME RECUPERATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 128, LEGGE N. 228/2012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19528.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026: EROGAZIONE QUOTE “CONTRIBUTI ALTRE SPESE” AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI "IV NOVEMBRE", "DON MILANI" E ALL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JEAN MONNET".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>43642.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA. – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 5 CIG 9889884E72 - CUP: I64E21001710004 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI MARIANO COMENSE PER ATTIVITÁ NATALIZIE DELLA CORALE ANNO  2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>750</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ESIBIZIONE NATALIZIA CORALE PRESSO CHIESA DI S. STEFANO. NATALE 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE COOP. ESIBIRSI DI PORDENONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>770</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO, COMPRESI GLI ATTI GIUDIZIARI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE E IMPEGNO DI SPESA – PERIODO 01/01/2026-31/12/2026 – FORNITORE SOCIETA’ COMMERCIALPOST S.R.L.  DI MONZA (MB) – C.I.G. B941A7B687</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER ATTIVITA’ A BENEFICIO DELLA COLLETTIVITA’ – APPROVAZIONE DEL VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E DELLA BOZZA DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IN USO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2024. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. C) DEL D. LGS N. 267/2000 - VARIAZIONE DI BILANCIO 2025/2027 N. 20</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA LOGO “CITTA’ DI MARIANO COMENSE” SU PARQUET SPORTIVO PRESSO PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA PER CABIATE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1647</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RISPRISTINO DI ALCUNE STRADE COMUNALI INTERESSATE DALL’ALLUVIONE DEL 22 SETTEMBRE 2025 - CUP I67H25001160004 – REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA (INGEO). CIG B9343AE42C.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1649.44</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RISPRISTINO DI ALCUNE STRADE COMUNALI INTERESSATE DALL’ALLUVIONE DEL 22 SETTEMBRE 2025 - CUP I67H25001160004 – REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELL’IMPRESA LOMBARDA STRADE SRL. CIG B9354DAFDA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7213.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA PULIZIA DELLE STRADE E DELLE CADITOIE INTERESSATE DALL’ALLUVIONE DEL 22 SETTEMBRE 2025 - CUP I67H25001160004 – REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO A FAVORE DELL’IMPRESA NOVA SPURGHI SAS - CIG B93546A371.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>36960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONEINCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CIG 8708867067 CUP I64I19000160004 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3.. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 105 D. LGS. 50/21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONEINCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CIG 8708867067 CUP I64I19000160004 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3.. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 105 D. LGS. 50/21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 46047</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 46064</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, ASSISTENZA ALLA NOTIFICA E RENDICONTAZIONE INCASSI - AVVISI DI PAGAMENTO PER SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI EFFETTUATI NEL PRIMO SEMESTRE 2025. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi e Riscossione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>88.73</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO NELL’OPPOSIZIONE PROPOSTA, AVANTI IL TRIBUNALE DI ROMA, AI SENSI DELL’ART.98 L. FALL., ALLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO “DANECO IMPIANTI SRL IN LIQUIDAZIONE"</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2382</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA  RIVISTA PERSONALE NEWS E NEWSLETTER QUOTIDIANA E RIVISTA BOZZA &amp; RISPOSTA SUL PERSONALE E ADESIONE ALL'ATTIVITA' FORMATIVA  DELLA SOCIETA' PUBLIKA  S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA - CIG.B948BCA7DC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3680</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/03/2005 N. 12 ART. 73, COMMA 1 - NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO ED ATTREZZATURE DESTINATE AI SERVIZI RELIGIOSI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Urbanistica</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10371.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI INERENTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE) E PROGETTAZIONE ESECUTIVA CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÁ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CON COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E RELATIVE ATTIVITÁ AMMINISTRATIVE CONNESSE,  PER LA REALIZZAZIONE PENSILINA COPERTURA ACCESSO PIANO INTERRATO C/O ISITUTO “DON MILANI” – CUP I64D25002320004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22127.83</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI – ANNUALITA’ 2025 – AI SERVIZI DI PRIMA INFANZIA E ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>62434.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E N. 2 UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO PER L'ALLOGGIO DI VIA S. STEFANO 40 PERIODO 01/12/2025 – 31/01/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO C/O SEDE MUNICIPALE LOTTO 2 – CUP I61E21000000004, CIG. B90BCBE586- NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2025. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EGAF EDIZIONI S.R.L. DI FORLI’- CIG B94852F468</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>718.4</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI CARBURANTE PER I SETTORI SERVIZI PER LA SICUREZZA LOCALE E SERVIZI SOCIALI E FORMATIVI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ IP ITALIANA PETROLI S.P.A. DI ROMA – C.I.G. ACCORDO QUADRO B0A884ADF4 C.I.G. DERIVATO B44B1C8092</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'AVVISO DI DOTECOMUNE 9/2025. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI UNA POSTAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ CARROZZERIA ANGELO PELLEGATTA S.R.L. DI MARIANO COMENSE (CO) ANNO 2025– CIG B9419A3448</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4781.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -ANNO 2025  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI ATTIVITA’ MOTORIA OVER 55 – ANNO 2026 - RICHIESTA PATROCINIO FONDAZIONE PORTA SPINOLA - STANZIAMENTO CONTRIBUTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER SOMME SPETTANTI ALLO STATO ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE – DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) - CIG B925A1D56D</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1. - CUP I69E19000720004. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO N. 2 (SECONDA) E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>103947.47</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA ELETTRICISTA - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 31.10.