<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/02/2024 AL 29/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SOCIALE A FAVORE MINORE 009/16 – MESE GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE D’ARIA CALDA ESISTENTE CON NUOVO GENERATORE D’ARIA CALDA A CONDENSAZIONE, A SERVIZIO DI STRUTTURA TENSOSTATICA AD USO CAMPO DA TENNIS. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE PRATICA SCIA SENZA AGGRAVIO DI RISCHIO AL COMANDO DEI VVF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE D’ARIA CALDA ESISTENTE CON NUOVO GENERATORE D’ARIA CALDA A CONDENSAZIONE, A SERVIZIO DI STRUTTURA TENSOSTATICA AD USO CAMPO DA TENNIS. APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA: SPORTURF FADINI IMPIANTI S.R.L. – MILANO CUP: J98E23000050004 CIG. ZD53CF976D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO ANNUALE SICUREZZA INFORMATICA  NETH SECURITY - BUSINESS SECURITYE BACKUP DA REMOTO E ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ANNI 2024/2025 - DITTA NICORA  ALBERTO SRL - CIG: B0A05799F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI IMMOBILI/STRUTTURE COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA, BIENNIO 2024-2025 (PROROGABILE PER L'ANNO 2026), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA:  CARPEGGIANI MAURIZIO S.R.L. - LEGGIUNO (VA) CIG: B0AADD15E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CENTRI LUMINOSI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE ED OPERE VARIE DA ELETTRICISTA, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VARIMPIANTI SRL - BESOZZO (VA) CIG: B096569381</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DI SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - ANNO 2023 - DITTA IL CALAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ASSISTENZA MURARIA PER COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO C/O LOCALI NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE, VIA XXV APRILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2923 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: IMPRESA EDILE BRUNI &amp; RUGGERI SRL - MONVALLE (VA) CIG: B09644D922</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. MESE DI GENNAIO 2024. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 213 DEL 30.06.2023 INERENTE INCARICO PROFESSIONALE PER SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO A GAS METANO POTENZA SUP. A 116 KW. A SERVIZIO DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE COPERTO POLIVALENTE DI VIA G.LEOPARDI. DOTT. ING. PAOLO MERIZZI - BESOZZO (VA) CUP: J98E23000050004  CIG:Z883BC0AF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTIRBUTO ECONOMICO A TITOLO DI RIMBORSO PARZIALE DEGLI ONERI SOSTENUTI NEGLI ANNI 2023 E 2024 PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO. APPROVAZIONE GRADUATORIA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DI DISABILE PROC. N. 004/ST PERIODO SETTEMBRE 2023- AGOSTO 2024.-PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 274/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FONDO SOCIALE SOLIDARIETA’ MINORI PER GLI ONERI DERIVANTI DALL’OSPITALITA’ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A DECRETO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA - SALDO MAGGIORI ONERI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/02/2024 AL 15/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) CON SEDE IN ROMA INERENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA VENTICINQUE APRILE” CIG A039172D55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) CON SEDE IN ROMA INERENTE PROCEDURA DI “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 3” CIG A004945795 E PROCEDURA “SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI” CIG A0358F4EE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA SPAZIO WEB DEDICATO AL CALCOLO IMU ANNO 2024 - ARTEMEDIA SRL CIG: B09198A722</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/02/2024 AL 30/09/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DI DETERMINAZIONE N. 459 DEL 29.12.2023 INERENTE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA VENTICINQUE APRILE”. DITTA: GIUDICI S.P.A. ROGNO (BG). CUP: J93D22000390004 CIG: A039172D55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI/DEODORANTI C/O AMBIENTI COMUNALI. RETTIFICA DATO CAPITOLO DI SPESA RIF.  DETERMINA N. 412 DEL  06.12.2023. DITTA: RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - POMEZIA (ROMA) CIG: ZB43D99952</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DA PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO 01/01/2023 AL 31/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER INSERIMENTO SCOLASTICO MINORE 004/14 – A.S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AI CITTADINI PER PRESENTAZIONE ED ELABORAZIONE DOMANDA PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ASSEGNO DI MATERNITA') –IMPEGNO DI SPESA A BENEFICIO DEL CAAF AUTORIZZATO E CONVENZIONATO - CIG B0249D9694.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO MARZO 2024 - FEBBRAIO 2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO  DI SPESA -  CIG:  B056617B03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI SU IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: DE FELICE MASSIMO - BESOZZ0 (VA) CIG: B053D0134B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE DENOMINATA "LAGHETTO CANDIDO" DI VIA CASTELVERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IMMOBILI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SAMAR SRL - BESOZZO (VA) CIG. B046410CB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/01/2024 AL 31/01/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE A PERCORSO DI FORMAZIONE A FAVORE DI BENEFICIARIO PROC. N. 002/ST IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ SOCIO ECONOMICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI A FAVORE DI CODICE CLIENTE PROC. 001/15 – PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU: CONTRIBUTO INVESTIMENTI ART. 1, COMMI 29-37 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 E SMI PER L’ANNO 2023, LINEA DI INTERVENTO CONFLUITA NEL PNRR, M2.C4 - I2.2. LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “PAOLA VASSENA RUSCONI”, SITA IN VIA BUOZZI N. 2, CARAVATE”. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE. ING. MONTEGGIA CARLO - BRISSAGO VALTRAVAGLIA (VA) CUP: J92E22000280006 CIG: 986172159D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI IMU " IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" PER GLI ANNI 2022 E 2023  PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE DALLA SIG. RA TORRESAN GLORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PINZE RACCOGLI RIFIUTI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: AIRONE SRL - BRESSO (MI) CIG: B02DD9A4C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VETRI RETINATI PER SERRAMENTI PALESTRA COMUNALE C/O SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE,25, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: INDUSTRIA VETRARIA VANETTI SRL - CITTIGLIO (VA) CIG: B02DD5AFEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATI PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INCONTRI PROTETTI IN FAVORE DI MINORE SOTTOPOSTO A DECRETO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA- IDENTIFICATIVO PROC. 017/22 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B0249E507D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE IN FAVORE DI MINORE SOTTOPOSTO A DECRETO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA- IDENTIFICATIVO PROC. 002/12 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DIVERSI- .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - INTEGRAZIONE E SPECIFICA SERVIZI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2024. CIG B00D4263AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza e Custodia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNI 2024/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA - MESE DI DICEMBRE 2023 IMPEGNATA CON DETERMINA N. 461 DEL 29.12.2023. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONICO E DATI DI RETE FISSA PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO "GABRIELE E ARAS FRATTINI" IN VIA XXV APRILE, 22. TIM S.P.A., MILANO CIG: B018F766EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DISPESA PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B00D4263AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza e Custodia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLO TOYOTA YARIS TG YA400AN IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - CIG: Z6B3DEFEBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza e Custodia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO  PER DISABILI A FAVORE DI CODICE CLIENTE PROC. 004/ST – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO VOIP BIBLIOTECA COMUNALE, ATTIVAZIONE PORTABILITA’  NUMERO E CANONE ANNI 2023/2024 E 2024/2025. LAKE WEB S.R.L., VERBANIA (VB). CIG:  B00846FB47, Z8E3DD9979.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SOCIALE A FAVORE MINORE 009/16 – MESE DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/01/2024 AL 15/01/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARECCHIO TELEFONICO E CABLAGGIO PUNTO RETE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. NICORA ALBERTO S.R.L. CIG:  B003DB5DBB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PROGETTO DI INCLUSIONE LAVORATIVA/SOCIALE A FAVORE DI  CODICE BENEFICIARIO 006/15 – DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE CALDAIA SCUOLE MEDIE NELL' AMBITO DEI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE, AFFIDATI, AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, CON DETERMINAZIONE DELLA SCRIVENTE N. 362 DEL 06.11.2023, ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. DITTA: CLIMASSISTANCE SRL - BESOZZO (VA) CIG: Z773D1345C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA N. 409266524 VEICOLO COMUNALE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE FORD RANGER TG. GL606HE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. INSUBRIASS SRL - VARESE AXA ASSICURAZIONI AG. ARCURI - CUVEGLIO (VA) CIG: B0030694AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DOTT. GUIDO PERINA - BESNATE (VA) CIG: B0047AF95D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI A FAVORE DI CODICE CLIENTE PROC. 001/15 – MESE DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024 - AREA AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE N. 104/92 E S.M.I. - MATRICOLA N. 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA SOGGETTI PRIVATI PER L'UTILIZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" DI VIA G.LEOPARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE RICHIESTA PROT. N.53 DEL 03.01.2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2024 ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2024 AREA FINAZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SOCIALE A FAVORE DI MINORE N. PROC. 009/16 – MESE NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO IN FAVORE DI MINORE SOTTOPOSTO A DECRETO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA- IDENTIFICATIVO PROC. 002/21 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI IMU " IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" PER GLI ANNI DAL 2018 AL 2021  PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE DALLA SIG. RA TORRESAN GLORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 3^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARESE- SEDE GAVIRATE- ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/12/2023 AL 29/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE ATTI - PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO IN ESSERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE – CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA  ED ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI DI ESIGIBILITA' DELLE SPESE CON ISCRIZIONE F.P.V. - BILANCIO 2023/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA - MESE DI NOVEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2023. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL COSTO BASE DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2024 - DECORRENZA DAL 01 GENNAIO 2024 AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 9 DEL D.P.R. 380/2001 E ART. 48 COMMA 1 E 2 DELLA LEGGE REGIONALE  11 MARZO 2005 N. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA VENTICINQUE APRILE”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: GIUDICI S.P.A. ROGNO (BG). CUP: J93D22000390004 CIG: A039172D55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO , ARTICOLI PER SICUREZZA/PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERATORE COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: DEMA INFORTUNISTICA S.R.L. BESOZZO (VA) CIG: ZC43DFCF0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - ANNI 2024/2025/2026 - CIG: ZDB3DA197D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU: CONTRIBUTO INVESTIMENTI ART. 1, COMMI 29-37 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 E SMI PER L’ANNO 2023, LINEA DI INTERVENTO CONFLUITA NEL PNRR, M2.C4 - I2.2.  LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “PAOLA VASSENA RUSCONI”, SITA IN VIA BUOZZI N. 2, CARAVATE”. APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA: BBC SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L. BESOZZO (VA). CUP: J92E22000280006 CIG: 9988105CFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO (FUEL CARD 2) SU CONSIP/ME.PA. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI TRAMITE L'AUSILIO DI CARTE MAGNETICHE. PERIODO "GENNAIO 2022 - 30.11.2024". INTEGRAZIONE ALL' IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 312 DEL 24.12.2021 RELATIVO ALL' ANNO 2023. DITTA: ITALIANA PETROLI SPA - ROMA CIG: ZC23484F17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONVALLE (VA) PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO L'AREA TECNICA MANUTENTIVA CON POSSIBILITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER ENTRAMBE LE POSIZIONI  - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTIDI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: DE FELICE MASSIMO - BESOZZO (VA) CIG: Z8F3DEB12D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO CAVO  ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCROCIO VIA XX SETTEMBRE/VIA CAMPARI MIGLIAVACCA, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT.A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. IMPRESA EDILE BRUNI &amp; RUGGERI SRL - MONVALLE (VA) CIG: ZF43DEB0F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT E INCENDIO/MULTIRISCHIO - AFFIDAMENTO LOTTO 1 POLIZZA RCT - LOTTO 2 POLIZZA INCENDIO/ MULTIRISCHIO CIG: Z423DCB135</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO  PER DISABILI A FAVORE DI CODICE CLIENTE PROC. 004/ST – MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORE  SOTTOPOSTO A DECRETO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO PROC. 017/21 - CIG ZE93DD3480.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ACQUISTO TARGHE FILARMONICA CARAVATESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – AA.SS 2023/2024-2024/2025 -CIG 9793677DEB – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON  DETERMINAZIONE N. 293/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI IMPIANTO MONTASCALE PER ESTERNO C/O IMMOBILE COMUNALE (EX BIBLIOTECA) DI VIA MAMELI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA: VERBANO ASCENSORI SRL - CARAVATE (VA) CIG: Z2A3AAFD14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI RECINZIONE (STACCIONATE) LUNGO LE VIE LEOPARDI E PUCCINI. LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA: TIBILETTI MASSIMO &amp; C. SAS - CARAVATE (VA) CIG: ZC13CB1EBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO (FUEL CARD 2) SU CONSIP/ME.PA. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI TRAMITE L'AUSILIO DI CARTE MAGNETICHE. PERIODO 01.01.2024 - 30.11.2024. DITTA: ITALIANA PETROLI SPA - ROMA CIG: Z663DDC2AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: LA SEGNALETICA VARESINA SAS - AZZATE (VA) CIG: Z673DDEB20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SALE USO STRADALE PER TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: DRUSI SRL - BODIO L. (VA) CIG: Z743CE581F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/12/2023 AL 15/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI, ANNO 2024 (PROROGABILE PER L'ANNO 2025), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: LG DI CULAJ JETMIRA - BESOZZO (VA) CIG: A0358F4EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ANNO 2023 RIVISTA "MENTA E ROSMARINO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE UPEL - ANNO 2024 - CIG: Z073DC9976</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE -DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 E CONVIVENZE E POPOLAZIONI SPECIALI ANNO 2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BUONI SPESA DA EROGARE A PERSONE SVANTAGGIATE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z0A3DCD905.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI RIMBORSO PARZIALE DEGLI ONERI SOSTENUTI NEGLI ANNI 2023 E 2024 PER LA FRUZIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE AGLI AVENTI DIRITTO-SECONDO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOVRACOMUNALE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE FUNZIONI DEI COMUNI PER L’ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI E SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VARI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI, AFFIDAMENTO DELLE OPERE NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO STIPULATO CON DETERMINAZIONE N. 105 DEL 12.05.2021, ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VARIMPIANTI SRL - BESOZZO (VA) CIG: Z8B3DBB355</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2024 - AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLE STRUTTURE COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2024. DITTA: LA PATRIA S.P.A. - BOLOGNA CIG: Z4E3DBE590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE AI FINI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "GABRIELE E ARAS FRATTINI" IN VIA XXV APRILE,25, NELL' AMBITO DELLA L. 27.12.2019, N.160 ART.1 C.29. RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. CUP. J91E20000110001   CIG. 84144320F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURA ELETTRONICA IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: F.LLI VILLA SRL - VARESE CIG: ZF33DC1CD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N. 353 DEL 24.10.2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2021-2023 - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE, INTERVENTI FINALI NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO APPROVATO CON DET. N. 101 DEL 10.05.2021, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA. DITTA: GRUPPO EDILE DAMA SRL - COCQUIO T. (VA) CIG: ZA730B1DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE RICHIESTA PROT. N.8563 DEL 12.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE RICHIESTA PROT. N.8393 DEL 04.12.2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/11/2023 AL 30/11/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI A FAVORE DI CODICE CLIENTE PROC. 001/15 – MESE NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA INGRESSO PRINCIPALE SCUOLE MEDIE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: V.M.T. COSTRUZIONI SRL - VARESE CIG: Z9B3D85DBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL SALDO AI SENSI DEL DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PREL./DEF./ESEC, D.L. COORD. SICUREZZA IN FASE PROG./ESEC. PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE AI FINI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO £GABRIELE E ARAS FRATTINI" IN VIA XXV APRILE,25 NELL' AMBITO DELLA LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019, ART. 1 C.29. GEOM. FAUSTO TAGLIANI - VARESE CUP: J91E20000110001  CIG: Z032DF8207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU: CONTRIBUTO INVESTIMENTI ART. 1, COMMI 29-37 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 E SMI PER L’ANNO 2023, LINEA DI INTERVENTO CONFLUITA NEL PNRR, M2.C4 - I2.2.  LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “PAOLA VASSENA RUSCONI”, SITA IN VIA BUOZZI N. 2, CARAVATE”. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO E-DISTRIBUZIONE PER ATTIVAZIONE PRATICA PER IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE  CUP: J92E22000280006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO  ANNO 2023 ALLA FILARMONICA CARAVATESE PER SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ATTIVITA' SVOLTA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO ORARIO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTINA DI STAMPA PER AFFRANCATRICE POSTALE MODELLO PRCA MATRICOLA 5328008 - CIG ZA83D9C817</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA VENTICINQUE APRILE”.  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP: J93D22000390004 CIG: A039172D55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DI DETERMINAZIONE N. 138 DEL 19.04.2023 INERENTE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA VENTICINQUE APRILE”. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGG. AMBROSETTI E GEOM. COLOMBO, CON STUDIO A VARESE. CUP: J93D22000390004 CIG: ZE33ACA771</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI/DEODORANTI C/O AMBIENTI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2923 ED IMPEGNO DI SPESA. BIENNIO 2024 - 2025. DITTA: RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - POMEZIA (ROMA) CIG: ZB43D99952</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023, INTERVENTI FINALI NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO APPROVATO CON DET. N.46/2021,  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. DITTA: PAROLO WALTER - CASALZUIGNO (VA) CIG: Z1B35FEBC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DIPASQUALE ANTONIO NEL IV TRIMESTRE DELL'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE IMMOBILI COMUNALI, BIENNIO 2024/2025, MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 59 C.3 DEL D.LGS. 36/2023, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: AMB AMBIENTE DI BESOZZI JACOPO - LAVENO M. (VA) CIG: ZAD3D5DF66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 79 CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SOCIALE A FAVORE MINORE 009/16 – MESE OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO CONCERTO RASSEGNA ANTICHI ORGANI 2023 - CIG: ZBA3A5CC23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI R.S.P.P. CON RELATIVA ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ED ASSISTENZA ALLA RILEVAZIONE E PREDISPOSIZOINE DEGLI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI IN OTTEMPERANZA AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.. ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: DATEK SRL - FINO MORNASCO (CO) CIG: Z1B3D85D8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE E TAGLIANDO VEICOLO COMUNALE PIAGGIO PORTER TG. FK174NL, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: DUESSE AUTO DI MARINO SALVATORE - BRENTA (VA) CIG: Z5C3D85D6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI, PERIODO 1° GENNAIO 2024 – 31 DICEMBRE 2024 (PROROGABILE PER L’ANNO 2025). DETERMINA A CONTRARRE. CIG: A0358F4EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ALVEO RETICOLO IDRICO MINORE TORRENTE DENOMINATO "MARELLA", AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ALESSANDRO SALINA - CARAVATE (VA) CIG: Z173D64428</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI A FAVORE DI CODICE CLIENTE PROC. 001/15 – MESE OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 – EROGAZIONE QUOTA A SALDO A FAVORE DELL' I.C. "G. E A. FRATTINI" DI CARAVATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA IN RSA A FAVORE DEL CODICE CLIENTE N. PROC.  004/23 – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTIRBUTO ECONOMICO A TITOLO DI RIMBORSO PARZIALE DEGLI ONERI SOSTENUTI NEGLI ANNI 2023 E 2024 PER LA FRUZIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO. APPROVAZIONE GRADUATORIA PRIMO SEMESTRE 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE AGLI AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE PER PERSONALE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. PIANETA CALZATURE DI LAZZARI GABRIELE MARIA - CARAVATE (VA) CIG: Z603D4A481</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/11/2023 AL 15/11/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE RICHIESTA PROT. N.8046 DEL 17.11.2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA - MESE DI OTTOBRE 2023 COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO/GESTIONE PIATTAFORMA CENTRALINO "CENTREX" E LOCAZIONE DI APPARECCHI TELEFONICI/ACCESSORI C/O PALAZZO MUNICIPALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 15.03.2024 - 14.03.2025. DITTA: CON.TEL. SRL - VARESE CIG Z4A3D62F96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE E SCOLASTICO IN FAVORE DI MINORE DISABILE SOTTOPOSTO A DECRETO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO PROC. 007/23 - CIG Z2F3D27046–PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 379/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI PER VIOLAZIONI CDS - CIG:ZE03D4835A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza e Custodia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, AUTOVEICOLO TOYOTA YARIS TG. YA500AN, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: AUTORIPARAZIONI TODESCHINI SNC - GEMONIO (VA) CIG:Z703CEF1F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza e Custodia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SCRITTE ADESIVE VEICOLO COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, AUTOVEICOLO TOYOTA YARIS TG. YA500AN, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: MGGRAFICA SAS VIA MILANO 77 21034 COCQUIO TREVISAGO (VA) P.IVA 00198360125 COD. FISC. 00198360125 CIG:Z653D48389.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza e Custodia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED ATTIVAZIONE DI UNITA' CITOFONICA IP CON CAMERA INGRESSO PRINCIPALE MUNICIPIO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A)  DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: CON.TEL. SRL - VARESE CIG: Z0C3D4A36F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTA PERICOLOSA,  SISTEMAZIONE AREA SOTTOSTANTE SITA IN PIAZZA GARIBALDI E RIFACIMENTO FIORIERE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: IL GIARDINIERE SAS DI BRAGUTI F. E C. - CARAVATE (VA) CIG: Z673D498AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: F.LLI BROGGINI DI ANTONIO E ANGELO BROGGINI SNC - CITTIGLIO (VA) CIG: Z743D4A7EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DI MANUFATTI FOGNARI COMUNALI, A COMPLETAMENTO DELL' INTERVENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 191 DEL 08.06.2023, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA E. E G. &amp; C. - LAVENO M. (VA) CIG: Z273D4A3D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE CREDITO REP. N. 11713 DEL 26.09.2023 TRA ENEL ENERGIA SPA E CREDEMFACTOR SPA. RIFIUTO ALLA CESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI CARAVATE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DEL BONUS GAS E BONUS ELETTRICO  ANNUALITA’ DIVERSE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO  ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE E SCOLASTICO IN FAVORE DI MINORE DISABILE SOTTOPOSTO A DECRETO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA IDENTIFICATIVO BENEFICIARIO PROC. 007/23 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z2F3D27046.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 313/2023 - CIG Z0E3CA0CFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PROGETTO DI INCLUSIONE LAVORATIVA/SOCIALE A FAVORE DI PERSONA DISABILE CODICE BENEFICIARIO 016/22 – DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.2 REGISTRI SUPPLETIVI ATTI DI NASCITA 2023 - CIG.Z423D2EC08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI EROGATI DALLA REGIONE LOMBARDIA PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023- RIMBORSO DEGLI IMPORTI DERIVANTI DALLA DIFFERENZA TRA LE RISORSE EROGATE E LE SPESE EFFETIVAMENTE SOSTENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/10/2023 AL 31/10/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI CRISANTEMI INGRESSO CIMITERO COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: F.LLI PERI DI PERI FABIO LUIGI - SANGIANO (VA) CIG: Z2D3CFE8A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE VEICOLO COMUNALE SCUOLABUS, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: GIORDANI TRUCKS SRL - BESOZZO (VA) CIG: ZF83D27668</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI ANNO 2023 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE - KIBILU' SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2023/2024 (EVENTUALMENTE PROROGABILE PER LA STAGIONE INVERNALE 2024/2025).  DITTA: PAROLO WALTER CON SEDE IN CASALZUIGNO (VA)  CIG. Z803CD8D75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA PIAZZALI INGRESSO SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE, 25. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA.  DITTA: PIVETTA ASFALTI SRL - GEMONIO (VA)  CIG: ZE33BF6CB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO COMUNICAZIONE DATI TRA J-TRIB E PORTALE GEAECOPORTAL DI SIELCO - CIG: ZE93D222F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - CIG: Z4F3D2229E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZE RCA VEICOLI COMUNALI: (SINO AL 30.06.2024) - BUCHER TG. VA935437 (IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE); - PORTER TG. FK174NL; AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. AXA ASSICURAZIONI - AG. ARCURI SAS DI ARCURI CLAUDIO &amp; C. - CUVEGLIO (VA) INSUBRIASS SRL - VARESE CIG: Z523D1E2B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE D’ARIA CALDA ESISTENTE CON NUOVO GENERATORE D’ARIA CALDA A CONDENSAZIONE, A SERVIZIO DI STRUTTURA TENSOSTATICA AD USO CAMPO DA TENNIS. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SPORTURF FADINI IMPIANTI S.R.L. - MILANO CUP: J98E23000050004 CIG. ZD53CF976D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA VENTICINQUE APRILE. STIPULA POLIZZA FIDEIUSSORIA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. DITTA: ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.  CUP: J93D22000390004 CIG: Z283D16C86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CON VERIFICHE DI LEGGE DELLA CALDAIA INSTALLATA PRESSO LE SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE,25, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: CLIMASSISTANCE SRL - BESOZZO (VA) CIG: Z773D1345C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DI DISPOSITIVI DI DEPURAZIONE ACQUE C/O LE MENSE DEI PLESSI SCOLASTICI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: MOON WATER SRL - VARANO B. (VA) CIG: ZA43D0A593</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE, 25 IN COMUNE DI CARAVATE (VA), NELL' AMBITO DEL BANDO REGIONALE AXEL (D.G.R. N. 3744 DEL 26.10.2020). RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. CUP: J94E21002910006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI C/O LE SCUOLE ELEMENTARI/MATERNA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO STIPULATO CON DETERMINAZIONE N. 105 DEL 12.05.2021, ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VARIMPIANTI SRL - BESOZZO (VA) CIG: Z4330974B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/10/2023 AL 15/10/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO  PER DISABILI A FAVORE DI CODICE CLIENTE PROC. 004/ST – MESE SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA DI LUMINARIE NATALIZIE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: PAOLINI LIGHTS DI PAOLINI DANIELE - INVERUNO (MI) CIG: Z623D0484A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SALE USO STRADALE PER TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: DRUSI SRL- BODIO L. (VA) CIG: Z743CE581F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVI LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE -  CIG: Z993CFAF74  FELTRINELLI - CIG: Z343CFAFAF GIUNTI AL PUNTO-  CIG: Z023CFAFEF   DA LIBRI E …. DI FABIOLA ARGENTA - CIG:ZCB3CFAF34   MONDADORI BOOK STORE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SOCIALE A FAVORE MINORE 009/16 – MESE SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI A FAVORE DI CODICE CLIENTE PROC. 001/15 – MESE SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA ALLORO FIORISTA F.LLI PERI (CIG: ZB33CFAE9E )  E ARTI GRAFICHE ARICOCCHI PER STAMPA MANIFESTI (CIG:Z473CFAEEC ).-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 PER OPERE DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE D’ARIA CALDA ESISTENTE CON NUOVO GENERATORE D’ARIA CALDA A CONDENSAZIONE, A SERVIZIO DI STRUTTURA TENSOSTATICA AD USO CAMPO DA TENNIS.  CUP: J98E23000050004 CIG. ZD53CF976D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE DAL 01/10/2023 AL 31/01/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE SCUOLE MEDIA NELL' AMBITO DEL BANDO REGIONALE AXEL (D.G.R. N.3744 DEL 26.10.2020). INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE. LIQUIDAZIONE SALDO. PER.IND. MASSIMO LODI - VERGIATE (VA) CIG: Z9B36D5493  CUP: J94E21002910006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INCLUSIONE LAVORATIVA/SOCIALE A FAVORE DI  CODICE BENEFICIARIO 006/15 – DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INCLUSIONE LAVORATIVA/SOCIALE A FAVORE DI  CODICE BENEFICIARIO 002/23 – PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 344/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INCLUSIONE LAVORATIVA/SOCIALE A FAVORE DI  CODICE BENEFICIARIO 002/23 – DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA TRASFERIMENTO REGIONALE INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA’ AS 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, AUTOVEICOLO TOYOTA YARIS TG. YA500AN, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: AUTORIPARAZIONI TODESCHINI SNC - GEMONIO (VA) - CIG ZAA3CEBDF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza e Custodia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCA VEICOLO COMUNALE TOYOTA YARIS TG. YA500AN, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. DITTA: AXA - AG. ARCURI SAS DI ARCURI CLAUDIO &amp; C. - CUVEGLIO (VA) CIG: Z923CDA8DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza e Custodia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE, 25 IN COMUNE DI CARAVATE (VA), NELL' AMBITO DEL BANDO REGIONALE AXEL (D.G.R. N. 3744 DEL 26.10.2020). APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP: J94E21002910006   CIG: 9517133A98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FONDO SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DALL’OSPITALITA’ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A DECRETO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA-QUOTA PRESUNTA DI SALDO ANNO 2023.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DI DETERMINAZIONE N. 140 DEL 15.07.2022 INERENTE INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE SCUOLE MEDIE NELL' AMBITO DEL BANDO REGIONALE AXEL (D.G.R. N.3744 DEL 26.10.2020). PER. IND. MASSIMO LODI - VERGIATE (VA) CIG: Z9B36D5493   CUP: J94E21002910006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI TINTEGGIATURA C/O SCUOLA MATERNA DI VIA B.BUOZZI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: INCAMPO GIOVANNI - CARAVATE (VA) CIG: Z6E3CE5877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  DI SPESA PER RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. MESE DI SETTEMBRE 2023. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI ARREDO ESTERNO (N. 2 PANCHINE+CESTINO), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: UFFICIO ITALIA 2000 SRL - BERGAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE COPERTURA DEGLI EDIFICI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: GALLISTO ANTONIO - CARAVATE (VA) CIG: ZD63CDD5A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 20 - LOTTO 3" MERCATO ELETTRONICO CONSIP. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO 12 MESI DAL 01.12.2023 AL 30.11.2024. DITTA: ENEL ENERGIA SPA - ROMA CIG:A004945795</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL SERVIZIO DI SGOMEBRO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI CON L'AUSIOLIO DELLA PIATTAFORMA REGIONALE ARIA/SINTEL. DETERMINA A CONTRARRE. STAGIONE INVERNALE 2023/2024 (PROROGABILE PER ULTERIORE STAGIONE) CIG: Z803CD8D75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO  2021. CIG ZA33CDBE1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024. CIG ZB83CDBDE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 195 DEL 22/9/2022- ACCERTAMENTO MINORE SPESA E CONTESTUALE SVINCOLO ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ADM E ADMH.– CIG 88701241E3 – PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE DELLA  DETERMINAZIONE N. 207/21 CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO PLURIENNALE 2023/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE/VERTICALE SU STRADE E SPAZI  COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 50 C. 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023.  DITTA: LA SEGNALETICA VARESINA SAS DI SOLA RICCARDO &amp; C. – AZZATE (VA) CIG: Z3C3CB1B3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza e Custodia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DEL PASTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARAVATE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESENTI NEL COMUNE DI CARAVATE.- APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ I.C. "G. E A. FRATTINI" DI CARAVATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA IN RSA A FAVORE DEL CODICE CLIENTE N. PROC.  004/23 – PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA VENTICINQUE APRILE”. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI D’ISTRUTTORIA PROVINCIA DI VARESE. CUP: J93D22000390004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI ULTERIORI N. 5 CENTRI LUMINOSI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (RIF. DET. N. 308 DEL 29.09.2023), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. ENEL SOLE SRL - ROMA CIG: ZF53CC4C06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLOSI C/O AREA VERDE COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: PAROLO WALTER - CASALZUIGNO (VA) CIG: ZDF3CC7B0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI RECINZIONI (STACCIONATE) LUNGO LE VIE LEOPARDI E PUCCINI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: TIBILETTI MASSIMO &amp; C. SAS - CARAVATE (VA) CIG: ZC13CB1EBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/09/2023 AL 30/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DEL BENEFICIARIO N. PROC.  003/21 – MESE SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI A FAVORE DI CODICE CLIENTE PROC. 001/15 – PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI  A FAVORE DI CODICE CLIENTE PROC. 004/23 – PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORE SOTTOPOSTO A DECRETO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA- IDENTIFICATIVO PROC. 001/21 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z0E3CA0CFA - .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SCAFFALATURA PER ARCHIVIO UFFICIO TECNICO COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA:  FIMAT SRL - SETTIMO TORINESE (TO) CIG: Z233CAE766</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SOCIALE A FAVORE MINORE 009/16 – MESE LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI A FAVORE DI CODICE CLIENTE PROC. 001/15 – MESE AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE N. 6 CENTRI LUMINOSI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VARIE VIE COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. ENEL SOLE SRL - ROMA CIG: Z783CA22AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA XXV APRILE. LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, RILASCIO DEL C.R.E.. STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGG. AMBROSETTI E GEOM. COLOMBO - VARESE CUP: J93D2200039004  CIG: ZE33ACA771</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. FORNITORE: UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO IN LIQUIDAZIONE - CIG: Z6A3C91C11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza e Custodia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPERTINE SEDUTE  GIUNTA COMUNALE E CARTELLE ARCHIVIO - CIG: ZB63C927BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO INVALIDI OLTRE ALLE BUSTE CON CARTOLINA PER NOTIFICA ATTI - CIG Z0E3C91CC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza e Custodia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE TG.YA500AN. IMPEGNO DI SPESA. FORNITORE: 3DG SRL VIA FORTINO 22 LAVENO MOMBELLO (VA) P.IVA 03844140123 - CIG: Z983C92972</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza e Custodia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO "LA PREALPINA" - CIG:  Z943C91C9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO WEBCAM PER UFFICI COMUNALI - CIG: Z793C93C8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE DEMOGRAFICI PER LA GESTIONE NELL’ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE DENOMINATO “SUBENTRO DEI DATI ELETTORALI IN ANPR”. CIG: Z023C91C78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AS 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  RIPARTO SPESE  SERVIZI DI IGIENE URBANA - MESE DI AGOSTO 2023 COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BANDIERE PER IMMOBILI COMUNALI, ADDIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SNC DI DE BLASI M. &amp; A. - VARESE CIG: Z203C95D6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA E MODULISTICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI- SOCIETA' VIRAS SAS - CIG. Z4E3C97982  E DITTA GRAFICHE GASPARI SRL  - CIG. Z8D3C979D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/09/2023 AL 15/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – AA.SS 2023/2024-2024/2025 -CIG 9793677DEB – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AS 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTE PER BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: Z513C91C31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FOTOCELLULE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO (SBARRA) C/O INGRESSO SCUOLE MEDIE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SIME SNC DI OCCHIALI G. E C. - GAVIRATE (VA) CIG: ZD63C7E5EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO GEOLOGICO ED AMBIENTALE DELL' ATTIVITA' C/O LA MINIERA "SASSO POIANO" IN CARAVATE DI PROP. DELLA DITTA COLACEM SPA CON SEDE IN GUBBIO (PG), PROROGA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. PERIODO: OTTOBRE '23 - FEBBRAIO '24 SOC. INGEGNERIA TERRA &amp; OPERE SRL - FIRENZE CIG: ZE03C7267F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLA SPECCHIANTE ESTERNA PER RIPARAZIONE RAGGI SOLARI SU SERRAMENTI C/O PALESTRA COMUNALE DI VIA  LEOPARDI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA C. SAS - ARCISATE (VA) CIG: Z642C650AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE. ACQUISTO REGISTRAZIONI WEBINAR ORGANIZZATI DA DELFINO &amp; PARTNERS SPA NEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023.  CIG Z6B3C78862</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/08/2023 AL 31/08/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI A FAVORE DI CODICE CLIENTE PROC. 001/15 – MESE LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DEL BENEFICIARIO N. PROC.  003/21 – MESE AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI RIMBORSO PARZIALE DEGLI ONERI SOSTENUTI NEGLI ANNI 2023 E 2024 PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI - OPERE STRADALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA.  DITTA: TIBILETTI MASSIMO &amp; C. SAS - CARAVATE (VA) CIG: ZEB3C54421</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER UTILIZZO  DI STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE", DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE SISTEMA ELETTRICO APERTURA GRADINO VEICOLO COMUNALE SCUOLABUS, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: CAR STEREO VOGUE - VARESE CIG: Z1E3C543C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RCA VEICOLO COMUNALE SCUOLABUS TG. CJ700FV, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. DITTA: AXA - AG. ARCURI SAS DI ARCURI CLAUDIO &amp; C. - CUVEGLIO (VA) CIG: ZF03C4E950</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO STIPULATO CON DETERMINAZIONE N. 105/2021 PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE 2021/2023 DEGLI IMPIANTI COMUNALI, E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VARIMPIANTI SRL - BESOZZO (VA) CIG: Z4330974B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER UTILIZZO STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" IN VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/08/2023 AL 15/08/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI MINORE DISABILE IDENTIFICATIVO PROC. 009/2016 – SECONDO SEMESTRE 2023 E FINO AL 30 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER  INTERVENTO SOCIALE  A FAVORE DI DISABILE  PROC. N. 004/ST PERIODO  SETTEMBRE 2023- AGOSTO 2024.- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI INCLUSIONE/SOCIALIZZAZIONE IN FAVORE DI MINORE CON DISABILITA’- IDENTIFICATIVO PROC. 014/22 – SVINCOLO DELLE ECONOMIE ACCERTATE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER A.S. 2023/2024- CIG Z8C3C41608.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO INSERIMENTO SCOLASTICO - MINORE PROC. 004/14 SOTTOPOSTA A DECRETO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA- SVINCOLO DELLE ECONOMIE ACCERTATE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER A.S. 2023/2024-  SCUOLA PARITARIA SACRA FAMIGLIA CIG Z7E3C40292 - COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO GAMMA CIG ZF33C402BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DEL BENEFICIARIO N. PROC.  003/21 – MESE LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2023 A FAVORE DELLA COMUNITA’ PASTORALE “SANTI PRIMO E FELICIANO” PER LO SVOLGIMENTO DEL CENTRO ESTIVO IN FAVORE PER MINORI RESIDENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’ A FAVORE DI PERSONA IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ SOCIO ECONOMICA N. PROC.  004/23 – MESE LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE - J - CITY GOV - APPROVAZIONE - CIG:   Z0E3C207E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA AGENDA21LAGHI - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVA APPARECCHIATURA ELETTRONICA "ACCESS POINT" C/O LA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA XXV APRILE,25, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: NICORA ALBERTO SRL - LAVENO M. (VA) CIG: Z953C3F81A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE DI CREDITO REP. N. 11245 DEL 26.06.2023 TRA ENEL ENERGIA S.P.A. E CREDEMFACTOR S.P.A. RIFIUTO ALLA CESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE ESSENZE FLOREALI (PIANTE DI BOSSO) C/O INGRESSO CIMITERO COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A) D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: IL GIARDINIERE SAS DI BRAGUTI FABIO &amp; C. - CARAVATE (VA) CIG: ZA03C36122</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER SERVIZI DI IGIENE URBANA. MESE DI LUGLIO 2023. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE AI FINI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "GABRIELE E ARAS FRATTINI" IN VIA XXV APRILE,25, NELL' AMBITO DELLA L. 27.12.2019, N.160 ART.1 C.29. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA: MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER. CUP. J91E20000110001   CIG. 84144320F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI LAGHI QUOTE RIPARTO ANNO 2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DI DETERMINAZIONE N. 186 DEL 12.08.2020 INERENTE INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIM./DEF./ESEC., D.L., COORD. SICUREZZA IN FASE PROG./ESEC. PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE AI FINI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "GABRIELE E ARAS FRATTINI" IN VIA XXV APRILE,25, NELL' AMBITO DELLA L. 27.12.2019, N.160, ART. 1 C.29. GEOM. TAGLIANI FAUSTO - VARESE CUP. J91E20000110001   CIG. Z032DF8207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VARESE #DOYOUBIKE” – AGENDA 21 LAGHI. PAGAMENTO QUOTA PER ACQUISTO COLONNINA DI RICARICA PER E-BIKE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL COMUNE DI CARATE BRIANZA (MB) - IMU  ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO ENTE ANNO 2019 DALLA SIG. RA DE SALVO PAOLA E ANNO 2014 DALLA SIG.RA MANULI IRENE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI A FAVORE DI CODICE CLIENTE PROC. 001/15 – MESE GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SOCIALE A FAVORE MINORE 009/16 – MESE GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DEL PASTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARAVATE E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESENTI NEL COMUNE DI CARAVATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER EROGAZIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CORO SAN GIOVANNI BATTISTA - CLASSICA ON-LINE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU: CONTRIBUTO INVESTIMENTI ART. 1, COMMI 29-37 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 E SMI PER L’ANNO 2023, LINEA DI INTERVENTO CONFLUITA NEL PNRR, M2.C4 - I2.2.  LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “PAOLA VASSENA RUSCONI”, SITA IN VIA BUOZZI N. 2, CARAVATE”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: BBC SOLUZIONI ENERGETICHE S.R.L. BESOZZO (VA). CUP: J92E22000280006 CIG: 9988105CFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE, 25 IN COMUNE DI CARAVATE (VA), NELL' AMBITO DEL BANDO REGIONALE AXEL (D.G.R. N. 3744 DEL 26.10.2020). APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 DITTA: ENRICO COLOMBO SPA - SESTO CALENDE (VA) CUP: J94E21002910006   CIG: 9517133A98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/07/2023 AL 31/07/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU: CONTRIBUTO INVESTIMENTI ART. 1, COMMI 29-37 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 E SMI PER L’ANNO 2023, LINEA DI INTERVENTO CONFLUITA NEL PNRR, M2.C4 - I2.2. LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “PAOLA VASSENA RUSCONI”, SITA IN VIA BUOZZI N. 2, CARAVATE”. LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTAZIONE. ING. MONTEGGIA CARLO - BRISSAGO VALTRAVAGLIA (VA) CUP: J92E22000280006 CIG: 986172159D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA PIAZZALI INGRESSO SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE, 25, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: PIVETTA ASFALTI SRL -  GEMONIO (VA)  CIG: ZE33BF6CB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICA ED ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA XXV APRILE, 25 DA ADIBIRE A BIBLIOTECA COMUNALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA: IMPRESA EDILE BRUNI &amp; RUGGERI S.R.L. - MONVALLE (VA) CUP: J98H23000060004 CIG: ZD63A084C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER - CARAVATE (VA) CIG: Z583C11704</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GAS NATURALE 14 - LOTTO 3" DEL MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01 LUGLIO 2023 - 30 GIUGNO 2025 (24 MESI) DITTA: HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CIG: 9820499425</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU: CONTRIBUTO INVESTIMENTI ART. 1, COMMI 29-37 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 E SMI PER L’ANNO 2023, LINEA DI INTERVENTO CONFLUITA NEL PNRR, M2.C4 - I2.2.  LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “PAOLA VASSENA RUSCONI”, SITA IN VIA BUOZZI N. 2, CARAVATE”. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP: J92E22000280006 CIG: 9988105CFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NELL' AMBITO DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DETERMINAZIONE N.295 DEL 15.12.2021. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: RAGGI DI SOLE SOC. COOP. SOCIALE - VERGIATE (VA) CIG:Z263C000DO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRO DANNEGGIATO C/O PALESTRA COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: GIORGIO FERRARI SRL - MESENZANA (VA) CIG: Z7E3BFE29B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/07/2023 AL 15/07/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI CARAVATE DIPENDENTE TRAMITE MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DEL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E SM.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER APPLICATIVO WHISTLEBLOWING, PER SEGNALAZIONE DI ILLECITI NELLA PA, A TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO SEGNALANTE -  CIG: Z4F3BC8DAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. MESE DI GIUGNO 2023. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI COMUNALI ADIBITI AD EX BIBLIOTECA SITI IN VIA ISONZO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50 C.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: CARRETTA GIANLUIGI - CARAVATE (VA) CIG: Z493BFBBCF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER UTILIZZO STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL PIANO DI AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT ED AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI VIGENTI AA.SS. 2023/2024 - 2024/2025  CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER GLI AA.SS.– 2025/2026 – 2026/2027- CIG 9793677DEB-PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 36 COMMA 2) LETTERA B) D.LGS 50/2016, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 120/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ATTI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E REVISIONE GENERATORI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ZILIO LUCA - CASALZUIGNO (VA) CIG: Z8A3BF607F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE CON LOGO E SCRITTE DEL NUOVO RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE – USO PROPRIO, TARGATO XA975VK, A SERVIZIO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: DAL SANTO ALESSIA - CUVEGLIO (VA) CIG: Z443BF4E9C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AUTOCARRO BREMACH TG. VA/935437, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: AUTORIPARAZIONI TODESCHINI SNC - GEMONIO (VA) CIG: ZE43BF1C97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO LAVORI DI SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - DITTA IL CALAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09 GENNAIO 1989 N.13 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI". IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TOTALE AI SOGGETTI INTERESSATI DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALLE DOMANDE DEL FABBISOGNO 2020 - V ELENCO. RIF. ISTANZA ID: 2721912 SIG.RA A.M..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SOCIALE A FAVORE MINORE 009/16 – MESE MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/06/2023 AL 30/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI CORRETTIVI DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE SU STRADE COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ANTICIMEX SRL - MILANO CIG: Z673BE1673.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI A FAVORE DI CODICE CLIENTE PROC. 001/15 – PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DEL PROC. N. 003/21 PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE EROGATO DA ANTEAS VARESE ODV -PERIODO SETTEMBRE 2022 MAGGIO 2023 - CIG: Z1237F01C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL COMUNE DI CARAVAGGIO (BG) - TARI ANNO 2021 ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO ENTE DAL SIG.  ZUCCHELLA PAOLO ETTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE PERIODO 30.06.2023/30.06.2024 - AFFIDAMENTO A SEGUITO INDICAZIONI DEL BROKER ASSICURATIVO INSUBRIASS SRL – CIG ZF33BC3970</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRATICA DI PENSIONE COMPLETA -GESTIONE PASSWEB DIPENDENTE MATRICOLA N.8 CIG. ZA93BD622F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SRL - SMARTCIG: Z343BD6AD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E E GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE  AFFITTO E CAUZIONE VERSATI DA PRIVATO PER RINUNCIA UTILIZZO STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA AREA VERDE COMUNALE DI VIA LEOPARDI. - PROT 2126/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DA PRIVATO A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO MANOMISSIONE MANTO STRADALE PER OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE LUNGO VIA C.BATTISTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER UTILIZZO STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA AREA VERDE DI VIA G.LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA AREA VERDE  DI VIA LEOPARDI. - PROT. 4368/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI ED IMMOBILI COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SAMAR SRL - BESOZZO (VA) CIG: Z1B3BC0DED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO A GAS METANO POTENZA SUP. A 116 KW. E SERVIZIO DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE COPERTO POLIVALENTE DI VIA G.LEOPARDI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DOTT. ING. PAOLO MERIZZI - BESOZZO (VA) CUP: J98E23000050004  CIG:Z883BC0AF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO STRUTTURE COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 01.07.2023 - 31.12.2023. DITTA: LA PATRIA SPA - BOLOGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO01.06.2023- 30.05.2027 - AGGIUDICAZIONE (CIG Z903B33C11)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI DRENAGGIO ACQUE, PIAZZALE AREA FESTE, VIA LEOPARDI, COMUNE DI CARAVATE (VA). APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTABILITA' FINALE - C.R.E. E LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA: PURICELLI AMBIENTE VERDE SRL - VARESE CUP: J95F23000060001  CIG: 9790374834</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’ A FAVORE DI PERSONA IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ SOCIO ECONOMICA N. PROC.  004/23 – MESE MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI A FAVORE DI CODICE CLIENTE PROC. 001/15 – MESE MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. MESE DI FEBBRAIO 2023. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RCA VEICOLO COMUNALE LAND ROVER TG. ZA435ZG IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. DITTA: AXA - AG. ARCURI SAS DI ARCURI CLAUDIO &amp; C. - CUVEGLIO (VA) CIG: Z873BA866A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI VOLONTARI. INTEGRAZIONE PREMIO POLIZZA N.70415. PERIODO 30.04.2022 - 30.04.2023. AXA ASSICURAZIONI AG. ARCURI SAS - CUVEGLIO (VA) CIG: ZDB3BA74DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER UTILIZZO STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/06/2023 AL 15/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA, COSTITUZIONE E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI AA.SS 2023/2024-2024/2025 CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER GLI AA.SS 2025/2026-2026/2027- CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE COMPENSO AI COMMISSARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RIPARTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. MESE DI MAGGIO 2023. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA VENTICINQUE APRILE. INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI E REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI. STUDIO TETHYS DI SALINA FABRIZIO - BESOZZO (VA) CUP: J93D22000390004  CIG: Z793AF87A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI IVA E IRAP PER GLI ANNI 2022 E 2023 ALLO STUDIO PARADISO -BIELLI E PASQUINI ASSOCIATI CIG Z2F3B87F8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIIZZAZIONE SISTEMA SPEDIZIONE PEC CON BOLLETTE TARI E ATTIVAZIONE CASELLA DI POSTA CERTIFICATA DEDICATA- IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z083B8C572</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SEGRETERIA - CARTUCCE INCHIOSTRO AFFRANCATRICE POSTALE  - CIG: Z763B70987.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI DEBLATIZZAZIONE SU STRADE COMUNALI E SCUOLA MATERNA, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ANTICIMEX SRL - MILANO CIG: Z173B882ES</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FRISL DI REGIONE LOMBARDIA  - LIQUIDAZIONE RIMBORSO RATE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/05/2023 AL 31/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA "PLATANO" SITUATO C/O L'AREA ESTERNA DELLE SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE, 25, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: FLORICOLTURA ARCHIMEDE DI TORRESAN ALESSIO - CARAVATE (VA) CIG: ZF63B7739A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE/GRIGLIE STRADALI E MANUFATTI VARI DELLA FOGNATURA COMUNALE. ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A( DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA ERIKA E GIORGIO &amp; C. - LAVENO M. (VA) CIG: ZE83B778A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NELL' AMBITO DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DETERMINAZIONE N.295 DEL 15.12.2021. MESE DI GIUGNO 2023, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: RAGGI DI SOLE SOC. COOP. SOCIALE - VERGIATE (VA) CIG: Z6B35C63C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CANONI DEMANIALI REGIONALI. ANNO 2023. - USO AREE DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA);  - UTENZE ACQUA PUBBLICA; REGIONE LOMBARDIA: - D.G. TERRITORIO E PROTEZONE CIVILE;                                       - D.G. ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AD IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: F.LLI BROGGINI E C. SNC. - CITTIGLIO (VA) CIG:  ZCC3B722AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "GABRIELE E ARAS FRATTINI" DI VIA XXV APRILE,25 - SECONDO INTERVENTO FUNZIONALE, NELL' AMBITO DELLA LEGGE 27.12.2019, N. 160 ART. 1 C.29-37 - "LEGGE DI BILANCIO 2020".  RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. CUP: J99J21007330001   CIG: 887061463E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO "GABRIELE E ARAS FRATTINI" IN VIA XXV APRILE, 25, NELL' AMBITO DELLA L.R. 9/2020 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA". RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. CUP: J96J20000400002  CIG: 8455447798</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU: CONTRIBUTO INVESTIMENTI ART. 1, COMMI 29-37 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 E SMI PER L’ANNO 2023, LINEA DI INTERVENTO CONFLUITA NEL PNRR, M2.C4 - I2.2. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “PAOLA VASSENA RUSCONI”, SITA IN VIA BUOZZI N. 2, CARAVATE”. PRESA D’ATTO ANNULLAMENTO SMARTCIG E ASSUNZIONE CIG ORDINARIO. CUP: J92E22000280006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE INFOCERT DIPENDENTE UFFICIO SEGRETERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CIG DETERMINA N. 8 DEL 23/01/2023 AD OGGETTO: PNRR – MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE AL CLOUD GESTIONALE SICRAWEB EVO - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7B389801F - CUP: J91C22000300006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CIG DETERMINA N. 7 DEL 23/01/2023 AD OGGETTO: "MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO ONTRATTUALE PARI A € 1.600,00 (IVA ESCLUSA), CIG: ZC53897C89, CUP: J91F22000890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CIG DETERMINA N. 19 DEL 24/01/2023 AD OGGETTO: "PNRR - “MISURA 1.4.4 - SPID CIE” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, CIG: ZC13786D6E, CUP: J91F22000050006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CIG DETERMINA 20 DEL 24/01/2023 PNRR - “MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. PER IL MIGLIORAMENTO ESPERIENZA D'USO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E DI SERVIZI DIGITALI ONLINE PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE - SITO WEB E SERVIZI DIGITALI. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z513897E9B, CUP: J91F22000430006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. MESE DI APRILE 2023. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TARTAINI PER L'INVIO DELLE VARIAZIONI TARI PER IL TRIENNIO 2022/2024. CIG: Z493B6780E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO DAL 11/05/2023 AL 30/09/2023.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE EROGATE DAL DIPOFAM PER IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI A FAVORE DI CODICE CLIENTE PROC. 001/15 – MESE APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SOCIALE A FAVORE MINORE 009/16 – MESE APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO BIDIREZIONALE (TELEALLARME) DELL' IMPIANTO ASCENSORE COMUNALE C/O IL MUNICIPIO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VERBANO ASCENSORI SRL - CARAVATE (VA) CIG: ZB43B4FEFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU: CONTRIBUTO INVESTIMENTI ART. 1, COMMI 29-37 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 E SMI PER L’ANNO 2023, LINEA DI INTERVENTO CONFLUITA NEL PNRR, M2.C4 - I2.2. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “PAOLA VASSENA RUSCONI”, SITA IN VIA BUOZZI N. 2, CARAVATE”. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. ING. MONTEGGIA CARLO CON STUDIO IN BRISSAGO VALTRAVAGLIA. CUP: J92E22000280006 CIG: Z673B48A24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL PIANO DI AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT ED AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI VIGENTI AA.SS. 2023/2024 - 2024/2025  CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER GLI AA.SS.– 2025/2026 – 2026/2027- DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE LETTERA INVITO E ALLEGATI – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA B) DLGS 50/2016 IN COMBINATO DIPOSTO CON ART. 1 COMMA 2 LETT. B) D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020- CIG 9793677DEB. CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A.N.A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE RICHIESTA PROT. N.3531 DEL 19.05.2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA CALABRONI SU ESSENZA ARBOREA LUNGO STRADA CICLABILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: AMB AMBIENTE DI BESOZZI JACOPO - LAVENO M. (VA) CIG: Z613B4614E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI TINTEGGIATURA LOCALI UFFICI COMUNALI ED AULA PLESSO SCOLASTICO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: INCAMPO GIOVANNI - CARAVATE (VA) CIG: ZB33B37781</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE SCUOLABUS IVECO TG. CJ700FV, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: AUTORIPARAZIONI TODESCHINI SNC - GEMONIO (VA) CIG: Z4C3B34EFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA LOCALI NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE C/O LE SCUOLE MEDIE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: LG DI JETMIRA CULAJ - BESOZZO (VA) CIG: Z1E3B34B6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/05/2023 AL 15/05/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FARO CHIESA PARROCCHIALE SS. GIOVANNI BATTISTA E MAURIZIO DANNEGGIATO DA ATTO VANDALICO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: TOMASI LUCA - CARAVATE (VA) CIG: Z883B3235C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. RIMORCHIO PER TRASPORTO COSE - USO PROPRIO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. AGENZIA AXA ARCURI DI CUVEGLIO (VA) INSUBRIASS SRL - VARESE CIG: Z293B306D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.06.2023- 30.05.2027- CIG. Z903B33C11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI PERSONA DISABILE CODICE BENEFICIARIO 009/20 – DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE DI CREDITI REP. N. 10738 DEL 27.03.2023 TRA ENEL ENERGIA S.P.A. E CREDEMFACTOR S.P.A. RIFIUTO ALLA CESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DI DETERMINAZIONE N. 87 DEL 17.03.2023 PER ERRORE MATERIALE, INERENTE FORNITURA GIACCHE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE. CIG: ZD83A6A60B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER L’ANNO 2022 A CONCORSO DELLA COPERTURA DELL’ONERE PER INCREMENTO DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE DEI SINDACI ED AMMINISTRATORI LOCALI. RIVERSAMENTO A MINISTERO DELL’INTERNO DELLE SOMME NON UTILIZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DALL’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI CODICE CLIENTE PROC. 004/23 – PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE ATTI - PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO IN ESSERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO DI RIMORCHIO 2 ASSI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA: CENTRO COLORE COMERIO S.R.L. CIG: Z453A0BBCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INCLUSIONE LAVORATIVA/SOCIALE A FAVORE DI PERSONA DISABILE CODICE BENEFICIARIO 001/13 – MODIFICAZIONE DETERMINAZIONE N. 102/2023 E CONTESTUALE SVINCOLO DELL’IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/04/2023 AL 30/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE USO STRADALE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 DITTA:GARDEN HAUSER SRL - LAVENO M. CIG: Z092E3AB74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INCLUSIONE LAVORATIVA/SOCIALE A FAVORE DI PERSONA DISABILE CODICE BENEFICIARIO 016/22 – DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - CIG: Z493ACE1F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO COLLABORATORE TECNICO MANUTENTIVO-AUTISTA SCUOLABUS – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CATEGORIA B3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONI INDAGINI IN SITO E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA – GEOTECNICA PROPEDEUTICA AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA VENTICINQUE APRILE”. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. STUDIO TETHYS DI SALINA FABRIZIO, CON STUDIO A BESOZZO. CUP: J93D22000390004 CIG: Z793AF87A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI A FAVORE DI CODICE CLIENTE PROC. 001/15 – PERIODO APRILE-GIUGNO 2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SOCIALE A FAVORE MINORE 009/16 – MESE MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI DRENAGGIO ACQUE, PIAZZALE AREA FESTE, VIA LEOPARDI, COMUNE DI CARAVATE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: PURICELLI AMBIENTE VERDE S.R.L. CUP: J95F23000060001 CIG: 9790374834</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI A FAVORE DI CODICE CLIENTE PROC. 001/15 – MESE MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. , IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE A COPERTURA RISCHI INFORTUNI VOLONTARI COMUNALI. PERIODO 30.04.2023 - 30.04.2024. INSUBRIASS SRL - VARESE AXA ASSICURAZIONI AG. ARCURI - CUVEGLIO (VA) CIG: Z383AE21E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE, 25 IN COMUNE DI CARAVATE (VA), NELL' AMBITO DEL BANDO REGIONALE AXEL (D.G.R. N. 3744 DEL 26.10.2020). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PARZIALE PER POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 21KWP. CUP: J94E21002910006   CIG: 9517133A98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/04/2023 AL 15/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI IMPIANTO MONTASCALE PER ESTERNO IMMOBILE COMUNALE (EX BIBLIOTECA) DI VIA MAMELI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VERBANO ASCENSORI SRL - CARAVATE (VA) CIG: Z2A3AAFD14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA VENTICINQUE APRILE”. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGG. AMBROSETTI E GEOM. COLOMBO, CON STUDIO A VARESE. CUP: J93D22000390004 CIG: ZE33ACA771</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMUINATA  "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER I SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI MARZO 2023. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TOTALE GIOCO COMPLETO C/O PARCO COMUNALE DENOMINATO "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA C. SAS - ARCISATE (VA) CIG: Z363AD6FE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE RICHIESTA PROT. N.2524 DEL 12.04.2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER MATURAZIONE REQUISITI DI ETA' ANAGRAFICA E CONTRIBUTIVA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL DUVRI PER LA PROCEDURA DI APPALTO PER L’ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG Z1C3AC7D92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE SBARRA ELETTRONICA PARCHEGGIO SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE, 25, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/216 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SIME SNC - GAVIRATE (VA) CIG: Z3B3AC9D75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SOCIALE A FAVORE MINORE 009/16 – MESE FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI A FAVORE DI CODICE CLIENTE PROC. 001/15 – MESE FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI PERIODO 2024-2025, DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNI 2023 E 2024. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6D3AC2692</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" SITA IN VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NELL' AMBITO DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 295 DEL 15.12.2021. MESI: MARZO-APRILE-MAGGIO 2023, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: RAGGI DI SOLE SOC. COOP. SOCIALE - VERGIATE (VA) CIG: Z6B35C63C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSONE DI CREDITI REP. N. 41150 DEL 29.03.2023 TRA HERA COMM SPA E BFF BANK SPA. RIFIUTO ALLA CESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 121 DEL 5/4/2023 - PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE SCUOLE MEDIA NELL' AMBITO DEL BANDO REGIONALE AXEL (D.G.R. N.3744 DEL 26.10.2020). INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE. LIQUIDAZIONE ACCONTO. PER.IND. MASSIMO LODI - VERGIATE (VA) CIG: Z9B36D5493  CUP: J94E21002910006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA A GARANZIA ONERI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  PER GLI AA.SS.2018/2019-2019/2020 CON FACOLTÀ DI RINNOVO AA.SS.2020/2021-2021/2022 CIG 731117192° CON NUOVA STIPULA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA A GARANZIA DELLA VIGENZA CONTRATTUALE RESIDUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DEGLI AGENTI CONTABILI  - ESERCIZIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA, AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DELL’ AREA FINANZIARIA/TRIBUTI AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DELL’AREA AFFARI GENERALI AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DELL’AREA VIGILANZA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza e Custodia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DELL’AREA SOCIALE, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 DI COMPETENZA DELL’ AREA DEMOGRAFICA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO NUCLEO FAMILIARE N. PROC. 004/14 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONI PRESSO TIRO A SEGNO AGENTE POLIZIA LOCALE. CIG: ZBA3A900CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza e Custodia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE  AL  PERSONALE  IN  SERVIZIO DEL NUOVO PROFILO PROFESSIONALE IN APPLICAZIONE DEL CCNL 16 NOVEMBRE 2022 CON DECORRENZA 1° APRILE 2023 - ART. 13, COMMA 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LASTRA IN ALLUMINIO PER RIVESTIMENTO CASSONE NUOVO VEICOLO (FORD RANGER) IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.S LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SIDERMETAL SRL - COCQUIO T. (VA) CIG: Z533A97D00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURA ELETTRONICA (RICETRASMITTENTI, CONNETTORI, ANTENNA, ECC.) PER OPERATIVITA' DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: F.LLI VILLA SRL - VARESE CIG: Z4B3A97CCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI, PERCORSI NATURALSTICI ACCESSIBILI, RISTRUTTURAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO - ANNO 2022. INTERVENTO &lt;LINEA 1: ATTUAZIONE DI ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE QUALI LA REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI, NELL' AMBITO DEL BANDO REGIONALE (D.G.R. N.8839 DEL 22.07.2020 - D.G.R. N.2240 DEL 19.02.2021). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA.  DITTA: STEBO AMBIENTE SRL - GARGAZZONE (BZ) CUP: J95B22000590006  CIG: Z9C3861F6B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRI DANNEGGIATI C/O PALESTRA COMUNALE DI VIA LEOPARDI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VETRERIA GIORGIO FERRARI - MESENZANA (VA) CIG: Z2F3A8C6BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TENDE PER UFFICIO COMUNALE DI ASSISTENTE SOCIALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ARREDO CASA TESSUTI SAS DI ALIPRANDI SILVIA E C. - CUVEGLIO (VA) CIG: Z943A77F07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER UTILIZZO STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE INCARICO DI RUP PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE, 25 IN COMUNE DI CARAVATE (VA), NELL' AMBITO DEL BANDO REGIONALE AXEL (D.G.R. N. 3744 DEL 26.10.2020). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ENRICO COLOMBO SPA - SESTO CALENDE (VA) CUP: J94E21002910006 CIG: 9517133A98”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO TIROCINIO DI INCLUSIONE A FAVORE DI PROC. N.  001/13 - PERIODO 03.04.2023 - 30.09.2023.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE E RIPRISTINO GIOCHI PRESSO L'AREA LUDICA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA B.BUOZZI. LIQUIDAZIONE SPESA. DITTA: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA C. SAS - ARCISATE (VA) CIG: ZD838EE628</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE BONARIA RELARTIVA AD AREE DI OPERA PUBBLICA DENOMINATA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA NEL COMUNE DI CARAVATE AI SENSI DELL' ART.45 D.P.R. 327/2001. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SECONDO ATTO. STUDIO NOTARILE DOTT. FERDINANDO CUTINO - BESOZZO (VA) CIG: ZD5340483F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER PULIZIA E SANIFICAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SAMAR SRL - BESOZZO (VA) CIG: Z733A71EDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER UTILIZZO STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE TERRENO DISSESTATO PRESSO PISTA CICLABILE COMUNALE "DON MARIO SESSA" E TENSOSTRUTTURA COMUNALE DI VIA LEOPARDI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: PAROLO WALTER - CASALZUIGNO (VARESE) CIG: Z673A70902</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO A SEGUITO DELLO SPOSTAMENTO DELL’ATTUALE SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MAMELI, SITUATA NEI PRESSI DELLA CHIESETTA DI S. AGOSTINO, PRESSO I LOCALI DELL’IMMOBILE DI VIA LEOPARDI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ALESSIO TRASPORTI S.R.L. CIG: Z8A3A702C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE INCARICO DI RUP PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A “REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI, PERCORSI NATURALSTICI ACCESSIBILI, RISTRUTTURAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO - ANNO 2022. INTERVENTO &lt;LINEA 1: ATTUAZIONE DI ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE QUALI LA REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI, NELL' AMBITO DEL BANDO REGIONALE (D.G.R. N.8839 DEL 22.07.2020 - D.G.R. N.2240 DEL 19.02.2021). CUP: J95B22000590006  CIG: Z9C3861F6B”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA 43° RASSEGNA CONCERTISTICA ANTICHI ORGANI 2023 -  DETERMINA  A  CONTRARRE, CONTESTUALE  AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZBA3A5CC23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DI DETERMINAZIONE N.64 DEL 24.02.2023 PER ERRORE MATERIALE, INERENTE INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI C/O IMMOBILI COMUNALI, OPERE DA IDRAULICO. DITTA: MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER - CARAVATE (VA) CIG: ZC33A143BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RIMORCHIO 2 ASSI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: CENTRO COLORE COMERIO S.R.L. CIG: Z453A0BBCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO/SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI. BIENNIO 2023-2024 (CON EVENTUALE PROROGA PER L'ANNO 2025), MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SAGIC DI CERUTTI G.L. - MONVALLE (VA) CIG: ZA439A79D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSICURAZIONE: - RCA VEICOLO COMUNALE FIAT PANDA TG. EA192VF; - RINNOVO POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE SCUOLABUS; AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED IMPEGNO DI SPESA. INSUBRIASS SRL - VARESE - AXA ASSICURAZIONI - AG. ARCURI - CUVEGLIO (VA); - UNIPOLSAI AG. DELPOIO E FRIGERIO SRL - VARESE CIG: Z5A3A6A17F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA SPAZIO WEB DEDICATO AL CALCOLO IMU ANNO 2023 - ARTEMEDIA SRL CIG: Z8A3A6CCD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE GIACCHE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE. CIG: ZD83A6A60B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DIVERSI DELL'AREA SOCIALE ANNO 2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DIPASQUALE ANTONIO NEL I TRIMESTRE DELL'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 PER APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO, ANNUALITA’ 2022, AI SENSI DELL' ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. C) DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO E LA STESURA DI FRAZIONAMENTO CATASTALE PER INDIVIDUAZIONE DI AREE PUBBLICHE/PRIVATE STRADA COMUNALE DI VIA LEOPARDI - INTEGRAZIONE SPESA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE N. 199 DEL 26.09.2022. DOTT. ARCH. MENOTTI SAMANTHA - CUVIO (VA) CIG: Z4E3798057</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER  ESPLETAMENTO PRATICA AUTOMOBILISTICA DI MODIFICA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE NUOVO VEICOLO COMUNALE FORD RANGER IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AGENZIA STUDIOZETA SRL - GAVIRATE (VA) CIG: Z803A53824</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO 01/01/2022-31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 27 DEL 15.02.2022 - CIG: ZC23528505</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DIVISA PERSONALE VIGILANZA,  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: FLENGHI DIVISE DI FLENGHI GIANFRANCO &amp; C. S.N.C. - CIG: ZD03A2AF10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Vigilanza e Custodia</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI A FAVORE DI CODICE CLIENTE PROC. 001/15 – MESE GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE IN FAVORE DI MINORE SOTTOPOSTO A DECRETO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA- IDENTIFICATIVO PROC. 002/12 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ARRETRATO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE INCARICO DI RUP PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A “MODIFICA ED ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA XXV APRILE, 25 DA ADIBIRE A BIBLIOTECA COMUNALE. CUP: J98H23000060004 CIG: ZB639DB54A”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE RICHIESTA PROT. N. 484/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SOCIALE A FAVORE MINORE 009/16 – MESE GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MARZO 2023 - FEBBRAIO 2024 E CONTESTUALE IMPEGNO  DI SPESA -  CIG:  Z343A25DCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI MANUFATTO PER ARREDO URBANO DA INSTALLARE LUNGO LA VIA VIGANELLA (NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE) ALL' INCROCIO CON LA VIA LEOPARDI, NELL' AMBITO DEL DIRITTO ALL0 STUDIO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: FOGLIA GIOVANNI SRL - MERCALLO (VA) CIG: Z043A21EDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: PIANETA CALZATURE DI LAZZARI GABRIELE MARIA. CIG: Z393A21F6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INCONTRI PROTETTI IN FAVORE DI MINORE SOTTOPOSTO A DECRETO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA- IDENTIFICATIVO PROC. 017/22 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z7739E2E8E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICA ED ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA XXV APRILE, 25 DA ADIBIRE A BIBLIOTECA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: IMPRESA EDILE BRUNI &amp; RUGGERI S.R.L. - MONVALLE (VA) CUP: J98H23000060004 CIG: ZD63A084C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) CON SEDE IN ROMA INERENTE PROCEDURA DI GARA NELL' AMBITO DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: AUTORIPARAZIONI TODESCHINI SNC - GEMONIO CIG: ZC13A1E9DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI C/O IMMOBILI COMUNALI, OPERE DA IDRAULICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER - CARAVATE (VA) CIG: ZC33A143BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE GHIAIOSO (FRANTUMATO) PER SISTEMAZIONE SCONNESSIONI STRADA COMUNALE E POSIZIONAMENTO CARTELLO INGRESSO PISTA CICLABILE "DON MARIO SESSA", AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: TIBILETTI MASSIMO &amp; C. SAS - CARAVATE (VA) CIG: Z813A0F817</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO/ /SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI. BIENNIO 2023-2024 (PROROGABILE PER L'ANNO 2025). MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICA ED ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA XXV APRILE, 25 DA ADIBIRE A BIBLIOTECA COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP: J98H23000060004 CIG: ZD63A084C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ED ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA XXV APRILE, 25 DA ADIBIRE A BIBLIOTECA COMUNALE, INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AD ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. DOTT.ING. PIETRO MARCO SIMONI - BESOZZO (VA) CUP: J98H23000060004 CIG: ZB639DB54A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA C LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA:  LETOLUX S.R.L.S. - CORSO ROMA,88 - CESANO MADERNO.  CIG: Z55391F19E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA.  GENNAIO 2023. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DEI SANTI GIOVANNI BATTISTA E MAURIZIO DELL'OTTO PER CENTO DELLE SOMME RISCOSSE PER GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA,   PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (ART. 73 L.R. 11 MARZO 2005, N. 12).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI CONFIGURAZIONE SU CENTRALINO TELEFONICO MUNICIPALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: CON.TEL. SRL - VARESE CIG: ZAD3A0E689</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DI BRUCIATORE CALDAIA C/O TENSOSTRUTTURA DI VIA LEOPARDI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: BELLORINI ALESSANDRO SNC DEI F.LLI BELLORINI - VARESE CIG:Z723A0F11B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO DI CONTROLLO FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURA TERMICA INSTALLATA PRESSO IL CENTRO DIURNO B.DEL GRANDE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: CI.ELLE.CLIMA SRL - BREBBIA (VA) CIG: ZA93A0EA5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE COPERTURE ESTIVE/INVERNALI PNEUMATICI DEI VEICOLI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LET. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: DUESSE AUTO DI MARINO SALVATORE - COCQUIO T. (VA) CIG: Z6538B59A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE CON IL COMUNE DI GAVIRATE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER UTILIZZO STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA AREA VERDE  DI VIA LEOPARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRAMENTO D' INGRESSO SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE, 25, AFFIFAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: CLAPS SERRAMENTI SNC DI PAVAN F. E LOSITO D. - BRENTA (VA)  CIG: Z1939F151F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SISTEMAZIONE PREVIDENZIALE CONTRIBUTIVA DEL DIPENDENTE P.E.G.  PER IL PERIODO DAL 21/11/1980 AL 08/12/1980. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER INSERIMENTO SCOLASTICO MINORE 004/14 - MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORE SOTTOPOSTO A DECRETO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA- IDENTIFICATIVO PROC. 017/21 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZEC39E1B1B - .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FONDO SOLIDARIETA’ DEGLI ONERI DERIVANTI DALL’OSPITALITA’ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A DECRETO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA “FONDO SOCIALE SOLIDARIETA’ MINORI”- SALDO MAGGIORI ONERI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AFFERENTI AL FONDO SOLIDARIETA’ COMUNALE OBIETTIVO ASILI NIDO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE IN FAVORE DI MINORE SOTTOPOSTO A DECRETO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA- IDENTIFICATIVO PROC. 002/12 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO IN FAVORE DI MINORE SOTTOPOSTO A DECRETO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA- IDENTIFICATIVO PROC. 002/21 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO DAL 21/01/2023 AL 10/05/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 -AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI AD EFFETTUARE LAVORO. STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTUALI INDIVIDUALI PROC.001/2015 - MENSILITÀ  NOVEMBRE/DICEMRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORE SOTTOPOSTO A DECRETO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA- IDENTIFICATIVO PROC. 001/21 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA I SEMETRE 2023 -  CIG Z7639D9264.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI MINORE DISABILE IDENTIFICATIVO PROC. 009/2016 - GENNAIO/GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER DISABILI A FAVORE DI CODICE CLIENTE PROC. 001/15 – PERIODO GENNAIO-MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SOCIALE A FAVORE MINORE 009/16 - MESI DA NOVEMBRE E DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER INSERIMENTO SCOLASTICO MINORE 004/14 - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO ORARIO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE, ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA LUISA SPLENDORI, DAL 66,67% A 100%. TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE IN DIVERSE AREE VERDI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESA. DITTA: SOLIDARIETA' 90 COOP. SOCIALE - CUVIO (VA) CIG: ZCB38B6572</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NEL' AMBITO DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 295 DEL 15.12.2021, MESE DI FEBBRAIO 2023, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: RAGGI DI SOLE SOC. COOP. SOCIALE - VERGIATE (VA) CIG: Z6B35C63C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ECOTRAFFIC SRL - GUIDIZZOLO (MN) CIG: ZF739C04C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPORTO FRANCHIGIA CONTRATTUALE RELATIVO A SINISTRO N. 220134959 RAMO 6 DEL 09.09.2022 SIGG.RI G.P. E D.M. LUNGO VIA AVRIS, POL. N. M12294064. ITAS MUTUA SOC. CAPOGRUPPO - TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE DI CREDITI REP. N. 10335 DEL 23.12.2022 TRA ENEL ENERGIA S.P.A. E CREDEMFACTOR S.P.A. RIFIUTO ALLA CESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12/13 FEBBRAIO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA  LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE. CIG Z0139BDBF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA  AREA VERDE DI VIA LEOPARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INCLUSIONE/SOCIALIZZAZIONE IN FAVORE DI MINORE CON DISABILITA’- IDENTIFICATIVO PROC. 014/22 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG ZF639AAB61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE SPESA PER EMERGENZA ABITATIVA NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE AREA TECNICA SIG.RA FRANCESCA BINDA ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIAMENTO IDRANTE ALLA RETE ANTINCENDIO DELLE SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE, NELL' AMBITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE AI FINI ANTINCENDIO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "GABRIELE E ARAS FRATTINI" (LEGGE N.160 DEL 27.12.2019) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COSTI PER NUOVO CONTRATTO ED ATTIVAZIONE FORNITURA. DITTA: LERETI SPA - COMO CUP: J91E20000110001   CIG: Z4238FB9B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CESSIONE DI CREDITI REP. N. 40847 DEL 28.12.2022 TRA HERA COMM SPA E BFF BANK SPA. RIFIUTO ALLA CESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - “MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. PER IL MIGLIORAMENTO ESPERIENZA D'USO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E DI SERVIZI DIGITALI ONLINE PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE - SITO WEB E SERVIZI DIGITALI . DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG:  Z513897E9B, CUP: J91F22000430006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR - “MISURA 1.4.4 - SPID CIE” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE . DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, CIG: ZC13786D6E, CUP: J91F22000050006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BOLLITORE A GAS CON POTENZA TERMICA SUPERIORE A 35 KW A SERVIZIO PALESTRA SCUOLA MEDIA, LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. E CONTABILITA'. DOTT. ING. PAOLO MERIZZI - BESOZZO (VA) CIG: ZE637D82AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVO E STESURA DI TIPO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE DI TERRENO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE/PRIVATE A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA DI VICINATO CICLOPEDONALE A VALLE DEL MUNICIPIO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI. DOTT. ING. BAI ANTONINO - GAVIRATE (VA) CIG: ZAA388D767</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NELL' AMBITO DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 295 DEL 15.12.2021, PERIODO DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: RAGGI DI SOLE SOC. COOP. SOCIALE - VERGIATE (VA) CIG: Z6B35C63C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSICURAZIONE POLIZZA ANNUALE RCA VEICOLO COMUNALE FORD RANGER TG. GL606HE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. DITTA: AXA AGENZIA ARCURI SAS DI ARCURI CLAUDIO &amp; C. - CUVEGLIO (VA) CIG: Z2E39747AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA PRIVATI PER L'UTILIZZO DELL' AREA VERDE COMUNALE DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE, 25 IN COMUNE DI CARAVATE (VA). LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO E-DISTRIBUZIONE PER ATTIVAZIONE PRATICA PER IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE. CUP: J94E21002910006 CIG: 9517133A98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI VIA BUOZZI, A SEGUITO DI CROLLO DI PORZIONE DI MURO. DITTA : TIBILETTI MASSIMO &amp; C. S.A.S. - CARAVATE CIG. Z84397BC02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. DOTT. PERINA GUIDO - BESNATE (VA) CIG: Z9A34D6EF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. DICEMBRE 2022 COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO GEOLOGICO ED AMBIENTALE ATTIVITA' MINIERA "SASSO POIANO" IN CARAVATE, PROP. COLACEM SPA CON SEDE IN GUBBIO (PG) - INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.162 DEL 19.07.2021. PERIODO: 01 SETTEMBRE 2021 - 31 AGOSTO 2023 (CON EVENTUALE RINNOVO) CIG: ZB431EC127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PNRR – MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE AL CLOUD GESTIONALE SICRAWEB EVO - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  - CIG: Z7B389801F - CUP: J91C22000300006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL AVVISO "MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 1.600,00  (IVA ESCLUSA), CIG: ZC53897C89, CUP: J91F22000890006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AI CITTADINI PER PRESENTAZIONE ED ELABORAZIONE DOMANDA DI ACCESSO ALLE DIVERSE MISURE DI SOSTEGNO SOCIALE –IMPEGNO DI SPESA A BENEFICIO DEL CAAF AUTORIZZATO E CONVENZIONATO - CIG Z203986DF9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PERMANTENIMENTO LINEA CONNETTIVITÀ FFTC - DITTA LAKE WEB - CIG Z3D396024A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023 - AREA AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2023 - AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI  REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONI POSTALI. CIG: ZCC396C6B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2023 ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2023 AREA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE ATTI - PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO IN ESSERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO UTENZE - INTEGRAZIONE PROPRIA DETERMINAZIONE N. 96 DEL 24/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIDUZIONE MENSA NUCLEI FAMIGLIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA ABITATIVA NUCLEO FAMILIARE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  A.SC. 2022/2023 - CIG: 731117192A - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PASTI INSEGNANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI DI ESIGIBILITA' DELLE SPESE CON ISCRIZIONE F.P.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI  - CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 9-  CIG DERIVATO ZAA38F74AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI  CONTRATTUALI E NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO - CCNL 2019-2021 E LIQUIDAZIONE ARRETRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE/PULIZIA DELLE AREE VERDI COMUNALI, MEDIANTE STIPULA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - BIENNIO 2022-2023. CONTABILITA' FINALE INTERVENTI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. DITTA: PAROLO WALTER - CASALZUIGNO CIG: Z1B35FEBC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI/DEODORANTI C/O GLI AMBIENTI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. RINNOVO PER L' ANNO 2023. DITTA: RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - POMEZIA (ROMA) CIG: ZED3947844</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO TARIFFARIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - TRASFERIMENTO QUOTA 'THETA' INCASSI ANNI 2021 E PRECEDENTI A FAVORE DELLA SOCIETA' ALFA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2022–ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME TRASFERITE DALL'ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE FUNERALE DI POVERTÀ PER PERSONA INDIGENTE E SENZA FISSA DIMORA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 6/2004 -IMPEGNO DI SPESA- CIG.Z3F3950FAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI  NON FORNITI DALLO STATO- CIG.  ZAA3950F19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 3^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARESE- SEDE GAVIRATE- ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER INTERVENTO DI RECUPERO SALMA.CIG Z5139401FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LAVENO SPESE UFFICIO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI LAVENO MOMBELLO ESERCIZIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI  &lt;WI.FI 6. ACCESS POINT&gt; PER NUOVO UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A),  DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.  DITTA: NICORA SRL - VIA LABIENA, 147 LAVENO MOMBELLO.  CIG:  Z1439FE33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE -  RIMBORSO SPESE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2021 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTABILITA' DEL PERSONALE (CEDOLINI STIPENDI, DMA,LISTA POD,MOD.770, CU, ...) ANNI 2023 E 2024 CIG.Z0839502CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E PROGRAMMA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE  - CIG Z2E3939879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT E INCENDIO/MULTIRISCHIO - AFFIDAMENTO LOTTO 1 POLIZZA RCT CIG:ZE5394FAB9 LOTTO 2 POLIZZA INCENDIO/ MULTIRISCHIO CIG: Z81394FB39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2023.CIG ZCF3936BA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO - QUOTA A SALDO ANNO 2022.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE N. 104/92 E S.M.I. - DIPENDENTE MATRICOLA N. 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2022  -  CIG: Z9C394019E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL COSTO BASE DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2023 - DECORRENZA DAL 01 GENNAIO 2023 AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 9) DEL D.P.R. 380/2001 E ART. 48 COMMA 1 E 2) DELLA LEGGE REGIONALE  11 MARZO 2005 N. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SRVIZIO DI VIGILANZA BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI CARAVATE. PERIODO:   01/07/2022  -  30/06/2023.  CIG:  ZCA394BE80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO  PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ASILI NIDO 2022 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO , ARTICOLI PER SICUREZZA/PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE COMUNALE IMPEGNATO SULLA VIABILITA', AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SAGIC DI CERUTTI GIAN LUIGI - MONVALLE (VA) CIG: Z74394764C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: VIA ROSNATI.  APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA.  DITTA: PIVETTA ASFALTI SRL - GEMONIO (VA). CUP: J97H22002350001  -  CIG: 74750090C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VEICOLO PICK UP FORD N.RANGER AD USO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE NELL' AMBITO DEL BANDO REGIONALE RIVOLTO AGLI ENTI LOCALI PER L'ACQUISIZOINE DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO ESCLUSIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE APPROVATO CON D.D.S. N.7941 DELL' 11.06.2021. LIQUIDAZIONE FATTURA  FORNITURA VEICOLO. DITTA: IPERAUTO SPA - BERBENNO DI VALTELLINA (SO) CIG: Z8436E2905  CUP: J99J2200093006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI IN AMPLIAMENTO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA B.BUOZZI.  APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA.  CUP: J91B21002930004   -   CIG: 89809588FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E LIQUIDAZIONE N. 1 SIM-GSM, E CANONE DI ABBONAMENTO PER FUNZIONAMENTO PANNELLO ALFANUMERICO SITO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE. CIG: Z58393CFEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ASFALTATURA ED AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DELLA VIA ROSNATI.  APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  LIQUIDAZIONE FATTURA. DITTA:  PIVETTA ASFALTI SRL - GEMONIO (VA).   CIG ZA13836D89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO RAGIONE SOCIALE E FORMA SOCIETARIA DITTA INCARICATA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (KW 35) C/O L' IMMOBILE COMUNALE SITUATO ALL' INTERNO DELL' AREA VERDE COMUNALE DI VIA LEOPARDI CON ATTIVITA' DI TERZO RESPONSABILE (BIENNIO 10/2022 - 10/2024). DITTA: N &amp; S TERMOIDRAULICA SRL - CUNARDO (VA) CIG: Z9F3883695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE, 25 IN COMUNE DI CARAVATE (VA), NELL' AMBITO DEL BANDO REGIONALE AXEL (D.G.R. N. 3744 DEL 26.10.2020). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ENRICO COLOMBO SPA - SESTO CALENDE (VA) CUP: J94E21002910006   CIG: 9517133A98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PANNELLO INFORMATIVO PER ESTERNO DA INSTALLARE C/O LA CHIESETTA DI S.AGOSTINO DI VIA MAMELI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2  LETT. A) DEL D.LGS. 50/2916 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VISUAL STUDIO DI ANNALISA BAGNI - PRATO (PO) CIG: ZB4391E306</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA - MESE DI NOVEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2022  COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA AI SERVIZI TECNICI PER LE PRESTAZIONI DI RAPPRESENTANZA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DEL  DOTT. AVV. BOSCOLO EMANUELE NELL' AMBITO DELLA PROCEDURA DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SERVIZI SMART CITY, A FAVORE DEL COMUNE DI ANGERA QUALE CAPOFILA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 7 + 6 CORPI ILLUMINANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LINEA ENEL SOLE SRL, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. ENEL SOLE SRL - ROMA CIG: ZB7392E0CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INSERIMENTO SCOLASTICO SU PROVVEDIMENTO TRIBUNALE - MINORE PROC. 004/14 -  SCUOLA PARITARIA SACRA FAMIGLIA CIG ZC439358F9 - COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO GAMMA CIG ZBE3935951</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI - RIPARTO MAGGIORI ONERI 2021 FONDO DI SOLIDARIETA' - QUOTA MINORI/NIL 2022 - FONDO SOLIDARIETA' MINORI E QUOTA SERVIZIO ADOZIONI 2022 - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SPESE RELATIVE A MINORE - PROC. 002/12 -  CIG Z80393611E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO  ANNO 2022 ALLA FILARMONICA CARAVATESE PER SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ATTIVITA' SVOLTA -  EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO  IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DI FONDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SOCIALE A FAVORE MINORE 009/16 - MESI DA GIUGNO A OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 - FINANZIAMENTI DA EROGARE ALL' I.C. "G. E A. FRATTINI" DI CARAVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRANTE ALLA RETE ANTINCENDIO DELLE SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE, NELL' AMBITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE AI FINI ANTINCENDIO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "GABRIELE E ARAS FRATTINI" (LEGGE N.160 DEL 27.12.2019). DITTA: LERETI SPA - COMO CUP: J91E20000110001   CIG: Z4238FB9B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIPARAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DEL VECCHIO MAGAZZINOO COMUNALE E SMALTIMENTO LASTRE IN CEMENTO AMIANTO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: EDIL LEO SOC. COOP. - CASTIGLIONE OLONA (VA)  CIG: Z3939197B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI SU IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO PER OPERE DA ELETTRICISTA STIPULATO CON DETERMINAZIONE DELLO SCRIVENTE N.105/2021 PER LA MANUTEZIONE TRIENNALE 2021/2023 DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VARIMPIANTI SRL - BESOZZO (VA) CIG: Z77391BFF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE GHIAIOSO (FRANTUMATO) PER SISTEMAZIONE SCONNESSIONI STRADA COMUNALE DI VIA CASTELVERDE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: TIBILETTI MASSIMO E  C. SAS - CARAVATE (VA) CIG: ZC1391E29B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE "BRUCIATORE" CENTRALE TERMICA C/O PALESTRA COMUNALE DI VIA LEOPARDI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: BELLORINI ALESSANDRO SNC DEI F.LLI BELLORINI - VARESE CIG: Z20391E355</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO/GESTIONE PIATTAFORMA CENTRALINO E LOCAZIONE DI TELEFONI/ACCESSORI C/O PALAZZO MUNICIPALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 2022-2023. DITTA: CON.TEL. SRL - VARESE CIG: Z933927410</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023- COSTITUZIONE  UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE ED  INDETERMINATO DI UNA ASSISTENTE SOCIALE CAT.D PRESSO L'AREA SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SEGRETERIA - CARTELLINE ARCHIVIO CORRENTE ANNO 2023 - CIG: ZAD38A0F05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE UPEL - ANNO 2023 - CIG:  Z2638A8491</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI (NOTIZIARIO + SCHEDE OPERATIVE) + ACCESSO AL SITO (NEWS GIORNALIERE E BANCA DATI DELLE MATERIE SCELTE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNI 2023/2025. CIG:  ZD038C5EDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO COMPUTER PER UFFICIO POLIZIA LOCALE -  CIG : ZBE391382D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOPERATIVA EUREKA! PROPOSTA ATTIVAZIONE CAMP INVERNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ISTANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL MANTENIMENTO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 - DGR4678/21.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI PROC. N.  09/2020 - MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTUALI INDIVIDUALI PROC.001/2015 - MENSILITÀ   GENNAIO/OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SOSTITUZIONE CALDAIA  C/O LA SEDE DELLA FILARMONICA CARAVATESE IN VIA XX SETTEMBRE,20, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER - CARAVATE (VA) CIG: ZED38EE4F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SALE PER USO STRADALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: DRUSI SRL - BODIO LOMNAGO (VA) CIG: Z8C38FAF42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SAMAR SRL - BESOZZO (VA) CIG: Z3E38F79E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE E RIPRISTINO GIOCHI PRESSO IL PARCO GIOCHI DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA B.BUOZZI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA C. SAS - ARCISATE (VA) CIG: ZD838EE628</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2022/2023. RIF. A DETERMINAZIONE N. 233 DEL 22.10.2020. DITTA: GARDEN HAUSER SRL - LAVENO M. (VA) CIG: Z092E3AB74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE TAPPETO ERBOSO SINTETICO PRESSO PARCO GIOCHI DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA BUOZZI, 2. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E  LIQUIDAZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI SPESA - AMA' MARILENA  DI CARAVATE - MISURA SOCCORSO  DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO REGIONALE DECRETO N. 19486/2018 - IMPLEMENTAZIONE MISURE DEL REDDITO DI AUTONOMIA IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N. 254 DEL 31.10.2022 - CONTRIBUTO PROCED. 008/2022.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA CON PROVA DEI FUMI E REGISTRAZIONE SU PORTALE PER LA CALDAIA INSTALLATA C/O LA CENTRALE TERMICA DELLE SCUOLE MEDIE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: CLIMASSISTANCE SRL - BESOZZO (VA) CIG: Z813883657</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE, 25 IN COMUNE DI CARAVATE (VA), NELL' AMBITO DEL BANDO REGIONALE AXEL (D.G.R. N. 3744 DEL 26.10.2020). AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE ARIA/SINTEL. DETERMINA A CONTRARRE. CUP: J94E21002910006     CIG: 9517133A98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "GABRIELE E ARAS FRATTINI" DI VIA XXV APRILE,25 - SECONDO INTERVENTO FUNZIONALE, NELL' AMBITO DELLA LEGGE 27.12.2019, N.160 ART. 1 C. 29-37 "LEGGE DI BILANCIO 2020". APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA: VICARI &amp; ALESSANDRO SRL - CARONNO VARESINO (VA) CUP: J96J20000400002  CIG: 8455447798</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (KW 35) C/O L'IMMOBILE COMUNALE SITUATO ALL'INTERNO DELL' AREA VERDE COMUNALE DI VIA LEOPARDI CON ATTIVITA' DI TERZO RESPONSABILE (BIENNIO 10/2022 - 10/2024), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: N &amp; S TERMOIDRAULICA DI NISOLI IVAN E SCARLATA MARIO - CUNARDO (VA) CIG: Z9F3883695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI R.S.P.P. CON RELATIVA ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA RILEVAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI IN OTTEMPERANZA AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I., AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. PROROGA PER L'ANNO 2023. DITTA: DATEK22 SRL - FINO MORNASCO (CO) CIG: Z163467349</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA TRAMITE INSTALLAZIONE DI NUOVA POSTAZIONE ALL' INTERNO DELL' AREA CIMITERIALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: TEL.E.SIC. IMPIANTI SNC - BUSTO ARSIZIO (VA) CIG: Z4A388D705</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI SU IMMOBILI ED ATTREZZATURE COMUNALI - OPERE DA FABBRO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: A.C.M. DI ALESSANDRO LAMA - GEMONIO (VA) CIG: ZBB38A0220</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA - MESE DI OTTOBRE 2022. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI DA KG. 20 (N.50) TIPO "KALT ASPHALT PLUS", AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: BETON ASFALTI SRL - CIS (TN) CIG: Z7D38B9BEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE  DA PRIVATO PER UTILIZZO AREA VERDE COMUNALE DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE IN DIVERSE AREE VERDI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SOLIDARIETA' 90 COOP. SOCIALE - CUVIO (VA) CIG: ZCB38B6572</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA CADITOIE/GRIGLIE STRADALI E MANUFATTI VARI DELLA FOGNATURA COMUNALE. ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA ERIKA E GIORGIO &amp; C. - LAVENO M. (VA) CIG: Z8A38D3F24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO DA PARTE DI PRIVATO DELL' AREA VERDE COMUNALE DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE (VA). APÈPROVAZIONE ATTI DI CESSIONE E LIQUIDAZIONE SOMME AI PROPRIETARI DELLE AREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA 25 NOVEMBRE - GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - CIG Z8538A7112 DITTA AIKA COPPE –   C.I.G. N. Z6938A715E F.LLI PERI -  CIG N. ZAF38A719B  ARTI GRAFICHE ARICOCCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE, 25, NELL' AMBITO DELLA LEGGE N.160/2019 - SECONDO INTERVENTO FUNZIONALE STUDIO TECNICO ASSOCIATO AMBROSETTI &amp; COLOMBO - VARESE CIG: ZE432CB822  CUP: J99J21007330001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE PER UTILIZZO AREA VERDE COMUNALE DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ED ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA XXV APRILE, 25 DA ADIBIRE A BIBLIOTECA COMUNALE, INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA. DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I ED IMPEGNO DI SPESA. DOTT.ING. PAOLO MERIZZI - BESOZZO (VA) CIG: Z4B388D64F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VERSANTE SPONDALE IN DESTRA OROGRAFICA AL TORRENTE FONTANELLA CON REGIMAZIONE IDRAULICA DEL MEDESIMO AL FINE DELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO AD INFRASTRUTTURE COMUNALI, NELL' AMBITO DELLAQ D.G.R. N. 2091/2019 (BANDO DISSESTI). RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 216 DEL 29.09.2022 PER APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE APPALTATORE SALDO OPERE ESEGUITE E SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E D.L.. DITTA: TIBILETTI MASSIMO E C SAS - CARAVATE   CIG: 9202664692 GEOM. FAUSTO TAGLIANI - VARESE  CIG: ZAD2F934B6 CUP: J95J20000120002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ANTENNA C/O SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE PER IMPLEMENTAZIONE RETE INFORMATICA IN VISTA DELLA REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: NICORA ALBERTO SRL - LAVENO M. (VA) CIG: ZA0388D6A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVO E STESURA DI TIPO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE DI TERRENO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE/PRIVATE A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA DI VICINATO CICLOPEDONALE A VALLE DEL MUNICIPIO, AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DOTT.ING. ANTONINO BAI - GAVIRATE (VA) CIG: ZAA388D767</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ASSISTENTE SOCIALE” - CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D.1 - A TEMPO PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO PRESSO L’AREA SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI CARAVATE DIPENDENTE TRAMITE MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DEL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E SM.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO DAL 01/11/2022 AL 20/01/2023 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME A TITOLO DI CAUZIONE VERSATE DA PRIVATI PER L'UTILIZZO DELL' AERA VERDE COMUNALE DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ALLACCIAMENTO APPARECCHI TELEFONICI ALLA RETE MUNICIPALE DEI LOCALI A PIANO TERRA DEL NUOVO UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A)  DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: NICORA SRL - VIA LABIENA, 147  LAVENO MOMBELLO.  CIG: Z1B38815F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PREVIDENZIALE CONTRIBUTIVA DEL DIPENDENTE P.E.G. PER IL PERIODO DAL 21/11/1980 AL 08/12/1980. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 - DIRETTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE - CONFERMA IMPORTI DI PARTE VARIABILE DI CUI ALLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 215 DEL 27/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODELLO 770/2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PER DICHIARAZIONE IRREGOLARE EMESSA DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE RICHIESTA PROT. N. 7839/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 247 DEL 26.10.2021 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI A MEZZO GARA SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONVALLE (VA) PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO L'AREA TECNICA MANUTENTIVA CON POSSIBILITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER ENTRAMBE LE POSIZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO "MINORE", PERIODO 01.10.2022 - 30.09.2024 (PROROGABILE DI UN ANNO), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SAN MARCO S.P.A. - LECCO CIG: Z96379EBFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ANNUALE VEICOLO COMUNALE SCUOLABUS TG. CJ700FV, COMPRESA TARATURA TACHIGRAFO DIGITALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: GIORDANI TRUCKS SRL - BESOZZO (VA) CIG: ZE638716D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI, PERCORSI NATURALSTICI ACCESSIBILI, RISTRUTTURAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO - ANNO 2022. INTERVENTO &lt;LINEA 1: ATTUAZIONE DI ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE QUALI LA REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI, NELL' AMBITO DEL BANDO REGIONALE (D.G.R. N.8839 DEL 22.07.2020 - D.G.R. N.2240 DEL 19.02.2021), AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: STEBO AMBIENTE SRL - GARGAZZONE (BZ) CUP: J95B22000590006  CIG: Z9C3861F6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO CONCERTO RASSEGNA ANTICHI ORGANI 2022 - CIG: Z2B365B6A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO EX ART. 92 COMMA 1 D. LGS. 267/2000 A DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONVALLE PER PRESTAZIONI PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - CONTRIBUTI MENSA A.S. 2022/2023 - CIG: 731117192A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI, PERCORSI NATURALISTICI ACCESSIBILI, RISTRUTTURAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO - ANNO 2022. INTERVENTO &lt;LINEA 1 : ATTUAZIONE DI ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE QUALI LA REALIZZAZIONEED ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI, NELL' AMBITO DEL BANDO REGIONALE (D.G.R. N. 8839 DEL 22.07.2020 - D.G.R. N. 2240 DEL 19.02.2021) COD. = RLD12022023363. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE.  CUP: J95B22000590006  CIG: Z9C3861F6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZE RCA AUTOMEZZI COMUNALI: - BREMACH TG. VA935437 (IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE); - PIAGGIO PORTER TG. FK174NL; AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. AXA ASSICURAZIONI AG. ARCURI - CUVEGLIO (VA) CIG: Z87385C766</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA ALLORO FIORISTA F.LLI PERI (CIG:  Z0B3837526 )  E ARTI GRAFICHE ARICOCCHI PER STAMPA MANIFESTI (CIG: Z1E383755E  ).-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEI PROC.  8/22 E 12/22 - BANDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO AL REDDITO PER UTENZE DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PIANTE CRISTANTEMI C/O CIPPI LAPIDEI CADUTI AREA ESTERNA CIMITERO COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: F.LLI PERI DI PERI FABIO LUIGI - SANGIANO (VA) CIG: Z033856BEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MESSA IN OPERA DI VIOLE PER IL RIFACIMENTO DELLE AIUOLE COMUNALI SITE IN PIAZZA GARIBALDI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: AZ. AGR. IL GIARDINIERE DI BRAGUTI FABIO - CARAVATE (VA) CIG: ZC53856C42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA - MESE DI SETTEMBRE 2022. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENETI AMIANTO - LASTRE IN  "ETERNIT"  DI COPERTURA E LORO SOSTITUZIONE, DALL'EDIFICIO PUBBLICO POLIFUNZIONALE AL SERVIZIO DEL LAGHETTO DI PESCA SPORTIVA DENOMINATO "LAGHETTO CANDIDO". BANDO REGIONE LOMBARDIA CODICE:  RLT2022023223. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE LAVORI. DITTA:  EDIL LEO SOCIETA' COOPERATIVA - CASTIGLIONE OLONA. CUP: J97H22001150002 - CIG: ZC 4370905B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA FATTIBILITA' GEOLOGICA D.G.R. 30.11.20211 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SERVIZI IGIENICI C/O SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA B.BUOZZI. DOTT. GEOL. COLOMBO NICOLA - TRAVEDONA M. (VA) CIG: ZF0366C75A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER L'UTILIZZO DELL' AREA VERDE COMUNALE DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ASFALTATURA ED AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DELLA VIA S.ROSNATI, AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: PIVETTA ASFALTI SRL - GEMONIO (VA) CIG: ZA13836D89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE RICHIESTE PROT. N. 6068/2022 E PROT. N. 7607/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA'.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE) CON SEDE IN ROMA INERENTE PROCEDURE DI GARA NELL' AMBITO DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE BOLLITORE AUTONOMO A GAS PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA COMUNALE DELLE SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE,25. AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER - CARAVATE (VA) CIG: Z8A37D7A8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. ASFALTATURA ED AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DELLA VIA SILVIO ROSNATI. CIG = ZA13836D89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE FARI PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CHIESA PARROCCHIALE DEI SS. GIOVANNI BATTISTA E MAURIZIO, INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 184 DEL 24.08.2022. DITTA: TOMASI LUCA - CARAVATE (VA) CIG: Z8A3787819</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA TECNICA  "MOTOPOMPA" PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ZILIO LUCA - CASALZUIGNO (VA) CIG: ZB438244AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VETRI PALESTRA COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: GIORGIO FERRARI SRL - MESENZANA (VA) CIG: ZD8382A2B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU VEICOLI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VERBANO CARRI SRL - GEMONIO (VA) CIG: Z1A3824458</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE OPERE DA ELETTRICISTA SU IMPIANTI COMUNALE, NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO STIPULATO CON DETERMINAZIONE DELLO SCRIVENTE N.105/2021 PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE 2021/2023 DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VARIMPIANTI SRL - BESOZZO (VA) CIG: Z4330974B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022-FINANZIAMENTI DA EROGARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. E A. FRATTINI" DI CARAVATE - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA ABITATIVA NUCLEO FAMILIARE - CIG:  ZC737C3E9D.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ALL' UTILIZZO SOFTWERE JTRIB   DI SICR@WEB - ACCERTAMENTI ESECUTIVI TARI  CIG. Z0E381B0FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SOSTITUZIONE BOLLITORE AUTONOMO A GAS PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA COMUNALE DELLE SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE,25. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINIVO-ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CIG: Z8A37D7A8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ED INTERVENTO STRAOSRDINARIO C/O LOCALI NUOVO UFFICIO TECNICO, NELL' AMBITO DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DETERMINA N.295 DEL 15.12.2021, PER IL PERIODO 2022/2023, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: RAGGI DI SOLE SOC. COOP. SOCIALE - VERGIATE (VA) CIG: Z6B35C63C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09 GENNAIO 1989 N.13 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI". IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TOTALE AI SOGGETTI INTERESSATI DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALLE DOMANDE DEL FABBRISOGNO 2019 - VI ELENCO. RIF. ISTANZA ID: 19178 - SIG. E.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCURA SPECIALE - CESSIONE BONARIA RELATIVA AD AREE DI OPERA PUBBLICA DENOMINATA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA NEL COMUNE DI CARAVATE AI SENSI DELL' ART. 45 D.P.R. 327/2001. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PRIMA PARTE  STUDIO NOTARILE DOTT. FERDINANDO CUTINO - BESOZZO (VA) CIG: ZD5340483F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE SERRAMENTO DI INGRESSO PALESTRA COMUNALENELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO STIPULATO CON DETERMINAZIONE N.299/2019 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO/SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI. TRIENNIO 2020-2022. DITTA. METEOR SRL - CASTELLANZA (VA) CIG: Z2A2AAFB9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE -  CAT.  D, POSIZIONE ECONOMICA D1 - NOMINA COMMISSIONE CONCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG: 731117192A - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INTERVENTO SOCIALE  A FAVORE DEL PROC. N. 003/21 PERIODO  SETTEMBRE 2022- AGOSTO 2023.- CIG: Z1237F01C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BUONI SOCIALI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI - ANNO 2021 - APPROVAZIONE  E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE RENDICONTI ED ASSEGNAZIONE BUONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INDIVIDUALE PROC. 001/15 -  PROSECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VEICOLO PICK UP FORD N.RANGER AD USO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE NELL' AMBITO DEL BANDO REGIONALE RIVOLTO AGLI ENTI LOCALI PER L'ACQUISIZONE DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO ESCLUSIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE APPROVATO CON D.D.S. N. 7941 DELL' 11.06.2021, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL DLGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: IPERAUTO SPA - BERBENNO DI VALTELLINA (SO)  CIG: Z8436E2905  CUP: J99J2200093006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI IN AMPLIAMENTO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA B.BUOZZI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.  CUP: J91B21002930004  -  CIG:  89809588FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER UTILIZZO DELL' "AREA VERDE" COMUNALE DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE J-DEMOS  PER LO SVOGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RIGUARDANTI L'UFFICIO DI STATO CIVILE. CIG ZB737F2D43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 NUOVO FORMATO A4 . CIG Z3337F2CFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VERSANTE SPONDALE IN DESTRA OROGRAFICA AL TORRENTE FONTANELLA CON REGIMAZIONE IDRAULICA DEL MEDESIMO AL FINE DELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO AD INFRASTRUTTURE COMUNALI, NELL' AMBITO DELLA D.G.R. N. 2091/2019. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA:TIBILETTI MASSIMO &amp; C. SAS - CARAVATE (VA) CUP: J95J20000120002  CIG: 9202664692</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI SPESA - FARMACIA  DI CARAVATE - MISURA SOCCORSO  DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE DI DISINFESTAZIONE CALABRONI C/O SCUOLE MEDIE/PALESTRA COMUNALE DI VIA XXV APRILE, NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO STIPULATO CON DETERMINA DELLO SCRIVENTE N. 91 DEL 05.05.2021 PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI (2021/2023), AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ANTICIMEX SRL - MILANO CIG: Z6E3084590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA - AGOSTO 2022 COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE/SISTEMAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE DA REALIZZARE NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PLURIENNALE C/O IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA, STIPULATO CON DETERMINAZIONE N. 105 DEL 12.05.2021, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VARIMPIANTI SRL - BESOZZO (VA) CIG: Z4330974B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER UTILIZZO STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BOLLITORE A GAS CON POTENZA TERMICA SUPERIORE A 35 KW A SERVIZIO PALESTRA SCUOLA MEDIA, INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA. D.L. E CONTABILITA', AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DOTT. ING. PAOLO MERIZZI - BESOZZO (VA) CIG: ZE637D82AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI DISINTASAMENTO DELLA RETE FOGNARIA C/O GLI APPARTAMENTI COMUNALI DI VIA ISONZO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA ERIKA E GIORGIO &amp; C. - LAVENO M. (VA) CIG: ZC237B0093</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO INVERNALE PER RIPARAZIONE BUCHE STRADALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: CIVELLI COSTRUZIONI SRL - GAVIRATE (VA) CIG: Z6037C1EEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE/REVISIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI, NELL' AMBITO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PLURIENNALE 2022-2024 DEGLI STESSI COME DA DETERMINA N. 31 DEL 16.02.2022, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VERBANO ASCENSORI SRL - CARAVATE (VA) CIG: ZOF34DB945</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE LAND ROVER TG. ZA435ZG, IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ELETTRAUTO BELLORINI ALESSANDRO - COCQUIO T. (VA) CIG: Z7237D46FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "GABRIELE E ARAS FRATTINI" DI VIA XXV APRILE,25 - SECONDO INTERVENTO FUNZIONALE, NELL' AMBITO DELLA LEGGE 27.12.2019, N. 160 ART. 1 C.29-37 - "LEGGE DI BILANCIO 2020". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N.1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2. DITTA: VICARI &amp; ALESSANDRO SRL - CARONNO VARESINO (VA) CUP: J99J21007330001   CIG: 887061463E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RIPARTO PER SERVIZI DI IGIENE URBANA. MESE: LUGLIO 2022 COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO ARGINATURA IMMISSARIO DEL TORRENTE VIGANELLA. VIE CASTELVERDE/LEOPARDI. GEOM. FAUSTO TAGLIANI - VARESE CIG: ZAD2F934B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI NUOVO UFFICIO TECNICO PRESSO IL PIANO TERRENO DEL MUNICIPIO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: INCAMPO GIOVANNI - BESOZZO (VA) CIG: Z7B37E1B3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VERSANTE SPONDALE IN DESTRA OROGRAFICA AL TORRENTE FONTANELLA CON REGIMAZIONE IDRAULICA DEL MEDESIMO, NELL' AMBITO DELLA D.G.R. N.2091/2019 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA: TIBILETTI MASSIMO &amp; C. S.A.S. - CARAVATE (VA) CUP: J95J20000120002  CIG: 9202664692</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER  IL RILIEVO  E  LA  STESURA  DI  FRAZIONAMENTO  CATASTALE  PER  LA  INDIVIDUAZIONE  DELLE AREE PUBBLICHE/PRIVATE A SEGUITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA  COMUNALE  DENOMINATA  VIA  &lt;GIACOMOLEOPARDI&gt; LOC. VIROLO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) DEL D.LGS.18 APRILE 2016 N. 50 E SMI.  CIG = Z4E3798057.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022- INTEGRAZIONE DETERMINA DI COSTITUZIONE  UFFICIO ELETTORALE N. 162  DEL 01/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVI LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE -  CIG ZC737D1556  FELTRINELLI - CIG ZE537D1499 GIUNTI AL PUNTO-  CIG Z7637D1513 DA LIBRI E …. DI FABIOLA ARGENTA - CIG ZB937D157C MONDADORI BOOK STORE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA ABITATIVA NUCLEO FAMILIARE - CIG:  ZC737C3E9D.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SPESE INTERVENTO EDUCATIVO MINORE PROC. 011/22 - CIG: Z9637BE2F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INTERVENTO SOCIALE  A FAVORE DEL PROC. N. 004/ST PERIODO  SETTEMBRE 2022- AGOSTO 2023.- CIG:  Z6237B6724</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA  LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE . CIG: Z7637D160E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE INTESTATE CON FINESTRA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z7B37CC50B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE N. 104/92 E S.M.I. - DIPENDENTE MATRICOLA N. 05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSICURAZIONE POLIZZA ANNUALE RCA VEICOLO COMUNALE FIAT IVECO SCUOLABUS TG. CJ700FV, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. DITTA: AXA AGENZIA ARCURI SAS DI ARCURI CLAUDIO &amp; C. - CUVEGLIO (VA) CIG: ZA937934DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO "LA PREALPINA" - CIG: Z71377AA53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA AGENDA21LAGHI - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO IMMOBILE COMUNALE DI VIA ISONZO - MAPP. N. 5850 SUB 2.  IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36  COMMA 2 LETT. A), DEL DLGS. 18/04/2016 N. 50 E S.M.I. CIG: Z91378995C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FRESATURA CEPPI E LIVELLAMENTO TERRENI POSTI A VALLE DEL PALAZZO COMUNALE. CIG :   Z6F3789228</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE FARI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA CHIESA PARROCCHIALE DEI SANTI GIOVANNI BATTISTA E MAURIZIO.    CIG. Z8A3787819</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO DI CARAVATE - CAMPO PRINCIPALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.  CIG N. ZDA31F8B91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2022. DITTA &lt;RAGGI DI SOLE - SOC. COOP. SOCIALE&gt;&gt; VIA CASCINA MALORA, 1 VERGIATE - CIG.  Z6B35C63C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA TECNICA STATO D'USO ATTREZZATURE PARCHI GIOCHI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2916 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA &amp; C. SAS - ARCISATE (VA) CIG: Z8B37766D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE TAPPETO ERBOSO SINTETICO PARCO GIOCHI C/O SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA B.BUOZZI, 2, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SKYGREEN SRL - SIRMIONE (BS) CIG: ZE6376F519</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA DEL 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI PROC. N.  09/2020 - MESE DI GIUGNO E LUGLIO  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI SPESA QUALE MISURA DI SOSTEGNO ALIMENTARE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19. CIG:  Z4437747EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI SPESA - AMA' MARILENA  DI CARAVATE - MISURA SOCCORSO  DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ISTANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL MANTENIMENTO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 - AI SENSI DELLA DGR 5324/21 – ANNO 2022 – SPORTELLO – 1° PROVVEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI LAGHI QUOTE RIPARTO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DIPASQUALE ANTONIO NEL I SEMESTRE DELL'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI SERVITU' PER POSIZIONAMENTO TRATTO DI FOGNATURA INTERCOMUNALE E DI PASSAGGIO PER OPERE DI MANUTENZIONE. LIQUIDAZIONE INDENNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022- INTEGRAZIONE DETERMINA DI COSTITUZIONE  UFFICIO ELETTORALE N. 162  DEL 01/08/2022 - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER L'ACQUISTO DELLA MODULISTICA NECESSARIA PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI  ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL  25 SETTEMBRE 2022. DITTA GRUPPO MAGGIOLI SPA. -CIG Z9C375C5CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI ESTIVI/INVERNALI VEICOLI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. , ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: DUESSE AUTO DI MARINO SALVATORE - BRENTA (VA) CIG: Z643753B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. MESE: GIUGNO 2022 COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A PRESTAZIONI DI ASSISTENZA LEGALE IN PROCEDIMENTO DI PARTICOLARE COMPLESSITA', AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A)  DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. AVV. PROF. EMANUELE BOSCOLO - ANGERA (VA) CIG: ZBB369CE58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022- COSTITUZIONE  UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PASSAGGIO NUOVO PROGRAMMA CERTIFICAZIONE ENTI TERZI - ACCESSO J CITY GOV - INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI CON POS NEXI PAGOPA-  CIG: ZA2360026E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO -  QUOTA  I SEMESTRE ANNO 2022.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE  - CIG: Z56365AE9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INTEGRAZIONE SICRAWEB CON APPIO - PORTALE PER I CITTADINI PER PER SUPPORTO PAGOPA - ADEGUAMENTO NUOVE LINEE GUIDA DOCUMENTI INFORMATICI SIGILLO ELETTRONICO - CIG: Z0835FFF29 - CANONE MANUTENZIONE ANNI 2022/2023 CIG: ZB435FFF70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - VIA S.ROSNATI, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA, NELL' AMBITO DEI DISPOSTI DELLA L. N.234 DEL 30.12.2021 ART. 1 C.407 "ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL' ARREDO URBANO". DITTA: PIVETTA ASFALTI SRL - GEMONIO (VA) CUP: J97H22002350001  CIG: Z1B374364B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTEZIONE E PULIZIA DELLE AREE VERDI/STRADE COMUNALI COLPITE DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 05.06.2022, NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO STIPULATO CON DTER. N. 79/2022.   DITTA: PAROLO WALTER - CASALZUIGNO (VA) CIG: Z1B35FEBC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO E CANONE DI ABBONAMENTO TELEFONICO UFFICI COMUNALI: PERIODO MARZO 2022 - DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI: MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2022.     CIG:  ZAF3738194.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER UTILIZZO AREA VERDE COMUNALE DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL' ECONOMO COMUNALE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/10/2022-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ASSISTENTE SOCIALE” - CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D.1 - A TEMPO PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO PRESSO L’AREA SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA PER ATTUAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY- PERIDO LUGLIO2022/GIUGNO 2025 - CIG: ZAC36B1F81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA PRIVATI PER UTILIZZO AREA VERDE COMUNALE E CAUZIONI PROVVISORIE PER GARE D'APPALTO AGGIUDICATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PISTA CICLO - PEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE (VA). APPROVAZIONE ATTI DI CESSIONE E LIQUIDAZIONE SOMME AI PROPRIETARI DELLE AREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO-LASTRE  IN ETERNIT DI COPERTURA E LORO SOSTITUZIONE, NELL' EDIFICIO PUBBLICO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL LAGHETTO DI PESCA SPORTIVA DENOMINATO "LAGHETTO CANDIDO", IN VIA CASTELVERDE, AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: EDIL LEO SOC. COOP. - CASTIGLIONE OLONA (VA) CUP: J97H22001150002  CIG: ZC4370905B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI C/O IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER - CARAVATE (VA) CIG: Z76372377C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE DI CARAVATE ALLA  &lt;CAMPAGNA ESTIVA 2022 - DESTINAZIONE SICILIA&gt; - INTEGRAZIONI CIG.: Z77372D59C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AREE VERDI COMUNALI A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI ESTREMI, NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO STIPULATO CON DETERMINAZIONE N.79/2022, IMPEGNO DI SPESA. DITTA: PAROLO WALTER - CASALZUIGNO (VA) CIG: Z1B35FEBC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONECIVILE DI CARAVATE ALLA &lt;CAMPAGNA ESTIVA 2022 - DESTINAZIONE SICILIA&gt;.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FIRMA DIGITALE INFOCERT A NOME DI DIPENDENTE DELL'AREA TECNICA - RIMBORSO SPESA OSTENUTA DAL DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LE SCUOLE MEDIE NELL' AMBITO DEL BANDO REGIONALE AXEL (D.G.R. N.3744 DEL 26.10.2020), INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE. PER. IND. MASSIMO LODI - VERGIATE (VA) CIG: Z9B36D5493   CUP: J94E21002910006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 30/06/2022 - 30/06/2023- INSUBRIASS SRL CIG.Z4736F3BC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SAMAR SRL - BESOZZO (VA) CIG: Z9B371EF19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VERSANTE SPONDALE IN DESTRA OROGRAFICA AL TORRENTE FONTANELLA CON REGIMAZIONE IDRAULICA DEL MEDESIMO AL FINE DELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO AD INFRASTRUTTURE COMUNALE, NELL' AMBITO DELLA D.G.R. N.2091/2019. AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: TIBILETTI MASSIMO &amp; C. SAS - CARAVATE CUP: J95J20000120002  CIG: 9202664692</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. MESE: MAGGIO' 2022 COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI SU IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO STIPULATO CON DETERMINA N. 105/2021. DITTA: VARIMPIANTI SRL - BESOZZO (VA) CIG: Z4330974B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE DA PRIVATI PER L' UTILIZZO DELL' AREA VERDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SDEMANIALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA CONSORZIALE DENOMINATA "VALLEGGIA". LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER PREDISPOSIZIONE ATTI CATASTALI DI AGGIORNAMENTO. DOTT. ARCH. MENOTTI SAMANTHA - RANCIO VALCUVIA CIG: ZD53471A76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CANONI DEMANIALI REGIONALI. ANNO 2022. - USO AREE DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA); - REGIONE LOMBARDIA D.G. TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE; - UTENZE ACQUA PUBBLICA; REGIONE LOMBARDIA - D.G. ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SOCIALE A FAVORE DEL MINORE 009/16 - GENNAIO - MAGGIO 2022.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO EX ART. 92 COMMA 1 D. LGS. 267/2000 A DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONVALLE PER PRESTAZIONI PRESSO L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA SPAZIO WEB DEDICATO AL CALCOLO IMU ANNO 2022 - ARTEMEDIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE RICHIESTA PROT. N. 570/2022,  PROT. N.1120/2022 E PROT. 3773/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO RATE ANNO 2022 DEI CONTRIBUTI FRISL ALLA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE ASSEGNALA AL COMUNE DI CARAVATE - D.L. 105 DEL 23.07.2021 - PUBBLICAZIONE BANDO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO –  CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RCA AUTOMEZZO COMUNALE LAND ROVER TG. ZA435ZG IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. DITTA: AXA - AGENZIA ARCURI SAS DI ARCURI CLAUDIO &amp; C. - CUVEGLIO (VA) CIG: ZEE36AB6BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022. APPROVAZIONE DELL'INDIVIDUAZIONE DEI COORDINATORI, OPERATORE DI BACK OFFICE  E RILEVATORI TRA IL PERSONALE INTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' EDUCATIVA DI SUPPORTO GRUPPO DISABILI PRESSO CENTRO ESTIVO - CIG: Z8536CD707</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI PROC. N.  09/2020 - MESE DI MAGGIO 2022.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE INFOCERT A NOME DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA "REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI, PERCORSI NATURALISTICI ACCESSIBILI, RISTRUTTURAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO - ANNO 2022. INTERVENTO  &lt;LINEA 1 : ATTUAZIONE DI ATTIVITA' LUDICO - SPORTIVE QUALI LA REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI&gt;. BANDO REGIONE LOMBARDIA : CODICE = RLD12022023363.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PREVIDENZIALE CONTRIBUTIVA DIPENDENTE B.M. PER IL PERIODO DAL 16/09/1980 AL 14/12/1980 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRI DANNEGGIATI C/O VECCHIO MAGAZZINO COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VETRERIA GIORGIO FERRARI SRL - MESENZANA (VA)  CIG: ZO2369CD81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. MESE: APRILE '2022 COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE AGGIORNAMENTI TRACCIATI STANDARD- ATTIVAZIONE INVIO TELEMATICO DEGLI STIPENDI DITTA INFORMA. CIG. ZCD3697708</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 3" MERCATO ELETTRONICO CONSIP.AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO 18 MESI DAL 01.06.2022 AL 30.11.2023. DITTA: ENEL ENERGIA SPA - ROMA CIG: 91242598B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED ALLESTIMENTO DEL NUOVO UFFICIO TECNICO COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: M.L. DI MOMBELLO LOREDANA - ROMENTINO (NO) CIG: Z3B365AF2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURA PER UTENZE COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GAS NATURALE 13 - LOTTO 3" DEL MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2022. INTEGRAZIONE AD IMPEGNI DI SPESA. DITTA:HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CIG: ZAF311C20E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GAS NATURALE 14 - LOTTO 3" DEL MERCATO ELETRONICO CONSIP. PERIODO 01 LUGLIO 2022 - 30 GIUGNO 2023. DITTA : HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CIG: 9131207E61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO,  INSTALLAZIONE  E  LIQUIDAZIONE DEL SOFTWARE "TELLME" PER IL FUNZIONAMENTO A L'USO DELPANNELLO ALFANUMERICO SITO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE.  CIG: Z4A366B41A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE ED ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI . CIG:ZAB36978A7- CIG Z1E36978E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO MINORE PROC.  015/2021  SU DECRETO TRIBUNALE - CIG: ZE3369AFF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER EROGAZIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE  CLASSICA ON-LINE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPECIALISTICO PER LA CORRETTA ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2022. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCD3697221</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVI COMPUTER PER UFFICI COMUNALI E N. 2 SWITCH PER CONNESSIONE INTERNET E TELEFONI -  CIG Z7F354F430</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ANNO 2022 RIVISTA "MENTA E ROSMARINO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FILARMONICA CARAVATESE - ANNO 2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SEGRETERIA - CARTELLINE ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE - CIG: Z7B366D6E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SERVIZI IGIENICI C/O SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA B.BUOZZI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 31 C.8 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI A: 1. REDAZIONE DI DEPOSITO SISMICO OPERE STRUTTURALI - ART. 93 D.P.R. 380/2001 E L.R. N.33/2015 - DOTT. ING. STEFANO SIMONETTA - MONVALLE (VA) CIG: ZB8366C6F7; 2.COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI; - DOTT. ING. DE AMBROGGI DAMIANO - LAVENO M. (VA) CIG: ZF1366CB8B; 3. RELAZIONE FATTIBILITA' GEOLOGICA - D.G.R. 30.11.2011. - DOTT. GEOL. COLOMBO NICOLA - TRAVEDONA M. (VA) - CIG: ZF0366C75A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI VOLONTARI. INTEGRAZIONE PREMIO POLIZZA N. 70415 - PERIODO 30.04.2021 - 30.04.2022. AXA ASSICURAZIONI - AG. ARCURI SAS - CUVEGLIO CIG: ZBC3172FF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER EROGAZIONE BUONI SPESA -  MISURA SOCCORSO ALIMENTARE DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154. CIG Z223678201  - MAXI DI SRL; CIG ZF7367AEAB AMÀ MARILENA; CIG Z21367AED6 FARMACIA FANTONI E OSSOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO  2020 - CIG Z4F3658290</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTITUZIONE VETRI DANNEGGIATI C/O IMMOBILI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I.ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VETRERIA GIORGIO FERRARI SRL - MESENZANA (VA) CIG: ZCC366DB10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI PROC. N.  09/2020 - PERIODO 4.05.2022 - 4.11.2022.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA 42° RASSEGNA CONCERTISTICA ANTICHI ORGANI 2022 -  DETERMINA  A  CONTRARRE, CONTESTUALI  AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA - CIG: Z2B365B6A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SOCIALE PROC. 9/2016 - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. IV° QUOTA ANNO 2021 - MESI ANNO 2022: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ED INTEGRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BUONI SOCIALI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI - ANNO 2021 - APPROVAZIONE  E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE RENDICONTI ED ASSEGNAZIONE BUONI. LIQUIDAZIONE ASSEGNO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL CAREGIVER FAMILIARE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2021-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VERSANTE SPONDALE IN DESTRA OROGRAFICA AL TORRENTE FONTANELLA CON REGIMAZIONE IDRAULICA DEL MEDESIMO AL FINE DELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO AD INFRASTRUTTURE COMUNALI. OPERE NELL' AMBITO DELLA D.G.R. N. 2091 DEL 31.07.2019 "INVITO AI COMUNI  LOMBARDI A PRESENTARE PROPOSTE PER INTERVENTI ED OPERE DI DIFESA DEL SULO E REGIMAZIONE IDRAULICA" E SUCCESSIVI D.D.U.O. AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE ARIA/SINTEL. DETERMINA A CONTRARRE. CUP: J95J20000120002  CIG: 9202664692</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO C/O TENSOSTRUTTURA COMUNALE VIA LEOPARDI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA : AIECI SNC DI ALLERA ANGELO E RICCARDO - CUVEGLIO (VA) CIG: Z79363CECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE DA PRIVATI PER L'UTILIZZO DELL' AREA VERDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPORTO FRANCHIGIA CONTRATTUALE RELATIVO A SINISTRO N. 200082997 DEL 10.12.2019 SIG.RA M.M.  LUNGO VIA S.ROSNATI, POL. N. M12294064. ITAS MUTUA SOC. CAPOGRUPPO - TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADALE. STAGIONE INVERNALE 2021/2022. RIF. DETERMINAZIONE N. 233 DEL 22.10.2020. DITTA: GARDEN HAUSER SRL - LAVENO M. (VA) CIG: Z092E3AB74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI PROC. N.  09/2020 - MESE DI APRILE 2022.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI PROC. N.  09/2020 - MESE DI MARZO 2022.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE/PULIZIA DELLE AREE VERDI COMUNALI, MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. - BIENNIO 2022-2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: PAROLO WALTER - CASALZUIGNO (VA) CIG: Z1B35FEBC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE CON IL COMUNE DI GAVIRATE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA QUADRO DI MANOVRA IMPIANTO ASCENSORE N. 365 C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. NELL' AMBITO DEL SERVIZIO PLURIENNALE 2022-2024 DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI COME DA DET. N. 31 DEL 16.02.2022. DITTA: VERBANO ASCENSORI SRL - CARAVATE (VA) CIG: ZOF34DB945</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GAS NATURALE 13 - LOTTO 3" DEL MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2022. INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA. DITTA: HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CIG: ZAF311C20E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA DEL 12 GIUGNO 2022 - COSTITUZIONE  UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO VEICOLO COMUNALE BREMACH TG. VA/935437 IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ELETTRAUTO BELLORINI ALESSANDRO - COCQUIO TREVISAGO (VA) CIG: ZB6335F3AE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE VERSATA DAI PRIVATI PER L'UTILIZZO DELL' AREA VERDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL PREMIO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE A COPERTURA RISCHI INFORTUNI VOLONTARI COMUNALI. PERIODO 30.04.2022-30.04.2023. AXA ASSICURAZIONI -AGENZIA ARCURI SAS - CUVEGLIO (VA) CIG: ZC9360FE23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BANDIERE PER EDIFICI PUBBLICI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI S.N.C. DI DE BLASI M. &amp; A. - VARESE CIG: ZEC35DDCB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DEGLI AGENTI CONTABILI  - ESERCIZIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 DI COMPETENZA DELL’AREA AFFARI GENERALI AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA, AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DELLA POMPA IDRAULICA INSTALLATA SUL VEICOLO COMUNALE BREMACH TG. VA/935437 IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. INTEGRAZIONE ALL' IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 49 DEL 18.03.2022. DITTA: FAV S.N.C. DI SCHIAVI FRANCO &amp; C. - SOMMA L. (VA) CIG: Z4F3598E85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DEI SANTI GIOVANNI BATTISTA E MAURIZIO ED ALLA CASA DI SPIRITUALITA' DEI PADRI PASSIONISTI, DELL'OTTO PERCENTO DELLE SOMME RISCOSSE PER GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI. (L.R. 11 MARZO 2005, N. 12).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 DI COMPETENZA DELL’ AREA FINANZIARIA/TRIBUTI AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO E CANONE DI ABBONAMENTO TELEFONICO UFFICI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2022.  CIG = Z2435D236F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI MARZO/APRILE 2022. DITTA: &lt;RAGGI  DI SOLESOC. COOP. SOCIALE &gt; VIA CASCINA MALORA, 1 - VERGIATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 DI COMPETENZA DELL’ AREA DEMOGRAFICA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE "SPAZIO NEUTRO"  PROC.  001/2022 E 002/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZC935D2C9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL PROC. 006/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 DI COMPETENZA DELL’AREA CULTURA E SOCIALE AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETITUZIONE AL  DIPARTIMENTO PER LE POLICHE DELLA FAMIGLIA DELLE SOMME NON UTILIZZATE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPI ESTIVI - ANNI 2020 E 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE E SISTEMAZIONE CON NUOVA PIANTUMAZIONE AREA VERDE PUBBLICA LUNGO LA NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE A VALLE DEL MUNICIPIO. LIQUIDAZIONE SPESA. DITTA: FLORICOLTURA ARCHIMEDE DI TORRESAN ALESSIO - CARAVATE (VA) CIG: Z7E346256D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL COMUNE DI CARAVAGGIO (BG) - TARI ANNO 2019 ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO ENTE DALLA SIG. RA GENTILE CONSOLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BUONI SOCIALI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI - ANNO 2021 - APPROVAZIONE  E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE RENDICONTI ED ASSEGNAZIONE BUONI.  LIQUIDAZIONE ASSEGNO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO AL CAREGIVER FAMILIARE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2021-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI A SCOPO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E LIQUIDAZIONE: N. 2 CARD SIM-GSM,  E CANONE DI ABBONAMENTO PER FUNZIONAMENTO PANNELLO ALFANUMERICO SITO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE. CIG.  ZCE35BF91C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RCA VEICOLO COMUNALE FIAT PANDA TG. EA192VF, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ,IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. INSUBRIASS SRL - VARESE AXA ASSICURAZIONI - AG. ARCURI - CUVEGLIO CIG: Z61359D706</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DELLA POMPA IDRAULICA INSTALLATA SUL VEICOLO COMUNALE BREMACH TG. VA/935437, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: FAV S.N.C. DI SCHIAVI FRANCO &amp; C. - SOMMA LOMBARDO (VA) CIG: Z4F3598E85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER UTILIZZO AREA VERDE COMUNALE DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER COPERTURA INFORTUNI CONDUCENTE DELLO SCUOLABUS TG. CJ700FV. UNIPOLSAI - AGENZIA DELPOIO E FRIGERIO DI VARESE  CIG: Z1B357A209</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI PROC. N.  09/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2022.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LAVENO MOMBELLO COMPARTECIPAZIONE SPESE RELATIVE AI MINORI - PROC. 002/12 E PROC. 007/10.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UN LOTTO PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "B.DEL GRANDE" SITO IN VIA XX SETTEMBRE, 20, AI FINI DELLA CREAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE PER LA MUSICA E LA DANZA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI. STUDIO ASSOCIATO BRUSA PASQUE' - VARESE CIG: Z15344DB24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL' ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO DI V.A.S. DELLA VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE IN RECEPIMENTO DEL RETICOLO IDRICO MINORE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI. IDROGEA SERVIZI SRL - VARESE CIG: Z032FC3995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI A GAS METANO A SERVIZIO DELLA STRUTTURA RICETTIVA SITA PRESSO L'AREA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SPESA. DITTA: N. &amp; S. TERMOIDRAULICA SNC DI NISOLI IVAN E SCARLATA MARIO - CUNARDO (VA) CIG: Z95338F9E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI/DEODORANTI C/O GLI AMBIENTI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2022. DITTA: RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - POMEZIA (ROMA) CIG: ZAC354CF4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA VEICOLO COMUNALE FIAT PANDA TG. EA192VF IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: AUTORIPARAZIONI TODESCHINI SNC - GEMONIO (VA) CIG: ZF73554A75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA AGENDA21LAGHI - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINE DIRETTO MEPA N. 6508883 ACQUISTO CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PER INADEMPIMENTO - NUOVO ORDINE  - LYRECO ITALIA SRL - CIG: Z85356948B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI PROC. N.  09/2020 - PERIODO 21/02/2022-20/05/2022 .-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI PROC. N.  09/2020 - MESE DI GENNAIO 2022.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE PRESENZA ANNI 2022/2023. CIG Z6C3546EA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. PERIODO 2022-2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VERBANO ASCENSORI SRL - CARAVATE (VA) - MANUTENZIONE ORDINARIA    CIG: Z41350C579 DITTA: APAVE ITALIA CPM SRL - BIENNO (BS) - VERIFICHE PERIODICHE    CIG: ZOF34DB945</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI A GAS METANO C/O STRUTTURA RICETTIVA NELL' "AREA VERDE" COMUNALE DI VIA LEOPARDI. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA. ING. PAOLO MERIZZI - BESOZZO (VA) CIG: ZCE32F1ED7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE SALME CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA. DITTA: SAIE SPA - CASCIAGO (VA) CIG: ZA731D9782</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE INVERNO 2021-2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE. DITTA: LUMINARIE INVERUNESE DI PAOLINI DANIELE - INVERUNO (MI) CIG: Z5E33E5964</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO ANNUALE SICUREZZA INFORMATICA  NETH SECURITY - BUSINESS SECURITYE BACKUP DA REMOTO E ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ANNI 2022/2023 - DITTA NICORA  ALBERTO SRL - CIG: ZC23528505.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTUALI INDIVIDUALI PROC.001/2015 MENSILITÀ NOVEMBRE E DICEMBRE  2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SOCIALE A FAVORE DEL MINORE 009/16.- NOVEMBRE - DICEMBRE 2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL  &lt;PROGETTO DEFINITIVO PER LA RIMOZIONE DI MANUFATTICONTENENTI AMIANTO - LASTRE IN  "ETERNIT" DI COPERTURA E LORO SOSTITUZIONE, DALL'EDIFICIO PUBBLICO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL LAGHETTO DI PESA SPORTIVA DENOMINATO "LAGHETTO CANDIDO". &gt;  BANDO REGIONE LOMBARDIA - CODICE.  RLT12022023223.   IMPORTO DI PROGETTO EURO  35.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DI SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - DITTA IL CALAMO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’ INTERNO DELLE DIVERSE CATEGORIE – CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2021 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA  IMPIANTI SPORTIVI MESE DI GENNAIO 2022. DITTA: RAGGI DI SOLE SOC. COOP. SOCIALE - VERGIATE (VA) CIG: Z423347DF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORE  - PADANASSISTENZA LOMBARDIA-GENNAIO/GIUGNO 2022 - CIG  ZB8351F523</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO CONCERTO RASSEGNA ANTICHI ORGANI 2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE BOMBOLE METANO DEL VEICOLO COMUNALE FIAT PANDA TG. EA192VF IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: LORENZO AUTORIPARAZIONI - LAVENO M. (VA) CIG: ZF934F6804</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE/PULIZIA DELLE AREE VERDI COMUNALI  ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SPESA. DITTA: VANONI GIARDINAGGIO  SNC - BODIO LOMNAGO (VA) CIG: ZE630C23D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI COMUNALI. PERIODO 2022-2024. PRESA ATTO GARA ANDATA DESERTA ED INDIZIONE DI NUOVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO IN OGGETTO. CIG: ZBC34DB8D6 (MANUTENZIONE ORDINARIA) CIG: ZOF34DB945 (VERIFICHE PERIODICHE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022 - AREA AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016  E S.M.I., TRAMITE RICHIESTA DI PREVENTIVI SU PIATTAFORMA REGIONALE ARIA/SINTEL, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI/IMPIANTI COMUNALI. PERIODO 2022-2024. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: ZBC34DB8D6 (MANUTENZIONE ORDINARIA) CIG: ZOF34DB945 (VERIFICHE PERIODICHE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. DOTT. PERINA GUIDO - BESNATE (VA) CIG: Z9A34D6EF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2022. AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE DA PRIVATI PER L'UTILIZZO DELL' AREA VERDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE FINO AL 30/06/2022,  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 - - CODICE CIG:  Z8934CAD26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI SPESA - FARMACIA DI CARAVATE - MISURA SOCCORSO  DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI PROC. N.  09/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ECONOMO COMUNALE ANNO 2022 E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022 - AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNI 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - L.R.  2 APRILE 2021 N. 4 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA GIUSEPPE VERDI E VIA GIACOMO LEOPARDI.  APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE.  CIG Z2C329DA2C - CUP: J99J21\005800002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI - FONDO SOLIDARIETA' MINORI- SALDO ANNO 2021 -COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SPESE RELATIVE AI MINORI - PROC. 001/19.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT E INCENDIO/MULTIRISCHIO - AFFIDAMENTO LOTTO 1 POLIZZA RCT CIG:Z6A34A5B74 LOTTO 2 POLIZZA INCENDIO/ MULTIRISCHIO CIG: Z2E4A5BF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE RICHIESTA PROT. N. 7148/2021 E PROT. N.8702/2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  CUSTODIA CANI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2022/2023- CIG.ZB234AFA16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'EDIZIONE 2021 - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, IMPEGNO SI SPESA  E LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELL'UCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL COVID-19, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ECOCLEAN 84 DI GIANNICO JOAN - LAVENO M. (VA) CIG.Z6D34AE296</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL COMUNE DI CARAVAGGIO (BG) - IMU  ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO ENTE ANNO 2019 DAL SIG. PULCINA CAMILLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, NELL'AMBITO DELLE MISURE ANTICOVID-19,AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: GEMI HEALTH &amp; CARE SRL - GEMONIO CIG: Z1C34AB43E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE AGGIORNAMENTI SU PASSWEB PER DIPENDENTI COMUNALI. CIG. Z6D34AA2DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE "PRODOTTO RI-CONSULTA WEB" DELLA DITTA RIVETTA SISTEMI SRL.CIG Z2134A9441</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>STESURA PEF SECONDO LE DIRETTIVE ARERA, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' REF RICERCHE SRL DI MILANO. CIG: ZB434A94A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL COSTO-BASE DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2022.  DECORRENZA 01 GENNAIO 2022 AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 9)DEL D.P.R. N. 380/2001 E ART. 48 COMMA 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE  11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO APPROVATO CON DETERMINA N. 105 DEL 12.05.2021 PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA. PERIODO 2021-2023. IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VARIMPIANTI SRL - BESOZZO (VA) CIG: Z4330974B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 5 CORPI ILLUMINANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. ENEL SOLE SRL - ROMA CIG: ZCC3490B18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE - RIMBORSO SPESE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2020. APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E DELLE RETRIBUZIONI DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LAVENO SPESE UFFICIO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI LAVENO MOMBELLO ESERCIZIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI -  SOCIETA' SI.EL.CO.SRL -CIG. ZBB343286F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ED EFFETTUAZIONE "TEST ANTIGENICO RAPIDO. SOCIETA' PARAMEDICA "GEMI HEALTH &amp; CARE SRL" CON SEDE IN VIA PER CARAVATE N. 1 A GEMONIO.   CIG: ZBA349B8B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ISTANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL MANTENIMENTO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 - DGR4678/21.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER ORGANIZZAZIONE CAMPO ESTIVO ESTATE 2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI VARI DA IMPRENDITORE EDILE ESEGUITI IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE, CON RIF. ALLA DETERMINAZIONE N. 276 DEL 07.12.2021. DITTA : GRUPPO EDILE DAMA SRL - CARAVATE CIG: ZA730B1DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E PROROGA SERVIZIO VIGILANZA BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI CARAVATE . PERIODO 01/01/2022 - 30/06/2022. CIG: ZC53489292.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AD ACCORDO QUADRO (FUEL CARD 2) SU CONSIP/ME.PA. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI TRAMITE L'AUSILIO DI CARTE MAGNETICHE. PERIODO 'GENNAIO 2022 - 30.11.2024 (DATA SCADENZA DELLA FORNITURA). DITTA: ITALIANA PETROLI SPA - ROMA CIG: ZC23484F17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO, ARTICOLI PER LA SICUREZZA/PROTEZIONE INDIVIDUALI E MATERIALE SANIFICANTE PER IL PERSONALE COMUNALE IMPEGNATO SULLA VIABILITA', AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SAGIC DI CERUTTI GIAN LUIGI - MONVALLE (VA) CIG: Z33346BFBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE PER LAVORATORE DI PUBBLICA UTILITA' NELL' AMBITO DEL TRATTAMENTO DI MESSA ALLA PROVA C/O IMMOBILE COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DOTT. GUIDO PERINA - BESNATE (VA) CIG: Z64346BF37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE TERMINALI (TERMOSCANNER) PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLE STRUTTURE COMUNALI, NELL'AMBITO DELLE MISURE ANTICOVID-19,AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: GEMI HEALTH &amp; CARE SRL - GEMONIO CIG: ZC23477181</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021-FINANZIAMENTRI DA EROGARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. E A. FRATTINI" DI CARAVATE - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 - FINANZIAMENTI DA EROGARE ALL' I.C. "G. E A. FRATTINI" DI CARAVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO DITTA IL CALAMO DI BOLDI FABRIZIA PER GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE - ANNI 2022/2024 - CIG: Z4C3424D49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO -  QUOTA  ANNO 2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 3^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARESE- SEDE GAVIRATE- ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE E COMPILAZIONE LIBRETTI IMPIANTI TERMICI COMUNALI ANNO 2021, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER - CARAVATE (VA) CIG: Z64346AD91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DI UN LOTTO PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DIURNO "B.DEL GRANDE"  SITO IN VIA XX SETTEMBRE,20, AI FINI DELLA CREAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE PER LA MUSICA E LA DANZA, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. STUDIO ASSOCIATO BRUSA PASQUE' - VARESE CIG: Z15344DB24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE, RELATIVE AL PANNELLO INFORMATIVO DI VIA  XX SETTEMBRE N. 22. CIG:  ZCA107DBF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ABBATTIMENTO PIANTE E SISTEMAZIONE CON NUOVA PIANTUMAZIONE DI AREE VERDI/BOSCATE COMUNALI NEI PRESSI DEL TORRENTE VIGANELLA LUNGO LA PISTA CICLO-PEDONALE A VALLE DEL MUNICIPIO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: FLORICOLTURA ARCHIMEDE DI TORRESAN ALESSIO - CARAVATE (VA) CIG: Z7E346256D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SDEMANIALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA CONSORZIALE DENOMINATA "VALLEGGIA". AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ATTI CATASTALI.   CIG: ZD53471A76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI IN AMPLIAMENTO C/O SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA B.BUOZZI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: IMPRESA EDILE BRUNI &amp; RUGGERI SRL - MONVALLE (VA) CUP: J91B21002930004   CIG: 89809588FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI/IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 2022/2023 MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2  LETT. A) E D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: RAGGI DI SOLE SOC. COOP. SOCIALE - VERGIATE (VA) CIG: Z423347DF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI OPERE DI FALEGNAMERIA SU SERRAMENTI IMMOBILI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: LEGNO ARREDI DI MIALI MARIO STEFANO - CUVEGLIO (VA) CIG: Z243458BBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI R.S.P.P. CON RELATIVA ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI E PER IL SERVIZIO DI ASSITENZA ALLA RILEVAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI IN OTTEMPERANZA AL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.., AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2022 (PROROGABILE PER L'ANNO 2023). DITTA: DATEK22 S.R.L. - FINO MORNASCO (CO) CIG: Z163467349</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE UPEL - ANNO 2022 - CIG:  ZF433FEE8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI TRAMITE AUSILIO DI CARTE MAGNETICHE. INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONI NN. 24/2019 - 187/2020 E 239/2020, NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO (FUEL CARD 1) CONSIP. DITTA: ITALIANA PETROLI SPA - ROMA CIG: ZE626E7CCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA ANTIFURTO C/O SEDE COMUNALE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: TOMASI LUCA - CARAVATE (VA) CIG: ZD73455D24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SALE USO STRADALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: DRUSI SRL - BODIO LOMNAGO (VA) CIG: Z063449B4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CATTURA CANE RANDAGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA PRIVATI PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE D.A.E. (DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI) INSTALLATI C/O IMMOBILI COMUNALI, PERIODO 2022-2025, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL - QUINZANO D'OGLIO (BS) CIG: Z5234388A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA E NOLEGGIO DI PIATTAFORMA CENTRALINO, COMPRESA LOCAZIONE DI TELEFONI/ACCESSORI E N.1 UNITA' CITOFONICA C/O PALAZZO MUNICIPALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: CON.TEL. SRL - VARESE CIG: Z6B344CF06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE ANOMALIE E NUOVA REVISIONE ANNUALE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO TG. CJ700FV, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: GIORDANI TRUCKS SRL - BESOZZO CIG: Z103423E18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VERIFICA E MANUTENZIONE PRE-REVISIONE E REVISIONE ANNUALE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER MAXXI TG. FK174NL, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: DUESSE AUTO DI MARINO SALVATORE - BRENTA (VA) CIG: Z953424B64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA CADITOIE/GRIGLIE STRADALE E MANUFATTI VARI DELLA FOGNATURA COMUNALE. ANNO 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 211 DEL 22.09.2021. DITTA: ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA ERIKA E GIORGIO &amp; C. - LAVENO M. (VA) CIG: Z1A32FC50C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZONTALE E VERTICALE, SPAZI E STRADE COMUNALI. ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SPESA. DITTA: SEGNALETICA NOVARESE SRL - VARESE CIG: ZE9338C9F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DANNO LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA CAVOUR. INTERVENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO APPROVATO CON DETERMINA N. 105 DEL 12.05.2021 PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA. PERIODO 2021-2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VARIMPIANTI SRL - BESOZZO CIG: Z4330974B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICI SANITARI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SAMAR SRL - BESOZZO (VA) CIG: ZD8341D334</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA PARINI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: TIBILETTI MASSIMO E C. SAS - CARAVATE     CIG: ZC1341DEA7 DITTA: AIECI SNC DI ALLERA ANGELO E RICCARDO - CUVEGLIO   CIG: Z10341DEFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARI DA IMPRENDITORE EDILE ESEGUITI IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO APPROVATO CON DETERMINA N. 101 DEL 10.05.2021 PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE, PERIODO 2021-2023 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: GRUPPO EDILE DAMA SRL - COCQUIO T. (VA) CIG: ZA730B1DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER STIPULA ATTI DI ACQUISIZIONE AREE PISTA CICLO-PEDONALE A VALLE DEL MUNICIPIO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. STUDIO NOTARILE DOTT. FERDINANDO CUTINO - BESOZZO CIG: ZD5340483F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTO AGGIORNAMENTO SULL'IVA - CIG: Z0F344486A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTUALI INDIVIDUALI PROC.001/2015 MENSILITÀ AGOSTO - SETTEMBRE E OTTOBRE  2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI PROC. N.  09/2020 - MESE DI  NOVEMBRE 2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NECROLOGIO - LA PREALPINA - CIG: Z14342741E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SOCIALE A FAVORE DEL MINORE 009/16.- LUGLIO - OTTOBRE 2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI SPESA - AMA' MARILENA - MISURA SOCCORSO ALIMENTARE DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI IN AMPLIAMENTO C/O SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA B.BUOZZI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI. CUP: J91B21002930004  CIG: 89809588FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AIUOLE AREA CIMITERIALE E FORNITURA/PIANTUMAZIONE DI ESSENZE FLOREALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: IL GIARDINIERE SAS DI BRAGUTI FABIO &amp; C. - CARAVATE (VA)  CIG: ZC233E00A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA C/O IMMOBILE COMUNALE DI VIA ISONZO, OCCUPATO DALLA SEDE DEI CARABINIERI FORESTALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER - CARAVATE (VA) CIG: Z7633E00C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: LUMINARIE INVERUNESE DI PAOLINI DANIELE - INVERUNO (MI) CIG: Z5E33E5964</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE INFORTUNI VOLONTARI ANNO 2021, POLIZZA N. 70415 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CON RIF. ALLA DETERMINAZIONE N. 74 DEL 27.04.2021. AXA ASSICURAZIONI - AGENZIA ARCURI SAS - CUVEGLIO CIG: ZBC3172FF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - CONTRIBUTI MENSA A.S. 2021/2022 - CIG:731117192A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO D’APPALTO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA -A.SC. 2021/2022  CODICE CIG: 731117192A -IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI PROC. N.  09/2020 - PERIODO 15.11.2021 - 14.02.2022.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI A GAS METANO A SERVIZIO DELLA STRUTTURA RICETTIVA SITA PRESSO L' AREA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: N.&amp; S. TERMOIDRAULICA SNC DI NISOLI IVAN E SCARLATA MARIO - CUNARDO (VA) CIG: Z95338F9E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA PERIODICA PALESTRA COMUNALE CON LOCALI ANNESSI (SPOGLIATOI/SERVIZI IGIENICI) E CAMPO POLIVALENTE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ABAD SERVIZI E LAVORO - COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS - GALLIATE L. (VA) CIG: ZB3338011D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INTEGRAZIONE SICRAWEB CON APPIO - PORTALE PER I CITTADINI PER LA CERTIFICAZIONE ON LINE - CIG: ZAE334B87C - MANUTENZIONE  ANNUALE SERVIZI CIG:Z60334B908</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE UFFICIO DEMOGRAFICO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI TIPO "B" DI CUI ALL' ART. 1 C.1 LETT. B DELLA LEGGE N.381/1991 DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI/IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2022/2023, MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO, ATTI AFFERENTI E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: Z423347DF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZE RCA AUTOMEZZI COMUNALI: - BREMACH TG. VA935437 (IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE); - PIAGGIO PORTER TG. FK174NL; AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. AXA ASSICURAZIONI AG. ARCURI - CUVEGLIO (VA) CIG: ZE533B58D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO TARIFFARIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - TRASFERIMENTO QUOTA 'THETA' INCASSI ANNI 2016/2019 A FAVORE DELLA SOCIETA' ALFA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE AVVISI DI SOLLECITO-ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI (TARI E IMU) - CIG: ZE83380E6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI A MEZZO GARA SINTEL - CIG: Z46334BDCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA ALLORO FIORISTA F.LLI PERI (CIG: Z8B339F71E )  E ARTI GRAFICHE ARICOCCHI PER STAMPA MANIFESTI (CIG: ZB4339F762).-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO PER ESIGENZE DI SERVIZIO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI A GAS METANO A SERVIZIO DELLA STRUTTURA RICETTIVA SITA PRESSO L'AREA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z95338F9E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE STRADE E SPAZI COMUNALI. ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SEGNALETICA NOVARESE SRL - VARESE CIG: ZE9338C9F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2021.  AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE N.2 LAMPADE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ENEL SOLE SRL, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. ENEL SOLE SRL - ROMA CIG: Z8533A19C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PLURIENNALE ED ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATI C/O IL MUNICIPIO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 2021/2023. DITTA: ATIF SRL - INVERUNO (MI) CIG.: Z8E31B07B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE/UTENZE ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS DELL' IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "CENTRO SOCIALE B. DEL GRANDE", IN VIA XX SETTEMBRE, 20, A CARICO DEL COMUNE DI CARAVATE A SEGUITO DI CESSAZIONE ATTIVITA'. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 01/09/2021 AL 31/12/202-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AREA CIMITERIALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SOLIDARIETA' 90 COOP. SOC. - CUVIO (VA) CIG: ZF53380C0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICI SANITARI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SAMAR SRL - BESOZZO (VA) CIG: Z02338B2EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISPOSITIVI ELETTRONICI PER APERTURA MECCANICA SBARRA PARCHEGGIO SCUOLE MEDIE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SIME SNC DI OCCHIALI GIULIANO E C. - GAVIRATE (VA) CIG: Z8B33879B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURA ED ACQUISTO DI ARTICOLI PER MACCHINARI ATTI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN DOTAZIONE AL PERSONALE ESTERNO COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ZILIO LUCA - CASALZUIGNO (VA) CIG: ZD03380FCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRAZIONE/SOSTITUZIONE CENTRALINA ASCENSORE IMPIANTO NR. 332 MATRICOLA 01/09 C/O SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE, 25. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. NELL' AMBITO DEL SERVIZIO PLURIENNALE 2019-2021 DI MANUTENZIONE ORDINARIA COME DA DET. N.285/2018. DITTA: VERBANO ASCENSORI SRL - CARAVATE (VA) CIG: Z092E10EC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ANNUALE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO TG. CJ700FV, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: GIORDANI TRUCKS SRL - BESOZZO CIG: Z5C338577A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVI LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE -  CIG ZEE334164F – CERUTTI &amp; POZZI - CIG ZFA334169A GIUNTI AL PUNTO - CIG Z1D33416D8 LIBRI E … DI ARGENTA FABIOLA - CIG Z293341723 MONDADORI BOOK STORE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SEGRETERIA - CARTELLINE ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE E CARTELLINE ARCHIVIO CORRENTE ANNO 2022 - CIG: Z0A334E872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022- CIG Z6F337B6E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO ANNUALE STAMPANTE MULTIFUNZIONI  PROTEZIONE CIVILE - CIG Z6F331A2E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTUALI INDIVIDUALI PROC.001/2015 MENSILITÀ GIUGNO - LUGLIO  2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  INTERVENTO SOCIALE  A FAVORE DEL PROC. N. 004/ST PERIODO  SETTEMBRE 2021- AGOSTO 2022.- CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AD INCARICATO DEL TRATTAMENTO DATI CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 - GDPR UE REG 679/2016 ART.  29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. TERZA QUOTA ANNO 2021 COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA PRIVATI PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 - PROROGA SERVIZIO AL 31.12.2021 - CODICE CIG:  Z28313424A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI SPESA - AMA' MARILENA - MISURA SOCCORSO ALIMENTARE DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO LAVORO DIPENDENTE COMUNALE SIG. M.P. - INTEGRAZIONE A DETERMINA N. 136 DEL 09.06.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "GABRIELE E ARAS FRATTINI" DI VIA XXV APRILE, 25 - SECONDO INTERVENTO FUNZIONALE, NELL' AMBITO DELLA L. 27.12.2019, N.160 ART. 1 C. 29-37 - "LEGGE DI BILANCIO 2020". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE (AI SENSI ART. 35 C.18 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1. DITTA: VICARI &amp; ALESSANDRO SRL - CARONNO VARESINO (VA) CUP: J99J21007330001  CIG: 887061463E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA VEICOLO COMUNALE FIAT DOBLO' TG. FL003XF. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CENTRO PREALPINO AUTOREVISIONI SRL - TRAVEDONA M. (VA) CIG: ZDF33331BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO "LA PREALPINA" - CIG: Z7232E1DAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE,25 NELL' AMBITO DELLA LEGGE N. 160/2019 - SECONDO INTERVENTO FUNZIONALE. CUP: J99J21007330001  CIG: ZE432CB822</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE CARABINIERI FORESTALI C/O IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA ISONZO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO STIPULATO CON DETERMINAZIONE N. 101/2021 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILE COMUNALI - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE, ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: GRUPPO EDILE DAMA SRL - COCQUIO TREVISAGO (VA) CIG: ZA730B1DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA PROVVISORIA GARE D'APPALTO ANNO 2020 E 2021, VERSATI DALLA DITTA VICARI &amp; ALESSANDRO SRL CON SEDE IN CARONNO VARESINO (VA), VIA PIAVE, N.58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA CADITOIE/GRIGLIE STRADALI, E MANUFATTI VARI DELLA FOGNATURA COMUNALE. ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA ERIKA E GIORGIO &amp; C. - LAVENO M. (VA) CIG: Z1A32FC50C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE RICHIESTA PROT. N.6183/2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ISTANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL MANTENIMENTO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 - D.G.R. 3664/21.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ADM E ADMH. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA B) DLGS 50/2016 – CIG 88701241E3 E CONTESTUALE IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUTTURA RICETTIVA SITA PRESSO L'&lt;AREA VERDE&gt; COMUNALE DI VIA LEOPARDI.  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA, INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI A GAS METANO.  ING. PAOLO MERIZZI - VIA RONCARI, 39A BESOZZO. CIG: ZCE32F1ED7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE C/O EDIFICI SCOLASTICI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016  E S.M.I., ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: TRUANT S.R.L. - LUVINATE (VA) CIG: Z5A32F53E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VERIFICA E MANUTENZIONE PRE-REVISIONE ANNUALE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS FIAT IVECO TG. CJ700FV, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A ) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: DUESSE AUTO DI MARINO SALVATORE - BRENTA (VA)  CIG:ZF932F954D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPEESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSICURAZIONE R.C.A. VEICOLO COMUNALE FIAT IVECO SCUOLABUS TG. CJ700FV, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. AXA ASSICURAZIONI SPA - AG. ARCURI - CUVEGLIO (VA) CIG: Z2B32E3A94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "GABRIELE E ARAS FRATTINI" DI VIA XXV APRILE,25 - SECONDO INTERVENTO FUNZIONALE,  NELL' AMBITO DELLA LEGGE 27.12.2019, N.160, ART. 1 C.29-37  "LEGGE DI BILANCIO 2020", AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA.   DITTA: VICARI &amp; ALESSANDRO SRL - CARONNO VARESINO (VA) CUP: J99J21007330001     CIG: 887061463E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLI TOPONOMASTICI STRADALI. AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.MI.   ED   IMPEGNO DI SPESA.   CIG.:  ZA732E3D9B. DITTA:  EDMOND S.R.L. - VIA BAGAINI, 15  VARESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DEMOLIZIONE TAVOLATO AULA SCUOLA M,ATERNA. AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA:  GRUPPO EDILE DAMA SRL - VIALE MILANO, 148 COCQUIO TREVISAGO.  CIG:  Z2032D5DF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIRSTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO  "GABRIELE E ARAS FRATTINI" DI VIA XXV APRILE, 25- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI.  CUP: J99J21007330001  -  CIG:  887061463E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA, COSTITUZIONE E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI DALL’1/9/2021 AL 31/8/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA E VERNICIATURA AULA SCUOLA MATERNA. AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 32 C.C2 LETT.  A) DEL D.LGS. N 50/2016E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA.    DITTA:  &lt;IL TROLL&gt;  VIA  XXV APRILE, 86 CARAVATE (VA).    CIG:  Z9732D4EF6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COOR.SICUREZZA, OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE,25, NELL' AMBITO DELLA L. 27.12.2019, N.160 "MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E RILANCIO ECONOMIA", AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) D.LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA.        STUDIO TEC. INGG.AMBROSETTI E GEOM.COLOMBO - VARESE CIG: ZE432CB822   CUP: J99J21007330001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA AI SERVIZI TECNICI DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINATA PER LA PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SERVIZI SMART CITY, A FAVORE DEL COMUNE DI ANGERA QUALE ENTE CAPOFILA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE BREMACH TG. VA935437 IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: AUTORIPARAZIONI TODESCHINI SNC - GEMONIO (VA) CIG: Z4132CD9A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA BIENNALE IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEL CENTRO DIURNO SOCIALE B.DEL GRANDE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VERIVA SRL - ERBA (CO) CIG: Z5B32CD9CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER PUNTELLAZIONE TUBO E GIUNTI A SOSTEGNO STRUTTURA ORIZZONTALE DELL' ANDITO DI INGRESSO ALL' AREA COMUNE DI VIA ISONZO OVE SONO UBICATI IMMOBILI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: MILANI MONTAGGI SRL - CARAVATE (VA) CIG: Z7532CD9F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A DETERMINA N. 125 DEL 27.05.2021 PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI TINTEGGIATURA LOCALI C/O IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CENTRO SOCIALE B.DEL GRANDE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: F.LLI COTTINI DI FERDINANDO E GIOVANNI S.N.C. - CARAVATE (VA) CIG: ZB331D4280</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE CON IL COMUNE DI GAVIRATE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO MESSAGGI SMS - CIG:ZF332C167A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI  - CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 9-  CIG DERIVATO Z4932B3B1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. - L.R. 2 APRILE 2021, N. 4. OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA GIUSEPPE VERDI E GIACOMO LEOPARDI. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z2C329DA2C - CUP: J99J21005800002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE LETTERA INVITO E ALLEGATI – PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA B) DLGS 50/2016 – CIG  Z7B32BE868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA 41° RASSEGNA CONCERTISTICA ANTICHI ORGANI 2020 -  DETERMINA  A  CONTRARRE, CONTESTUALI  AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA - CIG:  Z0031B3D97.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER ORGANIZZAZIONE CAMPO ESTIVO ESTATE 2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO EDUCATIVO - CIG: ZB032A5ED1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE INCENTIVI (AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016 E DEL D.P.R. N. 445/00) PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE UTILIZZANTI GENERATORI DI CALORE A CONDENSAZIONE C/O SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE,25. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE G.S.E. SPA. DITTA: GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/08/2021 -31/07/2026  - CIG ZCA3255A8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO DI SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. SECONDA QUOTA ANNO 2021. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI - L.R.  2 APRILE 2021, N. 4 .  OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA GIUSEPPE VERDI E GIACOMO LEOPARDI. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z2C329DA2C   CUP: J99J21005800002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA  PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO NUOVO SERVER ED INSTALLAZIONE APPLICATIVI - CIG: Z00328D73C NICORA ALBERTO - CIG: ZE9328D749 MAGGIOLI SPA - CIG: Z4C328D721 SG SERVICE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  FIRMA DIGITALE INFOCERT A NOME DELLA DIPENDENTE AREA DEMOGRAFICA- RIMBORSO  SPESA SOSTENUTA DALLA DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE DELL' AREA VERDE COMUNALE SITA IN VIA LEOPARDI. DITTA: PURICELLI AMBIENTE VERDE SRL - JERAGO CON ORAGO (VA) CIG: Z4A2F761CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PREVISTI CON DPCM 28/03/2020 E CON ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 659 DEL  29/03/2020 - AZIENDA MAXI DI SRL.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SOCIALE A FAVORE DEL MINORE 009/16.- GENNAIO - GIUGNO 2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTUALI INDIVIDUALI PROC.001/2015 MENSILITÀ MARZO - APRILE - MAGGIO  2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID -19   - LIQUIDAZIONE E  RIMBORSO SOMME AGLI UTENTI PER MANCATA UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A CAUSA DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI NUOVO CONDIZIONATORE MONOSPLIT PER LOCALE  SERVER DEL MUNICIPIO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: CLIMASSISTANCE SRL - BESOZZO (VA) CIG: Z973282354</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE RICHIESTA PROT. N.5110/2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER RILASCIO/RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI, LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI. P.I. CARLO MONTEGGIA - BRISSAGO VALTRAVAGLIA (VA) CUP:J95C13000800004  CIG: Z1C0A5BE78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO GEOLOGICO ED AMBIENTALE ATTIVITA' MINIERA "SASSO POIANO" IN CARAVATE DI PROP. DELLA DITTA COLACEM SPA CON SEDE IN GUBBIO (PG), AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. PERIODO : 01 SETTEMBRE 2021 - 31 AGOSTO 2023 (CON EVENTUALE RINNOVO). CIG: ZB431EC127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE SERRAMENTI COMUNALI IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FALEGNAME, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA : COLOMDO PAOLO SNC DI COLOMBO DAVIDE E C. - ANGERA CIG: ZF532809AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI: SOSTEGNO SCOLASTICO MINORI, ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI, COORDINAMENTO PEDAGOGICO,– PERIODO 01/09/2021 – 31/08/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CARAVATE IN VIA CAMPO SPORTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI MOBILI DI ARREDAMENTO PER UFFICIO DEL SINDACO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: TACCONI &amp; DESIGN SRL - VARESE CIG: Z433260AEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVUOTAMENTO DEI CESTINI COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SOLIDARIETA' 90 COOP. SOCIALE - CUVIO (VA) CIG: ZF63260B20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATI PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TAGLIASIEPI AD ASTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ZILIO LUCA - CASALZUIGNO (VA) CIG: Z85324BCB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI SU IMPIANTI TERMO-IDRAULICI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA : MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER - CARAVATE (VA) CIG: ZD231AFE93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FINALE COMPETENZE PROFESSIONALI. PER LE ATTIVITA' DI: A) SUPPORTO TECNICO A QUANTO STABILITO DALLA L.R. 18/2019; B) REDAZIONE VARIANTE P.G.T. VIGENTE PER RECEPIMENTO R.I.M.; C) INDIVIDUAZIONE AMBITI DA ASSIMILARE ALLE ZONE A E B DEL D.M. N. 1444/1968 NEL VIGENTE P.G.T.; STUDIO ASSOCIATO BRUSA PASQUE' DI ANNA M. ED ELENA BRUSA PASQUE' - VARESE CIG: ZCE2FC3A5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO "GABRIELE E ARAS FRATTINI" IN VIA XXV APRILE,25, NELL' AMBITO DELLA L.R. N. 9/2020 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA". APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE APPALTATORE. DITTA: VICARI &amp; ALESSANDRO SRL - CARONNO VARESINO (VA) CUP: J96J20000400002  CIG: 8455447798</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA PER OPERE DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLE MEDIE, VIA XXV APRILE 25, NELL' AMBITO DELLA L.R. N. 9/2020. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI. STUDIO TECNICO INGG. AMBROSETTI E GEOM. COLOMBO - VARESE CUP: J96J20000400002  CIG: ZB72E135D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E CONFIGURAZIONE DI UN CERTIFICATO DIGITALE DI SICUREZZA CLIENT SSL MIME CLASS 2 OCCORRENTE ALL'AREA FINANZIARIA PER LA CONNESSONE ALLA PIATTAFORMA SIOPE + DELLA DURATA DI 36 MESI. CIG: Z353249292</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PORTA INNAFFIATOI PER CIMITERO COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: OSCAR MARTA - MARCHIO DI VEZZANI SPA, CON SEDE IN QUATTRO CASTELLA (RE) CIG: Z9F3233F77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZA RCA AUTOMEZZO COMUNALE LAND ROVER TG. ZA435ZG IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. AXA ASSICURAZIONI AG. ARCURI - CUVEGLIO (VA) CIG: ZDF323B1C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI PULIZIA CANALI, CONTROLLO RIPASSO GENERALE CON SOSTITUZIONE TEGOLE, COPERTURA EDIFICIO SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE,25, NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO  AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE. DITTA: GRUPPO EDILE DAMA SRL - CARAVATE (VA) CIG: ZA730B1DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONGLOMERATO INVERNALE PER RIPARAZIONE BUCHE STRADALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: CIVELLI COSTRUZIONI SRL - GAVIRATE (VA) CIG: Z5232258E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SPECIALISTICO PER LA CORRETTA ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2021. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD8322AC12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 309 DEL 30.12.2020 PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI ADM/ ADHM ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI SPESA -  MISURA SOCCORSO ALIMENTARE DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI LAGHI QUOTE RIPARTO ANNO 2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE LAND ROVER IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 117 DEL 14.05.2021. DITTA: AUTORIPARAZIONI TODESCHINI SNC - GEMONIO (VA) CIG: Z9D31B4983</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ABBONAMENTO ANNUALE (12 MESI) SERVIZIO PROGETTO OMNIA E CARTELLINE/COPERTINE PER PRATICHE EDILIZIE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A)  DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. GRAFICHE E. GASPARI - CADRIANO DI GRANAROLO (BO) CIG: ZEA320AF28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19 PER LA STESURA DI PROTOCOLLO ANTICONTAGIO NELL' UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI (AREA VERDE E TENSOSTRUTTURA) DI VIA LEOPARDI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. SAFETY GROUP SRL - LAVENO M. (VA) CIG: ZC4320DAD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 131 DEL 03.06.2021 PER ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE COMUNALE SIG. M.P..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CAMPO SPORTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA PRESSO L'AREA VERDE PUBBLICA DI VIA LEOPARDI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO VIGENTE ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L. - BODIO L. (VA) CIG: Z1A3202A9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIGENERAZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO DI CARAVATE - CAMPO PRINCIPALE. - CIG  N. ZDA31F8B91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DOCUMENTAZIONE TECNICA IMPIANTO NR.1833-F2 C/O SCUOLE ELEMENTARI DI VIA B.BUOZZI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. NELL' AMBITO DEL SERVIZIO PLURIENNALE 2019-2021 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DITTA: VERBANO ASCENSORI SRL - CARAVATE CIG: ZB231F5F73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE COMUNALE SIG. MICHELE PACELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CANONI DEMANIALI REGIONALI. ANNO 2021. - USO AREE DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA); - UTENZE ACQUA PUBBLICA: A FAVORE DELLA REGIONE LOMBARDIA: - DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE;                                                                    - D.G. ENTI LOCALI,MONTAGNA E PICCOLI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMETO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO GEOLOGICO AMBIENTALE ATTIVITA' MINIERA "SASSO POIANO" IN CARAVATE DI PROPRIETA' DELLA DITTA COLACEM SPA CON SEDE IN GUBBIO (PG). PERIODO: 01 SETTEMBRE 2021 - 31 AGOSTO 2023 (EVENTUALMENTE RINNOVABILE) CIG: ZB431EC127</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ED IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI CARAVATE, PERIODO 01.06.2021 - 31.12.2021. DITTA: LA PATRIA SRL - CORPO BUSTESE VIGILNOT SRL - BUSTO ARSIZIO (VA) CIG. Z322FF965B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SPECCHI PARABOLICI STRADALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ECOTRAFFIC S.R.L. - UNITA' LOCALE MERCALLO (VA) CIG. ZF331B8DCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTO GESTIONE BILANCIO - GUIDA 2 - CIG: Z2B31E79E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI TINTEGGIATURA LOCALI C/O IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CENTRO SOCIALE B.DEL GRANDE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: F.LLI COTTINI DI FERDINANDO E GIOVANNI S.N.C. - CARAVATE (VA) CIG. ZB331D4280</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE SALME CIMITERO COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SAIE SPA - CASCIAGO (VA) CIG. ZA731D9782</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAN MARCO SPA DI LECCO DELLA GESTIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, COMPONENTE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ART. 1, COMMA 846, LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019)- ANNI 2021/2022 - CIG. Z8931C6657</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER EROGAZIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE  CLASSICA ON-LINE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA  MISURA SOCCORSO ALIMENTARE DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE PER INDIVIDUAZIONE E TRACCAMENTO CONFINE TRA I COMUNI DI CARAVATE E GEMONIO NEL TRATTO DELIMITATO DALLA STRADA CONSORZIALE DETTA DI ORTU, LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI. DOTT. ARCH. MENOTTI SAMANTHA - RANCIO VALCUVIA (VA) CIG. ZEE2EA0310</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA PISTA CICLOPEDONALE. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO E RILIEVO FINALE. LIQUIDAZIONE SALDO. DOTT. ING. ANTONINO BAI - GAVIRATE (VA) CUP: J91B1700016004   CIG: ZAB1EB12BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI: A) SUPPORTO TECNICO A QUANTO SATBILITO DALLA L.R. 18/2019; B) REDAZIONE VARIANTE P.G.T. VIGENTE PER RECEPIMENTO R.I.M.; C) INDIVIDUAZIONE AMBITI DA ASSIMILARE ALLE ZONE A E B DEL D.M. N.1444/1968 NEL VIGENTE P.G.T.; LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI AI SENSI DELL' ART. 4 DEL DISCIPLINARE D'INCARICO  STUDIO ASSOCIATO BRUSA PASQUE' DI ANNA M. ED ELENA BRUSA PASQUE' - VARESE CIG. ZCE2FC3A5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE URGENTE VEICOLI COMUNALI  (LAND ROVER E SCUOLABUS), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: AUTORIPARAZIONI TODESCHINI SNC - GEMONIO (VA) CIG. Z9D31B4983</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATI C/O IL MUNICIPIO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 2021/2023. DITTA: ATIF SRL - INVERUNO (MI) CIG. Z8E31B07B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTO FRAGILE ANNO 2021 - PROC. 007/ST/2009 -  DETERMINA  A  CONTRARRE, CONTESTUALE  AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA - CIG: Z9131AF5E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA COMPARTECIPAZIONE SPESE PER INSERIMENTO IN COMUNITA'- PROC. 02-2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA FINANZIARIA/TRIBUTI - ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 267/2000 - REVISIONE DEGLI IMPEGNI E DEGLI ACCERTAMENTI CONTABILI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SOCIALE - ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 267/2000 - REVISIONE DEGLI IMPEGNI E DEGLI ACCERTAMENTI CONTABILI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA TECNICA/LAVORI PUBBLICI - ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 267/2000 - REVISIONE DEGLI IMPEGNI E DEGLI ACCERTAMENTI CONTABILI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ANNO 2021 RIVISTA "MENTA E ROSMARINO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA AFFARI GENERALI - ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 267/2000 - REVISIONE DEGLI IMPEGNI E DEGLI ACCERTAMENTI CONTABILI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA DEMOGRAFICA - ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 267/2000 - REVISIONE DEGLI IMPEGNI E DEGLI ACCERTAMENTI CONTABILI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TERZO STATO AVANZAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - DITTA IL CALAMO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER INTERVENTI A CHIAMATA O A GUASTO C/O IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - TRIENNIO 2021/2023 MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VARIMPIANTI SRL - BESOZZO (VA) CIG. Z4330974B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SU IMPIANTI EDIFICI  ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: AIECI SNC DI ALLERA A. E R. - CUVEGLIO CIG. Z94319B41D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI APRILE 21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE/PULIZIA DELLE AREE VERDI COMUNALI, MEDIANTE STIPULA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. - ANNO 2021 (EVENTUALMENTE PROROGABILE PER L'ANNO 2022). AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VANONI GIARDINAGGIO SNC - BODIO LOMNAGO (VA) CIG. ZE630C23D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER INTERVENTI A CHIAMATA O A GUASTO C/O IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE, TRIENNIO 2021/2023 MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AFFIDAMENTO ED IMPEGNO  DI SPESA. DITTA: GRUPPO EDILE DAMA SRL - CARAVATE CIG. ZA730B1DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E FORNITURA ESSENZE FLOREALI FIORIERE COMUNALI SITE IN PIAZZA GARIBALDI ED INGRESSO MUNICIPIO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: IL GIARDINIERE SAS DI BRAGUTI FABIO &amp; C. - CARAVATE (VA) CIG. ZCF319A890</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE EDILIZIE URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2  LETT. A) DEL  D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA : TIBILETTI MASSIMO &amp; C SAS - CARAVATE (VA) CIG. ZE0319AD25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SAMAR SRL - BESOZZO CIG.Z23319B021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE RICHIESTA PROT. N.2669/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI  - SOCIETA'  VIRAS SAS DI VILLA LUIGI  &amp; C.- CIG: ZCF319C4FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTUALI INDIVIDUALI PROC.001/2015 MENSILITÀ GENNAIO - FEBBRAIO 2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SOCIALE PROC. 9/2016 - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PROC. 02/2013 - APRILE 2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL PROC. 001/2020 - MESE DI APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2021/2023, MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.84 DEL 30.04.2021. DITTA: ANTICIMEX SRL - MILANO CIG. Z6E3084590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  EROGAZIONE BUONI SPESA TRAMITE CARD -  MISURA SOCCORSO ALIMENTARE DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SVUOTAMENTO CESTINI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI NELLE AREE COMUNALI. MESE DI MAGGIO 2021. RIFERIMENTO DETERMINA N. 270 DEL 03/12/2020.  DITTA SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCIUALE - CUVIO (VA) DURC: INAL_25835709 DEL 16/04/2021. CIG:    ZF031900F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO DEMOGRAFICO - CIG Z9E3124D9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO  2019 - CIG ZA630DC2F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO ORE CONTRATTO PART -TIME DIPENDENTE P.M. ED IMPEGNO DI SPESA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GAS NATURALE 13 - LOTTO 3" DEL MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01 LUGLIO 2021 - 30 GIUGNO 2022. DITTA: HERA COMM SPA - IMOLA (BO) CIG. ZAF311C20E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2021-2023, MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ANTICIMEX SRL - MILANO CIG: Z6E3084590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. PRIMA QUOTA ANNO 2021. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA SPAZIO WEB DEDICATO AL CALCOLO IMU ANNO 2021 - ARTEMEDIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL COMUNE DI CARAVAGGIO (BG) - TARI ANNO 2019 ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO ENTE DAL SIG. CERVONE MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI ANNO 2020 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE AL SIG. MONFE' VITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ARUBA A NOME DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA- RIMBORSO ALLA DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI CARAVATE DI DIPENDENTE A SEGUITO DI MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 30.03.2001 N. 165 E SMI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2021/2021. DITTA: GARDEN HAUSER SRL - LAVENO M. (VA) CIG. Z092E3AB74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI VOLONTARI. ANNO 2021. AXA ASSICURAZIONI - AGENZIA ARCURI SAS - CUVEGLIO CIG. ZBC3172FF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SUPPORTO OPERATIVO CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2020 -  CIG: Z4A317396A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PROC. 02/2013 - FEBBRAIO 2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PROC. 02/2013 - MARZO 2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL PROC. 001/2020 - MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - MARZO - PROC. 06/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MARZO 2021 - FEBBRAIO 2023 E CONTESTUALE IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA -  CIG: ZA531398ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI SPESA -  MISURA SOCCORSO ALIMENTARE DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 - CODICE CIG:  Z28313424A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E PROROGA SERVIZIO DI VIGIALNZA BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI CARAVATE. PERIODO  01/04/2021 - 31/05/2021. CIG: Z322FF965B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA C/O UFFICI COMUNALI E FACCIATE ESTERNE CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA. DITTA: F.LLI COTTINI S.N.C. DI FERDINANDO E GIOVANNI - CARAVATE CIG: Z162DF8A17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO "GABRIELE E ARAS FRATTINI" IN VIA XXV APRILE, 25, NELL' AMBITO DELLA L.R. N. 9/2020 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA: VICARI &amp; ALESSANDRO SRL - CARONNO VARESINO (VA) CUP: J96J20000400002    CIG: 8455447798</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.S.C. DEI SEGUENTI VEICOLI COMUNALI: - FIAT PANDA TG. EA192VF (R.C.A.); - FIAT IVECO SCUOLABUS TG. CJ700FV (INFORTUNI CONDUCENTE); AXA ASSICURAZIONI - AGENZIA ARCURI DI CUVEGLIO;  CIG. Z71312184B UNIPOLSAI - AGENZIA DELPOIO E FRIGERIO DI VARESE; CIG. Z6E3121877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIANDO VEICOLO COMUNALE LAND ROVER DEFENDER TG. ZA435ZG IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA.  INCREMENTAMENTO/RIFINANZIAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2021 - AREA TECNICA. DITTA: AUTORIPARAZIONI TODESCHINI SNC - GEMONIO CIG. Z3F3119915</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 01/02/2021 AL 31/08/2021-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA IN CARAVATE. LIQUIDAZIONE SPESA. DITTA: TEL.E.SIC. IMPIANTI SNC - BUSTO ARSIZIO (VA) CIG: Z9B2F88F10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL COMUNE DI CAREMA (TO) - IMU  ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO ENTE ANNO 2015 DALLA SIG.RA CASASSA MARTINA EMILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI - FONDO SOLIDARIETA' MINORI- SALDO ANNO 2020 -COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI -  SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2021 ACCONTO - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE  PROC. 002/13 - PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - GENNAIO E FEBBRAIO - PROC. 06/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER LA RICHIESTA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE DEL PONTICELLO SITO SUL TORRENTE VIGANELLA IN VIA VERDI - LOCALITÀ &lt;MOLINO DEI FRATI&gt;. SOC. "IDROGEA SERVIZI S.R.L."   VIA LUNGOLAGO CALCINATE , 88 - VARESE. CIG:  Z2F3106CAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO C/O IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - TRIENNIO 2021/2023 MEDIANTE STIPULA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG: ZA730B1DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI GEBBAIO  E FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LOCALE  "LA PREALPINA" DI VARESE DELL'AVVISO DI ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.), RIGUARDANTE IL RECEPIMENTO DEL RETICOLO IDRICO MINORE (R.I.M.) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.  CIG N.  Z2230EE8D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI DA KG. 20 (N.50) TIPO "KALT ASPHALT PLUS", AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: BETON ASFALTI SRL - CIS (TN) CIG: Z8230C38EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/PULIZIA DELLE AREE VERDI COMUNALI, MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - ANNO 2021 (EVENTUALMENTE PROROGABILE PER L' ANNO 2022). DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZE630C23D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SVUOTAMENTO CESTINI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI NELLE AREE COMUNALI PER I MESI DI MARZO ED APRILE. RIF. DETERMINA N. 270 DEL 03.12.2020. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCIALE - CUVIO (VA) CIG: ZED2F8336E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNA   A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5930C8134.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA COMPARTECIPAZIONE SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA. PROC. 02-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SOCIALE A FAVORE DEL MINORE 009/16.-NOVEMBRE/DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE FOGNATURA COMUNALE VIA SAVIOLI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. DITTA: GRUPPO EDILE DAMA SRL - CARAVATE CIG: Z0530B2DDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE  QUOTA COMUNITA' TERAPEUTICA MINORE ANNO 2021 E ADM PERIODO GENNARIO/MARZO 2021 - QUOTA A CARICO COMUNE DI CARAVATE.- PROCEDIMENTO N. 1/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE (VA), APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE, LIQUIDAZIONE STATO FINALE. CUP: J91B7000160004  CIG: 7627414526</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SISTEMAZIONE VIABILITA' NEI PRESSI DEL MUNICIPIO DI CARAVATE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE ED APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA &lt;RAVELLI COSTRUZIONI C. S.A.S. - MONVALLE. CIG: Z032B49008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE AI FINI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "GABRIELE E ARAS FRATTINI" DI VIA XXV APRILE,25, NELL' AMBITO DELLA LEGGE N. 160/2019 ART. 1 C.29. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N.1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1. DITTA: MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER - CARAVATE CUP: J91E20000110001  CIG: 84144320F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO TECNICO DI SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORE PORTA DI PIANO A BATTENTE SU ASCENSORE IMPIANTO N. 332 MATRICOLA 01/09 C/O SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A ) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., NELL'AMBITO DEL SERVIZIO PLURIENNALE 2019-2021 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI COMUNALI COME DA DET. N. 285 DEL 12.12.2018. DITTA: VERBANO ASCENSORI SRL - CARAVATE CIG: Z092E10EC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER INTERVENTI A CHIAMATA O A GUASTO C/O EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - TRIENNIO 2021/2023 MEDIANTE STIPULA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z4330974B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO "GABRIELE E ARAS FRATTINI" IN VIA XXV APRILE,25 NELL' AMBITO DELLA L.R. N. 9/2020 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE (AI SENSI ART. 35 C.18 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1. DITTA: VICARI &amp; ALESSANDRO S.R.L. - CARONNO VARESINO (VA) CUP: J96J20000400002   CIG: 8455447798</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INDIVIDUALE PROC. 001/15 -  PROSECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI PROC. N.  1/2020 - PERIODO 18.01. AL 17.04.2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE UPEL - ANNO 2021 - CIG: ZD73077B74.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE -DICEMBRE - PROC. 06/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTUALI INDIVIDUALI PROC.001/2015 MENSILITÀ AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE  - GENNAIO 2021- PROC. 06/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 3^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARESE- SEDE GAVIRATE- ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CARLA AMATO NELL'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTABILITA' DEL PERSONALE (CEDOLINI STIPENDI, DMA,LISTA POD,MOD.770, CU, ...) ANNI 2021 E 2022 CIG.ZDC308A000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE RICHIESTA PROT. N. 199/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA AMATO CARLA NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE IMMOBILI COMUNALI. TRIENNIO 2021/2023 MEDIANTE STIPULA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. DETERMINA A CONTRARRE. CIG. Z6E3084590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALL'ACCONTO AI SENSI DEL DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PREL./DEF./ESEC. , D.L. COORD. SICUREZZA IN FASE PROG./ESEC. PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE AI FINI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO £GABRIELE E ARAS FRATTINI" IN VIA XXV APRILE,25 NELL' AMBITO DELLA LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019, ART. 1 C.29. GEOM. FAUSTO TAGLIANI - VARESE CUP: J91E20000110001  CIG: Z032DF8207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI - RESPONSABILE PER LA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE. CUP: J91B1700016004   CIG: ZAB1EB12BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA PER OPERE DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLE MEDIE, VIA XXV APRILE,25, NELL'AMBITO DELLA L.T. N. 9/2020. STUDIO TECNICO INGG. AMBROSETTI E GEOM. COLOMBO - VARESE CUP: J96J20000400002   CIG: ZB72E135D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI IVA E IRAP PER GLI ANNI 2020 E 2021 ALLO STUDIO PARADISO-BIELLI  E PASQUINI ASSOCIATI CIG Z8230502B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - AREA AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZONE "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO "3" MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE "CENTRO SOCIALE B.DEL GRANDE", VIA XX SETTEMBRE, 20. PERIODO 18 MESI. DITTA: ENEL ENERGIA SPA - ROMA CIG. Z582FF8CFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO (FUEL CARD 1) CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI TRAMITE L'AUSILIO DI CARTE MAGNETICHE. SCADENZA VALIDITA' DURATA APPALTO SPECIFICO 'GENNAIO 2022. DITTA: ITALIANA PETROLI SPA - ROMA CIG. ZE626E7CCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SALE USO STRADALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: DRUSI SRL - BODIO LOMNAGO (VA) CIG. Z0C3036B5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. DOTT. PERINA GUIDO - BESNATE (VA) CIG. Z8D3039019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2021. AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL PROC. 001/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO ANNUALE STAMPANTI MULTIFUNZIONI ANNO 2021 - CIG:  ZD13024466</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO ANNUALE SICUREZZA INFORMATICA  NETH SECURITY E BUSINESS SECURITY- DITTA NICORA –  ANNO 2021 CIG:  Z4C30243D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO +VARESENEWS - IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZD630244C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’ INTERNO DELLE DIVERSE CATEGORIE – CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2020 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE SALDO TARI ANNO 2020 - CIG: Z9C30219AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ECONOMO COMUNALE ANNO 2021 E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 - AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI 2020 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE RICHIESTE PROT.5821/2020 E 7571/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE - RIMBORSO SPESE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/12/2020 AL 30/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI - FONDO SOLIDARIETA' MINORI- SALDO ANNO 2020 -COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LAVENO SPESE UFFICIO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI LAVENO MOMBELLO ESERCIZIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 APPARECCHI TELEFONI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE. DITTA CON.TEL SRL - VIA UBERTI, 6 VARESE.  CIG:  ZC23005FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO CICLO ANNUALE DI CORSI ON LINE PER GARANTIRE LA FORMAZIONE OBBIGATORIA ANTICORRUZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - MAGGIOLI SPA - CIG.Z9D2F57471</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA ANTINCENDIO PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: NEW CEDEMAR SRL - CAGLIARI CIG. Z7F2FF7143</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI VIGILANZA BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI CARAVATE.  PERIODO 01/01/2021 - 31/03/2021.  CIG. Z322FF965B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NUOVE CHIAVI TRASPONDER PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE PALAZZO MUNICIPALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SIME SNC DI OCCHIALI G. E C. - GAVIRATE (VA) CIG. ZC92FF96D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO ARGINATURA IMMISSARIO DEL TORRENTE VIGANELLA. VIA CASTELVERDE/VIA LEOPARDI. GEOM. FAUSTO TAGLIANI - VARESE CIG. ZAD2F934B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>STESURA PEF SECONDO LE DIRETTIVE ARERA, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' REF RICERCHE SRL DI MILANO. CIG Z773008A76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.156 DEL 25/07/2018 PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI ADM/ ADHM ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVI COMPUTER PER UFFICI COMUNALI - CIG: Z7930036AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.457/PAV DEL 05/11/2020. CIG. ZCB300363B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE TIPO "B" DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI/IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 MEDIANTE STIPULA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L. - GALLIATE L. (VA) CIG. Z952AECB94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA INTESTAZIONE A CARICO DEL COMUNE DI CARAVATE, DELLE FORNITURE ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS A SEGUITO DI CESSAZIONE ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI B. DEL GRANDE CON SEDE IN CARAVATE, VIA XX SETTEMBRE,20. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SUBENTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL COMUNE DI CARMIANO (LE) - TARI ANNO 2015 ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO ENTE DAL SIG. QUARTA CARMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO SOMME AGLI UTENTI CHE UTILIZZANO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A CAUSA DELLA SOSPENZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE PER EMERGENZA COVID-19 IN CORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO SOMME AGLI UTENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS, SOSPESO A CAUSA DELL'EMERGENZA IN CORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO POLIZZA ALL RISKS E POLIZZA RCTO ANNI 2020/2021 - CIG.: ZC82FE65A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO CONCERTO RASSEGNA ANTICHI ORGANI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO IN COMUNITA'  RELATIVO AL PROC. 004/2014 - ANNO 2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA COMPARTECIPAZIONE SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA. PROC. 01-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE - SICR@WEB TRIENNALE (ANNI 2021/2022/2023) - APPROVAZIONE - CIG: Z652FD6782</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/21 - FINANZIAMENTI DA EROGARE ALL'I.C. "G. E A. FRATTINI" DI CARAVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO URGENTE DI NOTEBOOK E STRUMENTAZIONE SALA CONSILIARE - EMERGENZA CORONAVIRUS - CIG: Z6A2FE68C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER ASSUNZIONE DI UN OPERAIO AUTISTA SCUOLABUS PER L'AREA TECNICA – TECNICO MANUTENTIVA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI PROC. N.  6/14 - PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL COSTO-BASE DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2021.  DECORRENZA 01 GENNAIO 2021 AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 9)DEL D.P.R. N. 380/2001 E ART. 48 COMMA 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE  11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO, ALLA PARROCCHIA DEI SANTI GIOVANNI BATTISTA E MAURIZIO, DELL'8% DELLE SOMME ACCANTONATE PER GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 17 - LOTTO 3" MERCATO LETTRONICO CONSIP. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO DI 18 MESI - 01 GENNAIO 2021 AL 30 GIUGNO 2022. DITTA: ENEL ENERGIA SPA - ROMA CIG. 8297724A74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE N. 7 LAMPADE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. ENEL SOLE SRL - ZONA LOMBARDIA SETTENTRIONALE - VARESE CIG. ZB12FCCE73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LOCALE  "LA PREALPINA " DI VARESE DELL'AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.), RIGUARDANTE IL RECEPIMENTO DEL RETICOLO IDRICO MINORE R.I.M.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SOCIALE A FAVORE DEL MINORE 009/16.-GENNAIO/OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA IN CARAVATE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: TEL.E SIC. IMPIANTI SNC - BUSTO ARSIZIO (VA) CIG. Z9B2F88F10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO PIANTE IN AREE COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: AZIENDA AGRICOLO-FORESTALE ROBERTO BALDIN - RANCIO VALCUVIA (VA)  CIG. Z3C2FA92AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE INCARICO PROFESSIONALE PER PER LE ATTIVITA' DI: A)  SUPPORTO TECNICO A QUANTO STABILITO DALLA L.R. 18/2019; B) REDAZIONE VARIANTE P.G.T. VIGENTE PER RECEPIMENTO R.I.M.; C) INDIVIDUAZIONE AMBITI DA ASSIMILARE ALLE ZONE "A" E "B" DEL D.M. N.1444/1968 NEL VIGENTE P.G.T.; AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. STUDIO ASSOCIATO BRUSA PASQUE' DI ANNA MANUELA ED ELENA B.P. - VARESE CIG. ZCE2FC3A5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO DI V.A.S. DELLA VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE IN RECEPIMENTO DEL RETICOLO IDRICO MINORE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. IDROGEA SERVIZI SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA - VARESE CIG. Z032FC3995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 208 D.LGS. 285/1992 - DESTINAZIONE SOMME VINCOLATE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: LA SEGNALETICA VARESINA SAS - AZZATE (VA) CIG. ZB62FA6BFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE DELL' "AREA VERDE" COMUNALE SITA IN VIA LEOPARDI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: PURICELLI AMBIENTE VERDE SRL - JERAGO CON ORAGO (VA) CIG. Z4A2F761CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADE E CORPI ILLUMINANTI PER  ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016  E S.M.I. NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO DI CUI ALLA DETERMINA N. 80/2018, ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: AIECI SNC DI ALLERA A. E  R. - CUVEGLIO (VA) CIG. Z9C22A9D91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - NOVEMBRE - PROC. 06/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE EX ART.138 DELLA COSTITUZIONE  SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI  DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLA CATEGORIA ANNO 2020 - APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO SISTEMA DI COLLEGAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE - CIG: ZB22F5B5E9.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020- ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL' EDIZIONE 2021 E SUCCESSIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DEI PNEUMATICI INVERNALI SUI VEICOLI COMUNALI PORTER MAXXI TG. FK174NL E FIAT PANDA TG. EA192VF, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA : DUESSE AUTO DI MARINO SALVATORE - BRENTA CIG. Z252F2330E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SVUOTAMENTO CESTINI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI NELLE AREE COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCIALE - CUVIO (VA) CIG. ZED2F8336E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. LIQUIDAZIONE LAVORI. DITTA: DIAM SNC DI SCHINO S. E MONCIARDINI A. CON SEDE IN BREBBIA (VA) CIG. ZB42EF4743</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FERROSO ED INTERVENTO DI DISINTASAMENTO SCARICO SERVIZIO IGIENICO C/O SCUOLE MEDIE, AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNI DI SPESA. DITTE: - F.LLI BROGGINI DI A. E A. BROGGINI SNC - CITTIGLIO    CIG. ZB02F82202 - ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA E. E G. &amp; C. - LAVENO M. (VA)   CIG. Z862F82274</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO MANUTENZIONE SERVER E NOLEGGIO N. 2 DISCHI DI AMPLIAMENTO SERVER DITTA SG SERVICE - CIG:Z802F5B629.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO UNIONE - SALDO ANNO 2020.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO ANNUALE SICUREZZA INFORMATICA  NETH SECURITY E BUSINESS SECURITY- DITTA NICORA –  ANNO 2020 CIG: Z5E2F33789.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PROC. 02/2013 - NOVEMBRE 2020.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL PROC. 001/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONITURA DI SALE STRADALE USO INVERNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: DRUSI SRL - BODIO LOMNAGO (VA) CIG. Z382F71C3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO BIOLOGICO/POTATURA AUTUNNALE CON CONCIMAZIONE PIANTE DI "BOSSO"  E FORNITURA DI ESSENZE FLOREALI ALL' INGRESSO DEL CIMITERO COMUNALE. DITTA: IL GIARDINIERE SAS DI BRAGUTI FABIO &amp; C. - CARAVATE (VA) CIG. ZC12F7336F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PARCHI, AREE FITNESS COMUNALI ED AULE SCUOLE COMUNALI, QUALI MISURE RIGUARDANTI IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL COVID-19, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ECOCLEAN 84 DI GIANNICO JOAN - LAVENO M. (VA) CIG. ZA32F3E607</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VESTIARIO E MATERIALE SANIFICANTE PER IL PERSONALE COMUNALE IMPEGNATO SULLA VIABILITA', AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SAGIC DI GIAN LUIGI CERUTTI - MONVALLE CIG. Z9EF6CED1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: LUMINARIE INVERUNESE DI PAOLINI DANIELE - INVERUNO (MI) CIG. Z062F6D4E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - CONTRIBUTI MENSA A.S. 2020/2021 E PASTI INSEGNANTI - CIG:731117192A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUALE DR.SSA AMATO CARLA NEL PERIODO MARZO-OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: DIAM SNC DI SCHINO S. E MONCIARDINI A. CON SEDE IN BREBBIA (VA) CIG. ZB42EF4743</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FILARMONICA CARAVATESE - ANNO 2020.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA AGENDA21LAGHI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 - CODICE CIG: Z422F2F529.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PREVISTI CON DPCM 28/03/2020 E CON ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 659 DEL  29/03/2020 - AZIENDA MAXI DI SRL - PERIODO LUGLIO 2020.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI DI CARAVATE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PREVISTI CON DPCM 28/03/2020 E CON ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 659 DEL  29/03/2020 - AZIENDA MAXI DI SRL.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PROC. 02/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL PROC. 001/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PROC. 06/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA ALLORO FIORISTA F.LLI PERI (CIG ZC82F103E7 ).-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SEGRETERIA - SERIE ARCHIVIO COPERTINE CLASSI ANNO 2021 - CIG ZBC2F067B7.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI -  SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2020 ACCONTO - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO (FUEL CARD 1) CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI TRAMITE L'AUSILIO DI CARTE MAGNETICHE.  PERIODO FEBBRAIO 2019 - 24 LUGLIO 2021. INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONI NN. 24/2019 E 187/2020. DITTA: ITALIANA PETROLI SPA - ROMA CIG. ZE626E7CCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE E COMPILAZIONE LIBRETTI IMPIANTI TERMICI COMUNALI ANNO 2020, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO STIPULATO CON DET. N. 73/2018. DITTA: MW TERMOIDRAULLICA DI CADARIO WALTER - CARAVATE CIG. Z6E226FA78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ZILIO LUCA - CASALZUIGNO CIG. Z0D2EF9BAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER LA RIATTIVAZIONE DELL' IMPIANTO N. 365 ASCENSORE SITO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DANNEGGIATO A SEGUITO DELL' EVENTO ATMOSFERICO DEL 25.09.2020, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. NELL' AMBITO DELL' INCARICO PLURIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI (DET. N. 285/2018) ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VERBANO ASCENSORI SRL - CARAVATE (VA) CIG. ZC42E49F02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PREVISTI CON DPCM 28/03/2020 E CON ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 659 DEL  29/03/2020 - AZIENDA MAXI DI SRL.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO "GABRIELE E ARAS FRATTINI" IN VIA XXV APRILE, 25, NELL' AMBITO DELLA L.R. 9/2020 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA", AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - LEGGE N.120/2020 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VICARI &amp; ALESSANDRO SRL - CARONNO VARESINO (VA) CUP. J96J20000400002   CIG. 8455447798</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI - STAGIONI INVERNALI 2020/2021 - 2021/2022 (EVENTUALMENTE PROROGABILE PER LA STAGIONE INVERNALE 2022/2023), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: GARDEN HAUSER SRL CON SEDE IN LAVENO M. (VA)  CIG. Z092E3AB74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE/PULIZIA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2020, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI C/O CIMITERO COMUNALE. DITTA : SOLIDARIETA' 90 COOP. SOCIALE - CUVIO CIG. Z3827E32D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PROC. 02/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL COMUNE DI CARAVAGGIO (BG) - IMU  ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO ENTE ANNO 2013 DAL SIG. MANZONI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ANNUALI R.C.A. AUTOMEZZI COMUNALI : - BREMACH TG. VA935437; - PIAGGIO PORTER TG. FK174NL; AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. AXA ASSICURAZIONI AG. ARCURI S.A.S. DI ARCURI C. &amp; C. - CUVEGLIO -  CIG. Z2C2EB9D8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BANDIERE "ITALIA" E "LOMBARDIA" PER EDIFICI PUBBLICI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI S.N.C. DI DE BLESI M. &amp; A. - VARESE CIG. ZE12EBA13D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VARI DI ABBATTIMENTO PIANTE, PULIZIA AREE VERDI COMUNALI E TRATTO SPONDALE RETICOLO MINORE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A ) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. AZIENDA AGRICOLA ALESSANDRO SALINA - CARAVATE (VA) CIG. Z0D2EBA6D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA, TAGLIO E MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO LA NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE NEI PRESSI DEL MUNICIPIO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: PAROLO WALTER - CASALZUIGNO CIG. Z272EAC095</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI PROC. N.  1/2020 - PERIODO 7.10. AL 31.12.2020.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PROC. 002/13.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE PER INDIVIDUAZIONE E TRACCIAMENTO CONFINE TRA I COMUNI DI CARAVATE E GEMONIO NEL TRATTO DELIMITATO DALLA STRADA CONSORZIALE DETTA DI &lt;ORTU&gt;.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI (ART. 36 C.2 LETT. A - D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - LEGGE N.120/2020) PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO "GABRIELE E ARAS FRATTINI" IN VIA XXV APRILE, 25 IN CARAVATE, TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE ARIA/SINTEL. DETERMINA A CONTRARRE. CUP. J96J20000400002  CIG. 8455447798</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI PROC. N.  6/14 - PERIODO 5.10.2020 - 5.01.2021.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DEL PROC. N. 009/2016.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. TERZA E QUARTA QUOTA ANNO 2020. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO "LA PREALPINA" - CIG: ZA52E6656F.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA AL SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA IN VIA XXV APRILE, 25. RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA. DITTA: CLIMASSISTANCE SRL - BESOZZO CIG. 8123884926  - CUP. J91F19000180004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E SVOLGIMENTO ATTIVITA' PUBBLICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SAMAR SRL - BESOZZO CIG. Z9A2E67519</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE CON IL COMUNE DI GAVIRATE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTUALI INDIVIDUALI PROC.001/2015 MENSILITÀ APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO C/O SCUOLE ELEMENATRI/MATERNA DI VIA B.BUOZZI, AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA INCARICATA PER LA MANUTENZIONE PLURIENNALE, NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO APPROVATO CON DET. N.80 DEL 29.03.2018 ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: AIECI SNC DI ALLERA A.  E R. - CUVEGLIO CIG. Z9C22A9D91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI FIORIERE ED ESSENZE FLOREALI INGRESSO CIMITERO COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI DENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: F.LLI PERI DI PERI FABIO LUIGI - SANGIANO CIG. ZE42E45932</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI IMBIANCATURA/VERNICIATURA C/O SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE,25, LIQUIDAZIONE LAVORI. DITTA : CARRETTA GIANLUIGI - CARAVATE (VA) CIG. ZBC2DCC2E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SCHEDA OPERATORE PORTE ASCENSORE COMUNALE IMPIANTO N. 365 C/O CIMITERO COMUNALE DI VIA LEOPARDI, DANNEGGIATO DA EVENTO ATMOSFERICO DEL 04.09.2020, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VERBANO ASCENSORI SRL - CARAVATE CIG. ZC42E49F02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA: PROCEDURA OPERATIVA ANTI- CONTAGIO COVID 19, INCARICO SERVIZIO DI CONSULENZA, PULIZIA PALESTRA E SANIFICAZIONE PALESTRA E SERVIZIO IGIENICO. DITTE: COOP. SOC. "SOLIDARIETA' 90, ECOCLEAN84, SAGETY GROUP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARIA/SINTEL. DETERMINA A CONTRARRE. STAGIONI INVERNALI 2020/2021 - 2021/2022 (EVENTUALMENTE PROROGABILE PER LA STAGIONE INVERNALE 2022/2023) CIG. Z092E3AB74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VERIFICA E RIPARAZIONE, PRE-REVISIONE, REVISIONE ANNUALE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO TG. CJ700FV, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: AUTORIPARAZIONI TODESCHINI LUIGI - GEMONIO  CIG. ZDA2E37ECC; DITTA: GIORDANI TRUCKS SRL - BESOZZO  CIG. ZA42E37EF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE PER LE OPERE DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLE SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE,25. CUP. J91F19000180004  CIG. ZBD2A5EBD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE AI FINI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "GABRIELE E ARAS FRATTINI" IN VIA XXV APRILE,25, NELL' AMBITO DELLA L. 27.12.2019, N.160 ART.1 C.29, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER CON SEDE IN CARAVATE, VIA VOLTA. CUP. J91E20000110001   CIG. 84144320F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLE MEDIE, VIA XXV APRILE,25, NELL' AMBITO DELLA L.R. N.9/2020 "INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA", AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. STUDIO TECNICO INGG. AMBROSETTI E GEOM.COLOMBO IN VARESE CIG. ZB72E135D4  CUP. J96J20000400002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PREVISTI CON DPCM 28/03/2020 E CON ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 659 DEL  29/03/2020 - AZIENDE MAXI DI SRL , AMÀ MARILENA E FARMACIA DI CARAVATE FANTONI E OSSOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE ED ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI . CIG: Z5C2E3CE92- Z482E3CE15- Z1B2E3CEB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL PROC. 001/2020 - MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL PROC. 006/14 - MENSILITÀ DI LUGLIO E AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ORARIO DI LAVORO DIPENDENTI  AREA ECONOMICO- FINANZIARIA  DAL 01/09 AL TERMINE DELLO STATO DI EMERGENZA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO URGENTE MATERIALE INFORMATICO UFFICI COMUNALI  - CIG: Z8E2E1783C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA C/O UFFICI COMUNALI E FACCIATE ESTERNE CIMITERO COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: F.LLI COTTINI S.N.C. DI FERDINANDO E GIOVANNI - CARAVATE CIG. Z162DF8A17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI SU SISTEMA FUNZIONAMENTO ASCENSORE MUNICIPIO E MONTA SCALE CENTRO SOCIALE ANZIANI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: VERBANO ASCENSORI SRL - CARAVATE CIG. Z092E10EC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE AI FINI ANTINCENDIO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "GABRIELE E ARAS FRATTINI" IN VIA XXV APRILE, 25 NELL' AMBITO DELLA LEGGE 27.12.2019, N.160 ART. C.29. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI. CUP. J91E20000110001   CIG. 84144320F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA PENSIONE DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA N.22 E N. 8 AGGIORNAMENTI FASCIOLI PERSONALI SU APPLICATIVO PASSWEB DI N. 2 DIPENDENTI CESSATI E N. 6 DIPENDENTI IN SERVIZIO. CIG. N.Z7B2DEE61F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE RICHIESTA PROT. 4019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI 2020 - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO &lt;SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE DEL RISCHIO  COVID19&gt;. DITTA SAFETY GROUP CON SEDE IN VIA LABIENA N. 153 A LAVENO MOMBELLO.  INTEGRAZIONE PARCELLA. CIG: Z5924B2156.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO (FUEL CARD 1) CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI TRAMITE L'AUSIOLIO DI CARTE MAGNETICHE. PERIODO FEBBRAIO 2019 - 24 LUGLIO 2021. INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.24 DEL 29.01.2019. DITTA: ITALIANA PETROLI SPA - ROMA CIG. ZE626E7CCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIM./DEF./ESEC., D.L., COORD. SICUREZZA IN FASE PROG./ESEC. PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE AI FINI ANTINCENDIO  A SERVIZIO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "GABRIELE E ARAS FRATTINI" IN VIA XXV APRILE,25, NELL' AMBITO DELLA L. 27.12.2019, N.160, ART. 1 C.29 "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2020/2022". GEOM. TAGLIANI FAUSTO - VARESE CUP. J91E20000110001   CIG. Z032DF8207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA PISTA CICLOPEDONALE. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO E RILIEVO FINALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO. NCUP: J91B1700016004  CIG: ZAB1EB12BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA PISTA CICLOPEDONALE - REALIZZAZIONE PERCORSO FITNESS CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA CERTIFICATA IN AREE COMUNALI. DITTA: STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) - CIG: Z0D2B3EB11QAQ. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE (VA), APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 E LIQUIDAZIONE . CUP: J91B7000160004 - CIG 7627414526.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI VIA OBERDAN/RACCORDO SP1 E VIA I° MAGGIO. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA: CIVELLI COSTRUZIONI SRL - GAVIRATE CIG. Z242A7B6A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI VIA OBERDAN/RACCORDO SP1 E VIA I° MAGGIO COME DA DETERMINA N. 259 DEL 18.11.2019, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ECOTRAFFIC S.R.L. - GUIDIZZOLO (MN) CIG. Z952DF550F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BORRACCE PER SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CARAVATE - CIG Z9B2DEEEBF.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ATS INSUBRIA PER CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO BOLLO VIRTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE PRESENZA ANNI 2020-2021. CIG Z232DEE5EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/07/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI IMBIANCATURA/VERNICIATURA C/O SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE,25, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: CARRETTA GIANLUIGI - CARAVATE CIG. ZBC2DCC2E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PARCHI ED AREE VERDI COMUNALI, QUALI MISURE RIGUARDANTI IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL COVID-19, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ECOCLEAN 84 DI GIANNICO JOAN - LAVENO M. (VA)  CIG. Z812DD8DA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO E COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DEL PROC. N. 004/ST PERIODO AGOSTO 2020 - AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA AL SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA IN VIA XXV APRILE 25. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE APPALTATORE. DITTA: CLIMASSISTANCE SRL - BESOZZO CIG. 8123884926     CUP. J91F19000180004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI PER COLLOCAMENTO IN PENSIONE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRUIZIONE CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO COVID-19 COME DA ART. 72 DEL D.L. 34 DEL 19.05.2020 CONVERTITO IN L. 77 DEL 17.07.2020 ALLA DIPENDENTE MATRICOLA 25.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PREVISTI CON DPCM 28/03/2020 E CON ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 659 DEL 29/03/2020 - AZIENDE AMÀ MARILENA E MAXI DI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE EX ART.138 DELLA COSTITUZIONE  SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - COSTITUZIONE  UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019- LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI E COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL PROC. N. 001/2020 - MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL PERSONALE CODICE 25.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROC. 001/15.DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 SCALA IN ALLUMINIO A CASTELLO PER LOCULI CIMITERIALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: FIMAT S.R.L. - SETTIMO TORINESE (TO) CIG.  Z1A2DA9380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANIFICAZIONE UFFICIO PALAZZO COMUNALE, BIBLIOTECA ED AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS, QUALI MISURE RIGUARDANTI IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL COVID-19, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: IS-TER S.A.S. DI BONARI GEOM. MATTEO BONARI &amp; C. - RANCIO VALCUVIA (VA) CIG. Z212DC6DF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS FIAT IVECO DAILY E RIPARAZIONE ALZAVETRO PIAGGIO POTTER  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: DUESSE AUTO DI MARINO SALVATORE - BRENTA - CIG. Z2E2D9F236</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI. ANNO 2020 - UTENZE ACQUA PUBBLICA; - UDO DELLE AREE DEMANIALI; REGIONE LOMBARDIA - D.G. ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI PORTA/VETRATA DIVISORIA UFFICIO TECNICO COMUNALE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2015 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: COPELLI S.A.S. DI PIERO ANGELO COPELLI &amp; C. - LUINO (VA) CIG. ZE82DC1571</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTE PER PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - CIG:ZFA2D61ECD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 E  REGISTRO SUPPLETIVO ATTI DI MORTE ANNO  2020- CIG Z5C2D9D85F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ARCHVIO COMUNALE - CIG ZB52DAE57A.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRUIZIONE CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO COVID-19 COME DA ART. 72 DEL D.L. 34 DEL 19.05.2020 CONVERTITO IN L. 77 DEL 17.07.2020 ALLA DIPENDENTE MATRICOLA 19.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRUIZIONE CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO COVID-19 COME DA ART. 72 DEL D.L. 34 DEL 19.05.2020 CONVERTITO IN L. 77 DEL 17.07.2020 ALLA DIPENDENTE MATRICOLA 1.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ISTANZA PER AVVISO MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 - D.G.R. 3008/2020 IN FAVORE DEL PROC. 004/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTO FRAGILE PROC. 007/ST PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020 - CIG Z7E2B919B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI PER LA FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA CERTIFICATA ATTORNO AGLI ATTREZZI FITNESS POSATI LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE VIA LEOPARDI/VIA LEOPARDI. DITTA: STEBO AMBIENTE SRL - VIA STAZIONE 28 - GARGAZZONE (BZ) CIG : ZE22DAA32B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA CADITOIE/GRIGLIE STRADALI, SCOLMATORI FOGNATURA COMUNALE. ANNO 2020.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: LOMBARDIA SPURGHI SRL - LEGNANO (MI) CIG. Z352DA7199</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI DA KG.20 (N.50) TIPO "KALT ASPHALT PLUS", AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50.2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA BETON ASFALTI SRL - CIS (TN) CIG. ZC32DA7C68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA, MATERIALE PER POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NEI PRESSI DEL MUNICIPIO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: F.LLI BROGGINI DI ANTONIO E ANGELO BROGGINI SNC - CITTIGLIO CIG. Z752D94141</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI DA LT. 26,5 PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA E VETRO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SARTORI AMBIENTE SRL - ARCO (TN) CIG. Z702D92C4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SISTEMAZIONE VIABILITA' NEI PRESSI DEL MUNICIPIO DI CARAVATE. LIQUIDAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI. DITTA: &lt; RAVELLI COSTRUZIONI &gt; DI RAVELLI SANDRO &amp; C. S.A.S. - MONVALLE.   CIG:  Z032B49008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2019, N. 18.  MISURE PER INCENTIVAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO. AVVIO DEL PROCEDIMENTO ED APPROVAZIONE MODELLI DI SEGNALAZIONE E SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA 40° RASSEGNA CONCERTISTICA ANTICHI ORGANI 2020 -  DETERMINA  A  CONTRARRE, CONTESTUALI  AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA - CIG: ZD62CD345F.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DEL PROC. 002/11 - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/05/2020 AL 31/05/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/06/2020 AL 30/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. SECONDA QUOTA ANNO 2020. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLI STRADALI TOPONOMASTICI C/O STRADE COMUNALI (VIA F.FILZI - VIA G.MARCONI), AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: LA SEGNALETICA VARESINA SAS DI SOLA RICCARDO &amp; C. - VARESE CIG. Z002D70E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA RCA AUTOMEZZO COMUNALE LAND ROVER TG. ZA435ZG IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AXA ASSICURAZIONI AG. ARCURI - CUVEGLIO CIG. Z762D66036</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ISTANZA PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL MANTENIMENTO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 - D.G.R. 3008/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROGETTO EDUCATIVO DI INTERVENTO A FAVORE DEL PROC. 004/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI DI COMPARTECIPAZIONE PER INTERVENTO EDUCATIVO IN FAVORE DEL PROC. 001/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R.5451 DEL 25/07/2016 - PROC. 006/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRUIZIONE CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO COVID-19 COME DA ART. 72 DEL D.L. 34 DEL 19/05/2020 ALLA DIPENDENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE  AREA ECONOMICO- FINANZIARIA  A PARTIRE DAL 29/06/2020 E FINO AL 31/08/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE APPALTATORE. DITTA: ATIF SRL - INVERUNO (MI) CIG. Z9E2B0E266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE (12 MESI) PER SERVIZIO PROGETTO OMNIA UFFICIO TECNICO COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2916 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: GRAFICHE E. GASPARI SRL - CADRIANO DI GRANAROLO (BO) CIG. Z1B2D60ED1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO DIPENDENTI  AREA ECONOMICO- FINANZIARIA  A PARTIRE DAL 22/06/2020 E FINO AL 31/08/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PREVISTI CON DPCM 28/03/2020 E CON ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 659 DEL 29/03/2020 - AZIENDA AMA' MARILENA E MAXI DI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE INFOCERT DIPENDENTE UFFICIO AFFARI GENERALI - CIG: Z092D513DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA INADEMPIMENTI (EX ART. 48-BIS D.P.R. N. 602/73) -ART. 153 D.L. 34/2020 DECRETO RILANCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - RINNOVO A.S.2020-2022.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEL PROC. 002/2020, PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2020 -  CIG Z9D2D27EB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CON MPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BARRIERE DI PLEXIGLASS TRASPARENTE.   DITTA: PI.ERRE SPORT - VIA LONATE,  98/TER. BUSTO ARSIZIO.  CIG:  Z562D46D5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>II SCARTO ATTI D'ARCHIVIO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020. AREA TECNICA - RIPRISTINO NORMALE ORARIO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESE DI APRILE E MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNLAE DR.SSA AMATO CARLA NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 E DA GENNAIO A FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEI &lt;SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19&gt; . DITTA SAFETY GROUP - VIA LABIENA, 153 - LAVENO MOMBELLO.  CIG. Z5924B2156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INVIO TELEGRAMMA - CIG ZF72D1FD0C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - DITTA IL CALAMO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PREVISTI CON DPCM 28/03/2020 E CON ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 - AZIENDA AMA' MARILENA - MESE APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI PROSIEGUO AMMINISTRATIVO IN FAVORE DEL PROC. 006/2014 .DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI N.37 DEL 19 FEBBRAIO 2020 E N. 83 DEL 28 APRILE 2020 PROC. 006-2014  SVINCOLO RISORSE DERIVANTI DA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/01/2020- INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO E RILIEVO FINALE "AS BUILT", INERENTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE. CUP: J91B1700016004   CIG:  ZAB1EB12BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI - ART.63 DEL DECRETO LEGGE 17/03/2020  N.18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA DELL' IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. PERIODO DAL 18.05.2020  AL 17.05.2021. DITTA : CON.TEL. SRL - VARESE  CIG. Z312D07B4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PORTONE SEZIONALE MOTORIZZATO E MANUTENZIONE GENERALE DI TUTTI GLI ALTRI PORTONI (N.4) PRESSO IL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE NEI PRESSI DEL MUNICIPIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: BONOMO CHIUSURE S.R.L. - SOLARO (MI) CIG. ZE42D08163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA AFFARI GENERALI - ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 267/2000 - REVISIONE DEGLI IMPEGNI E DEGLI ACCERTAMENTI CONTABILI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA SOCIALE - ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 267/2000 - REVISIONE DEGLI IMPEGNI E DEGLI ACCERTAMENTI CONTABILI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEL TELO DI COPERTURA DEL CAMPO COPERTO POLIVALENTE COMUNALE DI VIA LEOPARDI. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE APPALTATORE. DITTA: SPORTURF - FADINI IMPIANTI SRL - MILANO CUP: J99H19000340004  CIG: 8064620EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI VEICOLI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A  DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: DUESSE AUTO DI MARINO SALVATORE - BRENTA CIG. Z502CFA226</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA TECNICA/LAVORI PUBBLICI - ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 267/2000 - REVISIONE DEGLI IMPEGNI E DEGLI ACCERTAMENTI CONTABILI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI PASTO IN FAVORE DEL PROC. 002/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI SPESA -  MISURA SOCCORSO ALIMENTARE D.P.C.M. 28 MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA DEMOGRAFICA - ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 267/2000 - REVISIONE DEGLI IMPEGNI E DEGLI ACCERTAMENTI CONTABILI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO -  I° TRIMESTRE  ANNO 2020.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO MATERIALE ARCHIVIO COMUNALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA LEOPARDI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: MELITA IMPERMEABILIZZAZIONI SNC - INDUNO OLONA (VA) CIG. ZB12CE6521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA DAL SIG. MALACARNE ROBERTO PER L' UTILIZZO DELL'  AREA VERDE COMUNALE DI VIA LEOPARDI PREVISTA PER IL GIORNO 09 MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA FINANZIARIA/TRIBUTI - ART. 228 COMMA 3 D.LGS. 267/2000 - REVISIONE DEGLI IMPEGNI E DEGLI ACCERTAMENTI CONTABILI AI FINI DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PROC. 001-2020 - PERIODO MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTUALI INDIVIDUALI PROC. 001-2015 MENSILITA' GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI, ED ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA AL SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. CUP: J91I9000030001 CIG: Z8529E8723 DOTT. ING. PAOLO MERIZZI - BESOZZO CIG. ZF629A5982 DOTT. ING. PIETRO MARCO SIMONI - BESOZZO CIG. ZF129D3979</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA AL SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI VIA AL CAMPO SPORTIVO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA : LA POLITERMICA A R.L. CON SEDE IN VARESE - CUP: J91I9000030001  CIG: Z8529E8723</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N.1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1. DITTA : ATIF SRL - INVERUNO (MI) - CIG. Z9E2B0E266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI VOLONTARI. ANNO 2020. AXA ASSICURAZIONI - AGENZIA ARCURI SAS - CUVEGLIO CIG. ZB32CCBE1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA AL SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA IN VIA XXV APRILE 25. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1. DITTA : CLIMASSISTANCE SRL - BESOZZO CIG. 8123884926 - CUP. J91F19000180004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADALE STAGIONE INVERNALE 2019/2020. DITTA GARDEN HAUSER SRL UNIPERSONALE - LAVENO M. (VA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS NATURALE PER UTNZE COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GAS NATURALE 12 - LOTTO 2" DEL MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01 LUGLIO 2020 - 01 LUGLIO 2021. DITTA : SOENERGY SRL - ARGENTA (FE) CIG. ZCA2CSF472</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI LAGHI QUOTE RIPARTO ANNO 2020.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO INDIVIDUALE COMUNITARIO RIVOLTO AL PROC.006.2014 PER IL MESE DI MAGGIO 2020. PROSECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ARCHVIO COMUNALE - CIG Z0C2CC9213.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TERMOMETRO DIGITALE PER EMERGENZA CORONAVIRUS. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GEMI HEALTH &amp; CARE SRLS – CIG: ZF72CC53EA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CONNETTIVITÀ FFTC - MUNICIPIO E CONNESSIONE WI-FI SEDI COMUNALI - CIG Z262CBB1B1 LAKE WEB E CIG Z0C2CBED5B  DITTA NICORA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. ACQUISTO DPI - MASCHERINE SANITARIE PER DISTRIBUZIONE ALIMENTI A DOMICILIO. RETTIFICA DATI INTESTAZIONE DITTA INCARICATA CON DETERMINAZIONE N. 66 DEL 19.03.2020. NUOVA DI-BI S.N.C. CON SEDE IN BESOZZO, VIA DIAZ, 8 CIG. Z902C7CCB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/02/2020 AL 29/02/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE RUP NELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DELL'AREA TECNICA/LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA SPAZIO WEB DEDICATO AL CALCOLO IMU ANNO 2020 - ARTEMEDIA SRL - CIG.Z472CB0824</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FONDO SOLIDARIETA MINORI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI BUONI SPESA QUALE MISURA DI SOSTEGNO ALIMENTARE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19. CIG ZBA2CA498D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMPENSAZIONE FORESTALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DEL TORRENTE VIGANELLA" LOC. MOLINO DEI FRATI.  SOGGETTO PROPONENTE: COLACEM SPA - GUBBIO (PG) - DETERMINAZIONE MOTIVATA DI POSITIVA CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA INDETTA AI SENSI DELL' ART. 14 C.2 DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241 E S.M.I., EFFETTUATA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA (EX ART. 14-BIS L.241/90), INVITANDO A PARTECIPARE LE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE COMUNALE SIG. CORTESI GIANLUIGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE PER IL DISINTASAMENTO ED ASPIRAZIONE MATERIALE CAMERETTA FOGNARIA SITA LUNGO VIA PRATO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA E. E G. &amp; C. - LAVENO M. (VA) CIG. Z652C89CBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO URGENTE DI PERSONAL COMPUTER  - EMERGENZA CORONAVIRUS- CIG: ZB42C8171B.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - DITTA IL CALAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19.   ATTIVAZIONE DENTRO OPERATIVO COMUNALE. ACQUISTO DPI - MASCHERINE SANITARIE PER DISTRIBUZIONE ALIMENTI A DOMICILIO. CIG: Z902C7CCB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL PROC. 006/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PROC. 001/2020. PERIODO FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PROC. 02/2013 - PERIODO DECORRENTE DA  DICEMBRE 2019 A FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI CARAVATE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DEL BONUS GAS E BONUS ELETTRICO - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2016 - 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SOCIALE PROC. 9/2016 - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROC. 002/2012 PER L' EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE ANNO 2020. COMPARTECIPAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO  A FAVORE DEL PROC. 002/12 - PERIODO GENNAIO - DICEMBRE  2019 E NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE EX ART.138 DELLA COSTITUZIONE  SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI  DEL 29 MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA.  PRIMA QUOTA ANNO 2020. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. DEI SEGUENTI VEICOLI COMUNALI: - FIAT PANDA TG. EA192VF (R.C.A.); - FIAT IVECO SCUOLABUS (R.C.A. + INFORTUNI CONDUCENTE); AXA ASSICURAZIONE - AGENZIA ARCURI - CUVEGLIO (VA)   CIG. ZZ022C5D89E; GROUPAMA -AGENZIA FPA - ROMA   CIG. ZF22C5D898</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. RIPARAZIONE AUTOCARRO BREMACH.  TG. VA935437.  CIG : ZAC2C68ACD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESAME PRATICA DI DEPOSITO SISMICO AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI SOPRAELEVAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N.33/2015 E S.M.I., AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DOTT.ING. PRESICCE DIEGO CRISTIAN C/O STUDIO TECNICO ASSOCIATO - LUINO (VA) CIG. Z0D2C5FEE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A ) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA. DITTA: SAMAR SRL - BESOZZO CIG. Z702C645AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PARETE DIVISORIA UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE, CON FORNITURA E POSA VETRATE E NUOVA PORTA.   CIG: Z7C2C55D9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATI PER UTILIZZO AREA VERDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA CAMPO TENSOSTRUTTURA DI VIA LEOPARDI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A ) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED IMPEGNO DI SPESA. SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCIALE - CUVIO (VA) CIG. Z042C425D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/PULIZIA DELLE AREE VERDI COMUNALI PER  L' ANNO 2020 (RIF. DETERMINAZIONE N.111 DEL 24.04.2019). DITTA: SOLIDARIETA' 90 COOP. SOCIALE  CON SEDE IN CUVIO CIG. Z3827E32D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE SERVIZIO IN ABBONAMENTO PER GESTIONE CENTRALIZZATA DI LISTE DI DISTRIBUZIONE MESSAGGI  SMS - CIG: Z6D2BAB1E6.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DEI MESEI DI GENNAIO  E FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL COMUNE DI VILLASIMIUS (CA) - TARI ANNO 2019 ERRONEAMENTE VERSTA AL NOSTRO ENTE DAL SIG.CINUS GERARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DEL MINORE PROC. 009/16 - MESI DI  OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIO PIANTE ADDOSSATE ALLA LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PULIZIA AREE CIGLIO STRADA COMUNALE VIA BRUNO BUOZZI A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA DETERMINA N. 249 DEL 08.11.2019. DITTA: GARDEN HAUSER SRL - LAVENO M. CIG. Z052A53DB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE FERMI DELLE PERSIANE SERRAMENTI ESTERNI PALAZZO COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. DITTA: CARRETTA GIANLUIGI - CARAVATE -  CIG. Z8F2C2CDE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI IMU " IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" ANNI 2015 - 2016 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE, SIG. NOSEDA GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE SALMA DEFUNTA PEDRINI NATALINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE - RIMBORSO SPESE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PERSONALE A PRESTARE SERVIZIO AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO - DR.SSA ROBERTA MERCORILLO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTUALI INDIVIDUALI PROC. 001/15 MENSILITA' DI DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE PROGETTO DI INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DEL PROC. 001/15 PER IL PERIODO  GENNAIO -  DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO IN COMUNITA'  RELATIVO AL PROC. 006/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE ALLOGGIO TRAMITE PARTECIPAZIONE AL BANDO EMERGENZA ABITATIVA 2019 AI PROC. 003/11 E 007/ST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE EX ART.138 DELLA COSTITUZIONE  SULLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI - COSTITUZIONE  UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO INSERIMENTO LAVORATIVO TRAMITE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL PROC. 001/2020 - PERIODO 18/02/2020 - 18/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SMALTIMENTO DEL TELO DI COPERTURA DEL CAMPO POLIVALNTE COMUNALE DI VIA G.LEOPARDI DITTA: SPORTURF - FADINI IMPIANTI CON SEDE IN MILANO IN VAI BALDISSERA N. 9. CUP: J99H19000340004  -  CIG: 8064620EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE VEICOLO COMUNALE FIAT PANDA TG. EA192VF AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL' 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. AUTORIPARAZIONI TODESCHINI LUIGI - GEMONIO (VA) CIG. ZBB2BF917</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PIASTRE/BATTERIE E MANUTENZIONE N. 2 DEFIBRILLATORI LIFEPAK EXPRESS INSTALLATI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E PALESTRA COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO. EMMEZETA MEDICAL SRL - GARBAGNATE MILANESE (MI) CIG. Z072C0F8D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERATORE ECOLOGICO C.GL - RINNOVO  CQC PER AUTISTA SCUOLABUS E PATENTE. CIG. Z752C15E12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI IMU " IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" ANNI 2015 - 2016 E 2017 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE, SIG.RA VESCO RAFFAELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI TASI ANNI 2014 E 2015 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE A FAVORE DELLA SIG.RA VESCO RAFFAELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTO FRAGILE PROC. 007/ST.  - CIG Z7E2B919B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI VETRATA ISOLANTE DANNEGGIATA C/O SCUOLE ELEMENTARI. DITTA: INDUSTRIA VETRARIA VANETTI - CITTIGLIO (VA) CIG. Z272BDAA81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. ULTIMA RATA A SALDO ANNO 2019. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE POL. N. M12294064 A SEGUITO DI SINISTRO N. 190194473 RAMO 6 DEL 03.09.2019 ACCADUTO IN VIA XX SETTEMBRE ALLA VETTURA DELLA SIG.RA SARTI VIVIANA. ITAS MUTUA - TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO ANNUALE STAMPANTI MULTIFUNZIONI - CIG: ZDF2B5BE7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/01/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE ROBERTA MERCORILLO, ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AI SENSI DEL VIGENTE C.C.N.L.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO ASSISTENTE SOCIALE  A TEMPO DETERMINATO E PART TIME.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 - AREA AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 3^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARESE- SEDE GAVIRATE- ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SEGRETERIA - CARTELLINE ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE - CIG:ZE82B99C3E.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI (NOTIZIARIO + SCHEDE OPERATIVE) + ACCESSO AL SITO (NEWS GIORNALIERE E BANCA DATI DELLE MATERIE SCELTE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNI 2020/2022. CIG: Z022BB749B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE UPEL - ANNO 2020 - CIG: Z532B3C511.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SACCHETTI MATER-B BIODEGRADABILI E COMPASTABILI DA DISTRIBUIRE ALLA CITTADINANZA. DITTA: IBI PLAST SRL - SOLBIATE OLONA (VA) CIG. ZCF2BAF679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA COMUNALE  - PERIODO 01/05/2020 - 30/04/2025 OLTRE EVENTUALE RINNOVO DI ANNI 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI IMU "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" ANNI 2018 E 2019 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE, SIG. BIASIO CLAUDIO E SIG. RIVIELLO MIRKO VITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI PROVVISORIE VERSATE PER PARTECIPAZIONI A GARE D'APPALTO ED AI PRIVATI PER UTILIZZO AREA VERDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI RIF. DET. N. 1 DEL 13.01.2020. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE AL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE PER L'UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE. DITTA: ATIF S.R.L. - INVERUNO (MI) CIG. Z9E2B0E266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA AL SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA IN VIA XXV APRILE,25. DITTA: CLIMASSISTANCE SRL - BESOZZO CIG. 8123884926   CUP. J91F19000180004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019 - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 -AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI SISTEMAZIONE VIABILITA' NEI PRESSI DEL MUNICIPIO DI CARAVATE. DITTA:RAVELLI COSTRUZIONI DI RAVELLI SANDRO E C. SAS - MONVALLE CIG. Z032B49008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTUALI INDIVIDUALI PROC. 001/15  MENSILITA' OTTOBRE E NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO LAVORO AL DI FUORI NORMALE ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE GEOM. CARLO EDOARDO TAMBORINI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO LAVORO AL DI FUORI NORMALE ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE BELTRAMI LORETTA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI. DITTA: ATIF S.R.L. - INVERUNO (MI) CIG. Z9E2B0E266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATI PER UTILIZZO AREA VERDE COMUNALE, E RESTITUZIONI CAUZIONI VARIE VERSATE DA DITTE PER PARTECIPAZIONE GARE APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI LAVASCIUGA PER LA PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA LEOPARDI. DITTA: TORNADO VARESE SRL - VARESE CIG. Z1F2B6760C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2020. AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL COSTO-BASE DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2020. DECORRENZA:  01 GENNAIO 2020. AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 9) DEL D.P.R. N. 380/2001 E ART. 48 COMMA 1 E 2) DELLA LEGGE REGIONALE  11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CARAVATE PER INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE SVOLTO DAL COMUNE DI LAVENO MOMBELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA COMPARTECIPAZIONE SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA.-PROC.001/19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI – RESPONSABILE PER LA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE. CUP: J91B1700016004  CIG. ZAB1EB12BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSO FITNESS CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA CERTIFICATA IN AREE COMUNALI C/O NUOVA PISTA CICLABILE. DITTA : STEBO AMBIENTE SRL - GARGAZZONE (BZ) CIG. Z0D2B3EB11QAQ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO PER ASSISTENZA DI TUTELA LEGALE DEL COMUNE DI CARAVATE ALL'AVV. MARIA CRISTINA COLOMBO DELLO STUDIO GALBIATI-SACCHI ED ASSOCIATI. COMUNE DI CARAVATE/DPS -AREA C: AZIONE GIUDIZIALE. CIG. Z882184D75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2019–ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME TRASFERITE DALL'ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI - FONDO SOLIDARIETA' MINORI- SALDO ANNO 2019 -COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL MESE DI DICEMBRE  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/20 - FINANZIAMENTI DA EROGARE ALL'I.C. "G. E A. FRATTINI" DI CARAVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER INTERVENTO DI RECUPERO SALMA . CIG.Z152B51553</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' NEI PRESSI DEL MUNICIPIO CON REALIZZAZIONE DI SENSO UNICO, TRAMITE RICHIESTA DI PREVENTIVI SU PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARIA/SINTEL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG. Z032B49008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI VEICOLI COMUNALI. DITTA_ DUESSE AUTO DI MARINO S. - BRENTA CIG. ZCF2AF7C02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE TIPO "B" DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI/IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 EVENTUALMENTE PROROGABILE PER L'ANNO 2021 MEDIANTE STIPULA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. ABAD SERVIZI E LAVORO COOP. SOCIALE A R.L. - GALLIATE L. (VA) CIG. Z952AECB94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI SINDACO MESE DI GIUGNO 2019.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO DELLE DIVERSE CATEGORIE – CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2019 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIORDINO ED INVENTARIAZIONE ARCHIVIO COMUNALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIORDINO ED INVENTARIAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - APPROVAZIONE REPORT DELLA PROCEDURA SINTEL N. 117549434 - AFFIDAMENTO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FILARMONICA CARAVATESE - ANNO 2019.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE (VA), APPROVAZIONE S.A.L. N. 4, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO/SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI. TRIENNIO 2020-2022 MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. DITTA: METEOR SRL - CASTELLANZA CIG. Z2A2AAFB9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DEL MINORE PROC. 006/14 -  CIG ZC12AF63A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNI 2016/2017/2018.CIG Z2D2AF4A76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/11/2019 AL 30/11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - CONTRIBUTI MENSA A.S. 2019/2020 E PASTI INSEGNANTI - CIG 731117192</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SEGRETERIA - SERIE ARCHIVIO COPERTINE CLASSI ANNO 2020 - CIG: Z552B1D482.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI - ANNI 2020 - 2021 E 2022 -  CIG: ZF32B1D5EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI IN VIA XX SETTEMBRE A CARAVATE. DETERMINA A CONTRARRE CIG. Z9E2B0E266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016  E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE ESAME PRATICHE DI DEPOSITO SISMICO AI SENSI LEGGE N. 33/2015 E S.M.I.. DOTT.ING. MERLI ROBERTO - BESOZZO CIG. ZCF2AF9E53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE VARIE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO CON RIF. ALLA DETERMINA N. 80 DEL 29.03.2018. DITTA: AIECI SNC DI ALLERA A.E R. - CUVEGLIO (VA) CIG. ZD42B063C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO E D.P.I. PER IL PERSONALE COMUNALE IMPEGNATO SULLA VIABILITA'. DITTA: SAGIC DI GIAN LUIGI CERUTTI - MONVALLE (VA) CIG. ZAE2B015DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A ) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE COPERTURE FABBRICATI COMUNALI IN VIA ISONZO. DITTA: GRUPPO EDILE DAMA SRL - COCQUIO T. (VA) CIG. ZD52AFDFAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATI PER UTILIZZO DELL' AREA VERDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 C.2 LETT. B D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLE SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE, TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE ARIA/SINTEL. DETERMINA A CONTRARRE. CUP: J91F19000180004  CIG.8123884926</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE CON LOGO - CARTOLINE E ACCETTAZIONE RACCOMANDATE A/R - CIG.Z052B07778</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE SOLLECITI CON NOTIFICA TRIBUTI COMUNALI  - CIG: Z532B077E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA ANNO 2019 -  APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI PERSONA DIVERSAMENTE ABILE PROC. 002/13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI TIPO "B" DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI/IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 EVENTUALMENTE PROROGABILE PER L'ANNO 2021 MEDIANTE STIPULA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.54 C.2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E TRAMITE RICHIESTA DI PREVENTIVI SULLA PIATTAFORMA REGIONALE ARIA/SINTEL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG. Z952AECB94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI FALEGNAME PER LA  MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI. DITTA: COLOMBO PAOLO SNC DI COLOMBO DAVIDE E C. - ANGERA (VA) CIG. Z692AE9B71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNI DI SPESA PER: - RIPARAZIONE E CONTROLLO GIOSTRA PER BAMBINI; - FORNITURA DI SALE STRADALE USO INVERNALE; DITTE: - ROSA SPORT DI P.CAVALLASCA C. SAS - ARCISATE -  CIG. ZA42AE8325; - DRUSI SRL - BODIO LOMNAGO - CIG. Z602AE8372;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE VARIE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO DI CUI ALLA DETERMINA N. 80 DEL 29.03.2018. DITTA: AIECI SNC DI ALLERA A. E R. - CUVEGLIO CIG.Z692AE7439</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. NELL' AMBITO DELL'  ACCORDO QUADRO STIPULATO CON DET. N. 73/2018,  ED IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE E COMPILAZIONE LIBRETTI IMPIANTI TERMICI COMUNALI. DITTA: MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER - CARAVATE CIG. Z6E226FA78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EDILIZI VARI DI MANUTENZIONE C/O SCUOLE MEDIE E BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA: IMPRESA EDILE BRUNI &amp; RUGGERI SRL  - MONVALLE CIG. ZC82AC7F51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/11/2019 AL 15/11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO CONTRATO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RILEVATORE/OPERATORE BACK OFFICE IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 - SIG.RA PAVANI VERONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO UNIONE - SALDO ANNO 2019.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.156 DEL 25/07/2018 PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI ADM/ ADHM ANNO SCOLASTICO 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DR. AMATO CARLA PER IL PERIODO APRILE - OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N. 8 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA: ENEL SOLE SRL - ROMA CIG. Z952AC8338</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI PORTA IN ALLUMINIO C/O CENTRO SOCIALE DIURNO B.DEL GRANDE. DITTA; COPELLI SAS DI PIERO ANGELO COPELLI &amp; C. - LUINO CIG. ZF52AC7EB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA DEL CENTRO DIURNO SOCIALE PER ANZIANI B.DEL GRANDE. DITTA : VERIVA SRL - ERBA (CO) CIG. ZC32AC1123</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA LUMINARIE NATALIZIE. DITTA: LUMINARIE INVERUNESE DI PAOLINI DANIELE - INVERUNO CIG. Z1D2AC117F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2019  - CIG:Z892A932D2.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/09/2019 AL 30/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO/SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI. TRIENNIO 2020-2022 MEDIANTE STIPULA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG. Z2A2AAFB9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VETRI C/O IMMOBILI COMUNALI. DITTA: INDUSTRIA VETRARIA VANETTI SRL - CITTIGLIO CIG. Z982AACCC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.B) DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL TELO DI COPERTURA DEL CAMPO COPERTO POLIVALENTE COMUNALE SITO IN VIA G.LEOPARDI, TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE ARIA/SINTEL. DITTA : SPORTURF - FADINI IMPIANTI SRL CON SEDE IN MILANO, VIA BALDISSERA,9. CUP: J99H19000340004    CIG.: 8064620EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER LE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE FINANZIATE CON CONTRIBUTO EROGATO AI SENSI DELL' ART. 1 C.107 DELLA L. 30.12.2018, N. 145.. DITTA ECOTRAFFIC SRL - GUIDIZZOLO (MN) - CUP: J97H1900055001 CIG. 7871099C5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI VIA OBERDAN/RACCORDO SP1 E VIA I° MAGGIO, TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARIA/SINTEL. DITTA : CIVELLI COSTRUZIONI COSTRUZIONI SRL - GAVIRATE CIG. Z242A7B6A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO LAVORO AL DI FUORI NORMALE ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE BELTRAMI LORETTA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/10/2019 AL 31/10/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO INDIVIDUALE PROC. 001/15 MENSILITA' DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE NOLEGGIO SERVER PER ACQUISTO N. 2 HPE HDD SERVER DA 900GB -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INTERVENTO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI  007/10 PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - CIG: Z962A508A2.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RIORDINO E INVENTARIAZIONE ARCHIVIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARAVATE PER GLI ANNI DAL 1997 AL 2010 COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE STRADE COMUNALI. DITTA ECOTRAFFIC SRL - GUIDIZZOLO (MN) CIG. Z832A90AF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, PER LE OPERE DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZO DELLE SCUOLE MEDIE. DOTT. ING. MERIZZI PAOLO - BESOZZO CIG. ZBD2A5EBD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO I SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI ABBATTIMENTO/POTATURA PIANTE E PULIZIA TRATTI SPONDALI IN AREE VERDI COMUNALI. DITTA : GARDEN HAUSER DI HERMANN HAUSER CON SEDE IN CUVIO (VA). CIG. Z052A53DB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/10/2019 AL 15/10/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020. CIG:Z692A34C1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE ARICOCCHI ( CIG Z1A2A52305 ) E CORONA ALLORO FIORISTA F.LLI PERI (CIG Z262A5273C ).-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE ROBERTA MERCORILLO, ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AI SENSI DEL VIGENTE C.C.N.L.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SOCIALE A FAVORE DEL MINORE 009/16 EX DETERMINAZIONE N. 309/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO TIROCINIO FORMATIVO A FAVORE DI 002/19 - PERIODO 18/11/20109 - 18/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO VIA OBERDAN/RACCORDO SP1 E VIA I MAGGIO, TRAMITE RICHIESTA DI PREVENTIVI SU PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE -  CIG: Z242A7B6A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE (VA), APPROVAZIONE S.A.L. N.3, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DAL SIG. ROBERTO RODARI A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE MANOMESSO PER I LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE IN VIA G.LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI SU FIORIERE COMUNALI - OPERE DA GIARDINIERE.  DITTA IL GIARDINIERE SAS DI BRAGUTI FABIO &amp; C. - CARAVATE CIG. ZD32A64323</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE EDILI C/O IL CIMITERO COMUNALE. DITTA: COSTRUZIONI EDILI MASCIOCCHI SAS DI MASCIOCCHI FABIO E C. - CARAVATE CIG. Z4A2A55341</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  ED IMPEGNO DI SPESA PER: 1)  ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO C/O DITTA AGRIMONVALLE - MONVALLE      CIG. Z3A2A552DD; 2) PULIZIA MOTORE SCUOLABUS IVECO TG. CJ700FV - DITTA GIORDANI TRUCKS SRL - BESOZZO      CIG. ZEF2955335</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI ABBATTIMENTO/POTATURA PIANTE E PULIZIA TRATTI SPONDALI ALVEO TORRENTE "VIGANELLA" IN AREE COMUNALI, TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE ARIA/SINTEL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG. Z052A53DB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUTZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.36 C.2 LETT.B D.LGS. 50/2016 E S.M.I.) PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL TELO DI COPERTURA DEL CAMPO COPERTO POLIVALENTE COMUNALE SITO IN VIA G.LEOPARDI, TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE ARCA/SINTEL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: J99H19000340004   CIG:8064620EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER POLIZZE ANNUALI R.C.A. AUTOMEZZI COMUNALI: - BREMACH TG. VA935437; - PIAGGIO PORTER TG. FK174NL; AXA ASSICURAZIONI AG. ARCURI - CUVEGLIO    CIG. ZF72A3A36A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL COMUNE DI VILLASIMIUS (CA) IMU ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO ENTE ANNO 2014 DALLA SIG.RA CLERICI MARIA LUISA - VERSAMENTO AL COMUNE DI CARAVAGGIO (BG) IMU ANNO 2015 SIG.RA MILANESI CARLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/PULIZIA AREE VERDI COMUNALI AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N.111 DEL 24.04.2019. DITTA: SOLIDARIETA' 90 COOP. SOCIALE - CUVIO CIG. Z3827E32D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “BUONI PASTO 8 - LOTTO N. 1” - CIG CONVENZIONE: 73905212DD - CIG DERIVATO: CD2A2FF24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LG.50/2016 E S.M.I. PER ACQUISTO DI N.2 SCALE IN ALLUMINIO PER I LOCULI CIMITERIALI. DITTA: OSCAR MARTA DI VEZZANI SPA - QUATTRO CASTELLA (RE) CIG. ZE72A16B55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE. SPONSORIZZAZIONE:  APPROVAZIONE PATTI E CONDIZIONI.    CIG. ZAD2A025DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CATTURA CANE RANDAGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER SELEZIONE DI OPERATORE QUALIFICATO,  INCLUSO LE ENERGY SERVICE COMPANIES (ESCO), PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - MEDIANTE PARTERNARIATO PUBBLICO PRIVATO (ART. 180 C.1 DEL D.LVO 50/2016) - DI SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA,GESTIONE E MANUTENZIONE ,  FORNITURA DI ENERGIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON LA PREDISPOSIZIONEDELLO STESSO AI SERVIZI SMART CITY, . APPROVAZIONE ASSESSTMENT ENERGETICI E DOCUMENTAZIONE PROCEDURA DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA AL SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE, DI VIA AL CAMPO SPORTIVO, NELL'AMBITO DEL D.LGS.N.34/2019 CON.L. N.58/2019 TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE ARCA/SINTEL.       CUP:J91I9000030001     CIG. Z8529E8723 DITTA: LA POLITERMICA A R.L. CON SEDE IN VARESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE MINERVINO MARIA ANTONIETTA -AREA ECONOMICA-FINANZIARIA DAL 08 OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. TERZA QUOTA ANNO 2019. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE (VA). CUP: J91B170001600047 - CIG:7627414526. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PARZIALE : OPERE DI PAVIMENTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA AGENDA21LAGHI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE (VA).  LIQUIDAZIONEALLA REGIONE LOMBARDIA DELLE SOMME DOVUTE PER  "COMPENSAZIONE AMBIENTALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA  PER AFFIDAMENTO DIRETTO  (ART. 36 C.2 LETT.A  D.LGS.50/2016 E S.M.I.)  LAVORI DI SOSTITU ZIONE GENERATORE DI CALORE E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA AL SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO COMUNALE, NELL'AMBITO DEL D.LGVO N.34 DEL 30.04.2019 CONV. LEGGE  N.58 DEL 28.06.2019, TRAMITE  PIATTAFORMA ARCAS/SINTEL.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE.   CUP: J91I9000030001  CIG. Z8529E8723</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE (VA)”, APPROVAZIONE SAL N. 2,  CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA SERRATURA DEL PORTONCINO INGRESSO MUNICIPIO. DITTA: LEGNO ARREDI DI MIALI MARIO STEFANO - CUVEGLIO CIG. Z9529DBD8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 15/08/2019 AL 31/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/09/2019 AL 15/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SOLIDARIETÀ MINORI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE OMOLOGATA PER IL SERVIZIO PBAFFRACAPOSTA - DITTA AZOLVER - CIG: ZF129E170F.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA SEMI-RESIDENZIALE CSE "IL MILLEPIEDI COOP.SOC." E TRASPORTO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.36 C2 LETT.A ) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI MANUFATTI STRADALI COMUNALI - OPERE DA FABBRO DITTA: F.LLI BROGGINI E C. SNC - CITTIGLIO CIG. ZCC29DC38D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PER LA VERIFICA,RIPARAZIONE E PRE-REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO CON RIF. ALLA PRECEDENTI DETERMINE N. 174 DEL 22.07.19 E N. 205 DEL 12.09.19. DITTA: MARELLI &amp; POZZI SPA - GAVIRATE CIG. Z1E2942C9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATI PER L'UTILIZZO DELL' AREA VERDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AD ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE TERMICO ED INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI C/O SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO COMUNALE, NELL' AMBITO DEL D.LGVO N.34 DEL 30.04.2019 CONVERTITO IN LEGGE N.58 DEL 28.06.2019 "MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI" DOTT. ING. PIETRO MARCO SIMONI - BESOZZO CIG. ZF129D3979</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI R.S.P.P. CON RELATIVA ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA RILEVAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI IN OTTEMPERANZA AL D.LGS. 81/2008. PERIODO 01.10.2019 - 01.10.2021. DITTA SAFETY GROUP SRL - LAVENO M. (VA)  CIG. Z5924B2156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 174 DEL 22.07.2019, PER INTERVENTO DI VERIFICA, RIPARAZIONE E PRE-REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO TG. CJ700FV. DITTA: MARELLI &amp; POZZI SPA - GAVIRATE CIG. Z1E2942C9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. COMUNE DI GAVIRATE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA AL SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO, IN COMUNE DI CARAVATE, NELL' AMBITO DEL DLG.VO N.34 DEL 30.04.2019 CONVERTITO IN LEGGE N.58 DEL 28.06.2019 "MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI". DOTT.ING. PAOLO MERIZZI - BESOZZO   CIG. ZF629A5982 PER.IND. CARLO MONTEGGIA - BRISSAGO V. CIG. Z4629A5B18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI COSTI ENERGETICI IMMOBILI COMUNALI IN RIFERIMENTO ALLA DETERMINAZIONE N. 93 DEL 10.06.2016. DOTT. ING. HOLZMANN HUBERTUS - CREMENAGA CIG. Z891A15086</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI SU IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA AIECI SNC DI ALLEGA A. E RICCARDO - CUVEGLIO CIG. Z9C22A9D91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE CALDAIA C/O APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA ISONZO, 6/A. DITTA: BIANCHI GIORGIO &amp; C. SAS - VARESE CIG. Z5E2981E1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI NUOVO MESSAGGIO PERSONALIZZATO CENTRALINO IMPIANTO TELEFONICO UFFICI COMUNALI. DITTA : CON.TEL. SRL - VARESE CIG. Z682981DDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI VARESE DEL TRIBUTO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE SUGLI INCASSI RELATIVI ALLA TASSA RIFIUTI NEL PERIODO DAL 09/05/2018 AL 21/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LAVENO SPESE UFFICIO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI LAVENO MOMBELLO ESERCIZIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE SALMA DEFUNTE PASSERA CIGHETTI MARISA, GARBIN ANGELINA E MAZZO MARIELLA OLGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/08/2019 AL 14/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO - II° TRIMESTRE 2019.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER OPERE DI TINTEGGIATURA E RIPRISTINO INTONACO PARETI MUNICIPIO. DITTA:F.LLI COTTINI DI FERDINANDO E GIOVANNI SNC - CARAVATE CIG. Z462981D85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO MURO IN SASSO C/O PONTICELLO VIA ROSSINI. DITTA : IMPRESA EDILE DE FELICE MASSIMO - BESOZZO CIG. Z9B2981413</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO. DITTA F.LLI BROGGINI E C. SNC  - CITTIGLIO CIG. ZA3298134A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO DAVIDE MATERA - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DI FINE MANDATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO (ACCESSI) DAL MESE DI MAGGIO AL MESE DI LUGLIO 2019 PER UTILIZZO IN CONVENIONE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI DELLA DR. LENARDON MARISA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER ALLIEVI DISABILI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE  NON AUTOSUFFICIENTI DA OTTOBRE 2017 A MARZO 2018. A FAVORE DI A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/07/2019 AL 31/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A "LA PREALPINA" - CIG: ZB5295AC7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO   DI  RIORDINO  ED  INVENTARIAZIONE  DELL'ARCHIVIO COMUNALE   PER   GLI   ANNI  DAL  1997  AL  2010  COMPRESI. APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/07/2019 AL 15/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA INDUSTRIALE EX-INDA - VIA XXV APRILE N. 53 CARAVATE. &lt;INDAGINE AMBIENTALE NELLO STABILIMENTO DISMESSO INDA SITO NEL COMUNE DI CARAVATE.&gt; TABELLA 1.   ALLEGATO 5,  AL TITOLO V - PARTE QUARTA, DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.&gt; APPROVAZIONE ANALISI DI RISCHIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE GRADINO LATERALE E PRENOTAZIONE REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS IVECO TG. CJ700FV. DITTE: - CAR STEREO VOGUE SAS - VARESE   CIG. Z9D29552AD; - GIORDANI TRUCKS SRL - BESOZZO CIG. ZEF2955335</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE BELVEDERE E LEOPARDI FINANZIATE CON CONTRIBUTO EROGATO AI SENSI DELL' ART. 1 C.107 DELLA L. 30.12.2018, N. 145.. DITTA PIVETTA ASFALTI SRL - GEMONIO CUP: J97H19000470001 - CIG. 78617590C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2018. APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E DELLE RETRIBUZIONI DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE SALMA DEFUNTI DI STEFANO ANNA E LISCHETTI RODOLFO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI VERIFICA E RIPARAZIONE PRE-REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS IVECO TG. CJ700FV. DITTA : MARELLI &amp; POZZI SPA - GAVIRATE CIG. Z1E2942C9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE ALLE DIRETTIVE AGID - CIG ZE3292814A.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATI PER L' UTILIZZO DELL'  AREA VERDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/06/2019 AL 30/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO (ACCESSI) DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI APRILE 2019 PER UTILIZZO IN CONVENZIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE DR.SSA LENARDON MARISA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 30/06/2019 - 30/06/2022- INSUBRIASS SRL CIG.ZBF290B397</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO APPLICAZIONE NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI IN MATERIA DI PRIVACY - CIG Z5328E483D.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG. ZA828FA1B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PERIODO 2019-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI LAVENO MOMBELLO ART. 1 C. 557/2004 - MODIFICA ORARIO DI SERVIZIO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO INDIVIDUALE PROC. 001/15 -  MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA COMMEMORAZIONE 50° ANNIVERSARIO FONDAZIONE SEZIONE ALPINI DI CARAVATE - CIG: Z5D28F78EB.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO SU QUADRO DI MANOVRA DI N.1 SCHEDA TIPO EUROPANEL ASCENSORE MUNICIPIO. DITTA VERBANO ACENSORI SRL - CARAVATE - CIG. ZC128E96E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2019 - REGIONE LOMBARDIA - UTENZE ACQUA PUBBLICA; - USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROC. 004/ST AS 2018/2019.  INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE (VA)”, APPROVAZIONE SAL N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019- APPROVAZIONE GRADUATORIA RILEVATORI/OPERATORI DI BACK OFFICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI SU PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA SINTEL ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA CADITOIE/GRIGLIE STRADALI, SCOLMATORI FOGNATURA COMUNALE. ANNO 2019. DITTA ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA ERIKA E GIORGIO &amp; C. -  CIG. ZCC28AE6BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE ROBERTA MERCORILLO, ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AI SENSI DEL VIGENTE C.C.N.L.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/06/2019 AL 15/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA RCA AUTOMEZZO COMUNALE LAND ROVER TG. ZA435ZG IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AXA ASSICURAZIONI AG. ARCURI - CUVEGLIO  - CIG. Z8A28D8443</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO SOCIALE A FAVORE DI MINORE EX DETERMINAZIONE N.309/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE INFOCERT A NOME DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - RIMBORSO AL DIPENDENTE GEOM. CARLO EDOARDO TAMBORINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. SECONDA QUOTA ANNO 2019. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA COMUNALE - PERIODO 01/07/2019 - 30/06/2024 - CIG.Z6728CC571</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTO FRAGILE. DETERMINA  A  CONTRARRE, CONTESTUALE  AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA - CIG: ZD628B8D2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  FIRMA DIGITALE INFOCERT SINDACO - CIG: ZEB28B96C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI NUOVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE - CIG:Z7028B854B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMUNICAZIONI A VARI ENTI NUOVO LEGALE RAPPRESENTANTE - CIG Z3628B8E2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI -  SOCIETA' SI.EL.CO.SRL -CIG. ZEA28B8DAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CORO S. GIOVANNI BATTISTA ASSEGNATO DALLA GIUNTA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI CORTESI GIANLUIGI E CARTAPATI FABIO. RETTIFICA ORARIO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/05/2019 AL 31/05/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO GEOLOGICO AMBIENTALE ATTIVITA' MINIERA "SASSO POIANO" IN CARAVATE DI PROPRIETA' DELLA DITTA COLACEM SPA CON SEDE IN GUBBIO (PG). PERIODO LUGLIO 2019 - LUGLIO 2021. DITTA: TERRA &amp; OPERE SRL - FIRENZE - CIG. Z5D1E88C2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI MATRICOLA P20/R - 472 ANNO 1998, C/O IL CIMITERO COMUNALE. DITTA C.M.O. SRL - QUINTANO DI CASTELLI CALEPIO (BG). CIG. Z2A28A8B09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE 2019/2020 (RIF. DETERMINAZIONE N. 222 DEL 21.11.2017). DITTA GARDEN HAUSER DI HERMANN HAUSER CON SEDE IN CARAVATE. CIG. ZCC2079E73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATI PER L'UTILIZZO DELL' AREA VERDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C2 LETT.A ) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE VARIE DA FALEGNAME  DI MANUTENZIONE C/O SCUOLE MEDIE. DITTA: COLOMBO PAOLO SNC DI COLOMBO DAVIDE E C. - ANGERA (VA) CIG. Z0228995EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA TUTTE LE AREE COMUNALI - ANNO 2019 - CIG: Z4B2892055</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO INDIVIDUALE PROC. 001/15 -  MESE DI APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE SALMA DEFUNTA BUROCCHI JOLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/05/2019 AL 15/05/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE SALMA DEFUNTO RONCARI ALESSANDRO GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'ASSISTENTE SOCIALE CON IL COMUNE DI MONVALLE - RIMBORSO ONERI TREDICESIMA MENSILITA' PERIODO 01/01/2018 - 14/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE  NEL MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA AMATO CARLA PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER LE OPERE DI SISTEMAZIONE PERCORSO PEDONALE CIMITERO COMUNALE. DITTA PORFIDI DELL'ISOLA SRL - BONATE SOPRA (BG) - CIG. ZC126478B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI VARESE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PROCEDURA DI MEDIAZIONE - SECONDO INCONTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIG: ZC22860EB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VETRO SERRAMENTO C/O  SCUOLE MEDIE VIA XXV APRILE. DITTA: INDUSTRIA VETRARIA VANETTI SRL - CITTIGLIO - CIG. Z662860982</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SEGRETERIA - COPERTINE ATTI CONSIGLIO COMUNALE - CIG:ZC628604FD.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE PER : 1. ASSICURAZIONE RCA ED INFORTUNI CONDUCENTE VEICOLO COMUNALE PIAGGIO PORTER TG. CT536YN - AXA ASSICURAZIONI AG.ARCURI - CUVEGLIO CIG. Z7A285BB8F;  2. SOSTITUZIONE COPERTURE INVERNALI VEICOLI COMUNALI - DUESSEAUTO SNC - COCQUIO T.  CIG.  Z9F285BBBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019-  IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO  MATERIALE VARIO NON FORNITO DALLO STATO, OCCORENTE PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI PRELIMINARI: ALLESTIMENTO SEGGI E TABELLONI, ECC... . - CIG. Z1C284A448</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019. DOTT. PERINA GUIDO - BESNATE - CIG.Z462848571</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATI PER L'UTILIZZO STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA AREA VERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADALE. STAGIONE 2018/2019. DITTA GARDEN HAUSER DI HERMANN HAUSER -CUVIO - CIG. ZCC2079E73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.S LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER LA POSA DI TELO A PROTEZIONE PROVVISORIA DELLA COPERTURA EX SEDE CICLISTICA DI VIA LEOPARDI. DITTA: COSTRUZIONI EDILI MASCIOCCHI DI MASCIOCCHI F. &amp; C. SAS - CARAVATE - CIG. Z9028418F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. PRIMA QUOTA ANNO 2019. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/04/2019 AL 30/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI BATTERIA MONTA-SCALE C/O SCUOLE ELEMENTARI DI VIA B.BUOZZI E LAMPADE CABINA MUNICIPIO, NELL' AMBITO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI PERIODO 2019-2021. DITTA : VERBANO ASCENSORI SRL - CARAVATE - CIG. Z5025C69BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/PULIZIA AREEE VERDI COMUNALI - ANNO 2019 PROROGABILE PER L'ANNO 2020. DITTA: SOLIDARIETA' 90 COOP. SOCIALE - CUVIO - CIG. Z3827E32D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE COPERTURE SCUOLE ELEMENTARE/MATERNA NELL' AMBITO DELL' ACCORDO QUADRO STIPULATO CON LA DITTA TIBILETTI MASSIMO E C. SAS CON SEDE IN CARAVATE, DI CUI ALLA DETERMINA N. 101 DEL 03.05.2018. - CIG. Z46230A23C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE GRIGLIE E MANUFATTI STRADALI. DITTA F.LLI BROGGINI E C. SNC - CITTIGLIO - CIG. Z0928221DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE BELVEDERE E LEOPARDI, TRAMITE RICHIESTA DI PREVENTIVI SU PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL. DITTA: PIVETTA ASFALTI SRL - GEMONIO - CUP: J97H19000470001 CIG. 78617590C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE RICHIESTA DI PREVENTIVI SU PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL. DITTA: ECOTRAFFIC SRL - GUIDIZZOLO (MN) - CUP: J97H1900055001 CIG. 7871099C5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019- INTEGRAZIONE  DETERMINA N. 83 DEL 02.04.2019-AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAODINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/04/2019 AL 15/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. DITTA SAMAR SRL - BESOZZO - CIG. Z54281C165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO PER L'ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI. PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.04.2020. DITTA CON.TEL. SRL - VARESE - CIG. ZE7281A26C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO INDIVIDUALE PROC. 001/15 - SALDO DEBITO PREGRESSO E MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI VOLONTARI. ANNO 2019. AGENZIA AXA ASSICURAZIONI - AGENZIA ARCURI SAS - CUVEGLIO - CIG. ZE728192BC.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL PORTALE DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - CIG:ZC428104F0.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INDIVIDUALE PROC. 001/15 -  PROSECUZIONE ANNO 2019 E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/PULIZIA DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2019 EVENTUALMENTE PROROGABILE PER N. 1 ANNO MEDIANTE STIPULA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E TRAMITE RICHIESTA DI PREVENTIVI SULLA PIATTAFORMA REGIONALE ARCA/SINTEL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG. Z3827E32D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TARTAINI PER L'INVIO DELLE VARIAZIONI TARI PER IL TRIENNIO 2019/2021. CIG: Z2D2800C61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA BELVEDERE E DELLA VIA LEOPARDI,TRAMITE RICHIESTA DI PREVENTIVI SU PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP: J97H19000470001  -   CIG: 78617590C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER LE OPERE DI RIMOZIONE "ETERNIT" E RIFACIMENTO COPERTURE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DITTA IS TER S.A.S. DI GEOM. BONARI MATTEO &amp; C. - RANCIO VALCUVIA - CIG. ZAC264B1C9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A ) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE RICHIESTA DI PREVENTIVI SU PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: J97H19000550001   CIG:7871099C5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONI POSTALI- CIG Z1827F7A83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, ALLA SIG.RA REGGIORI SIRA MARIA, PER LA FUSIONE DI N.3 UNITA' IMMOBILIARI SENZA OPERE EDILIZIE, IN VIA LEOPARDI, 14 - MAPP. 3619 SUB. 2-3-4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER I LAVORI DI RIPRISTINO PARTE DELLA COPERTURA FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO "EX SEDE CICLISTICA CARAVATESE", C/O PISTA CICLABILE, VIA LEOPARDI. DITTA: EDILEGNO SRL  - CADREZZATE CIG. ZCB2734ADD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO ANNUALE SICUREZZA INFORMATICA  NETH SECURITY E BUSINESS SECURITY- DITTA NICORA –  ANNO 2019 CIG:Z7827F20B1.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI CONCIME CAMPO SPORTIVO COMUNALE. DITTA NUOVA FLORTECNICA SAS  DI PEPI L. E C. - VARESE - CIG. Z8227DA30B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS 118/2011. - AREA TECNICO MANUTENTIVA/LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS 118/2011. - AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS 118/2011. - AREA DEMOGRAFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS 118/2011. - AREA AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS 118/2011. - AREA FINANZIARIA/TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - COSTITUZIONE  UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/03/2019 AL 31/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE MARZO 2019 - FEBBRAIO 2021 CIG Z4126BDBD6 E CONTESTUALE IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DI MINORE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VETRO PORTONCINO INGRESSO DEL CENTRO SOCIALE DIURNO B.DEL GRANDE. DITTA : INDUSTRIA VETRARIA VANETTI SRL - CITTIGLIO - CIG. Z5527D0BB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL COMUNE DI CARAVAGGIO (BG) TASI ANNO 2014  ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO ENTE DAL SIG. NEOTTI VITTORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL COMUNE DI CARAVAGGIO (BG) - IMU  ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO ENTE ANNO 2012  DAI SIG.RI CORTESI ANDREA E PIANA BATTISTA - IMU ANNO 2013 DAL SIG. PARATICO ALESSANDRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO, ALLA PARROCCHIA DEI SANTI GIOVANNI BATTISTA E MAURIZIO, DELL'8% DELLE SOMME RISCOSSE PER GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER UTENZE COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GAS NATURALE 11 - LOTTO 2" DEL MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01 LUGLIO 2019 - 01 LUGLIO 2020 - DITTA : SOENERGY SRL - ARGENTA (FE) - CIG. 7851604497</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE/RIPARAZIONE COPERTURA FABBRICATO PUBBLICO C/O  AREA VERDE DI VIA LEOPARDI. DITTA: COSTRUZIONI EDILI MASCIOCCHI SNC DI MASCIOCCHI FABIO &amp; C. SAS - CARAVATE - CIG. ZF827BCECF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINTASAMENTO SCOLAMATORE FOGNATURA COMUNALE C/O PROP. SIG. CARRETTA. DITTA: ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA ERIKA E GIORGIO &amp; C. - LAVENO M. - CIG. ZB627C6995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA FATTURA ELETTRONICA PER LE OPERE DI SISTEMAZIONE ESEGUITE PRESSO IL PARCO COMUNALE DI VIA MONTI. DITTA: STEBO AMBIENTE SRL - GARGAZZONE (BZ) - CIG. Z0A258901E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DI COPERTURA DEI LOCULI CIMITERIALI DANNEGGIATI DAL VENTO. DITTA : IS-TER DI BONARI GEOM. PIER LUIGI &amp; C. - RANCIO VALCUVIA - CIG. ZD227C6949</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019-IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO NON FORNITO DALLO STATO- CIG Z5F27BE648</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEL SISTEMA DI REGOLAZIONE ALTEZZA TABELLONE BASKET C/O PALESTRA COMUNALE DI VIA LEOPARDI. DITTA ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA &amp; C. SAS - ARCISATE - CIG. Z4027BCE3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATI PER UTILIZZO STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA AREA VERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO  DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI MANUTENZIONE PATRIMONIO. DITTA ZILIO LUCA - CASALZUIGNO - CIG. ZDB27B63F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE. ANNO 2019. DITTA EDIL LAVENO DI FRANZETTI GIANNI E C. SNC - LAVENO M. - CIG. ZC927B6309</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI IVA E IRAP PER GLI ANNI 2018 E 2019 ALLO STUDIO PARADISO BIELLI PASQUINI ASSOCIATI. CIG ZEF27A772E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. DEI SEGUENTI VEICOLI COMUNALI: - FIAT PANDA TG. EA192VF (R.C.A); - FIAT IVECO (SCUOLABUS) TG. CJ700FV (R.C.A.+INFORTUNI CONDUCENTE). AXA  ASSICURAZIONI - AGENZIA ARCURI - CUVEGLIO         CIG. Z9627A8378 COMPAGNIA GROUPAMA - AGENZIA FPA - ROMA                 CIG. Z2027A8405</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI IMU "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" ANNI 2017 E 2018 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE, SIG. DANIELETTO RICCARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA SPAZIO WEB DEDICATO AL CALCOLO IMU E TASI ANNO 2019 - ARTEMEDIA SRL - CIG. ZF127A75C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE PASSWEB, CONTROLLO ESTRATTO CONTO, MOD. 350P DEL SEGRETARIO COMUNALE DR. CARDILLO GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER LE OPERE DI SISTEMAZIONE ESEGUITE PRESSO IL PARCO COMUNALE DI VIA MONTI. DITTA: STEBO AMBIENTE SRL. CIG. Z0A258901E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER LE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI PALAZZO COMUNALE. DITTA CARRETTA GIANLUIGI – CARAVATE. CIG. Z01260A762.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI AFFRANCATRICE - DITTA PITNEY BOWES - CIG: ZD327AAF5D.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'  ECONOMO COMUNALE  NEL MESE DI FEBBRAIO 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER LE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – RIPRISTINO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE ORIZZONTALE DEL TERRAZZO / INGRESSO DELL’UFFICIO TECNICO – PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/03/2019 AL 15/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 -COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AI CITTADINI PER PRESENTAZIONE ED ELABORAZIONE DOMANDE DI ACCESSO ALLE DIVERSE MISURE DI SOSTEGNO SOCIALE  2019 – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 154/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., CON IMPEGNO DI SPESA, TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL, PER I LAVORI DI RIPRISTINO DI PARTE DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO COMUNALE DENOMINATO "EX SEDE DELLA CICLICISTICA CARAVATESE" C/O PISTA CICLABILE DI VIA LEOPARDI, DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO - DITTA: EDILEGNO SRL - CADREZZATE   -     CIG. ZCB2734ADD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO INDIVIDUALE PROC. 001/15 - MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 3" MERCATO ELETTRONICO CONSIP.  AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA   PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PERIODO 01 GIUGNO 2019 - 31 DICEMBRE 2020 - DITTA: ENEL ENERGIA SPA - ROMA - CIG. 782339776F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL ED IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI/DEODORANTI NEGLI AMBIENTI COMUNALI. PERIODO 2019-2021. DITTA : RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - POMEZIA (RM). CIG. Z5B271EDOB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE SALME DEFUNTI PINONI EMMA MARIA E ZAMBONI GIAMPAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO INDIVIDUALE PROC. 001/15 - MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTE RETE - FUEL CARD 6 - LOTTO 1" PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE L'AUSILIO DI FUEL CARD ACQUISITE CON IL MERCATO ELETTRONICO ME.PA. - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA CIG. ZD3198BF8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/02/2019 AL 28/02/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO  PER AFFRANCATRICE - DITTA PITNEY BOWES - CIG:  Z0C276ECD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE (VA). CUP: J91B170001600047 - CIG: 7627414526 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PARZIALE DELLE OPERE &lt;CAT. OG.03&gt;.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE ROBERTA MERCORILLO, ASSISTENTE SOCIALE ASSUNTA IN SEGUITO A PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO MESI 12, DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PART- TIME (18 ORE SETTIMANALI) - CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AI SENSI DEL VIGENTE C.C.N.L.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI LAGHI QUOTE RIPARTO ANNO 2019.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL COMUNE DI VILLASIMIUS (CA) IMU  ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO ENTE ANNO 2013 DALLA SIG.RA CLERICI MARIA LUISA - AL COMUNE DI LAVENO MOMBELLO (VA) IMU ANNO 2015 SIG.RA PARNISARI SABRINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA AMATO CARLA PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE - RIMBORSO SPESE II SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATI PER UTILIZZO STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/02/2019 AL 15/02/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2019  A FAVORE DI  MINORE - PROCED. 007/ST.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE (VA). CUP: J91B170001600047  -  CIG: 7627414526 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PARZIALE DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO INDIVIDUALE PROC. 001/15 - MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/01/2019 AL 31/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO 2019Ì.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI SINDACO - ANNO 2019.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE "GAS NATURALE 10 - LOTTO 2" MERCATO ELETTRONICO CONSIP. INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA SINO ALLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO DI FORNITURA GAS PREVISTA PER IL 01.07.2019 - DITTA: SOENERGY SRL - ARGENTA (FE) CIG. 7466363DA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3" MERCATO ELETTRONICO CONSIP. INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA SINO ALLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PREVISTA PER IL 01.06.2019 - DITTA IREN MERCATO SPA - GENOVA - CIG. 74484531DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 DEL D.LGS.50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SALE USO STRADALE - DITTA DRUSI SRL - BODIO L. - CIG. Z3526F50EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO (FUEL CARD 1) CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI TRAMITE L'AUSILIO DI CARTE MAGNETICHE. PERIODO FEBBRAIO 2019 - 24 LUGLIO 2021. DITTA: ITALIANA PETROLI SPA - ROMA - CIG. ZE626E7CCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO,LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO (ACCESSI) DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2018 PER UTILIZZO IN CONVENZIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE DR.SSA LENARDON MARISA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/PULIZIA AREE VERDI COMUNALI. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018. DITTA PAROLO WALTER - LEGGIUNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE BENEFICIARIO DELLE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE IN BASE AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2018 PER IL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE DELLE STESSE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PREVISTE DAL CDI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI - CIG: Z9C26DA8AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ME.PA. CONSIP  ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI: 1. SACCHETTI MATER B PER RACCOLTA FRAZIONE UMIDA; - DITTA IBI PLAST SRL  (SOLBIATE OLONA - VA) CIG. Z0826D85AF; 2.  CONTENITORI DA LT. 26,5 PER RACCOLTA PORTA A PORTA UMIDO E VETRO; - DITTA SARTORI AMBIENTE SRL (ARCO -TN) CIG. Z3726D945O</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA COMUNALE - PERIODO 2019/2021 - CIG.ZE226D78DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER SERVIZI DI IGIENE URBANA: - ULTIMA RATA A SALDO ANNO 2018; COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATO PER UTILZZO STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA AREA VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE UPEL - ANNO 2019 - CIG:  Z5726C0801</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROC. 004/ST AS 2018/2019. MODIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELLA FAMIGLIA UTENTE, A SEGUITO DI ACCORDO STIPULATO CON IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INTERVENTO EDUCATIVO MINORE PROC. 002/11.- PRIMO BIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE "SIOPE  E CSM - CIE" - IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019/2020 - CIG: Z6126BCBF3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 3^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARASE- SEDE GAVIRATE- ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO - SALDO 2018 E I° TRIMESTRE  ANNO 2019.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2019. AREA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/12/2018 AL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI DI VIA CAMPO SPORTIVO ALLA DITTA CASALUCCI SRL - CIG. Z17252B977.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INDIVIDUALE PROC. 001/15 -  PROSECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019  - AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE DI € 1000,00.- PER L'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - AREA AFFARI GENERALI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTE DISABILE DI SECONDO CICLO PER ANNO SCOLASTICO 2017/2018.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL COSTO-BASE DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2019. DECORRENZA 01 GENNAIO 2019 (AI SENSI DELL'ART.16, COMMA 9, DEL D:P:R: N. 380/2001, E ART. 48 COMMA 1 E 2 DELLA LEGGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/12/2018 AL 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2019 E 2020 ALLA SOCIETA' SAN MARCO SPA CON SEDE IN LECCO. CIG Z19265AF53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO DIPASQUALE PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CARLA AMATO NELL'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA PRIVATI PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA AREA VERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI SISTEMAZIONE PERCORSO PEDONALE CIMITERO COMUNALE. DITTA : PORFIDI DELL' ISOLA SRL - BONATE SOPRA (BG) CIG. ZC126478B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MINORE XX SU DECRETO DEL TRIBUNALE MINORENNI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI RIMOZIONE "ETERNIT" E RIFACIMENTO COPERTURE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DITTA IS TER S.A.S. DI GEOM. BONARI MATTEO &amp; C.  - RANCIO VALCUVIA - CIG. ZAC264B1C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DI MINORE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CARAVATE PER INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORE SVOLTO DAL COMUNE DI LAVENO MOMBELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI - SALDO ANNO 2018 - ISPE VALLI DEL VERBANO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FILARMONICA - ANNO 2018.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE VARIE DA ELETTRICISTA CON RIF. ALL' ACCORDO QUADRO DI CUI ALLA DET. N. 80/2018. DITTA AIECI SNC DI ALLERA ANGELO E RICCARDO - CUVEGLIO - CIG. Z9C22A9D91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE IMPIANTI TERMICI - COMPILAZIONE LIBRETTI CALDAIE CON RIF. ALL' ACCORDO QUADRO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 73/2018. DITTA MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER - CARAVATE - CIG. Z6E226FA78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI DI VIA CAMPO SPORTIVO. OPERE INTEGRATIVE. DITTA CASALUCCI SRL   CIG. Z17252B977</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE- CONTRIBUTI MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/2019 DECORRENTI DAL 15 NOVEMBRE 2018 - CIG 731117192A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI DI DICEMBRE 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RCTO E ALL RISKS ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE PREMIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI N. 2 CASSONI C/O CIMITERO COMUNALE. DITTA : COSTRUZIONI EDILI MASCIOCCHI SNC - CARAVATE - CIG. ZB62671655</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA E SPURGO CADITOIE COMUNALI AD INTEGRAZIONE DI DETERMINA N. 196 DEL 19.03.2018. DITTA ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA E. E G. - LAVENO M. - CIG. ZF524D94B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTABILITA’ DEL PERSONALE (CEDOLINI STIPENDI, DMA, LISTA POD, MOD. 770, CU,...) – ANNI 2019/2020. CIG. ZCB266C9A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO INDIVIDUALE PROC. 001/15 - MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO MESI 12, DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PART- TIME (18 ORE SETTIMANALI) - CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AI SENSI DEL VIGENTE C.C.N.L. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  ED IMPEGNI DI SPESA PER RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI VEICOLI COMUNALI. DITTE: 1. DUESSE AUTO SNC DI BRUNELLI S. &amp; MARINO S. - COCQUIO T.   CIG. Z1A2663F89 2. AUTORIPARAZIONI TODESCHINI LUIGI - GEMONIO   CIG. ZB82663E30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COM.LE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO DELLE DIVERSE CATEGORIE – CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2018 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 09.01.1989 N. 13 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLA BB.AA. NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DEL D.D.S. N. 15907 DEL 05.11.2018 (LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI AL FABBISOGNO 2014 - I° ELENCO) - RIF. ISTANZA NUMERO ID 10841 DELL'11.11.2013 - SIG.RA MARIA GRAZIA FERRARONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE SALMA DEFUNTO STRAMBI VALERIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/12/2018 AL 15/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER GLI ANNI 2019 E 2020.CIG Z19265AF53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ME.PA. CONSIP ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARMADI SPOGLIATOIO SCUOLA MATERNA. DITTA VEMAR DI MANZIONE RAFFAELLA - TEGGIANO (SA) - CIG. Z282655D16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI PALAZZO COMUNALE. DITTA CARRETTA GIANLUIGI - CARAVATE CIG. Z01260A762</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.36 C.2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. TRAMITE RICHIESTA DI PREVENTIVI SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI/IMPIANTI COMUNALI. PERIODO 2019-2021. DITTE: VERBANO ASCENSORI SRL - CARAVATE   CIG. Z5025C69BA (MANUTENZIONE ORDINARIA);             APAVE ITALIA CPM SRL - BIENNO (BS)     CIG. Z4C25C6C92 (VERIFICHE PERIODICHE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL COMUNE DI CARAVAGGIO (BG) - TARI ANNO 2017 ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO ENTE DAI SIG. RI TRESOLDI EMILIO - OGLIARI LUISA E FELDI MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2916 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'. DITTA SAGIC DI CERUTTI G.LUIGI - MONVALLE - CIG. Z682644737</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNI DI SPESA PER: - INTERVENTI VARI OPERE DA FABBRO SU IMMOBILI COMUNALI; - SOSTITUZIONE RUOTE SCALA LOCULI CIMITERO; DITTE: METALCOSTRUZIONI SRL - CARAVATE  CIG. Z27264240C;  F.LLI BROGGINI SNC - CITTIGLIO  CIG. Z9326424B9;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 32 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE/PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO IN RIF.  ALLA DETERMINAZIONE N. 141 DEL 02.07.2018. DITTA PAROLO WALTER - LEGGIUNO - CIG. ZE323A810F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTINE DI STAMPA PER AFFRANCATRICE POSTALE - CIG:Z892641B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE VARIE  DA IMPRENDITORE EDILE CON RIF. ALL' ACCORDO QUADRO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.101 DEL 03.05.2018. DITTA TIBILETTI MASSIMO &amp; C. SAS - CARAVATE CIG. Z46230A23C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/11/2018 AL 30/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SOFFIATORE ASPIRATORE - DITTA ZILIO LUCA - CASALZUIGNO - CIG. ZBA26188C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE SITE IN AREE COMUNALI E PULIZIA TRATTO ALVEO TORRENTE "MARELLA" - INTEGRAZIONE OPERE DI CUI ALLA DETERMINA N. 231/2018 CON MEDESIMO IMPEGNO DI SPESA. - DITTA BALDIN ROBERTO - RANCIO V. CIG. Z682520D2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE APPARECCHIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA C.BATTISTI. ENEL SOLE SRL - VARESE - CIG. ZA6260951B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SALE ESSICATO AD USO STRADALE. DITTA DRUSI SRL - BODIO LOMNAGO CIG. Z37260949A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI VARESE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PROCEDURA DI MEDIAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 - LOTTO 1- ORDINE BP RESI - CIG: ZE81F42C19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA LUMINARIE NATALIZIE. ANNO 2018. DITTA PAOLINI DANIELE - INVERUNO (MI) CIG. ZAD25AB341</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE (VA). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITÀ DI GARA D'APPALTO. CUP: J91B17000160004. CIG 7627414526. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COSTO DI FUNZIONAMENTO DELL' UFFICIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (A.T.O.) DELLA PROVINCIA DI VARESE PER L'ANNO 2015 AI SENSI DELLA D.C.A. N. 22 DEL 09.05.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – RIPRISTINO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE ORIZZONTALE DEL TERRAZZO / INGRESSO DELL’UFFICIO TECNICO – PALAZZO COMUNALE. DITTA: COSTRUZIONI EDILI MASCIOCCHI SNC. CIG. Z6425A6778.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI SISTEMAZIONE DA ESEGUIRE PRESSO IL PARCO COMUNALE DI VIA MONTI. DITTA: STEBO AMBIENTE SRL. CIG. Z0A258901E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE VEICOLO COMUNALE LAND ROVER IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA VENERE SRL - BESOZZO - CIG. ZB225DE908</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA PER ATTUAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY - CIG: Z7125DE929</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI IMU "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" ANNI 2017 E 2018 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE, SIG.RI ZUCCHETTO ELSIO GIANNINO - ZANONI ESTERINA E SACCOMANI MARINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/11/2018 AL 15/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019. CIG: Z8B25DE467.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE. CUP: J91B1700016004 – CIG: 7627414526.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA PRIVATI PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE" DI VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A9 DEL D.LGS. 50/2016  ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. DITTA AGRILAGHI DI BENVENUTO RODOLFO - CITTIGLIO - CIG. ZB125D9471</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI SU IMPIANTI TERMO-IDRAULICI C/O PALESTRA COMUNALE E SCUOLE ELEMNETARI/MATERNA. DITTA MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO W. - CARAVATE - CIG. Z6E226FA78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE I SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., TRAMITE RICHIESTA DI PREVENTIVI SU PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI/IMPIANTI COMUNALI. PERIODO 2019-2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG. Z5025C69BA   (MANUTENZIONE ORDINARIA) CIG. Z4C25C6C92   (VERIFICHE PERIODICHE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA AGENDA21LAGHI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL, DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – RIPRISTINO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE ORIZZONTALE DEL TERRAZZO / INGRESSO DELL’UFFICIO TECNICO – PALAZZO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG. Z6425A6778</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO INDIVIDUALE PROC. 001/15 - OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/10/2018 AL 31/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ANNUALI RCA AUTOMEZZI COMUNALI: - BREMACH TG. VA935437; - PIAGGIO PORTER TG. FK174NL; AXA ASSICURAZIONI - AGENZIA ARCURI - CUVEGLIO - CIG. ZA82599D31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE. CUP: J91B1700016004 – CIG: 7627414526.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE DI RILIEVO E STESURA DI FRAZIONAMENTO CATASTALE PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE PRIVATE A SEGUITO DEI LAVORI DI  ALLARGAMENTO DELLA STRADA PUBBLICA DI VIA GIUSTI. STUDIO TECNICO ARCH. MENOTTI SAMANTHA - RANCIO VALCUVIA - CIG. ZC02596FB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE- CONTRIBUTI MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - CIG 731117192A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO MESI 12, DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PART- TIME (18 ORE SETTIMANALI) - CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, AI SENSI DEL VIGENTE C.C.N.L. -  AMMISSIONE DOMANDE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO URGENTE PER EMERGENZA ABITATIVA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VASI DI CRISANTEMI PRESSO CIMITERO COMUNALE - LAPIDI CADUTI. DITTA: ATELIER DEL VERDE - VIA GIUSEPPE BESOZZI, 28 - SANGIANO. CIG:  ZF82588E93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI COPERTINE PER RACCOLTA PRATICHE EDILIZIE. DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL - CADRIANO DI GRANAROLO (BO) CIG. ZF525894A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 C. 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E SMI, TRAMITE RICHIESTA DI PREVENTIVI SU PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL, DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE DA ESEGUIRE PRESSO IL PARCO COMUNALE DI VIA MONTI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  CIG. ZOA258901E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2018 - AREA TECNICA SUL CAPITOLO "ACQUISTO MATERIE PRIME E DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO E REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 191 DEL 17.09.2018. DITTA GIORDANI TRUCKS SRL - BESOZZO - CIG. Z3E24EO81E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTE RETE - FUEL CARD 6 - LOTTO 1" PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI TRAMITE AUSILIO DI FUEL CARD ACQUISITE CON IL MERCATO ELETTRONICO ME.PA.. NUOVA SCADENZA 31.01.2019 - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA - CIG. ZD3198BF8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE ARICOCCHI (CIG:  ZD2257B188  ) E CORONA ALLORO FIORISTA F.LLI PERI (CIG: Z6F257B152  ).-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO P.C. E  MONITOR UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE  - CIG: Z372577EEE  .-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROGETTO "NAVIGARE NEL GRANDE MARE DI INTERNET SENZA RESTARE IMPIGLIATI NELLA RETE" - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRO"AVANTI TUTTA" - CIG: Z0925739AA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SOCIALE - PROC. 004/ST AS 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO INDIVIDUALE PROC. 001/15 - MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 C.2 LETT.A D.LGS. 50/2016) ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE SITE IN AREE COMUNALI E PULIZIA TRATTO ALVEO TORRENTE "MARELLA". DITTA BALDIN ROBERTO - RANCIO VALCUVIA CIG. N. Z682520D2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE SOLLECITI CON NOTIFICA TRIBUTI COMUNALI  - CIG.: ZEE2563AB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE PER RISPRISTINO MANTO STRADALE MANOMESSO PER I LAVORI DI ALLACCIAMENTO /SCARICO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DI VIA PIAVE EFFETTUATI DALLA SIG.RA SAVIOLI MONICA RESIDENTE IN CARAVATE, VIA SAVIOLI,21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI DI VIA CAMPO SPORTIVO. DITTA: CASALUCCI SRL. CIG. Z17252B977</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO COMUNE DI CARAVATE AI SENSI DELL'ART. 1, C. 557, L. 311/2014.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/10/2018 AL 15/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PRE SCUOLA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA– CIG ZD225448EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO,LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO (ACCESSI) DAL MESE DI APRILE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER UTILIZZO IN CONVENZIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE DR.SSA NATUZZI E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE PRESENZA ANNI 2018 E 2019. CIG ZE0255030E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LAVENO SPESE UFFICIO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI LAVENO MOMBELLO ESERCIZIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC (ART.1 COMMI 65 E 67 L. 23.12.2005 N.26) PER ESPLETAMENTO GARE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE IN ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'ASSISTENTE SOCIALE CON IL COMUNE DI MONVALLE - RIPARTO ONERI PERIODO 01/01/2018 - 14/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO (ACCESSI) DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER UTILIZZO IN CONVENZIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE DR.SSA LENARDON M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MONITOR UFFICIO SEGRETERIA - CIG: Z572544919.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SEGRETERIA - SERIE ARCHIVIO COPERTINE CLASSI ANNO 2019 E COPERTINE ATTI GIUNTA COMUNALE - CIG: ZBE25467CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COM.LE DR. AMATO CARLA PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI. DITTA SAMAR SRL - BESOZZO CIG. Z852545B61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE (INTEGRAZIONE – 50% DELLA SPESA TOTALE). CUP: J91B1700016004  CIG. ZAB1EB12BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ASFALTATURA TRATTO DELLA STRADA VICINALE DENOMINATA "VIA BELVEDERE" AL SOGGETTO "REFERENTE" DEL "CONSORZIO DI GESTIONE", SIG. MASCIOCCHI LUIGI, RESIDENTE IN CARAVATE, VIA MARCONI,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. III° QUOTA ANNO 2018. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE. VIA I° MAGGIO - VIA CAMPO SPORTIVO. ANNO 2018. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO CONCERTO RASSEGNA ANTICHI ORGANI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DA PIASTRELLISTA/STUCCATORE DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE IMMOBILI COMUNALI. DITTA: COSTRUZIONI EDILI MASCIOCCHI SNC - CARAVATE - CIG. Z5A2507570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNI 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI DI  VIA CAMPO SPORTIVO TRAMITE RICHIESTA DI PREVENTIVI SU PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG. Z17252B977</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO INDIVIDUALE PROC. 001/15 - MESI  LUGLIO E AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE ARCA/SINTEL  DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE SITE IN AREE COMUNALI E PULIZIA TRATTO ALVEO TORRENTE "MARELLA". CIG. Z68252OD2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 16/09/2018 AL 30/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C. 2 LETT. A DEL DEL D.LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RICERCA DI PERDITE IDRICHE OCCULTE NELL' IMPIANTO IDRAULICO DEL MUNICIPIO. DITTA: SISTEM.A. DI PAOLO FALVO - BARDELLO (VA) CIG. Z282506AE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADA COMUNALE DENOMINATA "GUADO TORRENTE VIGANELLA" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. DITTA: PIVETTA ASFALTI SRL - GEMONIO CIG. ZC62169B27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PIASTRE PEDIATRICHE MONOUSO E RICARICA PER DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE PRESSO LE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI. DITTA EMMEZETA MEDICAL SRL - GARBAGNATE MILANESE (MI) CIG. Z062504453</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. ANNO 2018. DITTA : LA SEGNALETICA VARESINA SAS - AZZATE CIG. Z2B24DAEAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL,  ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE/GRIGLIE STRADALI, SCOLMATORI FOGNATURA COMUNALE. ANNO 2018. DITTA ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA ERIKA E GIORGIO &amp; C. - LAVENO MOMBELLO CIG. ZF524D94B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA B) DLGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI. RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA AD OPERATORE ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/09/2018 AL 15/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO TRAMITE PORTALE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ME.PA.. DITTA ILLSA SRL - CARONNO PERTUSELLA (VA) CIG. Z9824E34F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO E REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS. DITTA GIORDANI TRUCKS SRL - BESOZZO CIG. Z3E24EO81E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI R.S.P.P. CON RELATIVA ISTITUZIONE,ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA RILEVAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI IN OTTEMPERANZA AL D.LGS. 81/2008. PERIODO 'SETTEMBRE 2018 - SETTEMBRE 2019 (PROROGABILE PER ULTERIORI ANNI DUE).  DITTA SAFETY GROUP SRL - LAVENO M. (VA) CIG. Z5924B2156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE INTONACO APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA ISONZO. DITTA CARRETTA GIANLUIGI - CARAVATE CIG. ZB224D2E58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATE DA PRIVATI PER L'UTILIZZO DELL' AREA VERDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI ACCESSO COMMISSIONE DI GARA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE VARIE DA FALEGNAME. DITTA COLOMBO PAOLO SNC DI COLOMBO DAVIDE E C. - ANGERA CIG. Z8724AC3D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE (VA). APPROVAZIONE VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER ALLIEVI DISABILI– CIG ZA424B191E – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/08/2018 AL 31/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ADM E ADMH. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA B) DLGS 50/2016 – CIG 759567012D E CONTESTUALE IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA, COSTITUZIONE E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI DALL’1/9/2018 AL 31/8/2021 E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DA VERSARE ALL’ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA COMUNALE - PERIODO 2018/2021 - CIG: Z6524BE7AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI VARESE DEL TRIBUTO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE SUGLI INCASSI RELATIVI ALLA TASSA RIFIUTI NEL PERIODO 21/02/2015 - 08/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTA DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI R.S.P.P. CON RELATIVA ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA RILEVAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DOCUMENTALI IN OTTEMPERANZA AL D.LGS. 81/2008. PERIODO 'SETTEMBRE 2018 - 'SETTEMBRE 2019 (EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ULTERIORI DUE ANNI) - CIG.  Z5924B2156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA "REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE (VA)" DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO DEL PALAZZO COMUNALE E L'INCROCIO CON LA VIA LEOPARDI. INTEGRAZIONE. CUP: J91B17000160004 - CIG: ZAB1EB12BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER LE PRESTAZIONI INERENTI LA SOSTITUZIONE GOMME AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS EFFETTUATE DALLA DITTA VENERE SRL CON SEDE IN BESOZZO - CIG. Z7E1EE6760</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE/MACCHINARI DA GIARDINO PER LA MANUTENZIONE DEL "VERDE" COMUNALE. DITTA ZILIO LUCA - CASALZUIGNO -  CIG. Z3B24A4F46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA VENERE SRL - BESOZZO - CIG. ZD324AB508</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE LETTERA INVITO E ALLEGATI– PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA B) DLGS 50/2016 – CIG 759567012D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TELEFONICO C/O UFFICI SEGRETERIA SCUOLE MEDIE DI VIA XXV APRILE,25. DITTA CON.TEL. SRL - VARESE - CIG. Z7A24A227C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA PRIVATI PER L'UTILIZZO DELL' AREA VERDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN APPALTO, DELL'APPALTO RELATIVO ALL "REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE (VA)".  DELEGA PROCEDURE DI APPALTO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI VARESE, ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER DELEGA E ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA "REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE (VA)" DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO DEL PALAZZO COMUNALE E L'INCROCIO CON LA VIA LEOPARDI. INTEGRAZIONE. CUP: J91B17000160004 - CIG: ZAB1EB12BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'ASSISTENTE SOCIALE CON IL COMUNE DI MONVALLE - RIPARTO ONERI ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 2016/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI CARAVATE. REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE E SEDE VIARIA IN COMUNE DI CARAVATE (VA). INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA  AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 2 DELLA L.241/90 SMI. APPROVAZIONE VERBALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AL MINISTERO A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA - PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO (ACCESSI) DAL MESE DI APRILE AL MESE DI GIUGNO 2018 PER UTILIZZO IN CONVENZIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE DR. LENARDON M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE BANDO CONCORSO A TEMPO DETERMINATO E BANDO MOBILITA'.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2018 A FAVORE DI  MINORE - PROCED. 007/ST.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DOTE IMPRESA - LIQUIDAZIONE MESI  APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018- PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2017. APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E DELLE RETRIBUZIONI DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI. APPROVAZIONE AVVISI PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RELATIVI MODELLI A E B– PROCEDURE NEGOZIATE EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA B) DLGS 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COM.LE DR.SSA AMATO C. PERIODO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AI CITTADINI PER PRESENTAZIONE ED ELABORAZIONE DOMANDA DI ACCESSO ALLE DIVERSE MISURE DI SOSTEGNO SOCIALE  2018 –IMPEGNI DI SPESA A BENEFICIO DEI CAAF AUTORIZZATI E CONVENZIONATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO INDIVIDUALE PROC. 001/15 - MESI  MAGGIO E GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI VETRI C/O APPARTAMENTO COMUNALE SIGG.RI BONETTI; RIF. DETERMINA N. 138 DEL 02.07.2018. DITTA GIORGIO FERRARI SRL - MESENZANA - CIG. N. Z862401AEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA 38° RASSEGNA CONCERTISTICA ANTICHI ORGANI 2018. DETERMINA  A  CONTRARRE, CONTESTUALI  AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA. CIG: ZF42450EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BANDIERE. DITTA U.S.A. UNIONE SPECIALISTI ITALIANI SNC - VARESE - CIG. Z3C2457936</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE APPARECCHIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA G.LEOPARDI C.L. 165. ENEL SOLE SRL - VARESE - CIG. ZEB245511E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROROGA TERMINI. COMUNE DI VARESE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA PRIVATI PER L'UTILIZZO DELL' AREA VERDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018-FINANZIAMENTRI DA EROGARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. E A. FRATTINI" DI CARAVATE-SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 30/06/2018 - 30/06/2019 - INSUBRIASS SRL CIG.ZF02407931</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO CON LA DITTA VESCO SRL - IMPEGNO PER SPESE CONTRATTUALI E ACCERTAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER SERVIZI DI IGIENE URBANA. II° RATA ANNO 2018 - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2018 - REGIONE LOMBARDIA : - UTENZA ACQUA PUBBLICA; - USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/PULIZIA AREE VERDI COMUNALI. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018, AI SENSI DELL' ART. 36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. DITTA PAROLO WALTER - LEGGIUNO - CIG. ZE323A810F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI PULIZIA E DISERBO AREA CIMITERIALE DI VIA LEOPARDI E SCALINATE VIA MAMELI/VIA CHIESA. IL GIARDINIERE SAS DI BRAGUTI FABIO &amp; C. - CARAVATE - CIG. ZE72411986</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA RCA AUTOMEZZO COMUNALE LAND ROVER TG. ZA435ZG IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AXA ASSICURAZIONI AG. ARCURI - CUVEGLIO - CIG.Z202420BFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI VETRI C/O APPARTAMENTO COMUNALE SIGG.BONETTI C/O SCUOLE MEDIE DI XXV APRILE, 25. DITTA GIORGIO FERRARI SRL - MESENZANA - CIG. Z862401AEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO (C.C.N.L. 2016/2018), CON LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO AFFRANCATRICE POSTALE A SEGUITO NUOVE TARIFFE POSTE ITALIANE SPA ED ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO - CIG Z5E2410835</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI LAGHI QUOTE RIPARTO ANNO 2018.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALL' IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI POSA PONTEGGIO AI FINI DELLA SOSTITUZIONE SCOSSALINA COPERTURA PALESTRA COMUNALE, COME DA DETERMINA N. 108 DEL 08.05.2018. DITTA MILANI MONTAGGI SRL - CARAVATE CIG. Z5B2389577</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) LOCALI COMUNALI AD USO BANCA. GEOM. GIANCARLO GUGNANI - BESOZZO CIG. ZF723E0D76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI FORNITURA E POSA DI CORRIMANO LUNGO SCALINATA DI VIA MAMELI. DITTA F.LLI BROGGINI  E C. SNC - CITTIGLIO CIG. Z6923D2FD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE/PULIZIA AREE VERDI COMUNALI BIENNIO 2018/2019 - RINUNCIA ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 3B - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE A VARESE E AVVIO DELLA NUOVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO FINO AL 31.12.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE TELO TENSOSTRUTTURA E GIOCO PER BAMBINI C/O AREA VERDE COMUNALE DI VIA LEOPARDI. DITTA: ROSA SPORT DI P.CAVALLASCA C. SAS - ARCISATE CIG. ZF923E2F56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE APPARECCHIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA A.MORO C.L. 0069. ENEL SOLE SRL - VARESE CIG. Z8723DAB9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO MAGGIO 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA FIORI C/O FIORIERE P.ZZA GARIBALDI. AZ.AGRICOLA IL GIARDINIERE DI BRAGUTI FABIO - CARAVATE CIG. ZFA23D3691</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALL' ANTICIPAZIONE DEL 30%, AI SENSI DELL' ART.7 DEL DISCIPLINARE PER LA POGETTAZIONE DELLA STRADA DI VICINATO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO A VALLE DEL PALAZZO COMUNALE E L'INCROCIO CON LA VIA LEOPARDI IN COMUNE DI CARAVATE. CUP: J91B1700016004  CIG. ZAB1EB12BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG. ZE423D1D07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE "VENEZIANE" E SISTEMAZIONE SERRAMENTI C/O SCUOLE MEDIE. DITTA FALEGNAMERIA ARTE &amp; LEGNO - LAVENO M. CIG. ZE323A810F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO METALCOSTRUZIONI SRL - CARAVATE CIG. Z752398FA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI. DITTA DUESSEAUTO SNC DI BRUNELLI S. &amp; MARINO S. - COCQUIO T. CIG. ZE123C0E97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA PRIVATI PER L'UTILIZZO DELL' AREA VERDE COMUNALE, E SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA PER GARA APPALTO VERSATA DALLA DITTA TIBILETTI MASSIMO &amp; C. SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE, CAT. GIURIDICA D1, PRESSO IL SETTORE SOCIALE TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI).-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO MESI 12, DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI) - CAT. D, POSIZIONE GIURIDICA D1, AI SENSI DEL VIGENTE CCNL.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER POLIZZE ASSICURAZIONE RCA ED INFORTUNI CONDUCENTE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TG. CT536YN. AXA ASSICURAZIONI  AG. ARCURI - CUVEGLIO CIG. Z9323AECEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA PER ATTUAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY - CIG:Z7323A3CA2.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTI BIOLOGICI PIANTE AIUOLE C/O INGRESSO CIMITERO COMUNALE. IL GIARDINIERE SAS DI BRAGUTI F. &amp; C. - CARAVATE - CIG. Z53239A5D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI PER PRE SUBENTRO E SUBENTRO IN ANPR IN MODALITA' WEB SERVICE - CIG: Z11238C52C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE ALLA NUOVA CIE - CIG: Z04238C597.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZI PER L'INVIO DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA SIOPE+ - CIG: Z0B238C489.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04 MARZO 2018-LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  SPESE DI VIAGGIO  AL SEGRETARIO COM.LE DR.SSA AMATO C. PERIODO GENNAIO/APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018. DOTT. PERINA GUIDO - BESNATE - CIG. ZE7238DD84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI SOSTITUZIONE SCOSSALINA COPERTURA PALESTRA COMUNALE. DITTE:MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER - CARAVATE  CIG. ZBD237B2EB - MILANI MONTAGGI SRL - CARAVATE  CIG. Z5B2389577</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO ASCENSORE N. 365 C/O CIMITERO COMUNALE. DITTA: VERBANO ASCENSORI SRL - CARAVATE - CIG. Z8523806DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE  E SPARGIMENTO SALE STRADALE. STAGIONE 2017/2018. DITTA : GARDEN HAUSER DI HERMANN HAUSER - CARAVATE - CIG. ZCC2079E73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO BREMACH TG. VA935437 IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA : AUTORIPARAZIONI TODESCHINI LUIGI - GEMONIO - CIG. ZB236E73B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI IMBIANCATURA C/O SCUOLE ELEMENTARI. DITTA CARRETTA GIANLUIGI - CARAVATE  - CIG. Z42236D09D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI APRILE 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI VOLONTARI ANNO 2018. AGENZIA AXA ASSICURAZIONI - AGENZIA  ARCURI SAS - CUVEGLIO - CIG. ZOA2368D8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE STIPULA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DITTA TIBILETTI MASSIMO &amp; C. SAS - CARAVATE - CIG. Z46230A23C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ARUBA A NOME DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA- RIMBORSO ALLA DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE SALME DEFUNTI MARCHESE PAOLO, GHELLER FRANCESCO E FRISO MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/PULIZIA AREE VERDI COMUNALI. BIENNIO 2018/2019 (CON POSSIBILE PROROGA PER L'ANNO 2020) MEDIANTE STIPULA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. DITTA: 3B COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - VARESE - CIG. Z0122DF7DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE NELL'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS UTENZE COMUNALI IN ADESIONE A CONVENZIONE "GAS NATURALE 10 - LOTTO 2" DEL MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01 LUGLIO 2018 - 07 MARZO 2019. DITTA: SOENERGY SRL - ARGENTA (FE) CIG. 7466363DA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARIO SULLA GESTIONE DELL'IVA NEGLI ENTI LOCALI -CIGZ07235725F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO ALLOGGIO CONTATORI ACQUEDOTTO COMUNALE. DITTA : COSTRUZIONI IN FERRO F.LLI BROGGINI E C. SNC - CITTIGLIO - CIG. Z6323498FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DI ASSISTANZA TECNICA IMPIANTO TELEFONICO UFFICI COMUNALI. PERIODO DAL 01.05.2018 AL 30.04.2019. DITTA CON.TEL. SRL - VARESE - CIG. Z0F2347A82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO INDIVIDUALE PROC. 001/15 - MESI FEBBRAIO E MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DOTE IMPRESA - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FONDO SOLIDARIETA' MINORI ANNO 2017 - RIMBORSO ONERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE. ANN0 2018 DITTA EDIL -LAVENO DI FRANZETTI GIANNI E C. SNC - LAVENO M. CIG. ZDC232BDB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO. ANNO 2018. DITTA COMOLI,FERRARI &amp; C. SPA - NOVARA CIG. ZF7232AD78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI IN ADESIONE A CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 3" DEL MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01 GIUGNO 2018  - 20 FEBBRAIO 2019. DITTA IREN MERCATO SPA - GENOVA CIG. 74484531DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA PRIVATI PER L'UTILIZZO DELL' AREA VERDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO C/O IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE STIPULA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG. Z46230A23C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE STIPULA ACCORDO QUADRO AI SESNI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. DITTA VARESE DISINFESTAZIONI DI SORAGNI ENRICO - CAZZAGO BRABBIA CIG. Z1522BFA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI MATRICOLA P20/R - 472 ANNO 1998. C.M.O. SRL - QUINTANO DI CASTELLI CALEPIO (BG) CIG. ZF722FD4FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO C/O EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - TRIENNIO 2018-2020 MEDIANTE STIPULA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. DITTA AIECI SNC DI ALLERA A. E R. - CUVEGLIO CIG. Z9C22A9D91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O PARCO GIOCHI SCUOLE ELEMENTARI/MATERNA, VIA B.BUOZZI. DITTE: EDIL LAVENO DI FRANZETTI GIANNI E C. SNC - LAVENO M.   CIG. Z6C22F5F1E MASINI ROBERTO - VARESE   CIG.  Z1022F6A99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI PER DIPENDENTE AREA DEMOGRAFICA - CIG. Z4D22F52D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI TASI ANNI 2016 E 2017 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE A FAVORE DEL SIG. TRIVERI ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE VEICOLO COMUNALE SCUOLABUS (RCA) ED INFORTUNI CONDUCENTE. AXA ASSICURAZIONI - AGENZIA ARCURI - CUVEGLIO CIG. Z3F22D891C COMPAGNIA GROUPAMA - CIG. ZA222D8952</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/PULIZIA AREE VERDI COMUNALI. BIENNIO 2018/2019 (CON POSSIBILE PROROGA PER L'ANNO 2020) MEDIANTE STIPULA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG. Z0122DF7DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. DEL VEICOLO COMUNALE FIAT PANDA. AXA ASSICURAZIONI AG. ARCURI - CUVEGLIO CIG. ZF322D8995</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA  DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO C/O EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO/LATTONIERE - TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE STIPULA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. DITTA MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER - CARAVATE CIG. Z6E226FA78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI DAL MESE DI NOVEMBRE 17 AL 14 FEBBRAIO 2018 PER L'UTILIZZO IN CONVENZIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018-FINANZIAMENTI DA EROGARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. E A. FRATTINI" DI CARAVATE- 1° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE - SICR@WEB TRIENNALE - APPROVAZIONE - CIG:Z7022CC675 .-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO ANNUALE SICUREZZA INFORMATICA  NETH SECURITY E BUSINESS SECURITY- DITTA NICORA –  ANNO 2018 CIG:Z5022CC2BC.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE CALCOLI PER ARRETRATI E AGGIORNAMENTO RETRIBUZIONI DIPENDENTI PER APPLICAZIONE NUOVO CCNL 2016/2018 - ACQUISTO MEPA-  CIG Z8A22C88D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CARTA E CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI -  SOCIETA' VALSECCHI CANCELLERIA SRL -CIG.Z3022B6ACA  SOCIETA' VILLA VARESE SRL - CIG.ZE522C8DC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA SPAZIO WEB DEDICATO AL CALCOLO IMU E TASI ANNO 2018 - ARTEMEDIA SRL - CIG. Z3B22C5139</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI IMU "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" ANNO 2017 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE, SIG.RI MARIGNAN MATTEO E SOFFIANTINI DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE CADITOIE E POZZETTI STRADALI. IMPRESA EDILE DE FELICE MASSIMO - BESOZZO CIG. ZB822BFE3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA. INTEGRAZIONE A DETERMINA N. 51 DEL 07.03.2018. DITTA AIECI SNC DI ALLERA A. E R. - CUVEGLIO (VA). CIG. Z10022A6F02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE STIPULA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG. Z1522BFA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI. DITTA SAMAR SRL - BESOZZO - CIG. Z3922B626E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DOTE IMPRESA - LIQUIDAZIONE MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2018.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE UPEL - ANNO 2018 - CIG: Z7822B7464.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO - I° TRIMESTRE  ANNO 2018.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI ANNO 2018 - ISPE VALLI DEL VERBANO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO INDIVIDUALE PROC. 001/15 - MESE OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE - DELEGA 2 - SUA PROVINCIA DI VARESE -CIG: 731117192.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE SERVIZIO IN ABBONAMENTO PER GESTIONE CENTRALIZZATA DI LISTE DI DISTRIBUZIONE MESSAGGI  SMS - CIG:Z552241A43.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO C/O EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE STIPULA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. CIG. Z9C22A9D91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA AIECI SNC DI ALLERA ANGELO E RICCARDO - CUVEGLIO (VA) CIG. N. Z1022A6F02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO RICARICHE AFFRANCATRI POSTALE "PBAFFRANC@POSTA" - DITTA PITNEY BOWES - CIG: Z2122A0E9A.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA PRIVATI PER UTILIZZO AREA VERDE COMUNALE E SVINCOLO SOMMA VERSATA A GARANZIA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI. CAMPO COPERTO DI VIA LEOPARDI.  CIG : Z4A2297CC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 1.03 - 30.06.2018 E  AA. SS. 2018/2019 – 2019/2020  CON FACOLTA' DI PROROGA AA.SS. 2020/21 - 2021/2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG: 731117192A.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SALE USO STRADALE. DITTA DRUSI SRL - BODIO LOMNAGO (VA) - CIG. Z1A228B29C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER L'ACQUISTO DELLA MODULISTICA NECESSARIA PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI  ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI CHE SI TERRANNO IL 4 MARZO 2018. DITTA GRUPPO MAGGIOLI SPA.CIG.Z49226FD3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERIODO DI UTILIZZO PRESSO L'AREA TECNICA DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI: BIANCHI EDOARDO E GRAVINA ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER  L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO C/O EDIFICI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO/LATTONIERE - TRIENNIO 2018/2020 MEDIANTE STIPULA ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL' ART. 54 C.3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG. Z6E226FA78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TAGLIANDO E REVISIONE VEICOLO COMUNALE FIAT PANDA EA192VF. DITTA MARELLI &amp; POZZI - GAVIRATE CIG. Z5F226D903</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'ASSISTENTE SOCIALE CON IL COMUNE DI MONVALLE - RIPARTO ONERI IVTRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE DA PRIVATI A TITOLO DI CAUZIONE PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DOTE IMPRESA - APPROVAZIONE PROGETTO DI INTERVENTO TIROCINIO INDIVIDUALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO MINORE PROC. 013/17.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI RIFERITE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLETTORE FOGNARIO A SERVIZIO DELLA FRAZ. VIROLO. II° LOTTO. ING. DOZZIO MAURO - LUINO   CIG. Z1F1BD5A66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACQUISIZIONE FORNITURE UTENZE TRAMITE VOLTURE CONTATORI (GAS, ELETTRICITA', ACQUA) DA EX SEDE SOC. CICLISTICA CARAVATESE ASD, A COMUNE DI CARAVATE. IMMOBILE COMUNALE DI VIA LEOPARDI. - ENEL ENERGIA (GAS)   CIG. Z262249CBE; - ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (ELETTRICITA')  CIG. ZCE2249CEC; - ACQUA POTABILE ASPEM  CIG. Z3D2249DOF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PUBBLICA A SEGUITO DI OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA IN VIA ISONZO, N. 2 SIGG.RI BEL HIMEUR RACHID - BEL HIMEUR MOHAMMED - EDDAHRI SADIA. CARAVATE - VIA ISONZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA CANI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018- CIG.Z1822595EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SALDO DELLE SPESE PREVISTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017 AI CONSIGLIERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22/10/2017 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE PIAGGIO - PORTER TIPPER SL. DITTA DUESSEAUTO SNC DI BRUNELLI S. &amp; MARINO S. - COCQUIO T. CIG. Z75222FCBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MINORE XX SU DECRETO DEL TRIBUNALE MINORENNI - ANNO 2018 - CIG: ZC622331F4 .-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LA STRADA DEI SAPORI" - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI 2018/2019.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2018  - CIG: Z4C221ECE4.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04 MARZO 2018- INTEGRAZIONE  DETERMINA N. 7 DEL 10.01.2018-AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAODINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VOLUME "PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI" DI MILANO - EDIZIONE III QUADRIMESTRE 2017". LIBRERIA LAZZARINI SRL - LECCO CIG. ZE821FC6BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER SERVIZI DI IGIENE URBANA: - ULTIMA RATA A SALDO ANNO 2017; - PRIMA RATA ANNO 2018; COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SACCHETTI MATER-BI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TRAMITE PIATTAFORMA MERCATO ELETTRONICO CONSIP-MEPA. DITTA IBI PLAST SRL - SOLBIATE OLONA (VA) CIG. N. Z1121EA75B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INTERVENTO EDUCATIVO MINORE PROC. 002/11.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI- ELEZIONI POLTICHE E REGIONALI DEL 04 MARZO 2018. CIG. ZBF21E403E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICO PER IL PERIODO - 01.02.2018 -28.02.2018 - CIG: Z011F6BA8F.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A SALDO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 STUDENTI CON DISABILITA'.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA TUTTE LE AREE COMUNALI - ANNO 2018 - CIG: ZA921D076D.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHAITURE IGIENIZZANTI/DEODORANTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ASSUNTO CON DETERMINA N. 80 DEL 26.05.2016. DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - PESCHIERA BORROMEO (MI) CIG. ZAC19F190F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04 MARZO 2018-IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONI POSTALI. CIG:  ZCB21D04D3.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. APPROVAZIONE STATO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI: A) RIQUALIFICAZIONE STRADA COMUNALE DENOMINATA "GUADO TORRENTE VIGANELLA"; B) MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHEGGIO COMUNALE VIA MAZZINI; DITTA : PIVETTA ASFALTI SRL - GEMONIO CIG. ZC62169B27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI VIGILANZA SUI BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI CARAVATE. CIG : Z1421B6AB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTI STAMPATI E MATERIALE VARIO NON FORNITO DALLO STATO, OCCORENTE PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI PRELIMINARI: ALLESTIMENTO SEGGI E TABELLONI, ECC... .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GARA APPALTO MENSA SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DOMENICA 04 MARZO 2018-COSTITUZIONE  UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE  NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2017.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - AREA FINANZIARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE DI € 1.000,00.- PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2018 - AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - AREA AFFARI GENERALI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CAUZIONE DA PRIVATI PER L' UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017/2018- FINANZIAMENTI DA EROGARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO " G E A FRATTINI" DI CARAVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FILARMONICA - ANNO 2017.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL COSTO BASE DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2018. DECORRENZA 01/01/2018 ( AI SENSI DELL'ART.16, COMMA 9, DEL D.P.R. N. 380/2001, E ART.48 COMMA 1 E 2 LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERIODO DI UTILIZZO PRESSO L'AREA TECNICA DI  LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE: CARBONE GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ENTIONLINE AREA RAGIONERIA, TRIBUTI E DEMOGRAFICI PER GLI ANNI 2018 E 2019 - CIG. Z11218F275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CREMAZIONE SALMA DEFUNTO TOMASI ANTONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2018 ALLA SOCIETA' SAN MARCO SPA CON SEDE IN LECCO. CIG ZC32162997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 3^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARASE- SEDE GAVIRATE- ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018. CIG.Z3B218C8D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COPERTURTA ASSICURATIVA RCTO E ALL RISKS - AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PERIODO DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCIETA' SPORTIVA OMNIA SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROC. N.003/16 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 77/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ANNO 2017 RIVISTA "MENTA E ROSMARINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO PER ASSISTENZA DI TUTELA LEGALE DEL COMUNE DI CARAVATE ALL'AVV. MARIA CRISTINA COLOMBO DELLO STUDIO GALBIATI - SACCHI ED ASSOCIATI. COMUNE DI CARAVATE / D.P.S. CIG = Z882184D75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO NUOVE TABELLE DIETETICHE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA PRIVATI PER UTILIZZO AREA VERDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" DITTA ECONORD SPA - VARESE CIG. Z342179DDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AGLI ACCORDI BONARI PER LA CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGIO A VALLE DEL PALAZZO COMUNALE  E L'INCROCIO CON LA VIA LEOPARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TIMBRI PER UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA - CIG. ZEA2161D8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICO PER IL PERIODO - 01.01.2018 - 31.01.2018 - CIG: Z011F6BA8F.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA PRESENTAZIONE DI PREVENTIVI E TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE SINTEL/ARCA PER OPERE DI: A) RIQUALIFICAZIONE STRADA COMUNALE DENOMINATA "GUADO TORRENTE VIGANELLA"; B) MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHEGGIO COMUNALE VIA MAZZINI. CIG. ZC62169B27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2018.CIG  ZC32162997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO URGENTE P.C. E MONITOR - CIG:  Z41215D19B.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO -SALDO ANNO 2017.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLETTORE FOGNARIO A SERVIZIO DELLA LOCALITA' VIROLO - II LOTTO. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI ALL'IMPRESA CILOMI COSTRUZIONI STRADALI DI COMERIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ASFALTATURA STRADA VICINALE VIA BELVEDERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI. DITTA DUESSE AUTO SNC - COCQUIO T. CIG. ZB32126952</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'. DITTA SAGIC DI GIAN LUIGI CERUTTI - MONVALLE CIG. Z72214AAF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SALE USO STRADALE. DITTA DRUSI SRL - BODIO LOMNAGO CIG. Z35214AB2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SEGRETERIA - CARTELLINE ARCHIVIO - CIG: Z1B20C868D.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INDIVIDUALE PROC. 001/15 -  PROSECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI EDUCATIVI DISABILI - SCUOLA  SECONDARIA DI I° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CIG: ZB21FB074A.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22/10/2017 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO NOVEMBRE 17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE A SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI ED AREA CIMITERIALE. DITTA TIBILETTI MASSIMO &amp; C. SAS - CARAVATE CIG. N. ZE42139AB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ABBATTIMENTO ALBERO IN AREA COMUNALE NEI PRESSI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL. DITTA BALDIN ROBERTO - RANCIO V.   CIG. ZC321162F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE NELL'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA  DMC  S.R.L.  DI  MONCALIERI SERVIZIO  RICOGNIZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI E MOBILI E RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO COMUNALE. (CIG Z00211DDE4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CALDAIE, BRUCIATORI, PROVE DI RENDIMENTO/ANALISI COMBUSTIONE E COMPILAZIONE DEI LIBRETTI TERMICI IMPIANTI COMUNALI. ANNO 2017. DITTA MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO W. - CARAVATE CIG. Z3E20BAB89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE  VALVOLE TERMOSTATICHE E POMPE ELETTRONICHE C/O PLESSI SCOLASTICI E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI IMMOBILI COMUNALI, TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL. DITTA MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER - CARAVATE     CIG. Z9C206B7A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI - CIG.: Z78211DFD7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE CON LOGO E CARTOLINE RACCOMANDATE A/R - CIG.ZA5211E034</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE OPERE DA ELETTRICISTA ESEGUITE NEL PERIOSO 2015-2017 SU IMMOBILI COMUNALI E SVINCOLO FIDEIUSSIONE CONTRATTUALE. DITTA S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI DI TONIATO MASSIMO - CANTU' (CO) CIG. Z6F132931B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER LA RI ALLA SIG.RA REINA CETTINA PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON RECUPERO DI SOTTOTETTO ESISTENTE AI FINI ABITATIVI IMMOBILE IN VIA MARCONI, 6,  PROP. SIG.RA REINA CETTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO VEICOLO PRIVATO "DACIA" TG. EN079RC PROP. SIG.RA ILARIA AZZIMONTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RCA ED INFORTUNI CONDUCENTE VEICOLO COMUNALE PORTER 1.3 2017. AXA ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA ARCURI SAS DI ARCURI C. - CUVEGLIO CIG. ZEF2105A50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER  INTERVENTI DI TAGLIO E POTATURA PIANTE IN AREE COMUNALI TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL. DITTA BALDIN ROBERTO - RANCIO V. CIG. Z3720CAA88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL ED IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E POSA DI LUMINARIE NATALIZIE. DITTA PAOLINI DANIELE - INVERUNO (MI) CIG. Z7020CAA35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2016. APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E DELLE RETRIBUZIONI DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO INVERNALE. ANNO 2017. SUBENTRO NUOVO FORNITORE. DITTA IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI SAS - LAVENO M. CIG. Z3C20E4A9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO  PER AFFRANCATRICE - DITTA PITNEY BOWES - CIG: Z3120E4E84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI - STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 (EVENTUALMENTE PROROGABILE PER LA STAGIONE 2019/2020).   DITTA GARDEN HAUSER DI HERMANN HAUSER CON SEDE IN CARAVATE. CIG. ZCC2079E73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO MESI SETTEMBRE  E OTTOBRE PER L'UTILIZZO IN CONVENZIONE ASSISTENTE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA . IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE. CIG: ZE620D2F00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE "BUCHER SCHORLING S.P.A." MOD. &lt;B80 3K" - TARGA: BY396MB - TELAIO: A00529LO02. DEMOLIZIONE: DETERMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO PARZIALE DI SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 40 DEL 13.03.2015 E SUCCESSIVO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. DITTA AIECI SNC DI ALLERA A. E R. - CUVEGLIO CIG. N. Z2F20C9C9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2017/2021 - DECLARATORIA DI GARA DESERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'ASSISTENTE SOCIALE CON IL COMUNE DI MONVALLE - RIPARTO ONERI III TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE ATTREZZATURA E MACCHINARI COMUNALI.  DITTA AGRILAGHI DI BENVENUTO RODOLFO - CITTIGLIO CIG. ZD920B0F42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI TRAMITE UTILIZZO DI FUEL CARD ACQUISITE CON L'AUSILIO DEL MERCATO ELETTRONICO ME.PA. CONSIP. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA CIG. ZD3198BF8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARREDO MENSA SCOLASTICA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA/CONSIP. DITTA ILLSA SRL - CARONNO PERTUSELLA CIG. Z1620BBB3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER SERVIZI DI IGIENE URBANA. TERZA QUOTA 2017. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO INDIVIDUALE PROC. 001/15 - MESE SETTEMBRE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. DELEGA PROCEDURE DI APPALTO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI VARESE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER DELEGA E ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA PRIVATI PER UTILIZZO AREA VERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA AGENDA21LAGHI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VASI DI CRISANTEMI  C/O CIMITERO COMUNALE. DITTA IL GIARDINIERE SAS DI BRAGUTI FABIO &amp; C. - CARAVATE CIG. ZED20853B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RCA ED INFORTUNI CONDUCENTE VEICOLO COMUNALE BREMACH VA935437 IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. CIG. Z2E2085332</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO NUOVA ASSUNZIONE PRESSO UFFICI COMUNALI DEMOGRAFICO - STATO CIVILE - ELETTORALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRIBUNALE DI VARESE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. (AI SENSI ART. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DEL D.M. 26 MARZO 2001).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRIBUNALE DI VARESE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. APPROVAZIONE CONDIZIONI D'IMPIEGO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE COMUNALI TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL. DETERMINA A CONTRARRE. STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 (EVENTUALMENTE PROROGABILE PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020). CIG. ZCC2079E73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE INFOCERT A NOME DIPENDENTE AREA DEMOGRAFICO - RIMBORSO ALLA DIPENDENTE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE ARICOCCHI (CIG Z102077C3B ) E CORONA ALLORO FIORISTA F.LLI PERI (CIG:  ZA62077C76 ).-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C.1 -  PART TIME 28 ORE ED INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE DEMOGRAFICO – STATO CIVILE ELETTORALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PRESENTATE DA DIPENDENTE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA DIPENDENTE COMUNALE A. S. SABRINA PICCONI RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTO PER IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DELLE ISTRUTTORIE DEL PROCEDIMENTO AFFERENTI ALL’AREA AFFARI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILI DELLE ISTRUTTORIE DEL PROCEDIMENTO AFFERENTI ALL’AREA DEMOGRAFICA – STATO CIVILE - ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO NUOVA ASSUNZIONE PRESSO UFFICI COMUNALI DEMOGRAFICO - STATO CIVILE - ELETTORALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE C/O SCUOLE MEDIE E CIMITERO COMUNALE. DITTA COSTRUZIONI EDILI MASCIOCCHI - CARAVATE CIG.N. Z1E2051263</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SEGRETERIA - CARTELLINE GIUNTA COMUNALE - CIG: Z8120435FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO URGENTE STAMPANTE AD AGHI UFFICIO DEMOGRAFICO - CIG: Z54203F4EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE STRUMENTAZIONE INFORMATICA - CIG:ZBB203DEAD.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI. DITTA SAMAR  SRL - BESOZZO CIG. ZF4203446B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO  ASSISTENZA ALUNNI DURANTE SVOLGIMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018- CIG. ZE3202D301.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PROGETTO INDIVIDUALE PROC. 001/15 - MESE AGOSTO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER TRASPORTO DISABILE - CIG Z5620A500E.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NUOVO AUTOCARRO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL. DITTA AUTOLAGHI SRL - LUINO (VA)     CIG. Z391F7D85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E PRATICHE REVISIONE SCUOLABUS - DITTA GIORDANI TRUCKS SRL - BESOZZO.- CIG. N. Z891FF33BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALL'INDAGINE GEOGNOSTICA E RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA STRADA CICLO-PEDONALE. IDROGEA SERVIZI SRL - VARESE - CIG. N. Z2D1FE3196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE UPEL - ANNO 2017 - CIG: Z602016E1A.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017-AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAODINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG.Z09200FA7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER L'UTILIZZO IN CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE- CONTRIBUTI MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018 - CIG.  ZE4201113D.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI EDUCATIVI DISABILI - SCUOLE: INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CIG: ZB21FB074A.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI TRASPORTO DISABILI  SCUOLA SUPERIORE E CENTRI DIURNI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATI PER UTILIZZO "AREA VERDE" COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE E LA TRASMISSIONE MODELLI IVA E IRAP  2017/ 2018, ALLO STUDIO ASSOCIATO PARADISO E BIELLI. CIG: ZF91FEBCE4 E ALLO STUDIO TARTAINI PER L'INVIO DEI VERSAMENTI ICI/IMU E DELLE VARIAZIONI TARSU ANNI 2017  E 2018. CIG: ZBF1FEBCF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA AULE SCUOLE MEDIE. DITTA CARRETTA GIANLUIGI - CARAVATE   CIG. N. Z711FB0670</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI: - SOSTITUZIONE VETRI DANNEGGIATI C/P PALESTRA COMUNALE VIA LEOPARDI - DITTA LA VETROTECNICA DI LAUDI W. - BESOZZO    CIG. N. Z1B1FCBDFF; - CODIFICA CHIAVI A CIONDOLO SBARRA SCUOLE MEDIE - DITTA SIME SNC - GAVIRATE CIG. N. ZB11FC8E3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARREDO SCOLASTICO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA/CONSIP. DITTA ILLSA SRL - CARONNO PERTUSELLA CIG. N. ZAF1FAB906</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO - II° TRIMESTRE  ANNO 2017.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE  DEL 22 OTTOBRE 2017-COSTITUZIONE  UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO ABITATIVO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CARAVATE, SITO IN VIA XXV APRILE N. 25.  SIGNORA TERLISIO TERESA PRIMA - SPESE CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA COMUNALE - PERIODO 2017/2021 - CIG. Z201FB0532</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LAVENO SPESE UFFICIO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI LAVENO MOMBELLO ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE MEDIANTE ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL MARCIAPIEDE LUNGO LA VIA  XX SETTEMBRE, S.P. N. 32 E NEL PARCHEGGIO DI VIA  XX SETTEMBRE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI FINALE. CIG:  ZD61EF3E49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INDIVIDUALE PROC. 001/15 -  IMPEGNO DI SPESA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE SALME DEFUNTI DANIELETTO MARIO ANTONIO, SIMONETTO ADRIANO EMILIO, MANFRIN ALESSANDRO, DEL VITTO GIAN CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO AUTONOMIA NUCLEO FAMILIARE 002/11 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZE01DF34D1.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALL’ANTICIPAZIONE DEL 20%, AI SENSI DELL’ART. 7 DEL DISCIPLINARE PER LA PROGETTAZIONE, DELLA STRADA DI VICINATO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO A VALLE DEL PALAZZO COMUNALE E L’INCROCIO CON LA VIA LEOPARDI, IN COMUNE DI CARAVATE. CUP: J91B17000160004.  CIG: ZAB1EB12BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'ASSISTENTE SOCIALE CON IL COMUNE DI MONVALLE - RIPARTO ONERI II TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO APRILE/GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE ARCA SINTEL ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE DI CAMPAGNA LOC. SABBIONE. DITTA NOVALI GIAN PAOLO SRL - COCQUIO T. CIG. ZAE1F69DB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZ- ZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE - CIG. N. ZB31F447F9.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA PRESENTAZIONE DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI AUTOCARRO, E L'ALIENAZIONE DI AUTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE, TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL.  CIG N. Z391F7D85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 151 DEL 12.09.2017.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO EDUCATIVO PROC. 001/13 - CIG:ZD11F7ED9F.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI TASI ANNO 2016 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE A FAVORE DEI SIG.RI LAMBERTO GABRIELE E NARDI ANTONELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERIODO DI UTILIZZO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - SPERTINI IDA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER TRASPORTO DISABILE PROC. 004/ST.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C.1 -  PART TIME 28 ORE ED INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE DEMOGRAFICO – STATO CIVILE ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICO PER IL PERIODO - SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 - CIG: Z011F6BA8F.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MINORE XX SU DECRETO DEL TRIBUNALE MINORENNI - ANNO 2017 - CIG: Z9B1F7EBD0.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DELLE DIMISSIONI INCARICO GEOM. DANILO BEVILACQUA .-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE GRIGLIA STRADALE INCROCIO VIA A.FOGAZZARO E S.P. DI VIA XX SETTEMBRE. DITTA METALCOSTRUZIONI SRL - CARAVATE     CIG. ZB71F5D333</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO MINORE - PROCED. 007/ST.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO - PROC. N.  002/13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE TIROCINIO - PROC. 007/16.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO AREA TECNICO-MANUTENTIVA: GRAVINA ANTONINO, CARBONE GIOVANNI, BIANCHI EDOARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALL' IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2017 DITTA ECOTRAFFIC SRL - GUIDIZZOLO (MN) CIG. ZD71E77252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI PER USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO- ANNO 2017 - REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER: - RIPRISTINO MANTO STRADALE P.ZZA GARIBALDI - FARMACIA DI CARAVATE - UTILIZZO STRUTTURA COMUNALE AREA VERDE - PRIVATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CENTRALE ANTINCENDIO C/O SCUOLE MEDIE. DITTA AIECI SNC DI ALLERA A. E RICCARDO - CUVEGLIO  - CIG. Z321F4CDD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 SCALA ACCESSO AI LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE. DITTA VEZZANI SPA - REGGIO EMILIA - CIG. Z791F4C391</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE VIALE CIMITERIALE. DITTA COSTRUZIONI EDILI MASCIOCCHI SNC - CARAVATE CIG. Z341F4BDB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA PRESENTAZIONE DI PREVENTIVI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE, TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL. CIG. N. ZB31F447F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 - LOTTO 1- CIG: ZE81F42C19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE ARCA/SINTEL ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE/GRIGLIE STRADALI, SCOLMATORI FOGNATURA COMUNALE. ANNO 2017. DITTA ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA E. E G. &amp; C. - LAVENO M. CIG. N. ZBB1F130EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI C/O CIMITERO COMUNALE: - RIPARAZIONE MONTAFERETRI - DITTA C.M.O. SRL CON SEDE IN QUINTANO DI CASTELLI CALEPIO (BG) - CIG.N. ZE71F3E928; - TRATTAMENTO BIOLOGICO PIANTE INGRESSO - IL GIARDINIERE SAS DI BRAGUTI F. &amp; C. - CARAVATE - CIG. N. ZC01F3E96E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO GEOLOGICO AMBIENTALE ATTIVITA' MINIERA "SASSO POIANO" IN CARAVATE DI PROPRIETA' DELLA DITTA COLACEM SPA CON SEDE A GUBBIO (PG). PERIODO LUGLIO 2017-LUGLIO 2019 CIG. N. Z5D1E88C2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE INFOCERT A NOME DEL SINDACO E DIPENDENTE AREA AFFARI GENERALI - RIMBORSO ALLA DIPENDENTE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITà COMUNALE MEDIANTE ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL MARCIAPIEDE LUNGO LA VIA XX SETTEMBRE, S.P. N.32 E NEL PARCHEGGIO DI VIA XX SETTEMBRE". CIG: ZD61EF3E49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C.1 - PART TIME 28 ORE ED INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE DEMOGRAFICO – STATO CIVILE ELETTORALE - AMMISSIONE DOMANDE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE  RCA VEICOLO COMUNALE LAND ROVER DEFENDER 110 2 TG.ZA435ZG AGENZIA AXA ASSICURAZIONI ARCURI SAS - CUVEGLIO CIG. N. Z1E1F17A4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI (PIAGGIO PORTER - FIAT PANDA). DITTA DUESSE AUTO SNC - COCQUIO T. CIG. N. ZD21EF27A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - INDIZIONE DI PROCEDURA COMPARATIVA DI TIPO NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TRA GLI OPERATORI DEL MERCATO LIBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PERDITA VASCA LAVATOIO COMUNALE DI VIA CHIESA. IMPRESA EDILE DE FELICE MASSIMO - BESOZZO CIG. N. Z941F0AC07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI APRILE E MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PROROGA TECNICA CONTRATTO  SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - LUGLIO/DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. SECONDA QUOTA ANNO 2017. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORMAZIONE DOSSO STRADALE. PIVETTA ASFALTI SRL - GEMONIO CIG. N. ZED1EFDD70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITà COMUNALE MEDIANTE ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL MARCIAPIEDE LUNGO LA VIA XX SETTEMBRE, S.P. N.32 E NEL PARCHEGGIO DI VIA XX SETTEMBRE". CIG: ZD61EF3E49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA SINTEL DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DELLA STRADA DI VICINATO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO A VALLE DEL PALAZZO COMUNALE E L’INCROCIO CON LA VIA LEOPARDI AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2006. CUP: J91B17000160004 CIG: ZAB1EB12BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI PER UTENZA ACQUA PUBBLICA - ANNO 2017 - REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE GOMME AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS. DITTA VENERE SRL - BESOZZO CIG. N. Z7E1EE6760</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE ARCA/SINTEL DEL SERVIZIO RELATIVO ALL' AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE DOCUMENTO DI INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DEL RETICOLO PRINCIPALE REDATTO NELL' ANNO 2010 DALLA C.M. VALLI DEL VERBANO. STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA DOTT. CARIMATI E ZARO - GAZZADA S. CIG. N. ZCE1EC038E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE ARCA/SINTEL DEL SERVIZIO RELATIVO AL RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA DELL' A.C., RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI MAGGIORI, REVISIONE ED APPLICAZIONE CANONI DI POLIZIA IDRAULICA.  DOTT. ING. ANTONINO BAI - GAVIRATE CIG. N. Z9E1EBC49D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE DI VARIAZIONE CATASTALE E REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA UNITA' IMMOBILIARE C/O SCUOLE MEDIE. STUDIO TECNICO GEOM. GIANCARLO GUGNANI - BESOZZO CIG. N. ZF21ED57AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI LAGHI QUOTE RIPARTO ANNO 2017.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO GEOLOGICO AMBIENTALE ATTIVITA' MINIERA "SASSO POIANO" IN CARAVATE DI PROPRIETA' DELLA DITTA COLACEM SPA  CON SEDE A GUBBIO.  PERIODO LUGLIO 2017 - LUGLIO 2019. CIG. N. Z5D1E88C2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI IMU "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" ANNI 2013 E  2016 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE, SIG.RI PERUZZO ROBERTA E PERUZZO MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE STAMPANTI  ANNI 2017/2019 E NOLEGGIO STAMPANTI BIBLIOTECA E SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 - CIG ZE91EC8C41.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI  POLIZIA MORTUARIA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE E PIANTUMAZIONE FIORIERE COMUNALI DITTA: IL GIARDINIERE SAS DI BRAGUTI FABIO &amp; C. - CARAVATE CIG. N. ZD31EC0DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  SVOLGIMENTO LAVORO FUORI ORARIO PRESSO COMUNE DI RODERO (CO) - SIG. MALCOTTI ENRICO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO EOLO - ANNI 2017/2018/2019 - CIG: ZDD1EBCBCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI VEICOLO SIG. PAGANO FABRIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RCA ED INFORTUNI CONDUCENTE VEICOLO COMUNALE PIAGGIO PORTER (TG. CT536YN) AGENZIA AXA ASSICURAZIONI ARCURI SAS - CUVEGLIO CIG. N. ZA81EB40FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATI PER UTILIZZO AREA VERDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2017  AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE SINTEL/ARCA. DITTA  ECOTRAFFIC SRL - GUIDIZZOLO (MN)     CIG. N. ZD71E77252</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DELLA STRADA DI VICINATO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO A VALLE DEL PALAZZO COMUNALE E L’INCROCIO CON LA VIA LEOPARDI. CUP: J91B17000160004 CIG: ZAB1EB12BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO. DITTA PEDRON DAMIANO - BREBBIA CIG N. Z881E85DE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. COMUNE DI VARESE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE PRESENZA ANNO 2017. TRAMITE IL MEPA. CIG ZB71E95FB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 10/05/2017 - 30/06/2018 - CIG.Z411E7AFDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017 ED ESAMI DI LABORATORIO CONDUCENTE SCUOLABUS. DOTT. GUIDO PERINA - BESNATE   CIG. N. ZE81E99710 MEDICAL CENTER SRL - SESTO CALENDE CIG. N. Z7B1E999OF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO GENNAIO/MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA TUTTE LE AREE COMUNALI - ANNO 2017 - CIG: Z791E8058C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI SINDACO - ANNO 2017.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE SALDO DELLE SPESE PREVISTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO MAGGIO 2017 - APRILE 2020 - SOCIETA' INSUBRIASS SRL - CIG. Z721E575B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'ASSISTENTE SOCIALE CON IL COMUNE DI MONVALLE - RIPARTO ONERI OTTOBRE 2016/MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 175 COMMA 5 QUATER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI CONTROLLO AMBIENTALE ATTIVITA' MINERARIA DITTA COLACEM SPA. 1° SEMESTRE 2017. CIG = ZA51E5E480</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 36 DEL 2.03.2017.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTA DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE/PULIZIA AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2017.  AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL ED IMPEGNO DI SPESA. SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCIALE - CUVIO CIG. Z181DF213A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZA DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INFORTUNI VOLONTARI N. 70415. ANNO 2017. AGENZIA AXA ASSICURAZIONI DI ARCURI SAS - CUVEGLIO CIG. N. Z6F1E50DEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 STUDENTI CON DISABILITA'.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DELL’ECONOMO COMUNALE, DEGLI AGENTI CONTABILI E DEL TESORIERE- ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO - I° TRIMESTRE  ANNO 2017.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, PART TIME 28 ORE E INDERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C PRESSO IL SETTORE DEMOGRAFICO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. DITTA SAMAR  SRL - BESOZZO CIG. N. Z811E49643</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TELEFONICO UFFICI COMUNALI. PERIODO DAL 01.05.2015 AL 30.04.2018. DITTA CON. TEL. SRL - VARESE  CIG. N. ZCF1E3FEB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO INVERNALE. DITTA CIVELLI COSTRUZIONI SRL - GAVIRATE CIG. N. Z9D1E3FFF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADALE INVERNALE. STAGIONE 2016/2017 DITTA GARDEN HAUSER DI HERMANN HAUSER - CARAVATE CIG. N. Z111195017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLABUS DITTA TECNO CAR AUDIO DI MARETTI LUCA - GEMONIO CIG. N. ZF51E24011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI E - CIG.: Z7D1E30236</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2017  - CIG: ZBD1E2C506.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCANTONAMENTI CIPE , EX LEGGE 388/2000 - SALDO ANNO 2011 E ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEMOGRAFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO AUTONOMIA NUCLEO FAMILIARE 002/11 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZE01DF34D1.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA PRIVATI PER UTILIZZO AREA VERDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017 -  ISPE VALLI DEL VERBANO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA SPAZIO WEB DEDICATO AL CALCOLO IMU E TASI ANNO 2017 - ARTEMEDIA DI MICHELE PIPERIS - CIG. Z471E0CD9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSETTE RDX BACK UP E MONITOR PER UFFICIO TECNICO - CIG: ZE21DF4CE3.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO ANNUALE SICUREZZA INFORMATICA  NETH SECURITY E BUSINESS SECURITY- DITTA NICORA –  ANNO 2017 CIG: Z5E1DF4E91.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 28 MAGGIO 2017-COSTITUZIONE  UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER L'UTILIZZO IN CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017- PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017- FINANZIAMENTI DA EROGARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO " G E A FRATTINI" DI CARAVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/PULIZIA AREE VERDI COMUNALI. ANNO 2017 INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVI SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA. CIG.N. Z181DF213A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO  E FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. DEL VEICOLO COMUNALE FIAT PANDA. ALLIANZA SPA - LAVENO M.  CIG. N. ZD91DE5A3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE LAVORO (D.LGS. 81/2008 E S.M.I) - CESSIONE IN AFFITTO RAMO DI AZIENDA PER INCARICO RSPP. DEL GRUPPO MERCURIO SRL. DITTA DATEK22 SRL - COMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DISERBANTE. DITTA AGRIMONVALLE - MONVALLE CIG. N. ZA41DD29BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LA STRADA DEI SAPORI" - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI 2016/2017.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FONDO SOLIDARIETA' MINORI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE SALDO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2017/2021 - DECLARATORIA DI GARA DESERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZI DEMOGRAFICI -CIG.Z8D1DBB5D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS UTENZE COMUNALI PERIODO APRILE 2017 - GIUGNO 2018 IN ADESIONE A CONVENZIONE ARCA "GAS NATURALE ED. 2". DITTA SOENERGY SRL - ARGENTA (FE) - CIG. N. 7007281F32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE  NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2016.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONGLOMERATO INVERNALE. DITTA CIVELLI COSTRUZIONI SRL - GAVIRATE CIG. N. ZA01DA8329</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI/DIVERSAMENTE ABILI  - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO PRIVATASSISTENZA - CIG: Z861D9CBAB.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI/ASCENSORI COMUNALI. DITTA VERBANO ASCENSORI SRL - CARAVATE CIG. N. ZE71D9A033</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA AIECI SNC DI ALLERA A. E RICCARDO - CUVEGLIO CIG. N. ZC41D958FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATI PER UTILIZZO AREA VERDE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. PRIMA QUOTA ANNO 2017. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ANNO 2017 RIVISTA "MENTA E ROSMARINO" - CIG: ZE91D88D3A.