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALL'ARCHIVIO DEI VEICOLI RUBATI PER L'ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B967ABB822</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>378.04</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOVERO DI PERSONA   ADULTA DISABILE PRESSO COMUNITA’ ALLOGGIO “ARCOBALENO” DELLA COOPERATIVA SOCIALE “PENNA NERA” –  IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6831.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DEMOLIZIONE IMMOBILE CENTRO SPORTIVO DI VIA PER CABIATE E RICOSTRUZIONE RECINZIONE – SECONDO LOTTO PRESTAZIONALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42705.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2028 - CIG N. 9216019378 : SERVIZIO PASTI A DOMICILIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>110000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO CA’ DE PASSER – CUP I65F20000440004 CIG 9937000FCC – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ SB ELETTRONICA SNC DI BESANA CLAUDIO &amp; C. – CIG B967CA7E23</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>999</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RECAPITO INFORMATORE COMUNALE DICEMBRE 2025 ALLA DITTA COMMERCIAL POST SRL DI MONZA (MB).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3690.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE – “ANCI RISPONDE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA” ANNO 2026 – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ANCI DIGITALE S.P.A. DI ROMA – C.I.G. B9678F94C9</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3869.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI X-GDPR COMPRENSIVO DI QUESITI E PARERI E SERVIZIO X-DPIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOXXAPPS S.R.L. DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA PER ANNI 2026, 2027– CIG B94E624757</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5978</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTI DI SEGRETERIA NOVEMBRE - DICEMBRE ANNO 2025 COMUNE DI MARIANO COMENSE- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9705.67</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 – SPESE TELEFONICHE PER I SERVIZI COMUNALI - FORNITORE DITTA FASTWEB – CIG QUADRO 605462636F – CIG CONTRATTO 778688659B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11438.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONEINCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CIG 8708867067 CUP I64I19000160004 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3.. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 105 D. LGS. 50/21.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA DONATI DAL 09/12/2025 AL 31/01/2026 DALLE 08.30 ALLE 17.00</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA PULIZIA DELLE STRADE E DELLE CADITOIE INTERESSATE DALL’ALLUVIONE DEL 22 SETTEMBRE 2025 - CUP I67H25001160004 A FAVORE DELL’IMPRESA NOVA SPURGHI SAS - CIG B93546A371 – APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 31.10.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO PER SECONDO MEZZO ADIBITO A TRASPORTO SOCIALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE ELEONORA E LIDIA – IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2644.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ CARROZZERIA ANGELO PELLEGATTA S.R.L. DI MARIANO COMENSE (CO) ANNO 2025– CIG B94AC0A4EE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RISPRISTINO DI ALCUNE STRADE COMUNALI INTERESSATE DALL’ALLUVIONE DEL 22 SETTEMBRE 2025 - CUP I67H25001160004 – REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELL’IMPRESA COSTRUZIONI PERLINI. CIG B935305CD3.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>144793.05</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO CUCINA C/O AREA FESTE DI VIA SANTA CATERINA – VIA DON L. STURZO - CUP I65E23000120004 – CIG B0B579E5AA. APPROVAZIONE CONTABILITÁ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI NOMINA DEI RESPONSABILI DI SETTORE PER IL PERIODO 1.01.2026-FINE MANDATO. SCHEMA DI AVVISO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE PER  LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE A RICOPRIRE RUOLI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RISPRISTINO DI ALCUNE STRADE COMUNALI INTERESSATE DALL’ALLUVIONE DEL 22 SETTEMBRE 2025 E PER LA PULIZIA DELLE STRADE E DELLE CADITOIE INTERESSATE DALL’EVENTO CALAMITOSO REDATTO AI SENSI DEGLI ART. 140 E 140BIS DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 36/2023). CUP I67H25001160004 - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D. LGS. 36/2023 E S.M.I.) PER I SERVIZI DI PULIZIA DELLE STRADE E DELLE CADITOIE INTERESSATE DALL’ALLUVIONE DEL 22 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1188</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RISPRISTINO DI ALCUNE STRADE COMUNALI INTERESSATE DALL’ALLUVIONE DEL 22 SETTEMBRE 2025 E PER LA PULIZIA DELLE STRADE E DELLE CADITOIE INTERESSATE DALL’EVENTO CALAMITOSO REDATTO AI SENSI DEGLI ART. 140 E 140BIS DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 36/2023). CUP I67H25001160004 - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D. LGS. 36/2023 E S.M.I.) PER LAVORI STRADALI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4199.22</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE - PERIODO STAGIONI INVERNALI 2025/26 – 2026/27 – 2027/28 – IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D. LGS. 36/2023 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5036.76</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI SERVIZI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA SU EDIFICI PUBBLICI E STRADE COMUNALI ANNO 2025-2026 (CON OPZIONE PROROGA 2026-2027) – CIG B887D61B61. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D. LGS. 36/2023 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5365.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE ANNO 2025/2026 – CIG: B888522177 – CUP I66G25000200004. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D. LGS. 36/2023 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6027.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA M. MONTESSORI – MODIFICA AL CONTRATTO N.2 – IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6571.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI PRESTITO FLESSIBILE ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2025 - POSIZIONI: 6231415 - 6231191 - 6230063 - 6231777 - GIRI CONTABILI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1804455.66</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 16 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2026-2027 - ESERCIZIO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI. APPROVAZIONE VERBALE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI ART. 56 DEL D.LGS. 117/ 2017 RISERVATA AD ODV/ APS PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI GESTIONE DEL CAFFÈ LETTERARIO DI VILLA SORMANI. APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO, RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI E/O SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DEPOSITATI PRESSO LA DEPOSITERIA INDIVIDUATA DALLA PREFETTURA DI COMO “FINO MOTORI SAS DI LUCA E MATTEO CAIROLI &amp; CO “CON SEDE IN FINO MORNASCO VIA STATALE DEI GIOVI 44, P.IVA: 01722320130    – CIG B9D57139A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO, RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI E/O SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DEPOSITATI PRESSO LA DEPOSITERIA INDIVIDUATA DALLA PREFETTURA DI COMO “LARIO CAR SERVICE SRL” CON SEDE IN COMO IN DOTTESIO 8, P.IVA: 03505590137 – CIG B96DC31587</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2440</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DEMOLIZIONE IMMOBILE CENTRO SPORTIVO DI VIA PER CABIATE E RICOSTRUZIONE RECINZIONE - CUP I67E25000000004 IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE E INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2705.72</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI ATTINENTI AL COLLAUDO IN CORSO D’OPERA, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO, COLLAUDO IMPIANTI, ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÁ AMMINISTRATIVE CONNESSE, RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2026  – OPERA FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1 – CUP I64E21001710004”.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>9497.27</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DIVERSI DI ASSISTENZA ECONOMICA – EROGAZIONE CONTRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13831.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI - MODIFICA AL CONTRATTO N. 4 (QUARTA) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU, PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14939.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP I64E21001710004. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE MODIFICA AL CONTRATTO N.1 (PRIMA) E N. 2 (SECONDA) EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI E RELATIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>64646.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1. - CUP I69E19000720004. - MODIFICA AL CONTRATTO N. 2 (SECONDA) AI SENSI DELL’ART 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>97519.87</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO DI NATALE IN PIAZZA DOMENICA 14 DICEMBRE 2025- MODIFICHE VIABILISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025.  PARTE VARIABILE - COSTITUZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DOVUTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI STIPULATI DALL’ENTE - ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>111.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PER IL SERVIZIO TELEMATICO DELLA M.C.T.C. E SINGOLE VISURE - ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. B98D018DD4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4505.42</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE CCNL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>138065.13</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RISPRISTINO DI ALCUNE STRADE COMUNALI INTERESSATE DALL’ALLUVIONE DEL 22 SETTEMBRE 2025 - CUP I67H25001160004 – IMPRESA LOMBARDA STRADE SRL. CIG B9354DAFDA – APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RISPRISTINO DI ALCUNE STRADE COMUNALI INTERESSATE DALL’ALLUVIONE DEL 22 SETTEMBRE 2025 - CUP I67H25001160004 CIG B935305CD3 – IMPRESA COSTRUZIONI PERLINI - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE A TUTTO IL 31.10.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 48012</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI E PROPRIETA’ COMUNALI – OPERE EDILI/ IMBIANCHINO/ FACCHINAGGIO - APPROVAZIONE SAL 2 OPERE ESEGUITE FINO AL 30.11.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 30.11.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER CONVENZIONE AI SENSI ART. 56 DEL D.LGS. 117/ 2017 TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ODV/ APS PER LA GESTIONE DI PROGETTI RICREATIVO/ CULTURALI, DI SPETTACOLO E INTRATTENIMENTI CON EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI DI RISTORO IN TERRITORIO COMUNALE (BANDO TRADIZIONE) ANNO 2026 - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA EX ART. 183 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE, COMPRESE LE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E TUTTE LE ALTRE ENTRATE PREVISTE DA LEGGI E REGOLAMENTI, GESTITE DAL COMUNE DI MARIANO COMENSE (PERIODO 2026-20230) CIG – B89798E582.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI GRANAROLO DELL’EMILIA (BO) FORNITURA DI STAMPE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Cerimoniale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>197.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FOGLI RETINO COLORATI PER LE NECESSITA’ DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGANO’ EDOARDO &amp; FIGLI SNC DI CANTU’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>450</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA DI COMO SULLE SOMME EROGATE DAL MIUR PER L’ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi e Riscossione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1321.45</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE A SEGUITO DI RICHIESTA RISARCITORIA - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1459.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI RETRIBUITI E ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELL'ENTE PER GLI AMMINISTRATORI – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 3 DELL’ 08.01.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDMA S.R.L. DI MILANO  FORNITURA DI MEDAGLIE E TARGHE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1509.14</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP I64E21001710004. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI AL COLLAUDO IN CORSO D’OPERA, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO, COLLAUDO IMPIANTI, ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÁ AMMINISTRATIVE CONNESSE INERENTI LA MODIFICA AL CONTRATTO N. 2 DELL’OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4256.23</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE  RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4545</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO CLIENT PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AVIGILON, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA – DITTA ENET SOLUTION – CIG B9937D488A</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5502.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FRANCHIGIE PER SINISTRI ANNO 2025 PERSONE DIVERSE A FAVORE DI XL INSURANCE COMPANY SE ED IN FAVORE DI LLOYD’S INSURANCE COMPANY SPA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>13493.48</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CUP I64I19000160004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU, PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI AL COLLAUDO IN CORSO D’OPERA, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO, COLLAUDO IMPIANTI, ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÁ AMMINISTRATIVE CONNESSE INERENTI LE MODIFICHE AL CONTRATTO N. 1, 2, 3 E 4 DELL’OPERA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19524.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO - EDUCATIVO PER DISABILI  C/O COOPERATIVA SOCIALE  "L'ALIANTE" DI SEREGNO  -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>41658.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - SEND. IMPEGNO DI SPESA,  ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO C/O SEDE MUNICIPALE LOTTO 2 – CUP I61E21000000004, CIG. B90BCBE586</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 10 SACCHI DI CALCESTRUZZO STRUTTURATO RAPIDO, IN SACCHI DA 25 KG CAD. AD IMPRESA F.LLI PAGGI S.R.L. DI FIGINO SERENZA (CO) - C.I.G. : B982E814B6</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>82.17</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA INPS EX INPDAP. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>411.77</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO C.O.D.I.C.  - CASA MARIA DELLE GRAZIE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3204</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERESSI PER LA CESSIONE DI AZIONI PRAGMA DETENUTE DA AEB S.P.A. A FAVORE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3523.03</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SEPSA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG B94A3B9805 - STUDIO OMEGA SRL DI FIGINO SERENZA (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3566.55</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PARCO DI VILLA SORMANI- IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.CIG B932B146E5</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6060.85</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA EDILIZIA 607/2022 - RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22711.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASCINA MORDINA – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU PNRRM5C2 INVESTIMENTO 2.1 – CUP I64E2100171004 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE E INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45420.64</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTE ANZIANI RICOVERATI IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-MARZO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46231.5</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 3 – LOTTO 2 – DURATA ANNI 6 -  CIG DERIVATO 863796630B (CIG PADRE 4227546950) – IMPEGNI DI SPESA PER PASSIVITA’ PREGRESSE, INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025 E IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026 A FAVORE DI SIRAM VEOLIA S.P.A. DI MILANO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1037615.98</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FELMA SRL PER INTERVENTO DI RIPARZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA "DANTE ALIGHIERI" DI VIA DEI VIVAI. CIG.B9A41584D0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>968.68</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE 974 DEL 16/12/2025  AD OGGETTO: ADESIONE AL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - SEND. IMPEGNO DI SPESA,  ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PARCO DI VILLA SORMANI- CIG B95DCDE247 CUP: I66G25000210006</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>45069.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI ART.11 COMMA 3 DELLA LEGGE 214/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA DISABILE RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE CLOTILDE RANGO - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>870.3</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE ANNO 2025 – CUP I67H24001210004 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE E INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6758.09</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO – TRIENNIO 2022-2024 – CIG N. 91022885AD – COLOMBO GIARDINI SRL DI CERNUSCO LOMBARDONE (LC).- ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 15 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 15</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COMODATO D'USO APPARECCHI DEFIBRILLATORI E LORO TECHE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON AREU E IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI BOLLO. ANNI 2026/ 2030.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>32</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ELEMENTI DI COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE "IV NOVEMBRE" - VIA P. TROTTI. CUP I62B23001100004. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D. LGS. 36/2023 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1368.36</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ASD BRIANZA INLINE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNUALITA’ 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA UTENTE RICOVERTO IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2026. UTENTE S.M.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2706</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE, COMPRESE LE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E TUTTE LE ALTRE ENTRATE PREVISTE DA LEGGI E REGOLAMENTI, GESTITE DAL COMUNE DI MARIANO COMENSE PER IL PERIODO 2026-2030. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE  (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi e Riscossione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3238.21</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE “NOI GENITORI” DI ERBA – IMPEGNO DI SPESA  ANNO  2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>11133.97</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO – EDUCATIVO PER L’ETA’ EVOLUTIVA  DELLA COOPERATIVA  SOCIALE “NOI GENITORI” DI ERBA -   IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – LUGLIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12250.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI – CONTRIBUTO FONDO EDITORIA LIBRARIA ANNO 2025 (DECRETO GIULI/ OLIVETTI). AFFIDAMENTO DIRETTO AD OPERATORI DI EDITORIA LIBRARIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12669.58</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO – EDUCATIVO  PER L’ETA’ EVOLUTIVA DELLA  COOPERATIVA SOCIALE “NOI GENITORI” DI ERBA – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>18753.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPECIALE POTENZIAMENTO RISORSE STRUMENTALI E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE UFFICI PREPOSTI AL RECUPERO EVASIONE FISCALE IMU E TARI ANNO 2025 - COSTITUZIONE E RIPARTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi e Riscossione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MARIANO COMENSE E ASD USD MARIANO CALCIO. ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025 E 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER “DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI” LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 – ACCERTAMENTO, IMPEGNI DI SPESA E INDICAZIONI PER LIQUIDAZIONI FABBISOGNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21130.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SOCIO – EDUCATIVO PER L’ETA’ EVOLUTIVA C/O COOPERATIVA SOCIALE “NOI GENITORI” DI ERBA – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>21750.12</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DELLA QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE  DELL’ANNO 2024 E DELL’ANNO 2025, DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI –IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24160.9</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' INTRED S.P.S. DI BRESCIA (BS) DAL 01.04.2026 AL 30.03.2029 - CIG B9B7D4E20E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46493.71</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. – CUP: I69E19000720004 - CIG 9860069258 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL’ART. 105  D.LGS. 50/216.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2025/ 2026 DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE ANNO 2024/2025. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI SERVIZI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA SU EDIFICI PUBBLICI E STRADE COMUNALI ANNO 2025-2026 (CON OPZIONE PROROGA 2026-2027) - CIG B887D61B61 - KARMA COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS – P. IVA 03630530123. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEL SEVIZIO N. 1.