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTOCOMPETENZE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLETTORE FOGNARIO A SERVIZIO DELLA FRAZIONE VIROLO, II LOTTO. CUP:J97B16000400004 CIG:Z1F1BD5A66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI RIFERITE ALL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA  - LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO PAOLA VASSENA RUSCONI”. CUP: J99D15003520004 CIG: ZA21959E0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO  COPERTURA SPESE PER TRASFERIMENTO NUCLEO FAMILIARE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE   DELLA  BIBLIOTECA  COMUNALE  -  PERIODO 01.03.2017- 28.02.2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  CON  LA  COOPERATIVA  SOCIALE "SOLIDARIETA' 90" DI CUVIO - C.I.G. Z121D73DCE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZAURE COMUNALI TRAMITE UTILIZZO DI FUEL CARD ACQUISITE CON L'AUSILIO DEL MERCATO ELETTRONICO ME.PA. CONSIP. PERIODO DAL  2017 - SINO AL TERMINE CONVENZIONE (02.11.2018). DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -ROMA CIG. N. ZD3198BF8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO COSTI ENERGETICI IMMOBILI COMUNALI CON RIF. A DETERMINA N. 93 DEL 10.06.2016. DOTT.ING. HUBERTUS HOLZMANN - CREMENAGA CIG. N. Z891A15086</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASICURAZIONE VEICOLO COMUNALE SCUOLABUS (RCA) ED INFORTUNI CONDUCENTE. ARCURI SAS DI ARCURI CLAUDIO &amp; C. - CUVEGLIO  CIG.N . Z731D65034 INSUBRIASS SRL - VARESE   CIG. N. Z041D650AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI MATRICOLA P20/R - 472 ANNO 1998. C.M.O. SRL CON SEDE IN QUINTANO DI CASTELLI CALEPIO (BG)  - CIG. N. ZA11D56390</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI : - CONGLOMERATO INVERNALE C/O DITTA CIVELLI COSTRUZIONI SRL - GAVIRATE   CIG. N. ZF61D444A5; - PEZZO RICAMBIO MONTAFERETRI C/O DITTA C.M.O. SRL - QUINTANO DI CASTELLI CALEPIO (BG)   CIG. N. ZAB1D44600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE MINORE - PROSECUZIONE - CIG: ZC41D7F807.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MINORE XX SU DECRETO DEL TRIBUNALE MINORENNI - ANNO 2017 - CIG: Z161D38CBB.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE MINORE - PROSECUZIONE - CIG: ZF71D38B9B.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG. Z181D3BC55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO DELLE COMPETENZE RIFERITE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLETTORE FOGNARIO A SERVIZIO DELLA FRAZIONE VIROLO. CUP: J97H15000490004 CIG: Z04164E419</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE  N. 70535 (FORD TRANSIT TG. CM876CV) E N. 71353 (BREMACH TG. VA/935437). ASSICURAZIONI AXA DI ARCURI SAS - CUVEGLIO   CIG. N. Z8A1D3770D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SACCHETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA TRAMITE PIATTAFORMA DI MERCATO ELETTRONICO CONSIP-MEPA. CIG. N. Z0E1D2FB6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEMOGRAFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE - CODICE ATTO N. 8892540452. REGOLARIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE &lt;ALLOGGIO ERP&gt; - TIPO "A". SPESE CONTRATTUALI. SIGNOR GIULIANO ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. ULTIMA RATA A CONGUAGLIO E SALDO ANNO 2016. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 04 DICEMBRE 2016-LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATI PER UTILIZZO AREA VERDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI PERIODO 2014-2016. DITTA : DEMA INFORTUNISTICA SRL - BESOZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SALE USO STRADALE DITTA DRUSI SRL - BODIO LOMNAGO (VA)  CIG. N. Z831CEC9F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 - AREA AFFARI GENERALI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 - AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMOALE DI € 1000,00- PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COPERTURTA ASSICURATIVA RCT E INCENDIO/MULTIRISCHIO - AGGIUDICAZIONE RCT E PROROGA INCENDIO/MULTIRISCHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER MINORE DIVERSAMENTE ABILE - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI DI BUSTO ARSIZIO - CIG: Z401C5D82B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 9 DEL D.P.R. N. 380/2001, E DELL'ART. 48 COMMA 1 E 2 DELLA L.R. N. 12/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI - BIENNIO 2016-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CREDITO MATURATO DA ENEL SERVIZIO ELETTRICO A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA SCATURITA DALLE DICHIARAZIONI DEI CONSUMI 2014 PER L’ANNO 2013.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2017 ALLA SOCIETA' SAN MARCO SPA CON SEDE IN LECCO. CIG:Z291CA4837</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI/IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 2017-2019 TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL. DITTA: SOLIDARIETA 90 COOP. SOCIALE - CUVIO CIG.N. Z721BB40EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO AFFRANCATRICE POSTALE A SEGUITO NUOVE TARIFFE POSTE ITALIANE SPA - CIG: ZD21CC40A0.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO ERP - TIPO "B" - SPESE CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE E RINNOVO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI - ANNI 2017 - 2018 E 2019 -  CIG: ZF41CBBB9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SEGRETERIA - CARTELLINE ARCHIVIO - CIG: Z661CBBA9B.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOLUZIONE E SERVIZI A SUPPORTO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI DI BILANCIO E RENDICONTO NEL FORMATO XBRL ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) - CIG: Z361CBB874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 3^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARASE- SEDE GAVIRATE- ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI - PERIODO 2017-2019 DITTA DEMA INFORTUNISTICA SRL - BESOZZO CIG. Z9C1C6A850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLETTORE FOGNARIO A SERVIZIO DELLA LOCALITà VIROLO – II LOTTO. IMPORTO SUPERIORE AD €. 40.000,00 ED INFERIORE AD €. 150.000,00 [ART. 36, C. 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016]. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI (ART. 32, C. 5, DEL D.LGS. N. 50/2016). CUP: J97B16000400004 – CIG: 6901967359</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG= ZE01CAD1C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "PAOLA VASSENA RUSCONI" - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LUQUIDAZIONE SALDO.  CUP: J99D15003520004 CIG: 653504059B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LASTRA LOCULO CIMITERIALE. DITTA RAFFOGNATO MARMI SRL - COCQUIO TREVISAGO  CIG. N. ZC91C98FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO 2017 - AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'ASSISTENTE SOCIALE CON IL COMUNE DI MONVALLE - RIPARTO ONERI GENNAIO/SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE  E SERVIZI PER ATTIVAZIONE ESTRATTORE FLUSSI ORDINATIVO INFORMATICO SECONDO SPECIFICHE TECNICHE DELLE SCHEMA OIL UNIFICATO XML STANDARD ABI CIRC. 36 - CIG: Z361C8EAC0.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LAVENO SPESE UFFICIO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI LAVENO MOMBELLO ESERCIZIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI/IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 2017-2019. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERIODO DI UTILIZZO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI: TUDOSE TINCA E ANTONINI GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DÌ MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C A TEMPO INDETERMINATO DA ADIBIRE AI SERVIZI DEMOGRAFICO-STATO CIVILE – ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE RACCOMANDATE AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI - CIG.: ZA71C8647D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' CICLISTICA CARAVATESE - ANNO 2016.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FILARMONICA - ANNO 2016.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SWITCH - N. 2 GRUPPI CONTINUITA' E SOSTITUZIONE N. 1 ANTENNA PER CONNESSIONE WI-FI - CIG: ZE91C7A66B.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z2E1C73A2B.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AD INTERMEDIARIO PER INDIVIDUAZIONE MIGLIORE POLIZZA DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT E INCENDIO/MULTIRISCHIO TRAMITE SINTEL ARCA LOMBARDIA. LOTTO 1 POLIZZA RCT CIG:Z071C7AC2D LOTTO 2 POLIZZA INCENDIO/ MULTIRISCHIO CIG: Z591C7ACB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE, AL COMUNE DI ANGERA QUALE ENTE CAPOFILA, DELLA SOMMA FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE BANDO PER CONTRATTO EPC RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREDISPOSO DA TERRARIA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COLLETTAZIONE FOGNARIA A SERVIZIO DELLA LOCALITà VIROLO – II LOTTO IMPORTO SUPERIORE AD €. 40.000,00 ED INFERIORE AD €. 150.000,00 [ART. 36, C. 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016]. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DELLE OFFERTE - DETERMINA A CONTRATTARE (ART. 32, C. 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000). CUP: J97B16000400004 – CIG: 6901967359</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE LIBRO "DAL VERBANO AL FRONTE" - CIG ZBB1C63230.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI PERIODO 2017-2019. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z9C1C6A850</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO FITOSANITARIO C/O AREA VERDE CIMITERIALE. ANNO 2016. DITTA:  &lt;IL GIARDINIERE&gt; DI BRAGUTI F. &amp; C. S.A.S. - CARAVATE. CIG : Z411C662AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TAMPONCINI INCHIOSTRO PER TIMBRO COLOP ER17  - CIG: Z631C62C1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA E VEICOLI COMUNALI. DUESSEAUTO SNC DI BRUNELLI S. &amp; MARINO S. - COCQUIO T.  CIG. N. ZF41C5D7A9 AGRILAGHI SNC DI BENVENUTO R. - CITTIGLIO   CIG. N. ZA31C5D766</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DEL CENTRO SOCIALE B.DEL GRANDE. COSTRUZIONI EDILI MASCIOCCHI - CARAVATE   CIG. N. Z201C5BBEF MILANI MONTAGGI SRL - CARAVATE  CIG. N. ZF01C5BD17 METAL COSTRUZIONI SNC DI CAPANO &amp; TAMMEO - CARAVATE   CIG. N. ZF11C5BC61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER MINORE DIVERSAMENTE ABILE.- CIG: Z401C5D82B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATI PER UTILIZZO AREA VERDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI SINDACO - ANNO 2016 - SVINCOLO SOMME IMPEGNATE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CARTA E CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - CIG. Z871C49038</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP DI CESTONI CARRELLATI PER CIMITERO COMUNALE. DITTA SACCHI E SECCHI DI ZOCCATELLI SILVIA - GALBIATE (LC). CIG. N. Z6A1C46BF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COLLETTAZIONE FOGNARIA IN LOCALITà VIROLO, 1° LOTTO. CUP: J97H15000490004 CIG: 6434697FEE. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITà FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA IDRAULICO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRI-TERMO SANITARI COMUNALI TRAMITE R.D.O. SU PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL. DITTA MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO W. - CARAVATE CIG. N. Z701C0B1A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE C/O PARCO GIOCHI COMUNALE DI VIA MONTI. GARDEN HAUSER DI HAUSER HERMANN - CARAVATE CIG. N. Z611C1DC8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA FALEGNAME DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. FALEGNAMERIA ARTE &amp; LEGNO DI RIGATO ROBERTO - LAVENO M. CIG. N. Z411C1B77E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E POSA DI LUMINARIE NATALIZIE. DITTA PAOLINI DANIELE - INVERUNO (MI) CIG. N. Z1B1C10F65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POSA DI TELO "TESSUTO NON TESSUTO" SU PORZIONE TERRENO C/O PARCO GIOCHI COMUNALE VIA MONTI. DITTA IL GIARDINIERE SAS DI BRAGUTI F. &amp; C. - CARAVATE CIG.N. ZD21C0F72F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 55 DEL 15.04.016. SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCIALE - CUVIO CIG. N. ZB8194CE3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS GAS (2015) E BONUS ELETTRICO (2015) -  MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE SGATE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO MINORI XX E  XY-  CIG.Z4D169BB7A.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 PRESSO UFFICIO DEMOGRAFICO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CAF CCSF VARESE LEGNANO - CAF CISL VARESE - ZERO CARTA -  ELABORAZIONE PRATICHE ISEE ASSEGNI MATERNITA'/NUCLEO FAMILIARE - CIG. Z961BFB616.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA TRATTO DI FOGNATURA VIA I° MAGGIO. DITTA ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA ERIKA E GIORGIO &amp; C. - LAVENO M. CIG. N. ZBB1BF203E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA PENSIONE DIPENDENTE COMUNALE BRUNELLA ROSSANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE RACCOMANDATE SOLLECITO VERSAMENTO TASSA RIFIUTI ANNI 2011 E 2012 - ACQUISTO RICEVUTE ACCETTAZIONE RACCOMANDATE PITNEY BOWES CIG: Z8B1C01B0D GRAFICHE GASPARI CIG: Z671C01B27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA "SBARRA AUTOMATIZZATA" SITA IN VIA LEOPARDI N. 2, DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARAVATE. OPERE E FORNITURE AGGIUNTIVE. CIG = Z111BC7CF6 - SIME S.N.C. DI GAVIRATE CIG = Z851BFEE4B - TIBILETTI PAOLO S.A.S. DI CARAVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA TRATTO DI FOGNATURA DI VIA I MAGGIO, ATTRAVERSO RICHIESTA DI OFFERTA (CON SCONTO PERCENTUALE) SU PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL/ARCA. CIG. N. ZBB1BF203E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLETTORE FOGNARIO A SERVIZIO DELLA LOCALITA' VIROLO. II LOTTO.  CUP:J97B16000400004 CIG:Z1F1BD5A66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PERACQUISTO DI SALE USO STRADALE. DITTA DRUSI SRL - BODIO LOMNAGO (VA) CIG. N. Z931BEC415</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BANDIERE. DITTA U.S.A. SNC DI DE BLASI M. &amp; A. - VARESE CIG. N. ZD81BE7793</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PIASTRE PEDIATRICHE MONOUSO PER DEFIBRILLATORI USO "CHILDREN". DITTA : EMMEZETA MEDICAL SRL - GARBAGNATE MILANESE (MI) CIG. N. Z511BDBA3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA. REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO A SERVIZIO DELLA LOCALITA' VIROLO - II LOTTO. DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: Z1F1BD5A66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI RIFERITE ALL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA  - LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO PAOLA VASSENA RUSCONI”. CUP: J99D15003520004 CIG: ZA21959E0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PIANTE FIORITE/CRISANTEMI PER AIUOLE CIMITERIALI. DITTA F.LLI PERI DI PERI FABRIO LUIGI - SANGIANO CIG. N. Z561BCFC64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE PER MESSA A NORMA "SBARRA AUTOMATIZZATA" SITA IN VIA LEOPARDI N. 2, DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARAVATE.  CIG = Z111BC7CF6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA. DITTA ECONORD SPA - VARESE CIG.N. Z041BC814D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016-INTEGRAZIONE DETERMINA N. 180 DEL 04/10/2016 DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER R.C.A. ED INFORTUNI CONDUCENTE AUTOVEICOLO BREMACH IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. ALLIANZ SPA - AGENZIA POLITI - LAVENO M.   CIG.N. Z651BBF0D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI/IMMOBILI COMUNALI . PERIODO 2017-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTI TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE ARICOCCHI (CIG Z0D1BAFE7B) E CORONA ALLORO FIORISTA F.LLI PERI (CIG ZE91BB04D5).-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E REVISIONE VEICOLI COMUNALI (FORD TRANSIT, LAND ROVER E BREMACH). DITTA DUESSE AUTO SNC - COCQUIO T. CIG. N. ZEB1BB22C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVA PROGETTO DISABILE XXX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ANGERA DELLE SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA  - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'. DITTA SAGIC DI G.L.CERUTTI - MONVALLE CIG. N. Z5F1BA7BA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE- CONTRIBUTI MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017-CIG. 62759326EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA "BIANCA" COMUNALE VIA VERDI. DITTA TIBILETTI PAOLO &amp; C. SAS - CARAVATE - CIG. ZDF1B08989</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE TRIBUNE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. CIG : Z141B99A7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 PIASTRE RICARICA DEFIBRILLATORI. DITTA: PHYSIO-CONTROL ITALY SALES SRL - CINISELLO BALSAMO (MI) CIG. N. ZED1B8F95C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO PAOLA VASSENA RUSCONI”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE. CUP: J99D15003520004 CIG: 653504059B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER (SORVEGLIANZA SANITARIA) VISITE MEDICHE NUOVO IMPIEGATO E PERSONALE L.S.U.. DOTT. GUIDO PERINA - BESNATE (VA) CIG. N. ZEE1B8E50A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO AREA FINANZIARIA - CIG. Z601B71A25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016-COSTITUZIONE  UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C1 PRESSO UFFICIO DEMOGRAFICO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO ESTERNO  - DIPENDENTE BALDIN ELENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO CIG: ZDC1A559C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE CHIARE SUPERFICIALI LUNGO LA STRADA COMUNALE CONGIUNGENTE LE VIE XX SETTEMBRE E FABIO FILZI. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO CIG: Z7C1A0801A;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI IMU "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" ANNO 2014 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE, SIG.RI  SANFILIPPO VITO E CANNIZZO ANTONIETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI  TASI ANNI 2014 E  2015 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE, SIG. BONETTI DAVIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI IMU "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" ANNI 2015 E  2016 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE, SIG. SARTORE MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI IMU ANNO 2012 E TASI ANNO 2015 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE, SIG. RI GARGANO FRANCESCO ANTONIO E CELLA CARMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL COMUNE DI CARAVAGGIO (BG) - TARI ANNO 2016 ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO ENTE DAL SIG. TOMASONI FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. TERZA QUOTA 2016. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - CASSANO VALCUVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE ATTI GIUNTA COMUNALE - CIG Z131AFF663.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE N. 104/92 E S.M.I. - DIPENDENTE CARTAPATI FABIO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL COMUNE DI CARAVAGGIO (BG) - IMU ANNO 2012 ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO ENTE DAL SIG. VALAPERTA ANGELO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL COMUNE DI CARANO (TN) - ACCONTO IMU E TASI ANNO 2014 ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO ENTE DALLA SIG.RA CAMIN LUCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA DI MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. DITTA SAMAR SRL - BESOZZO  CIG. N. ZF91B370E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI RETE PALLAVOLO PER PALESTRA COMUNALE. DITTA ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA C. SAS - ARCISATE CIG. N. Z871B34858</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNA DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL DI ATTREZZATURE AGRICOLE. DITTE: RINALDIN SNC - PONTE DI PIAVE (TV);             AGRILAGHI DI BENVENUTO R. - CITTIGLIO (VA); CIG. N. Z6D1B2EEFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI REVISIONE SCUOLABUS E MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI. DITTE: GIORDANI TRUCKS SRL - GEMONIO   CIG. N. Z8E1B31353             TOTAL ERG DI GIACOMETTI G. - CARAVATE    CIG. N. Z881B313AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI. DITTA TIBILETTI PAOLO &amp; C. SAS - CARAVATE  CIG. N. ZDF1B08989</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E COSTITUZIONE DI SERVITU' RELATIVE ALLE AREE INTERESSATE DALLA NUOVA COLLETTAZIONE FOGNARIA IN LOCALITA' VIROLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. COMUNE DI VARESE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATI PER UTILIZZO AREA VERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VETRI PORTA INGRESSO PALESTRA COMUNALE. DITTE: LA VETROTECNICA DI LAUDI W. - BESOZZO   CIG. N. Z361B08D02             METAL COSTRUZIONI SNC - CARAVATE   CIG. N. ZC71B12ABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. DITTA LA SEGNALETICA VARESINA SAS - AZZATE CIG. N. Z201B0F9CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CONDIZIONATORE LOCALE SERVER. DITTA LA POLITERMICA A R.L. - VARESE         CIG. N. Z1E1BOE1B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO (RICHIESTA DI PREVENTIVI) TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI. CIG. N. ZDF1B08989</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI VERIFICA CENTRALINO TELEFONICO UFFICI SEGRETERIA SCUOLE MEDIE. DITTA CON.TEL. SRL - VARESE   CIG. N. Z001B08D29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO MINORE KK - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - CIG: Z131AE86B6.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  DISABILE Y.Z. A.S. 2016/2017- CIG: ZE11AE8659</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO DISABILE Z.Z. A.S. 2016/2017  CIG: Z7E1AE8623.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>APROVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO SCUOLA PRIMARIA MINORE Y.Y. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.-CIG: Z1B1AE85ED.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>APROVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO SCUOLA PRIMARIA MINORE X.X. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.-CIG Z6A1AE85A6.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI. DITTA VERBANO ASCENSORI SRL - CARAVATE   CIG. N. Z1B18D1F42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO2015. APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE, DELLE RETRIBUZIONI DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  E DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TELO CAMPO POLIVALENTE C/O AREA VERDE VIA LEOPARDI. DITTA ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA C. SAS - ARCISATE CIG. N. Z7F1AF70BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI/ONERI ISTRUTTORI PRATICA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO MANUFATTI AL SERVIZIO DELLA FOGNATURA COMUNALE. PROVINCIA DI VARESE - MACROSETTORE AMBIENTE - SERVIZI RISORSE IDRICHE E TUTELA AMBIENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE "TRATTORINO" COMUNALE.  DITTA FAV DI SCHIAVI F. SNC - BESOZZO     CIG. N. ZD41AF55A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE SALMA DEFUNTO PANOSETTI LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE 50% DELLE SPESE PREVISTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDO SCOLASTICO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA ME.PA. CONSIP. CIG. N. Z851AEB32A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI. DITTA AGRILAGHI DI RODOLFO B. - CITTIGLIO CIG. N. Z6F14AEA07D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGRETERIA CONVENZIONATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO MARZO/GIUGNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'ASSISTENTE SOCIALE TRA IL COMUNE DI MONVALLE E CARAVATE -RIMBORSO ONERI IV TRIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO LUGLIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C - APPROVAZIONE BANDO SELEZIONE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER TRASPORTO DISABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COLLETTAZIONE FOGNARIA IN LOCALITà VIROLO, 1° LOTTO. CUP: J97H15000490004 CIG: 6434697FEE.  APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO PAOLA VASSENA RUSCONI”. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI A TUTTO IL 18.07.2016. CUP: J99D15003520004 CIG: 653504059B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CARAVATE IN VIA CAMPO SPORTIVO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVI COMUNALE DI VIA CAMPO SPORTIVO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA TIBILETTI PAOLO &amp; C. SAS - CARAVATE CIG. N. ZCD1ABCFBO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATI PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA AREA VERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016-FINANZIAMENTRI DA EROGARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. E A. FRATTINI" DI CARAVATE-SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTA DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PRIODO GIUGNO 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 ED ALTRO MATERIALE PER UFFICI DEMOGRAFICI -CIG ZD41AB5704</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO MODLISTICA ON LINE ARMONIZZAZIONE CONTABILE - CIG.Z4A1AB0E86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL/ARCA ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA IDRAULICO DI MANUTENZIONE SUI VARI IMMOBILI COMUNALI. DITTA MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO W. - CARAVATE CIG. N. ZC51A62F2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO,IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. ED INFORTUNI CONDUCENTE VEICOLO COMUNALE BUCHER TG. BY396MB. AXA ASSICURAZIONI DI ARCURI SAS - CUVEGLIO. CIG. N. ZDB1AA211D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI N. 70415. ANNO 2016. AGENZIA AXA ASSICURAZIONI DI ARCURI SAS - CUVEGLIO CIG. N. ZB71A8AE99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI N. 2 APPARECCHI TELEFONICI C/O PALAZZO MUNICIPALE. DITTA CON.TEL. SRL - VARESE CIG. N. ZEO1A9C165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI. DITTA DUESSE AUTO SNC DI BRUNELLI &amp; MARINO - COCQUIO T. CIG. N. Z151A90C33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI RASAERBA COMUNALE. DITTA AGRIPREALPI SNC - COCQUIO T.     CIG. N. ZA01A7E549</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONGLOMERATO INVERNALE. CIVELLI COSTRUZIONI SRL - GAVIRATE  CIG. M. ZA91A7E26D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI RETTIFICHE GRAFICHE DEL PGT COMUNALE. DOTT. ARCH. ANNA MANUELA BRUSA PASQUE - VARESE CIG. N. Z3F1A4FC75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE CON LOGO E CARTOLINE RACCOMANDATE A/R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI IMU "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" ANNO 2016 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE, SIG. ROSSIN RINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CAMPO SPORTIVO - APPROVAZIONE AVVISO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FIORI E SISTEMAZIONE FIORIERE C/O P.ZZA GARIBALDI. DITTA IL GIARDINIERE DI BRAGUTI F. - CARAVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE PER RIPRISTINO MANOMISSIONE MANTO STRADALE PUBBLICO. SIG. CORTESI LUIGI - CARAVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE PAGAMENTO BOLLETTA ARRETRATA GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE SIG.RA RUSSO CARMELINDA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. CIG: ZDC1A559C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DI SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. SECONDA QUOTA 2016. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - CASSANO VALCUVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE E CONFRONTO TRA LA BASE DATI ANAGRAFICA E LE REGOLE DI POPOLAMENTO ANPR -  CIG: ZEC1A6280C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTNUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO MAGGIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE SINTEL/ARCA ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POTATURA ARRE VERDI COMUNALI. DITTA IL GIARDINIERE SAS DI BRAGUTI F. &amp; C. - CARAVATE  CIG. N. ZBA1A43D15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. VEICOLO COMUNALE LAND ROVER, TARGATO ZA435ZG. ALLIANZ SPA - AG. LAVENO M. (POLITI SARA)   CIG. N. Z911A57B78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENDA21 - CENSIMENTO DEI  "BENI ARCHITETTONICI"  DI CARAVATE.  PRESA D'ATTO ELENCO ED AFFIDAMENTO INCARICO AGLI ARCHITETTI ANNA PAOLA FEDELI E SARA CESTAROLLO.  CIG = ZD71A440FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COLLETTAZIONE FOGNARIA IN LOCALITà VIROLO, 1° LOTTO. CUP: J97H15000490004 CIG: 6434697FEE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO DI SPESA DELLE RELATIVE SPESE TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA. ECONORD SPA - VARESE   CIG. N. Z2D1A4B7E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO SEMI-AUTONOMIA NUCLEO XXX- CIG. Z3E1A4EF71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO DELLE COMPETENZE RIFERITE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLETTORE FOGNARIO A SERVIZIO DELLA FRAZIONE VIROLO. CUP: J97H15000490004 CIG: Z04164E419</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU PIATTAFORMA REGIONALE ARCA/SINTEL  ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO COSTI ENERGETICI IMMOBILI COMUNALI.   DOTT.ING. HUBERTUS HOLZAMANN - CREMENAGA CIG. N. Z891A15086</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO COMUNALE IN LOCALITA' VIROLO. CIG: Z7C1A38B93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE CADDEO DOMENICO PRESSO L'AREA FINANZIARIA TRIBUTI DAL 13/06/2016 AL 23/04/2018 (TERMINE DELLA MOBILITA' DEL LAVORATORE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.. PERIODO GIUGNO 2016 - 2018. GRUPPO MERCURIO SRL - FINO MORNASCO (CO)  CIG. N. Z0B1A0F5B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARI ANNO 2014 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE ALLA SIG.RA ZANONI GIUDITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE: SIGNOR MANFRIN MASSIMO. DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO  ALLA SOCIETA' FOOTBALL CLUB CARAVATE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA AGENDA21LAGHI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO DI BENI IMMOBILI N.1/2016 DEL 01/06/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COLLETTAZIONE FOGNARIA IN LOCALITà VIROLO, 1° LOTTO. CUP: J97H15000490004 CIG: 6434697FEE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE VIA LEOPARDI. CIG: Z721A11E34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI CONDUCENTE VEICOLO PIAGGIO TG. CT536YN. AGENZIA AXA ASSICURAZIONE - CUVEGLIO  CIG. N. Z051A1117E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE DI IDENITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI/DEODORANTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 2016-2018. DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - PESCHIERA BORROMEO (MI) CIG. N. ZAC19F190F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE CHIARE SUPERFICIALI LUNGO LA STRADA COMUNALE CONGIUNGENTE LE VIE XX SETTEMBRE E FABIO FILZI. CIG: Z7C1A0801A;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE SALME DEFUNTI COLLEONI MARIO, ZAPPATERRA CESARINA, CAVALLERO LIONELLO, MULDER FERDINANT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE SIG.RA RUSSO CARMELINDA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PER L'ANNO 2016 AL CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE PER LA VALCUVIA E L'ALTO VARESOTTO "G. PEREGALLI".-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATI PER L' UTILIZZO DELL' AREA VERDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO - ANNO 2016.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016-LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI (PIAGGIO PORTER). ALLIANZ SPA - AGENZIA DI LAVENO M.   CIG.N. ZC819F1E0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2016 ED ESAMI LABORATORIO CONDUCENTE SCUOLABUS. DOTT. GUIDO PERINA - BESNATE    CIG. N.ZA119CFE29 MEDICAL CENTER - SESTO CALENDE   CIG. N. ZF5149F7A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO CERTIFICAZIONE UNICA 2016 - POSIZIONE BIANCHI DAVIDE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZIO WEB DEDICATO AL CALCOLO IMU E TASI ANNO 2016 - ARTEMEDIA SRL -CIG. XAC18D2210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI I.C.I. PER L'ANNO 2011 &amp; I.M.U PER GLI ANNI 2013 E 2014 - PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE  SIG. LEONI GIAMPAOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI IMU "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" ANNI 2012 E 2013 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE, SIG.RI MORO GIUSEPPE  E MORO MAURIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI IMU "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" ANNI 2013 E 2014  PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE, SIG.FORONI DIEGO E SIG.RA FORONI LUISA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI IMU "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" ANNO 2014 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE, SIG. ROTA ANTONELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI IMU "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" ANNO 2012 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE, SIG.RA MOALLI PIERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPERTINE ATTI CONSIGLIO COMUNALE - CIG: Z1319C6B0E.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SITO COMUNE - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z3519BC5B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADALE INVERNALE. STAGIONI 2015/2016. DITTA GARDEN HAUSER DI HERMANN HAUSER - CARAVATE CIG. N. Z111195017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO PAOLA VASSENA RUSCONI”. LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% SULL'IMPORTO DI CONTRATTO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. ART.35 DEL D.LGS. N.50/2016. CUP: J99D15003520004 CIG: 653504059B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTI RIVISTA "ECO DEI LAGHI" DELL'ECOMUSEO DEI LAGHI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI TRAMITE L'UTILIZZO DI FUEL CARD ACQUISITE CON L' AUSILIO DEL MERCATO ELETTRONICO ME.PA. CONSIP. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ROMA CIG. N. ZD3198BF8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA TAR LOMBARDIA N. 1898/2013.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO MARZO 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2016. CIG. N. ZB8194CE3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA COMUNALE- PERIODO 01/01/2016 - 14/03/2016.- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016- AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE -RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 25 DEL 02/03/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TELEFONICO PALAZZO COMUNALE DAL 01.05.2016 AL 30.04.2017. DITTA CON.TEL. SRL - VARESE     CIG. N. Z301966B9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA  IN ECONOMIA, MEDIANTANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO PAOLA VASSENA RUSCONI”. CUP: J99D15003520004 CIG: ZA21959E0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE INFOCERT A NOME DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - RIMBORSO AL DIPENDENTE GEOM. CARLO EDOARDO TAMBORINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO INVERNALE. DITTA CIVELLI COSTRUZIONI SRL - GAVIRATE CIG. N. ZA8194E5F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA CORTE COMUNALE VIA ISONZO. DITTA RAVELLI COSTRUZIONI DI RAVELLI S. &amp; C. SAS - MONVALLE CIG. N. ZAB194A579</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE VEICOLO COMUNALE SCUOLABUS R.A.C. ED INFORTUNI CONDUCENTE. DITTA ARCURI SAS DI ARCURI C. &amp; C. - CUVEGLIO  CIG. N. ZEF1920E60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RICHI DIVERSI. (FIAT PANDA E FORD TRANSIT). ALLIANZ SPA - LAVENO M.   CIG. N. Z4719224BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLANTI AREE COMUNALI. DITTA GARDEN HAUSER DI HAUSER HERMANN - CARAVATE CIG. N. ZAF19334EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI ASSISTENTE SOCIALE - MODIFICA ORARIO DI LAVORO - DR.SSA SABRINA PICCONI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ED ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE-CIG ZC719136AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SPESE E COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITà, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ANCHE AI FINI DEL CONTENIMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "PAOLA VASSENA RUSCONI". CUP: J91H13000200002 CIG: Z1112333A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "DOTE SPORT" ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTA DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO FEBBRAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI PER UTENZA AREA PUBBLICA ED USO AREE DEL DEMANIO IDRICO. REGIONE LOMBARDIA. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATI PER UTILIZZO STRUTTURA COMUNALE "AREA VERDE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI COMUNALI. PERIODO 2016-2018. DITTE : VERBANO ASCENSORI SRL - CARAVATE    CIG. N. Z1B18D1F42              APAVE ITALIA C.P.M. SRL - BIENNO (BS)   CIG. N. Z811900A6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI ANNO 2016- ISPE VALLI DEL VERBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FONDO SOLIDARIETA' MINORI ANNO 2015-LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E FORMAZIONE FASCICOLAZIONE E GESTIONE DOCUMENTI INFORMATICI - TRAMITE SINTEL- CIG. ZAF18C6F72.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE FORMAULA TELEMATICA DENOMINATA "RICHIESTA DI OFFERTA" NEL SISTEMA INFORMATICO DELLA REGIONE LOMBARDIA SINTEL/ARCA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO AMBIENTALE ATTIVITA' MINERARIA DITTA COLACEM SPA ANNO 2016. DITTA IDROGEA SERVIZI SRL - VARESE   - CIG. N. Z0018BFBA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI  “RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGE-TICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO PAOLA VASSENA RUSCONI”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO. CUP: J99D15003520004 CIG: 653504059B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI SINDACO - ANNO 2016.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AUTISTA SCUOLABUS IN SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIPENDENTE CORTESI GIANLUIGI. DITTA: SIG. LOZZIA GIANFRANCO C.F. : LZZGFR63M06C751H - CITTIGLIO     CIG. N. ZB918E6B15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI LAGHI QUOTE RIPARTO ANNO 2016.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASMISSIONE TELEMATICA CU 2016 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE A PRIVATI PER UTILIZZO STRUTTURA COMUNALE "AREA VERDE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016- INTEGTRAZIONE DETERMINA N. 21 DEL 23/02/2016 DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE SERVIZIO IN ABBONAMENTO PER GESTIONE CENTRALIZZATA DI LISTE DI DISTRIBUZIONE MESSAGGI  SMS - CIG:  ZBE18C6E96.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU PORTALE REGIONALE ARCA/SINTEL. DITTA DUESSEAUTO SNC - COCQUIO T.        CIG. N. Z29189876E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONGLOMERATO INVERNALE. DITTA CIVELLI COSTRUZIONI SRL - GAVIRATE     CIG. N. ZB5189E026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVO CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016-COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE  A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO TERZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARESE-SEDE DI GAVIRATE- SECONDO SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2016 - CIG: ZBB189C650.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO VERBALI SEDUTE GIUNTA COMUNALE - CIG: Z601892C5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE N. 70535 - FORD TRANSIT TARGA CM876CV. ASSICURAZIONI AXA DI ARCURI SAS - CUVEGLIO    CIG. N. ZD41898093</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA AMPIAMENTO INTERVENTO EDUCATIVO MINORE ANNO 2016- CIG.Z4918968D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI TRAMITE UTILIZZO DI FUEL CARD ACQUISITE NEL 2015 DA PIATTAFORMA ME.PA.. DITTA TOTAL ERG- CARAVATE         CIG. N. Z7B12B2D22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA: - ULTIMA RATA A CONGUAGLIO E SALDO 2015; - PRIMA QUOTA 2016. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  “NUOVA COLLETTAZIONE FOGNARIA IN LOCALITà VIROLO, 1° LOTTO”. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. CUP: J97H15000490004 CIG: 6434697FEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL I-II-III-IV TRIM. 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BOLLO AUTO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TRAMITE PIATTAFORMA DI MERCATO ELETTRONICO CONSIP - MEPA CIG. N. ZB4182DD9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA (SENSORE) IMPIANTO DI ALLARME PALAZZO MUNICIPALE. DITTA S.I.P.E. SRL - COMERIO             CIG. N. Z161820097</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO MODULISTICA ALLE NORMARTIVE DI REGIONE LOMBARDIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (DIA) ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE UPEL - ANNO 2016 - CIG: ZF51815649.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016 -AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016 - AREA AFFARI GENERALI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016 - AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI CAUZIONI VERSATE DA PRIVATI PER L' UTILIZZO DELLA STRUTTURA PUBBLICA "AREA VERDE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE DI € 1.000,00.- PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE UFFICI DEMOGRAFICI BRUNELLA ROSSANA DAL 01/01/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PER L'ANNO 2016 (AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 9   DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 E S.M.I.) - (ART. 48 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE   11 MARZO 2015 N. 12 E S.M.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE ARCA/SINTEL ED IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. DITTA COSTRUZIONI RAVELLI DI RAVELLI S. &amp; C. SAS - MONVALLE CIG. N. Z6617D4C91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CONTABILITA’ DEL PERSONALE  (CEDOLINI STIPENDI, DMA, LISTA POD, MOD. 770, CU,...) – ANNI 2016/2018. CIG. CIG X76176DAD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2016 ALLA SOCIETA' SAN MARCO SPA CON SEDE IN LECCO. CIG: X9E176DAD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. ANNO 2015 - COMUNE DI VARESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL/ARCA PER OPERE DI SOSTITUZIONE RADIATORI C/O SPOGLIATOI CAMPO POLIVALENTE, VIA LEOPARDI. DITTA MW TERMOIDRAULICA - CARAVATE  CIG. N. ZF017D3ADB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA, TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA REGIONALE ARCA /SINTEL PER INTERVENTO DI DISINTASAMENTO CAMERETTA FOGNATURA COMUNALE INCROCIO VIA XX SETTEMBRE/VIA VIGANA. DITTA ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA E. E G. &amp; C. - LAVENO M. CIG. N. Z9317D346B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTA PERSONALE NEWS ANNO 2016 - CIG: XC6176DAD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE RUSSO CARMELINDA DAL 01/01/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ANGERA DELLE SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA - OTTOBRE/DICEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL LAVORO  STRAORDINARIO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA DI PARERE OBBLIGATORIO ALL'ASL IN RELAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO CON LA NORMATIVA PER LA PROTEZIONE E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DERIVANTE DAL GAS RADON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL PER LAVORI DI SMALTIMENTO CEMENTO AMIANTO C/O VIA PUCCINI. DITTA IS-TER SAS DI BONARI GEOM. MATTEO &amp; C. - RANCIO V. CIG. N. ZE417BB165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE A STUDIO LEGALE GALBIATI E SACCHI DI MILANO - ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNI QUESTIONE ATO-ASPEM. CIG ZEF17C5A0F.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ANNO 2015 RIVISTA "MENTA E ROSMARINO" - CIG: Z1617C5775.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MINORE XX SU DECRETO DEL TRIBUNALE MINORENNI-ANNO 2016-CIG ZF717B3518</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE MINORE - ANNO 2016-CIG Z0717B351E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PAOLA VASSENA RUSCONI" CUP: J99D15003520004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ELABORAZIONE  DOMANDE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA-CIG Z1717AF6C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOTENUTA DALL'ECONOM O COMUNALE NEL PERIODO NOVEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO  FONDO SOSTEGNO  GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2014.  SALDO EROGAZIONE AI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016- FINANZIAMENTI DA EROGARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO " G E A FRATTINI" DI CARAVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016- PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO OPERE PREVISTE NEL PIANO D'INVESTIMENTI RETE IDRICA PROGRAMMA 2010 - QUOTA PARTE 2015 - ASPEM SPA - VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA PER LA FORNITURA DI MASSI CICLOPICI PER SCOGLIERA. DITTA NOVALI GIAN PAOLO - COCQUIO T.      CIG. N. Z681782C42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE RIFERITO AI LAVORI DI  “RISTRUTTURAZIONE ANCHE AI FINI DEL CONTENIMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO OSPITANTE LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “PAOLA VASSENA RUSCONI” AI SENSI DEI COMMI 7, 7-BIS, 7-TER, 7-QUATER E 7-QUINQUIES DELL’ART. 93 DEL D.LGS. N. 163/2006 E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLETTORE FOGNARIO A SERVIZIO DELLA FRAZIONE VIROLO. CUP: J97H15000490004 CIG: Z04164E419</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO  FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2015. EROGAZIONE AI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIA IMPIANTO ASCENSORE COMUNALE. DITTA SCHINDLER SPA - CONCOREZZO (MB)  CIG. N. ZB9178D333</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL/ARCA DI ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. DITTA AGRILAGHI DI BENVENUTO RODOLFO - CITTIGLIO          CIG. N. Z72176B76F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ARCHIVISTICO - LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE ANNO 2015.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE PRESENZA ANNO 2016 TRAMITE IL MEPA. CIG XEE176DAD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE SALME DEFUNTI BOCOLO CAMILETTO JOLANDA, BOSCOLO ARTURO,  LAZZARI CRISTIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LAVENO MOMBELLO DEL RIPARTO SPESE PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'ASSISTENTE SOCIALE TRA IL COMUNE DI MONVALLE E CARAVATE - GENNAIO/SETTEMBRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE. DITTA LETO LUX SNC DI LETO S. E C. - CESANO MADERNO (MB)     CIG. N. ZD8171C8A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VERIFICA LIBRETTI CALDAIE COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI - SC.MEDIE. DITTA MW TERMOIDRAULICA  DI CADARIO W. - CARAVATE CIG. N. Z611756F4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIATTIVAZIONE INCONTRI PROTETTI MINORE XX/ PADRE XY- CIG.Z28175156B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 MONITOR - UFFICIO RAGIONERIA E DEMOGRAFICO - CIG:Z6416F05D2.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE SINTEL/ARCA PER LA SOSTIUZIONE DI VETRO C/O NUOVA SEDE SOC. CICLISTICA. DITTA LA VETROTECNICA DI LAUDI WALTER - BESOZZO   CIG. N. ZCD172B4E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL DI SALE USO STRADALE. DITTA DRUSI SRL - BODIO LOMNAGO   CIG. N. ZB21732151</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SEGRETERIA - CARTELLINE ARCHIVIO - CIG: Z0A1726CBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI  “NUOVA COLLETTAZIONE FOGNARIA IN LOCALITà VIROLO, 1° LOTTO”. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL’APPALTO. CUP: J97H15000490004 CIG: 6434697FEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' CICLISTICA CARAVATESE ED ALLA FILARMONICA - ANNO 2015.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. DITTA TIBILETTI PAOLO &amp; C. SAS - CARAVATE   CIG. N. Z321715E1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA/SINTEL PER RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE FIAT PANDA. DITTA DUESSEAUTO SNC - COCQUIO T.          CIG. N. ZE617188C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE SINTEL/ARCA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'. DITTA SAGIC DI CERUTTI G.LUIGI - MONVALLE      CIG. N. Z3E17119C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE SINTEL/ARCA SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE, GRIGLIE STRADALI, SCOLMATORI FOGNATURA COMUNALE. DITTA ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA E. E G. &amp; C. - LAVENO M. CIG. N. Z17170F4CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ASFALTATURA PARCHEGGI, TRATTI STRADE COMUNALI, RIPRISTINI E FORMAZIONE PIAZZUOLA. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE SALD0. DITTA PIVETTA ASFALTI SRL - GEMONIO CIG. NN. ZE01584BCE - Z3E1685E4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA STIPULA DELL' ATTO DI PERMUTA COMUNE/IN.VA. RELATIVO AI POZZI DELL' ACQUEDOTTO COMUNALE NN. 4-5-6 ED AREE PERTINENZIALI. DOTT. FERDINANDO CUTINO - BESOZZO      CIG. N. Z9511B4855</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE NOLEGGIO STAMPANTI UFFICI COMUNALI  -  IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE MACCHINE USURATE  - CIG ZCF16FDBF8.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE SINTEL/ARCA PER OPERE DI TINTEGGIATURA SCUOLE. DITTA F.LLI COTTINI SNC DI COTTINI F. E GIOVANNI - CARAVATE CIG . N. ZD316C6D91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS GAS (2013-2014) E BONUS ELETTRICO (2013-2014)- MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE SGATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMPORTO VERSATO PER LA PRESENTAZIONE DOMANDA ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SIG. VULTAGGIO ANTONINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO DISABILE A.S. 2015/2016- TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE SINTEL-ARCA.- CIG. ZA216CA112</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA XX SETTEMBRE”. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO. CIG: ZC616B9452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N 2 MANUALI OPERATIVI PER SERIZI DEMOGRAFICI- CIG: Z8E1706367.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTOLINE AVVISO RICEVIMENTO RACCOMANDATE, MOD. 23IP. AFFIDAMENTO IN FAVORE DI POSTEIIMPRESA, GRUPPO POSTE ITALIANE SPA. CIG: X9015D2611</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE BREMACH, TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE SINTEL-ARCA. DITTA DUESSEAUTO SNC- COCQUIO T. CIG. N. ZED16C6CBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FIORI TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SU PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE SINTEL. DITTA IL GIARDINIERE DI BRAGUTI FABIO &amp; C. - CARAVATE CIG. N. Z2B16C6F59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO MINORI XX E  XY- TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE SINTEL-ARCA.- CIG. Z4D169BB7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE/FISSA. MODIFICA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE VEICOLO COMUNALE BREMACH IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA : ASSICURAZIONI AXA DI ARCURI SAS - CUVEGLIO     CIG. N. ZE016B9D4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE SINTEL-ARCA. DITTA ECOTRAFFICI SRL - GUIDIZZOLO (MN)   CIG. N. Z98169E05C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA SOFTWARE "GIUDICI POPOLARI" E REGISTRO GIORNALIERO PROTOCOLLO - CIG: ZDE16B90FC.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFCA ORARIO LAVORO DIPENDENTE UFFICIO DEMOGRAFICO SIG.RA CAPANU PAULA MAGDALENA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFCA ORARIO LAVORO DIPENDENTE UFFICIO AFFARI GENERALI - BELTRAMI LORETTA FERNANDA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE RETTA INSERIMENTO DISABILE - CIG.ZB116C2C84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIATE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA XX SETTEMBRE. CIG ZC616B9452</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE SIG.RA RUSSO CARMELINDA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONGLOMERATO INVERNALE. DITTA CIVELLI COSTRUZIONI SRL - GAVIRATE CIG. N. Z3616AE343</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' FOOTBALL CLUB CARAVATE - ANNO 2015.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE - ARTIGRAFICHE ARICOCCHI CIG: Z2C16ADF96 - F.LLI PERI DI PERI FABRIO LUIGI CIG: ZD016ADFAB.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SALDO QUOTA PARTECIPAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO - ANNO 2015.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO  PER AFFRANCATRICE - DITTA PITNEY BOWES - CIG: ZD216AB9F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE- CONTRIBUTI MENSA SCOLASTICA A.S. 2015/2016 DECORRENTI DAL 01/11/2015-  CIG. Z5B16AB945</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO TERZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARESE-SEDE DI GAVIRATE-PRIMO SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI IMU "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" ANNO 2012 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE, SIG.RI MARANGONI MAURIZIO E MILAN SIMONETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA COLLETTAZIONE FOGNARIA IN LOCALITA' VIROLO 1° LOTTO. CUP: J97H15000490004 CIG: 6434697FEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE- CONTRIBUTI MENSA SCOLASTICA A.S. 2015/2016-CIG. Z3B166A34F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO FAMILIARE MINORE XX SU DECRETO DEL TRIBUNALE MINORENNI-CIG.Z2916693AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RAPPEZZATURA/RIPRISTINO ASFALTI COMUNALI E FORMAZIONE PIAZZUOLA. DITTA PIVETTA ASFALTI SRL - GEMONIO CIG. N. Z3E1685E4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI RIPARAZIONE CEDIMENTI STRADALI TRAMITE R.D.O. SU PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE (ARCA/SINTEL).  DITTA RAVELLI COSTRUZIONI DI RAVELLI SANDRO  C. SAS - MONVALLE CIG. N. Z5E16704FC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE PIATTAFORMA MERCATO ELETTRONICA (MEPA) DI BANDIERE. DITTA U.S.A. - VARESE  CIG. N. Z6D167A6E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015-FINANZIAMENTRI DA EROGARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. E A. FRATTINI" DI CARAVATE-SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO DEL LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE:  MARGNINI GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE ANCHE AI FINI DEL CONTENIMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO OSPITANTE LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “PAOLA VASSENA RUSCONI”. APPROVAZIONE CONTABILITà FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SALDO. (CIG) 5970664BCA CUP N. J91H13000200002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI IMU "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" ANNO 2012 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE, SIG.RI GASPERINI MARCO GIACOMO  E PARNISARI ANITA LUIGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI IMU "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" ANNO 2012 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE, SIG.RI CENICCOLA PASQUALALNTONIO E CALANDRELLA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI IMU "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" ANNO 2012 PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE, SIG.RI FORTE ANTONIO E CAVALIERE LUIGIA E BASSI FABIO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI I.C.I. PER GLI ANNI 2009/2011 &amp; I.M.U. PER L' ANNO 2012 - PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE,  SIG.RI DE FELICE DOMENICO - DE FELICE LUCIA E GIUBILINI LUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ESCO SO.G.EN.IT SRL DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO NUOVO SERVER PER UFFICI COMUNALI TRAMITE SINTEL - CIG Z61164F261.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNO 2015 CONVENZIONE CAF CCSF VARESE LEGNANO E CAF CISL VARESE-  ELABORAZIONE PRATICHE ISEE ASSEGNI MATERNITA'/NUCLEO FAMILIARE, BONUS GAS E BONUS ENERGIA ELETTRICA-CIG. ZD9165B094</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA  ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.32 DEL 06/03/2015.CIG.Z1D1382237</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE DEL LAGHETTO CANDIDO. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO CIG: Z6D157DA73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL SPESE SOSTENUTA DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO SETTEMBRE 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE RILEVATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO AGOSTO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARREDAMENTO SCOLASTICO TRAMITE PIATTAFORMA MERCATO ELETTRONICO ME-PA CONSIP. DITTA ILLSA SRL - CARONNO PERTUSELLA (MI)  - CIG. N. Z3F1654270</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE PER DISINFESTAZIONI CALABRONI, VESPE, ECC. DA PARTE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, TRAMITE PIATTAFORMA DI MERCATO ELETTRONICO ME.PA. CONSIP. DITTE :   KARIN SRL - MILANO    CIG. N. ZBD164F791                EUROIMPIANTI SAS - QUARTO (NA) - CIG. N. Z05164F8F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COLLETTORE FOGNARIO A SERVIZIO DELLA LOCALITA' VIROLO. CUP: J97H15000490004 CIG: Z04164E419</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>POZZO N. 6 DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2004 - 2005 - 2006  ALLA REGIONE LOMBARDIA PER UTENZA ACQUA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONE PRESSO PROVINCIA DI VARESE PER SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNIZZO AI PROPRIETARI PER LA CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE ALLA  “REALIZZAZIONE DELLA STRADA PUBBLICA CONGIUNGENTE LE COMUNALI VIA XX SETTEMBRE E F. FILZI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE EDILI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI. DITTA RAVELLI COSTRUZIONI DI RAVELLI S.  C. SAS - MONVALLE CIG. N. Z5C163B93E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RIPARTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA. III QUOTA ANNO 2015. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO LUINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE POZZO N. 3 - AD USO NON POTABILE, ALLA SOCIETA' COLACEM S.P.A. CON SEDE IN VIA DELLA VITTORINA N. 60  DI GUBBIO, MEDIANTE IL SISTEMA DELLA TRATTATIVA PRIVATA. SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA TIBILETTI PAOLO  C. SAS - CARAVATE  CIG. N. Z941635795</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE/REVISIONE COMPLETA E LAVAGGIO SCUOLABUS TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE SINTEL. DITTE: GIORDANI TRUCKS SRL - GEMONIO  CIG. N. ZB4160FD60             AUTOLAVAGGIO S.PIETRO - GEMONIO  CIG. N. Z5E1634A02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO MINORE I.A. ANNO SCOLASTICO 2015/2016-CIG.Z93162021C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO MINORE DISABILE P.E. A.S.2015/2016- CIG.Z40161FE5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APROVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO SCUOLA PRIMARIA MINORE F.G. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. CIG ZF6161ECC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO SCUOLA SECONDARIA MINORE A.A. ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CIG.Z5A1616494</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO DI N.1 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CORTESI GIANLUIGI. RETTIFICA ORARIO DI LAVORO INDICATO SU DETERMINA N. 89/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERIODO DI UTILIZZO LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE PRESSO L'AREA TECNICA.  SIGNOR:RIGATTO FABIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA/DISINTASAMENTO FOGNATURA COMUNALE, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL. DITTA ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA E. E G. - LAVENO M.  CIG. N. Z2615CCEAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO URGENTE NAS THECUS N5550 - TRAMITE SINTEL - CIG: Z0E15C8D5F.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2015 - APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE MENSILE INDENNITA' AL PERSONALE INDIVIDUATO DAL CONTRATTO DECENTRATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMA INFORMATICO PER 36 MESI - TRAMITE SINTEL - CIG: Z3F15995F8.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL SEGRETARIO COMUNALE DR. DIPASQUALE PER L'ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA  OPERE DI ASFALTATURA PARCHEGGI E TRATTI DI STRADA COMUNALE, TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE (ARCA/SINTEL).  DITTA PIVETTA ASFALTI SRL - GEMONIO. CIG = ZE01584BCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA  OPERE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA-SINTEL. DITTA ECOTRAFFIC SRL - GUIDIZZOLO (MN)     CIG. N. Z351585E6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CAUZIONE VERSATA DA PRIVATI PER UTILIZZO AREA VERDE COMUNALE. SIG.RA LORUSSO DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO B.N- ANNO 2015/2016-CIG. Z3215956A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINE ATTI GIUNTA COMUNALE -  IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z321593C2F-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ASSISTENZA LEGALE EXTRAGIUDIZIALE AVV. MAURA MAGNI DI VARESE PER TUTELARE LE RAGIONI DEL COMUNE NEI CONFRONTI DELLA FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI MENOTTI BASSANI ONLUS – CIG Z9A1593004.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DITTA VESCO SRL. A.S. 2015/2016 - 2016/2017- CIG. 62759326EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2014. APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E DELLE RETRIBUZIONI DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' AL PERSONALE INDIVIDUATE DAL CONTRATTO DECENTRATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO ASSICURAZIONE AD AXA ASSICURAZIONI DI ARCURI SAS - CUVEGLIO: 1) RESPONSABILITA' CIVILE CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI A MOTORE  RISCHI DIVERSI. (BUCHER B80 3K). ANNO 2015. 2) POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE N. 70897. ANNO 2015. CIG. = ZA01586D8A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AL FRAZIONAMENTO DELLE AREE IN CORSO DI ACQUISIZIONE CONNESSE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BRETELLA STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA FILZI E LA VIA XX SETTEMBRE ED AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA MORO - CUP: J92C12000040004 CIG: ZDB077063A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO LEGALE AVV. MAURA MAGNI DI VARESE PER ISTANZA DA PRESENTARE A TRIBUNALE DEI MINORI A SEGUITO DI COLLOCAMENTO IN STRUTTURA PROTETTA CIG 2F01567E65.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ASCENSORI COMUNALI. DITTA SCHINDLER SPA - BREBBIA   CIG. N. Z2B157F6BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO PERSONALE VIABILITA' A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL-ARCA. DITTA SAGIC DI CERUTTI G.LUIGI - MONVALLE     CIG. N. ZC2157E984</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLI COMUNALI. DITTA VENERE SRL - GEMONIO C.F. 03275330128           CIG. N. Z8F1448853</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ANIMALI A SEGUITO DI SEQUESTRO –  ALLEVAMENTO OROVAL DI CITTIGLIO – CIG Z5115835EE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE CITTIGLIO - CARAVATE IN TERRITORIO DI CARAVATE. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO CIG: Z4F1368FF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DI UN TRATTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE IN CARAVATE, LIQUIDAZIONE SALDO. CIG:Z1A12699CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE DEL LAGHETTO CANDIDO. CIG: Z6D157DA73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ED ACQUISTO DI ATTREZZATURA VARIA. DITTA AGRILAGHI DI RODOLFO BENVENUTO - CITTIGLIO  CIG. N. Z471573064</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA SCADENZA DELLA PROROGA DEL PERIODO DI UTILIZZO PRESSO L'AREA TECNICA DEL LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE SIGNOR:  FORONI DIEGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DA EVENTI ALLUVIONALI. DITTA TIBILETTI PAOLO &amp; C.SAS - CARAVATE CIG. N. Z21156FA07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' CBV CORPO BUSTESE VIGILNOT SRL (SOCIETA' UNIPERSONALE 100% LA PATRIA SRL) NELLA SOCIETA' LA PATRIA SRL.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DITTA VESCO SRL. A.S. 2015/2016 - 2016/2017- CIG. 62759326EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO CARTA D'IDENTITA'- DONAZIONE ORGANI. ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DONAZIONE ORGANI-CIG. Z9C1566BAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA TAR LOMBARDIA N. 1898/2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLE DUE CALDAIE A SERVIZIO DEGLI APPARTAMENTO DEL “CORPO A” DI PROGETTO NONCHé SISTEMAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MEDIANTE INTERVENTO CONSERVATIVO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETà COMUNALE DA LOCARE A CONDIZIONI DI FAVORE PER MITIGARE IL FABBISOGNO ABITATIVO DELLE FASCE SOCIALI PIù DEBOLI” . CIG: Z041508110. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZINE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016 E CARTELLINI PER CARTE DI IDENTITA'. CIG Z9E155AE01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. ECO NORD SPA - CIG. N. Z901557062</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RIPARTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA. II QUOTA ANNO 2015. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO. LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO TRAMITE PIATTAFORMA MERCATO ELETTRONICO (MEPA). DITTA LSH SRL - BRUNELLO (VA)  CIG. N. ZC51555482</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA AGENDA21LAGHI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - CIG Z53154D99E.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ANIMALI A SEGUITO DI SEQUESTRO - CLINICA VETERINARIA BUSTESE DI BUSTO ARSIZIO -  CIG Z251551837.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE SIG.RA RUSSO CARMELINDA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNI 2015/2016 - 2016/2017.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO MODULISTICA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (CIL) E COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA) PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA AI SENSI DELLA D.G.R. 08.05.2015 - N. X/3543.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA NR. 722812425 PER IL CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL BIENNIO 2013/2015. DITTA VESCO SRL- ANGERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONCIME TRAMITE R.D.O. SU PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE ARCA-SINTEL. DITTA AGRISEME SRL - SENNA LODIGIANA (LO)   CIG. N. ZA1150512D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO COMUNALE LAND ROVER IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. ANNO 2015. ALLIANZ SPA - LAVENO M.  CIG. N. Z1B15103C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DA PRIVATI PER L' UTILIZZO DELL' "AREA VERDE" COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETà COMUNALE DI VIA ISONZO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI  “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MEDIANTE INTERVENTO CONSERVATIVO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETà COMUNALE DA LOCARE A CONDIZIONI DI FAVORE PER MITIGARE IL FABBISOGNO ABITATIVO DELLE FASCE SOCIALI PIù DEBOLI”  CUP: J96I1000020006. CIG: Z67085D7C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE BUCHER AD INTEGRAZIONE DETERMINA N. 96 DEL 16.06.2015. DITTA DUESSEAUTO SNC - COCQUIO T. CIG. N. ZC515OAE38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLE DUE CALDAIE A SERVIZIO DEGLI APPARTAMENTO DEL “CORPO A” DI PROGETTO NONCHé SISTEMAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA CON INTEGRAZIONE TEGOLE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MEDIANTE INTERVENTO CONSERVATIVO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETà COMUNALE DA LOCARE A CONDIZIONI DI FAVORE PER MITIGARE IL FABBISOGNO ABITATIVO DELLE FASCE SOCIALI PIù DEBOLI” . CIG: Z041508110</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER CUSTODIA CANI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2015/2016/2017 -CIG X7F145DE1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO - ESERCIZIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE BUCHER SCHORLING.  DITTA DUESSEAUTO SNC - COCQUIO T.      CIG. N. ZEA14F32F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO DEI COMPENSI DI CUI ALL'ART.92 DEL D. LGS.163/2006. INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO DELLE OPERE E DEI LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO DELLE SPESE E COMPETENZE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, LA MISURA E CONTABILITà E PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI  “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MEDIANTE INTERVENTO CONSERVATIVO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETà COMUNALE DA LOCARE A CONDIZIONI DI FAVORE PER MITIGARE IL FABBISOGNO ABITATIVO DELLE FASCE SOCIALI PIù DEBOLI". CUP:J96I11000020006 CIG:Z67085D7C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI  MARZO  E APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MEDIANTE INTERVENTO CONSERVATIVO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DA LOCARE A CONDIZIONI DI FAVORE PER MITIGARE IL FABBISOGNO ABITATIVO DELLE FASCE SOCIALI PIU' DEBOLI. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO. CUP :J96I11000020006 CIG: 43415486BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE - POLIZZA RC PATRIMONIALE PER GLI ANNI 2015/2017. CIG: XF7145DE1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNI 2015/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CORTESI GIANLUIGI. DETERMINAZIONE ORARIO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE C/O IMMOBILI ED AREE COMUNALI. - RAVELLI COSTRUZIONI DI RAVELLI SANDRO &amp; C. SAS - MONVALLE   CIG. ZCE14D4225; - GARDEN HAUSER DI HAUSER H. - CARAVATE  CIG. Z2D14D41E4; - F.LLI PERI DI PERI F. - SANGIANO  CIG. ZA914D41FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.86 DEL 29.05.2015 " APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE E DEL BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016- 2016/2017. CIG. 62759326EB"- RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE  E DEL BANDO DI GARA  PER L'APPALTO DEL SERVIZIO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 - 2016/2017. CIG 62759326EB.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI SINDACO - ANNO 2015 - SVINCOLO SOMME IMPEGNATE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE/CONSULENZA DEL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. PERIODO MAGGIO 2015 - MAGGIO 2016. SAFETY GROUP SRL - MONTANO LUCINO (CO). CIG. N. Z0B14A857F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DISERBANTE TRAMITE PIATTAFORMA MERCATO ELETTRONICO MEPA. DITTA MERLO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA DI MERLO FRANCO &amp; C. SNC - STANGHELLA (PD) CIG. N. ZBB14C249C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZIO WEB DEDICATO AL CALCOLO IMU E TASI ANNO 2015 - ARTE&amp; MEDIA DI MICHELE PIPERIS -CIG. X24145DE1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE ARUBA A NOME DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA- RIMBORSO ALLA DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2015 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4.2 DEL D.LGS. 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADALE STAGIONE INVERNALE 2014/2015. DITTA GARDEN HAUSER DI HERMANN HAUSER - CARAVATE CIG. N. Z111195017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO ASSICURAZIONE: 1) RESPONSABILITA' CIVILE CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI A MOTORE E RISCHI DIVERSI. (PIAGGIO POKER - CT536YN). ANNO 2015 - ALLIANZ SPA - LAVENO MOMBELLO.  CIG N.= Z7014A04D3. 2) POLIZZA INFORTUNI N. 72095. ANNO 2015 - ASSICURAZIONI AXA DI ARCURI SAS - CUVEGLIO.  CIG N.= ZA014A0409.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDETI COMUNALI ANNO 2015 ED ESAMI LABORATORIO PER CONDUCENTE SCUOLABUS. DOTT. PERINA GUIDO - BESNATE   CIG. N. ZAE149F629 MEDICAL CENTER - SESTO CALENDE  CIG. N. ZF5149F7A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO OPERE DI POSA CANCELLATA E RIFACIMENTO PARZIALE DI MURO COME DA DETRMINA N. 281 DEL 23.12.2014. DITTA RAVELLI COSTRUZIONI DI RAVELLI S. &amp; C. SAS - MONVALLE CIG. N. Z4E1274B8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERIODO DI UTILIZZO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO AREA TECNICA. SIGNORI:  CONGIU MARCO, MARGNINI GIOVANNA, BONOMELLI PIO, FORONI DIEGO, OSSOLA LORENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'ASSISTENTE SOCIALE TRA IL COMUNE DI MONVALLE E CARAVATE - IV TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LAVENO MOMBELLO DEL RIPARTO SPESE PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE CREMAZIONE SALME DEFUNTI FINCO INES - PEGORARO SANTINO VITTORIO - ANDREA PAGLIA - CONTI ELVIRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO URGENTE PERSONAL COMUTER PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI - CIG. ZF7145696E.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE MINORE - CIG.Z2C1452016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO ASSICURAZIONE POLIZZA &lt;INFORTUNI VOLONTARI N. 70415 - ANNO 2015. AGENZIA AXA ASSICURAZIONI DI ARCURI S.A.S. - 21030 - CUVEGLIO - VIA BATTAGLIA S.MARTINO, 110.  CIG= Z38139E2B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA, TIMBRI E CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE POSTAZIONE  UFFICIO ANAGRAFE DICHIARAZIONE DI  SCELTA DONAZIONE ORGANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE: SIGNOR MANFRIN MASSIMO. PROROGA POERIODO DI UTILIZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VETRO LUNOTTO VEICOLO COMUNALE LAND ROVER. DITTA GARAGE CALDE DI BRUSCIANI AURELIO SAS - CASTELVECCANA CIG. N. Z0614255DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO - ANNO 2015.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI LAGHI QUOTE RIPARTO ANNO 2015.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO  FONDO SOSTEGNO  GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2014. I EROGAZIONE AI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO WI-FI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: ZEE13E00BD.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI POTATURA PIANTE SITE IN PIAZZA GARIBALDI. DITTA GARDEN HAUSER DI HAUSER HERMANN - CARAVATE CIG. N. Z6F13F2FCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI  E PASSIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA PERIODO 2015-2017. DITTA F.LLI MARTINI SRL - VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO FITOSANITARIO C/O AREA VERDE CIMITERIALE. DITTA IL GIARDINIERE SAS DI BRAGUTI F. &amp; C. - CARAVATE CIG. N. Z0113E9B81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. DITTA AIECI SNC DI ALLERA A. &amp; R. - CUVEGLIO     CIG. N. ZB513DF742</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI. DITTE :  DUESSE AUTO SNC DI BRUNELLI S. &amp; MARINO S. - COCQUIO T.   CIG. N. Z2F13DBAA1;               VENERE SRL - GEMONIO   CIG. N. Z9713DBB35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TELEFONICO PALAZZO COMUNALE.  PERIODO DAL 01.05.2015 AL 30.04.2016. DITTA CON. TEL. SRL - VARESE CIG. N. ZC813D731D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PATENTE D AUTISTA SCUOLABUS. AGENZIA COLOMBO - ANGERA CIG. N. Z0B13D6B50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE - SICR@WEB TRIENNALE - APPROVAZIONE - CIG:Z3413CC8D2.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO FEBBRAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI A MOTORE E RISCHI DIVERSI (FIAT IVECO SCUOLABUS). ASSICURAZIONI AXA DI ARCURI SAS - CUVEGLIO CIG. N. Z4913CA357</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLA VIABILITA' COMUNALE. CIG: ZE810DA99B CUP: J97H14000350004. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO. REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE "RICHIESTA DI OFFERTA" NEL SISTEMA INFORMATICO REGIONALE SINTEL DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 2015-2017. DITTA T.D. GROUP SRL - BUGUGGIATE CIG. N. ZA213823BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TIROCINIO LAVORATIVO M.A ANNO 2014- RIMBORSO ONERI INAIL/RC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO B.N. ANNO 2014- RIMBORSO ONERI INAIL/RC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COPERTURA TRASPORTO MINORE DISABILE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI COCQUIO TREVISAGO, GEMONIO E LAVENO MOMBELLO- LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI ANNO 2015- ISPE VALLI DEL VERBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FONDO SOLIDARIETA' MINORI ANNO 2014-LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA PERIODO 205-2017. DITTA S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI DI TONIATO MASSIMO - CANTU' CIG. N. Z6F132931B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PER L'ANNO 2015 AL CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE PER LA VALCUVIA E L'ALTO VARESOTTO "G. PEREGALLI".-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOLUZIONI E SERVIZI RELATIVI ALLA FATTURA ELETTRONICA PA - CIG: Z3C13A090A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI A MOTORE E RISCHI DIVERSI. (FIAT PANDA E FORD TRANSIT)  ANNO 2015. ALLIANZ SPA - LAVENO M.   CIG. N. Z38139E2B4 ASSICURAZIONI AXA DI ARCURI SAS - CUVEGLIO   CIG. N. Z26139E5B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BANDIERE TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA CONSIP. DITTA U.S.A. SNC - VARESE   CIG. N. Z51139AF98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI UTENZA ACQUA PUBBLICA - ANNO 2015. REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA IN ALVEO TORRENTE VIGANELLA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA: &lt;TIBILETTI PAOLO E C. S.A.S.&gt; VIA CANTON D'ORO N. 18 CARAVATE. CIG: Z2E1393A4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE FORMULA TELEMATICA DENOMINATA "RICHIESTA DI OFFERTA" NEL SISTEMA INFORMATICO DELLA REGIONE LOMBARDIA SINTEL DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE (ZANZARE,BLATTE, RODITORI, ECC.) IMMOBILI COMUNALI. TRIENNIO 2051-2017.  DITTA TD GROUP SRL - GALLIATE LOMBARDO (VA) CIG. N. ZA213823BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO INSERIMENTO DISABILE R.A. PRESSO CSE/SFA AURORA DI CASTELLO CABIAGLIO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2015. CIG-Z1D1382237</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE. SIGNOR RIGATTO FABIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RIPARTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA. I° QUOTA ANNO 2015. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE CITTIGLIO - CARAVATE IN TERRITORIO DI CARAVATE. CIG:Z4F1368FF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI. PERIODO 2015-2016. SOLIDARIETA' 90  SOC. COOP.  CON SEDE IN CUVIO. INTEGRAZIONE E MODIFICA DET. N. 9 DEL 21.01.2015. CIG. N. Z9112945E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI VARESE DEL TRIBUTO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE SUGLI INCASSI RELATIVI ALLA TASSA RIFIUTI NEL PERIODO 23/08/2013 - 20/02/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 - TRASMISSIONE LL'AGENZIA DELLE ENTRATE  - CIG: X031296E0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE FORMULA TELEMATICA DENOMINATA "RICHIESTA DI OFFERTA" NEL SISTEMA INFORMATICO DELLA REGIONE LOMBARDIA SINTEL DEL SERVIZIO DI CONTROLLO AMBIENTALE ATTIVITA' MINERARIA DITTA COLACEM SPA ANNO 2015. DITTA IDROGEA SERVIZI SRL - VARESE    CIG. N. ZA31342C40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORARIO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE RUSSO CARMELINDA - FLESSIBILITA' ORARIA FINO AL 09/05/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO TERZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARESE-SEDE DI GAVIRATE-SECONDO SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ON LINE (ART. 24 DEL D.L. N. 90/2014) - ACQUISTO TRAMITE MEPA - IMPGNO DI SPESA - CIG: Z9F132934C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA PERIODO 2015-2017. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. 267/00 - INDAGINE DI MERCATO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA SINTEL REGIONE LOMBARDIA - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. CIG. N. Z6F132931B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO DENOMINAZIONE INTESTAZIONE DITTA PER SCISSIONE SOCIETARIA INCARICATA PER MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI COMUNALI ANNI 2014-2015-2016. DITTA DEMA INFORTUNISTICA SRL - BESOZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RIPARTO SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA. ULTIMA RATA A SALDO. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - CASSANO VALCUVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE A PRIVATI DI CAUZIONE PER L' UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "AREA VERDE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE FORD TRANSIT TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA SINTEL - ARCA. CIG. N. Z8A1317052</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO DOPOSCUOLA TRAMITE PIATTAFORMA DI MERCATO ELETTRONICO ME.PA.