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA IDRAULICO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE OPERE ESEGUITE FINO AL 17.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DELL'OPERATORE ECONOMICO DA ATLANTIC 1 S.R.L. AVENTE CODICE FISCALE E P.IVA 04809040274 A CIVISMART S.P.A. AVENTE CODICE FISCALE E P.IVA 02121810762</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 PER MODIFICA ESIGIBILITA' IMPEGNI DI SPESA - ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. B) DEL D. LGS 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 GIA' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 84 DEL 18/12/2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA FIORDALISO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ COLANTROPO MARIO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELIMINAZIONE VINCOLI COOPERATIVA FIORDALISO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PROPRIETA’ CECCATO MARINELLA E CECCATO BRUNO</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ GBR ROSSETTO S.P.A. DI RUBANO - PD – CIG B9BB47663E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>269.02</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025 - IMPEGNO DI SPESA  COMPENSI AI COMPONENTI UCC.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>469</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO CA' DI PASSER - CUP I65F20000440004 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1, MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>474.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LE PROCEDURE SVOLTE SULLA PIATTAFORME ELETTRONICHE – INTEGRAZIONE ANNO 2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ ERREBIAN S.P.A. DI POMEZIA – CIG B9BFB3F02C</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2657.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “JEAN MONNET” DI MARIANO COMENSE PER I SERVIZI RELATIVI ALL’UTILIZZO DELLE PALESTRE IN ORARI EXTRASCOLASTICI STAGIONE SPORTIVA 2025 / 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA FABBRO - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SAL N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI”. CUP I69E19000720004 – CIG 9860069258 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 5. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE, COMPRESE LE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E TUTTE LE ALTRE ENTRATE PREVISTE DA LEGGI E REGOLAMENTI, GESTITE DAL COMUNE DI MARIANO COMENSE PER IL PERIODO 2026-2030. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi e Riscossione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 50756</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATI ANAGRAFICI - ISTANZA PROT. 50717</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Anagrafe</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE “TANTUM AURORA” PER CORSO DI ITALIANO PER DONNE STRANIERE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PARTE INTUBATA DELLA ROGGIA RAMARINO IN VIA SANT’AGOSTINO. CUP I68B25000210004. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D. LGS. 36/2023 E S.M.I.).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5365.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 15 KIT DI POTENZIAMENTO PER WORKSTATION PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ INFOBIT S.N.C. DI NAMIA B. E MAMOLI T. DI MILANO (MI) – CIG B9C4E14B14</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>7539.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA ELETTRICISTA – CIG A035D3E904 – DITTA SPTT SRL – APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO N. 1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>26558.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE E SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE DI PROGETTI RICREATIVO/ CULTURALI, DI SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTI CON EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI DI RISTORO ANNO 2026 (BANDO TRADIZIONE). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>30000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DEMOLIZIONE IMMOBILE CENTRO SPORTIVO DI VIA PER CABIATE E RICOSTRUZIONE RECINZIONE – PRIMO LOTTO PRESTAZIONALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42445.74</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ELEMENTI DI COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE "IV NOVEMBRE" - VIA P. TROTTI. CIG B9B65F1A5E. CUP I62B23001100004 – DELLA VALLE PIETRO - P.IVA 03294830132.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>46372.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER AGGIO, RIMBORSO NOTIFICHE E DIRITTI ESECUTIVI PER PRATICHE SGRAVATE E QUOTE INESIGIBILI A FAVORE DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELLA RISCOSSIONE  SORIT SPA - ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Tributi e Riscossione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>57871.39</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PARTE INTUBATA DELLA ROGGIA RAMARINO IN VIA SANT’AGOSTINO. CIG B99F97415B. CUP I68B25000210004 – IMPRESA COSTRUZIONI PERLINI - P.IVA 00792250144.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>197019</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE: ADEGUAMENTO PER L'ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Unico Edilizia</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE PROPRIA NR. 997 DEL 19.12.2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Biblioteca</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 3 CAVI DI RICARICA PER PRESA DOMESTICA PER VEICOLI ELETTRICI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ SERRATORE S.P.A DI ERBA (CO) – CIG B9CC9D396B</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1688.37</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI SAFETY E SECURITY DEL MERCATO SETTIMANALE DI VIA KENNEDY E DELLA FIERA ANNUALE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – SOCIETÀ DATEK22 S.R.L. – CIG B9B049419E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Sportello Unico per le Attività Produttive Convenzionato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1952</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE DI VIA MATTEOTTI SU TORRENTE TERRÓ - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI TECNICI ATTINENTI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO C/O SEDE MUNICIPALE LOTTO 2 – CUP I61E21000000004 - CIG B90BCBE586. AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ECONOMO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 7 DEL D.LGS. 267/2000 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' - PERIODO 1° GENNAIO 2026 - FINE MANDATO SINDACO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO SETTORE TERRITORIO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - INCARICO GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>388.65</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE . ANNO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D. LGS. 36/2023 E S.M.I.) - INTEGRAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>756.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÁ COMUNALE ANNO 2025 – CUP I67H24001210004 - MODIFICA AL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE E INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1381.38</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A COMPLETAMENTO ARREDI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA M. MONTESSORI E G. GARIBALDI - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE E INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2250.11</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 D.LGS. N. 36/2023)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2268</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PIANO INTERRATO ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 2.1. - CUP I69E19000720004. MODIFICA AL CONTRATTO N. 01 E N. 02 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2897.26</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI VERDE PUBBLICO PERVENUTA DALLA CARROZZERIA ANGELO PELLEGATTA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA ANNO 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>6100</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIDEIUSSIONE N. 3/10799 A FAVORE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMMISSIONI A SEGUITO DI INTEGRAZIONE IMPORTO GARANZIA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>8954.52</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE - PERIODO STAGIONI INVERNALI 2025/26 – 2026/27 – 2027/28 - CIG B9C57353A4 - DITTA INVERNIZZI DARIO - P.IVA 03648840134 IN ATI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>22432.24</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI SOSTITUZIONE TENDE FRANGISOLE SCUOLA DON MILANI – CIG B4FE112CF1 – DITTA APOSTOLI DANIELE SRL – APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO N. 1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>23567.92</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE CONTRAFFORTI E SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE LA CA’ DE PASSER. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>24400</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI - CIG B9B0AD5ACB – LA COMASCA DI GINESTRI GIANLUCA E C. SAS DI MARIANO COMENSE (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>44320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A COMPLETAMENTO ARREDI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA M. MONTESSORI E G. GARIBALDI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>75049.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  – CIG: B9BE0851F9 – CUP I68B25000230004 - IMPRESA CIVISMART S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>79355.7</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP I64E22000440005” – CIG 9657159BB4. APPROVAZIONE CONTABILITÁ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROCEDURA APERTA EX ART. 183 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE, COMPRESE LE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E TUTTE LE ALTRE ENTATE PREVISTE DA LEGGI E REGOLAMENTI, GESTITE DAL COMUNE DI MARIANO COMENSE CIG – B89798E582 DETERMINAZIONE DI ESCLUSIONE AI SENSI DELL’ART. 90, COMMA 1, LETT. D) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTI II SEMESTRE 2024</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>PROVVEDIMENTI I SEMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10258"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' - BENEFICI ANNO 2025. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10259"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DEL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE AL WEBINAR DAL TITOLO "LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026 – APPROFONDIMENTI DI TUTTI I COMMI RELATIVI AGLI ENTI LOCALI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>82</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10260"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO – IV° TRIMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>349.8</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10261"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE/INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10262"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE DEL FONDO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>20000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10263"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026. COSTITUZIONE PARTE STABILE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10264"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.). IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1320</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10265"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2026 RELATIVA ALL'ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE “RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI”</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2160</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10266"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CHILOMETRICO E RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ED IN CONVENZIONE ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3800</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10267"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE ONERE FINANZIARIO PER I LOCALI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2026- IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4364.94</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10268"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA U.P.E.L. - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4650</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10269"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' DI TURNO, MAGGIORAZIONE ORARIO FESTIVO E REPERIBILITA' AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>25200</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10270"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI FIGINO SERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2026 - 2028:</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>81504</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10271"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI FUNZIONE, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA 01.01.2026 – 31.12.2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Segreteria del Sindaco e del Segretario</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>204548.61</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10272"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2026 - ASSEGNAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10273"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA ALLE POLIZZE INFORTUNI COLLETTIVE - AUTO RISCHI DIVERSI/KASKO - RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE, RCT/RCO E RESPONSABILITA' AMBIENTALE PER IL PERIODO 01.01.2028– 30.06.2028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>50779</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10274"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 - APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. B) DEL D.LGS. 267/2000 - VARIAZIONE N. 2</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10275"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE AGRONOMICA CAMPO DI CALCIO A 11 GIOCATORI IN ERBA NATURALE C/O CENTRO SPORTIVO "CITTÀ DI MARIANO COMENSE" E MANUTENZIONE AREE VERDI LIMITROFE AL CAMPO/PARCHEGGIO – VIA S. CATERINA DA SIENA PERIODO: DAL 1° LUGLIO 2023 AL 30 GIUGNO 2025 – CIG N. 9934071EB6 – DITTA GAMMA VERDE SRL - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 4 PARI AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA FINALE N. 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10276"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PARCO DI VIALE CIMITERO E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI” – CUP I61B24000200004, CIG. B9E7591555</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10277"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA PULIZIA DELLE STRADE E DELLE CADITOIE INTERESSATE DALL’ALLUVIONE DEL 22 SETTEMBRE 2025 - CUP I67H25001160004 A FAVORE DELL’IMPRESA NOVA SPURGHI SAS - CIG B93546A371 – APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10278"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 231 DEL 24 MARZO 2025 - RETTIFICA PER PRESA D’ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI VODAFONE ITALIA S.P.A. IN FASTWEB S.P.A.