(CONSIP) -CIG.N. ZC713121A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE RUSSO CARMELINDA NEL PERIODO 16/02/2015- 09/05/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO TRAMITE PIATTAFORMA MERCATO ELETTRONICO ME.PA. CONSIP. CIG. N. Z141310214</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI SINDACO - ANNO 2015.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO YY E ZZ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TRAMITE PIATTAFORMA DI  MERCATO ELETTRONICO CONSIP - ME.PA. CIG. N. ZEE12DA13C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICI/IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 2015-2016 AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA REGIONALE  ARCA SINTEL COTTIMO FIDUCIARIO. SOLIDARIETA' 90 SOC. COOP. CON SEDE IN CUVIO -  CIG. N. Z9112945E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE UPEL - ANNO 2015 - CIG:ZE412D5FCA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI "IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI" PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE ANNI 2008/2010 SIG.RA CADARIO LINA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL IV TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI VGILANZA NOTTURNA IMMOBILI COMUNALE - TRIENNIO 2015/2017 - CIG:Z2B12AAFA4.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FUEL CARD PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI TRAMITE PIATTAFORMA DI MERCATO ELETTRONICO CONSIP. CIG. N. Z7B12B2D22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - AREA AFFARI GENERALI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 284 DEL 30.12.2014 INERENTE LA PULIZIA DI CADITOIE E GRIGLIE POSTE ALL' INTERNO DELL' AREA VERDE COMUNALE E DINTORNI DA PARTE DELLA DITTA ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA G. &amp; C. CON SEDE IN LAVENO M..   CIG. N. ZDA1228E1F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCENTUALITA' DI DETRAIBILITA' IVA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE E LA TRASMISSIONE MODELLO UNICO IVA E IRAP ANNI 2015, 2016 ALLO STUDIO ASSOCIATO PARADISO E BIELLI. CIG: X531296E0B E ALLO STUDIO TARTAINI PER L'INVIO DEI VERSAMENTI ICI E DELLE VARIAZIONI TARSU ANNI 2015  E 2016. CIG: X2B1296E0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CREDITO MATURATO DA ENEL SERVIZIO ELETTRICO A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA SCATURITA DALLE DICHIARAZIONI DEI CONSUMI 2012 PER L’ANNO 2011.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE CON LOGO E CANCELLERIA PER UFFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE PRESENZA ANNO 2015 TRAMITE IL MEPA. CIG XA31296E092016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER CREMAZIONE SALMA DEFUNTI DE PASQUAL GIORDANO E FRATTINI FELICINA – CADARIO ROSANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZI SOLUZIONE SRL -ACQUISTO LIBRO ARMONIZZAZIONE BILANCIO - ABBONAENTO AL SERVIZIO MEMOWEB DELLA SOCIETA' GRAFICHE E.GASPARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER: PULIZIA UFFICI COMUNALI.  CIG = Z9112945E3; MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI. CIG = Z971294686. RICHIESTA OFFERTE MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE SINTEL ARCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MARCHE DA BOLLO PER STIPULA ATTO DI ACQUISTO AREE ADIBITE APARCHEGGIO E AMPLIAMENTO SEDE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA CADITOIE, GRIGLIE E SCOLMATORI FOGNATURA COMUNALE - AREA VERDE E DINTORNI. RICHIESTA DI OFFERTA MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE SINTEL ARCA. CIG = ZDA1228E1F2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PER L' ANNO 2015 (AI SENSI DELL' ART. 16 COMMA 9, DEL D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.) - (ART.48, COMMI 1 E 2. L.R.  N. 12/2005 E S.M.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI POSA CANCELLATA E RIFACIMENTO PARZIALE DI MURO DANNEGGIATO DAI MEZZI COMUNALI DURANTE LE OPERAZIONI DI SGOMBERO NEVE. DITTA RAVELLI COSTRUZIONI DI RAVELLI S. &amp; C.  SAS - MONVALLE CIG. N. Z4E1274B8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE "SALATORE" INSTALLATO SU AUTOMEZZO COMUNALE BUCHER. DITTA PORRINI &amp; C. SAS DI PORRINI GIORGIO &amp; C. - BREBBIA CIG. N. Z251274B4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI (VERIFICHE PERIODICHE) ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA AIECI SNC  - CUVEGLIO. CIG. N. Z6411C9440</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DELLA PISTA CICLOPEDONALE. TRATTO IN CARAVATE. CIG:Z1A12699CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO GAL DEI LAGHI E DELLA MONTAGNA. MISURA 313 B "INCENTIVAZIONE ATTIVITA' TURISTICA", REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DEI LAGHI DEL VARESOTTO, ASSE GAVIRATE - CITTIGLIO, TRATTO CITTIGLIO - CARAVATE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO DELL'OPERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 10 DICEMBRE 2014 - 09 DICEMBRE 2016. CIG: X5B09D4406</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNO 2014 CONVENZIONE CAF CCSF VARESE LEGNANO- CIG. 565200995E E CAF CISL VARESE- CIG. 5651981245 ELABORAZIONE PRATICHE ISEE ASSEGNI MATERNITA'/NUCLEO FAMILIARE, BONUS GAS E BONUS ENERGIA ELETTRICA- INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO SIG. B.N ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE. DITTE: DUESSEAUTO SNC - COCQUIO T.   CIG. N. ZB11264DD3            AGRILAGHI DI RODOLFO - CITTIGLIO   CIG. N. Z1912655E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COLACEM SPA -ANNO 2014.  IMPEGNO DI SPESA PER OPERE/FORNITURE/SERVIZI A SCOPO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI. DITTA TIBILETTI PAOLO &amp; C. SAS - CARAVATE CIG N. Z30125C225</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE ANCHE AI FINI DEL CONTENIMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO OSPITANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "PAOLA VASSENA RUSCONI" - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL'APPALTO - (CIG) 5970664BCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONGLOMERATO INVERNALE PER RIPARAZIONE BUCHE STRADALI. DITTA CIVELLI COSTRUZIONI SRL - GAVIRATE   CIG. N. Z391256B59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SEGRETERIA - CARTELLINE ARCHIVIO E CARTELLINE CONSIGLIO COMUNALE - CIG: Z22125256B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE INTERVENTO PREVISTO CON PROVVEDIMENTO TRIBUNALE MINORENNI MINORE XXXXXX E MINORE XXXXXX ANNO 2015 - CIG.Z2A1256071</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER SCUOLA ELEMENTARE E BIBLIOTECA COMUNALE - CIG:  ZAD1247DF7.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO OPERE PREVISTE NEL PIANO D'INVESTIMENTI ACQUEDOTTO PROGRAMMA 2010-2012.  ASPEM SPA - VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA PERIODICO COMUNALE "CARAVATE OGGI" - CIG: Z951241F41.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ANGERA DELLE SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA - OTTOBRE 2013 - SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'ASSISTENTE SOCIALE TRA IL COMUNE DI MONVALLE E CARAVATE - III TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LAVENO MOMBELLO DEL RIPARTO SPESE PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO MINORI G.M. E G.M.- CIG.Z3B1242564</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FIRMA DELL'ATTO COSTITUTIVO DEL GESTORE UNICO "ALFA SRL" - SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELLA PROVINCIA DI VARESE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA IN ECONOMIA, MEDIANTANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ANCHE AI FINI DEL CONTENIMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO OSPITANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "PAOLA VASSENA RUSCONI" -  CUP: J91H13000200002 CIG: Z1112333A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETA' FOOTBALL CLUB CARAVATE - SOCIETA' CICLISTICA CARAVATESE E FILARMONICA CARAVATESE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO MINORE I.A.-CIG.Z5B1218497</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SALE USO STRADALE TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SINTE ARCA. CIG. N. Z97120408A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE-CIG ZE9121EA98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MEDIANTE INTERVENTO CONSERVATIVO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DA LOCARE A CONDIZIONI DI FAVORE PER MITIGARE IL FABBISOGNO ABITATIVO DELLE FASCE SOCIALI PIU' DEBOLI" - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO - CIG: ZA710DA98C CUP: J99G14000530004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SESA PER ACQUISTO DI N. 3 SCALE ACCESSO AI LUCOLI DEL CIMITERO COMUNALE. DITTA VEZZANI SPA - REGGIO EMILIA   CIG. N. ZA5121047C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI LAVENO MOMBELLO DAL  01.01.2013 AL 30.06.2013 -  APPROVAZIONE RIPARTO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015- PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE PUBBLICA DEL PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA VOLANTINI - CIG: ZE61209B72.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA CADITOIE, GRIGLIE STRADALI, SCOLMATORI FOGNATURA COMUNALE. RICHIESTA DI OFFERTA MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA REGIONALE SINTEL ARCA. CIG. N. Z0512061BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BADGE PER TIMBRATORE AUTOMATIZZATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO SOMME IMPEGNATE NON PIU' NECESSARIE - AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO SOMME IMPEGNATE NON PIU' NECESSARIE - AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI SINDACO - ANNO 2014 - SVINCOLO SOMME IMPEGNATE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VESTIARIO PER PERSONALE COMUNALE ESTERNO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. CIG. N. ZB211F606D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICERCA PERDITE NELLA RETE IDRICA DELLE SCUOLE PRIMARIA/INFANZIA.  CIG = Z0F11F056E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADALE STAGIONI INVERNALI 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017. PRESA D'ATTO PROCEDURA TELEMATICA SINTEL REGIONE LOMBARDIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO. DITTA GARDEN HAUSER DI HERMANN HAUSER - CARAVATE CIG. N. Z111195017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DEL POZZO N. 3 - AD USO NON POTABILE, MEDIANTE IL SISTEMA DELLA &lt;TRATTATIVA PRIVATA&gt;. APPROVAZIONE  VERBALE DI TRATTATIVA PRIVATA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA FORMAZIONE ANTICORRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER CICLO ANNUALE DI CORSI ON – LINE - CIG: Z7611DB95C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO DI N. 2 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI.  SIGNORI: FORONI DIEGO E OSSOLA LORENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI CARTE DI IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER INTERVENTI SULL'EDIFICATO. AIMINI MAURIZIO GIOVANNI E TOFFALI SILVANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO DI N. 2 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. SIGNORI BONOMELLI PIO  E  MARGNINI GIOVANNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ASCENSORI COMUNALI. DITTA SCHINDLER SPA - CONCOREZZO CIG. N. ZB611B738B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. DITTA AIECI SNC DI ALLERA A. E R. - CUVEGLIO. CIG. N. ZB711A6439</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS GAS ( 2010-2011-2012) E BONUS ELETTRICO (2011-2012)- MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE SGATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALE, VERIFICHE E COMPILAZIONE LIBRETTI DEGLI STESSI. DITTA MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO W. - CARAVATE  CIG. N. Z7211A5491</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PERIODO DI UTILIZZO DEL LAVORATORE SOCIALMENTE CONGIU MARCO (SCAD. 11/05/2014)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA CONTRIBUTO A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL MINORE O.F.P- CIG.ZD5119F0C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ECONOMATO 2014 INTEGRAZIONE CAPITOLO DI SPESA - AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI VEICOLI COMUNALI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO SINTEL CON IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. ZE01197250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL III TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADALE STAGIONI INVERNALI 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017. INDAGINE DI MERCATO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA SINTEL REGIONE LOMBARDIA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. Z111195017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015- FINANZIAMENTI DA EROGARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO " G E A FRATTINI" DI CARAVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTO SU DECRETO TRIBUNALE  MINORENNI R.E. ANNO 2014- INTEGRAZIONE-CIG. 5551617B44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VETRO C/O SCUOLE MEDIE. DITTA LA VETROTECNICA DI LAUDI WALTER - BESOZZO CIG. N. Z451187D94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICOAL NOTAIO FERDINANDO CUTINO  PER LA  STIPULA DELL' ATTO DI PERMUTA COMUNE/IN.VA., RELATIVO AI  POZZI DELL'ACQUEDOTTO NN. 4 -5 -6 ED AREE PERTINENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE RUSSO CARMELINDA NEL PERIODO 03/11/2014- 09/05/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSA E NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE TRAMITE RICERCA SU MERCATO ELETTRONICO SINTEL. CIG. N. Z761186587.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO DI N.2 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, E NON IDONEITA' ALLA PRESA IN CARICO DI ALTRI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE SIG.RA RUSSO CARMELINDA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CRISANTEMI. DITTA F.LLI PERI DI PERI FABIO LUIGI - SANGIANO CIG. N. Z66117AEC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E CHIUSINO FOGNATURA COMUNALE. DITTE : TIBILETTI PAOLO  C. SAS - CARAVATE   CIG. N. ZBD116CC33              RAVELLI COSTRUZIONI DI RAVELLI SANDRO &amp; C. SAS - MONVALLE   CIG. N. Z17116CC8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE DIPENDETE SERVIZI DEMOGRAFICI-CIG Z691169920</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO A SERVIZIO DELL'AREA SPORTIVA DON MARIO SESSA. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE AUTOCARRO BREMACH 35.  - CIG =Z481165D3F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQISTO DI BACHECA TRAMITE PIATTAFORMA MERCATO ELETTRONICO REGIONALE SINTEL. CIG. N. Z14114C806</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COM.LE NEL MESE DI SETTEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI AGOSTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL MESE DI LUGLIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE- CONTRIBUTI MENSA SCOLASTICA A.S. 2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER SPESE TRASPORTO MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ANCHE AI FINI DEL CONTENIMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO OSPITANTE LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “PAOLA VASSENA RUSCONI”. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: 5970664BCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNO 2014 CONVENZIONE CAF CSF VARESE LEGNANO-CIG.565200995E E CAF CISL VARESE-CIG.5651981245 ELABORAZIONE PRATICHE ISEE ASSEGNI MATERNITA'/NUCLEO FAMILIARE, BONUS GAS E BUONUS ENERGIA ELETTRICA- INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE - CIG: Z39115301F.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE TRAMITE RICERCA SU MERCATO ELETTRONICO MEPA E/O SINTEL. CIG. N. Z5E114A124</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: Z521121EA4.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE LASTRE DI ETERNIT E POSA NUOVA COPERTURA E PARTI  FABBRICATO C/O CAMPO SPORTIVO COMUNALE.  DITTA EDIL LEO DI KURTI LEONARD - TRADATE CIG. N. Z8B113A681</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO INSERIMENTO DISABILE R.A. PRESSO CSE/SFA AURORA DI CASTELLO CABIAGLIO- CIG.ZDB1143E78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO TERZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARESE-SEDE DI GAVIRATE-PRIMO SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ARCHIVISTICO - LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE ANNO 2014.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO ON LINE "RIVISTE24 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE DA PRIVATI PER L'UTILIZZO DELL' AREA VERDE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO TELEFONICO SCUOLE MEDIE. CON. TEL SRL - VARESE CIG. N. Z361116A88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE I CONTROLLI AMBIENTALI DELL' ATTIVITA' MINERARIA DITTA COLACEM SPA SINO AL 31.12.2014.  IDROGEA SERVIZI SRL - VARESE CIG. N. ZA91114AC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA UFFICI ED AREE ESTERNE. SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCIALE - CUVIO CIG.N. Z6B1113239</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DITTA NICORA PER CONNESSIONE WI-FI - AREA VERDE, PISTA CICLABILE E SCUOLE ELEMENTARI - CIG: ZC6108DDB8.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - LAND ROVER DEFENDER.  DITTA GARAGE CALDE' SAS - CIG.N. Z9210B6199</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE CHIUSINI STRADALI DELLA FOGNATURA COMUNALE.  DITTA RAVELLI COSTRUZIONI &amp; C.SAS - MONVALLE CIG. N. Z59110B9AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE TASI E SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI - DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: Z9511070A0.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA SALDO PARTECIPAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO - ANNO 2014.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO ANNUALE SICUREZZA INFORMATICA - DITTA NICORA –  ANNI 2014/2016 - CIG:  ZD01106CEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DOPO SCUOLA A.S. 2014/2015- CIG.Z1C10B6EE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VESTIARIO PER PERSONALE COMUNALE ESTERNO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA SINTEL - REGIONE LOMBARDIA. CIG. N. Z5310FF7E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA OPERE DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI SCUOLABUS E PIAGGIO PORTER TRAMITE PIATTAFORMA MERCATO ELETTRONICO SINTEL REGIONE LOMBARDIA. CIG. Z4C10FFBE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE FORNITURA GAS  C/O SEDE FILARMONICA CARAVATESE - ENEL GAS.  CIG. N. ZF610EF8C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RIPARTO SERVIZIO IGIENE URBANA.  III° RATA ANNO 2014. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE C/O I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI. DITTE:  - AIECI SNC DI ALLERA ANGELO E RICCARDO - CUVEGLIO   CIG. N. Z8D10D4E68              - TIBILETTI PAOLO &amp; C. SAS - CARAVATE     CIG. N. Z3A10D4E96              - FALEGNAMERIA ARTE &amp; LEGNO DI RIGATO R. - LAVENO M.    CIG. N. Z2910D4EE8              - F.LLI COTTINI DI FERDINANDO E GIOVANNI - CARAVATE   CIG. N. Z6A10D4EC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO MINORE DISABILE P.E. A.S.2014/2015- CIG.ZEE10DE417</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MEDIANTE INTERVENTO CONSERVATIVO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETà COMUNALE DA LOCARE A CONDIZIONI DI FAVORE PER MITIGARE IL FABBISOGNO ABITATIVO DELLE FASCE SOCIALI PIù DEBOLI” . CIG: ZA710DA98C CUP: J99G14000530004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E VIABILITA' COMUNALE. CIG: ZE810DA99B CUP: J97H14000350004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE LIBRO C/O BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE A TITOLO DI III° RATA ONERI URBANIZZAZIONE DA PARTE DELL' IMMOBILIARE QUATTRO SRL CON SEDE IN VARESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI PER UTILIZZO "AREA VERDE" DA PARTE DI PRIVATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI ACQUISTO DI IMMOBILI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P.1 E LA S.P.32. CUP: J91B12000140004 CIG: Z1606A742D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMOSANITARI IMMOBILI COMUNALI. DITTA MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER - CARAVATE      CIG. N. ZA910CD197</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA SINTEL (REGIONE LOMBARDIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA LEOPARDI. ENEL SOLE SRL -    CIG. N. Z6F10BAE72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PERESPLETEMENTO PRATICHA AUTOMOBILISTICHE REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS E LAVAGGIO DELLO STESSO. DITTE: STUDIO ZETA - GAVIRATE  CIG. Z8410BA661  AUTOLAVAGGIO S.PIETRO - GEMONIO  CIG. N. ZBF10BA698</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZONE N. 141 DEL 10.07.2013 A FAVORE DITTA RAVELLI COSTRUZIONI DI RAVELLI S. &amp; C. SAS - MONVALLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTI SCOLASTICI ED INCREMENTO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE OMOLOGATA PER IL SERVIZIO PBAFFRACAPOSTA - DITTA PITNEY BOWES - CIG:ZD010A097F.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE ESTRAZIONE DATI PER STATISTICA APSL - CIG: ZCD10A1183</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE CHIUSINI (DELLA FOGNATURA COMUNALE) STRADALI. DITTA RAVELLI COSTRUZIONI &amp; C. SAS - MONVALLE CIG. N. ZCD1095C20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE ED AMMIISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDIO PERSONALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE. DITTA GARAGE CALDE' SAS - CASTELVECCANA (VA) -  CIG. N. ZE710752A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RIPARTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA. 2A RATA ANNO 2014. COMUNITA' VALLI DEL VERBANO. VIA COLLODI, 4 LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI A SCOPO SOCIALE - PANNELLO ALFANUMERICO MOD. 100C.16.04.213.SW DELLA DITTA AGLA ELETTRONICASRL DI ALBIATE - IMPEGNO DI SPESA INTERTIVO E LIQUIDAZIONE CANONE DI ABBONAMENTO VODAFONE. CIG = ZCA107DBF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015-CIG Z20107C7A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONVALLE PER L'UTILIZZO DELL'ASSISTENTE SOCIALE - LIQUIDAZIONE SPESE II TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI - BIENNIO 2014- 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PER L'ANNO 2014 AL CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE PER LA VALCUVIA E L'ALTO VARESOTTO "G. PEREGALLI".-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE ANNO 2014 - DITTA PITNEY BOWES - CIG:  Z59106EBAD.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO NUOVA STAMPANTE UFFICIO DEMOGRAFICO E RINEGOZIAZIONE COSTO COPIE DI NOLEGGIO - NICORA ALBERTO SRL - CIG: Z3F106CB2D.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE AUTOCARRO BUCHER, AUTOCARRO PIAGGIO, LAND ROVER, PER ANNO 2014. CIG = Z90106AD0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA DEL POZZO N. 3 DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - AD USO NON POTABILE, SITO IN VIA 1° MAGGIOA CARAVATE, MEDIANTE ASTA PUBBLICA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI SINDACO - ANNO 2014.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO ALLE FILIGRANE PER GESTIONE BIBLIOTECA - ANNO 2014/ 2015/ 2016.- CIG: Z9110699B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDO SCOLASTICO E MESSA IN SICUREZZA PARCO GIOCHI SCUOLA MATERNA TRAMITE PIATTAFORME ELETTRONICHE ME.PA. (CONSIP) E SINTEL (REGIONE LOMBARDIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA DRAGUS LAURA PER SOMMA TARES PAGATA IN ECCESSO ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI-CIG Z131059E14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE INFOCERT DIPENDENTE UFFICIO AFFARI GENERALI - CIG: Z7510572E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE RACCOLTA DOCUMENTI GIUNTA COMUNALE - CIG: Z7D1040E2F.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SUBENTRO/ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI E FORNITURA DI GAS. N. 2 APPARTAMENTI ERP..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APROVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO SCUOLA PRIMARIA MINORE F.G. ANNO SCOLASTICO 2014/2015- CIG. ZEF104C8CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO SCUOLA SECONDARIA P.F. ANNO SCOLASTICO 2014/2015- CIG. Z90104C8B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO DITTA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE/DEBLATIZZAZIONE, DEZANZARIZZAZIONE, DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31.12.2014 DITTA T.D. GROUP SRL - GALLIATE L. (VA)     CIG. N. Z65041FD3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE INTERVENTO PREVISTO CON PROVVEDIMENTO TRIBUNALE MINORENNI MINORE XXX- RINNOVO 2° SEMESTRE 2014 ED INTEGRAZIONE SPESA 1° SEMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARRIOLA IRRORAZIONE. DITTA AGRILAGHI DI RODOLFO BENVENUTO - CITTIGLIO CIG. N. Z7A103E628</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO, INDIVIDUAZIONE DITTA TRAMITE PIATTAFORMA MERCATO ELETTRONICA (MEPA) ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. Z591037169</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVE CONTATORI E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - CIG = ZF51041AEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO - ANNO 2014.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI. DITTA AIECI SNC DI ALLERA ANGELO E RICCARDO - CUVEGLIO CIG. N. Z93103BCDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DI UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. SIGNORI BONVINI LUCIANO E CABRAS FELICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO SCUOLA SECONDARIA MINORE A.A. ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - CIG.Z7D10356D6.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE. DITTA FOTOSANGALLI DI PERFETTI A. &amp; MORCUZZI C. - CIG. N. Z3C102EA22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE INFOCERT SINDACO - CIG: Z9E102AA58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 2014- 31.12.2015. DITTA RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - PESCHIERA BORROMEO (MI) CIG. N. ZB80FEA113</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO D'URGENZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - ABBATTIMENTO ALBERO PERICOLANTE - CIG=Z72101DA64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. ANNO 2014 - COMUNE DI VARESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>BRETELLA DI COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA S.P.1 E LA S.P.32. LIQUIDAZIONE INDENNITA'  DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA EX MAPPALE N.939.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI. PERIODO 2014-2015. INCORPORAZIONE SOCIETA' PAPINI ASCENSORI SRL NELLA SOCIETA' SCHINDLER SPA - MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL II TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO  COME DA AGGIUDICAZIONE TRAMITE ARCA - CIG:Z550FB84B9.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E RIPARAZIONE ATTREZZATURA COMUNALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO. DITTA AGRILAGHI DI RODOLFO BENVENUTO - CITTIGLIO CIG. N. Z5A0FE23BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TIMBRI PER AMMINISTRAZIONE COMUNALE. DITTA: FOTO SANGALLI DI MORUZZI E PERFETTI SNC - LAVENO M. CIG. N.Z050FDABC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ACCONTO TARI ANNO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014-LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONVALLE PER L'UTILIZZO DELL'ASSISTENTE SOCIALE - LIQUIDAZIONE SPESE IVTRIMESTRE 2013 E I TRIMESTRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FOOTBALL CLUB CARAVATE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DELLE SPESE E COMPETENZE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, LA MISURA E CONTABILITà E PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI  “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MEDIANTE INTERVENTO CONSERVATIVO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETà COMUNALE DA LOCARE A CONDIZIONI DI FAVORE PER MITIGARE IL FABBISOGNO ABITATIVO DELLE FASCE SOCIALI PIù DEBOLI". CUP:J96I11000020006 CIG:Z67085D7C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA LEOPARDI - MORANDI MATTEO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI.   DITTA DUESSEAUTO SNC DI BRUNELLI S. &amp; MARINO S. - COCQUIO T. CIG. N. Z120F93517</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE SIG.RA RUSSO CARMELINDA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE-CIG Z310F894CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI E DEODORANTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2014. COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' 90 - CUVIO CIG. N. Z430F8059B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE A PRIVATI DI CAUZIONE PER UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA  "AREA VERDE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VETRO C/O SERVIZI IGIENICI SCUOLE MEDIE. DITTA LA VETROTECNICA DI LAUDI WALTER - BESOZZO CIG. N. Z560F74D7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETO DI TIROCINIO  LAVORATIVO B.N.- INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.RA RUSSO CARMELINDA  CAT. C POS. ECONOMICA C1 - CONGEDO PER MATERNITA'.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TELEFONICO PALAZZO COMUNALE. DITTA CON.TEL. SRL - VARESE CIG. N. ZC40F6BD9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZIO WEB DEDICATO AL CALCOLO IMU E TASI ANNO 2014 - ARTE&amp; MEDIA DI MICHELE PIPERIS - CIG.XEE0E05279</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MEDIANTE INTERVENTO CONSERVATIVO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DA LOCARE A CONDIZIONI DI FAVORE PER MITIGARE IL FABBISOGNO ABITATIVO DELLE FASCE SOCIALI PIU' DEBOLI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. CUP :J96I11000020006 CIG: 43415486BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CARTA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE - TRAMITE MEPA -  CIG. N. Z1B0F49CFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNO AL MUNICIPIO. DITTA AIECI SNC DI ALLERA ANGELO E RICCARDO  - CUVEGLIO CIG. N. ZBB0F4641C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI: BONVINI LUCIANO - CONGIU MARCO - CABRAS FELICE - RIZZARDI FLAVIO. DETERMINAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI LAGHI QUOTE RIPARTO ANNO 2014.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE I CONTROLLI AMBIENTALI DELL' ATTIVITA' MINERARIA DITTA COLACEM SPA. PERIODO 01.01.2014 - 31.05.2014. IDROGEA SERVIZI SRL - VARESE CIG. N. Z7D0F40205</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL LAVORO (D.LGS. 81/2008). PERIODO MAGGIO 2014-MAGGIO 2015. DITTA SAFETY GROUP SNC DEI GEOMM. SARCLETTI &amp; SEGALA - GAVIRATE - CIG. N. Z430F4001D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE - POLIZZA RC PATRIMONIALE PER L’ANNO 2014 . CIG: X1B0E05278</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E SOSTITUZIONE TUBAZIONE RACCOLTA ACQUE SCARICO C/O CIMITERO COMUNALE. DITTA COSTRUZIONI EDILI MASCIOCCHI SNC DI MASCIOCCHI LUIGI &amp; C. - CARAVATE CIG. N. Z4D0F2FD06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PIANTE,FIORI  PER FIORIERE P.ZZA GARIBALDI. DITTA F.LLI PERI DI PERI FABIO LUIGI - SANGIANO CIG. N. Z320F2FBA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO MODULISTICA ON LINE UFFICIO LAVORI PUBBLICI - DITTA E. GASPARI SRL - CIG:ZE50F35413</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZA ASSICURAZIONE INFORTUNI VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. ARCURI SAS DI ARCURI CLAUDIO &amp; C. - CUVEGLIO   CIG. N. ZC00F2AD3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014-INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINAZIONE N 61 DEL 29/03/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO EOLO PER MUNICIPIO E COLLEGAMENTO TRAMITE WI- FI SEDI COMUNALI - CIG: ZA30CDDA0C - MODIFICA ED INTEGRAZIONE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO APRILE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI ANNUALI DI POLIZIA IDRAULICA N. 11 SFIORATORI DI PIENA AL SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA COMUNALE CON RECAPITO NEL TORRENTE VIGANELLA (VA 030) - PRATICA 1785.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL I TRIMESTRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DISERBANTE TRAMITE PIATTAFORME DI MERCATO ELETTRONICO (CONSIP, SINTEL).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2014 ED ESAMI DI LABORATORIO PER CONDUCENTE SCUOLABUS. DOTT. PERINA GUIDO - BESNATE  CIG. N. Z020F088DC MEDICAL CENTER - SESTO CALENDE  CIG. N. ZED0F08C73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI ACQUISTO IMMOBILI DI CUI AL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA A ROGITO DOTT. ANTONIO DIPASQUALE N.2 DI REPERTORIO DEL 26.03.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA CON IL COMUNE DI LAVENO MOMBELLO DAL  01/06/2013 AL 30/09/2013 - CONGUAGLIO INDENNITA' DI CONVENZIONE ANNI 2011/2013 -  APPROVAZIONE RIPARTO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL SEGRETARIO COMUNALE DR. DIPASQUALE PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE "POZZO N. 3" ED AREA CIRCOSTANTE MEDIANTE "ASTA PUBBLICA" - APPROVAZIONE MODALITA' ED ELABORATI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DELL'INCARICO PER GRAVI MOTIVI DI SALUTE  L'UTILIZZO DI LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE - SIG. BICELLI UMBERTO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E SERVIZI A SCOPO SOCIALE - PANNELLO ALFANUMERICO MOD. 100C.16.04.213.SW DELLA DITTA AGLA ELETTRONICA SRL DI ALBIATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO E ATTIVAZIONE SIM CARD E CANONE ABBONAMENTO VODAFON -  CIG =ZCC0EC6D65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DITTA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2014. SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCIALE - CUVIO           CIG. N. Z8C0E9372E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI CARTELLONISTICA STRADALE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICO) REGIONE LOMBARDIA.  CIG. N. Z7DOEBCAEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON PRECEDENTE DETERMINA N.44 DEL 28.02.2014 PER LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA N.2 DI REP. DEL 26/03/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014-IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI - CIG: 5707285891.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE SCUOLABUS, E POLIZZA INFORTUNI AUTISTA - ANNO 2014 -  CIG:ZA10EAAF75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: Z480EA7236.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTELLINE, TESTO DI AGGIORNAMENTO E MATERIALE VARIO PER UFFICIO TECNICO, TRAMITE PIATTAFORME MERCATO ELETTRONICO (MEPA, SINTEL).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO - ESERCIZIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2014, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL (SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICO) REGIONE LOMBARDIA. CIG. N. Z8C0E9372E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2013. APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE,DELLE INDENNITÀ VARIE DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DIPENDENTE E DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI RESPONSABILI DI P.O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014-COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO - ESERCIZIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IN.VA./COMUNE CARAVATE.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME NECESSARIE PER LEGALIZZAZIONE E REGISTRAZIONE ATTO TRANSATTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO SPESE SERVIZI SOCIALI ANNO 2014-ISPE VALLI DEL VERBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO PER L'UTILIZZO DI LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE. SIGNORA DOTTO ORNIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CHIUSINO COMPLETO DI TELAIO. DITTA VEDANI SRL - CITTIGLIO   CIG. N. Z560E6AE43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE FALLIMENTO INVA/COMUNE DI CARAVATE -SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEDO ED AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014-IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO NON FORNITO DALLO STATO-CIG Z540E4ADEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AL FRAZIONAMENTO DELLE AREE IN CORSO DI ACQUISIZIONE CONNESSE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BRETELLA STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA FILZI E LA VIA XX SETTEMBRE ED AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA MORO - CUP: J92C12000040004 CIG: ZDB077063A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CANONI DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE VIGANELLA SU PONTI STRADALI E CANONI DEMANIALI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA. REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI SISTEMAZIONE FIORIERE COMUNALI E TRATTAMENTI FITOSANITARI PRESSO AREA VERDE CIMITERIALE. DITTA IL GIARDINIERE SAS DI BRAGUTI FABIO &amp; C. - CARAVATE    CIG. N. Z0A0E46507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA  PER VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI COMUNALI PERIODO 2014-2015. DITTA APAVE ITALIA CPM SRL - BIENNO (BS)  CIG. N. Z7A0E049C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO FEBBRAIO 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNO 2014 CONVENZIONE CAF CSF VARESE LEGNANO - CIG.565200995E E CAF CISL VARESE - CIG.5651981245  ELABORAZIONE PRATICHE ISEE ASSEGNI MATERNITA'/NUCLEO FAMILIARE, BONUS GAS E BONUS ENERGIA ELETTRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO MARZO-MAGGIO 2014. COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' 90 - CUVIO     CIG. N. ZD20E309EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO TERZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARESE SEDE DI GAVIRATE-SECONDO SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLA VIA VIGANA E PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE DEL RELATIVO ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARSU - TARES ANNO 2013 SIG.RA VISCONTI MARIA PIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARES ANNO 2013 AI SIG.RI  GUCCIARDO GAETANO - ANDREETTI MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL EPRIODO GENNAIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RIPARTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA. 1° QUOTA ANNO 2014. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI PERIODO 2011-2013. DITTA DEMA INFORTUNISTICA SAS - BESOZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL CURATTORE FALLIMENTARE DEL "FALLIMENTO IDEA AMBIENTE SRL IN LIQUIDAZIONE" DELLA FATTURA 192 DEL 12/07/2012 MAI PERVENUTA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI COMUNALI. PERIODO 2014-2015. DITTE : PAPINI ASCENSORI SRL - BREBBIA - CIG . N. Z0D0E048D0              APAVE ITALIA CPM SRL - BIENNO (BS) - CIG. N. Z7A0E049C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE SERVIZIO IN ABBONAMENTO PER GESTIONE CENTRALIZZATA DI LISTE DI DISTRIBUZIONE MESSAGGI  SMS - CIG: ZA90E04AA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI PERIODO 2014-2016.  DITTA DEMA INFORTUNISTICA DI BARBARITO FRANCESCO E C. SAS - BESOZZO CIG. N. Z410D73F32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RISCHI DIVERSI  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE FIAT PANDA  E FORD TRANSIT ANNO 2014 - CIG: Z360DE4C37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 281 DEL 14.12.2013 - COLLEGAMENTO EOLO PER MUNICIPIO E COLLEGAMENTO TRAMITE WI-FI SEDI COMUNALI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ANNO 2014 RIVISTA "MENTA E ROSMARINO" - CIG: Z530DDBE05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG:Z4A0BF4CCA. LIQUIDAZIONE SALDO MANUTENZIONE LATTONERIE TETTO PALAZZO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG.RA RUSSO CARMELINDA  CAT. C POS. ECONOMICA C1 - CONGEDO PER MATERNITA'.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE  FIAT PANDA. DITTA MARELLI &amp; POZZI - GAVIRATE   CIG. N. ZA60DC6F80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RIPARTO SERVIZIO RIFIUTI - IV° QUOTA. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE INFOCERT SINDACO - CIG: ZB00DD298B.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. DETERMINAZIONI. GAVAZZI MARISA - FAVINI CINZIA - SCOLARI MARIA LUISA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO PER UTILIZZO DI LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE. SIGNOR BICELLI UMBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI COMUNALI PERIODO 2014-2015, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL (SITEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICO) REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE INTERVENTO PREVISTO CON PROVVEDIMENTO TRIBUNALE MINORENNI MINORE XXX. -CIG. 5599393D44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER RICOSTITUZIONE SIEPE CORRELATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA STRADA PUBBLICA CONGIUNGENTE LE COMUNALI VIA XX SETTEMBRE E F. FILZI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO DEI COMPENSI DI CUI ALL'ART.92 DEL D. LGS.163/2006. INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO DELLE OPERE E DEI LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI  E  TESTO AGGIORNATO " IL SERVIZIO ELETTORALE"-CIG  5589526EC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE UPEL - ANNO 2014 - CIG: Z6F0DADF5A.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - STORICO ATTI E ANTICORRUZIONE - CIG: Z990DADCF2.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI MATERIALE (SACCHI E CONTENITORI) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER CREMAZIONE SALMA DEFUNTO PILIU ENNIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO MO.BI.2 - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE VIABILITA' DI P.R.G. ESEGUITI DALLA SOCIETA' LOTTIZZANTE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE PRESTATA A TITOLO DI GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE OPERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI CARTE DI IDENTITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO E MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE PRATICA CATASTALE AREE POZZI NN. 4-5-6. STUDIO TECNICO ARCH. SAMANTHA MENOTTI - RANCIO V.  CIG. N. ZCFOD0ED75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI SERVIZIO DIPENDENTE BELTRAMI LORETTA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA AFFARI GENERALI - SEGRETERIA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO PER TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE PERIODO MAGGIO 2008/APRILE 2009 VEICOLO TARGATO MO656075</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI TRIENNIO 2014-2016. AFFIDAMENTOTRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO. CIG. N. Z410D73F32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI MESE DICEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2013. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SALDO. CUP: J96G13000560004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ASFALTO RAPIDO. DITTA EDIL-LAVENO DI FRANZETTI GIANNI E C. SNC - LAVENO M. CIG. N. Z680D56751</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO. CIG. N. ZE60D0E9DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DEL PALAZZO COMUNALE CUP:J95E13000000004 E LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE CUP: J96J13000180004 . LIQUIDAZIONE SALDO E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL IV TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO SCUOLA SECONDARIA MINORE A.A. ANNO SCOLASTICO 2013/2014-CIG. 5575178E6A.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA PROSECUZIONE INTERVENTO SU DECRETO TRIBUNALE MINORENNI R.E. ANNO 2014-CIG.5551617B44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FILARMONICA CARAVATESE - ANNO 2013.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI. ANNO 2014. DITTA TOTAL ERG DI GIACOMETTI G.LUCA - CIG N. ZFA0DDDC53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA’ INFORMA DELL’ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG: X0F0C678O3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.  COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' 90 - CUVIO   CIG. N. Z6A0D74362</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE PER LA GESTIONE DEI BUONI PASTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013 - AREA AFFARI GENERALI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2014 - CIGX370C67802</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 - AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO DEL PERSONALE  (CIG: X870C67800)E VOLUME "L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI"(CIG: X5F0C67801)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE URGENTE MONITOR UFFICIO FINANZIARIO - CIG: Z590D23D54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARTICOLI SANITARI (MEDICAZIONI ARMADIETTI). DITTA SAGIC - MONVALLE CIG. N. Z460D15A9F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO (LAMPADE). DITTA GDT COMOLLI, FERRARI &amp; C. SPA - FILIALE DI BESOZZO CIG. N. ZF60D14E40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 - AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE E ROGGIA COMUNALE. DITTA TIBILETTI  PAOLO &amp; C. SAS - CARAVATE CIG. N. Z010D1402E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA FABBRO DI MANUTENZIONE C/O CIMITERO COMUNALE. DITTA METAL COSTRUZIONI SNC DI CAPANO &amp; TAMMEO - CARAVATE CIG. N. Z0B0D11F94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER FRAZIONAMENTI AREE POZZI N.RI 4/5/6 - STUDIO TECNICO ARCH. SAMANTHA MENOTTI - CIG. ZCF0D0ED75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PER L' ANNO 2014 (AI SENSI DELL' ART. 16, COMMA 9, DEL D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.) - (ART. 48, COMMI 1 E 2, LEGGE REGIONALE N. 12/2005 E S.M.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO TRAMITE PIATTAFORME DI MERCATO ELETTRONICO CONSIP O ARCA. CIG. N. ZE60D0E9DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COLACEM ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER OPERE/FORNITURE/SERVIZI A SCOPO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SALE USO STRADALE. DITTA DRUSI SRL - BODIO L. CIG. N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI GIORNATA FORMAZIONE ED ASSISTENZA PERSONALE UFFICI COMUNALI PROGRAMMI DITTA MAGGIOLI - CIG: ZD00CFC0B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI ANNI 2013/2014.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' CICLISTICA CARAVATESE -  ANNO 2013.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - POS. 4545075/00 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2012/2013-FINANZIAMENTRI DA EROGARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. E A. FRATTINI" DI CARAVATE-SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI. CUP: J96G13000560004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO-PORTER. DITTA DUESSEAUTO SNC DI BRUNELLI S. &amp; MARINO S. - COCQUIO T. CIG. N. Z440CE71E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MECCANISMO DI SERVOSCALA C/O CENTRO DIURNO B.DEL GRANDE. DITTA TOPO LEVEL ASCENSORI SRL - GALLARATE    CIG. N. ZBA0CE715B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO EOLO PER MUNICIPIO E COLLEGAMENTO TRAMITE WI- FI SEDI COMUNALI - CIG: ZA30CDDA0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARSU ANNO 2013 (ACCONTO) AL SIG. PISCOPO GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E SPURGO CADITOIE STRADALI FOGNATURA COMUNALE. DITTA ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA G. - LAVENO M. CIG. N. ZC10CB4283</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO COMUNALE MEDIANTE  COTTIMO FIDUCIARIO. CUP: J96J13000180004 CIG: Z970CDD1E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI ASFALTATURA STRADALE. IMPRESA PIVETTA ASFALTI S.R.L. - GEMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO STRUTTURA COMUNALE "AREA VERDE" DA PARTE DI PRIVATI. (PRO LOCO E BRUSATI FULVIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRO. DITTA LA VETROTECNICA DI LAUDI W. - BESOZZO    CIG. N. Z6F0CD5F33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO TARES ANNO 2013 - SALDO E MAGGIORAZIONE ALLO STATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA COMUNALE. DITTA AGRIPREALPI SNC - COCQUIO T. CIG. N. ZC90CD2A00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE NEVE DALL' ABITATO E SPARGIMENTO SALE STRADALE. DITTA RAVELLI COSTRUZIONI DI RAVELLI SANDRO &amp; C. SAS - MONVALLE CIG. N. ZCA0CD0503</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORI S.M. E S.Z- INCARICO URGENTE PER ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE AD AVV. MAURA MAGNI - CIG. 548635073D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO URGENTE IN STRUTTURA PROTETTA EX ART. 403 C.C. - CIG. Z970CB8A88.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO INVERNALE PER SIG. BRUSETTA NERINO. DITTA SAGIC - MONVALLE    CIG. N. Z920CB863E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE SIGG.RI TOMASI BENVENUTO E BASSI PASQUINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI. DITTA AIECI SNC DI ALLERA A. E R. - CUVEGLIO CIG. N. ZF30CB309D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE VARIE DA IDRAULICO SU IMMMOBILI COMUNALI. DITTA MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER - CARAVATE CIG. N. Z360CAFBB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AL FRAZIONAMENTO DELLE AREE IN CORSO DI ACQUISIZIONE CONNESSE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BRETELLA STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA FILZI E LA VIA XX SETTEMBRE ED AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA MORO - CUP: J92C12000040004 CIG: ZDB077063A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA COSTI SPESE SCOLASTICHE  S.M. E S.Z. -A.S. 2013/2014-SVINCOLO IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFFICI - CIG. Z310CA1AD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO OPERE PREVISTE NEL PIANO INVESTIMENTI ACQUEDOTTO PROGRAMMA 2010-2012. ASPEM SPA - VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AUTOVEICOLO COMUNALE BUCHER. DITTA TECNO CAR AUDIO DI MARETTI LUCA - GEMONIO      CIG. N. Z4C0C836E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE ARCHIVIO ANNO 2014 - DITTA MAGGIOLI - CIG: Z8B0C96E00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO B.N</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POSA E NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE.  DITTA LETO LUX SNC - CESANO MADERNO CIG. N. Z300C8277D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI CENTENARIO SIG. REGGIORI P. DI CARAVATE -  CIG Z010C8994D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA AI SENSI DEL D.LGS.81/08 E S.M.I. PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE DEL PALAZZO COMUNALE. CUP: J95E13000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU PAGINE BIANCHE - DITTA SEAT PAGINE GIALLE  CIG Z280C6925C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ARCHIVISTICO - LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE ANNO 2012.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ANTENNA WI-FI GUASTA A CAUSA VENTO - PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE.- CIG ZAF0C61ADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2013/2014 - FINANZIAMENTI DA EROGARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO " G. E A. FRATTINI " DI CARAVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE PER UFFICIO TRIBUTI E ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO PER SERVIZIO ECONOMATO PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI. CIG: XD80B3452C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO TARTAINI PER L'INVIO DEI VERSAMENTI ICI E DELLE VARIAZIONI TARSU ANNI 2012-2013. CIG: XB00B3452D.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA DI CANCELLERIA O CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONVALLE PER L'UTILIZZO DELL'ASSISTENTE SOCIALE - LIQUIDAZIONE SPESE DEL TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE BOLLETTE TARES ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CRISANTEMI DA POSARE PRESSO AIUOLE DEI "CADUTI". DITTA F.LLI PERI DI PERI FABIO LUIGI - SANGIANO CIG. N. Z460C40E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE AGGIORNAMENTI PRATICHE DEL PERSONALE E SISTEMA INFORMATIVO PENSIONI S7. CIG.X505B3452B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS" ANNI 2014/2015. CIG:X2D0B3452A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNIO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE PRESENZA ANNO 2014. CIG X550B34529</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER CREMAZIONE SALME DEFUNTI: LAMASTRO MARINELLA, ROTA CATERINA E GASPERINI RENATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AGGIORNAMENTO SERVIZIO "ENTIONLINE" SOCIETA' SOLUZIONI SRL MILANO- CIG Z690C48D86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MEDIANTE INTERVENTO CONSERVATIVO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DA LOCARE A CONDIZIONI DI FAVORE PER MITIGARE IL FABBISOGNO ABITATIVO DELLE FASCE SOCIALI PIU' DEBOLI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. CUP:J91D10000110004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE DI INDAGINE SISMICA PRESSO AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATP 2  DEL PGT. DR. GEOL. ALESSANDRO UGGERI - BRINZIO     CIG. N. ZEC0C43D23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA DI APPROVAZIONE INTERVENTI EDUCATIVI SCUOLA PRIMARIA MINORE F.G. - A.S. 2013/2014 - CIG Z5E0BA3C1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2013/2014- PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE  SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO APRILE/OTTOBRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI SU IMPEGNI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - SVINCOLI RESIDUI DA ELIMINARE - AREA TECNICO MANUTENTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARIA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI. DITTE : LA VETROTECNICA DI LAUDI WALTER - BESOZZO  CIG. N. ZA40C2EF00             FALEGNAMERIA ARTE E LEGNO DI RIGATO R. - LAVENO M.   CIG. N. ZA10C2EF2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CNG SRL AL CURATORE FALLIMENTARE DOTT. MAURIZIO GRILLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. DITTA TIBILETTI PAOLO &amp; C. SAS - CARAVATE CIG. N. Z2C0C2C9C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA COSTI SPESE SCOLASTICHE MINORI S.M. E S.Z. A.S. 2013/2014- CIG.5403141CFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO E D.P.I.  L.S.U. SIG. UMBERTO BICELLI. DITTA SAGIC - MONVALLE     CIG. N. Z880C2BE46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI -EROGAZION ECONTRIBURI ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETà COMUNALE DI VIA ISONZO.  CUP: J96I1000020006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLINI CARTA DI IDENTITA'-CIG 540309570A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE AUTORITA' VIGILANZA-PUBBLICAZIONE BANDO APPALTO MENSA SCOLASTICA A.S. 2013/2014-2014/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI SU IMPEGNI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2013-SVINCOLO RESIDUI DA ELIMINARE - AREA SERVIZI SOCIALI - SERVIZI ALLE SCUOLE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO TERZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARESE SEDE DI GAVIRATE- LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO FITOSANITARIO PRESSO AREE VERDI COMUNALI. DITTA IL GIARDINIERE SAS DI BRAGUTI F. &amp; C. - CARAVATE. CIG. N. Z360C02ECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE - CIG: ZAE0C0DD4D.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI SU IMPEGNI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINAZIARIO 2013 - SVINCOLO RESIDUI DA ELIMINARE - AREA AFFARI GENERALI - SEGRETERIA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STRUMENTAZIONE INFORMATICA UFFICI COMUNALI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ARCHIVISTICO - LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE ANNO 2013.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE  PER TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI ACQUISTO IMMOBILI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P.1 E LA S.P.32. CUP:J91B12000140004 CIG: Z8507D6323</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE  PER TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI ACQUISTO IMMOBILI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P.1 E LA S.P.32. CUP:J91B12000140004 CIG: Z8507D6323</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DEL PALAZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO. CUP:J95E13000000004 CIG:Z6408576E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TENSOSTRUTTURA COMUNALE VIA LEOPARDI. DITTA ROSA SPORT SAS - ARCISATE   CIG. N. Z700BF63C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI TECNICI PER ESECUZIONE FRAZIONAMENTI ED ACCATASTAMENTI DI IMMOBILE DI PROPRIETà COMUNALE (MAGAZZINO) E RILIEVO E RESTITUZIONE AREE IN FREGIO AL TORRENTE VIGANELLA. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO E LIQUIDAZIONE SALDO. CIG: Z7608D0E1D CUP: J91B10000070005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG:Z4A0BF4CCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO DEI COMPENSI DI CUI ALL'ART.92 DEL D. LGS.163/2006. INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO DELLE OPERE E DEI LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA GALVANI E ACCESSO ALLE SCUOLE PRIMARIE COMUNALI. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO. CUP:J96H12000610004 CIG: Z5D07B4FBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE,LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL III TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA, SPURGO CADITOIE E GRIGLIE FOGNATURA COMUNALE. DITTA ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA G. E C. - LAVENO M.   CIG. N. ZB70BDA822</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONVALLE PER L'UTILIZZO DELL'ASSISTENTE SOCIALE - LIQUIDAZIONE SPESE I SEMESTRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE. DITTA EDIL-LAVENO DI FRANZETTI GIANNI E C. SNC - LAVENO M. CIG. N. Z110BCD4B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE-CONTRIBUTI MENSA SCOLASTICA A.S.2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO INCISIONI PER MANIFESTAZIONI VARIE - CIG: Z2A0BC98C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA DI ARREDO PER UFFICIO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI PER UTILIZZO STRUTTURA COMUNALE "AREA VERDE" DA PARTE DI PRIVATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2013. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. CUP:J96G13000560004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE BUCHER. DITTA F.T. AUTO SNC DI CONGIU E CARAMOLA - GEMONIO CIG. N. Z380BA7973</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RIPARTO SERVIZIO RIFIUTI - III° QUOTA. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE CIMITERIALI PERIODO 2013-2015 INDAGINE DI MERCATO PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO. ANNULLAMENTO PROCEDURA SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE MODIFICA ORARIO DI LAVORO - DIPENDENTE SIG.RA PICCONI SABRINA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORMULAZIONE OSSERVAZIONI DI COMPETENZA A.R.P.A. LOMBARDIA  ED ASL VAREE RIFERITO ITER APPROVAZIONE PIANO DI GOVERNO TERRITORIO - V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DOPO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2013/2014-CIG.ZC10BA3C54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SCHEDA DRIVER ASCENSORE CIMITERO. DITTA PAPINI ASCENSORI SRL - BREBBIA CIG. N. ZDA0B9E00A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE. DITTA EDIL LAVENO SNC DI FRANZETTI GIANNI E C. SNC. CIG. N. ZD40B9DF67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI SU IMPEGNI DI COMPETENZA ESERCIZIO FIANZIARIO 2013-SVINCOLO RESIDUI DA ELIMINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2013/2014 P.E.-CIG.ZB70BA3B98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO SCUOLA DELL'INFANZIA MINORE P.F. A.S.2013/2014 -CIG Z4B0BA3BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERVENTI EDUCATIVI SCUOLA PRIMARIA MINORE F.G. A.S. 2013/2014.-CIG.Z5E0BA3C1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DITTA ELECTRIBE DI COSTARELLA GIOVANNI PER ADEGUAMENTO SITO COMUNALE DISPOSIZIONI  D.LG.N. 33 DEL 14.03.2013 - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - CIG Z840B94F48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO INSERIMENTO DISABILE R.A. PRESSO CSE/SFA L'AURORA DI CASTELLO CABIAGLIO 2013/2014-CIG. ZE40B8F08F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRETELLA DI COLLEGAMENTO S.P.1 S.P.32 CUP:J97H13000550004 CIG:Z540B1D72D. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  NOLO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO A PROTEZIONE DELLE FACCIATE DEL PALAZZO COMUNALE. CUP:J95E13000000004 CIG:Z070914711. ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. DITTA LA SEGNALETICA VARESINA SAS - AZZATE CIG. N. Z290B8C505</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE TEMPORANEA PROGETTO D'INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI B.N. SETTEMBRE/OTTOBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA DI CARTELLI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014 E ALTRI STAMPATI UFFICI DEMOGRAFICI-CIG Z5E0B89E5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO - ANNO 2013.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO LUGLIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BANDIERE.  DITTA U.S.A. SNC  - VARESE CIG. N. Z8F0B76BEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.2 SPECCHI PARABOLICI. DITTA LA SEGNALETICA VARESINA - AZZATE   CIG. N. Z860B6A665</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SABBIA PER PARCO GIOCHI SCUOLA MATERNA. DITTA EDIL LAVENO DI FRANZETTI GIANNI E C. SNC - LAVENO M. CIG. N. Z5B0B62DF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013 - AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLA DI SICUREZZA ANTIFRANTUMAZIONE  VETRI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.   DITTA NEW GRAPHIC DI BERTELLI PAOLO - BESOZZO CIG. N. ZBC0B5A55C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITà COMUNALE ANNO 2013. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO D’APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRATTARE. CUP: J96G13000560004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO DEL DIPENDENTE CORTESI GIANLUIGI. OPERATORE ECOLOGICO - AREA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA FALEGNAME DI MANUTENZIONE VARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. DITTA FALEGNAMERIA ARTE &amp; LEGNO - LAVENO M.     CIG. N. ZD90B58CD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO E REVISIONE ANNUALE (2013) SCUOLABUS, E FORNITURA ACCESSORI - DITTE : DUESSE AUTO SNC - GEMONIO   CIG. N. ZB70B5052D;    STUDIOZETA SRL - GAVIRATE   CIG. N. ZCD0B50539; AUTOLAVAGGIO S. PIETRO - GEMONIO CIG. N. Z2E0B73460.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI:  BICELLI UMBERTO E DOTTO ORNIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VERNICE. DITTA UTILITY SRL - PIEDIMULERA (VB) - CENTRO ACQUISTI DI GEMONIO. CIG. N. ZDBOB49F1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI. ANNO 2013. DITTA TOTALERG DI GIACOMETTI G.LUCA - CIG. N. ZDD090E7CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE MINERVINO MARIA ANTONIETTA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PART - TIME 70 % AREA FINANZIARIA DAL 16/09/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI VARESE DEL TRIBUTO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE SUGLI INCASSI RELATIVI ALLA TASSA RIFIUTI NEL PERIODO 23/08/2012 - 22/08/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DEL PALAZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO. CUP:J95E13000000004 CIG:Z6408576E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ADOZIONE PGT SU QUOTIDIANO LOCALE "LA PROVINCIA DI VARESE". CIG. N.. Z5B0B34BAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ANTENNA E CAVO DA INSTALLARE PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE. DITTA CSY &amp; SON SRL - AZZIO        CIG. N. Z060B2FFD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE. DITTA EDIL-LAVENO DI FRANZETTI GIANNI E C. SNC - LAVENO CIG. N. Z180B2FFC6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR.3850/2012- ASSEGNAZIONE VOUCHER M.M. E  R.A.O</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI PERIODO APRILE/LUGLIO 21013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISOSSI DURANTE IL II TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRETELLA DI COLLEGAMENTO S.P.1 S.P.32 CUP:J97H13000550004 CIG:Z540B1D72D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO  COPERTURA SPESE PER TRASFERIMENTO NUCLEO FAMILIARE V.M- INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA DITTA VESCO SRL DI ANGERA DEI  BUONI MENSA EROGATI DALLA DITTA CNG SRL.-CIG.Z480831A39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA  REDAZIONE DELLA RELAZIONE AMBITI AGRICOLI DA ALLEGARE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.  DOTT. AGR. ANDREA MARIN - CASTANO PRIMO (MI) CIG. N. ZDA0AE7739</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE TEMPORANEA PROGETTO D'INTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE DEL SIG. B.N. PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE  NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2012 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERIODO CONGEDO PARENTALE - DIPENDENTE BALDIN ELENA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. ANNO 2013. - COMUNE DI VARESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE I CONTROLLI AMBIENTALI DELL' ATTIVITA' MINERARIA DELLA DITTA COLACEM SPA. ANNO 2013. IDROGEA SERVIZI SRL - VARESE CIG. N. ZD00AE6CAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA DUESSE AUTO SNC - GEMONIO CIG. N. Z910AE56CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DISERBANTE E FERRAMENTA. DITTA AGRI MONVALLE SNC - MONVALLE CIG. N. Z790AE5055</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COUNALI E PALESTRA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI SISTEMAZIONE TERRENO IMMOBILE COMUNALE "AREA VERDE". DITTE : TIBILETTI PAOLO &amp; C. SAS - CARAVATE  CIG. N. ZCD0AB974F              GARDEN HAUSER DI H.HAUSER - CARAVATE  CIG. N. Z470AB9487</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI LUGLIO 2013/LUGLIO 2014. CIG: X5B09D4406</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2013-2015.  OPERE DA IMPRENDITORE EDILE.  DITTA RAVELLI COSTRUZIONI DI RAVELLI S. &amp; C. SAS - MONVALLE CIG. N. Z9A0938FD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE. DITTA EDIL LAVENO DI FRANZETTI GIANNI &amp; C. SNC - LAVENO M. CIG. N. Z350AB4C06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO GIUGNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI LAGHI QUOTE RIPARTO ANNO 2013.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE COPERTURA AUTOVEICOLO COMUNALE PIAGGIO PORTER. DITTA DUESSEAUTO SNC - GEMONIO CIG. N. Z520AAA260</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO MAAGGIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE ACCONTO TARES ANNO 2013 - RICARICA AFFRANCATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  RUOLO DI ACCONTO TARES ANNO 2013 - ANTICIPAZIONE ACCONTI NELLE MORE DELLA FORMALE ISTITUZIONE DEL TRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO E ETICHETTE DOPPIE PER AFFRANCATRICE - DITTA PITNEY BOWES - CIG: Z5C0AA50C0.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CARAVATE IN VIA CAMPO SPORTIVO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO PERSONALE ESTERNO COMUNALE. DITTA SAGIC - MONVALLE CIG. N. ZD70AA3EEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI PERMUTA COMUNE DI CARAVATE/ZUBIANI LUIGI. ATTO N.1 DI REP. DEL 16.01.2013. CIG:Z110AA33B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, POSA, ALLACCIAMENTO ED ATTIVAZIONE NUOVI CONTATORI PRESSO L'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA  XX SETTEMBRE  N. 20. ENEL - SERVIZIO ELETTRICO. CIG = Z050A9D450. ENEL ENERGIA - GAS.     CIG = Z2E0A9DA76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VENEZIANE C/O APPARTAMENTO DEL CUSTODE SCUOLE MEDIE. DITTA FRANZETTI SERVICE - BREBBIA CIG. N. Z800A9383C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVI COMUNALE DI VIA CAMPO SPORTIVO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VETRO AUTOMEZZO COMUNALE BUCHER. DITTA F.T. AUTO SNC DI CONGIU E CARAMOLA - GEMONIO CIG. N. ZCD0A921D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DISERBANTE. DITTA AGRI MONVALLE SNC - MONVALLE CIG. N. Z780A88C75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA AI SENSI DEL D.LGS.81/08 E S.M.I. PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE DEL PALAZZO COMUNALE. CUP: J95E13000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DITTA VESCO SRL.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RIPARTO SERVIZIO RIFIUTI - II° QUOTA. COMUNITA'  MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE NEVE DALL' ABITATO E SPARGIMENTO SALE STRADALE. DITTA RAVELLI COSTRUZIONI S. &amp; C. SAS - MONVALLE CIG. N. Z240A68C90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE, REGISTRAZIONE E CERTIFICAZIONE FIRMA DIGITALE RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA. CAMERA DI COMMERCIO VARESE. CIG. N. ZDF0A5F20C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VETRO AUTOVEICOLO LAND ROVER IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA F.T. AUTO SNC DI CONGIU E CARAMOLA - GEMONIO CIG. N. Z850A5F152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. DITTA LA SEGNALETICA VARESINA SAS - AZZATE CIG. N. Z190A5F1A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONGLOMERATO FINE STRADALE. DITTA CIVELLI COSTRUZIONI SRL - GAVIRATE . CIG. N.Z7E0A5F260</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTINI POSTALI PER RISCOSSIONE TARSU/TARES ANNO 2013 (CIG X8309D4405) - ACQUISTO BUSTE INTESTATE PER UFFICI COMUNALI (CIG XAB09D4404)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SEERVIZI TECNICI PER RILASCIO/RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI. CUP:J95C13000800004 CIG. Z1C0A5BE78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GERANI PER FIORIERE ED AIUOLE COMUNALI. DITTA F.LLI PERI FABIO E LUIGI - SANGIANO. CIG = Z580A5C0EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITà DI RISULTATO PER IL SEGRETARIO COMUNALE. ART. 42 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI  1998/2001.LIQUIDAZIONE PER L’ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DEL BUONO PASTO AL SEGRETARIO COMUNALE - DOTT. ANTONIO DIPASQUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINI C.I. UFFICIO ANAGRAFE-CIG Z130A5417C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO SPESE FONDO SOLIDARIETA' MINORI ANNO 2013-ISPE VALLI VERBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO COPERTURA SPESE PER TRASFERIMENTO NUCLEO FAMILIARE V.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CAMPO SPORTIVO - APPROVAZIONE AVVISO - CIG: 5167085D6B.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PER L'ANNO 2013 AL CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE PER LA VALCUVIA E L'ALTO VARESOTTO "G. PEREGALLI".-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA VARIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. DITTA AGRIPREALPI SNC - COCQUIO T. CIG. N. Z770A4005F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VETRO SERRAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE. DITTA FRANZETTI GIULIANI SERVICE - BREBBIA CIG. N. ZE50A393C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE STECCATO IN VIA LEOPARDI.   CIG = ZA30A36E60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA URGENTE PER AMPLIAMENTO MEMORIA SERVER - CIG ZA90A38B72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE - POLIZZA RC PATRIMONIALE PER L’ANNO 2013 . CIG: X0009D4402</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZIO WEB DEDICATO AL CALCOLO IMU 2013 - ARTE&amp; MEDIA DI MICHELE PIPERIS - CIG.XD309D4403</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNI 2013/14 - 2014/15.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO PRATICHE PATENTE CQC AUTISTA SCUOLABUS. AUTOSCUOLE CITTIGLIO DI REALINI F. &amp;. C SAS - CITTIGLIO CIG. N. Z9FOA17F24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO MODULISTICA ON LINE UFFICIO LAVORI PUBBLICI - DITTA E. GASPARI SRL - CIG:Z070A0583B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI SCUOLABUS (IVECO DAILY). DITTA DUESSEAUTO SNC - GEMONIO CIG. N. ZB109EBA36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE MODIFICA ORARIO DI LAVORO - DIPENDENTE SIG.RA PICCONI SABRINA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FALEGNAME PERIODO 2013-2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAEMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO. DITTA METAL COSTRUZIONI SNC DI CAPANO &amp; TAMMEO CON SEDE IN CARAVATE. CIG. N. Z170937F26   CUP. J99E1300045004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO/LATTONIERE DITTA MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO W. - CARAVATE CIG. N. Z170937F26  CUP. J99E1300041004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE STRADALI E MOVIMENTO TERRA. DITTA TIBILETTI PAOLO &amp; C. SAS - CARAVATE CIG. N. Z02093D0C0   CUP : JPPE13000440004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL COMUNE DI CARAVAGGIO (BG) -  ICI ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO ENTE ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI "IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI" X SOMME PAGATE E NON DOVUTE ANNI 2007/2011 SIG.RA CADARIO GIANCARLA E SIG. GASPERINI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DECENTRATE DA PARTE DEL POLO CATASTALE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TELEFONICO PALAZZO COMUNALE. DITTA CON.TEL. SRL - VARESE CIG. N. Z5009CF1A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA PER TRATTORINO TOSAERBA. DITTA AGRIPREALPI SNC - COCQUIO T. CIG. N. Z8509CCCF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA FABBRO DI SISTEMAZIONE ATTACCHI LAME SPALANEVE. DITTA METAL COSTRUZIONI SNC DI TAMMEO &amp; CAPANO - CARAVATE CIG. N° Z9309B2D13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL PERIODO I TRIMESTRE 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELLE FIORIERE POSTE NEL PIAZZALE ANTISTANTE IL PALAZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO  CUP: J95E13000000004 CIG:ZD709BC9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERIODO CONGEDO PARENTALE - DIPENDENTE BALDIN ELENA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE RACCOLTA DOCUMENTI GIUNTA COMUNALE - CIG Z1209A95A1.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RIPARTO SERVIZIO RIFIUTI - I° RATA. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO SIG. M.A SU RICHIESTA CPS. - CIG.Z2A09A2B58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE TEMPORANEA PROGETTO D'INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI B.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI I SUBAPPALTO. PRESA D'ATTO. LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MEDIANTE INTERVENTO CONSERVATIVO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETà COMUNALE DA LOCARE A CONDIZIONI DI FAVORE PER MITIGARE IL FABBISOGNO ABITATIVO DELLE FASCE SOCIALI PIù DEBOLI” CIG: 43415486BE;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI CARTE DI IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PER L’ANNO 2013 ALL’A.S.F.E.L. – ASSOCIAZIONE SERVIZI FINANZIARI ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO URGENTE PERSONAL COMPUTER UFFICIO DEMOGRAFICO - CIG ZF809A02C8.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DA ELETTRICISTA E LATTONIERE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E LIQUIDAZIONE SALDO FORNITURA VASI. CUP: J95E13000000004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VERNICE. DITTA UTILITY SRL - PIEDIMULERA (VB)   CIG. N. ZAF0988746</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SERRAMENTO PALAZZO COMUNALE. DITTA ZARDO ROMOLO - COCQUIO TREVISAGO CIG. N. ZF2097C688</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO FIRMA DIGITALE INFOCERT RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA-CIG Z970978AB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONGLOMERATO INVERNALE. DITTA CIVELLI COSTRUZIONI - GAVIRATE CIG. N. Z8E0975160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE UPEL ANNO 2013 - CIG Z4D0973AF4.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBANDONO SCHEDARIO CARTACEO UFFICIO ANAGRAFE IN APPLICAZIONE D.P.R. 30/07/2012 N. 154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO TERZA SOTTOCOMMISSIONE  ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VARESE-SEDE DI GAVIRATE-2° SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI "IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI" X SOMME PAGATE E NON DOVUTE ANNI 2007/2011 SIG.RA CATTEL BRUNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELLE FIORIERE POSTE NEL PIAZZALE ANTISTANTE IL PALAZZO COMUNALE. CUP: J95E13000000004 CIG:ZD709BC9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BOLLETTINO/PREZZIARIO CAMERA DI COMMERCIO. DITTA VILLA VARESE SRL - VARESE   CIG. N. ZCB094C137</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESE PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER L'ANNO 2013. CIG: Z42094B9B4 CUP:J99EB000500004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2013 ED ESAMI DI LABORATORIO PER CONDUCENTE SCUOLABUS. DOTT. PERINA GUIDO - BESNATE  CIG. N. Z2C094B0D5 MEDICAL CENTER - SESTO CALENDE  CIG. N. ZEB094B445</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2013-2015. OPERE DA FALEGNAME. INDAGINE DI MERCATO PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO. CIG. N. Z660949262   CUP. J99E13000490004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL LAVORO (D.LGS. 81/2008). PERIODO MAGGIO 2013-MAGGIO 2014. SAFETY GROUP SNC DEI GEOMM. SARCLETTI &amp; SEGALA - GAVIRATE - CIG. N. ZEA0947736</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2013-2015. - OPERE DA FABBRO. INDAGINE DI MERCATO PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO. CIG. N. Z170937F26    CUP. J99E1300045004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E ATTUAZIONE VIABILITA' DI P.R.G. REALIZZATE DALLE SOCIETA' LOTTIZZANTI IN ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI CON LA CONVENZIONE RELATIVA AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO VIA CAVOUR, SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2013-2015. OPERE STRADALI/FOGNARIE  E MOVIMENTO TERRA. INDAGINE DI MERCATO PER LA SCELATA DEL CONTRAENTE TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO. CIG. N. Z02093D0C0   CUP. J99E13000440004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER AFFIDAMENTO OPERE CIMITERIALI PERIODO 2013-2015. INDAGINE DI MERCATO PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO. CIG. N. Z17093D087   CUP. J99E13000430004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTORNICO CONSIP SPA, DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA PORTA A PORTA DEGLI SCARTI VEGETALI - ANNO 2013. DITTA ECONORD DI VARESE. CIG = Z82093BD53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA COMUNALE (TRATTORINO GF). DITTA FAV DI SCHIAVI FRANCO &amp; C. - SOMMA LOMBARDO CIG. N. Z1009338A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2013-2015. OPERE DA IMPRENDITORE EDILE. INDAGINE DI MERCATO PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO. CIG. N. Z9A0938FD4    CUP : J99E13000420004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PERIODO 2013-2015. - OPERE DA IDRAULICO/LATTONIERE. INDAGINE DI MERCATO PER LA SCELATA DEL CONTRAENTE TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO. CIG. N. Z170937F26      CUP. J99E1300041004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STACCIONATA DA POSARE IN VIA LEOPARDI, CON CONTRIBUTO DI PRIVATI. CIG = ZC60935BF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI ED ALTRO MATERIALE UFFICI DEMOGRAFICI-CIG 49971388B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-SALDO COMPETENZE COMPONENTI UCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI ATTRAVERSAMENTO DI TORRENTE VIGANELLA SU PONTI STRADALI E CANONI DEMANIALI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA. REGIONE LOMBARDIA - ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE  E DEL BANDO DI GARA  PER L'APPALTO DEL SERVIZIO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2013/2014 - 2014/2015. CIG 5109869D48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LA STRADA DEI SAPORI" - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI 2013/2014.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO SPESE FONDO SOLIDARIETA' MINORI ANNO 2012- ISPE VALLI DI VERBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. NOLO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO A PROTEZIONE DELLE FACCIATE DEL PALAZZO COMUNALE. CUP:J95E13000000004 CIG:Z070914711</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRATTORINO "TORO" E RICAMBI. DITTA AGRIPREALPI SNC - COCQUIO T.   CIG. N. Z61090E8B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATTURE COMUNALI. ANNO 2013 DITTA TOTALERG DI GIACOMETTI GIAN LUCA - CIG. N. ZDD090E7CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONVALLE PER L'UTILIZZO DELL'ASSISTENTE SOCIALE - LIQUIDAZIONE SPESE II SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARIA IMMOBILI COMUNALI. DITTE: METAL COSTRUZIONI SNC - CARAVATE   CIG. N. Z4E08D88AD             ECOSPURGHI SAS - LAVENO M.    CIG. N. Z4A08D898F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI MEDIANTE BUONI PASTO DAY - ANNO 2013 CIG: ZE200D01CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INTERVENTO EDUCATIVO DISABILE M.M.