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10279"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE TRIBUTI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1300</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10280"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI TITOLARI DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2026 - 2028</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>467450.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10281"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE PER IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI  E URP  - SERVIZI ANAGRAFE - STATO CIVLE  ED ELETTORALE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10282"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ESIBIZIONE MUSICALE DI ARTISTA ESTERNO PER IL "CONCERTO DELL'ANNO NUOVO 2026" DELL'ANTICO E PREMIATO CORPO MUSICALE "CITTA' DI MARIANO COMENSE".</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>840</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10283"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DEGLI APPARECCHI DEFIBRILLATORI PRESENTI SUL TERRITORIO DI MARIANO COMENSE PERIODO 2025/2029 ALL’ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA MILANO ONLUS - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10284"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 19 (DICIANNOVE) IMPIANTI SEMAFORICI PER L’ANNO 2026  - CIG B983F6CAC2 – R.C.T. (REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO) DI CANTU’ (CO)</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5490</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10285"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER L’ATTIVAZIONE DI ALCUNI SERVIZI AGGIUNTIVI DELLA PIATTAFORMA VERBATEL INTR@PM PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE OCCORRENTE AL COMUNE DI MARIANO COMENSE, DAL 01/01/2026 AL 30/06/2028 – CIG: B9EA8F09E0</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>12078</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10286"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE – OPERE DA IDRAULICO – CIG ZF93D99754 – DITTA AIR CALOR SRL – APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO N. 1 -</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15758.19</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10287"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INDIVIDUALE BALLABIO ISABELLA PER SERVIZI DI SOCIAL MEDIA MANAGER E COMUNICAZIONE ESTERNA DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE 2026 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER IL 2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>16473.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10288"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2026 - DEFINIZIONE BUDGET ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>19570</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10289"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNI 2026-2027-2028 CIG N. 9216019378</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Istruzione</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>728000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10290"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO DEI VOLONTARI CIVICI. ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10291"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CADITOIE, FOSSE SETTICHE E ALLACCI FOGNARI NEGLI STABILI COMUNALI – TRIENNIO 2023/2024/2025 – CIG 9554652C40 – IMPRESA NOVA SPURGHI SAS DI MAIOLO ANTONIO &amp; C. RENDICONTAZIONE INTERVENTI FINO AL 31/12/2025 PARI AL FINALE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10292"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 16 IMPIANTI SEMAFORICI PER IL TRIENNIO 2023/2025  - CIG ZE1390F32C. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO ULTIMAZIONE PRESTAZIONI</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10293"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA UTENTE RICOVERATO IN ISTITUTO. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-MARZO 2026 - INTEGRAZIONE A DET. 978 DEL 16-12-2025.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1070</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10294"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO E RELATIVO RIPARTO TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED IL COMUNE DI INVERIGO, MESE DI DICEMBRE ANNO 2025. APPROVAZIONE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10295"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA PERIODO 1 GENNAIO 2026 - 31 DICEMBRE 2028: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2028 - CIG: B90BE0D9F8</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10296"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER IL RECUPERO DEI DANNI AL PATRIMONIO SUBITI IN DATA 03.12.2020</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Affari Legali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3706.16</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10297"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2026 - APPROVAZIONE SCHEMI ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>5000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10298"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA GESTIONE OPERATIVA DISCARICA ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>14497</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10299"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE COMUNALE  PRESA D'ATTO CESSAZIONE PER DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DECORRENZA 12 APRILE 2026.  DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10300"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE PROGETTO DI CONFORMITÁ ANTINCENDIO PER ATTIVITÀ SOGGETTA AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI, REGOLATA DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI” - VIA BELLINI, 6. IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>756</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10301"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DEMANIALI, SERVITU' E PRESTAZIONI PASSIVE - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10302"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10303"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO, CONTINUATIVO E NON CONTINUATIVO, DI UTENTI ANZIANI, DISABILI E SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE – IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO – LUGLIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>117000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10304"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUBIANA 2026- MODIFICHE VIABILISTICHE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10305"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA PER CONVENZIONE AI SENSI ART. 56 DEL D.LGS. 117/ 2017 TRA IL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ODV/ APS PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CAFFE’ LETTERARIO DI VILLA SORMANI - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10306"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STRISCIONE STAMPATO PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LABELER DI MARIANO COMENSE.