- CIG. 39308239BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE FORD TRANSIT. DITTA DUESSEAUTO SNC DI BRUNELLI &amp; MARINO - GEMONIO CIG. N. Z4B08EAC0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A SOSTEGNO FAMIGLIA IN GRAVE DIFFICOLTA' MINORI S.M E S.Z</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO FEBBRAIO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER ESECUZIONE FRAZIONAMENTI ED ACCATASTAMENTI DI IMMOBILE DI PROPRIETà COMUNALE (MAGAZZINO) E RILIEVO E RESTITUZIONE AREE IN FREGIO AL TORRENTE VIGANELLA. CIG: Z7608D0E1D CUP: J91B10000070005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO NOTIFICHE ATTI (CIG. N. XAC0877B61)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AGGIORNAMENTO RACCOLTA A SCHEDE MOBILI "TRIBUTI" DELLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI - CIG: XD40877B60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DEL FONDO SOSTEGNO  DISAGIO ACUTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI COMUNALI ANNO 2013. DITTE : PAPINI ASCENSORI SRL - BREBBIA   CIG. N. ZB308BC764             APAVE ITALIA CPM - BIENNO (BS)      CIG. N. Z6408BC9A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI FORNITURE IN ECOMOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO- FIORIERE PER SPAZIO ANTISTANTE L'INGRESSO PRINCIPALE DEL PALAZZO COMUNALE - CUP: J95E13000000004 CIG: Z83088C974</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE PORTA ANTIPANICO C/O SCUOLE ELEMENTARI/MATERNA. DITTA FRANZETTI GIULIANI SERVICE - BREBBIA CIG. N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE. LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL PERIODO IV TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO D'INTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE DI B.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA PROSECUZIONE INTERVENTO SU DECRETO TRIBUNALE MINORENNI R.E.  ANNO 2013- CIG.39430725F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLITICHE E REGIONALI DEL 24/25 FEBBRAIO 2013-IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONI POSTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA II SEMESTRE ANNO 2012 - APPROVAZIONE RIPARTO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCANTONAMENTI CIPE , EX LEGGE 388/2000 - ANNI 2002/PARTE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE SICRAWEB PER PUBBLICAZIONE ON LINE "AMMINISTRAZIONE APERTA" AI SENSI DELL'ART.18 LEGGE 134/2012 - CIG ZDC086C148.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITà, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI MEDIANTE INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETà COMUNALE DA LOCARE A CONDIZIONI DI FAVORE PER MITIGARE IL FABBISOGNO ABITATIVO. CUP: J96I11000020006 CIG: Z67085D7C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - TINTEGGIATURE DELLE FACCIATE DEL PALAZZO COMUNALE PREVIO LAVAGGIO E RISANAMENTO. CUP: J95E13000000004 CIG:Z6408576EO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RIPARTO SERVIZIO RIFIUTI - IV ° SEMESTRE 2012 - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE INTERVENTO SU DECRETO DEL TRIBUNALE MINORENNI.MINORE G.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE SIG.RA RUSSO CARMELINDA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013-AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO LAVOROSTRAORDINARIO PERSONALE DI POLIZIA LOCALE-INTEGRAZIONE DETERMINA 291 DEL 28/12/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MENSA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CARAVATE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A VESCO SRL DI ANGERA - CIG Z480831A39.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MENSA SCOLASTICA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI EX ART. 23 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DITTA CNG SRL DI GEMONIO –  INCAMERAMENTO CAUZIONE DEFINITIVA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESE PER REGISTRAZIONE ATTO DI PERMUTA PROPRIETA' IMMOBLIARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA STRADALE CONGIUNGENTE LA S.P.1 CON LA S.P.32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - OPERE DA ELETTRICISTA PRESSO PALAZZO COMUNALE - FARETTI ESTERNI. CUP: J95E13000000004 CIG:Z2A08326BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. SOSTITUZIONE TERMINALI PER PLUVIALI PALAZZO COMUNALE. CUP: J95E13000000004 CIG:Z350831CF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNO 2013 CONVENZIONE CAF CSF VARESE LEGNANO SRL-CIG.Z3006A3E65 E CAF CISL VARESE-CIG.4860510BBA                    PER ELABORAZIONE PRATICHE ISEE, ASSEGNI MATERNITA'/NUCLEO FAMILIARE, BONUS GAS E BONUS ENERGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 IMPIANTO SERVOSCALA C/O CENTRO SOCIALE B.DEL GRANDE. DITTA TOP LEVEL ASCENSORI SRL - GALLARATE CIG. N. ZD8080DC3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO DEI COMPENSI DI CUI ALL'ART.92 DEL D. LGS.163/2006. INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO DELLE OPERE E DEI LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA PERIODICO COMUNALE "CARAVATE OGGI" CIG:ZF8090796A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA.) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIAMCA PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALE AD USO STRADALE. DITTA DRUSI SRL - BODIO LOMNAGO.   CIG. N. Z8008D3516</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013 - AREA TECNICA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013 - AREA AFFARI GENERALI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013 - AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RENDICONTAZIONE DATI PREGRESSI – BOLLETTINI TARSU ANNO 2011 – CIG: XE706A429E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2013 - CIG. X9706A42A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS PER L'ANNO 2013 - CIG. XBF06A429F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER UFFICI E SERVER PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO NETHSECURITY -CIG Z2A086FE23.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARTO SERVIZIO RIFIUTI III° - IV° TRIMESTRE 2012 E LIQUIDAZIONE III° TRIMESTRE - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - VIA COLLODI, 4 - LUINO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ANNO 2012 E 2013 RIVISTA CULTURALE "MENTA E ROSMARINO".-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATE DEL PALAZZO COMUNALE E MANUTENZIONE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - ANNO 2013/2014 - CIG: ZB9081F61B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO TARTAINI PER L’INVIO DEI VERSAMENTI ICI E DELLE VARIAZIONI TARSU ANNI 2012 E 2013 – CIG: X8C06A429A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA DI CANI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2013/2014 – CIG: X6406A429B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ELABORAZIONE MOD. PA04 PER DIPENDENTI CESSATI – CIG: X3C06A429C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER CREMAZIONE SALMA DEFUNTO CADARIO MARIO DOMENICO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE ANNO 2013 - DITTA PITNEY BOWES - CIG ZC707F4D83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO TARIFFE POSTALI AFFRANCATRICE - DITTA PITNEY BOWES - CIG: ZF507F4D2A.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013-IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI PRELIMINARI:ALLESTIMENTO SEGGI E TABELLONI, SPESE POSTALI ECC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013-COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DI DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE LAMA SPALANEVE E FORNITURA DI N° 2 LAME. DITTA METAL COSTRUZIONI SNC DI CAPANO &amp; TAMMEO - CARAVATE CIG. N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PER L' ANNO 2013 (AI SENSI DELL' ART. 16, COMMA 9, DEL D.P.R. N° 380/2001 E S.M.I.) - (ART. 48, COMMI 1 E 2, LEGGE REGIONALE N° 12/2005 E S.M.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO = PUGGS E AGGIORNAMENTO PGT - CIG: Z8207DBE7E.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO RETE DI ILLUMINAZIONE ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE DI VIA LEOPARDI. IMPIANTO ELETTRICO:  AIECI S.N.C. - VIA BATTAGLIA DEL SAN MARTINO, 47 - CUVEGLIO.            CIG = Z8007CE254. IMPRENDITORE EDILE: TIBILETTI PAOLO &amp; C. S.A.S. - VIA CANTON D'ORO, 18 - CARAVATE.  CIG = Z5607CE2C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOCARRRO BUCHER. DITTA DUESSEAUTO SNC DI BRUNELLI S. &amp; MARINO S. - GEMONIO CIG. N. Z9C07D9284</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CARAVATESI - ANNO 2012.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI ACQUISTO IMMOBILI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P.1 E LA S.P.32. CUP:J91B12000140004 CIG: Z8507D6323</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO OPERE PREVISTE NEL PIANO INVESTIMENTI ACQUEDOTTO PROGRAMMA 2010-2012. ASPEM SPA - VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE LUNGO LA VIA XX SETTEMBRE. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO. CUP:J96F12000030004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI SPAZI PERTINENZIALI AL FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E MATERNA COMUNALE. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SALDO. CUP:J96E12000260004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA VIA VIGANA. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO. CUP:J91B12000210004 CIG:Z3D07535F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI OLIO ATTREZZATURE COMUNALI. DITTA AGRIPREALPI SNC - COCQUIO TREVISAGO - CIG. N.  ZC707B9966</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI PIANTE FIORITE C/O CIMITERO COMUNALE. DITTA F.LLI PERI DI PERI FABIO LUIGI - SANGIANO - CIG. N. Z0807B5154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA GALVANI E DELL'ACCESSO ALLE SCUOLE PRIMARIE COMUNALI. CUP:J97H12000610004 CIG:Z5D07B4FBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI SU IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. DITTA AIECI SNC DI ALLERA A. E R. - CUVEGLIO CIG. N° Z8207A4B17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI AUTOVEICOLI COMUNALI. DITTA TECNO CAR AUDIO DI MARETTI LUCA - GEMONIO CIG. N. Z0B07A261D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROGETTO AOL - ANAGRAFE ON LINE - CIG ZB3079AAC.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO NOVEMBRE 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI TECNICI IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - FRAZIONAMENTO DELLE AREE IN CORSO DI ACQUISIZIONE CONNESSE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA BRETELLA STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA FILZI E LA VIA XX SETTEMBRE ED AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIA MORO - CUP: J92C12000040004 CIG: ZDB077063A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE DI PARTE DELLE OPERE DI CUI AL P.C. N° 1/2010 E S.C.I.A. DEL 31.08.2012. - SIG. STEFAN J.M. SCHEER - CARAVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA TOTAL ERG DI GIACOMETT G.LUCA - CARAVATE CIG. N. Z0103CF082</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE LUNGO LA VIA XX SETTEMBRE. CUP: J96F12000030004 CIG:Z36075D6E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POSA E NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2012. DITTA LETO LUX SNC - CESANO MADERNO    CIG. N. Z040756763</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI ARREDO URBANO PRESSO L'AREA VERDE.   DITTA: ROSA SPORT S.A.S - VIA MERCURIO, 9 ARCISATE.        CIG = Z8A0767ABD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA INTERVENTO SU DECRETO TRIBUNALE MINORENNI. MINORE G.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO OTTOBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI UCC- 3° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPURGO FOSSA BIOLOGICA C/O SCUOLA MATERNA. DITTA ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA G. &amp; C. - LAVENO M. CIG. N. Z62072D74C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA VIA VIGANA. CUP:J91B12000210004 CIG:Z3D07535F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMO/IDRAULICI COMUNALI. DITTA MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO W. - CARAVATE CIG. N. Z1B074E743</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO DEI COMPENSI DI CUI ALL'ART.92 DEL D. LGS.163/2006. INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO DELLE OPERE E DEI LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA TIBILETTI PAOLO &amp; C. SAS - CARAVATE CIG. N. Z28072CD8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI TINTEGGIATURA IMMOBILI COMUNALI. DITTA F.LLI COTTINI DI FERDINANDO E GIOVANNI SNC - CARAVATE         CIG. N. Z7D0748332</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER OPERE VARIE DA FABBRO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. DITTA METAL COSTRUZIONI SNC - CARAVATE    CIG. N. Z750748300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI DEMOGRAFICI- CIG 4712033CA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COPERTURA TRASPORTO DEL MINORE DISABILE C.N. IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI COCQUIO TREVISAGO, GEMONIO E LAVENO MOMBELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE VARIE DI FALEGNAMERIA.  DITTA FALEGNAMERIA ARTE &amp; LEGNO DI RIGATO R. - LAVENO M. CIG. N. Z2B07386AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CAUZIONE PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL PARCO PUBBLICO DI VIA LEOPARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO, SOSTITUZIONE, INTEGRAZIONE DI SERVIZI TECNICI E SISTEMAZIONI AMBIENTALI IN ZONE LOCALIZZATE DELL'ABITATO. CUP: J91B10000070005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTIZIONE VETRO SERRAMENTO SCUOLE MEDIE. DITTA LA VETROTECNICA DI LAUDI W. - BESOZZO CIG.N.Z620726B72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE ATTIVITA' INSALUBRE AI SENSI DEL D.M. 05 SETTEMBRE 1994. DITTA MICROTEC SRL CON SEDE IN CARAVATE IN VIA AVRIS, 3/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI SU ASCENSORI COMUNALI ANNO 2012. DITTA PAPINI ASCENSORI SRL - MONVALLE   CIG. N. Z5B0724B2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA VARIA. DITTA UTILITY SRL  - PIEDIMULERA (VB) - CIG. N. ZA0071775A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'. DITTA SAGIC DI CERUTTI G.LUIGI - MONVALLE CIG N° Z37071872C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE URGENTI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA VIA CHIESA. DITTA PIVETTA ASFALTI SRL - GEMONIO CIG. N. Z2D07070F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2012/2013-  FINANZIAMENTI DA EROGARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.  E A. FRATTINI"  DI CARAVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE EDILI DI SISTEMAZIONE VASCA LAVATOIO VIA PUCCINI (C/O MARELLA). IMPRESA EDILE SCHIAFFI MAURO - CARAVATE CIG. N. Z0B06FA997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA. DITTA VIRCOL - SESTO CALENDE CIG. N. Z3206F87FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE VIA ROSSINI. IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI SAS - LAVENO M. CIG. N. Z9E06F4501</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU PAGINE BIANCHE - DITTA SEAT PAGINE GIALLE - CIG  Z1B06F5E7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRODUZIONE COPIE ELIOGRAFICHE, STAMPA FOTOGRAFIE, ECC.. DITTA FOTOSANGALLI - LAVENO M.    CIG. N. Z2E06E5018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI. DITTA MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER - CARAVATE.          CIG. N. Z8706F4A92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO EOLO PER MUNICIPIO E COLLEGAMENTO TRAMITE WI – FI SEDI COMUNALI – CIG: ZE706F3758 E CIG ZEA06F5C6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE SERRAMENTO IN ALLUMINIO C/O TRIBUNE CAMPO SPORTIVO COMUNALE. DITTA CAVAZZOLI GIOVANNI &amp; C. SNC - BREBBIA. CIG. N: Z9E06F46F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO E MONTAGGIO GOMME INVERNALI AUTOVEICOLI COMUNALI. DITTA DUESSE AUTO SNC - GEMONIO    CIG. N. Z8806F278B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO TERZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SEDE DI GAVIRATE - LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO SPESE SERVIZI PIANO DI ZONA ANNO 2012-ISPE VALLI DEL VERBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE - CIG: ZDC06D6985</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLA VIA VIGANA - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SALDO. CUP:J91B10000340004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PIANI DI EMERGENZA - CIG: Z4E06B91E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL III TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTO DI ACQUISTO IMMOBILI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P.1 E LA S.P.32. CUP:J91B12000140004 CIG:Z1606A742D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2012/2013-PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE SCUOLA INFANZIA ED PRIMARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNO 2012 CONVENZIONE CAF ELABORAZIONE PRATICHE ISEE, ASSEGNI MATERNITA'/NUCLEO, BONUS GAS E BONUS ENERGIA.CIG-Z3006A3E65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE ARCHIVIO ANNO 2013 - DITTA MAGGIOLI - CIG: Z17069D3A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE-CONTRIBUTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2012/2013-CIG.Z320322507</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER LA COSTITUZIONE DI SERVITU' PERPETUA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLA VIA VIGANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - CIG: 45878036CC.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI SCUOLA DELL'INFANZIA A.S.2012/2013-CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE MINERVINO MARIA ANTONIETTA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PART - TIME 70 % AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI CARTE DIIDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO D MATERIALI EDILI VARI. DITTA EDIL LAVENO SNC - LAVENO MOMBELLO CIG. N. ZD306858E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE PIAGGIO PORTER. DITTA : DUESSEAUTO SNC - GEMONIO   CIG. N. ZA906839F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO DISABILE R.A. PRESSO CSE/SFA L'AURORA DI CASTELLO CABIAGLIO-CIG.Z4A0671C84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FSA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE. DITTA TIBILETTI PAOLO C. SAS - CARAVATE    CIG. N. Z2506770AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI SISTEMAZIONE BANCHINA LATERALE PER ALLARGAMENTO CAREGGIATA. DITTA IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI SAS - LAVENO M.    CIG. N. Z230672B7F DITTA TIBILETTI PAOLO &amp; C. SAS - CARAVATE   - CIG: N. Z2506770AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI SPAZI PERTINENZIALI AL FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E MATERNA COMUNALE. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. CUP:J96E12000260004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONVALLE PER SPESE DI ACCESSO ASSISTENTE SOCIALE PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA E NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA. DITTE : AGRIPREALPI SNC - COCQUIO T.  CIG. N.ZBF0672776             AGRILAGHI  DI RODOLFO B. - CITTIGLIO   CIG. N. ZC806727ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VALORI BOLLATI PER SPEDIZIONE BOLLETTE TARSU ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI INERENTI LA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE  ATTO ACQUISIZIONE AREE AMPLIAMENTO VIA OBERDAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI AGOSTO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2013 E ALTRO MATERIALE UFFICI DEMOGRAFICI-CIG 4536043D16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE EDILI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. IMPRESA EDILE SCHIAFFI MAURO - CARAVATE   CIG. N. Z61064FCAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA VARIA. DITTA UTILITY SRL - PIEDIMULERA (VB)  -  CIG. N. Z41064FAE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE ATTIVITA' INSALUBRE AI SENSI DEL D.M. 05 SETTEMBRE 1994. DITTA PRO-METAL SRL, VIA AVRIS, N° 6 - CARAVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO E REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS DITTE : DUESSE AUTO - GEMONIO  CIG. N. Z130646A26            STUDIOZETA SRL - GAVIRATE   CIG. N. ZA20646A74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI RIFACIMENTO PARZIALE MURO DI SOSTEGNO STRADALE VIA PUCCINI. IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI SAS - LAVENO M.   CIG. N. ZAC0640A1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO DI DENOMINAZIONESOCIALE DITTA PAPINI FULVIO SNC - MONVALLE, INCARICATA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CAUZIONE PER RIPRISTINO MANOMISSIONI SUOLO STRADALE PUBBLICO. SIGG.RI GIRELLI - LANGONE, VIA F.FILZI - SIGG.RI PILOTTO - CORTESI - VIA A.MORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA I SEM. 2012 - APPROVAZIONE RIPARTO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Personale</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MEDIANTE INTERVENTO CONSERVATIVO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETà COMUNALE DA LOCARE A CONDIZIONI DI FAVORE PER MITIGARE IL FABBISOGNO ABITATIVO DELLE FASCE SOCIALI PIù DEBOLI”. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. CUP: J91D10000110004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' CICLISTICA CARAVATESE - INDA - ANNO 2012.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONVALLE PER L'UTILIZZO DELL'ASSISTENTE SOCIALE - LIQUIDAZIONE SPESE II SEMESTRE 2011 E I SEMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI - BIENNIO 2012/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER CREMAZIONE SALMA DEFUNTA GRESELIN GIUSEPPINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI VARESE DEL TRIBUTO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE SUGLI INCASSI RELATIVI ALLA TASSA RIFIUTI NEL PERIODO 15/02/2012 - 22/08/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RIFRANGENTI PER SEGNALETICA STRADALE. DUESSE AUTO SNC - GEMONIO. CIG. ZA90610E82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AREE PER AMPLIAMENTO VIE OBERDAN /ALDO MORO. CONVENZIONE NOTAIO BRUNO VOLPE - IN DATA 19/04/20006 REP. N. 153889 - RACC. 17893 - ART. 6 COMMA 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ARREDO DELLA SCUOLA MEDIA.   CIG N.  Z3A060CE46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SEGNALETIVA STRADALE VERTICALE INTEGRATIVA. DITTA SEGNALETICA VARESINA S.A.S. DI AZZATE - CIG. N.  ZB10604D8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RIPARTO SERVIZIO RIFIUTI - II° SEMESTRE 2012. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - VIA COLLODI, 4 - LUINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2012 E SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE. CUP:J97H12000160004 CIG:42719837E3. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPEA PER ACQUISTO MINUTERIA VARIA. DITTA: "UTILITY S.R.L." - PIEDIMULERA (VB).  CIG N.  Z2B0538DBB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISERBANTE "ROUNDUP BIOFLOW" DA LT. 5,0.   DITTA:  UTILITY S.R.L. - PIEDIMULERA. CIG N.  Z8905F48C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. DITTA TIBILETTI PAOLO &amp; C. S.A.S - CIG N.  Z0805F2CD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI-EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI 1° SCADENZA ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI-INTEGRAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL II TRIMESTRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO - ANNO 2012.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTINI POSTALI PER RISCOSSIONE TARSU ANNO 2012 (CIG X05058F0D0) - ACQUISTO BUSTE INTESTATE PER UFFICI COMUNALI (CIG XD8058F0D1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO "IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI" PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PRODUTTIVITA' ED INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI P.O. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI LAGHI QUOTE RIPARTO ANNO 2012.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011/2012-EROGAZIONE  SALDO -CIG 3687024474</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INERENTE LA REDAZIONE DI PRATICA CATASTALE (FRAZIONAMENTO). STUDIO TECNICO ARCH. MENOTTI SAMANTHA - RANCIO V. CIG. N. Z2C05C0EA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. DITTA LA SEGNALETICA VARESINA SAS - AZZATE CIG. N. Z4105C501C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE VIABILITA'. DITTA SAGIC DI GIAN LUIGI CERUTTI - MONVALLE CIG. N. Z6F05C4FC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE IN LEGNO PER STACCIONATA. DITTA FRATELLI VISCONTI LEGNAMI SRL - COCQUIO T. CIG. N. ZB505C7B24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA FALEGNAME SU IMMOBILI COMUNALI. DITTA FALEGNAMERIA ATRE E LEGNO DI RIGATO ROBERTO - CARAVATE - CIG. N. Z3C05C278B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO AGLI ALPINI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI ADESIVI OPACIZZANTI SATINATI SU VETRI IMMOBILI COMUNALI. DITTA G.M. DI GANDINI MAURIZIO &amp; C. SAS - VARESE CIG. N: Z5C05B934B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE  - SIG. MAFFEO RUGGIERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE PER RESPONSABILITA' CIVILE, PATRIMONIALE E INCENDIO IMMOBILI COMUNALI -PERIODO 2012/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO MAGGIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE SIG.RA RUSSO CARMELINDA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA FABBRO DI MANUTENZIONE VARIA SU IMMOBILI COMUNALI. DITTA METAL COSTRUZIONI SNC DI CAPANO &amp; TAMMEO - CARAVATE  - CIG. N. Z9405A7B44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PRO LOCO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO/SOSTITUZIONE/INTEGRAZIONE SERVIZI TECNICI E SISTEMAZIONE AMBIENTALE IN ZONE LOCALIZZATE DELL'ABITATO. OPERE DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIOBE SALDO. CODICE CIG: ZB7052C245 CODICE CUP: J99D12000050004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO  PER LA PREDISPOSIZIONE E LA TRASMISSIONE MODELLO UNICO IVA E IRAP ANNI 2012, 2013 E 2014 ALLO STUDIO ASSOCIATO PARADISO E BIELLI. CIG: XA5058F0CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINARI ED ATTREZZATURE COMUNALI VARIE. DITTA AGRILAGHI DI BENVENUTO RODOLFO - CITTIGLIO CIG. N. ZB005986D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINAROA C/O COPERTURA PALESTRA COMUNALE. DITTA IDEA AMBIENTE SRL - VARESE CIG. N. ZF20592DC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2012 - 2016 - BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER CREMAZIONE SALMA DEFUNTI RABOLINI ALFREDO E DI FOGGIA LEONARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA INTERVENTO IN FAVORE DEL MINORE OFP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI/SANZIONI  ALL' AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICO PROVINCIALE DI VARESE PER ATTRIBUZIONE RENDITA PRESUNTA FABBRICATO NON DICHIARATO IN CATASTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE. CUP:J97H12000160004 CIG:42719837E3. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO, SOSTITUZIONE, INTEGRAZIONE SERVIZI TECNICI E SISTEMAZIONE AMBIENTALE IN ZONE LOCALIZZATE DELL'ABITATO. CUP J91B10000070005. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI GRUPPO MOTORE SU APPARECCHIATURA COMUNALE. DITTA AGRIPREALPI SNC DI FELLI E PAPINI  - COCQUIO T. - CIG. N. Z4005861E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI LAMPADE PER IMMOBILI COMUNALI. DITTA COMOLI, FERRARI &amp; C. SPA - NOVARA CIG. N. ZA3057BD5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI GERANI PER FIORIERE ED AIUOLE COMUNALI. DITTA F.LLI PERI DI PERI FABIO LUIGI - SANGIANO CIG. N. ZB1057A8A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA, SPURGO DI POZZETTI STRADALI E TERMINALI FOGNARI. DITTA ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA G. &amp; C. - LAVENO M. CIG. N. Z7E0582813</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE VIA VIGANA. REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO CUP:J91B12000050004 CIG:ZC80502640</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI SPAZI PERTINENZIALI AL FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E MATERNA COMUNALE. APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA, INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. DETERMINA A CONTRATTARE. CUP:J96E12000260004 CIG:435880145F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N.1 E LA S.P. N.32. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE E DEI DIRITTI DI SEGRETERA RIFERITI ALL'ATTO DI COMPRAVENDITA STIPULATO TRA TRACEM S.P.A. E COMUNE DI CARAVATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DA LOCARE A CONDIZIONI DI FAVORE PER MITIGARE IL FABBISOGNO ABITATIVO DELLE FASCE PIU' DEBOLI. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - DETERMINA A CONTRATTARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO PRATICHE DI TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE ATTO DI ACQUISIZIONE TERRENI LUNGO VIA OBERDAN. DITTA ITALSERVICE C.C.G. SRL - VARESE       CIG. N. Z95055A243</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI GOMMA TELATA. DITTA U.T.P. SRL - GALLARATE CIG. N. ZE20558ED1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI E DEODORANTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. BIENNIO 2012-2013. DITTA INITIAL ITALIA SRL - PESCHIERA BORROMEO (MI). CIG. N. Z5E053AB2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERIODO CONGEDO PARENTALE - DIPENDENTE BALDIN ELENA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA VARIA. DITTA UTILITY SRL - PIEDIMULERA (VB)   CIG. N. Z2B0538DBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/SOSTITUZIONE/INTEGRAZIONE DI SERVIZI TECNICI E SISTEMAZIONI AMBIENTALI IN ZONE LOCALIZZATE DELL'ABITATO. CUP:J99D12000050004 CIG: ZB7052C245</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BRETELLA STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P.1 E LA S.P.32. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' PER ACQUISIZIONE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO OMBNIA SPORT.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO D’APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRATTARE. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITà COMUNALE. CUP: J97H12000160004 CIG:42719837E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURA E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. DITTA AGRIPREALPI SNC - COCQUIO T. CIG. N. Z220512297</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMA INFORMATICO - CIG: Z6F05124B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONGLOMERATO INVERNALE. DITTA CIVELLI COSTRUZIONI SRL - GAVIRATE  CIG. N. ZC9050F857</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE CAPANU PAULA MAGDALENA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA DRAULICO E TINTEGGIATORE C/O CENTRO SOCIALE B.DEL GRANDE E FONDAZIONE CARENINI. DITTA MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO W. - CARAVATE - CIG. N. ZB8050E608 DITTA F.LLI COTTINI DI F. E G. SNC - CARAVATE - CIG. N. ZAF050E591</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO APRILE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO MARZO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER RILEGATRICE - CIG: Z66050BC52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE VIA VIGANA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO POST APPALTO E AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBILCA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. CUP:J91B12000050004 CIG:ZC80502640</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO FIRMA DIGITALE INFOCERT RESPONSABILE AREA FINANZIARIA - CIG.: X7A03DA140</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO INTEGRAZIONE SOFTWARE GESTIONE IMU E CENSED - DITTA SAGA SPA - CIG ZAA04F9DB9.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLA VIA VIGANA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO D'AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SERVIZIO SGOMBERO NEVE/SPARGIMENTO SALE  PERIODO NOVEMBRE 2011-APRILE 2012  E RIPARAZIONE LAMA SGOMBRANEVE. DITTE : RAVELLI COSTRUZIONI DI RAVELLI S. &amp; C. SAS - MONVALLE  CIG. N. ZAB04DE0DC             COPELLI SAS DI P.A. COPELLI &amp; C.  - LUINO  CIG. N. ZAD04DE166</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO MODULISTICA ON LINE UFFICIO LAVORI PUBBLICI - DITTA E. GASPARI SRL. - CIG Z0204DCEC3.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2011 - APPROVAZIONE RIPARTO E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADIFICI AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DA LOCARE A CONDIZIONI DI FAVORE PER MITIGARE IL FABBRISOGNO ABITATIVO DELLE FASCE SOCIALI DEBOLI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE IL PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRI STAMPANTE UFFICIO DEMOGRAFICO - CIG: CIG ZC204DA26D.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RIPARTO SERVIZIO RIFIUTI - I° TRIMESTRE 2012 COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SEMI PRATO STABILE KG. 10. CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI VARESE AG. CUVEGLIO - CIG. N. Z1104D498A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITà PRODUTTIVE. ANNO 2012. - COMUNE DI VARESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZIO WEB DEDICATO AL CALCOLO IMU - SOCIETA' MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE I CONTROLLI AMBIENTALI DELL' ATTIVITA' MINERARIA DELLA DITTA COLACEM SPA. ANNO 2012. IDROGEA SERVIZI SRL - VARESE - CIG. N. ZC804D42FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PRESTAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL LAVORO (D.LGS. 81/2008). PERIODO MAGGIO 2012-MAGGIO 2013. SAFETY GROUP SNC DEI GEOMM. SARCLETTI &amp; SEGALA - GAVIRATE - CIG. N. ZEC04D3A0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI TELEFONICI PALAZZO COMUNALE. PERIODO 01.05.2012 - 30.04.2013 - DITTA CON. TEL.  SRL - VARESE   CIG. N. Z6804D2142</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI COMUNALI  ANNO 2012. DITTE : PAPINI FULVIO SNC - (BREBBIA - VA)   CIG. N. ZAF04CF79B                                                      APAVE ITALIA CPM (BIENNO - BS)  CIG. N. Z2F04CF867</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA EDILIZIA N. 55/2009.  SIGNOR CADARIO LAURO UGO.  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE PARERE ARPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E TIMRI UFFICIO ANAGRAFE-CIG 4209307E02 E 42093598D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA. DITTA VIRCOL SRL - SESTO CALENDE (VA) CIG. N. Z2804C9282</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2012 E ESAMI DI LABORATORIO PER CONDUCENTE SCUOLABUS. DOTT. PERINA GUIDO - BESNATE  CIG. N. Z3704C4431 MEDICAL CENTER  - SESTO CALENDE  CIG. N. Z3604C45E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO SERVOSCALA E MANUTENZIONE ORDINARIA PER L' ANNO 2012. DITTA TOPO LEVEL ASCENSORI SRL - GALLARATE CIG. N. Z2404C373A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI. DITTA DUESSEAUTO SNC - GEMONIO   CIG. N. Z7004C75DF - DITTA TECNO CAR AUDIO - GEMONIO  CIG. N. Z6E04C7650</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 PERSONAL COMPUTER PER UFFICI COMUNALI - DEMOGRAFICO E UFFICIO TECNICO - CIG Z5904C7689.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ARIO UFFICI DEMOGRAFICI-CIG Z0704A0186</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MEDIANTE INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETA' COMUNALE DA LOCARE A CONDIZIONI DI FAVORE PER MITIGARE IL FABBISOGNO ABITATIVO DELLE FASCE SOCIALI PIU' DEBOLI. CUP: J96I11000020006 CIG: Z2D01BFAB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO, SOSTITUZIONE, INTEGRAZIONE SEVIZI TECNICI E SISTEMAZIONE AMBIENTALE IN ZONE LOCALIZZATE DELL'ABITATO. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO SPESE SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA. CUP: J91B10000070005. CIG:Z15047D187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI E VARIE AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA DUESSEAUTO SNC - GEMONIO  -  CIG. N. ZE2048AA8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL I TRIMESTRE 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE CARENINI ENRICO E REALINI MIRA. IMPEGNO DI SPESA PER VOLTURA CONTATORI.  CIG=ZB8047AC15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E RIMBORSO AL SEGRETARIO COMUNALE SPESE DI ACCESSO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO, SOSTITUZIONE, INTEGRAZIONE SERVIZI TECNICI E SISTEMAZIONE AMBIENTALE IN ZONE LOCALIZZATE DELL'ABITATO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI. CUPJ91B10000070005 CIG:0547063AA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z090473848</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA ELETTRICISTA SU IMMOBILI COMUNALI. DITTA CATTANEO IMPIANTI SRL - LAVENO M.  CIG. N. Z2B046F302</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO AREA DEMOGRAFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA VARIA. DITTA UTILITY SRL - PIEDIMULERA (VB) CIG. N. Z1A046E0B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' RELATIVA ALLA CESSIONE VOLONTARIA DELLE AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA PUBBLICA CONGIUNGENTE LA VIA XX SETTEMBRE E LA VIA F. FILZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI TRIENNIO 2012-2014. DITTA ARCURI SAS DI ARCURI CLAUDIO &amp; C. - CUVEGLIO CIG. N. Z7E04601A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE - OPERE DA IDRAULICO DITTA : MW TERMOIDRAULICA DU CADARIO W. - CARAVATE CIG. N. ZE1045AA95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI CARTE DI IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE AREE LIMITROFE ALLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P.1 E LA S.P.31 - CIG: Z1C03169B6 CUP: J92C11000080004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA AUTOMEZO LAND ROVER IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA GARAGE CALDE' SAS - CASTELVECCANA CIG. N. ZDA044952F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I ACCONTO FSA 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE AFFRANCATRICE - DITTA PITNEY BOWES - CIG: ZD80443299</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASMISSIONE TELEMATICA DATI VERSAMENTI ICI E VARIAZIONE DATI TARSU TRAMITE CANALE ENTRATEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DI ATTRAVERSAMENTO DI TORRENTE VIGANELLA SU PONTI STRADALI E CANONI DEMANIALI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA. ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER PANDA POWER - TARGATA: EA192VF DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO/SOSTITUZIONE/INTEGRAZIONE SERVIZI TECNICI E SISTEMAZIONE AMBIENTALE IN ZONE LOCALIZZATE DELL’ABITATO” - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER COLLAUDO STATICO CIG:Z730426216</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P.1 E LA S.P.32 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. CIG: 4065155008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LA STRADA DEI SAPORI" - LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI 2010/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER IL CONSOLIDAMENTO DELL'ARGINE DEL TORRENTE VIGANELLA IN VIA PRATO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISIFESTAZIONE (ZANZARE,BLATTE, RODITORI,ECC.) IMMOBILI COMUNALI.  TRIENNIO 2012-2014. DITTA : FEMA VARESE SRL - VERGIATE   CIG. N. Z65041FD3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA TRIENNIO 2012-2014.  DITTA AIECI SNC DI ALLERA ANGELO E RICCARDO - CUVEGLIO CIG. N° Z54039E4DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA GUIDE TECNICHE CYCLING SPORT PROMOTION - CIG 40513217D8.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI.  CIG.X1F03DA13C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI. DITTA: TIBILETTI PAOLO &amp; C. SAS - CARAVATE  CIG. N. ZEA0411472 DITTA: METAL COSTRUZIONE SNC - CARAVATE  CIG. N. ZAE04114F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI MANUFATTO TECNICO SU AUTOMEZZO COMUNALE (BUCHER(. DITTA F.T. AUTO SNC DI CONGIU E CARAMOLA - GEMONIO - CIG. N. ZDA03E7E3D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA VARIA. DITTA UTILITY SRL - PIEDIMULERA (VB)    CIG. N° ZF203FD9E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI. EDIL-LAVENO DI FRANZETTI G. &amp; C. SNC - LAVENO M. CIG. N. ZA003E8914</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEGLI SCARTI VEGETALI - ANNO 2012. DITTA ECONORD DI VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA UFFICI DEMOGRAFICI-CIG 4005960EC1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI. ANNO 2012. DITTA TOTALERG DI GIACOMETTI GIAN LUCA - CIG. N. Z0103CF082</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE INTERVENTO PREVISTO CON PROVVEDIMENTO T.O.-MINORI S.H. E S.Z.-CIG.39522045E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI IV° TRIMESTRE 2011 - COMUITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO "GUIDA NORMATIVA" ANNO 2012 - CIG 39831073E0.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL COMUNE DI CARAVAGGIO (BG) -  ICI ERRONEAMENTE VERSATA AL NOSTRO ENTE ANNO 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI - CIG: 2296977561 - REVISIONE IMPEGNO DI SPESA E NOLEGGIO NUOVA STAMPANTE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO TERZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE SEDE DI GAVIRATE-SECONDO SEMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE CAPANU PAULA MAGDALENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE ATTI DI ACQUISTO IMMOBILI A ROGITO SEGRETARIO COMUNALE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2303CB605</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PER L'ANNO 2012 AL CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE PER LA VALCUVIA E L'ALTO VARESOTTO "G. PEREGALLI".-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA GIORNALISTICA SINDACO - ANNO 2012/2014.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI VARESE DEL TRIBUTO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE SUGLI INCASSI RELATIVI ALLA TASSA RIFIUTI NEL PERIODO 01/07/2010 - 15/02/2012 E ALLA TARSU DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNI 2010 E 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE SERVIZIO IN ABBONAMENTO PER GESTIONE CENTRALIZZATA DI LISTE DI DISTRIBUZIONE MESSAGGI  SMS - CIG: 39467755C2.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INTERVENTO EDUCATIVO DISABILE M.M. - CIG.39308239BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE PROGETTO D'INTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE DI B.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COPERTURA COSTI TRASPORTO DEL MINORE C.N. - CIG.Z6701B133E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA INTERVENTO SU DECRETO TRIBUNALE MINORENNI - MINORE R.E. - CIG.39430725F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SALE USO STRADALE.  DITTA DRUSI SRL - BODIO LOMNAGO.  CIG. N. ZF3038B2AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI TRIENNIO 2012-2014 - OPERE DA ELETTRICISTA. INDAGINE DI MERCATO PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO. CIG. N. Z54039E4DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU IMMOBILI COMUNALI. DITTA TIBILETTI PAOLO &amp; C. SAS - CARAVATE CIG. N° Z11039E56D - DITTA CATTANEO IMPIANTI SRL - LAVENO M.   CIG. N. Z10039E623</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  ACQUISTO DI LAMPADE PER IMMOBILI COMUNALI. DITTA COMOLI,FERRARI &amp; C. SPA - FILIALE DI BESOZZO - CIG. N° Z55039EBFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE REALIZZATE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO/SOSTITUZIONE/INTEGRAZIONE SERVIZI TECNICI E SISTEMAZIONE AMBIENTALE IN ZONE LOCALIZZATE DELL'ABITATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SALE USO STRADALE. DITTA DRUSI SRL - BODIO LOMNAGO CIG. N. Z3F03828ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ATTI DI ACQUISTO TERRENI, MAPPALI N.1638 E 1639, A ROGITO DOTT. ANTONIO DIPASQUALE, SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI CARAVATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI - CIG:Z21037C4AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO A MILANO PER VISITE GUIDATE - CIG: 388343471C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZINI-IMPGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI UCC E RILEVATORI-2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL IV TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE EDILI DI MANUTENZIONEC/O PALAZZO MUNICIPALE.  IMPRESA EDILI SCHIAFFI MAURO - CARAVATE - CIG. N. Z3F036844E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI NUOVO APPARECCHIO TELEFONICO UFFICIO ANAGRAFE. DITTA CON.TEL. - VARESE     CIG. N. ZEE0362C2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU PAGINE BIANCHE - DITTA SEAT PAGINE GIALLE - CIG 3855551555.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DELL'8% DEGLI OO.UU. INCASATI NEGLI ANNI 2010/2011 PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTUO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI. L.R. 11.03.2005, N. 12 E SMI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIATTIVAZIONE LINEA ADSL NELL'AULA "INFORMATICA" DELLA SCUOLA ELEMENTARE. CIG = Z9A03541BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNI 2012/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SWITCH E SCHEDA VIDEO - CIG 3841579B44.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA IDRAULICO E FABBRO C/O IMMOBILI COMUNALI.  DITTE : MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO W.  CIG. N. Z5A034939F              METAL COSTRUZIONI SNC DI CAPUANO E TAMMEO   CIG. N. Z320349691</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA ACCES POINT PER UFFICIO DEMOGRAFICO -  CIG 3829499A89.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE GIUNTA E CONSIGLIO - CIG 38270326B5.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA FALEGNAME. DITTA FALEGNAMERIA ARTE &amp; LEGNO DI RIGATO ROBERTO - LAVENO MOMBELLO.  CIG. N. ZBB0335F6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO CON LA SIG.RA SAHIR MOUNIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA VARIA. DITTA UTILITY SRL - PIEDIMULERA (VB) CIG. N° Z2C0316D0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO MEMOWEB AVANZATO - SOCIETÀ GRAFICHE GASPARI CIG: X210248CAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA BOTTESIN CRISTIAN - VINCITORE CAMPIONATO ITALIANO DI CANOTTAGGIO 2011 -  CIG: Z36032AA78.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERIODO DI CONGEDO PARENTALE  ALLA DIPENDENTE BALDIN ELENA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS PER L'ANNO 2012 - CIG. X2C0248CB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2012 - CIG. XA40248CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLA VIA VIGANA - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO POST APPALTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI "IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI" X SOMME PAGATE E NON DOVUTE ANNI 2007/2008 SIG.RI MARGHERINI ANGELO E MARGHERINI CARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA: UTILITY S.R.L. - P.I 00122180037 . SEDE VIA DELL'INDUSTRIA N. 4/6 - 28885 - PIEDIMULERA (VB) PUNTOVENDITA: VIA VERDI N. 2 - 21032 - CARAVATE . IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE IN GENERE.               CIG = Z2C0316D0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - SISTEMAZIONE AREE LIMITROFE ALLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P.1 E LA S.P.32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI C/O SCUOLA PRIMARIA/DELL'INFANZIA E BIBLIOTECA ANNI 2012/2013/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO PER L'ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTA - ANNO 2012.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE N. 337 DEL 20/12/2010 - NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI UFFICI COMUNALI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ANNO 2012 - DAY RISTOSERVICE SPA - CIG. ZE200D01CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI DEL FONDO SOCIALE AFFITTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA VALCUVIA SERVIZI PER ATTIVITA' INTEGRATIVA DI SPAZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO. CUP:J99J11000120004 CIG:ZDA01214B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI E FAX PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA LYRECO ITALIA SPA -   CIG: XAF0248CB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2012 - AREA FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2012 - AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO ALLE FILIGRANE PER GESTIONE BIBLIOTECA - ANNO 2011/ 2012/ 2013.- CIG: 3872740E22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CARAVATESI - ANNO 2011.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA’ INFORMA DELL’ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG: X8E248CA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E TAMBURO PER FAX  UFFICI COMUNALI – CIG: X160248CA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ELABORAZIONE MOD. PA04 PER DIPENDENTI CESSATI – CIG: X990248CAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ - RISORSE STABILI ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PER L'ANNO 2012 (AI SENSI DELL' ART. 16, COMMA 9, DEL D.P.R. N° 380/2001) - (ART. 48, COMMI 1 E 2, LEGGE REGIONALE N° 12/2005 E S.M.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO PER L'UTILIZZO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. SIGNORI RUSSO GAETANO E MARONGIU ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI AUTOMEZZO FORD TRANSIT. DITTA MEROI GERMANO - SANGIANO - CIG. N. ZB902F5B5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE PER LA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI. AUTOFFICINA F.LLI PEGORARO - CARAVATE - CIG. N. 1012330922</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: 37523010BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER. DITTA DUESSE AUTO SNC DI BRUNELLI &amp; MARINO - GEMONIO CIG. N. Z6C02F178A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORI S.M. E S.Z. – PROCEDIMENTO PENDENTE PRESSO TRIBUNALE PER I MINORENNI  - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE AVV. MAURA MAGNI  E PROVVEDIMENTI URGENTI - CIG 3845905D31.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERI A COMUNALE PERIODO 2012-2016.GARA DESERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO DEI COMPENSI DI CUI ALL'ART.92 DEL D. LGS.163/2006. INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO DELLE OPERE E DEI LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI  BIENNIO 2012-2013. COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' 90 - CUVIO - CIG. N.Z3802ED1A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE BIENNIO 2012-2013 - COOPERATIVA SOLIDARIETA' 90 - CUVIO - CIG. N. ZA602ED1DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'UPEL - ANNO 2012 - CIG: 374464961B.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI TINTEGGIATURA LOCALI AD USO SPOGLIATOIO PALESTRA COMUNALE. DITTA F.LLI COTTINI DI FERDINANDO E GIOVANNI SNC - CARAVATE - CIG. N. Z7902ECF8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AREE LIMITROFE ALLA SEDE MUNICIPALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SALE USO STRADALE. DITTA DRUSI SRL - BODIO LOMNAGO   CIG. N. ZAD02ECDE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CANTON D'ORO. DITTA CATTANEO IMPIANTI SRL - LAVENO M.  -   CIG. N. Z9D02E4242</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI NUOVI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA : ENEL SOLE SRL  -  CIG N. ZAD02E42A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA E LO SPURGO DI POZZETTI STRADALI E TERMINALI FOGNARI. DITTA ECOSPURGHI SAS DI ZANELLA G. &amp; C. - LAVENO M. - CIG. N° Z6802EC610</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA DEL PONTICELLO DI VIA PRATO. DITTA TIBILETTI PAOLO &amp; C. SAS - CARAVATE - CIG. N. Z1202E965F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE (VIE GALVANI, AVRIS, LEOPARDI, CAMPO SPORTIVO). APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SALDO.CUP: J92C11000020004 - CIG: 29498136B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2012 - AREA TECNICA MANUTENTIVA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E POSA DI LUMINARIE NATALIZIE. DITTA LETO LUX SNC - CESANO MADERNO (MI)    CIG. N° Z9502E83C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARREDI PER SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE. DITTA UTILITY SRL - PIEDIMULERA (VB)   CIG. N° ZF902E2812</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VETRI IMMOBILI COMUNALI. DITTA LA VETROTECNICA DI LAUDI WALTER - BESOZZO -   CIG. N. Z2D02CF22A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI MEDIANTE INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE DA LOCARE A CONDIZIONI DI FAVORE PER MITIGARE IL FABBISOGNO ABITATIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE IL PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO VIGILANZA NOTTURA IMMOBILI COMUNALI  - TRIENNIO 2012/214 - CIG 3710725B21.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO 2011/2012.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2011 2012 - CIG 3575683AF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE RUSSO CARMELINDA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALESTRA COMUNALE. DITTA IDEA AMBIENTE SRL - VARESE    CIG. N° ZBE02BB06F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L' ESTUMULAZIONE DELLA SALMA DI UVA GIUSEPPE.  DITTA SO.GE.S SRL CON SEDE IN BESOZZO. CIG. N° Z9802BA14A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ESTERNA DEL PATRIMONIO COMUNALE. DITTA SAGIC DI GIAN LUIGI CERUTTI - MONVALLE CIG. N. ZEB02B2E65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA LOCANDINE E CARAVATE OGGI - CIG: 368419236A.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE SEMESTRALI DEFINITIVE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI. DITTA CATTANEO IMPIANTI SRL - LAVENO M.  - CIG. N. Z1602B240C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL MESE DI NOVEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE BUCHER. DITTA BOSSI CAR - VARESE   CIG. N° Z4002A0F1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CALDAIA INSTALLATA C/O NUOVA DESE CICLISTICA CARAVATESE - VIA LEOPARDI.  DITTA SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI SRL - CASTELLANZA. CIG. N. Z540292253</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE COMUNALI. DITTA AGRILAGHI DI RODOLFO BENVENUTO - CITTIGLIO CIG. N. Z8C02920C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESA SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI IV° TRIMESTRE 2011 - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO, SOSTITUZIONE, INTEGRAZIONE SERVIZI TECNICI E SISTEMAZIONE AMBIENTALE IN ZONE LOCALIZZATE DELL’ABITATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE CAPANU PAULA MAGDALENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-IMPEGNO DI SPESA COMPENSI AI  COMPONENTI UCC E RILEVATORI -LIQUIDAZIONE ACCONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.- CIG 3687024474.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA VERIFICHE CONTROLLI E MANUTENZIONI IMPIANTI TERMICI COMUNALI (CALDAIE) ANNUALI. DITTA MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO W. - CARAVATE CIG. N° Z0E027C314</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP-DISIMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE COPERTURA COSTI TRASPORTO DISABILE C.N-CIG.Z6701B133E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE- INTEGRAZIONE CONTRIBUTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2011/2011-MINORE Z.K - CIG.2793Z39DBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESTUMULAZIONE  SALME  DA LOCULI CIMITERIALI (ART. 28 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI). DITTA SO.GE.S SRL - BESOZZO  -   CIG. N°  ZA6025A0BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CESTINI/CONTENITORI PER LA RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE SERVIZIO RIFIUTI - III TRIMESTRE 2011  COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO PERIODO 08/10/2011 - 07/10/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA MEDIANTE BUONI D'ORDINE DITTE TBILETTI PAOLO &amp; C. E IMPRESA EDILE SCHIAFFI  MAURO - CARAVATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE,LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL II E III TRIMESTRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO DEMOGRAFICO - CIG: 355015723C - CIG: 35501192E0.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRO E TAMPONI PER TIMBRI - TENCONI UMBERTO - CIG: 355029434A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLUME "IMMAGINI A CONFRONTO - LA VALCUVIA E LA VALTRAVAGLIA" DI MAURIZIO MIOZZI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPIE.- CIG:  3553383868</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO CANCELLERIA VARIA X UFFICI COMUNALI.   CIG: X830248CA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. DITTA TIBILETTI PAOLO  &amp; C. SAS - CARAVATE CIG. N°  Z3D0242570</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE ARCHIVIO ANNO 2011 - DITTA MAGGIOLI SPA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL 1° S.A.L. CUP:J92C11000020004 CIG: 29498136B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO DI "IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI" X SOMME PAGATE E NON DOVUTE ANNI 2006/2010 SIG.RI BELLANOVA-NIGRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FIORI. DITTA F.LLI PERI - SANGIANO - CIG. N° Z1802342C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTELLONISTICA  STADALE VERTICALE. DITTA LA SEGNALETICA VARESINA - AZZATE.  CIG. N° ZD902341DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADALE STAGIONI INVERNALI 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014. PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA. DITTA RAVELLI COSTRUZIONI SAS - MONVALLE CIG. N° Z42015D4D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO COMUNALE BUCHER. DITTA BOSSI CAR SNC - VARESE CIG. N° Z62022DF1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA INTERVENTO SU DECRETO TRIBUNALE PER I MINORENNI – INTEGRAZIONE - CIG: 3340968DFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI EDUCATIVI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2011 2012 - CIG 3487000B6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO DISABILE PRESSO CSE L'AURORA DI CASTELLO CABIAGLIO - CIG 3480311B7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE CAPANU PAULA MAGDALENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DELLE BACHECHE COMUNALI. DITTA METAL COSTRUZIONI SNC DI CAPANO E TAMMEO. CARAVATE CIG. N° Z0C021F90D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2008/2011. CESSIONE DEL CREDITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARSU ANNI: 2007-2008-2009-2010 AL SIG. SINNONE CLAUDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA RELATIVA ALLE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLA VIA VIGANA E DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE INVESTIMENTI ANNO 2010 RELATIVI ALL' ACQUEDOTTO COMUNALE DA PARTE DELL' ASPEM SPA. - VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO ARMADIO APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICIO SEGRETERIA. DITTA TEL. E SIC. IMPIANTI SNC - BUSTO A. CIG. N. ZF8020BD38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2011 PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DECENTRATE DA PARTE DEL POLO CATASTALE DI GAVIRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MEDICINALI E MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO. FARMACIA DOTT. MAGGIORA - CARAVATE. CIG. N° Z51020D1E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PORTO CERESIO DEGLI ARRETRATI CORRISPOSTI AL SEGRETARIO DOTT.SSA MARGHERITA TALDONE (PERIODO 01/12/2007 - 31/05/2008)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE CONTRIBUTI ADESIONE AREA OMOGENEA IV PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  QUOTA PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE PER CREMAZIONE SALMA DEFUNTI DE AMBROGGI CECILIA E MASTROIANNI LUIGINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ED ALLESTIMENTO BANDIERE/STENDARDI COMUNALI. DITTA U.S.A. CON SEDE IN VARESE.  CIG. N° Z4102023F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ALLA VERIFICA PERIODICA ASCENSORI COMUNALI. DITTA PAPINI FULVIO SNC - BREBBIA CIG. N° ZAE01F812C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (MINUTERIA) PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. DITTA AGRIMONVALLE - MONVALLE CIG. N° ZCF01F7E4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE - CIG 3436323F6E.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI PER "GIORNO DELLA MEMORIA"- CIG 3430345A3C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2012  - 31/12/2016 - CIG 340959679F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - CONTRIBUTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2011/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRAZIONE GRIGLIE E CHIUSINI STRADALI. DITTA TIBILETTI PAOLO &amp; C. SAS - CARAVATE. CIG. N° Z5701D2C26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO CON CARRO ATTREZZI DEL VEICOLO COMUNALE BUCHER. DITTA CARROZZERIA F.LLI BORRA - GEMONIO.  CIG. N° Z5E01D70B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI SOSTEGNO NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA' V.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E SERVIZI CONNESSI IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI MEDIANTE INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI EDIFICI AD USO RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE DA LOCARE A CONDIZIONI DI FAVORE PER MITIGARE IL FABBISOGNO ABITATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "IL TERRITORIO ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI GIOVANI" - APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA E LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI - ANIMATRICE DR.SSA CHIARA BRUNELLA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SALE PER USO DISGELO STRADALE. DITTA DRUSI SRL - BODIO LOMNAGO. CIG. N° Z0201BD88C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO A MILANO PER VISITE GUIDATE - CIG:33513537FA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ADEGUAMENTO/SOSTITUZIONE/INTEGRAZIONE SERVIZI TECNICI E SISTEMAZIONE AMBIENTALE IN ZONE LOCALIZZATE DELL’ABITATO” - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER TRASPOSIZIONE SU NUOVA BASE CARTOGRAFICA DELLO STUDIO GEOLOGICO RELATIVO AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI CARAVATE. GEOLOGO DOTT.  ALESSANDRO UGGERI - VIA DON FALETTI, 2 - BRINZIO.   CIG = Z1F01A582D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE STRADA NEI PRESSI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. DITTA TIBILETTI PAOLO &amp; C. SAS - CARAVATE       CIG. N° ZF401A3180</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'. DITTA EDIL LAVENO SNC - LAVENO M. CIG. N° Z3601A1DAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IL TERRITORIO ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI GIOVANI - IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA EDITING E REALIZZAZIONE STAMPE FINE ART - FOTOGRAFO ROBERTO CAIELLI - CIG: 3326977445.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DISERBANTE. DITTA AGRI MONVALLE SNC - MONVALLE CIG. N° ZDA019B6CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE ED INCARICO DI RILEVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SVILUPPO E STAMPA COPIE, FOTOGRAFIE E FORNITURA TIMBRI. DITTA FOTOSANGALLI - LAVENO M.    CIG. N° Z01019417B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI APPARECCHIO TELEFONICO. DITTA CON.TEL. SRL - VARESE CIG. N° Z1401941B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO BRETELLA STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA XX SETTEMBRE E LA VIA F. FILZI.- CUP: J91B11000110004 - CIG: 3092541D8D.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE AUTORITA' VIGILANZA - PUBBLICAZIONE BANDO APPALTO MENSA SCOLASTICA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZE MURARIE PER LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE DELL'ACQUEDOTTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE INTERESSATO DA CEDIMENTO LUNGO LA S.P.32, VIA XX SETTEMBRE. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO. CU: J96G1000100004. CIG:Z7F016F0E.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>15 °CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-COSTITUZIONE UCC ED AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO-INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "IL TERRITORIO ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI GIOVANI" - APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI A SALDO - COORDINATORE PROGETTO DAVIDE CAMPLANI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE-IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E STAMPATIDA DESTINARE AI RILEVATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO TERZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONADARIALE -I° SEMESTRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A TITOLO "IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI" PER SOMME PAGATE E NON DOVUTE SIG.RA COTTINI M.LUISA - SIMONI FRANCESCA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E FORNITURA LIBRETTO "IL TERRITORIO ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI GIOVANI" - CIG: 32946764A4.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO E REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS. DITTE : CERIANI GROUP SPA - BODIO L. - CIG. N° Z1B017585F   -   DUESSE AUTO - GEMONIO - CIG. N° Z7D0176414</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MONITOR PER UFFICI COMUNALI - CIG: 3273375A7E.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE BALDIN ELENA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LABORATORIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - "FAI IL PIENO DI CULTURA".-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LASTRE LOCULI CIMITERIALI. DITTA RAFFOGNATO MARMI SRL - COCQUIO T.      CIG. N° Z360170281</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER L'IMBIANCATURA DI AULE ED IL SALONE ADIBITO AD ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. DITTA CENTRO COLORE COMERIO SNC DI BESOZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI SISTEMAZIONE LAVATOIO COMUNALE LOC. MARELLA. IMPRESA EDILE SCHIAFFI MAURO - CARAVATE - CIG. N° Z0D016B2D2 MW TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER - CARAVATE - CIG. N° Z16016B63A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE. CUP:J92C11000020004 CIG:29498136B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - OPERE DA LATTONIERE. CUP:J96J11000250004. CIG: ZDA018AE12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALI PULIZIA PER PALESTRA COMUNALE. DITTA VIRCOL SRL - SESTO CALENDE. CIG. N° Z750168842.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADALE STAGIONI INVERNALI 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014. INDAGINE DI MERCATO ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. CIG. N° Z42015D4D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI DI LABORATORIO CONDUCENTE DELLO SCUOLABUS (SIG. CORTESI G.LUIGI), AI SENSI DEL D.LGS. 626/94.  LABORATORIO MEDICAL CENTER SRL - SESTO CALENDE. CIG. N° ZC5015AE96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRATTORINO. DITTA FAV DI SCHIAVI FRANCO  C. SNC - SOMMA LOMBARDO. CIG. N° Z65015AA48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE VARIE DA FALEGNAME. DITTA FALEGNAMERIA ARTE &amp; LEGNO DI RIGATO ROBERTO - LAVENO M. CIG. N° Z7A0153E35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO ANTENNE VIDEOSORVEGLIANZA C/O CIMITERO COMUNALE. DITTA TEL.E.SIC. - BUSTO ARSIZIO.  CIG. N° ZD0014C738</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DA IDRAULICO PRESSO L'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA DI VIA BUOZZI. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO. CUP:J96E11000580004. CIG:Z98014A28E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO GAZZETTA ENTI LOCALI ON LINE - PERIODO 2011/2012.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI LAGHI QUOTE RIPARTO ANNO 2011.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO ON LINE "RIVISTE24 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI  CARTA IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. ASSISTENZE MURARIE PER LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE DELL'ACQUEDOTTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE INTERESSATO DA CEDIMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRANSITO PEDONALE LUNGO LA S.P. N.32, VIA XX SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA IDRAULICO DI MANUTENZIONE VARIA IMMOBILI COMUNALI. DITTA TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER - CARAVATE. CIG. N° Z35013FBAA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E ALTRO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE-CIG 3187508ECC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL SIG. MAROSTICA FRANCESCO PIETRO DELLE SPESE PER LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE DEL GAS METANO ED APERE ACCESSORIE RESESI NECESSARIE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIA PUBBLICA CONGIUNGENTE LE VIE XX SETTEMBRE E F. FILZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIPENDENTI PER L'ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA AGRIMONVALLE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA IN GENERE. CIG Z460129E4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO G. E A. FRATTINI CUP:J92J11000090004 CIG:Z890121185. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREA ANTISTANTE LA BIBLIOTECA COMUNALE. CUP:J96D11000030004, CIG:Z620054EDF. ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 12/13 GIUGNO 2011-LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO DELLE ORE STRAORDINARIE EFFETTUATE DAL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 12/13 GIUGNO 2011-LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUZNIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPAZZAMENTO STRADALE MECCANIZZATO STRADE COMUNALI. CUP:J99J11000120004 CIG:ZDA01214B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO G. E A. FRATTINI CUP:J92J11000090004 CIG:Z890121185.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE CAPANU PAULA MAGDALENA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE RASAERBA YL630TS - DITTA CORTI LUIGI  &amp; C. SNC - TRAVEDONA MONATE.   CIG N° ZD40117A27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE COMUNALI ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DITTA AGRILAGHI - CITTIGLIO. CIG. N° Z520111F3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA PERIODICA  "EDILIZIA E AMBIENTE". GRUPPO 24 ORE - CIG. N° Z780111DB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA A PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO MENSA SCOLASTICA DITTA CNG DI GEMONIO - ANNI SCOLASTICI 2011/12 - 2012/13.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E SPEDIZIONE BOLLETTE TARSU ANNO 2011- CIG: Z240111E98.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Ufficio Tributi</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO LUGLIO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2011 E SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA BRETELLA STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA XX SETTEMBRE E LA VIA F. FILZI - CUP:J91B11000110004 CIG:3092541D8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO P.C. PER UFFICI E STAMPANTE PER PROTEZIONE CIVILE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.  DITTA: IMPRESA EDILE SCHIAFFI MAURO - VIA PIAVE, 12 - CARAVATE -   CIG N.   ZCA00E0604</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO/SOSTITUZIONE/INTEGRAZIONE SERVIZI TECNICI E SISTEMAZIONE AMBIENTALE IN ZONE LOCALIZZATE DELL'ABITATO. PRESA D'ATTO DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONVALLE PER L'UTILIZZO DELL'ASSISTENTE SOCIALE-LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/01/2011 - 30/06/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2012 E STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE - CIG: 30726975C6.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2010 - APPROVAZIONE RIPARTO E LIQUIDAZIONE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI - EROGAZIONE CONTIBUTI ASSEGNATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 2  RILEVATORI PER OPERAZIONI RELATIVE AL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE COMMISSIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNI 2011/12 - 2012/13.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME 2 MESI PER COLLABORAZIONE UFFICIO DEMOGRAFICO PER CENSIMENTO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AREE/STRADE COMUNALI. DITTA TIBILETTI PAOLO  C. SAS. - CARAVATE. CIG. N° Z2B00D4621</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO CANCELLERIA VARIA X UFFICI COMUNALI CIG. ZE000CBF91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE SERVIZIO RIFIUTI - II° TRIMESTRE 2011 - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTERVENTO DI RESTAURO "ORGANO FRANZETTI" DELLA CHIESA PARROCCHIALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTELLO STRADALE. DITTA LA SEGNALETICA STRADALE - AZZATE. CIG. N° Z6600C30DF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE. CUP J92C11000020004 - CIG 29498136B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE DA IDRAULICO-LATTONIERE PERIODO 2009-2011. INDIVIDUAZIONE NUOVA DITTA PER CESSAZIONE ATTIVITA'.  DITTA MW - TERMOIDRAULICA DI CADARIO WALTER - CARAVATE - CIG: ZCF00C30DB.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "IL TERRITORIO ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI GIOVANI" -  LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI - FOTOGRAFO CAIELLI ROBERTO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA  IRROGATA DALA PROVINCIA DI VARESE PER L' IMMISSIONE IN TORRENTE VIGANELLA DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA SCARICHI FOGNATURA COMUNALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/99 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONCIME AUTUNNALE. DITTA AGRI MONVALLE SNC - MONVALLE CIG. N° Z6300B6EE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 10 PANCHINE. DITTA MACAGI (MC). CIG. N° 195143A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CAT. C, A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME (24 ORE SETTIMANALI) PRESSO AREA DEMOGRAFICA, STATISTICA E PROMOZIONALE – APPROVAZIONE AVVISO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI CARAVATE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CARAVATE IN FESTA".-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PRESENTAZIONE DEL VOLUME "L'ITALIA NELLE ANTICHE CARTE DAL MEDIOEVO ALL'UNITA' NAZIONALE".- CIG: 3022992BE7.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DA IDRAULICO PRESSO L'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI PESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA VARIA. DITTA AGRI MONVALLE - MONVALLE CIG. N° Z6700AC65E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ANNO 2011 RIVISTA CULTURALE "MENTA E ROSMARINO".-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE DIMISSIONI DIPENDENTE INCARICATA PER SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA'.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRI PROTETTI MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE  E DEL BANDO DI GARA  PER L'APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2011/2012 - 2012/2013.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLA VIA VIGANA - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI ER PERSONAL COMPUTER - ANNO 2011.-  CIG: 2812086EC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO PER INSERIMENTO CAMPO ESTIVO MINORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONGLOMERATO INVERNALE. DITTA CIVELLI COSTRUZIONI SRL - GAVIRATE. CIG. N° Z79007F7A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DI N.4 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE E RELATIVA RELAZIONE TECNICA FINALE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO, SOSTITUZIONE, INTEGRAZIONE SERVIZI TECNICI E SISTEMAZIONE AMBIENTALE IN ZONE LOCALIZZATE DELL’ABITATO - LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA' - NOMINA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "IL TERRITORIO ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI GIOVANI" -  LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI - FOTOGRAFO CAIELLI ROBERTO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'AREA ANTISTANTE LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI EDILI VARI -  DITTA EDIL LAVENO SNC - LAVENO M. CIG. N° ZBA0064EF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CAVALLETTI PER MOSTRA FOTOGRAFICA - PROGETTO "IL TERRITORIO ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI GIOVANI" - CIG:2685525555.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE EDILI DI MANUTENZIONE VARIA IMMOBILI COMUNALI. IMPRESA EDILE SCHIAFFI MAURO - CARAVATE. CIG. N° Z00005C1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. LAVORI DI URBANIZZAZIONE VIA VIGANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI C/O CIMITERO COMUNALE. DITTE RAFFOGNATO MARMI SRL - COCQUIO T. CIG. N° Z6C0058F56 -  IMPRESA EDILE SCHIAFFI MAURO - CARAVATE CIG. N° Z5100593D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CHIUSINI STRADALI. DITTA TIBILETTI PAOLO &amp; C. SAS CIG. N° ZD600511F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA CARROZZERIA F.LLI BORRA - GEMONIO CIG. N° ZD7004FAB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TESTO PER AGGIORNAMENTO ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA. DITTA FORUM MEDIA EDIZIONI SRL - VERONA.   CIG. N° 2563520B9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS. DITTA AUTOFFICINA F.LLI PEGORARO - CARAVATE CIG. N° 25927748C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CENA VOLONTARI SCUOLABUS.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI DI CUI 1 MINORENNE - ANNO 2010- NUCLEO FAMILIARE SIG.RA  DACHILLE LUCIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO MODULISTICA ON LINE UFFICIO LAVORI PUBBLICI - DITTA E. GASPARI SRL.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO PALO ENEL NELL'AMBITO DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL P.E. - C1.4 - VIA CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE INTERESSATO DA CEDIMENTO LUNGO LA S.P.32, VIA XX SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESIONALI SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM 12/13 GIUGNO 2011-AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'. DITTA EDIL LAVENO DI FRANZETTI G. &amp; C. - LAVENO M. CIG. N° 24484973A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ALLA SIG.RA PICETTI MARIA TERESA E AL SIG. BRAGUTI GIUSEPPE DEL RIMBORSO DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PROPRIETA' LIMITROFE AL COSTRUENDO MARCIAPIEDE LUNGO LA VIA XX SETTEMBRE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA BRETELLA STRADALE DI RACCORDO TRA LA S.P.1 E LA S.P.32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL SIG. MAROSTICA FRANCESCO PIETRO DELLE SPESE PER L'ACQUISTO DELLA NUOVA RINGHIERA DI RECINZIONE DEL TERRENO DI PROPRIETÀ DA SOSTITUIRE NELLA'MBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIA PUBBLICA CONGIUNGENTE LA VIA XX SETTEMBRE E LA VIA F. FILZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE SERVIZIO ARCHIVISTICO - ANNO 2011.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA COSTI INTERVENTO DI INSERIMENTO ANZIANA IN STRUTTURA - CIG 23902039E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI COLLOCAMENTO ANZIANA IN STRUTTURA RESIDENZIALE - CIG 239324041F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Servizi Sociali</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DISERBANTE. DITTA AGRI MONVALLE. MONVALLE CIG. N° 236678EB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE-CIG 2348137FEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO BREMACH IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DITTA GARAGE CALDE' - CASTELVECCANA  CIG. N° 236028699D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO POSTO A VALLE DEL MUNICIPIO - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DI APRILE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA S.P.1 E LA S.P.32 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Lavori Pubblici</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE SERVIZIO RIFIUTI - I° TRIMESTRE 2011 - COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - LUINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI 12 GIUGNO 2011-IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER ALLESTIMENTO SEGGI E TABELLONI, SPESE POSTALI ECC.-CIG 22429740B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MESSA A NORMA IMPIANTO METANO CALDAIA PALAZZO MUNICIPALE. DITTA IDRAULICA 2003 SRL - CARAVATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' CICLISTICA CARAVATESE - INDA - ANNO 2011.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIOALL'OMNIA SPORT.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Affari Generali - Segreteria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI POLTRONCINE USO UFFICIO ED INTERVENTO DI RIPARAZIONE VETRATE SCUOLE MEDIE. DITTE MONDOFFICE (BIELLA) E LA VETROTECNICA DI LAUDI W. (BESOZZO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2011-ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Demografica - Elettorale - Stato Civile - Leva - Statistica</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI TELEFONICI PALAZZO COMUNALE, PERIODO DAL 01.05.2011 AL 30.04.2012. DITTA CON. TEL. - VARESE. CIG. N° 22056407B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Tecnica - Edilizia Privata</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONE DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 228 DEL D. LGS 267/00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Area Finanziaria</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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