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>59.78</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10307"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTO C/C POSTALI ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>130</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10308"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE RAI SPECIALE - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Economato</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>407.35</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10309"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DOVUTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI STIPULATI DALL’ENTE - ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>500</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10310"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 15 CASE ATX PER WORKSTATION PER GLI UFFICI COMUNALI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ GA SERVICE S.RL. DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – CIG BA05AF8667</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Information Communication Technology (ICT)</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>515.88</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10311"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC DOVUTO PER LE PROCEDURE SVOLTE SULLA PIATTAFORME ELETTRONICHE – ANNO 2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4000</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10312"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ENERGETICO, PREVENZIONE INCENDI ED IMPIANTISTICO SCUOLA DELL’INFANZIA G. GARIBALDI CIG 8708867067 CUP I64I19000160004 – APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N. 12 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.3</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Lavori Pubblici</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10313"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 1 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2027-2028 - ESERCIZIO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Ragioneria</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10314"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA  PER PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI  DA ASSEGNARE AL SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE. INDIZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10315"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVORI AFFINI CONNESSI ALLE STRADE ED ALTRE ATTREZZATURE: SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. TRIENNIO 2025-2026-2027 – CIG: B5D12DEF28. IMPRESA ISS CORTI S.A.S. DI CORTI LUIGI E C. DI CASNATE CON BERNATE (CO) - ADOZIONE STATO AVANZAMENTO N. 4 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA ACCONTO N. 4</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10316"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI SERVIZI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA SU EDIFICI PUBBLICI E STRADE COMUNALI ANNO 2025-2026 (CON OPZIONE PROROGA 2026-2027) - CIG B887D61B61 - KARMA COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS – P. IVA 03630530123. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEL SEVIZIO N. 2.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10317"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI E SOCIALI PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>10960</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10318"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN ALCUNE VIE CITTADINE PER LA PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE. PROROGA FINO AL 31/07/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10319"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PARCO DI VIALE CIMITERO E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI” – CUP I61B24000200004, CIG. B9E7591555 - NOMINA SEGGIO DI GARA.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Gare e Contratti</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>0</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10320"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LE CERIMONIE ISTITUZIONALI DELL’ANNO 2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGANO’ EDOARDO &amp; FIGLI SNC DI CANTU’.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Sport e Manifestazioni</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>1073.6</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10321"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTERVENTO A FAVORE DI N. 2 UTENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENBZA ABITATATIVA PRESSO ALLOGGIO " IL CORTILE" GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE TANTUM AURORA - ODV- IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2026-31/03/2026.</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>2700</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10322"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROGETTO SOCIALIZZANTE  C/O COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B "OASI" DI LENTATE SUL SEVESO  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizi Sociali</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3465</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10323"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DIGITALE DELLA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA CODICE DELLA STRADA – SERVICE NOTIFICATION HUB -  CIG. BA0C225B18</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>3490.08</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10324"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELENCO PREZZI, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELL’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER ACQUISTI IN ECONOMIA - CIG BA056D6D4E – A. CICCARDI &amp; C. SNC DI MARIANO COMENSE (CO).</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Patrimonio</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4270</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10325"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA RELATIVA ALLA FORMAZIONE GENERALE TRIENNALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE ALLA SOCIETA' UPEL DI MILANO - CIG BA12938A56</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Personale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>4731</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10326"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA -  DATA ENTRY ANNO 2026 - GIC BA057E4C1E</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>15994.2</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10327"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE "NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE"  PREVISTI PER DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E USO PROPRIO AUTOMEZZO - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_proponente>Servizio Elettorale</Ufficio_proponente><Spesa_prevista>42088.53</Spesa_prevista><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10328"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento xsi:nil="true" /><Oggetto>ELENCO PROVVEDIMENTI II SEMESTRE 2025</Oggetto><contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione xsi:nil="true" /><Ufficio_proponente>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</Ufficio_proponente><Spesa_prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicoli xsi:nil="true" /></row>
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